<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO  DI SOSTA CON RIMOZIONE  E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SCARCELLI/S.ANTONIO 9/07/2022 - 10/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’INTESTAZIONE DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCI ESISTENTI – AUTORIZZAZIONE DAL N. 151 AL N. 160.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCALE A PALCHETTO / CASTELLO CON STABILIZZATORI DI SICUREZZA MODELLO CASTULA/DS PER IL CIMITERO COMUNALE, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA N. 8765421 SU PIATTAFORMA MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N° FT-0508-2025 DEL 31/10/2025 DELLA SOMMA DI €. 3.668,54 (EURO TREMILASEICENTOSESSANTOTTO/54) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA FEDA S.R.L, VIA MARIO CORRIERI, 16 - TERNI TR 05100 ITALY - P. IVA: IT01483910558. CIG: B8C2A1EDC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE CUSTODE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”.  CODICE CUP:  G32F24000490004 CODICE CIG: B8F4E0DB11 APPALTATORE: INFISSI VITALE DI SIRUFO ROSINA APPROVAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2025/2026”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO – IMPIANTI IDRICI – TERMICI, CON SEDE IN VIA MESSINETTE, 62 – 87024 FUSCALDO (CS), PARTITA I.V.A. 02254090786, PER LA SOMMA DI €. 3.000,00 (DICONSI EURO TREMILA/00) OMNICOMPRENSIVI.  CIG: B93C36BDE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”.  LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 6 DEL 27/11/2025 DELLA SOMMA DI €. 6.564,61 (EURO SEIMILACINQUECENTOSESSANTAQUATTRO/61) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA CAROPRESE LEGNAMI SAS CON SEDE IN VIA VALLE SERRA SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03312310786. CUP_G35F25000390006. CIG: B8D16D98F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°0002144618 DEL 14/10/2025 DI € 495,00 (DICONSI QUATTROCENTONOVANTACINQUE/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO – 47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE – ABBONAMENTO TRIENNALE 2023/2025 – ANNUALITA’ 2025 – CIG. B87EB501B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°170 DEL 31/10/2025 DI € 10.143,48 (DICONSI DIECIMILACENTOQUARANTATRE/48) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°161 DEL 31/10/2025 DI € 18.923,85 (DICONSI DICIOTTOMILANOVECENTOVENTITRE/85) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – – MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG. B033B19F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 211 DEL 03.11.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO OTTOBRE 2025. IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024. CIG: B1ACC1935B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 6.372,98 (EURO SEIMILATRECENTOSETTANTADUE/98 OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA SAN FRANCESCO SRL, VIA DEL CARMELO 4 - 87024 PAOLA (CS) P.IVA: 02859400786. CUP_G35F25000390006. CIG:B8D2BD493A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012.  LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE CONGUAGLIO 4° TRIMESTRE DELL’ANNO 2025 FATTURA N° SF00195613 DEL 30.10.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER USO UFFICIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL DA AMANTEA € 980,51 IVA INCLUSA.  CIG: B90C8949F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PERSONALE DIPENDENTE – SETTORE PRIMO – SERVIZI AMMINISTRATIVI – ANNUALITA’ 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : LIQUIDAZIONE SALARIO PER LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE VOLTURA D’UFFICIO DELL’UTENZA IDRICA A SEGUITO DI COMPRAVENDITA. AUTORIZZAZIONE: N. 150.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN LOCALITA' FUSCALDO MARINA VIA MAGGIORE VACCARI FINANZIATO CON RISORSE PNRR, NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI [M4C1I1.18]. CUP: G33C24000270006 APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA EUR TECNA S.R.L. DA ROMA (RM). LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO PERIODO NATALIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO PER N. 06 AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”.   LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 2/25 DEL 11/11/2025 DELLA SOMMA DI €. 7.431,44 (EURO SETTEMILAQUATTROCENTOTRENTUNO/44) OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIA S.MARIA SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785.   CUP_G35F25000390006. CIG:B8D130C5FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "AZZURRO DI CALABRIA – AREA TIRRENO COSENTINO 2025” IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDITERRANEO APS.  LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO FATTURA N. 10/25 DEL 12/11/2025 DI EURO 61.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDITERRANEO APS CON SEDE IN NOCERA TERINESE (CZ). CIG: B87579587A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 08/10/2025 DI EURO 2500,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI PLASTINA GIUSEPPE DA FUSCALDO (CS) CIG: B8B46D2B80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SESTO BIMESTRE 2025 – IMPORTO € 3987,30 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VIDIMAZIONE MENU’ N°4 DIETE SPECIALI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2025-2026 DI EURO 103,28 IN FAVORE “A.S.P. CS - SIAN AMANTEA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISURA 1.4.3. “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXTGENERATIONEU” - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 0002135378 DEL 31/07/2025 DI € 21.106,00 (DICONSI VENTUNOMILACENTOSEI/00) IVA INCLUSA ALLA MAGGIOLI SPA DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” COMUNI – SETTEMBRE 2022 -– CIG. A04102AFAA CUP G31F22000750006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 4/25 DEL 19/09/2025 DI € 2.550,00 (DICONSI DUEMILACINQUECENTOCINQUANTA/00) IVA NON SOGGETTA ALLA DITTA MF IT CONSULTING DA FUSCALDO (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO IN CLOUD “MENSAPP” PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 -– CIG. B7F1C0C710</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”.   LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 29/25 DEL 11/11/2025 DELLA SOMMA DI €. 7.782,98 (EURO SETTEMILASETTECENTOTTANTADUE/98) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN VIA MADDALENA SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03858310786.  CUP_G35F25000390006. CIG: B8D042D05E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”.   LIQUIDAZIONE FATTURA N° 94 DEL 12/11/2025 DELLA SOMMA DI €. 5.975,28 (EURO CINQUEMILANOVECENTOSETTANTACINQUE/28) OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA S.G. DI GERARDO MARCONE SRL CON SEDE IN VIA RIVELLO SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03024040788.   CUP_G35F25000390006. CIG:B8D2CB63BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”.   LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 56/25 DEL 11/11/2025 DELLA SOMMA DI €. 4.371,73 (EURO QUATTROMILATRECENTOSETTANTUNO/73 OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA SANT'ANTONIO 5 - 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03323910780.  CUP_G35F25000390006. CIG: B8D29993D11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC N. 780 DEL 20 MAGGIO 2021 ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009 N. 39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77, RIFINANZIATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.  “REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) DI LIVELLO 3”.  LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA RTP ARCH. SANTORO DOMENICO.  CIG: B405D773FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 2/25 DEL 29/10/2025 DELLA SOMMA DI €. 5.445,00 (EURO CINQUEMILAQUATTROCENTOQUARANTACINQUE/00) IVA 10% COMPRESA ALLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787 PER “INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL  TERRITORIO COMUNALE”. CIG: B8B4175E76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 26 DEL 03.11.2025 IV° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.875,34 (DICONSI EURO TREMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/34) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)” - LOTTO 1. CIG: B1CD606849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO ZIO SIGNOR OMISSIS, PARENTE DI TERZO GRADO IN LINEA COLLATERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 5.967,83 (EURO CINQUEMILANOVECENTOSESSANTASETTE/83) OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA CAROPRESE LEGNAMI SAS CON SEDE IN VIA VALLE SERRA SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03312310786. CUP_G35F25000390006. CIG: B8D16D98F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE VOLTURA D’UFFICIO DELL’UTENZA IDRICA A SEGUITO DI COMPRAVENDITA. AUTORIZZAZIONE: N. 146.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA =========PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA =========.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “SETTEMBRE 2025”, IMPORTO €. 49.044,55, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’INTESTAZIONE DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCI ESISTENTI – AUTORIZZAZIONE DAL N. 145 AL N. 149.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “SETTEMBRE 2025”, IMPORTO €. 422,19 I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 42/001 DEL 29.10.2025 IV° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.135,24 (DICONSI EURO TREMILACENTOTRENTACINQUE/24) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA GALLOSERVICE DI GALLO DANIELE, SEDE LEGALE IN VIA GRAMSCI N° 12, FALERNA (CZ) P.I. 03665840793 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 2 CIG: B1CD60791C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO N.13313 DEL 07/10/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.13314 DEL 07/10/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.13315 DEL 07/10/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO E PROTOCOLLO N.14336 DEL 23/10/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E GIUDICE DI PACE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ALLOGGI ERP E DI PROPRIETA' COMUNALE, DI NUOVA COSTRUZIONE O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI, NEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - (LEGGE REGIONALE 25/11/1996, N. 32 SMI, LEGGE REGIONALE 22/12/2017, N. 57 SMI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2025 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)_INCREMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO PARZIALE E TOTALE IMU ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 366,00 (EURO TRECENTOSESSANTASEI/00), (IVA INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA THEATRE SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE, CON SEDE IN VIA PIAZZA ITALIA N. 27 – 87028 PRAIA A MARE (CS), P. IVA 02629140787, PER LA FORNITURA DI N. 3  'CASSETTA PRIMO SOCCORSO OLTRE 2 DIPENDENTI' NELL’AMBITO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – CIG: Z2C2A0A9C8."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE SETTEMBRE 2025 MAR SERVICE S.R.L. IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6 EX ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO-RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” DITTA AGGIUDICATARIA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873.  CIG: 824713249F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E CONSEGUENTE OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E DEL CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP). RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DAL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE, SETTORE II° - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI – ESPROPRI – ANNUALITA’ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICO – CONCEPT DESIGN CON RENDERING FOTOREALISTICI DI MASSIMA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DECORO URBANO E AMBIENTALE DI FUSCALDO MARINA. LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE FATTURA N° 6 DEL 13.10.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.874,00 OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA ARCH. EDOARDO CESARO, CODICE FISCALE CSRDRD76B03G813E, PARTITA IVA N. 06172600659 - CAMEROTA (SA) VIA SANT’ANGELO N. 10. CIG: B809AF7581</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 3/25 DEL 20.10.2025 DELLA SOMMA DI €. 4'060,16 (DICONSI EURO QUATTROMILASESSANTA/16) IVA AL 22% COMPRESA E FATTURA FPA N° 4/25 DEL 27.10.2025 DELLA SOMMA DI €. 4'567,68 (DICONSI EURO QUATTROMILACINQUECENTOSESSANTASETTE/68) IVA AL 22% COMPRESA PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI AD €. 8'627,84 (DICONSI EURO OTTOMILASEICENTOVENTISETTE/84) IVA AL 22% COMPRESA ALLA PROFESSIONISTA ING. ROSALBA PALERMO, CON STUDIO IN VIA XXIV MAGGIO, 60 - 87020 SANGINETO (CS), C.F.: PLR RLB 75E52 A773M P.IVA: 02684740786, PER IL SERVIZIO DI “TECNICO ESPERTO SENIOR NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 2014-2020 PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD - BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2024 E BIMESTRE MARZO - APRILE 2024”. CUP: E11C22001300005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/79 DEL 22/10/2025 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 3.367,20 (EURO TREMILATRECENTOSESSANTASETTE/20) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA INFOTEC SERVIZI SRL UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN VIA CANALI, 2 87040, MARANO PRINCIPATO (CS), P. IVA: 03464260789 PER IL “SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE ED APPOSIZIONE DEI SIGILLI DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS). CIG: B6B5232DFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 50 DEL 22.10.2025 ACCONTO PRIMO TAGLIO ANNUALITA’ 2025/2026 DELLA SOMMA DI €. 4.289,72 (DICONSI EURO QUATTROMILADUECENTOTTANTANOVE/72) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA S. ANTONIO N. 05 - 87024 FUSCALDO (CS) – P. IVA: 03323910780 C.F.: MAIDNL95S12Z133U PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 3 CIG: B1CD6089EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITTONICHE – CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SIGNORI: OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; AI SENSI DELL’ART. 9 L. 13/89 – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NOTEBOOK HP RAM 16 GB, SSD 512 GB– IMPEGNO SPESA DI € 690,00 IVA INCLUSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B8F7FDD65B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DENOMINATE “LA NOTTE DEI MAGHI E DIVINO FUSCALDO” – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE STATALI - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO SPESA € 12.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE” - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS)”, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA CERTIFICATA TUTTO GARE, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I. E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I.. APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA, DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 36/2023.  CODICE CUP:  G32F24000550006 - CODICE CIG: B888341487.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2025 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)_MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR ------- PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA ------.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N.36/2023, ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL DA FUSCALDO (CS) P.IVA 03872670785 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “PULIZIA DEI TORRENTI E DEI CANALI NEL TERRITORIO COMUNALE”. CIG: B8F136C940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL PERIODO 2026/2028 DEL COMUNE DI FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA STELLA DEL MARE PROT. 14410 DEL 24/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES VIA S. MICHELE N. 12 - CAP 20024 FUSCALDO (CS) P. IVA IT03212440782 - FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE PRESSO LA DELEGAZIONE MARINA DI VIA M. A. VACCARI N. 13 E DI VIA D. SANSONI PRESSO IL CENTRO STORICO IMPEGNO SPESA EURO: 1.095,00 (OMNIA); C.I.G. B8D85C955D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES VIA S. MICHELE N. 12 - CAP 20024 FUSCALDO (CS) P. IVA IT03212440782 – SERVIZIO CON TELECAMERA PROFESSIONALE PER REGISTRAZIONE MANIFESTAZIONE E SERVICE AUDIO COMPOSTO DA DUE CASSE E DUE MICROFONI PER NUMERO OTTO ORE PER EVENTO DEL GIORNO 8 NOVEMBRE 2025, "CORSO TEORICO PRATICO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORI DI POLIZIA STRADALE" - "COME AGIRE", CHE SI TERRÀ PRESSO AUDITORIUM COMUNALE MINO REITANO A FUSCALDO, CENTRO STORICO IMPEGNO SPESA EURO: 400,00 (OMNIA); C.I.G. B8F9176BFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE CUSTODE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”.  DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. E ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., IMPEGNO SPESA, INDIZIONE PROCEDURA D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I. IN MODALITA’ TELEMATICA, APPROVAZIONE ESITO RICHIESTA DI PREVENTIVO APERTA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I.. (ATTO UNICO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.). CODICE CUP:  G32F24000490004 - CODICE CIG: B8F4E0DB11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8 DEL 27.10.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.354,82 OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA ING. ANTONIO MIDIRI CON SEDE IN PIAZZA MATRICE N. 1 98047 – SAPONARA (ME) C.F.: MDR NNN 84T16 F158B E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 DEL 27/10/2025 DELLA SOMMA DI € 2.046,72 OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA ING. DOMENICO D’ANGELO CON SEDE IN VIA CARMINE III N. 1 98027 – ROCCALUMERA (ME) C.F.: DNG DNC 88C14 F158B PER I SERVIZI DI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE”.  CIG: Z613B0AF27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 5.975,28 (EURO CINQUEMILANOVECENTOSETTANTACINQUE/28) OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA S.G. DI GERARDO MARCONE SRL CON SEDE IN VIA RIVELLO SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03024040788. CUP_G35F25000390006. CIG:B8D2CB63BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 7.431,44 (EURO SETTEMILAQUATTROCENTOTRENTUNO/44) OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIA S.MARIA SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785. CUP_G35F25000390006. CIG:B8D130C5FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 4.371,73 (EURO QUATTROMILATRECENTOSETTANTUNO/73 OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA SANT'ANTONIO 5 - 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03323910780. CUP_G35F25000390006. CIG: B8D29993D11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 6.372,98 (EURO SEIMILATRECENTOSETTANTADUE/98 OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA SAN FRANCESCO SRL, VIA DEL CARMELO 4 - 87024 PAOLA (CS) P.IVA: 02859400786. CUP_G35F25000390006. CIG:B8D2BD493A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 7.782,98 (EURO SETTEMILASETTECENTOTTANTADUE/98) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN VIA MADDALENA SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03858310786. CUP_G35F25000390006. CIG: B8D042D05E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA MALTEMPO DEL 12-13 /17-18 GENNAIO 2025”. PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS. N. 36/23 E S.M.I. - IMPORTO €. 5.046,43 (EURO CINQUEMILAQUARANTASEI/43) OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787. CUP_G35F25000390006. CIG:B8D159E4FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’INTESTAZIONE DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCI ESISTENTI – AUTORIZZAZIONE DAL N. 140 AL N. 144.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/VOLTURA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO DAL N. 9 AL N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 139.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE ALLACCIO ALLA RETE IDRICA COMUNALE – UTENZA IDRICA NON SERVITA DA RETE FOGNARIA – OBBLIGO DI REALIZZAZIONE VASCA SETTICA. DITTA IN ELENCO N. 138.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 137.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’INTESTAZIONE DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCI ESISTENTI – AUTORIZZAZIONE DAL N. 135 AL N. 136.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE “STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO E RICARICA DI SCOGLIERE ESISTENTI. LA GARA VERRÀ SVOLTA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023.  CUP: G38H25001150001 CIG: B8EA93A6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 – TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 15/10/2025 DI € 1.160,00 (DICONSI MILLECENTOSESSANTA/00) COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO AL SIG. ALFREDO SAMMARCO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CONSUMABILI PER STAMPANTI IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI NEL PERIODO SETTEMBRE 2025 – CIG. B6E6417866</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO. III EDIZIONE 11 OTTOBRE  2025, - LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 2104,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “LE MERAVIGLIE DEL BORGO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2018 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SAN LUCIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2025 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’INTESTAZIONE DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCI ESISTENTI – AUTORIZZAZIONE DAL N. 132 AL N. 134.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI SCALE A PALCHETTO / CASTELLO CON STABILIZZATORI DI SICUREZZA MODELLO CASTULA/DS PER IL CIMITERO COMUNALE, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA N. 8765421 SU PIATTAFORMA MEPA. CIG: B8C2A1EDC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 128 AL N. 131.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 4.950,00 (DICONSI EURO QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTA/00) OLTRE IVA AL 10% ALLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787, PER INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL  TERRITORIO COMUNALE”. CIG: B8B4175E76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000516 DEL 30.09.2025 DELLA SOMMA DI                                €. 39.749,61 (DICONSI EURO TRENTANOVEMILASETTECENTOQUARANTANOVE/61) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI &amp; SERVIZI S.P.A.  VIA NAZARENO PELLEGRINO, Z.I. CONTRADA LECCO,2-12 - 87036 RENDE (CS), P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO SETTEMBRE 2025. CIG:  B76255B36B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA. SIGNORA C. A.  C/ COMUNE – INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO GARE A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC). AVVISI DI PAGAMENTO PAGOPA PER GARE INDETTE NEL I° SEMESTRE DELL'ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DE.CO. 2025 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI: “RILIEVO FOTOGRAMMETRICO DI PROSSIMITA’ MEDIANTE SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO (PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA)”. CODICE CIG: B618A6AE73. APPALTATORE: E.CO SRL – PARTITA IVA 03429180783. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA. SIGNORA T. A. C/ COMUNE. INCARICO LEGALE CIG:B8B6AE2DFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 38/E DEL 14/10/2025 DELLA SOMMA DI €. 1.200,00 (EURO MILLEDUECENTO/00) OMNICOMPRENSIVA ALLA PROFESSIONISTA GEOM. POLITANO CARMELO MARIA, CON STUDIO TECNICO IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA VACCARI 107 P.IVA: 03399230782, PER IL “SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NEL FRAZIONAMENTO DELL’AREA CASTELLO DI FUSCALDO CAPOLUOGO, IDENTIFICATA AL CATASTO DEI TERRENI AL FOGLIO DI MAPPA N° 42 P.LLE NN° 71 - 72”. CIG: B7A71D7969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IVECO DAILY TARGA AD757BH, IMPEGNO SPESA DI EURO 2092,30 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO.  - CIG: B8A8CCA6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "AZZURRO DI CALABRIA – AREA TIRRENO COSENTINO 2025” IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDITERRANEO APS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/25 DEL 20/10/2025 DI EURO 61.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDITERRANEO APS CON SEDE IN NOCERA TERINESE (CZ). CIG: B875795887A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 13247 DEL 06.10.2025 DI EURO 850,00 IN FAVORE DELL’ A.S.D. MAGIC DANCE ACADEMY CON SEDE IN FUSCALDO (CS). ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 13321 DEL 07.10.2025 DI EURO 337,50 RITENUTA D’ACCONTO AL 20, IN FAVORE DI RASCHELLA’ RAFFAELE DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SISTEMI S.A.S. DI PATE ANDREA CON SEDE IN SAN LUCIDO (CS) € 714,92 IVA INCLUSA – CIG: B8A8F9EC65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’ABBONAMENTO AL SERVIZIO “OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000” CODICE 866002 E IL “SERVIZIO 5 QUESITI TUTTE LE AREE” CODICE 869506 – CIG: B8ADA6842F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0002 DEL 10/10/2025 DI EURO 250,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI TRIFILIO MARCO DA FUSCALDO (CS) CIG: B8B0DAF4ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 13587 DEL 13.10.2025 DI EURO 187,50 RITENUTA D’ACCONTO AL 20, IN FAVORE DI CAPPADONE SANTINO DA PERO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 13590 DEL 13.10.2025 DI EURO 187,50 RITENUTA D’ACCONTO AL 20, IN FAVORE DI CAPPADONE SANTINO DA PERO (MI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 13445 DEL 08.10.2025 DI EURO 437,50 RITENUTA D’ACCONTO AL 20, IN FAVORE DI GATTO GIOVANNI DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 13438 DEL 08.10.2025 DI EURO 562,50 RITENUTA D’ACCONTO AL 20%, IN FAVORE DI SCORDAMAGLIA FRANCESCO DA VENA MEDIA (VV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SECONDO BIMESTRE 2025 – IMPORTO € 3988,44 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN FRANCESCO DA PAOLA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 348/01 DEL 02/10/2025 DI EURO 1.500,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA PIROTECNICA SARRO SRLS CON SEDE IN CERZETO (CS). CIG: B8A152B00C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391/01 DEL 14/10/2025 DI EURO 1.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA PIROTECNICA SARRO SRLS CON SEDE IN CERZETO (CS). CIG: B8AB0D76F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 28/09/2025 DI EURO 92,56 IVA INCLUSA IN FAVORE DI MARKET TUTTO SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B8A2241C8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 27/09/2025 DI EURO 92,56 IVA INCLUSA IN FAVORE DI MARKET TUTTO SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B8996662FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO SETTORE N. 4 – SERVIZI DI VIGILANZA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1025172985 DEL 23.07.2025, N. 1025193341 DEL 26.08.2025, N. 1025218489 DEL 02.10.2025, PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, PERIODO COMPRESO TRA GIUGNO E AGOSTO 2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. IT01114601006   CIG: B489F54E42 – IMPORTO TOTALE EURO 460,10 (IVA NON DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-V-VE2_1054 DEL 18/07/2025 PER LA FORNITURA DI PRONTUARI ED AGGIORNAMENTI PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL VIA F. GUARINI, 2 CAP 47121 FORLÌ P. IVA 0225999402  TOTALE EURO: 189,00 IVA NON DOVUTA;    RIFERIMENTO CIG: B1751B092F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D. LGS. N. 36/2023, PER UN IMPORTO PARI A € 596.310,25 (IVA AL 10% ESCLUSA) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO. CODICE CIG: B8A478C88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO STATO DI BISOGNO DELLA SIG.RA RA BARAKAT NADIA E DEI FIGLI MINORI EL HARIRI KAWTAR, EL HARIRI MALAK, EL HARIRI YOUNESS -  INSERIMENTO PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ GESTANTI E/O CON E SENZA FIGLI “S.ANTONIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  16.200,00 (DICANSI EURO SEDICIMILADUECENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA - TRASPORTO - RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS) - INTERVENTO SOSTITUTIVO DI RACCOLTA. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO. CIG B76255B36B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N°365 DEL 24/04/2025 AD OGGETTO: "MANIFESTAZIONE PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA – IV  EDIZIONE. IMPEGNO SPESA" - SVINCOLO E DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 INERENTI LE CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO (SSP). LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART. 21-QUINQUIES DELLA L. 241/90 DELLA GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D. LGS. N. 36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO PER MESI 40 (QUARANTA) - CIG B8775587E0 INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 804 DEL 02/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 2/25 DEL 02/10/2025 DI EURO 750,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ AVVOCATO GIANLUCA MAIO CON SEDE IN PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NR.97/2023 DEL 27.04.2023. - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13F DEL 09/10/2025 DI EURO 368,57 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANSER SRL CON SEDE IN PAOLA (CS). CIG: B8997D62AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 13247 DEL 06.10.2025 DI EURO 850,00 IN FAVORE DELL’ A.S.D. MAGIC DANCE ACADEMY CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158 DEL 10/10/2025 DI EURO 122,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI GRAFICHE GNISCI SRL CON SEDE IN SAN LUCIDO (CS). CIG: B8A1B021C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/E DEL  10/10/2025 DI EURO 160,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DEL SIG. SETTIMIO NOVELLO CON SEDE IN PAOLA (CS). CIG: B8A254057F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 01/10/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14F/PA DEL 10.10.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.497,25 (EURO DUEMILAQUATTROCENTONOVANTASETTE/25) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA ““FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE”. CIG: B5F4E7D6A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’UTENZA IDRICA COMUNALE – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCIO ESISTENTE – AUTORIZZAZIONE N. 127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°149 DEL 30/09/2025 DI € 9.533,43 (DICONSI NOVEMILACINQUECENTOTRENTATRE/43) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI SETTEMBRE 2025 - CIG. B033B19F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’UTENZA IDRICA COMUNALE – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCIO ESISTENTE – AUTORIZZAZIONE N. 126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DI INTESTAZIONE DELL’UTENZA IDRICA COMUNALE – ISTANZA PRESENTATA DAL GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE – AUTORIZZAZIONE N. 125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. PROROGA CONTRATTO PER 1 ANNO – PERIODO LUGLIO 2025 – GIUGNO 2026, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. PROROGA CONTRATTO PER 1 ANNO – PERIODO LUGLIO 2025 – GIUGNO 2026, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A TIM S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20123 MILANO, C.F./P.IVA 00488410010, PER LA FORNITURA DI N. 15 SIM M2M SOLO DATI E N. 1 SIM FONIA/DATI DA DESTINARE ALLE FOTOTRAPPOLE AMBIENTALI – IMPEGNO SPESA PARI A € 190,59 (EUROCENTONOVANTA/59), OLTRE IVA – PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025. CIG:B8A4A05D57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “AGOSTO 2025”, IMPORTO €. 52.047.34, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE ATTE A MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FUSCALDO” _LOTTO FORNITURE DEL PROGETTO “PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI FUSCALDO. LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE. CUP: G37B22000910006 - CIG: B5DEF6D1EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITÀ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499 - PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.1] - CUP G35E22000180006 APPROVAZIONE DEL 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ANTONIO CHIMENTO S.R.L. DA SANTA SOFIA D’EPIRO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ ENTE  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 4.000,00 (DICONSI EURO QUATTROMILA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B895707755</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI: “ACQUISIZIONE RELAZIONE GEOMORFOLOGICA, GEOLOGICA, GEOTECNICA E SULLA PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE E RELATIVE INDAGINI GEOGNOSTICHE – VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO (PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA)”. CODICE CIG: B76650B1E8. APPALTATORE: IDEA SERVIZI TECNICI SRL – P. IVA: 15087701007. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’AUDITORIUM COMUNALE. (LEGGE DI BILANCIO 2020, N. 160 DEL 27.12.2019 - CONTIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE). CIG: A00B9DD1E8 - CUP: G34H23000020006.  LIQUIDAZIONE INCENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80177 DEL 31/07/2025 DI EURO 427,24 IVA INCLUSA IN FAVORE DI KOBAK SRL DA POGGIBONSI (SI) CIG: B785FCB0D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA L. M. C. C/ COMUNE – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 25/07/2025 DI EURO 3355,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI POLIART S.A.S. DI D’AGOSTINO MARINO &amp; C. DA ROSARNO (RC) CIG: B89230E3B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 DEL 06/08/2025 DI EURO 5368,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI INTERNATIONAL SHOP PARADE SRL DA VELLETRI (RM) CIG: B891E52B85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 30/09/2025 DI EURO 1650,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TAKABUM CON SEDE IN RENDE (CS) CIG: B891FD9E2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 540 DEL 26/09/2025 DI EURO 3170,24 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA EXPRESS GROUP SRL DA BORGO TICINO (NO) - CIG: B830478A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 26/09/2025 DI EURO 1506,70 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL DA AMANTEA (CS) - CIG: B7EF756B95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 461 DEL 30/06/2025 DI EURO 1830,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI GENESIS GROUP SRL DA MILANO (MI) CIG: B8926ED580</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13413/S DEL 30/09/2025 DI EURO 1146,80 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DA CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) - CIG: B73646A6FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO HOST AGILE PER ANNI 1, FUSCALDOBORGODEIPRESEPI.IT BACKUP BASE, APPLICATION MANAGER, PERFORMANCE MANAGER, ECC. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 30/09/2025 DI EURO 71,98 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA HOST SPA CON SEDE IN TORINO (TO).  CIG: B86D32807F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA DELL’INTESTAZIONE DELLE UTENZE IDRICHE COMUNALI – ISTANZA DI SUBENTRO SU ALLACCI ESISTENTI – DITTE DAL N. 116 AL N. 124.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 629 DEL 07.10.2025, SOMMA IN ACCONTO COMPRENSIVA DI IVA AL 22%, ALLA DITTA THEATRE SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE, CON SEDE IN VIA PIAZZA ITALIA N. 27 – 87028 PRAIA A MARE (CS) – P. IVA 02629140787, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, DELLA DURATA DI TRE ANNI – CIG: Z2C2A0A9C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025 – GIUGNO 2026 (D.LGS. 36/2023) - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG. B886529EF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’AUDITORIUM COMUNALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO. APPROVAZIONESTATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: G34H23000020006 CIG: A00B9DD1E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA CESTELLO MONTATO SULL’AUTOCARRO NISSAN A USO SPECIALE TARGA DN288EN, IMPEGNO SPESA DI EURO 309,57 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAFETY SYSTEMS SRL  - CIG: B879AB4C55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.0000019564/2025 E N. 0000025507/2025   PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2025 IN FAVORE DELL’ENTE “AUTOMOBILE CLUB ITALIA”, SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA PARTITA IVA NR IT00907501001 CONVENZIONE DEL 26/08/2023 - CIG: B1C19837B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE” - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS)”, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA CERTIFICATA TUTTO GARE, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I. E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I.. DECISIONE A CONTRARRE EX-ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. – EX-ART. 192, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 S.M.I., APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA D'APPALTO.  CODICE CUP:  G32F24000550006 - CODICE CIG: B888341487.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA CESTELLO MONTATO SULL’AUTOCARRO NISSAN A USO SPECIALE TARGA DN288EN, IMPEGNO SPESA DI EURO 309,57 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAFETY SYSTEMS SRL  - CIG: B879AB4C55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. IMPEGNO SPESA RELATIVO AL TERZO E QUARTO TRIMESTRE DELL’ANNO 2025. IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI EURO 209.595,71. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BOL202500408300 DEL 01.10.2025 DI EURO 107.002,73, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO III° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12F/PA DEL 01.10.2025 DELLA SOMMA  €. 871.63 (EURO OTTOCENTOSETTANTUNO/63) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL - VIA LATINA SNC - 87027 PAOLA (CS) - P.IVA: 03861550782, PER LA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLA MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO”. CIG: B7F962AD46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14/PA DEL 01.10.2025 DELLA SOMMA DI                                €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE PRIMO–ANNUALITA’ 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025: 16/07/2025 MADONNA DEL CARMINE LOC. GEMARCA – 11/08/2025 SANTA LUCIA LOC. SAN PIETRO - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 12556 DEL 24.09.2025 DI EURO 500,00 IN FAVORE DEL SIG. MANUEL CIPOLLA CON SEDE IN ACQUAPPESA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI - ELEZIONI PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 05 E 06 OTTOBRE 2025. IMPEGNO SPESA € 405,00 PER STAPE MANIFESTI 70X 100 SU CARTA BLUEBACK 120 GR - DITTA POLLOLA ANDREA DA FUSCALDO (CS); CIG: B85B52AE60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 05 E 06 OTTOBRE 2025. IMPEGNO SPESA € 450,00 SERVIZIO LAVAGGIO LENZUOLA, FEDERE E COPRILETTI - DITTA SARINA DE MACCEIS VIA MARGELLINA, 13 FUSCALDO (CS); CIG: B8715D0227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI - ELEZIONI PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 05 E 06 OTTOBRE 2025. IMPEGNO SPESA € 366,00 ACQUISTO MATERIALE VARIO - DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC, PAOLA (CS); CIG: B8718ADF07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO DA PAOLA DI EURO 580,00 OMNICOMPRENSIVI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DI N. 4 EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DI SEGGI – ELEZIONI PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 05 E 06 OTTOBRE 2025 – CIG: B8717239E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_25 DEL 24/09/2025 DI EURO 4944,32 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA PUBLIEPA SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN PAOLA (CS). CIG: B858E4DC34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 01/10/2025 PER UN TOTALE DI EURO 650,00 IVA NON DOVUTA, IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNUALI ON-LINE “ANTICORRUZIONE” PER L’ANNO 2025. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CIG: B87EB501B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DELLA MANIFESTAZIONE "AZZURRO DI CALABRIA – AREA TIRRENO COSENTINO 2025” IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDITERRANEO APS CIG: B875795887A - RDO NR. 5649698</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DUVRI – IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE AGOSTO 2025 MAR SERVICE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   EX ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2025 “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” DITTA AGGIUDICATARIA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873      CIG: 824713249F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIO – FATTURA N. 82/2025 A FAVORE DELLA DITTA ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80, 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803;  CIG: B7A81E04F8 – IMPORTO TOTALE 4.169,21   EURO (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE O. D. V. “GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA” - SEZIONE DI MONTALTO UFFUGO (CS) C. F. 98112090786 PER LE ATTIVITÀ SVOLTE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ ED IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE DI FUSCALDO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO NEI GIORNI 31 LUGLIO E 01 – 02 E 03 AGOSTO 2025  IMPORTO: 1.840,00 EURO  C.I.G. N. B87882F3F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° E000059 DEL 30.09.2025 DELLA SOMMA DI €.  9.636,03 (DICONSI EURO NOVEMILASICENTOTRENTASEI/03)  COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI  BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795  PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI  AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET E SUCCESSIVO TRASPORTO  E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) NEL TERRITORIO COMUNALE”.  CIG: B806C65728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 180 DEL 01.10.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO SETTEMBRE 2025. IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024. CIG: B1ACC1935B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D. LGS. N. 36/2023, PER UN IMPORTO PARI A € 423.557,14 (IVA AL 10% ESCLUSA) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CODICE CIG: B8775587E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25     DEL 16.09.2025 DI EURO 2.200,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI GULLO FRANCESCO DA FUSCALDO CIG: B85A87E959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>: REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21     DEL 16.09.2025 DI EURO 8.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA DOTT. G. PERRONE SERVIZI PER LA P.T. DI PERRONE G. DA FAGNANO CASTELLO CIG: B83D04DF2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO OMISSIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA OMISSIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/110 DEL 25.09.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.045,00 (DICONSI EURO MILLEZEROQUARANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L. VIA B.F. MARINO Z.I.   – 87040 ZUMPANO (CS) -  P.IVA: 03288800786 PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN OPERA COMPRESSORE HP3 MONOFASE PER SERVIZIO NASTROPRESSA E MOTORE 4” HP3 TRIFASE PER POMPA POZZO ACQUA”. CIG: B847A66DA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “AGOSTO 2025”, IMPORTO €. 575,44 I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 09/09/2025 PER IL “SERVIZIO RIMOZIONE TRAMITE CARRO ATTREZZI CON UNA POSTAZIONE FISSA + UNA A CHIAMATA DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 01.00 NEI GIORNI 31 DEL MESE DI LUGLIO E 01-02 E 03 DEL MESE DI AGOSTO 2025” IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO A FAVORE DELLA DITTA “NESCI SALVATORE”, C/DA PANTANI SNC 87027 PAOLA (CS) – P.IVA: 02747220784.     IMPEGNO SPESA NUMERO 329/2025 € 1.400,00 (I. I.)  CIG: B7BC205606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 23.09.2025 DI EURO 855,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI ANDREA POLLOLA DA FUSCALDO CIG: B868549D99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8    DEL 25.09.2025 DI EURO 700,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA EMILIO PONTI DA BELMONTE CALABRO (CS) CIG: B8678EC9C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13     DEL 29.07.2025 DI EURO 732,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA PUBBLIEMME SRL DA ROMA CIG: B8588BF6BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_25     DEL 29/07/2025 DI EURO 4.880,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA RLB S.R.L.  DA RENDE (CS) CIG: B85B07A01F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48    DEL 23.09.2025 DI EURO 3.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA TT PRODUCTION DI ANTONIO TROTTA DA FUSCALDO CIG: B85B36588E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025 “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/2025/0024 DEL 05/08/2025 DI EURO 4.123,60 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SICURBRUZIA DA MENDICINO (CS) CIG: B85AFB1A3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO N.11218 DEL 01/09/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.10966 DEL 26/08/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.10380 DEL 07/08/2025, PROTOCOLLO N.10231 DEL 05/08/2025, PROTOCOLLO N.11812 DEL 11/09/2025 E PROTOCOLLO N.11806 DEL 11/09/2025 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E DAVANTI AL GIUDICE DI PACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE CUSTODE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”.  CODICE CUP:  G32F24000490004 - CODICE CIG: B626F011DF. DITTA AFFIDATARIA: MULTISERVICE - P. I.V.A. 03550970788. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER GRAVE INADEMPIMENTO AI SENSI DELL’ART. 122 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 S.M.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER VIDIMAZIONE TABELLA DIETETICA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2025-2026 DI EURO 77,46 IN FAVORE “A.S.P. CS - SIAN AMANTEA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE DELL’ AUTOVETTURA FIAT PANDA FJ183RN, IMPEGNO SPESA DI € 4200,00 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO DA FUSCALDO. CIG: B852722929</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – CONCERTO POVIA 09.08.2025, COVER BAND DEI NOMADI 10.08.2025, MOMENTI MAGICI IN MONTAGNA 12.08.2025 -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/001 DEL 03/09/2025 DI EURO 11.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ ACCADEMIA PIANISTICA ITALIANA CON SEDE IN TAORMINA (ME). CIG: B854B70ECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO LENZUOLA, FEDERE E COPRILETTI PER REFERENDUM DEL 08 E 09 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/PA DEL 08/09/2025 DI € 450,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTASARINA DE MACCEIS– CIG: B69A414C55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 08/09/2025 DI EURO 87,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SANTORO LEGNAMI SNC DI SILVIO E STEFANO CON SEDE IN CORIGLIANO-ROSSANO (CS). CIG: B8290083BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE A FAVORE DI MINORI DI ETA’ DA 3 A 17 ANNI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.157 DEL D.LGS. N.36/2023 SULLA BASE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO, AI SENSI DELL’ART.50, C.1, LETT. C) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” – APPROVAZIONE ATTI DI GARA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO -  CIG. B862D0CC91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO  N. 114.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 115.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO – AL PERSONALE SETTORE II – DISPONIBILITA’ ANNUALE SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, CON IL METODO DELL’OFFERTA A RIALZO. APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1 - 1.1 MIN. ISTRUZIONE - PIANO ASILI NIDO E INFANZIA:"RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN LOCALITÀ FUSCALDO MARINA VIA MAGGIORE VACCARI"- DITTA AGGIUDICATARIA EUR TECNA S.R.L. DA ROMA (RM). CIG SPECIFICO B60F817E4E  - CUP G33C24000270006. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/69 DEL 19.08.2024 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 13.420,00 (EURO TREDICIMILAQUATTROCENTOVENTI/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA INFOTEC SERVIZI SRL UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN VIA CANALI, 2 87040, MARANO PRINCIPATO (CS), P. IVA: 03464260789 PER IL “SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE ED APPOSIZIONE DEI SIGILLI DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS). CIG: B6B5232DFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 - EURO 1’000'000,00. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). SERVIZIO TECNICO DI: “ESECUZIONE DI UNA PROVA DI CARICO DI STRUTTURE GEOTECNICHE INERENTE I LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”. DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000, INDIZIONE PROCEDURA, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, APPROVAZIONE ESITO R.D.O. TELEMATICA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE, EX ART. 17, COMMA 1 E 2 DELL’ART. 17 DEL D. LGS. N. 36/2023 (ATTO UNICO). CODICE CIG: B85AFAD6F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23 DEL 19.09.2025 DI €. 3.388,40 (DICONSI EURO TREMILATRECENTOTTANTOTTO/40) IVA 10 % COMPRESA (SALDO) ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2025”.  CIG: B6BB3B12CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/PA DEL 20.09.2025 A SALDO DI €. 3.422,87 (DICONSI EURO TREMILAQUATTROCENTOVENTIDUE/87) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO VMM MSM 67P21 D086A VIA PANTANI SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA 03675380780 PER IL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PERL’ANNO 2025”.  CIG: B7166A5A26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA IV EDIZIONE – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE SCINTILLE SRL – LIQUIDAZIONE IVA PARI AD € 62,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°588/25 DEL 09/07/2025 DI € 244,00 (DICONSI DUECENTOQUARANTAQUATTRO/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA INDO SRL CON SEDE IN VIALE GIACOMO MANCINI, 156 – 87100 – COSENZA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AMBITO PRIVACY “GDPR” CIG. B6696ECAEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 09776/S DEL 04/07/2025 DI € 1.301,23 (DICONSI MILLETRECENTOUNO/23) IVA INCLUSA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL IN RIFERIMENTO AI SUPPORTO REDAZIONE PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE) PER IL TRIENNIO 2023/2025-– CIG. ZEF3A97ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE A FAVORE DI MINORI DI ETÀ DA 3 A 17 ANNI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.07 DEL 19/09/2025 A SALDO DEL COMPENSO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO.15138 DEL 04/12/2023 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO 427 DEL 11/01/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO E PROTOCOLLO 14866 DEL 28/11/2023 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO. - CIG: B2EC3C377.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – CONCERTO PER ANGELINA DEL 22.08.2025 -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0001 DEL 04/09/2025 DI EURO 400,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI TRIFILIO MARCO CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B84D61026D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 – LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE – IMPRTO EURO 3.000,00 IVA INCLUSA CIG: B83CBED2F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – PATATA IN FESTIVAL - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 11826 DEL 12/09/2025 DI EURO 625,00 IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO GROSSO CON SEDE IN FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SISTEMI S.A.S. DI PATE ANDREA CON SEDE IN SAN LUCIDO (CS) €436,76 IVA INCLUSA – CIG: B83EF47F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 –PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 20.08.2025 SCALINATA CHIESA MATRICE -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50113 DEL 02/09/2025 DI EURO 220,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ESIBIRSI SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN PORDENONE (PN). CIG: B83B458D0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 -PASSIONE VIVENTE 2025 -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 06/05/2025 DI EURO 220,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LEOTOUR SRLS CON SEDE IN ACQUAPPESA (CS). CIG: B83C125D4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – FESTA PATRONALE IN ONORE DI SAN GIACOMO -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. NCPA-9/2025 DEL 26/07/2025 DI EURO 1.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAINIERI ROBERTO CON SEDE IN CASTIGLIONE COSENTINO (CS). CIG: B82F0A2B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2025 – RADUNO MOTO E AUTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DEL 28/08/2025 DI EURO 150,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA PATRICK COVELLO CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B83F98EA67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 28/08/2025 DI EURO 120,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA PATRICK COVELLO CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B83C9C4A96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/E DEL 04/09/2025 DI EURO 1830,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA IDROTERM DI GIAMPAOLO SESSA CON SEDE IN FUSCALDO (CS) - CIG: B7DF306A84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 9.636,03 (DICONSI EURO NOVEMILASEICENTOTRENTASEI/03) COMPRENSIVI DI I.V.A. 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795, PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET TAGLIA GRANDE E SUCCESSIVO TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) NEL TERRITORIO COMUNALE” CIG:B84CE7C17D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DIEL TIRRENO COSENTINO – EDIZIONE 2025” - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO RECANTE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ANNO 2025 CON L’INIZIATIVA DENOMINATA “FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO- EDIZIONE 2025” AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA N. 410789 DEL 04.08.20263- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – CENTRO STORICO CONCERTO SCALINATA CHIESA MATRICE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10993 DEL 26/08.2025 DI EURO 350,50 IN FAVORE DEL SIG. RUGGIERO FAUSTO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – CENTRO STORICO CONCERTO SCALINATA CHIESA MATRICE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10991 DEL 26/08.2025 DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL SIG. MARRAZZO BRUNO CON SEDE IN COSENZA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – CENTRO STORICO CONCERTO SCALINATA CHIESA MATRICE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10992 DEL 26/08.2025 DI EURO 375,00 IN FAVORE DELLA SIG.RA MARTIRANO ROSALBA CON SEDE IN COSENZA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 04/08/2025 DI EURO 161,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA POLLOLA ANDREA CON SEDE IN PAOLA (CS). CIG: B836041868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 107 AL N. 113.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN OPERA COMPRESSORE HP3 MONOFASE PER SERVIZIO NASTROPRESSA E MOTORE 4’’  HP3 TRIFASE PER POMPA POZZO ACQUA”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI €. 1.045,00 (DICONSI EURO MILLEZEROQUARANTACINQUE/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B847A66DA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 52 DEL 31.08.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.567,50 (DICONSI EURO MILLECINQUECENTOSESSANTASETTE/50) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET E SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) NEL TERRITORIO COMUNALE”. CIG: B806C65728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25_25 DEL 12.09.2025 DELLA SOMMA DI €.5.359,20 (EURO CINQUEMILATRECENTOCINQUANTANOVE/20) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER VIA SANTA LUCIA SNC 87022 CETRARO (CS) P. IVA: 01925310789 C.F.: BFN VTR 73D06 A773U PER IL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE DELLE RETE IDRICO - FOGNARIE COMUNALI”.  CIG: B843A1E1C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 469 DEL 09.09.2025 E FATTURA N° 472 DEL 11.09.2025 DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 77.473,11 (EURO SETTANTASETTEMILAQUATTROCENTOSETTANTATRE/11) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA VIA MARCO POLO ZONA INDUSTRIALE CONTRADA LECCO RENDE (CS) P. IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA - TRASPORTO - RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS) - INTERVENTO SOSTITUTIVO DI RACCOLTA PER EXTRA PASSAGGI”. CIG: B7BA828E31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (A.S. 2024/2025) PER N°2 MESI (SETTEMBRE-OTTOBRE 2025) IN FAVORE DELL’OPERATORE AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIGNOR OMISSIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 08/09/2025 DI EURO 1.500,00 IVA INCLUSA ALL’AVVOCATO ESPOSITO GIOVANNI LUCA IN RIFERIMENTO AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DETERMINA N.685 DEL 01/09/2025 - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ALL’INTERNO DEL SETTORE SECONDO URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO – LLPP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE TERZO FINANZIARIO E CONTABILE – UFFICIO TRIBUTI - DI ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2025 – IMPEGNO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ALL’INTERNO DEL SETTORE TERZO/FINANZIARIO E CONTABILE PER L’ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICALIDUS FESTIVAL 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/25 DEL 09.09.2025 DI EURO 6.000,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDITERRANEO APS DA NOCERA TERINESE (CZ) - CIG: B831256B9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18_25 DEL 09.09.2025 DELLA SOMMA DI €. 360,00 (EURO TRECENTOSESSANTA/00) OMNICOMPRENSIVA ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782 PER LA “FORNITURA DI N. 3 GRUPPO UPS VULTECH PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B829074CD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI AIRE – PER UN IMPORTO DI EURO 3258,21 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA EXPRESS GROUP SRL CON SEDE IN BORGO TICINO (NO) – CIG: B830478A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – SUMMER IN JAZZ - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10121 DEL 01/08.2025 DI EURO 250,00, IN FAVORE DELLA SIG.RA ELVIRANNA ACETO CON SEDE IN RENDE (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – SUMMER IN JAZZ - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10119 DEL 01/08.2025 DI EURO 250,00, IN FAVORE DEL SIG. EMILIO FRANCESCO AMENDOLA CON SEDE IN PAOLA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – CONCERTO MUSICALE “VILLA VACCARI” - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10717 DEL 18/08.2025 DI EURO 950,00, IN FAVORE DEL SIG. DANIELE BRANDO CON SEDE IN SASSANO (SA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – SUMMER IN JAZZ - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10118 DEL 01/08.2025 DI EURO 250,00, IN FAVORE DEL SIG. MARIO D’AMBROSIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – COMMERCIANTI IN PASSERELLA - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9549 DEL 22/07.2025 DI EURO 437,50,00, IN FAVORE DEL SIG. LO SCAVO FRANCESCO MARIA CON SEDE IN FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – SUMMER IN JAZZ - LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 10117 DEL 01/08.2025 DI EURO 250,00, IN FAVORE DEL SIG. FAUSTO RUGGIERO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>:SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 04/09/2025 PER UN TOTALE DI EURO 650,00 IVA NON DOVUTA, IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  77.695,20 (DICANSI EURO SETTANTASETTEMILASEICENTONOVANTACINQUE/20) ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI DELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/25 DEL 03/09/2025 DI EURO 170,80 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO PER FORNITURA DI N 2 PNEUMATICI PER FIAT PANDA DZ917ED - CIG: B788EDE9A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/25 DEL 04/09/2025 DI EURO 1281,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER FIAT PANDA DF071ZZ - CIG: B7B642917F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 2025 – MOMENTII MAGICI IN MONTAGNA  -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93771 DEL 31/08/2025 DI EURO 183,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA KOBAK SRL CON SEDE IN POGGIBONSI (SI). CIG: B816CB398A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9F/PA DEL 19/07/2025 DI EURO 1149,28 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANSER SRL CON SEDE IN PAOLA (CS). CIG: B814BD8C8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 11253 DEL 01.09.2025 DI EURO 325,00, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DEL SIG. FRANCESCO MARIA LO SCAVO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 25/07/2025 DI EURO 400,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGNO ANIMAZIONE DI MAGNO GABRIELE CON SEDE IN CORIGLIANO-ROSSANO (CS). CIG: B82C781AC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE A FAVORE DI MINORI DI ETA’ DA 3 A 17 ANNI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - MODIFICA RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N°713 DEL 12/09/2024 AD OGGETTO: “SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (A.S. 2024/2025)” - SVINCOLO E DISIMPEGNO SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SCOFANO AGOSTINO COLLOCAMENTO A RIPOSO  PER RAGGIUNTI LIMITE D’ETA’ A DECORRERE DAL 1/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE LUGLIO 2025 MAR SERVICE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   EX ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2024 “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” DITTA AGGIUDICATARIA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873      CIG: 824713249F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (A.S. 2023/2024 E 2024/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000446 DEL 31.08.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.545,50 (DICONSI EURO MILLECINQUECENTOQUARANTACINQUE/50) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS) P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B7CF1358C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N. 3 GRUPPO UPS VULTECH PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782, PER LA SOMMA DI €. 360,00 (EURO TRECENTOSESSANTA/00) OMNICOMPRENSIVI. CIG:  B829074CD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RELATIVO AL PERIODO 2° TRIMESTRE DELL’ANNO 2025 FATTURA N° SF00187436 DEL 31.08.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17_25 DEL 04.09.2025 DELLA SOMMA DI €. 780,00 (EURO SETTECENTOTTANTA/00) OMNICOMPRENSIVA ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782 PER LA “FORNITURA DI UN DESKTOP PC E DI UN MONITOR 27 POLLICI ASUS PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B815BED207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 54 DEL 27/08/2025 DELLA SOMMA DI €. 3.896,20 (EURO TREMILAOTTOCENTONOVANTASEI/20) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE A FUSCALDO (CS) IN VIA STRADA A, 30 – P.IVA: 03024040788 “SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERVENTI DI: - TAGLIO ERBA PRESSO MURI UBICATI PRESSO IL CONVENTO, PIAZZA INDIPENDENZA, STRADA VIA CROCE E PALAZZO MUNICIPIO; - MONTAGGIO TENDE IN VIA MARGELLINA”. CIG: B806AC5FDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO ALLA SOCIETÀ GEMMLAB SRL PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.3.1 DEL PNRR (“PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – ANNCSU”), FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE, VALIDAZIONE, GEOREFERENZIAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI NUMERI CIVICI COMUNALI TRAMITE API INTEROPERABILI SU PDND, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA SU PIATTAFORMA MEPA. CUP: G51J25000260006  CIG: B814F54CA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 157 DEL 01.09.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO AGOSTO 2025.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.                      CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE OMISSIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI, DITTE E ASSOCIAZIONI DISPONIBILI A COLLABORARE CON IL COMUNE DI FUSCALDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2025 - GIUGNO 2026 (D.LGS. 36/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/25 DEL 14/05/2025 – PROT. N° 6480 AL SIG. SCIAMMARELLA AGOSTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 18 DEL 11/08/2025 DI € 623,36 (DICONSI SEICENTOVENTITRE/36) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA MARKET TUTTO SRLS IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG. B6E6681664</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA - TRASPORTO - RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS) - INTERVENTO SOSTITUTIVO DI RACCOLTA. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA VIA MARCO POLO ZONA INDUSTRIALE CONTRADA LECCO RENDE (CS)  P. IVA: 01668030784, PER LA SOMMA DI €. 16.200,00 (EURO SESSANTOTTOMILASEICENTOTTANTA/10) OLTRE IVA AL 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 472/EL DEL 27.08.2025 DELLA SOMMA DI €. 3.904,00 (EURO TREMILANOVECENTOQUATTRO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA FRA NOLEGGIO SRLS, VIA SICILIA 14, 87024 ROCCA IMPERIALE (CS) P.IVA: 03581520784, PER IL “SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE” CIG: B7D8E86B19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI ASCENSORI/PIATTAFORME ELEVATRICI DISLOCATE PRESSO LE SEDI COMUNALI DI VIA D. SANSONI 21 E DI VIA A. MAGGIORE VACCARI, AI SENSI DEGLI ARTT. 13/14 DEL DPR 162/99 E DPR 214/2010”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA APAVE ITALIA CPM, VIA ARTIGIANI, 63 25040 BIENNO (BS) P.IVA: 01575040983, PER LA SOMMA DI €. 352,00 (EURO TRECENTOCINQUANTADUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. CIG: B815F8CEFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVO PER COME SANCITO DALL’ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE IN USO AL COMUNE DI FUSCALDO, ALLA LUCE DEL RISULTATO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PROT.2352 DEL 18/02/2025 ANDATA DESERTA. CODICE CIG: B81DA249E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM QUINTO BIMESTRE 2025 – IMPORTO € 4025,82 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 31/08/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3100/TC DEL 16/06/2025 DI EURO 2095,55 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P. SPA CON SEDE IN ROMA VIA G. PALUMBO, 26. - CIG: B6451A4AAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIBNARIA AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 26/07/2025 DI EURO  231,80 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA FRANCESCO PLASTINA DA FUSCALDO. CIG: B8183610D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE -SAN GIACOMO-.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PROT. 9949 DEL 29.07.2025 DI EURO 700,00, IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE A. DEL CORNO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA RELIGIOSA IN ONORE DI SAN FRANCESCO DA PAOLA.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PROT. 9258 DEL 15.07.2025 DI EURO 700,00, IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE S. GIACOMO M. A. CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI – REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO  2025. - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-25 DEL 06/08/2025 DI EURO 410,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B818068CCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 F.E. DEL 24/07/2025 DI EURO 800,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA EMILIO PONTI CON SEDE IN BELMONTE CALABRO (CS). B7F8D15E9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE - L’ARTE DELLA PESCA -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 28/07/2025 DI EURO 1098,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LAN PRODUZIONI S.A.S. DI NOCE ADRIANO E C. CON SEDE IN PAOLA (CS).  CIG: B7F8DE7BEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE L’ARTE DELLA PESCA.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9704 DEL 24.07.2025 DI EURO 500,00, IN FAVORE DELLA DITTA ANTONIO LENTI CON SEDE IN BELVEDERE MARITTIMO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE L’ARTE DELLA PESCA.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9664 DEL 23.07.2025 DI EURO 200,00, IN FAVORE DELLA DITTA SALVATORE LOMBARDO CON SEDE IN PAOLA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE L’ARTE DELLA PESCA.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9611 DEL 22.07.2025 DI EURO 150,00, IN FAVORE DELLA DITTA STEFANELLI FRANCESCO CON SEDE IN CETRARO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI FUSCALDO, CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI CINQUE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N.36/2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE. CODICE CIG: B76255B36B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. PROROGA TECNICA CIG: 824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO N.6511 DEL 19/05/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO E PROTOCOLLO N.5969 DEL 08/05/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI UN DESKTOP PC E DI UN MONITOR 27 POLLICI PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), IMPEGNO SPESA               ED AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO AREA SERVICES CON SEDE IN VIA SAN MICHELE 12 - 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782, PER LA SOMMA DI €. 780,00 (EURO SETTECENTOTTANTA/00) OMNICOMPRENSIVI.  CIG: B815BED207.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA OMISSIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBATURA ADDUTTRICE SU SUOLO COMUNALE IN VIA OMISSIS – SIG.RA OMISSIS PER €. 167,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 160/PA/2025 DEL 26.08.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.159,00 (EURO MILLECENTOCINQUANTANOVE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN LAMEZIA TERME (CZ), VIA RAFFAELE TETI N. 30 P.IVA: 02636280790, PER IL “SERVIZIO DI RINNOVO CANONE LICENZA ANNUALE SOFTWARE ERREDI SAAS PER MODULO ERREBOX – MANGIAPLASTICA INFORMATIZZATO CON N. 1 SCHEDA SIM DAL 03.08.2025 AL 02.08.2026 COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE” CIG: B806BD0C31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIGNOR OMISSIS. PROT. 9472 DEL 18.07.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICO – CONCEPT DESIGN CON RENDERING FOTOREALISTICI DI MASSIMA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DECORO URBANO E AMBIENTALE DI FUSCALDO MARINA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA TUTTOGARE. CIG: B809AF7581</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA OMISSIS. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE. RICHIESTA PROT. 10548 DEL 12.08.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERVENTI DI: - TAGLIO ERBA PRESSO MURI UBICATI PRESSO IL CONVENTO, PIAZZA INDIPENDENZA, STRADA VIA CROCE E PALAZZO MUNICIPIO; - MONTAGGIO TENDE IN VIA MARGELLINA”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA RIVELLO P.IVA: 03024040788, PER LA SOMMA DI €. 3.542,00 (EURO TREMILACINQUECENTOQUARANTADUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. CIG: B806AC5FDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 1.567,50 (DICONSI EURO MILLECINQUECENTOSESSANTASETTE/50) COMPRENSIVI DI I.V.A. 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795, PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET TAGLIA GRANDE E SUCCESSIVO TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) NEL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B806C65728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI INSTALLAZIONE POSTAZIONE SCARCELLI DEL DISPOSITIVO TECA PER DEFRIBILLATORE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PBDIAGNOSTIC, VIA DOTT. A. VALENZA N. 22 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01649810783 C.F.: BLMPCC67P12D086F, PER LA SOMMA DI €. 622,20 (EURO SEICENTOVENTIDUE/20) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B806B653E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI RINNOVO CANONE LICENZA ANNUALE SOFTWARE ERREDI SAAS PER MODULO ERREBOX – MANGIAPLASTICA INFORMATIZZATO CON N. 1 SCHEDA SIM DAL 03.08.2025 AL 02.08.2026 COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN LAMEZIA TERME (CZ), VIA RAFFAELE TETI N. 30 P.IVA: 02636280790, PER LA SOMMA DI €. 1.159,00 (EURO MILLECENTOCINQUANTANOVE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B806BD0C31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “LUGLIO 2025”, IMPORTO €. 422,19 I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/548 DEL 21.08.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.432,50 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOTRENTADUE/50) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L., VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B689AEEDA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° FE/2025/0019 DEL 20.08.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.575,00 (EURO MILLECINQUECENTOSETTANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVA ALLA PROFESSIONISTA GEOM. CHIANELLO CATIUSCIA, CON STUDIO TECNICO IN SAN LUCIDO (CS) ALLA VIA STRADA U, TRAV. A. N° 2 P.IVA: 03787740780, PER IL “SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DEL TIPO MAPPALE E ACCATASTAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI FUSCALDO CAPOLUOGO, IDENTIFICATA AL CATASTO DEI TERRENI AL FOGLIO DI MAPPA N° 42 P.LLE NN° 210 – 233” CIG: B75546746C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21 DEL 10.08.2025 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 3.875,34 (DICONSI EURO TREMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/34) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)” - LOTTO 1. CIG: B1CD606849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11F/PA DEL 18.08.2025 DELLA SOMMA DI  €. 2.499,74 (EURO DUEMILAQUATTROCENTONOVANTANOVE/74) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”. CIG: B7C4FEF27E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 103 AL N. 106.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “LUGLIO 2025”, IMPORTO €. 44.543.51, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER USO UFFICIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL DA AMANTEA € 1506,70 IVA INCLUSA.  CIG: B7EF756B95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IN CLOUD “MENSAPP” PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MF IT CONSULTING DA FUSCALDO (CS) - € 5.100,00 (CINQUEMILACENTO/00) IVA NON DOVUTA – CIG. B7F1C0C710</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA DEL 05 E 06 OTTOBRE 2025. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AD ESPLETARE STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ DELL’UNITA’ ABITATIVA E GARAGE REALIZZATI IN EDILIZIA CONVENZIONATA – COMPRENSORIO N. 1 MARINA DI FUSCALDO – SUB COMPRENSORIO C -   SITA IN CONTRADA MADDALENA. (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. OMISSIS PART. OMISSIS SUB OMISSIS E SUB OMISSIS).  RICHIEDENTE: OMISSIS NATA A OMISSIS IL OMISSIS, C.F.: OMISSIS, RESIDENTE IN OMISSIS. RICHIESTA PROT.  10447 DEL 08.07.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLA MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 871,63 (EURO OTTOCENTOSETTANTUNO/63) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B7F962AD46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TARI  2018-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L., VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 2.500,00 (EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B7F34C1A9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000377 DEL 31.07.2025 DELLA SOMMA DI €. 958,10 (DICONSI EURO NOVECENTOCINQUANTOTTO/10) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS) P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B7CF1358C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 44 DEL 06.08.2025 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 4.289,72 (DICONSI EURO QUATTROMILADUECENTOTTANTANOVE/72) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA S. ANTONIO N. 05 - 87024 FUSCALDO (CS) – P. IVA: 03323910780 C.F.: MAIDNL95S12Z133U PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 3 CIG: B1CD6089EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 138 DEL 31.07.2025 DI  €. 1.756,25 (DICONSI EURO MILLESETTECENTOCINQUANTASEI/25) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897 PER LA “FORNITURA MOTORE ELETTRICO ASINCRONO TRIFASE PER COMPRESSORE UNITA’ OSSIDAZIONE BIOLOGICA DEL DEPURATORE COMUNALE”  CIG: B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20 DEL 05.08.2025 DI €. 3.388,58 (DICONSI EURO TREMILATRECENTOTTANTOTTO/58) IVA 10 % COMPRESA (II ACCONTO) ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2025”.  CIG: B6BB3B12CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 140 DEL 01.08.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO LUGLIO 2025.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.  CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 –LIQUIDAZIONE SPESA  DI EURO 430,00 IN FAVORE  DELLA SIG.RA JESSICA MASTROSIMONE DA CASTIGLIONE COSENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROT. 9309 DEL 15.07.2025 DI EURO 120,00, IN FAVORE DI ANTONIO GROSSO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 –LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 55,00 IN FAVORE DELLA DITTA SCIAMMARELLA AGOSTINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFEZIONE DI N. 4 EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DI SEGGI - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 12/PA DEL 20/06/2025 DI € 580,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA LAMPO SERVIZI DI VOMMARO MASSIMO – CIG: B72782E49D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 03/08/2025 PER UN TOTALE DI EURO 650,00 IVA NON DOVUTA, IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 09/07/2025 DI EURO 154,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE INGREDIENTE SCHOOL CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B7BE11BD2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 05/07/2025 DI EURO 1.677,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA POLLOLA CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B7BE383982</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 08/07/2025 DI EURO 624,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA RACHELE GRANDINETTI CON SEDE IN COSENZA (CS). CIG: B7BE5176E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9425 DEL 17.07.2025 DI EURO 200,00, IN FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE A.E.O.P. LEGALE RAPPRESENTANTE DE LORENZO GIOVANBATTISTA CON SEDE IN COSENZA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 DEL 16/07/2025 DI EURO 400,89 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SOLI. SOL. SRLS CON SEDE IN PAOLA (CS). CIG: B7BDEFFF8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 04/07/2025 DI EURO 850,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LEOTOUR SRLS CON SEDE IN ACQUAPPESA (CS). CIG: B7BDD25864</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-25 DEL 01/07/2025 DI EURO 600,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B7BDAA8AB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE LA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9440 DEL 17.07.2025 DI EURO 80,00, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DELLA DITTA YLENIA STAVALE CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9417 DEL 17.07.2025 DI EURO 875,00, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DELLA DITTA LUIGI SALSINI CON SEDE IN SANTA MARIA DEL CEDRO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE LA RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9416 DEL 17.07.2025 DI EURO 360,00, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DELLA DITTA ANTONIA ZAMPETTA CON SEDE IN COSENZA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 8907 DEL 03.07.2025 DI EURO 187,50, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DELLA DITTA GIACOMO MARTINI CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 8980 DEL 09.07.2025 DI EURO 1300,00, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DELLA DITTA FRANCESCA MARIA LO SCAVO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI FUSCALDO, CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI CINQUE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N.36/2023. CODICE CIG: B76255B36B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9415 DEL 17.07.2025 DI EURO 750,00, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DELLA DITTA FRANCESCA FOTI CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9424 DEL 17.07.2025 DI EURO 312,50, RITENUTA D’ACCONTO AL 20% IN FAVORE DELLA DITTA EMILIANO MAGURNO CON SEDE IN SANTA MARIA DEL CEDRO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9257 DEL 15.07.2025 DI EURO 500,00, IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE S. GIACOMO M. A. (SIG. LUIGI SABATO) CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 01/07/2025 DI EURO 480,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA CROCE BLU AMANTEA CON SEDE IN AMANTEA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/16 DEL 31.07.2025 DI €. 300,97 (EURO TRECENTO/97) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA F.LLI SPINA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN LUCIDO (CS), LOCALITA’ MICCISI, P.IVA: 02499210785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B33DC78853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 37/25 DEL 05.08.2025 DELLA SOMMA DI €. 951,60 (DICONSI EURO NOVECENTOCINQUANTUNO/60) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA OFAGIMA M.M. ANTINCENDI MULTISERVIZI SRLS, CON SEDE LEGALE IN VIA ROSSINI 15 – RENDE (CS) P.IVA: 03889210781, PER IL “SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE DI TUTTI GLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO”. CIG: B7A72C2B56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 96 AL N. 102.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 94 AL N. 95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO CORSI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO PER N. 3 AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA PER L'ANNO 2025 E PER CORSO IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI – 1° QUALIFICA PER N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - D. M. N. 145/1987 - PRESSO IL POLIGONO DEL “TIRO A SEGNO NAZIONALE” - SEZIONE DI COSENZA. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.260,00 C.I.G. B7ED314FD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/E DEL 11/07/2025 DI EURO 350,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANTONIO SANTORO CON SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B7BD86B1E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA DEL COMUNE DI FUSCALDO (CSMM873011) – CODICE EDIFICIO 078058084 – L.R. N. 48/2018  – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017 – IMPORTO FINANZIAMENTO €. 1.307.178,95 - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP:  G38E19000000001 - CODICE CIG: B0657EDCC2. APPALTATORE: GRUPPO ELSA SRL - P. IVA: 07582351214. APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) N. 1  E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09/07/2025 DI EURO 671,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA CRAZY BEACH DI LUDOVICO TRIPICCHIO CON SEDE IN ACQUAPPESA (CS). CIG: B7BE8A55DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 15/07/2025 DI EURO 500,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA ANTONIO CAMERLINGO CON SEDE IN CETRARO (CS). CIG: B7BF092040</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 8573 DEL 01.07.2025 DI EURO 187,50, IN FAVORE DELLA DITTA RASCHELLA’ RAFFAELE CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-03/000002 DEL 09/07/2025 DI EURO 1106,72 IVA INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA RIVIERA SRL SEDE IN FUSCALDO (CS). CIG: B7BEB9419C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DI: LABORATORIO DEL CAMMINO APS, CON SEDE IN MILANO (MI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2°-BIS E N. 3°-BIS DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS) NEL PERIODO 1 LUGLIO 2022 – 31 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE CONGUAGLIO 2° TRIMESTRE DELL’ANNO 2025 FATTURA N° SF00184712 DEL 29.07.2025 E FATTURA N° SF00184713 DEL 29.07.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 70 DEL 14.07.2025 A SALDO RELATIVAMENTE AL II POZZO DELLA SOMMA DI €. 20.645,06 (DICONSI EURO VENTIMILASEICENTOQUARANTACINQUE/06) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA PIGNATARO TRIVELLAZIONI S.R.L. CON SEDE IN ZONA P.I.P. LOC. DONNANGELO, SNC 87010 - TERRANOVA DA SIBARI P.IVA 02694280781 PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE POZZI PER RICERCA ACQUE SOTTERRANEE DA DESTINARE AD USO POTABILE (COTUGNI E BOMBINELLO) E OPERE PER RENDERE FUNZIONANTE IL SERBATOIO GIA' ESISTENTE IN LOCALITA' CHIUSA”  CUP: G32E24000560004 CIG: B51700ED89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 46 DEL 30.06.2025 DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUS EPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO GIUGNO 2025, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 45 DEL 30.06.2025 DELLA SOMMA DI  €. 990,00 (DICONSI EURO NOVECENTONOVANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” PER LA GIORNATA DEL 02.06.2025 (FESTIVO). CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIA MADRE SIGNORA OMISSIS RICHIESTA 9480 DEL 18.07.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA OMISSIS RICHIESTA PROT. 9471 DEL 18/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435/FE DEL 16/06/2025 DI EURO 1464,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA GENESIS GROUP SRL CON SEDE IN MILANO (CS). CIG: B7BECB3E6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 613 DEL 23/06/2025 DI EURO 2229,29 IVA IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO LEM SRL CON SEDE IN FUSCALDO (CS).            CIG: B7BEA2311A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 CLIMATIZZATORI - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO VIA MESSINETTE, 63 FUSCALDO (CS) € 1.830,00 IVA INCLUSA – CIG: B7DF306A84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI FUSCALDO”. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.  CIG: B76255B36B    CVP: 90511000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA OMISSIS  RICHIESTA PROT. N. 9931 DEL 29/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRA NOLEGGIO SRLS, VIA SICILIA 14, 87024 ROCCA IMPERIALE (CS) P.IVA: 03581520784, PER LA SOMMA DI €. 3.904,00 (EURO TREMILANOVECENTOQUATTRO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B7D8E86B19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “GIUGNO 2025”, IMPORTO €. 422,19 I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER L’ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. PROROGA TECNICA. CIG: 824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  PETRONE DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”.  LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 125 DEL 11.07.2025 DI €. 4.002,92 (DICONSI EURO QUATTROMILADUE/92) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEI “LAVORI DI RIPARAZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TROPICAL E MARKET RUSSO”.  CIG: B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 126 DEL 11.07.2025 DI €. 2.832,56 (DICONSI EURO DUEMILAOTTOCENTOTRENTADUE/56) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEI “LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO DELLA SEZIONE SEDIMENTAZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE”.  CIG: B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/25 DEL 18.07.2025 DI €. 2.836,50 (DICONSI EURO DUEMILAOTTOCENTOTRENTASEI/50) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% COMPRENSIVA DI IVA AL 22% AL LABORATORIO SICILTEST S.R.L. VIALE ITALIA 52, 98124 MESSINA (ME) P.IVA: 02820510838 PER IL “SERVIZIO DI SONDAGGI E PROVE RELATIVE AL PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI”. CIG: B5B9135D69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19 DEL 23.07.2025 DI €. 3.388,58 (DICONSI EURO TREMILATRECENTOTTANTOTTO/58) IVA 10 % COMPRESA IN ACCONTO ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2025”.  CIG: B6BB3B12CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SPAZI PUBBLICI DEL COMUNE DI FUSCALDO” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA COMMERCIAL SUD DI SANTORO PASQUALINA &amp; C. S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781, PER LA SOMMA DI €. 1.500,00 (EURO MILLECINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B7CF23E376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”.  LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 6.000,00 (DICONSI €. SEIMILA/00) OLTRE I.V.A. 10% ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS) P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B7CF1358C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CON AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA A FAVORE DELLA DITTA “EUROSEGNALTICA SUD” S.N.C., VIA DEI GIARDINI N. 26 – SAN LUCIDO (CS) P. IVA 01613190782 PER LA FORNITURA DI “SEGNALETICA TEMPORANEA PER INTERVENTI IN EMERGENZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE”  IMPEGNO SPESA EURO: 1.322,48 IVA COMPRESA; C.I.G. B7C2044C3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICALIDUS FESTIVAL 2025 – LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 6.000,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL MEDITERRANEO APS DA NOCERA TERINESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROT. 9646 DEL 22.07.2025 DI EURO 480,00, IN FAVORE DELLA DITTA GIOVANNI GATTO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTACOLO “VIVA L’OCEANO” FATTURA N. 2/25 DEL 30.06.2025 DI EURO 5368,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA INTERNATIONAL SHOW PARADE SRL CON SEDE IN VELLETRI (RM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT- SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 01/07/2025 DI EURO 2602,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA NAPOLI CON SEDE IN COSENZA (CS). CIG: B7BEE06632</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14/PA DEL 14.07.2025 IN ACCONTO DI €. 3.422,87 (DICONSI EURO TREMILAQUATTROCENTOVENTIDUE/87) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO VMM MSM 67P21 D086A VIA PANTANI SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA 03675380780 PER IL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PERL’ANNO 2025”.  CIG: B7166A5A26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTACOLO “VIVA L’OCEANO” FATTURA N. 2/25 DEL 30.06.2025 DI EURO 5368,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA INTERNATIONAL SHOW PARADE SRL CON SEDE IN VELLETRI (RM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 2.500,00 (EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%.  CIG: B7C4FEF27E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LABORATORIO DEL CAMMINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°124 DEL 15/06/2025 DI € 8.620,43 (DICONSI OTTOMILASEICENTOVENTI/43) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI GIUGNO 2025 - CIG. B033BB19F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DF071ZZ, IMPEGNO SPESA DI EURO 1281,00 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO.  - CIG: B7B642917F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3337/TC DEL 01/07/2025 DI EURO 89,91 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P. SPA CON SEDE IN ROMA VIA G. PALUMBO, 26. - CIG: B6451A4AAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE TRAMITE CARRO ATTREZZI CON UNA POSTAZIONE FISSA + UNA A CHIAMATA DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 01.00 NEI GIORNI 31 DEL MESE DI LUGLIO E 01-02 E 03 DEL MESE DI AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO.. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NESCI SALVATORE, C/DA PANTANI SNC 87027 PAOLA (CS)  – P.IVA: 02747220784 – TOTALE: €  1.400,00 IVA INCLUSA CIG: B7BC205606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. N. 93 DEL CONDOMINIO “OMISSIS” LOC.OMISSIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 89 AL N. 91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13/PA DEL 16.07.2025 DELLA SOMMA DI   €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE MAGGIO – GIUGNO 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA –CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2025 CIG: B7BA96EB38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER N. 6 AGENTI DI  POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO PERIODO ESTIVO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1025096889 DEL 22.04.2025, N. 1025122187 DEL 23.05.2025, N. 1025147280 DEL 23.06.2025, PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, PERIODO COMPRESO TRA MARZO E MAGGIO 2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. IT01114601006   CIG: B489F54E42 – IMPORTO TOTALE EURO 1.104,02 (IVA NON DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1003 DEL 05/03/2025, N. 1238 DEL 18/03/2025 E N. 1396 DEL 04/04/2025, RELATIVE A: “PRIME NOTIFICHE ED ELABORAZIONE ESTERI PERIODO RESIDUO 2024” – “SOLLECITI INFRAZIONI DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023” - “ASSISTENZA RICORSI DAL 01.01.2023 AL 30.06.2024” E “NOTIFICHE VERBALI ELEVATI DAL COMANDO FEBBRAIO - MARZO 2025 + ASSISTENZA RICORSI MARZO 2025” A FAVORE DI “LABCONSULENZE” SRL, VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 11 – 00144 ROMA  – P. IVA  IT 03033940788 IMPORTO EURO 16.460,61 IVA INCLUSA  - CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA – FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2025 CIG: B7BAA3A393.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA - TRASPORTO - RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS) -  INTERVENTO SOSTITUTIVO DI RACCOLTA PER EXTRA PASSAGGI. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA IN FAVORE DELLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA VIA MARCO POLO ZONA INDUSTRIALE CONTRADA LECCO RENDE (CS)  P. IVA: 01668030784, PER LA SOMMA DI €. 69'680,10 (EURO SESSANTOTTOMILASEICENTOTTANTA/10) OLTRE IVA AL 22%.   CIG: B7BA828E31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - RETTIFICA ORDINANZA DI QUARANTENA CARELLI FRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13/PA DEL 16.07.2025 DELLA SOMMA DI  €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE MAGGIO – GIUGNO 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 202025 DEL 15.07.2025 DI €. 3.000,00 (EURO TREMILA/00) OMNICOMPRENSIVA AL PROFESSIONISTA AVV. MASSIMILIANO FLORITA, CON STUDIO LEGALE IN VIALE MANNARINO, 4 – 87027 PAOLA (CS) P.IVA: C.F.: FLR MSM 61D03F839Q   PER IL “SERVIZIO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INERENTE IL RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA – CATANZARO (TAR) N. 01594/2022 (RICORRENTE OMISSIS)”  CIG: Z0239C8AC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORPUS DOMINI 22/06/2025 - PRESTAZIONE MUSICALE – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 29/06/2025 ALL'ASS. MUSICALE A. DEL CORNO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FUSCALDO SI TINGE D’AZZURRO” – GIORNATA CELEBRATIVA DEL MARE 04/06/2025 – NOLEGGIO BAGNI CHIMICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N°8_25 DEL 19/06/2025 DI EURO 300,00 IVA INCLUSA – PROT. N° 8029 ALLA DITTA I MANDARINO DI MANDARINO IVAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA IV EDIZIONE – SERVIZIO REALIZZAZIONE VIDEO E FOTO GIORNO 23/05/2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°39 DEL 08/07/2025 DI € 450,00 IVA NON SOGGETTA – PROT. N° 8934 DEL 08/07/2025 - ALLA DITTA “TT PRODUCTION” DI ANTONIO TROTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUSCALDO SI TINGE D’AZZURRO” – GIORNATA CELEBRATIVA DEL MARE 04/06/2025 – REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO PALCO – LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/2025 DEL 07/07/2025 DI EURO 350,00 IVA NON SOGGETTA – PROT. N° 8868 ALLA DITTA NINFEA DI CATIA PODDIGHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40 DEL 30.06.2025 DELLA SOMMA DI €. 3.676,70 (DICONSI EURO TREMILASEICENTOSETTANTASEI/70) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) - P.IVA: 03381850795 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET (3 ASSI) E SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) IN LOCALITA’ VALLE SANTA MARIA”. CIG: B697CB4E0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE IN VIA TENENTE IANNUZZI.  APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA SG EDILIZIA DI GERARDO MARCONE CON SEDE IN LEGALE NEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) VIA RIVELLO SNC, P.IVA. 03024040788. CIG: B431887673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 71 DEL 14.07.2025 DI  €. 7.054,04 (EURO SETTEMILACINQUANTAQUATTRO/04) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA PIGNATARO TRIVELLAZIONI S.R.L. CON SEDE IN ZONA P.I.P. LOC. DONNANGELO, SNC 87010 - TERRANOVA DA SIBARI P.IVA 02694280781 PER LA “FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA PER IL POZZO N° 1 AD USO POTABILE IN LOCALITA’ CHIUSA”  CUP: G32E24000560004 CIG: B51700ED89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 – SECONDO TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FUSCALDO SI TINGE D’AZZURRO” – GIORNATA CELEBRATIVA DEL MARE 04/06/2025 – REALIZZAZIONE TARGHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/E DEL 10/06/2025 DI EURO 360,00 IVA NON SOGGETTA – PROT. N° 7583 AL SIG. PATRICK COVELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 PNEUMATICI FIAT PANDA TARGA DZ917ED, IMPEGNO SPESA DI EURO 170,80 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO.  - CIG: B788EDE9A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CON AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA A FAVORE DELLA DITTA “ATELIER ASCIOTI” S.R.L., VIA GARIBALDI 78/80 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803 PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE – ABBIGLIAMENTO ESTIVO NUOVI AGENTI ASSUNTI. IMPEGNO SPESA EURO: 4.169,21 IVA COMPRESA; C.I.G. B7A81E04F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BOL202500297797 DEL 01.07.2025 DI EURO 103.931,83, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO II° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “GIUGNO 2025”, IMPORTO €. 32.686,48, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MOTORE ELETTRICO ASINCRONO TRIFASE PER COMPRESSORE UNITA’ OSSIDAZIONE BIOLOGICA DEL DEPURATORE COMUNALE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.756,25 (DICONSI EURO MILLESETTECENTOCINQUANTASEI/25) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31 LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P.  SITO IN OMISSIS. (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. OMISSIS PART. OMISSIS SUB OMISSIS E SUB OMISSIS).   RICHIEDENTE: OMISSIS NATA A OMISSIS, RESIDENTE IN OMISSIS.  RICHIESTA PROT. 6348 DEL 15.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18 DEL 15.07.2025 DI €. 3.292,80 (DICONSI EURO TREMILADUECENTONOVANTADUE/80) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2025 – ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI”.  CIG: B77B07C583</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/12 DEL 30.06.2025 DI €. 265,96 (EURO DUECENTOSESSANTACINQUE/96) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA F.LLI SPINA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN LUCIDO (CS), LOCALITA’ MICCISI, P.IVA: 02499210785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B33DC78853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NEL FRAZIONAMENTO DELL’AREA CASTELLO DI FUSCALDO CAPOLUOGO, IDENTIFICATA AL CATASTO DEI TERRENI AL FOGLIO DI MAPPA N° 42 P.LLE NN° 71 - 72”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA PROFESSIONISTA GEOM. POLITANO CARMELO MARIA, CON STUDIO TECNICO IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA VACCARI 107 P.IVA: 03399230782 PER LA SOMMA DI €. 1.200,00 (EURO MILLEDUECENTO/00) OMNICOMPRENSIVA. -CIG: B7A71D7969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 177/E DEL 04/07/2025 DELLA SOMMA DI €. 31.669,25 (DICONSI EURO TRENTUNOMILASEICENTOSESSANTANOVE/25) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA SOCIETÀ GAIA TECH S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA PEDRO ALVARES CABRAL N. 16 - RENDE (CS) P.I. 03497340780 - PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI “AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI”. CIG: B6051EBD30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  77.695,20 (DICANSI EURO SETTANTASETTEMILASEICENTONOVANTACINQUE/20) ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI DELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 117 DEL 01.07.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO GIUGNO 2025.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.                       CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 5/25 DEL 19.06.2025 DELLA SOMMA DI €. 6.100,00 (EURO SEIMILACENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA PROSPEZIONI SRL, VIA A. MANZONI, TRAV ADA NEGRI – 87040 TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 02114700780, PER IL “SERVIZIO DI INDAGINI GEOFISICHE E GEOTECNICHE IN SITO PER LA REDAZIONE DEL PSC”. CIG: B666D0EE24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS  PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA OMISSIS. RICHISTA PROT. 9259 DEL 15.07.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE DI TUTTI GLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA OFAGIMA M.M. ANTINCENDI MULTISERVIZI SRLS, CON SEDE LEGALE IN VIA ROSSINI 15 – RENDE (CS) P.IVA: 03889210781 PER LA SOMMA DI €. 960,75 (DICONSI EURO NOVECENTOSESSANTA/75) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%.  CIG: B7A72C2B56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN LOCALITA' FUSCALDO MARINA VIA MAGGIORE VACCARI FINANZIATO CON RISORSE PNRR, NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI [M4C1I1.18].  CUP: G33C24000270006 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA EUR TECNA S.R.L. DA ROMA (RM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 28/06/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 01/07/2025 PER UN TOTALE DI EURO 650,00 IVA NON DOVUTA, IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2024/2025 - LEGGE REGIONALE 27/85 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 80 AL N. 88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI FUSCALDO - APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - AVVISO MITE M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023.  DETERMINA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: G37B22000910006.  CIG: B6300B4DF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. PROROGA TECNICA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO NELLE MORE DELLE PROCEDURE PER IL NUOVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”.  IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE “CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E SERVIZI SMART CITY, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA”, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N.36/2023 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA.  DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: G32E24000580002   CIG: B4FA344C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FLAVIA”. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.331,27, (I.V.A. ESCLUSA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2025”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI. CIG: B77B07C583.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA CAVALIERE CATIA CONTRO COMUNE DI FUSCALDO. – RISARCIMENTO DANNI SENTENZA N.629 DEL 12/09/2024 DEL TRIBUNALE DI PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZI BANDISTICI IN FAVORE DELLE BANDE MUSICALI DI FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/25 DEL 12/06/2025 DI EURO 2465,62 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO TATA 4X4 - CIG: B714B06EF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUSCALDO SUN SPIRIT - SECONDA RASSEGNA REGIONALE SUL MONDO DEI LIQUORI DELLE ERBE OFFICINALI E DEGLI SPIRITS" – IMPEGNO SPESA € 25500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE COMUNALI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 1.500,00 (EURO MILLECINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B76C8B4FE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA RIGUARDANTE L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN USO DI ATTREZZATURE ATTE A MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FUSCALDO - APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - AVVISO MITE M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A. DETERMINA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: G37B22000910006   CIG: B5DEF6D1EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI – REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO  2025. - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEL 12 GENNAIO 2025”. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.258,52, (I.V.A. ESCLUSA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI: “ACQUISIZIONE RELAZIONE GEOMORFOLOGICA, GEOLOGICA, GEOTECNICA E SULLA PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE E RELATIVE INDAGINI GEOGNOSTICHE – VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO (PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA)”. DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. E ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., IMPEGNO DI SPESA, INDIZIONE PROCEDURA D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I., IN MODALITA’ TELEMATICA, APPROVAZIONE ESITO DELLA R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I.. (ATTO UNICO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.). CODICE CIG: B76650B1E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “MAGGIO 2025”, IMPORTO €. 604,04, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “MAGGIO 2025”, IMPORTO €. 28.887,28, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) FINANZIATO CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 8 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA CUP: G51F24008030006 CIG: B7593F138D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 02/06/2025 PER UN TOTALE DI EURO 650,00 IVA NON DOVUTA, IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/C DEL 21/05/2025 DI EURO 451,40 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA AGENZIA-AUTOSCUOLA CAIRO SNC- DA BELVEDERE MARITTIMO PER PASSAGGIO DI PROPRIETÀ FIAT PANDA TARGA FJ183RN - CIG: B6FA37ECA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3100/TC DEL 16/06/2025 DI EURO 2095,55 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P. SPA CON SEDE IN ROMA VIA G. PALUMBO, 26. - CIG: B6451A4AAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 – RINNOVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002125714 DEL 31/05/2025 DI EURO 207,40 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 11/06/2025 DI EURO 1483,52 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA PLASTINA FRANCESCO DA FUSCALDO. LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DZ917ED - CIG: B70D95D361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM QUARTO BIMESTRE 2025 – IMPORTO € 4.133,37 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°89 DEL 16/09/2024 – ATTO DI CITAZIONE – TRIBUNALE DI PAOLA – OMISSIS C/O COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI – FATT. N° FPA 1/25 DEL 12/06/2025 DI € 998,00 (NOVECENTONOVANTOTTO/00) ONNICOMPRENSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 41/25 DEL 16/06/2025 DI € 5.248,00 (DICONSI CINQUEMILADUECENTOQUARANTOTTO/00) IVA ESENTE ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO – MAGGIO-GIUGNO 2025 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FUSCALDO SI TINGE D’AZZURRO” – GIORNATA CELEBRATIVA DEL MARE - PRESTAZIONE MUSICALE GIORNO 04/06/2025 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 05/06/2025 – PROT. N° 7748 AL SIG. D’AGOSTINO ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA IV EDIZIONE - PRESTAZIONE MUSICALE GIORNO 23/05/2025 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 29/05/2025 – PROT. N° 7750 AL SIG. D’AGOSTINO ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FUSCALDO SI TINGE D’AZZURRO” – GIORNATA CELEBRATIVA DEL MARE - PRESTAZIONE MUSICALE GIORNO 04/06/2025 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 09/06/2025 – PROT. N° 7746 ALLA SIG.RA PIZZINO ADELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA IV EDIZIONE - PRESTAZIONE MUSICALE GIORNO 23/05/2025 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 29/05/2025 – PROT. N° 7745 ALLA SIG.RA PIZZINO ADELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FUSCALDO SI TINGE D’AZZURRO” – GIORNATA CELEBRATIVA DEL MARE - PRESTAZIONE MUSICALE GIORNO 04/06/2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/25 DEL 04/06/2025 – PROT. N° 7268 AL SIG. SCIAMMARELLA AGOSTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°105 DEL 31/05/2025 DI € 12.620,85 (DICONSI DODICIMILASEICENTOVENTI/85) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI MAGGIO 2025 - CIG. B033BB19F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA IV EDIZIONE – REALIZZAZIONE MURALE GIORNO 23/05/2025 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 29/05/2025 – PROT. N° 7679 AL SIG. ZICARELLI DAVIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI FUSCALDO, CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI CINQUE.  LA GARA VERRÀ SVOLTA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA. LA DURATA DELL’APPALTO È DI ANNI 5 (CINQUE), A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8F/PA DEL 19.06.2025 DELLA SOMMA DI  €. 1.488,52 (EURO MILLEQUATTROCENTOTTANTOTTO/52) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE COMUNALI”. CIG: B5B8FEBD16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40 DEL 19.05.2025 E 41 DEL 20.05.2025 PER “SERVIZIO CANILE SANITARIO ANNO 2025” E “SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO E SMALTIMENTO CARCASSE PERIODO GENNAIO – MARZO 2025”  IN FAVORE DELLA DITTA “LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.” CON SEDE LEGALE VIA DEL CARMELO - 87027 PAOLA (CS) - P.IVA: 02919210787 CONVENZIONE DEL 15.05.2025 - CIG: B6D79DBC89   IMPORTO TOTALE, IVA INCLUSA: €. 5.638,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE”. AUTORIZZAZIONE  AL SUBAPPALTO. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS) CUP: G34H23000030006 CIG: B36A5AD6EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 60 DEL 17.06.2025 IN ACCONTO RELATIVAMENTE AL (I POZZO) DELLA SOMMA DI €. 29.700,00 (DICONSI EURO VENTINOVEMILASETTECENTO/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA PIGNATARO TRIVELLAZIONI S.R.L. CON SEDE IN ZONA P.I.P. LOC. DONNANGELO, SNC 87010 - TERRANOVA DA SIBARI P.IVA 02694280781 PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE POZZI PER RICERCA ACQUE SOTTERRANEE DA DESTINARE AD USO POTABILE (COTUGNI E BOMBINELLO) E OPERE PER RENDERE FUNZIONANTE IL SERBATOIO GIA' ESISTENTE IN LOCALITA' CHIUSA”  CUP: G32E24000560004 CIG: B51700ED89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)  - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE – FSC 2021/27 – DELIBERA CIPESS N. 17/2024    (IN PRECEDENZA POR CALABRIA 2014/2020 - AZIONE 6.3.1. - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018) - IMPORTO FINANZIAMENTO €. 950.000,00. SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP: G33H18000020008. CODICE CIG:  9579907558. APPALTATORE: IMPRESA IENERGY SRL - P. IVA: 03226670796. LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DEL TIPO MAPPALE E ACCATASTAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE DI FUSCALDO CAPOLUOGO, IDENTIFICATA AL CATASTO DEI TERRENI AL FOGLIO DI MAPPA N° 42 P.LLE NN° 210 – 233”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA PROFESSIONISTA GEOM. CHIANELLO CATIUSCIA, CON STUDIO TECNICO IN SAN LUCIDO (CS) ALLA VIA STRADA U, TRAV. A. N° 2 P.IVA: 03787740780, PER LA SOMMA DI €. 1.575,00 (EURO MILLECINQUECENTOSETTANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVA. CIG: B75546746C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 69 AL N. 78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31 LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P.  SITO INOMISSIS. (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. .... PART. .... SUB... E SUB ....).   RICHIEDENTE: OMISSIS  NATO A OMISSIS, RESIDENTE AOMISSIS E OMISSIS  NATA A OMISSIS, RESIDENTE A OMISSIS. RICHIESTA PROT. 6975 DEL 28.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA PER IL POZZO N° 1 AD USO POTABILE IN LOCALITA’ CHIUSA”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIGNATARO TRIVELLAZIONI S.R.L. CON SEDE IN ZONA P.I.P. LOC. DONNANGELO, SNC 87010 - TERRANOVA DA SIBARI P.IVA 02694280781, PER LA SOMMA DI €. 7.054,04 (EURO SETTEMILACINQUANTAQUATTRO/04) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CUP: G32E24000560004 CIG: B51700ED89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FUSCALDO SI TINGE D’AZZURRO” - GIORNATA CELEBRATIVA DEL MARE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA IV EDIZIONE - PRESTAZIONE MUSICALE GIORNO 23/05/2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 28/05/2025 ALL'ASS. MUSICALE A. DEL CORNO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°110 DEL 31/05/2025 DI € 7.444,94 (DICONSI SETTEMILAQUATTROCENTOQUARANTAQUATTRO/94) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI MAGGIO 2025 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.39 DEL 31.03.2025 - CIG. B42D3C372B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°109 DEL 31/05/2025 DI € 5.780,42 (DICONSI CINQUEMILASETTECENTOOTTANTA/42) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 29/05/2025 DI € 1.120,00 (DICONSI MILLECENTOVENTI/00) COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO AL SIG. ALFREDO SAMMARCO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CONSUMABILI PER STAMPANTI IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI NEL PERIODO NOVEMBRE 2024 -FEBBRAIO 2025 – CIG. B6E6417866</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 4/PA DEL 09/05/2025 DI € 439,70 (DICONSI QUATTROCENTOTRENTANOVE/70) IVA INCLUSA ALLA DITTA CO.EL. C. S.A.S. DI BIANCO MARIO E DANIELE IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA IV EDIZIONE" – 19 MAGGIO 2025 CIG. B6C4340AAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 36 DEL 31.05.2025 DELLA SOMMA DI  €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUS EPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO MAGGIO 2025, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000256 DEL 31.05.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.651,00 (DICONSI EURO DUEMILASEICENTOCINQUANTUNO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS) P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B697CE1333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 38 DEL 31.05.2025 DELLA SOMMA DI    €. 2'964,36 (DICONSI €. DUEMILANOVECENTOSESSANTAQUATTRO/36) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” PER LA GIORNATA DEL 01.05.2025 (FESTIVO). CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPEDIZIONE CARTACEA MUD 2025 (COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE) DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PARI AD € 15,00 (DICONSI € QUINDICI/00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7F/PA DEL 28/05/2025 DI EURO 245,90 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC, PAOLA (CS) - CIG: B681A55E5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 67 AL N. 68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO  N. 66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELOMISSIS. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE. ISTANZA PROT. 5352 DEL 22.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI - € 1146,80 IVA INCLUSA CIG: B73646A6FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO RETTA PER AFFIDO FAMILIARE SALDO ANNO 2024 MINORI : P. L. , P. G. AFFIDATI AL NONNO P.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 04/06/2025 DI € 1.500,00 IVA INCLUSA ALL’AVVOCATO COVELLO PATRIZIA IN RIFERIMENTO AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESE N.401 DEL 07/06/2023 SALDO COMPENSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 04/06/2025 DI € 3.576,04 IVA INCLUSA ALL’AVVOCATO COVELLO PATRIZIA IN RIFERIMENTO AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.389 DEL 12/05/2025 ACCONTO COMPENSO E SPESE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MISURA 7 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI SOTTOMISURA 7.4 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA. INT. 7.4.1 - INTRODUZIONE, MIGLIORAMENTO, ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE (GAL VALLE CRATI). SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO LEADER SOTTOMISURA 19.2”. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPORTO COMPLESSIVO €52.880,87. CUP: G39F24000120005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2025/FENI006055/283 DE 04.06.2025 DELLA SOMMA DI €. 100,00 (DICONSI EURO CENTO/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA SOCIETA’ SS A TUTTO GAS S.A.S. DI CHIANELLO SAMANTA &amp; C. CON SEDE LEGALE IN VIA TORRENTE PALUMBO N. 13 – 87027 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03307580781 PER LA “FORNITURA DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL RIFORNIMENTO DEL MEZZO IVECO DAILY TARGATO AD757BH DI PROPRIETA’ COMUNALE PER SERVIZIO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B57EF14C59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO “SOTTO STAZIONE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 6.574,00 (DICONSI EURO SEIMILACINQUECENTOSETTANTAQUATTRO/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 63 AL N. 65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/VOLTURA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO DA PAOLA DI EURO 580,00 OMNICOMPRENSIVI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DI N. 4 EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DI SEGGI – ELEZIONI REFERENDARIE 8 E 9 GIUGNO 2025 – CIG: B72782E49D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 29/05/2025 DI EURO 78,75 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS DA FUSCALDO. CIG: B7188FF332</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 28/05/2025 DI EURO 1342,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ESPOSITO EBREO PASQUALE- DA FUSCALDO, PER RITIRO VEICOLO FIAT PANDA FJ183RN DA BELLUNO A FUSCALDO - CIG: B6FA37ECA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 01/06/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13 DEL 27.05.2025 DI €. 2.541,44 (DICONSI EURO DUEMILACINQUECENTOQUARANTUNO/44) IVA 10 % COMPRESA COME ANTICIPAZIONE DEL 20% ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2025”.  CIG: B6BB3B12CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/9 DEL 17.05.2025 DI €. 1.414,50 (EURO MILLEQUATTROCENTOQUATTORDICI/50) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% E FATTURA N° 6/11 DEL 23.05.2025 DI €. 302,56 (EURO TRECENTODUE/56) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD €. 1.717,06 (EURO MILLESETTECENTODICIASSETTE/06) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA F.LLI SPINA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN LUCIDO (CS), LOCALITA’ MICCISI, P.IVA: 02499210785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B33DC78853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 100 DEL 03.06.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO MAGGIO 2025.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.    CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI – ANNO 2020-2021-2022-2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 16/05/2025 DI € 1500,00 IVA INCLUSA ALL’AVVOCATO FOCETOLA MARILENA IN RIFERIMENTO AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DET. N.297 DEL 08/04/2025 ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN LOCALITA' FUSCALDO MARINA VIA MAGGIORE VACCARI FINANZIATO CON RISORSE PNRR, NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI [M4C1I1.18]”. CUP: G33C24000270006”. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA NOCERA ISABEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE INTESTAZIONE LOCULI SEPOLTURE CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS NATA A OMISSIS RICHIESTA PROT. 3957 DEL 21.03.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 22/05/2025 DI EURO 856,03 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ESPOSITO EBREO PASQUALE- DA FUSCALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUDI A4 TARGA EP104GM - CIG: B6DEE679FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SULL’AUTOCARRO TATA 4X4 TARGA DT998MS, IMPEGNO SPESA DI EURO 2465,62 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO.  - CIG: B714B06EF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1000, 1001 E 1002 DEL 05/03/2025, RELATIVE A: “ASSISTENZA RICORSI GENNAIO 2025” – “SOLLECITI INFRAZIONI DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023” - “ASSISTENZA RICORSI FEBBRAIO 2025” E “NOTIFICHE VERBALI ELEVATI DAL COMANDO GENNAIO 2025 A FAVORE DI “LABCONSULENZE” SRL, VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 11 – 00144 ROMA  – P. IVA  IT 03033940788 IMPORTO EURO 11.325,02 IVA INCLUSA  - CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA MEPA. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2025”. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO VMM MSM 67P21 D086A VIA PANTANI SNC  87027 PAOLA (CS) P.IVA 03675380780 PER LA SOMMA DI €. EURO 6.845,74 PIÙ IVA (DICONSI EURO SEIMILAOTTOCENTOQUARANTACINQUE/74) OLTRE IVA AL 22%. CIG: B7166A5A26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL MINISTRO PER LA DISABILITA' – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 29 NOVEMBRE 2021 - “FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'” LIQUIDAZIONE FATTURA N° 260/D DEL 15.05.2025, DELLA SOMMA DI €. 10.566,36 (DICONSI EURO DIECIMILACINQUECENTOSESSANTASEI/36) IVA 4 % COMPRESA ALLA DITTA WILY AGENCY GROUP SRL VIA SANTA CHIARA 1, 80040 - MASSA DI SOMMA (NA) P.IVA 06565101216 PER LA “FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE”.  CUP: G34J24000570001  CIG: B48AB3C190</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 26/05/2025 DI EURO 78,75 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS DA FUSCALDO. CIG: B70415B288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DZ917ED , IMPEGNO SPESA DI EURO 1483,52 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA PLASTINA FRANCESCO DA FUSCALDO.  - CIG: B70D95D361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/001 DEL 20.05.2025 III° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.135,24 (DICONSI EURO TREMILACENTOTRENTACINQUE/24) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA GALLOSERVICE DI GALLO DANIELE, SEDE LEGALE IN VIA GRAMSCI N° 12, FALERNA (CZ) P.I. 03665840793 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 2 CIG: B1CD60791C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6F/PA DEL 21.05.2025 DELLA SOMMA DI  €. 1.999,99 (EURO MILLENOVECENTONOVANTANOVE/99) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE”. CIG: B413EC2EE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA OCCHIUZZO MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11/PA DEL 14.05.2025 DELLA SOMMA DI                                €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE MARZO – APRILE 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25 DEL 30.04.2025 DELLA SOMMA DI      €. 2'964,36 (DICONSI €. DUEMILANOVECENTOSESSANTAQUATTRO/36) IVA AL 10% COMPRESA E FATTURA N° 26 DEL 30.04.2025 DELLA SOMMA DI                       €. 2'964,36 (DICONSI €. DUEMILANOVECENTOSESSANTAQUATTRO/36) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” PER LE GIORNATE DEL 21.04.2025 E DEL 25.04.2025 (FESTIVI) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD   €. 5'928,72 (DICONSI €. CINQUEMILANOVECENTOVENTOTTO/72) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 61 AL N. 62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 58 AL N. 59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 5 DEL 22/05/2025 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 15.400,00 (EURO QUINDICIMILAQUATTROCENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MULTISERVICE DI GEOM: SCAGLIONE ANTONIO CON SEDE IN ACRI (CS) IN VIA CESARE BATTISTI 57, P.IVA: 03550970788 C.F.: SCG NTN 77D03 A053Q PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRIBUNA PRESSO LO STADIO COMUNALE "GIANLUIGI ZICARELLI"  CIG: B5163FD86B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/VOLTURA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “APRILE 2025”, IMPORTO €. 27.644,40, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “APRILE 2025”, IMPORTO €. 4.760,21 I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER UTILIZZO PIATTAFORMA TIME RELAX + SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/FE DEL 13/05/2025 DI EURO 972,34 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS CON SEDE IN APRIGLIANO (CS).         CIG: B5BF162B4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA FJ183RN - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.018,50. AFFIDAMENTO ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI FILIALE DI FUSCALDO - CIG: B6FB359243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO VEICOLO FIAT PANDA TARGA FJ183RN DA BELLUNO (BL) A FUSCALDO (CS) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.342,00 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESPOSITO EBREO PASQUALE DA FUSCALDO.   - CIG: B6FA37ECA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DI PROPRIETÀ VEICOLO FIAT PANDA TARGA FJ183RN - IMPEGNO SPESA DI EURO 451,40 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSCUOLA CAIRO SNC DA BELVEDERE MARITTIMO. - CIG: B6FA37ECA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  MAZZEI REBECCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE” APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA IGNACCHITI FRANCESCO S.R.L. AVENTE SEDE LEGALE IN PRAIA A MARE (CS) VIA/PIAZZA ARMANDO DIAZ N. 28. CUP G36G23000210004 CIG B0E434B6112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIGNOR OMISSIS. RICHIESTA PROT. 6688 DEL 22.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/00 DEL 24/04/2025 DI EURO 1838,17 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA &amp; C. DA SAN LUCIDO (CS) - CIG: B63FD34C95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 35/25 DEL 14/05/2025 DI € 4.208,00 (DICONSI QUATTROMILADUECENTOOTTO/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - APRILE 2025 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°38/PA DEL 13/05/2025 DI € 1.572,58 (DICONSI MILLECINQUECENTOSETTANTADUE/58) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO – SS.18 LOCALITÀ MICCISI – 87038 SAN LUCIDO (CS) – IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI FORMATO A4 E A3 – CIG. B6A038E684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 8 DEL 06/05/2025 DI € 500,00 (DICONSI CINQUECENTO/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA MARKET TUTTO SRLS IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG. B597ACDBE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°90 DEL 30/04/2025 DI € 3.833,44 (DICONSI TREMILAOTTOCENTOTRENTATRE/44) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI APRILE 2025 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.39 DEL 31.03.2025 - CIG. B42D3C372B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°89 DEL 30/04/2025 DI € 7.908,99 (DICONSI SETTEMILANOVECENTOOTTO/99) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°76 DEL 30/04/2025 DI € 14.270,85 (DICONSI QUATTORDICIMILADUECENTOSETTANTA/85) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI APRILE 2025 - CIG. B033BB19F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI FUSCALDO - APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - AVVISO MITE M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023.  DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, PRESA D’ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. CUP: G37B22000910006.  CIG: B6300B4DF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DELLA PROPRIA FAMIGLIA.  RICHIESTA SIG. OMISSIS PROT. 6313 DEL 14.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. SIGNORA T. A. C/ COMUNE. INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. SIGNORA S. N. C/ COMUNE. INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PRECETTO SIG. G.S. C/ COMUNE. AZIONE LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000009088 DEL 20/03/2025 PER CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. IN FAVORE DELL’ENTE “AUTOMOBILE CLUB ITALIA”, SEDE IN VIA MARSALA N. 8, ROMA - PARTITA IVA NR IT00907501001  CONVENZIONE DEL 26.08.2023 IMPEGNO N. 209/2025 DEL 13/05/2025 - CIG: B6E6A50AFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE SECONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - DEL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CARTUCCE E TONER PER L'ANNO 2025 AL SIG. SAMMARCO ALFREDO DA PAOLA - CODICE CIG: B6E6417866</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARKET TUTTO DA FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023 –-– CIG. B6E6681664</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AUDI A4 EP104GM, IMPEGNO SPESA DI EURO 856,03 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA APOSTO DI ESPOSITO EBREO PASQUALE DA FUSCALDO.  - CIG: B6DEE679FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALI PER LE ESIGENZE DEGLI EDIFICI E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI - ADESIONE ALL'OFFERTA PROPOSTA DALLA SOCIETA' ECO ENERGIA SRL.CIG: B6E672C382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI CICOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 ALL’ENTE AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA (ACI) – DELEGAZIONE DI PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DA INCENDI DEL COMUNE DI FUSCALDO PER L’ANNO 2024 AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – RINNOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225/25 DEL 30/04/2025 DI EURO 191,37 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO - DA FUSCALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA CJ181FC - CIG: B5C4C33CFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 55 AL N. 57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1/R DEL 09/05/2025 DI € 8.593,28 (DICONSI OTTOMILACINQUECENTONOVANTATRE/28) IVA AL 4% INCLUSA ALL’OPERATORE CIRCOLO ACLI PIANETTO APS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETÀ DA 3 A 17 ANNI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2024 - CIG. B4F27ECF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA LANZA ANNAMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 109/1410 DEL 29.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 46.500,00 (DICONSI EURO QUARANTASEIMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA CHIAPPETTA AUTO SRL CON SEDE IN RENDE (CS) ALLA VIA NOBILE 24 P.IVA: 03688240781 PER LA “FORNITURA AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ – SERIE 2 – COMBI – 1,5 BLUEHDI – 100 CV – MT6 – CAMBIO MANUALE TARGATO GY644RP”. CIG: B5F2B828BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA SERPA PAOLA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO FRATELLO SIGNOR SERPA VINCENZO. RICHIESTA PROT. 6151 DEL 12.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO/SANITARIO E SMALTIMENTO CARCASSE PERIODO GENNAIO 2025 – DICEMBRE 2026”. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA  “LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.” CON SEDE LEGALE VIA DELLA CIVILTA – SEDE OPERATIVA C. DA CUTURA  87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02919210787 IMPEGNO SPESA PER LA SOMMA DI €. 25.000,00 IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025 CIG: B6D79DBC89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13_25 DEL 12.05.2025 DELLA SOMMA DI €. 3.199,90 (DICONSI EURO TREMILACENTONOVANTANOVE/90) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER VIA SANTA LUCIA SNC 87022 CETRARO (CS) P. IVA: 01925310789 C.F.: BFN VTR 73D06 A773U PER IL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE DELLE RETE IDRICO - FOGNARIE COMUNALI”.  CIG: B0EA42FAF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   REVOCA ORDINANZA QUARANTENA N. 142 DEL 16/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18/E DEL 09.05.2025 DELLA SOMMA DI €. 31.014,86 (EURO TRENTUNOMILAQUATTORDICI/86) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA A SALDO PER L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO ALLA B.F. PROGETTI SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL CON SEDE IN VIALE ADUA 320, 51100 PISTOIA (PT) C.F./P.IVA 01579540475 PER I SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE”. INTERVENTO: “RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL PALAZZO MAZZEI IN FUSCALDO CAPOLUOGO”. CODICE CUP: G34B20000010005 CODICE CIG: 87473952B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002120595 DEL 30.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 5.246,00 (DICONSI EURO CINQUEMILADUECENTOQUARANTASEI/00) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO 8 – 47822 – SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) P.IVA: 06188330150, PER I SERVIZI DI SUPPORTO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA ARERA FINO AL 31.12.2025 CIG: Z3939F082D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI: “STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA E RELATIVE INDAGINI GEOGNOSTICHE – PROGETTO ESECUTIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE”. CODICE CUP: G32F244400055006. CODICE CIG: B6863A1AE9. PRESA D'ATTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE  E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AVVISO C.S.E. 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI POC ENERGIA/CSE 2025 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE,  “SCUOLA ELEMENTARE – VIA VACCARI - C. DA CARIGLIO” - CODICE C.U.P. G34D25002140001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AVVISO C.S.E. 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI POC ENERGIA/CSE 2025 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE,  “SCUOLA ELEMENTARE – VIA S. FRANCESCO – FUSCALDO CAPOLUOGO” - CODICE C.U.P. G34D25002120001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO C.S.E. 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI POC ENERGIA/CSE 2025 MEDIANTE RDO (EVOLUTA) SUL MEPA FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE,  “DELEGAZIONE MARINA – VIA MAGGIORE VACCARI – FUSCALDO MARINA” - CODICE C.U.P. G34D25002110001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA RIGUARDANTE L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN USO DI ATTREZZATURE ATTE A MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FUSCALDO - APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - AVVISO MITE M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A. DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, PRESA D’ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. CUP: G37B22000910006   CIG: B5DEF6D1EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE 2° TRIMESTRE DELL’ANNO 2025 FATTURA N° SF00177500 DEL 30.04.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 79 DEL 01.05.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 02048300897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO APRILE 2025.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.   CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  77.695,20 (DICANSI EURO SETTANTASETTEMILASEICENTONOVANTACINQUE/20) ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI DELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA OMISSIS. RICHIESTA PROT. 6093 DEL 09.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO N.364 DEL 13/01/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.1299 DEL 30/01/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, RICORSO NON NOTIFICATO CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO. N.1306 DEL 31/01/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.3594 DEL 14/03/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.4131 DEL 26/03/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.5023 DEL 14/04/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.5187 DEL 16/04/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, IMPUGNAZIONE SENTENZA N.2104/2025 COMUNE DI FUSCALDO CONTRO GAROFALO ROBERTO, IMPUGNAZIONE SENTENZA N.1146/2025 COMUNE DI FUSCALDO CONTRO MANNARINO F. &amp; PERRICONE L. S.N.C. – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 28/02/1987, N.56 – LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI PAOLA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE  CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO E PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA ANNI 2014 E 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   REVOCA ORDINANZA QUARANTENA SCUOLA PRIMARIA CLASSE I  CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI FORMATO A4 E A3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO DA SAN LUCIDO (CS) - AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023  –-–  CIG. B6A038E684</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “MARZO 2025”, IMPORTO €. 10.646,30, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “MARZO 2025”, IMPORTO €. 37.207,12, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE ED APPOSIZIONE DEI SIGILLI DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ANNUALITA’ 2025, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE. CIG:  B6B5232DFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  - CROCCO LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO ANNO 2025 PER LE MAGGIORI ENTRATE REGISTRATE A RENDICONTO 2024 DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE DEL SETTORE TERZO UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/E DEL 29.04.2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CESTELLO MONTATO SULL’AUTOCARRO NISSAN IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA MARISAL SRLS DA FUSCALDO– CIG: B6757C1C34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7  DEL 10/04/2025 E N. 8 DEL 03/05/2025 PER UN TOTALE DI EURO 1300,00 IVA NON DOVUTA, IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  MIDDEA ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 03/05/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO SANZIONE AL C. D. S. GIÀ OBLATA DAL SIG. C. F. IMPORTO EURO 29,40 IVA NON DOVUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1,             LETT. B) DEL DLGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2025”. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER LA SOMMA DI €. 11.552,00 (DICONSI EURO UNDICIMILACINQUECENTOCINQUANTADUE/00) COMPRENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA DI €. 290,91 OLTRE IVA AL 10%.  CIG: B6BB3B12CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 24 DEL 30.04.2025 DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUS EPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO APRILE 2025, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA OMISSIS. RICHIESTA PROT. 5595 DEL 28.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PA N° 45 DEL 29.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.247,69 (DICONSI EURO MILLEDUECENTOQUARANTASETTE/69) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA EUROSEGNALETICA SUD DEI F.LLI GNISCI SNC, VIA GIARDINI 26, 87038 SAN LUCIDO (CS) P.IVA: 01613190782 PER LA “FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE”  CIG: Z1C271668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FPA N° 191 DEL 22.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 125,66 (DICONSI EURO CENTOVENTICINQUE/66) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO, VIA PANTANI 37 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01072820788 PER IL SERVIZIO “INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCENDENTE PORTA POSTERIORE DX AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO OMISSIS -  DENUNCIA SINISTRO RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALLA PROPRIETARIA DELL’AUTOVEICOLO SIG.RA OMISSIS”  CIG: B669BBA1F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5F/PA DEL 22.04.2025 DELLA SOMMA DI  €. 2.947,22 (EURO DUEMILANOVECENTOQUARANTASETTE/22) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE”. CIG: B4E57879E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/260 DEL 18.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 967,00 (EURO NOVECENTOSESSANTASETTE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L., VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI N. 1 GRUPPO ELETTROGENO, N. 1 ELETTROPOMPA E N. 1 SMERIGLIATRICE DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B6676906C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 2/7 DEL 17.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 14.553,00 (DICONSI EURO QUATTORDICIMILACINQUECENTOCINQUANTRÈ/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA GIGLIOTTI &amp; MASDEO SNC DI MASDEO FIORELLO E C., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 00440890788 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DI N. 3 ELETTROPOMPE E N. 1 COMPRESSORE PER LA VASCA DI OSSIDAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”  CIG: B642B24540</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 358 DEL 23.04.2025 - ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ALL’INTERNO DELLE AREE “DIFFERENZIALI E  STIPENDIALI” PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON DECORRENZA  1° GENNAIO  2024 – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DEL SIGNOR OMISSIS. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE. RICHIESTA PROT. 4827 DEL 09.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA” – IV  EDIZIONE  - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 26/25 DEL 11/04/2025 DI € 4.608,00 (DICONSI QUATTROMILASEICENTOOTTO/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - MARZO 2025 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TERZO BIMESTRE 2025 – IMPORTO € 4032,44 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI - REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO SPESA SERVIZIO LAVAGGIO LENZUOLA, FEDERE E COPRILETTI - DITTA SARINA DE MACCEIS VIA MARGELLINA, 13 FUSCALDO (CS); CIG: B69A414C55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI - REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO - DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC, PAOLA (CS); CIG: B699E61855</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>: ELEZIONI  REFERENDARIE DEL  8 E 9 GIUGNO 2025. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AD ESPLETARE STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN USO DI ATTREZZATURE ATTE A MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FUSCALDO - APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - AVVISO MITE M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A. DETERMINA A CONTRARRE.  NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA. CODICE CUP: G37B22000910006  CODICE CIG: B5DEF6D1EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ALL’INTERNO DELLE AREE “DIFFERENZIALI E    STIPENDIALI” PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON DECORRENZA  1° GENNAIO  2024 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 3.676,70 (DICONSI EURO TREMILASEICENTOSETTANTASEI/70) COMPRENSIVI DI I.V.A. 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795, PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET TAGLIA GRANDE E SUCCESSIVO TRASPORTO ED AVVIO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) IN LOCALITA’ VALLE S. MARIA”  CIG: B697CB4E0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BIDONE ASPIRATUTTO - SOLIDI E LIQUIDI - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC, PAOLA (CS) - € 245,90 IVA INCLUSA – CIG: B681A55E5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/25 DEL 14/04/2025 DI EURO 780,80 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IVECO DAILY. - CIG: B65FA8380B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI €. 6.000,00 (DICONSI €. SEIMILA/00) OLTRE I.V.A. 10% ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS) P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307) ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B697CE1333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/5500 DEL 12.03.2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA DACIA DUSTER - IN FAVORE DELLA DITTA CHIAPPETTA MOTORI SRL DA RENDE (CS) – CIG: B5D8EE4818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BIDONE ASPIRATUTTO - SOLIDI E LIQUIDI - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC, PAOLA (CS) - € 245,90 IVA INCLUSA – CIG: B681A55E5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 51 AL N. 52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 48 AL N. 50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICORSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PAOLA. SIGNOR P. G. C/ COMUNE” INCARICO LEGALE CIG:B69533B4A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ARTT. 316 SS. E 281 DECIES C.P.C. DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PAOLA. SIGNORA B.D. C/ COMUNE. INCARICO LEGALE CIG: B694DDA44D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 780 DEL 16.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 610,00 (EURO SEICENTODIECI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ECOSAN SRL CON SEDE IN VIALE SANTUARIO DI DIPODI 45 – 88040 FEROLETO ANTICO (CZ) C.F./P.IVA 02193480783 PER IL “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA MOLINO”. CIG: B1FAE6B69E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/243 DEL 12.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.387,50 (EURO DUEMILATRECENTOTTANTASETTE/50) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L., VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B4E607043D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS  PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO FRATELLO SIGNOR OMISSIS. RICHIESTA PROT. 5313 DEL DEL 18/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 6/E DEL 11.04.2025 DELLA SOMMA DI €. 3.000,00 (EURO TREMILA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786 PER IL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2024 ÷ 2025”  CIG: B442BFB618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 58 DEL 01.04.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 020483000897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO MARZO 2025.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.  CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE “CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E SERVIZI SMART CITY, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA”, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N.36/2023 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA.  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. CUP: G32E24000580002   CIG: B4FA344C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO – FUSCALDO (CS) – CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L’INIZIATIVA “IX EDIZIONE PASSIONE VIVENTE” - LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L., VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI AD €. 2.500,00 (EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B689AEEDA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO – FUSCALDO (CS) – CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L’INIZIATIVA “IX EDIZIONE PASSIONE VIVENTE” - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DA INCENDI DEL COMUNE DI FUSCALDO PER L’ANNO 2024 AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 31 DEL 25.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 699,99 (DICONSI EURO SEICENTONOVANTANOVE/99) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA BETA FORMAZIONE S.R.L. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA PIRATELLO NN. 66/68, 48022 LUGO (RA) P. IVA: 02322490398 PER IL SERVIZIO “OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE CONSEGUIBILE CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. ADESIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA SULLA PIATTAFORMA BETA FORMAZIONE S.R.L”  CIG: B625ACF772</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI INDAGINI GEOFISICHE E GEOTECNICHE IN SITO PER LA REDAZIONE DEL PSC” ALLA DITTA PROSPEZIONI SRL, VIA A. MANZONI, TRAV ADA NEGRI – 87040 TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 02114700780, PER LA SOMMA DI €. 6.100,00 (EURO SEIMILACENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B666D0EE24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18 DEL 31.03.2025 DELLA SOMMA DI    €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUS EPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO MARZO 2025, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI: “STUDIO DI COMPATIBILITA’ GEOMORFOLOGICA E RELATIVE INDAGINI GEOGNOSTICHE – PROGETTO ESECUTIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE”. DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. E ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., IMPEGNO DI SPESA, INDIZIONE PROCEDURA D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I., IN MODALITA’ TELEMATICA, APPROVAZIONE ESITO DELLA R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I.. (ATTO UNICO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.). CODICE CIG: B6863A1AE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AL CESTELLO MONTATO SULL’AUTOCARRO NISSAN A USO SPECIALE DN288EN, IMPEGNO SPESA DI EURO 4601,84 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA MARISAL S.R.L.S.  DA FUSCALDO.  - CIG: B6757C1C34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/PA DEL 30.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 109,80 (EURO DICONSI CENTONOVE/80) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA CRISTALVETRO S.N.C. DI DI SANTO &amp; VADACCHINO, VIA GAUDIMARE, 8 – 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 01541450787 PER LA “FORNITURA DI VETRI PER GLI INFISSI ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B322COBEF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1762/TC DEL 04/04/2025 DI EURO 2676,49 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P. SPA CON SEDE IN ROMA VIA G. PALUMBO, 26. - CIG: B6451A4AAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2116460 DEL 31/3/2024 DI EURO 1.586,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA – CIG.: Z913B4AA0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE OMISSIS RICHIESTA PROT.4658 DEL 07.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N. 1 GRUPPO ELETTROGENO, N. 1 ELETTROPOMPA E N. 1 SMERIGLIATRICE DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L., VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 967,00 (EURO NOVECENTOSESSANTASETTE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B6676906C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 – PRIMO TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO E ALTRI RISCHI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCENDENTE PORTA POSTERIORE DX AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO OMISSIS -  DENUNCIA SINISTRO RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALLA PROPRIETARIA DELL’AUTOVEICOLO SIG.RA OMISSIS”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO, VIA PANTANI 37 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01072820788 PER LA SOMMA DI €. 125,66 (DICONSI EURO CENTOVENTICINQUE/66) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%. CIG:B669BBA1F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITÀ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499 - PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.1] - CUP G35E22000180006 APPROVAZIONE DEL 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ANTONIO CHIMENTO S.R.L. DA SANTA SOFIA D’EPIRO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA INDO SRLS DA COSENZA - € 200,00 IVA AL 22% ESCLUSA –  CIG B6696ECAEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°06PA DEL 03/04/2025 DI € 290,00 (DICONSI DUECENTONOVANTA/00) IVA NON SOGGETTA ALL’AVV. PAOLO MUSACCHIO CON SEDE IN VIA POPILIA, 69 – 87100 – COSENZA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AMBITO DI PROTEZIONE DATI PERSONALI E TRASPARENZA CIG. B5E07297FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE” – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 30/25 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA - 8 GENNAIO 2025 – 7 MARZO 2025 CIG. Z1339EA1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°65 DEL 31/03/2025 DI € 12.115,69 (DICONSI DODICIMILACENTOQUINDICI/69) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA CROCCO ANNA ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°52 DEL 27/03/2025 DI € 14.270,85 (DICONSI QUATTORDICIMILADUECENTOSETTANTA/85) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI MARZO 2025 - CIG. B033BB19F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1025018825 DEL 21.01.2025, N. 1025030994 DEL 06.02.2025, N. 1025045423 DEL 21.02.2025 E N. 1025070321 DEL 20.03.2025, PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, PERIODO COMPRESO TRA DICEMBRE 2024 E FEBBRAIO 2025 A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. IT01114601006   CIG: B489F54E42 – IMPORTO TOTALE EURO 3.920,58 (IVA NON DOVUTA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNO 2025. IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI EURO 209.595,71. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BOL202500112243 DEL 01.04.2025 DI EURO 99.904,98, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO I° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI FUSCALDO (CS)”. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. CUP G34H23000300005  CIG A00CBA5E52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “FEBBRAIO 2025”, IMPORTO €. 14.000,68, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIGNOR OMISSIS. RICHIESTA PROT. 4647 DEL 07.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 17/25 DEL 14/03/2025 DI € 5.152,00 (DICONSI CINQUEMILACENTOCINQUANTADUE/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - FEBBRAIO 2025 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IVECO DAILY, IMPEGNO SPESA DI EURO 780,80 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO.  - CIG: B65FA8380B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 DEL 02/04/2025 DI EURO 475,80 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DF071ZZ. - CIG: B63C75AC04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 472 DEL 26.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 4.556,20 (DICONSI EURO QUATTROMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/20) OMNICOMPRENSIVA AL NOTAIO AVV. ANTONIO MONTESANO CON SEDE IN VIA  LATINA - COMPLESSO LE MUSE 87027 PAOLA   (CS)  P. IVA: 02157890787 PER IL “SERVIZIO DI CESSIONE IMMOBILIARE ESPROPRIO CAMPETTI CARIGLIO”. CIG: B66636DBF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA - AMODIO DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 470 DEL 26.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 5.626,76 (DICONSI EURO CINQUEMILASEICENTOVENTISEI/76) OMNICOMPRENSIVA AL NOTAIO AVV. ANTONIO MONTESANO CON SEDE IN VIA  LATINA - COMPLESSO LE MUSE 87027 PAOLA   (CS)  P. IVA: 02157890787 PER IL “SERVIZIO DI CESSIONE IMMOBILIARE ESPROPRIO EREDI LATTARI” CIG: B665B65BAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO F.M., PRESSO LA CASA FAMIGLIA PER MINORI “B.A.M. FUSCO” , SITA IN CETRARO (CS) 87022 , VIA SR CROCIFISSA MILITERNI N.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 471 DEL 26.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 6.029,90 (DICONSI EURO SEIMILAVENTINOVE/90) OMNICOMPRENSIVA AL NOTAIO AVV. ANTONIO MONTESANO CON SEDE IN VIA  LATINA - COMPLESSO LE MUSE 87027 PAOLA   (CS)  P. IVA: 02157890787 PER IL “SERVIZIO DI CESSIONE IMMOBILIARE ESPROPRIO STRADA PEEP”. CIG: B66601ADB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “FEBBRAIO 2025”, IMPORTO €. 48.364,08, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ATTRAVERSAMENTO PASSAGGIO TUBO ALLA RETE IDRICA COMUNALE – SIG. OMISSIS PER €. 67,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI SCARICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DI ANALISI CHEMBIOS C/DA IMPERATORE N° 80, 87043 BISIGNANO (CS), P. IVA: 02947750788 PER LA SOMMA DI €. 1'903,20 (DICONSI EURO MILLENOVECENTOTRE/20) IVA AL 22% COMPRESA.  CIG: B65DDB312F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA MOLINO” ALLA DITTA ECOSAN SRL CON SEDE IN VIALE SANTUARIO DI DIPODI 45 – 88040 FEROLETO ANTICO (CZ) C.F./P.IVA 02193480783, PER LA SOMMA DI €. 610,00 (EURO SEICENTODIECI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B1FAE6B69E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO N.53 DEL 07/01/2025 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO E PROTOCOLLO N.15676 DEL 31/12/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.104 DEL 07/01/2025 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 43 AL N. 45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 460/2023 DEL 04/10/2023 “M. F. CONTRO COMUNE DI FUSCALDO PER OPPOSIZIONE A VERBALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C. D. S. N. 1352/2022”  IMPEGNO N. 127/2025 - CAPITOLO N. 450/0 - IMPORTO EURO 332,43 IVA NON DOVUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIO – FATTURA N. 23/2025 A FAVORE DELLA DITTA ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80, 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803;  CIG: B5A30AF411 – IMPORTO TOTALE  3.697,82  EURO (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE RELATIVO ALLA FORNITURA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO ED ALTRI RISCHI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D. LGS. N. 36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CODICE CIG: B658393191</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE INVITALIA, ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE GSE, PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN LOCALITA' FUSCALDO MARINA VIA MAGGIORE VACCARI FINANZIATO CON RISORSE PNRR, NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI [M4C1I1.18]. CIG SPECIFICO: B60F817E4E CUP: G33C24000270006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAL – VALLE DEL CRATI - BANDO DI SELEZIONE N° 4B - INTERVENTO 7.4.1 – INVESTIMENTI PER L’INTRODUZIONE, IL MIGLIORAMENTO O L’ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE.; MISURA 7 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI - SOTTOMISURA 7.4 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA;  INTERVENTO 7.4.1 – INVESTIMENTI PER L'INTRODUZIONE, IL MIGLIORAMENTO O L'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE.  “FORNITURA AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ – SERIE 2 – COMBI – 1,5 BLUEHDI – 100 CV – MT6 – CAMBIO MANUALE”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIAPPETTA AUTO SRL CON SEDE IN RENDE (CS) ALLA VIA NOBILE 24 P.IVA: 03688240781, PER LA SOMMA DI €. 38.114,75 IVA AL 22% ESCLUSA. -CIG: B5F2B828BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°12164/S DEL 20/10/2021 DI € 312,22 (DICONSI TRECENTODODICI/22) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CON SEDE IN VIA M. MINGHETTI,18 – 40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) – IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO – ELEZIONI COMUNALI REGIONALI 3 E 4 OTTOBRE 2021 – CIG. Z2B32BA2CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°10422/S DEL 29/09/2021 DI € 48,80 (DICONSI QUARANTOTTO/80) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CON SEDE IN VIA M. MINGHETTI,18 – 40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) – IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO – ELEZIONI COMUNALI REGIONALI 3 E 4 OTTOBRE 2021 – CIG. Z2B32BA2CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°226/25 DEL 10/03/2025 DI € 1.499,38 (DICONSI MILLEQUATTROCENTONOVANTANOVE/38) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA INDO SRLS UNIPERSONALE CON SEDE IN VIALE GIACOMO MANCINI, 156 - 87100 – COSENZA (CS) –IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI ASSISETENZA E CONSULENZA ADEMPIMENTI PRIVACY “GDPR” – NOMINA E CONSULENZA DPO – ANNO 2025– CIG. B0101511461</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 17/25 DEL 14/03/2025 DI € 5.152,00 (DICONSI CINQUEMILACENTOCINQUANTADUE/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - FEBBRAIO 2025 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN FAVORE DELLA DITTA CHIANELLO COPIERS – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 18/03/2024 DI € 6097,71 IVA INCLUSA – ZE93106AD6;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVERSE ATTREZZATRE E MATERIALE INFORMATICO VARIO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA &amp; C. DA SAN LUCIDO (CS) - € 1838,10 IVA INCLUSA – CIG: B63FD34C95;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI CARNEVALE – EDIZIONE 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 27/03/2025 DI EURO 402,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA POLLOLA CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 31/03/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B6451A4AAC;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 145 DEL 14.03.2025, ANTICIPAZIONE DEL 20%, DELLA SOMMA DI €. 2.641,59 (DICONSI EURO DUEMILASEICENTOQUARANTUNO/59) IVA 4 % COMPRESA ALLA DITTA WILY AGENCY GROUP SRL VIA SANTA CHIARA 1, 80040 - MASSA DI SOMMA (NA) P.IVA 06565101216 PER LA “FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE”  CUP: G34J24000570001 CIG: B48AB3C190</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 1/PA DEL 18.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 385,00 (EURO TRECENTOTTANTACINQUE/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA LIFT CETRARO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN C.SO MEDITERRANEO, 245 87029 SCALEA (CS) - COD. FISC/PARTITA I.V.A.: 02830710782, PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SULLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA D. SANSONI 21”. CIG: B5CACEE013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 86.977,82 (EURO OTTANTASEIMILENOVECENTOSETTANTASETTE/82) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA IMPEC COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN PIAZZA DEI MARTIRI N. 30, 80121 NAPOLI (NA) P.IVA: 05894561215 INERENTE IL RECUPERO DI SOMME PREGRESSE DOVUTE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR OMISSIS PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA OMISSIS. RICHIESTA PROT. 4290 DEL 31.03.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 19.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 917,00 (EURO NOVECENTODICIASSETTE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE KAWASAKI 35”  CIG: B5CAD1B534</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI FATTURE: FATTURA N° 24/001 DEL 14.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 17.661,93 (DICONSI EURO DICIASSETTEMILASEICENTOSESSANTUNO/93) OMNICOMPRENSIVA ALLA IDROESSE ENGINEERING S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA G. MATTEOTTI N. 27 – 35137 PADOVA (PD) - PARTITA IVA N. 04760490286; FATTURA N° 1/2/6 DEL 18.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 598,70 (DICONSI EURO CINQUECENTONOVANTOTTO/70) OMNICOMPRENSIVA AL PROFESSIONISTA CARLO SEVERA TITOLARE DELLA DITTA GEOPLAN DI CARLO SEVERA CON SEDE IN VIA CASAVETERE 160, 03014 FUGGI (FR) P. IVA: 01799620602; FATTURA N° 17 DEL 21.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 11.674,83 (DICONSI EURO UNDICIMILASEICENTOSETTANTAQUATTRO/83) OMNICOMPRENSIVA ALLA DITTA I.G.&amp;P. INGEGNERI GUADAGNUOLO &amp; PARTNERS S.R.L. CON SEDE IN VIA COLAVITA 19, 88046 LAMEZIA TERME (CZ) P. IVA: 00989880794; COME ANTICIPAZIONE DEL 20% PER I “SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA CON RELATIVE CANALIZZAZIONI ED ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA SICUREZZA STRADALE SULLA STRADA STATALE SS 18 ED IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA IL KM 311 E 312 IN LOCALITÀ SANT’ ANTONIO” CUP: G31B23001190004 – CIG: B00D9E3FEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8 DEL 25.03.2025 III° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.875,34 (DICONSI EURO TREMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/34) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)” - LOTTO 1. CIG: B1CD606849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9_25 DEL 25.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 1'903,20 (DICONSI EURO MILLENOVECENTOTRE/20) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA LABORATORIO DI ANALISI CHEMBIOS C/DA IMPERATORE N° 80, 87043 BISIGNANO (CS), P. IVA: 02947750788 PER IL “SERVIZIO CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI SCARICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”.  CIG: B1915C5B13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DELLA PROPRIA FAMIGLIA.  RICHIESTA PROT. 4216 DEL 27.03.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DI N. 3 ELETTROPOMPE E N. 1 COMPRESSORE PER LA VASCA DI OSSIDAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIGLIOTTI &amp; MASDEO SNC DI MASDEO FIORELLO E C., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 00440890788 PER LA SOMMA DI €. 14.553,00 (DICONSI EURO QUATTORDICIMILACINQUECENTOCINQUANTRÈ/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B642B24540</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LEGGE 431/98  – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, CONTRIBUTI PER L’ANNO 2024 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2025 -  IMPORTO €. 50.010,09 -  APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE E OMESSO PAGAMENTO PARZIALE E TOTALE TARI DAL 2019 AL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9/PA DEL 17.03.2025 DELLA SOMMA DI  €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9 DEL 10.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 14.522,88 (DICONSI EURO QUATTORDICIMILACINQUECENTOVENTIDUE/88) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA INGEO CONSULTING S.R.L., VIA DEI MARTIRI DI MELISSA N. 3 – 87040 CASTROLIBERO (CS) P.IVA: 03510390788 PER IL “SERVIZIO DI INDAGINI DA ESEGUIRE A MEZZO DI SONDAGGI E TERMOGRAFIE ELETTRICHE NELL’AREA DELLA DISCARICA UBICATA AL N.C.T. DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO DI MAPPA N. 45 P.LLE NN. 218 – 219”.  CIG: B59C204097</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 511/PA DEL 28.02.2025 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 3.766,54 (DICONSI EURO TREMILASETTECENTOSESSANTASEI/54) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA ECOSAN SRL CON SEDE IN VIALE SANTUARIO DI DIPODI 45 – 88040 FEROLETO ANTICO (CZ) C.F./P.IVA 02193480783/02310180795 PER IL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2024” CIG: B1FAE6B69E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA DF071ZZ, IMPEGNO SPESA DI EURO 475,80 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO.  - CIG: B63C75AC04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI CARNEVALE – EDIZIONE 2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 125,00, IN FAVORE DI RAMUNDO ANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI CARNEVALE – EDIZIONE 2025- LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE A PAGAMENTO DEL 07/03/2025 DI EURO 800,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE FAMILY ANIMATION APS CON SEDE IN TROIA (FG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 255/2024 DEL 17/09/2024 “R. R. CONTRO COMUNE DI FUSCALDO PER OPPOSIZIONE A VERBALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 142 C. 7 DEL C. D. S. N. 510/2022”  IMPEGNO N. 129/2025 - CAPITOLO N. 450/0 - IMPORTO EURO 375,49 OMNIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA -  PICA FLAVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI CARNEVALE – EDIZIONE 2025- LIQUIDAZIONE NOTA SPESA PER PRESTAZIONE A PAGAMENTO DEL 18/03/2025 DI EURO 200,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE A.S.D MAGIC DANCE ACADEMY CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FUSCALDO. AVVISO PUBBLICATO 26.02.2025. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR ........... PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA ....................</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 544/2024, RG N.776/2014, DEPOSITATA IN DATA 08/07/2024. INCARICO LEGALE. CIG: B629004FD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI FUSCALDO - APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - AVVISO MITE M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A,  MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: G37B22000910006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE CONSEGUIBILE CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. ADESIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA SULLA PIATTAFORMA BETA FORMAZIONE S.R.L.”  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETA FORMAZIONE S.R.L. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA PIRATELLO NN. 66/68, 48022 LUGO (RA) P. IVA: 02322490398 PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD €. 700,00 (EURO SETTECENTO/00) I.V.A. 22% COMPRESA. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/2025/PA DEL 03.01.2025 PARI AD €. 175,00, (EURO CENTOSETTANTACINQUE/00) I.V.A. 22% COMPRESA. CIG: B625ACF772</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE CUSTODE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE”.  DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. E ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., IMPEGNO SPESA, INDIZIONE PROCEDURA D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I. IN MODALITA’ TELEMATICA, APPROVAZIONE ESITO R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I.. (ATTO UNICO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.). CODICE CUP:  G32F24000490004 - CODICE CIG: B626F011DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 E N. 6 DEL 18/03/2025 PER UN TOTALE DI EURO 1300,00 IVA NON DOVUTA, IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DA FUSCALDO. CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BADGE MIFARE 1K CODIFICATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 05/03/2025 DI EURO 54,90 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS CON SEDE IN APRIGLIANO (CS).         CIG: B5518BD756</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2024 -LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 950,00 COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO IN FAVORE DELLA  SIG.RA ELENA GARUFI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  77.695,20 (DICANSI EURO SETTANTASETTEMILASEICENTONOVANTACINQUE/20) ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI DELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 38 AL N. 42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI DI: “RILIEVO FOTOGRAMMETRICO DI PROSSIMITA’ MEDIANTE SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO (PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA)”. DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. E ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I., IMPEGNO DI SPESA, INDIZIONE PROCEDURA D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I., IN MODALITA’ TELEMATICA, APPROVAZIONE ESITO DELLA R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023 S.M.I.. (ATTO UNICO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.). CODICE CIG: B618A6AE73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 45 DEL 13.03.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.266,56 (DICONSI EURO MILLEDUECENTOSESSANTASEI/56) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% A FAVORE DELLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 020483000897 PER I “LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CAVINIA E SOSTITUZIONE DEL MOTORIDUTTORE A SERVIZIO DELLA NASTROPRESSA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”. CIG: B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA POMPA DI RICIRCOLO DELLA SEZIONE SEDIMENTAZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 020483000897 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.832,56 (DICONSI EURO DUEMILAOTTOCENTOTRENTADUE/56) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 – MISURA 8 – INTERVENTO 8.3.1 DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ “SERRA SPINELLI” DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) N.C.T. FOGLIO DI MAPPA N. 47, MAPPALE N. 53”. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA TORRETTA DI AVVISTAMENTO INCENDI. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  E LIQUIDAZIONE DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI - SALDO FINALE ESEGUITI DALL’IMPRESA SG EDILIZIA DA FUSCALDO (CS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE LAVORI. CUP:37G17000050005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIPARAZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TROPICAL E MARKET RUSSO”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 020483000897 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 4.002,92 (DICONSI EURO QUATTROMILADUE/92) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FUSCALDO. AVVISO PUBBLICATO 26.02.2025. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE IN VIA TENENTE IANNUZZI.  APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA SG EDILIZIA DI GERARDO MARCONE CON SEDE IN LEGALE NEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) VIA RIVELLO SNC, P.IVA. 03024040788. CIG: B431887673</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 03.03.2025 III° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 4.289,72 (DICONSI EURO QUATTROMILADUECENTOTTANTANOVE/72) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA S. ANTONIO N. 05 - 87024 FUSCALDO (CS) – P. IVA: 03323910780 C.F.: MAIDNL95S12Z133U PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 3 CIG: B1CD6089EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9 DEL 28.02.2025  DELLA SOMMA DI  €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO FEBBRAIO 2025, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 30 DEL 03.03.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 020483000897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO FEBBRAIO 2025. IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.    CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  SANTORO MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 PER L’INCARICO INERENTE L’ AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE. CIG: B6051EBD30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA SANTORO ANNINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE 1° TRIMESTRE DELL’ANNO 2025 FATTURA N° SF00172998 DEL 01.03.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE LOCULI SEPOLTURE CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA ...........</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 32 AL N. 36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31 LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN........................</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09 GENNAIO 1989 N.13 RECANTE: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DEL COMUNE PER L’ANNO 2025 – IMPORTO €. 8.598,42-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA – SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE ANNO 2024 CIG: B6077E75B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SI ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE E SISTEMISTICA, INCLUSA LA FIGURA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E GESTIONE CON AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DEL NUOVO PORTALE PNRR DELL’ENTE, PER LA DURATA DI 3 ANNI, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 – TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTOGARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CIG: B5F9E55A3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°26 DEL 28/02/2025 DI € 14.270,85 (DICONSI QUATTORDICIMILADUECENTOSETTANTA/85) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG. B033BB19F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°44 DEL 28/02/2025 DI € 12.983,26 (DICONSI DODICIMILANOVECENTOOTTANTATRE/26) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°43 DEL 28/02/2025 DI € 5,04 (DICONSI CINQUE/04) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI FEBBRAIO 2025 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA" - CIG. B42D3C372B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO PARZIALE E TOTALE IMU ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE – SIG. MARTINI PIERLUIGI PER €. 402,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 28 AL N. 31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO A PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE IN USO AL COMUNE DI FUSCALDO RAGGIUNGIBILE ALL’INDIRIZZO HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE LA GESTIONE DELLA TESORERIA COMUNALE. LA GARA VERRÀ SVOLTA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023. LA DURATA DELL’APPALTO È DI ANNI 5 (CINQUE), A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. CIG: B5B0B0E8AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE“  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 2.500,00 (DICONSI EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B5F4E7D6A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98  – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, CONTRIBUTI PER L’ANNO 2024 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2025 -  IMPORTO €. 50.010,09 - APPROVAZIONE GRADUATORIA  PROVVISORIA   ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA VILARDO CARMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO C.I.E, IN FAVORE DI GATTTO ORIANA DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 4/E DEL 24.02.2025 DELLA SOMMA DI €. 8.690,00 (EURO OTTOMILASEICENTONOVANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786 PER “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DEI LOCALI ADIBITI A CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE”  CIG: B5163FD86B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 4/25 DEL 05/02/2025 DI EURO 854,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA DZ917ED  CIG: B564CCF1AO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  VOMMARO MARIA RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AMBITO PROTEZIONE DATI PERSONALI E TRASPARENZA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’AVV. PAOLO MUSACCHIO DA COSENZA - € 290,00 IVA ESENTE –   CIG: B5E07297FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 1/25 DEL 13.02.2025 DELLA SOMMA DI  €. 4'060,16 (DICONSI EURO QUATTROMILASESSANTA/16) IVA AL 22% COMPRESA E FATTURA FPA N° 2/25 DEL 05.03.2025 DELLA SOMMA DI      €. 4'060,16 (DICONSI EURO QUATTROMILASESSANTA/16) IVA AL 22% COMPRESA PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI AD €. 8'120,32 (DICONSI EURO OTTOMILACENTOVENTI/32) IVA AL 22% COMPRESA ALLA PROFESSIONISTA ING. ROSALBA PALERMO, CON STUDIO IN VIA XXIV MAGGIO, 60 - 87020 SANGINETO (CS), C.F.: PLR RLB 75E52 A773M P.IVA: 02684740786, PER IL SERVIZIO DI “TECNICO ESPERTO SENIOR NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 2014-2020 PROGETTO PROFESSIONISTI AL SUD - BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 E BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023”. CUP: E11C22001300005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 63 DEL 28.02.2025 DELLA SOMMA DI €. 3.000,00 (DICONSI EURO TREMILA/00) OMNICOMPRENSIVA AL PROFESSIONISTA ALL’AVV. LEONARDO SALVEMINI, CON STUDIO LEGALE IN P.ZZA BERTARELLI, 1 – MILANO P.IVA: 01536830126 C.F.: SLV LRD 63B10 A285X   PER IL “RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA – CATANZARO (TAR) RICORSO PER INCIDENTE DIESECUZIONE EX ART. 114 C.P.A. (RICORSO N. 933/2021 R.G. RIC)”.  CIG: B51E28EA91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2022 ERRONEAMENTE VERSATA DA GONELLI MIRNA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FUSIGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2022 ERRONEAMENTE VERSATA DA RANDI ALESSIA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FUSIGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETA’ S.A.I.C. SRL – COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI SCADUTI NELL’ESERCIZIO 2024 SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. – CIG: B5E9FBD152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 02/03/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DACIA DUSTER TARGA YA803AG, IMPEGNO SPESA DI EURO 462,00 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIAPPETTA MOTORI SRL DA RENDE. CIG: B5D8EE4818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°000020/00 DEL 19/02/2025 DI € 1.483,49 (DICONSI MILLEQUATTROCENTOOTTANTATRE/49) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA C. CON SEDE IN VIA STRADA O, SNC – 87038 SAN LUCIDO (CS) –IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DIVERSE ATTREZZATRE E MATERIALE INFORMATICO VARIO – CIG. B59782E22A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 27/02/2025 DI EURO 78,75 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS DA FUSCALDO. CIG: B5D5DC1B92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO E SPAZIO WEB MAIL WWW.COMUNE. FUSCALDO.CS.IT - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 22/02/2025 DI EURO 230,58 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA HOST SPA CON SEDE IN TORINO (TO).  CIG: B5BD088F26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 1 DEL 12.02.2025 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 4.950,00 (EURO QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MULTISERVICE DI GEOM: SCAGLIONE ANTONIO CON SEDE IN ACRI (CS) IN VIA CESARE BATTISTI 57, P.IVA: 03550970788 C.F.: SCG NTN 77D03 A053Q PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRIBUNA PRESSO LO STADIO COMUNALE "GIANLUIGI ZICARELLI" . CIG: B5163FD86B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 23/01/2024 DI EURO 79,02 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SBARRA GIUSEPPE DA CETRARO. CIG: B5BC36DE84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “GENNAIO 2025”, IMPORTO €. 12.396,06, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3F/PA DEL 27.02.2025  DELLA SOMMA DI €. 989,18 (EURO NOVECENTOTTANTANOVE/18) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE COMUNALI”. CIG: B44CEA2FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 DEL 25.02.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.429,05 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOVENTINOVE/05) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B31A37CDE2 REVOCA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 146 DEL 11/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA RIGUARDANTE L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN USO DI ATTREZZATURE ATTE A MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FUSCALDO - APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - AVVISO MITE M2C.1.1 I 1.1 LINEA D’INTERVENTO A. DETERMINA A CONTRARRE CODICE CUP: G37B22000910006  CODICE CIG:B5DEF6D1EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETA’ DA 3 A 17 ANNI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.157 DEL D.LGS. N.36/2023, SULLA BASE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, OVVERO DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO, AI SENSI DELL’ART.50, C.1, LETT. C), TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CIG: B4FB27ECF2 RETTIFICA ALIQUOTA IVA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE URBANE ED EXTRAURBANE ”. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00. CUP: G33F23000030002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO PER LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO IN CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E SERVIZI SMART CITY, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA. DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.   CUP.: G32E24000580002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   LAVORO  STRAORDINARIO PER N. 02 AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SULLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE SITA IN VIA D. SANSONI 21” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIFT CETRARO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN C.SO MEDITERRANEO, 245  87029 SCALEA (CS) - COD. FISC./PARTITA I.V.A.: 02830710782, PER LA SOMMA DI €. 1.336,60 (EURO MILLETRECENTOTRENTASEI/60) IVA COMPRESA. -CIG: B5CACEE013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN VALENTINO E CARNEVALE - EDIZIONE 2025 - IMPEGNO SPESA EURO 1450,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2024". LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO E SPAZIO WEB MAIL WWW.COMUNE.FUSCALDO.CS.IT   IN FAVORE DELLA DITTA HOST SPA CIG: B5BD088F26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA’ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE (CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499) E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB).  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/22 DEL 14.02.2025 DELLA SOMMA DI €. 23.570,25 (EURO VENTITREMILACINQUECENTOSETTANTA/25) COMPRENSIVO IVA AL 22 % LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER I SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” RELATIVE AL 1 SAL ALLA RTP ING. FABIO SORRENTI, IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO MANDATARIO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI OPERATORI ECONOMICI, SEDE LEGALE IN VIA CORRADO ALVARO, 7/A – 87036 RENDE (CS), PARTITA C.F. SRRFBA73S28Z133A.  CODICE CUP: G35E22000180006 CODICE CIG: 9816829F8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE KAWASAKI 35” ALLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786, PER LA SOMMA DI €. 917,00 (EURO NOVECENTODICIASSETTE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B5CAD1B534</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/22 DEL 21/02/2025 DELLA SOMMA DI €. 7.237,04 (DICONSI EURO SETTEMILADUECENTOTRENTASETTE/04) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA “FORNITURA DI PARTE IDRAULICA, MOTORE SOMMERSO E QUADRO ELETTROMECCANICO, RELE’ DI CONTROLLO, KIT 3 SONDE LIVELLO, CAVI MULTIPOLARE E ELETTRICO, GALLEGGIANTE ACQUA POTABILE, TUBO IN POLIETILENE E RACCORDERIA VARIA, FUNE NYLON, NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL POZZO D’ACQUA POTABILE UBICATO IN LOCALITA’ SAN PIETRO”. CIG: B57EECB01F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI SONDAGGI E PROVE RELATIVE AL PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DEL LABORATORIO SICILTEST S.R.L. CONTRADA ROCCAMOTORE, TREMESTIERI 98128 MESSINA (ME) P.IVA: 02820510838 PER LA SOMMA DI €. 2.836,50 (DICONSI EURO DUEMILAOTTOCENTOTRENTASEI/50) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%. CIG: B5B9135D69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE URBANE ED EXTRAURBANE”.  LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE IN FAVORE DELLA DITTA IDROMAX S.R.L. AVENTE SEDE LEGALE NEL COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) VIA SPURIO CURSORE N. 4 CODICE FISCALE 02672990781 PARTITA IVA N. 02672990781.  CUP: G33F23000030002 CIG: B0D98D9E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 25 AL N. 27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PROGETTO DI TAGLIO DELLE PRIME TRE ANNUALITA’ PIANO DI GETIONE FORESTALE (PGF) DEL COMUNE DI FUSCALDO PROT. GEN. SIAR N° 298956 DEL 30.06.2023”.  IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE COMUNALI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 1.500,00 (EURO MILLECINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B5B8FEBD16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31 LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P.  SITO IN CONTRADA FLAVIA. (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. 45 PART. 580 SUB 11 E SUB 12.   RICHIEDENTI: TUTINO GIUSEPPE  E SPAGNOLO CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31 LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P.  SITO IN CONTRADA FLAVIA. (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. 45 PART. 573 SUB 20 E SUB 32).   RICHIEDENTE: TUTINO ALESSANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR LETA FRANCESCO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO NONNO MATERNO SIGNOR MALITO RAFFAELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31 LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P.  SITO IN .................... (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. 45 PART. 573 SUB 18 E SUB 31).   RICHIEDENTE: PANDOLFI FILOMENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/25 DEL 09.02.2025 DELLA SOMMA DI €. 370,00 (EURO TRECENTOSETTANTA/00) OMNICOMPRENSIVA ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782 PER LA “FORNITURA DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA’ PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B57EF573A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA CJ181FC, IMPEGNO SPESA DI EURO 191,37 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO DA FUSCALDO. CIG: B5C4C33CFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE NONCHE’ SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PRODOTTI SDOFTWARE E HARDWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE – IMPEGNO SPESA DI EURO 759,00 IVA ESCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS DA APRIGLIANO. CIG: B5BF162B4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SECONDO BIMESTRE 2025 – IMPORTO € 3988,44  IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 789 DEL 13/02/2025 PER UN IMPORTO COMLESSIVO DI  € 1.915,73  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: B56D9FC21F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2024 - LIQUIDAZIONE  FATTURA ELETTRONICA N° 2F/PA DEL 31/01/2025  DI € 118,58  (CENTODICIOTTO/58)  IVA INCLUSA ALLA DITTA ANSER SRL DA PAOLA GIG: B587FD50C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 3 (TRE) POSTI DELL’AREA OPERATORI ESPERTI EX CAT. B, PRESSO IL SETTORE SECONDO – LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE. PROGRESSIONI TRANSITORIE EX ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E ART. 13, CC. 6-8, CCNL 16 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE URBANE ED EXTRAURBANE”. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP: G33F23000030002 CIG: B0D98D9E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 13/02/2025 DELLA SOMMA DI €. 4.500,00 (EURO QUATTROMILACINQUECENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA VBEL.MAR. SRLS CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER L'“INTERVENTO URGENTE PER ALLAGAMENTO IN VIA A. MAGGIORE VACCARI – LAVORI DI COMPLETAMENTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “GENNAIO 2025”, IMPORTO €. 26.547,66, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 20.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 4.334,19 (EURO QUATTROMILATRECENTOTRENTAQUATTRO/19) ONNICOMPRENSIVA DI SPESE GENERALI, COMPETENZE, IVA, C.P.A. E RITENUTA D’ACCONTO AL PROFESSIONISTA AVV. GIORGIO COZZOLINO, CON STUDIO LEGALE IN VIA MARTIRI 16 MARZO 16 – 87029 SCALEA (CS) PER IL “SERVIZIO DI AZIONE LEGALE PER LA RICHIESTA CANONI DOVUTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE PER GLI ANNI 1981 – 2004” CIG: B51E41E4AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° FE/2025/0001  DEL 10.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 4.716,00 (DICONSI EURO QUATTROMILASETTECENTOSEDICI/00) OMNICOMPRENSIVA ALL’AVV. GREGORIO IANNOTTA PIAZZA CON STUDIO LEGALE IN F. E L. GULLO, 81 – 87100 COSENZA C.F.: NNT GGR 84C31 D086N P. IVA: 03296550787 PER IL SERVIZIO DI “ASSISTENZA GIUDIZIALE N. 1008/2018 R.G. COMUNE DI FUSCALDO/ E-LOG SRL- OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 212/2018 – TRIBUNALE DI PAOLA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA “ATELIER ASCIOTI” S.R.L., VIA GARIBALDI 78/80 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803 PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE – ABBIGLIAMENTO INVERNALE NUOVI AGENTI ASSUNTI. IMPEGNO SPESA EURO: 3.697,82 IVA COMPRESA; C.I.G. B5A30AF411</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 302/2024 DEL 10/07/2024 “D. D. + C. E. CONTRO COMUNE DI FUSCALDO PER I DANNI FISICI SUBITI DALLA MINORE D. D. E. IN OCCASIONE DEL SINISTRO AVVENUTO IL 18/09/2021”  IMPEGNO N. 543/2024 CAPITOLO N. 450/0 IMPORTO EURO 1.961,12 COMPLESSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVERSE ATTREZZATRE E MATERIALE INFORMATICO VARIO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA &amp; C. DA SAN LUCIDO (CS) - € 1.483,49 (MILLEQUATTROCENTOOTTANTATRE/49) IVA INCLUSA – CIG. B59782E22A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CESARIO ARON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE” – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/25 DEL 07/01/2025 ALLA DITTA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA. PERIODO 8 NOVEMBRE 2024 – 7 GENNAIO 2025 CIG. Z1339EA1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - RAMUNDO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°0002101606 DEL 14/01/2025 DI € 1.830,00 (DICONSI MILLEOTTOCENTOTRENTA/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO – 47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA CANONE ANNUALE 2025 – CIG. ZF938E5619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°19 DEL 31/01/2025 DI € 35,31 (DICONSI TRENTACINQUE/31) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI GENNAIO 2025 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA" - CIG. B42D3C372B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°20 DEL 31/01/2025 DI € 10.410,82 (DICONSI DIECIMILAQUATTROCENTODIECI/82) IVA INCLUSA ALLA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°08 DEL 31/01/2025 DI € 14.270,85 (DICONSI QUATTORDICIMILADUECENTOSETTANTA/85) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI GENNAIO 2025 - CIG. B033BB19F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI INDAGINI DA ESEGUIRE A MEZZO DI SONDAGGI E TERMOGRAFIE ELETTRICHE NELL’AREA DELLA DISCARICA UBICATA AL N.C.T. DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO DI MAPPA N. 45 P.LLE NN. 218 – 219”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA INGEO CONSULTING S.R.L., VIA DEI MARTIRI DI MELISSA N. 3 – 87040 CASTROLIBERO (CS) P.IVA: 03510390788 PER LA SOMMA DI €. 14.522,88 (DICONSI EURO QUATTORDICIMILACINQUECENTOVENTIDUE/88) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%. CIG: B59C204097</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER ACQUISTO LOCULO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ESPOSITO GUIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO INFOMEDIA COMPETENZA DAL 01.02.2025 AL 31.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 05/02/2025 DI EURO 1764.58 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA NUOVE OPPORTUNITÀ’  SRL (INFOMEDIA) CON SEDE IN MANGONE (CS).  CIG: B568464FCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2024 -LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 18/01//2025 DI EURO 310,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA POLLOLA CON SEDE IN FUSCALDO (CS).  CIG: B5981FC979</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO  N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 16 AL N. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/VOLTURA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33654/2024 – N. 37189/2024 E N. 3571/2025 PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. MESI DI OTTOBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 IN FAVORE DELL’ENTE “AUTOMOBILE CLUB ITALIA”, SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA  PARTITA IVA NR IT00907501001  CONVENZIONE DEL 26/08/2023 - CIG: B1C19837B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 08.02.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.429,05 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOVENTINOVE/05) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B31A37CDE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 73/FPA DEL 06.02.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.759,58 (DICONSI EURO DUEMILASETTECENTOCINQUANTANOVE/58) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO, VIA PANTANI 37 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01072820788 PER L’“INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BW493DY CON FORNITURA DEI SEGUENTI PEZZI: COFANO ANT. E PARAFANHI ANT.  DX E SX, TETTO, SFUMATURA PORTA POST. DX, PORTA ANT. SX, PORTA POSTERIORE SX, PARAFANGO POST. SX, PARAURTI POST., PARABREZZA, KIT INCOLLAGGIO PARABREZZA -  DENUNCIA SINISTRO RICHIESTA RIMBORSO RISARCIMENTO DANNI SUBITI DAL SIG. ALLEVATO ANGELO”. CIG: B57257D0EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARKET TUTTO DA FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023 –-– CIG. B597ACDBE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 31.01.2025  DELLA SOMMA DI    €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO GENNAIO 2025, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 31.01.2025 DELLA SOMMA DI  €. 2'964,36 (DICONSI  €. DUEMILANOVECENTOSESSANTAQUATTRO/36) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” PER LA GIORNATA DEL 03.01.2025 (FESTIVO).  CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 74/FPA DEL 06.02.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.368,10 (DICONSI EURO MILLETRECENTOSESSANTOTTO/10) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO, VIA PANTANI 37 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01072820788 PER L“INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO AUDI A3 TARGATO EY037FZ RIGURDANTE: SOSTITUZIONE PARABREZZA ANT., KIT INCOLLAGGIO PARABREZZA, LUCIDATURA FARI DX E SX, PARAURTI ANT -  DENUNCIA SINISTRO RICHIESTA RIMBORSO RISARCIMENTO DANNI SUBITI  DAL SIG. PIO ANTONIO ARETE”. CIG: B4E5B72599</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 –LIQUIDAZIONE FATTURA N 1 DEL 16/01/2025 DI EURO 90,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE  DELLA DITTA PATRIK COVELLO DA FUSCALDO (CS) CIG: B574D8ADF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO DI EURO 650,00 AL NETTO DELLA RITENUTA D’ACCONTO, IN  FAVORE DELLA DOTT.SSA DANIELA SERVELLO DA CETRARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28/01/2025 DI EURO 800,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA EMILIO PONTI CON SEDE IN BELMONTE CALABRO (CS). CIG: B57593A309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOCARRO TATA 4X4 PICKUP TARGA DT998MS- LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 3/25 DEL 27/01/2025 DI EURO 9334,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO –CIG: B55394717A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 06.02.2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO MUNITO DI CESTELLO IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA MARISAL SRLS DA FUSCALDO – CIG: B4DFE812FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 12/25 DEL 05/02/2025 DI € 3.840,00 (DICONSI TREMILAOTTOCENTOQUARANTA/00) IVA AL 22% INCLUSA ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - GENNAIO 2025 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER ACQUISTO LOCULO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DITTA: PERROTTA MARCELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO SULLA FATTURA N° 43 DEL 10.06.2022  DELLA SOMMA DI €. 71'575,42 (DICONSI €. SETTANTUNOMILACINQUECENTOSETTANTACINQUE/42) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)”, ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DEL 20% DEL VALORE RESIDUO DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA; CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10 DEL 01.02.2025 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 020483000897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO GENNAIO 2025. IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.    CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTO URGENTE PER ALLAGAMENTO IN VIA A. MAGGIORE VACCARI – LAVORI DI COMPLETAMENTO”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786, PER LA SOMMA DI €. 4.500,00 (EURO QUATTROMILACINQUECENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA. CIG: B592D07DA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TEFISEL  CONTRO COMUNE DI FUSCALDO. – LIQUIDAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVVOCATO FRANCESCO IANNUZZI – SECONDO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ” - AMBITO DI INTERVENTO 1: “MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE” - INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” DEL PNRR.  LAVORI: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA’ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE (CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499) E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB).  AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO AL SUBAPPALTO.  ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS) CUP: G35E22000180006  CIG: 9816829F8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 24019231.2024 A FAVORE DI “INFOCAMERE S. C. P. A.” CON SEDE IN VIA MORGAGNI N. 13 A ROMA, P.IVA: 02313821007  IMPORTO TOTALE € 818,30  CIG: Z823C95B67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR ESPOSITO GUIDO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA VERCILLO LUCIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI PARTE IDRAULICA, MOTORE SOMMERSO E QUADRO ELETTROMECCANICO, RELE’ DI CONTROLLO, KIT 3 SONDE LIVELLO, CAVI MULTIPOLARE E ELETTRICO, GALLEGGIANTE ACQUA POTABILE, TUBO IN POLIETILENE E RACCORDERIA VARIA, FUNE NYLON, NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL POZZO D’ACQUA POTABILE UBICATO IN LOCALITA’ SAN PIETRO”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI €. 7.237,04 (DICONSI EURO SETTEMILADUECENTOTRENTASETTE/04) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%. CIG: B57EECB01F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI UN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA VACANTE FORTUNATINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DALLE STAZIONI APPALTANTI (SA) CHE HANNO AVVIATO PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, IN FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) – RIFERIMENTO PERIODI 2023 – 2024 – 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA’ PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782, PER LA SOMMA DI €. 370,00 (EURO CENTOQUARANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVI. CIG: B57EF573A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL RIFORNIMENTO DEL MEZZO IVECO DAILY TARGATO AD757BH DI PROPRIETA’ COMUNALE PER SERVIZIO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO (CS)”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA’ SS A TUTTO GAS S.A.S. DI CHIANELLO SAMANTA &amp; C. CON SEDE LEGALE IN VIA TORRENTE PALUMBO N. 13 – 87027 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03307580781 PER LA SOMMA DI €. 100,00 (DICONSI EURO CENTO/00) IVA AL  22% COMPRESA. CIG:B57EF14C59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L’ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 02/01/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA VOLPE MONTESANI LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI VARI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/01/2025 DI EURO 811,30 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL CON SEDE IN AMANTEA. CIG. B55280B892</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CASCARDO GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO AUDI A3 TARGATO  XXXXX  RIGURDANTE: SOSTITUZIONE PARABREZZA ANT., KIT INCOLLAGGIO PARABREZZA, LUCIDATURA FARI DX E SX, PARAURTI ANT -  DENUNCIA SINISTRO RICHIESTA RIMBORSO RISARCIMENTO DANNI SUBITI  DAL SIG. PIO ANTONIO ARETE. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO, VIA PANTANI 37 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01072820788 PER LA SOMMA DI €. 1.368,10 (DICONSI EURO MILLETRECENTOSESSANTOTTO/10) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%. CIG: B4E5B72599</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITÀ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499 - PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.1] - CUP G35E22000180006 APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ANTONIO CHIMENTO S.R.L. DA SANTA SOFIA D’EPIRO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA DEL 30.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 36,06 (EURO DICONSI TRENTASEI/06) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA CRISTALVETRO S.N.C. DI DI SANTO &amp; VADACCHINO, VIA GAUDIMARE, 8 – 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 01541450787 PER LA “FORNITURA DI VETRI PER GLI INFISSI ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B322COBEF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 13 AL N. 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE SETTORE TERZO FINANZIARIO E CONTABILE - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2024 -LIQUIDAZIONE FATTURA N.173 DEL 30/12//2024 DI EURO 570,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA SIG.RA JESSICA MASTROSIMONE CON SEDE IN CASTIGLIONE COSENTINO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO N.14247 DEL 19/11/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 30/01/2025 DI EURO 700,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DEL SIG. GULLO FRANCESCO CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2024 -LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 20/01//2025 DI EURO 323,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER) / (SOFTWARE AS A SERVICE) DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE CERTIFICATA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE PER LA GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNUALITA’ 2024 – 2025 – 2026. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE IN ACCONTO PER L’ANNUALITA’ 2025 ALLA SOCIETÀ SEBEN SRL DA VILLA SAN GIOVANNI (RC) P. IVA: 03031180809.  CODICE CIG: Z863E06119.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2430 DEL 03.12.2024 E N. 29 DEL 07.01.2025, RELATIVE A: NOTIFICHE SANZIONI AMMNISTRATIVE E ASSISTENZA RICORSI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, A FAVORE DI “LABCONSULENZE” S.R.L., VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA – P. IVA N. T 03033940788; IMPORTO EURO 3.163,70 IVA INCLUSA  - CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 07.01.2025 RELATIVA ALLA “FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E PER LA GESTIONE  DELL’UFFICIO”  A FAVORE DELLA DITTA: ANSER SRL – VIA LATINA SNC PAOLA ( CS )  - PARTITA IVA 03861550782  IMPORTO EURO 3.341,19 IVA COMPRESA  IMPEGNO N. 390/2024 DEL 12.09.2024 CAP. 219002/0   C.I.G. N. B310410EC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28.2024 3 N. 42.2024 A FAVORE DEL “TIRO A SEGNO NAZIONALE, SEZIONE DI COSENZA” CON SEDE IN VIA CIRAULO N. 9/D A CASTROLIBERO (CS), P.IVA: 01533080675   IMPORTO TOTALE € 1.130,00  CIG: B3465D101C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI FUSCALDO CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.73 DEL 16/08/2022 – LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU DOTTORESSA BOTTINO ELEONORA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO XXXXX CON FORNITURA DEI SEGUENTI PEZZI: COFANO ANT. E PARAFANHI ANT.  DX E SX, TETTO, SFUMATURA PORTA POST. DX, PORTA ANT. SX, PORTA POSTERIORE SX, PARAFANGO POST. SX, PARAURTI POST., PARABREZZA, KIT INCOLLAGGIO PARABREZZA -  DENUNCIA SINISTRO RICHIESTA RIMBORSO RISARCIMENTO DANNI SUBITI  DAL SIG. ALLEVATO ANGELO. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO, VIA PANTANI 37 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01072820788 PER LA SOMMA DI €. 2.759,58 (DICONSI EURO DUEMILASETTECENTOCINQUANTANOVE/58) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%. CIG: B57257D0EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CASCARDO CARMEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 1 DEL 16/01/2025 DI € 1.558,00 (DICONSI MILLECINQUECENTOCINQUANTOTTO/00) IVA AL 10% INCLUSA ALLA DITTA MARKET TUTTO SRLS IN RIFERIMENTO ALL’ACQUISTO DI UN PICCOLO DONO PER GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO - CIG. B4F9F0AF51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA  DZ917ED IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA   DA FUSCALDO – CIG: B564CCF1AO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI IN FAVORE DI INFOMEDIA  NUOVE OPPORTUNITÀ SRL, DA COSENZA – IMPORTO € 4.339,14 OLTRE IVA.   – CIG B568464FCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7/PA DEL 20.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 610,00 (EURO SEICENTODIECI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ECOSAN SRL CON SEDE IN VIALE SANTUARIO DI DIPODI 45 – 88040 FEROLETO ANTICO (CZ)  C.F./P.IVA 02193480783/02310180795 PER IL “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE  SCUOLA INFANZIA PLESSO DI SCARCELLI”. CIG: B1FAE6B69E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 11 AL N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO“. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 3.000,00 (DICONSI EURO TREMILA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%.  CIG: B56E618053</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE – SIG.RA SANTORO ANGELAMARIA PER €. 335,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA  DZ917ED IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA   DA FUSCALDO – CIG: B564CCF1AO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE “MERCATINI DI NATALE” ORGANIZZATI DAL COMUNE DI FUSCALDO, PREVISTI IL 30 NOVEMBRE ED I GIORNI 14  E 21 DICEMBRE 2025 PRESSO LA MARINA DI FUSCALDO, VIA MARGELLINA ED I GIORNI 7 E 13 DICEMBRE 2025 A FUSCALDO PAESE, PIAZZA INDIPENDENZA E DELLA MANIFESTAZIONE “CX DELLE ALICI – GARA CICLOCROSS TOP CLASS”, PREVISTA PRESSO FUSCALDO MARINA, VALLE SANTA MARIA, IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2025, ORGANIZZATA DALLA A. S. D. LOCO BIKERS CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON SOSPENSIONE AL TRAFFICO VEICOLARE E REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ PRESSO VIA SPIAGGIA (LUNGOMARE SAN FRANCESCO) DI FUSCALDO MARINA DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.00 IN OCCASIONE DEL “MOTORADUNO” E ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, PRESSO FUSCALDO MARINA, VIA MARGELLINA, DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025 DALLE 18.30 ALLE 24.00, IN OCCASIONE DELL’EVENTO “REFUJI EXPERIENCE CON CHEF AIKO OTOMO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 448 DEL 23.12.1998 – ART. 27 – FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - APPROVAZIONE ELENCO ALLIEVI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PER BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2024 -2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON SOSPENSIONE AL TRAFFICO VEICOLARE E REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ PRESSO LOCALITÀ SANT’ANTONIO DI FUSCALDO MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2025 IN OCCASIONE DELLA “SAGRA DELLA CASTAGNA E DELLA CRESPELLA” – GRUPPO SPONTANEO SANT’ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2024 -LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 09/12//2024 DI EURO 976,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ROSARIO MERCOGLIANO CON SEDE IN TRICASE (LE).  CIG: B4B286C471</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON SOSPENSIONE AL TRAFFICO VEICOLARE, ECCETTO AUTORIZZATI PRESSO FUSCALDO PAESE, PIAZZA INDIPENDENZA, DOMENICA 09 NOVEMBRE 2025 – TUTTA LA PIAZZA, PER LA MANIFESTAZIONE “FESTA DEI SOCI” AGESCI, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 24.00 E ISTITUZIONE “ISOLA PEDONALE” TEMPORANEA PRESSO LA FRAZIONE “CARIGLIO” DI FUSCALDO, LARGO SAN GIOVANNI BOSCO – VIA SAN GIOVANNI BOSCO, DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 22.00 IN OCCASIONE DELL’EVENTO “APPUNTAMENTO D’AUTUNNO AL MURETTO” – ORGANIZZATO DALL’ODV “CARIGLIO 90”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2024 -LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 130,00 COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO IN FAVORE DEL SIG. GATTO GIOVANNI DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2024 -LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 900,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “LE MERAVIGLIE DEL BORGO” CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “LA NOTTE DEI MAGHI”, PREVISTA IL GIORNO 31 OTTOBRE 2025, PRESSO FUSCALDO CENTRO, VIA SANTA LUCIA - PIAZZA INDIPENDENZA – VIA FANUELE – PIAZZA BADEN POWELL – VIA LOSARDO - CORSO GARIBALDI E DELL’EVENTO “DIVINO FUSCALDO”, PREVISTO PER IL GIORNO 01 NOVEMBRE 2025 PRESSO FUSCALDO MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE 2024 -LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 130,00 COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO IN FAVORE DEL SIG. MARTINO GIACOMO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLE CASTAGNE E CRESPELLE”, PREVISTA IL GIORNO 30 OTTOBRE 2025, PRESSO FUSCALDO CENTRO, VIA SANTA LUCIA - PIAZZA INDIPENDENZA – VIA FANUELE – PIAZZA BADEN POWELL – VIA LOSARDO - CORSO GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DELLA B. V. DEL SANTO ROSARIO CON RELATIVI FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI, IVI INCLUSA LA PROCESSIONE, PREVISTI NEL COMUNE DI FUSCALDO, NELLA GIORNATE DI VENERDÌ 24 SABATO 25 E DOMENICA 26 DEL MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 5/25 DEL 10/01/2025 DI € 3.984,00 (DICONSI TREMILANOVECENTOOTTANTAQUATTRO/00) IVA ESENTE ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - DICEMBRE 2024 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  77.695,20 (DICANSI EURO SETTANTASETTEMILASEICENTONOVANTACINQUE/20) ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI DELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA, IVI INCLUSO IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA SU AMBO I LATI, DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 18.00 DA MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE A GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2025, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE A SEGUITO DEGLI SCAVI SU SUOLO COMUNALE PER SOSTITUZIONE CAVI VETUSTI LINEA ITIS DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE TRA CAB. SANGRILÀ E CABINA C.DA VALLE SANTA MARIA, DA CONCLUDERSI NECESSARIAMENTE NELLA STESSA DATA, PRESSO VIA MESSINETTE DI FUSCALDO MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA DEL 09.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 9.344,22 (DICONSI EURO NOVEMILATRECENTOQUARANTAQUATTRO/22) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% AL PROFESSIONISTA ARCH. DOMENICO SANTORO,  VIA MATILDE SERAO 1 EX VIALE ACCADEMIE – 89900 – VIBO VALENTIA (VV) C.F.: SNT DNC 55P22 F537A -  P.IVA: 01258330792 CAPOGRUPPO DELLA RTP SANTORO PER IL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PSC E DEL REU”. CIG: 6030872104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA, IVI INCLUSO IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA SU AMBO I LATI, DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 18.00 DA MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE A VENERDÌ 24 OTTOBRE 2025, PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE TRAMITE BITUMAZIONE A SEGUITO DEGLI SCAVI SU SUOLO COMUNALE PER SOSTITUZIONE CAVI VETUSTI LINEA ITIS DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE TRA CAB. SANGRILÀ E CABINA C.DA VALLE SANTA MARIA, PRESSO VIA MESSINETTE - VIA VALLE SANTA MARIA DI FUSCALDO MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE TEMPORANEA IVI INCLUSO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, IN PREVISIONE DELLE ATTIVITÀ DI “VISITA GENERALE OPERA D’ARTE AL SOTTOVIA – KM 190+781 DELLA LINEA FERROVIARIA BATTIPAGLIA – REGGIO CALABRIA" PREVISTE IL GIORNO 22 OTTOBRE 2025, DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 15.00, PRESSO VIA SAN MICHELE, CON AUTORIZZAZIONE ALLA DATA ALTERNATIVA PER IL GIORNO 23 OTTOBRE 2025, STESSA ORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 22/01/2025 DI EURO 307,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA POLLOLA CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON SOSPENSIONE AL TRAFFICO VEICOLARE, ECCETTO AUTORIZZATI PRESSO FUSCALDO PAESE, PIAZZA INDIPENDENZA, DOMENICA 19 OTTOBRE 2025 – TUTTA LA PIAZZA, DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 14.00 IN OCCASIONE DELL’EVENTO “APERTURA ANNO PASTORALE 2025/2026”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 09/01/2025 DI EURO 660,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LEOTOUR SRLS CON SEDE IN ACQUAPPESA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 17/01/2025 DI EURO 8500,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA BGROUP DI BOTTINO RENATO CON SEDE IN LATTARICO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE “ISOLA PEDONALE” TEMPORANEA PRESSO LA FRAZIONE “CARIGLIO” DI FUSCALDO, LARGO SAN GIOVANNI BOSCO – VIA SAN GIOVANNI BOSCO, DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 22.00 DI VENERDÌ 17 OTTOBRE 2025 IN OCCASIONE DELL’EVENTO “APPUNTAMENTO D’AUTUNNO AL MURETTO” – ORGANIZZATO DALL’ODV “CARIGLIO 90”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA TEMPORANEA DELL’ORDINANZA N. 83 DEL 04/03/2021 ORDINE DI SGOMBERO DELL'EDIFICIO AD USO ABITATIVO SITO IN FUSCALDO IN L/TA’ VALLE SANTA MARIA, IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO N. 13, PARTICELLA N. 181, DIVISO IN SUBALTERNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 150,00 COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO IN FAVORE DEL SIG. MARTINO GIACOMO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, PRESSO FUSCALDO MARINA, VIA MARGELLINA, DOMENICA 12, 19 E 26 OTTOBRE 2025 DALLE 18.30 ALLE 24.00 IN PREVISIONE DELL’AFFLUENZA TURISTICA DEL FINE SETTIMANA, ALLIETATA ALTRESÌ DAGLI EVENTI SUCCESSIVI ALLA PROGRAMMAZIONE “PRIMAVERA FUSCALDESE” E “SUMMER VIBES” – ORGANIZZATO DALL’ESERCIZIO “PRIMO RE” CON PATROCINIO DEL COMUNE DI FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 10/01/2025 DI EURO 800,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA DOTT. G. PERRONE SERVIZI PER LA P.T. DI PERRONE G. – CIG: B522E14D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 31/12/2024 DI EURO 100,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA NINFEA DI CATIA PODDIGHE CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “KERMESSE DELLE DE. CO. DELLA CALABRIA”, PREVISTA IL GIORNO 11 OTTOBRE 2025, PRESSO FUSCALDO CENTRO, VIA SANTA LUCIA - PIAZZA INDIPENDENZA – VIA FANUELE – PIAZZA BADEN POWELL – VIA LOSARDO - CORSO GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEPPELLIMENTO CARCASSE ANIMALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 29/12/2024 DI EURO 1500,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA TT PRODUCTION DI ANTONIO TROTTA CON SEDE IN FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/25 DEL 10.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 4.381,67 (DICONSI EURO QUATTROMILATRECENTOTTANTUNO/67) OMNICOMPRENSIVA AL PROFESSIONISTA ARCH. PIERO FERRARRI, VIA ARABIA, 42 – 87100 COSENZA C.F.: FRR PRI 68L08 D086M -  P.IVA: 02136280787 COMPONENTE DELLA RTP SANTORO PER IL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PSC E DEL REU”. CIG: 6030872104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI IGIENE E SANITA’ – RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICHE SANITARIE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE SITA IN C/DA LAGO SOTTO STRADA N. 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO 15–16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 2342,00 IN FAVORE DEII’ASSOCIAZIONE LE “MERAVIGLIE DEL BORGO” PER NOLEGGIO MUMERO 32 GAZZEBO IN LEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEPPELLIMENTO ANIMALI DECEDUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL “COMIZIO DI CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA",PROGRAMMATO DAL PARTITO “NOI MODERATI” PER IL GIORNO 03 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 18.30 A FUSCALDO MARINA, PIAZZA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY ARGATO AD757BH– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 23/01/2025 DI EURO 2.989,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG: B5386DE4E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI UN AUTOCARRO TATA 4X4 PICK-UP MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 – TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTOGARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CIG: B55394717A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE TEMPORANEA E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO SU CORSO GARIBALDI CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE CONNESSE ALLA PRATICA S.U.E. PROTOCOLLO N. 708497/2025, PREVISTE PRESSO FUSCALDO PAESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLE FESTE VOTIVE IN ONORE DELLA MADONNA DELLA STELLA E DI SAN MICHELE ARCANGELO, CON RELATIVI FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI, IVI INCLUSA LA PROCESSIONE, PREVISTI RISPETTIVAMENTE NELLA FRAZIONE SCARCELLI DI FUSCALDO I GIORNI 26, 27 E 28 SETTEMBRE 2025 E PRESSO LA FRAZIONE CARIGLIO DI FUSCALDO IL GIORNO 29 DEL MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPATI VARI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL DA AMANTEA (CS) - € 811,30 (OTTOCENTOUNDICI/30) IVA INCLUSA – CIG. B55280B892 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 267/2006 E SS.MM.II., PER L’ATTIVITA’ DI DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI IN APPOSITI CONTENITORI INTERCAMBIABILI IN LOCALITA’ VALLE SANTA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "CONCERTI STAGIONE ESTIVA 2024" – LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.63/2024 DEL 07/09/2024 ACQUISITA IN DATA 10/09/2024 CON NOTA PROT.10815 ALL’ASSOCIAZIONE CULT DA CRUCOLI TORRETTA (KR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE –LIQUIDAZIONI N. 2  PRESTAZIONI OCCASIONALI DI EURO 662,50 COMPRESA DI RITENUTA D’ACCONTO IN FAVORE DEL SIG. RAFFAELE RASCHELLA’  DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE DALLE ORE 06.00 DI GIORNO 8 SETTEMBRE 2025 SU VIA MARGELLINA TRATTO PIAZZA MARCONI INTERSEZIONE BRETELLA DI CONGIUNGIMENTO VIA MARGELLINA – VIA GONDOLIERE, VIA SPIAGGIA DA INTERSEZIONE CON VIA COLOMBO A PIAZZA SAN FRANCESCO DI FUSCALDO MARINA, PIAZZA INDIPENDENZA PRESSO FUSCALDO PAESE, CON REVOCA DELLE ORDINANZE N. 65 DEL 04 AGOSTO 2025 – N° 51 DEL 08 LUGLIO 2025. ISTITUZIONE SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E  DELLA SOSTA SU VIA MARGELLINA,  VIA SPIAGGIA  NEI GIORNI 12-13-19-20 SETTEMBRE DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 02.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO E NEI GIORNI 14-21 SETTEMBRE DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 02.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, PIAZZA INDIPENDENZA  IL GIORNO 13 SETTEMBRE DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 24.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA E REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEGLI EVENTI “FESTA DEL DONATORE FIDAS” ED “ESTRAZIONE LOTTERIA FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” - PREVISTO DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025 A FUSCALDO MARINA, PIAZZA SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE –LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 750,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MAGICAMENTE APS CON SEDE IN SAN SEVERO(FG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEI CONCERTI DELLA RASSEGNA “MUSICALIDUS” PREVISTI COME DA CALENDARIO ESTIVO “FUSCALDO D’AMARE, UNA ESTATE DA VIVERE” I GIORN1 29 – 30 E 31 AGOSTO 2025, DALLE ORE 21.00 A FUSCALDO MARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE –LIQUIDAZIONE FATTURA M. 1 DEL 16/01/2025 DI EURO 550,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ZAMPOGNARI DI LAINO APS CON SEDE IN LAINO BORGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA N.30 BADGE  - DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS DA APRIGLIANO (CS) CIG: B5518BD756</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA – MILLENNIALS”, PREVISTA IL GIORNO 23 AGOSTO 2025, DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 02.30 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELL’EVENTO, PRESSO FUSCALDO MARINA, LUNGOMARE SAN FRANCESCO (VIA SPIAGGIA) - PIAZZA SAN FRANCESCO - PIAZZETTA DEL PESCATORE – PIAZZA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CHIUSURA TEMPORANEA CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRESSO LA FRAZIONE SCARCELLI DI FUSCALDO, VIA A. GRAVINA, TUTTE LE SERE A PARTIRE DAL 20 AGOSTO 2025, FINO AL 30 SETTEMBRE 2025 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ORDINANZA N. 46 DEL 20 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA CV ANSER DEI F.LLI ZICARELLI DA PAOLA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DELLA SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN OCCASIONE DELLA “INAUGURAZIONE DEL NUOVO PORTONE DI SAN GIOVANNI”  PREVISTA NEL COMUNE DI FUSCALDO, CAPOLUOGO, NELLA GIORNATA DI DOMENICA 17 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 - EURO 1’000'000,00. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). APPROVAZIONE DEL 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA GIAFRA S.R.L. DA COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PREVISTI NEL CALENDARIO ESTIVO “FUSCALDO D’AMARE, UNA ESTATE DA VIVERE”: FESTA VOTIVA IN ONORE DI “SANTA LUCIA” E “LE VIE DEL GUSTO” GIORNO 11 AGOSTO 2025; “CONTROSENSO BAND: 20 ANNI DI MUSICA LIVE!” GIORNO 16 AGOSTO 2025; CONCERTO ALLA MEMORIA “A CURA DEL DOTT. IBELLO” E “GIOCHI SOTTO LE STELLE” GIORNO 18 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “DICEMBRE 2024”, IMPORTO €. 38.247,65, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DELLA SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN OCCASIONE DELLA FESTA VOTIVA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA CON RELATIVI FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI, INCLUSE LA PROCESSIONE E LA FIERA DI SAN FRANCESCO, PREVISTI PRESSO LA MARINA DEL COMUNE DI FUSCALDO, NELLA GIORNATE DI SABATO 09 E DOMENICA 10 DEL MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “DICEMBRE 2024”, IMPORTO €. 9.109,59, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR LETA FRANCESCO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA NONNA  SIGNORA DE SETA MARIA LUIGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, PRESSO FUSCALDO MARINA, VIA MARGELLINA TRATTO PIAZZA MARCONI INTERSEZIONE BRETELLA DI CONGIUNGIMENTO VIA MARGELLINA – VIA GONDOLIERE, DALLE 00.00 ALLE 24.00 FINO A DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025, INTEGRAZIONI E MODIFICHE ORDINANZA N. 51 DEL 08 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFUTI DI DIVERSA NATURA POSTI SUL PIAZZALE ANTISTANTE L’INGRESSO DEI LOCALI OFFICINA (AREA DI CORTE ESCLUSIVA) - IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 26, PARTICELLA N. 1252, SUB 1, IN C/DA VALLE SANTA MARIA DEL COMUNE DI FUSCALDO, EX ART. 192 D.LGS N. 152/2006 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 7 AL N. 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO 2025”, PREVISTA I GIORNI 31 LUGLIO E 01 – 02 E 03 AGOSTO 2025, DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 02.00 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI SINGOLI EVENTI, PRESSO FUSCALDO MARINA, LUNGOMARE SAN FRANCESCO (VIA SPIAGGIA) - PIAZZA SAN FRANCESCO - PIAZZETTA DEL PESCATORE – VIA G. AMENDOLA – PIAZZA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014/2020 – MISURA 8 – INTERVENTO 8.3.1 DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ “SERRA SPINELLI” DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) N.C.T. FOGLIO DI MAPPA N. 47, MAPPALE N. 53”. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA TORRETTA DI AVVISTAMENTO INCENDI. APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA SG EDILIZIA DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA, IVI INCLUSO IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA SU AMBO I LATI, DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 18.00 DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2025, PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE TRAMITE BITUMAZIONE A SEGUITO DEGLI SCAVI SU SUOLO COMUNALE PER SOSTITUZIONE CAVI VETUSTI LINEA ITIS DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE TRA CAB. SANGRILÀ E CABINA C.DA VALLE SANTA MARIA, DA CONCLUDERSI NECESSARIAMENTE NELLA STESSA DATA, PRESSO VIA MESSINETTE DI FUSCALDO MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/25 DEL 17.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 145,00 (EURO CENTOQUARANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVA ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782 PER LA “FORNITURA DI UN MONITOR 27 POLLICI PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B51DBCD7C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/25 DEL 15.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 8.492,24 (EURO OTTOMILAQUATTROCENTONOVANTADUE/24) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA ALLA DITTA “LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.” CON SEDE LEGALE VIA DELLA CIVILTA – SEDE OPERATIVA C.DA CUTURA  87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02919210787 PER IL “SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO - PERIODO GUGNO – DICEMBRE 2024”. SMART CIG: Z2E3DEFEF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DELLA SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI IVI INCLUSA LA PROCESSIONE IN ONORE DI “SAN GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO”, PREVISTI NEL COMUNE DI FUSCALDO, CAPOLUOGO, NELLA GIORNATE DI GIOVEDÌ 24 E VENERDÌ 25 LUGLIO 2025, NONCHÉ PER I FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI IN ONORE DEI SANTI GIOACCHINO ED ANNA, IVI INCLUSA LA PROCESSIONE, PREVISTI NELLA FRAZIONE CARIGLIO DEL COMUNE DI FUSCALDO, SABATO 26 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE IN FAVORE DI MINORI DI ETA’ DA 3 A 17 ANNI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.157 DEL D.LGS. N.36/2023, SULLA BASE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, OVVERO DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO, AI SENSI DELL’ART.50, C.1, LETT. C), TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CIG: B4FB27ECF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, PRESSO FUSCALDO MARINA, VIA AMENDOLA, PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “L’ARTE DELLA PESCA”, CHE AVRÀ LUOGO SABATO 19 LUGLIO 2025, IVI INCLUSA L’AUTORIZZAZIONE ALLA COLLOCAZIONE DELLE ATTRATTIVE ED ALLA SOSTA RISERVATA PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DELL’EVENTO, PREVISTE DAL 17 AL 23 LUGLIO 2025, PRESSO FUSCALDO MARINA, VIA SPIAGGIA E PIAZZA SAN FRANCESCO, NONCHÉ PRESSO FUSCALDO CAPOLUOGO IN PIAZZETTA DON ALDO M. DEL GIUDICE E PIAZZA INDIPENDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE TEMPORANEA IVI INCLUSO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, IN PREVISIONE DELLE ATTIVITÀ DI “VISITA GENERALE OPERA D’ARTE AL PONTE – KM 188+345 DELLA LINEA FERROVIARIA GUARDIA PIEMONTESE TERME – FUSCALDO” PREVISTE DAL 14 AL 15 LUGLIO 2025, DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 15.00, PRESSO VIA VALLE SANTA MARIA DI FUSCALDO MARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/25 DEL 15.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.496,47 (EURO DUEMILAQUATTROCENTONOVANTASEI/47) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B44DOCFB54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DELLA SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI IN ONORE DI “SAN FRANCESCO DI PAOLA”, PREVISTI NEL COMUNE DI FUSCALDO, CAPOLUOGO, NELLE GIORNATE DI DOMENICA 13 E LUNEDÌ 14 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/24 DEL 14.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.435,60 (EURO MILLEQUATTROCENTOTRENTACINQUE/60) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL TERRITORIO COMUNALE”. CIG: B40033CE14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 16.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 1.299,40 (DICONSI EURO MILLEDUECENTONOVANTANOVE/40) OMNICOMPRENSIVA AL PROFESSIONISTA ING. ANDREA PENNA, VIA PIER CARLO BOGGIO, 30 – 12100 CUNEO (CN) C.F.: PNN NDR 64L08 D025G -  P.IVA: 02828470043 COMPONENTE DELLA RTP SANTORO PER IL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PSC E DEL REU”. CIG: 6030872104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER AUTOBUS E VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE NEL CENTRO STORICO DI FUSCALDO CON INDIVIDUAZIONE ALTERNATIVA DELLE FERMATE DESTINATE ALLA SALITA E DISCESA PASSEGGERI, CON DECORRENZA 11 LUGLIO FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE ESTIVA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR D’AGOSTINO CARMINE PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO GENITORE (PADRE)  SIGNOR D’AGOSTINO FIORAVANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA E REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ PRESSO FUSCALDO MARINA, VIA MESSINETTE, TRATTO “VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI / VIA C. COLOMBO” IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI PREVISTI TUTTI I SABATI, DAL 12 LUGLIO 2025 AL 13 SETTEMBRE 2025, DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 14.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INTERDITTIVA TEMPORANEA DI UNA SPECIFICA AREA (IN L/TA’ MESSINETTE) DEL DEMANIO MARITTIMO A CAUSA DELLA PRESENZA DI SPUNTONI DI FERRO CHE POTREBEBRO COSTITUIRE UN PERICOLO PER LA SICUREZZA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/25 DEL 07.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.965,34 (DICONSI EURO DUEMILANOVECENTOSESSANTACINQUE/34) OMNICOMPRENSIVA AL PROFESSIONISTA GEOL. RENATO ACRI, VIA DON SILVESTRO MARANO, 1 – 87100 COSENZA C.F.: CRA RNT 66A09 D086T -  P.IVA: 02212610782 COMPONENTE DELLA RTP SANTORO PER IL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PSC E DEL REU”. CIG: 6030872104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6E DEL 08.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.008,16 (DICONSI EURO DUEMILAOTTO/16) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA AGR. ORAZIO CONTI, VIA DEL MARE, 81 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) C.F.: CNT RZO 67E24 B717I -  P.IVA: 02053720799 COMPONENTE DELLA RTP SANTORO PER IL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PSC E DEL REU”. CIG: 6030872104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INTERDITTIVA TEMPORANEA DI UNA SPECIFICA AREA (IN L/TA’ PICARDI) DEL DEMANIO MARITTIMO A CAUSA DELLA PRESENZA DI SPUNTONI DI FERRO CHE POTREBEBRO COSTITUIRE UN PERICOLO PER LA SICUREZZA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SOMMINISTRAZIONE BEVANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI NATALIZIE -LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 250.00 COMPRESA DI RITENUTA D’ACCONTO IN FAVORE DELLA SIG.RA  MERCURIO MADDALENA  DA NAPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DIFFUSIONE MUSICALE ED EMISSIONI SONORE A MEZZO DI APPARECCHIATURE ELETTROACUSTICHE NEI LOCALI PUBBLICI E NEI LUOGHI APERTI OD ESPOSTI AL PUBBLICO. ESTATE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/25 DEL 15.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 960,75 (DICONSI EURO NOVECENTOSESSANTA/75) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA OFAGIMA M.M. ANTINCENDI MULTISERVIZI SRLS, CON SEDE LEGALE IN VIA ROSSINI 15 – RENDE (CS) P.IVA: 03889210781 PER IL “SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE DI TUTTI GLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO”. CIG: B51D88A6B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, PRESSO FUSCALDO MARINA, VIA MARGELLINA TRATTO PIAZZA MARCONI INTERSEZIONE VIA AMENDOLA, IVI INCLUSA LA BRETELLA DI CONGIUNZIONE VIA GONDOLIERE (PONTI FF. S.) ED IL TRATTO VIA MARGELLINA INTERSEZIONE VIA AMENDOLA, TUTTI I VENERDÌ DI LUGLIO ED AGOSTO 2025 ECCETTO IL 01 AGOSTO 2025, DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00 PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SERALI ESTIVI, NONCHÉ TUTTE LE SERE DA GIOVEDÌ 10 LUGLIO  A DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025, FINO A NUOVA DETERMINAZIONE, DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 06.00, SU VIA MARGELLINA TRATTO PIAZZA MARCONI INTERSEZIONE BRETELLA DI CONGIUNZIONE VIA GONDOLIERE E DALLE 20.00 ALLE ORE 06.00 SU VIA SPIAGGIA, TRATTO VIA COLOMBO – PIAZZA SAN FRANCESCO E PIAZZA INDIPENDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°29 DEL 23/12/2024 DI € 47,67 (DICONSI QUARANTASETTE/67) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI DICEMBRE 2024 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, PRESSO FUSCALDO MARINA, VIA MARGELLINA TRATTO PIAZZA MARCONI INTERSEZIONE VIA AMENDOLA, IVI INCLUSA LA BRETELLA DI CONGIUNZIONE VIA GONDOLIERE (PONTI FF. S.) ED IL TRATTO VIA MARGELLINA INTERSEZIONE VIA AMENDOLA, TUTTI I VENERDÌ DI LUGLIO ED AGOSTO 2025 ECCETTO IL 01 AGOSTO 2025, DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00 PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SERALI ESTIVI, NONCHÉ SABATO E DOMENICA 05 E 06 LUGLIO 2025, FINO A NUOVA DETERMINAZIONE, DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 02.00, SU VIA MARGELLINA TRATTO PIAZZA MARCONI INTERSEZIONE BRETELLA DI CONGIUNZIONE VIA GONDOLIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°30 DEL 23/12/2024 DI € 7.741,10 (DICONSI SETTEMILASETTECENTOQUARANTUNO/10) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°151 DEL 31/12/2024 DI € 14.270,85 (DICONSI QUATTORDICIMILADUECENTOSETTANTA/85) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE TEMPORANEA IVI INCLUSO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, IN PREVISIONE DELLE ATTIVITÀ DI “SCARICO MATERIALE INGOMBRANTE TRAMITE AUTOGRÙ PER SOSTITUZIONE SOLAIO FABBRICATO VIA DE SETA” PREVISTI IL 03 LUGLIO 2025, DALLE ORE 08.00 A FINE LAVORI, PRESSO VIA DE SETA TRATTO INTERSEZIONE VIA AMENDOLA – VIA TIRRENA, DI FUSCALDO MARINA CON AUTORIZZAZIONE A DATA ULTERIORE O ALTERNATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIO – FATTURA N. 6/2025 A FAVORE DELLA DITTA ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80, 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803;  CIG: B4A8BE69A0 – IMPORTO TOTALE 6.099,39 EURO (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SUN SPIRIT" CHE AVRÀ LUOGO I GIORNI 27 E 28 GIUGNO 2025 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 02.30 PRESSO FUSCALDO MARINA – PIAZZA SAN FRANCESCO - VIA MARGELLINA E PIAZZA MARCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, CON VIABILITÀ A SENSO UNICO ALTERNATO PER MEZZO DI INSTALLAZIONE SEMAFORICA O MEDIANTE VIABILITÀ MANUALE TRAMITE MOVIERI QUALIFICATI, IN PREVISIONE DEI LAVORI DI “POTENZIAMENTO RETE TELEFONICA DIGITALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE FTTH IN VIA TENENTE R. IANNUZZI” DAL GIORNO 23 GIUGNO 2025 A FINE LAVORI, PRESSO VIA T. R. IANNUZZI – VIA CODDEMMA, DI FUSCALDO MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER ACQUISTO LOCULO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DITTA: P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 65 DEL 30.12.2024  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO DICEMBRE 2024, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CHIUSURA TEMPORANEA CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRESSO LA FRAZIONE SCARCELLI DI FUSCALDO, VIA A. GRAVINA, TUTTE LE SERE DI VENERDÌ, SABATO E DOMENICA, A PARTIRE DAL 20 GIUGNO 2025, FINO AL 28 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CON DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE COATTA NEI PUNTI CRITICI DEI PERCORSI, IN OCCASIONE DEGLI EVENTI RELIGIOSI – PROCESSIONI DEL “CORPUS DOMINI”, PREVISTI NEL COMUNE DI FUSCALDO E FRAZIONI, NELLA GIORNATA DI DOMENICA 22 GIUGNO 2025, DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 21.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BOL202400284078 DEL 30/12/2024 DI EURO 98.158,16, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO IV° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS). ANNUALITA' 2024”.  LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023.  IMPORTO COMPLESSIVO € 183.000,00. CODICE CUP: G31D24000130002;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CONFERENZA DI PRESENTAZIONE UFFICIALE DI FUSCALDO SUN SPIRIT" CHE AVRÀ LUOGO DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 22.00 DEL GIORNO 21 GIUGNO 2025 PRESSO FUSCALDO MARINA – PIAZZA SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE TEMPORANEA IVI INCLUSO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, IN PREVISIONE DELL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE SULLA LINEA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE E-DISTRIBUZIONE” E PER LE ATTIVITÀ DI “SCARICO MATERIALE INGOMBRANTE TRAMITE AUTOGRÙ PER SOSTITUZIONE SOLAIO FABBRICATO VIA DE SETA” PREVISTI IL 19 GIUGNO 2025, DALLE ORE 08.00 A FINE LAVORI, PRESSO VIA DE SETA TRATTO INTERSEZIONE VIA AMENDOLA – VIA TIRRENA, DI FUSCALDO MARINA CON AUTORIZZAZIONE ALLA DATA DI RISERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO AD757BH IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA   DA FUSCALDO – CIG: B5386DE4E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DZ917ED– LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 08/01/2025 DI EURO 896,70 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG: B4E5B79B5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, PRESSO FUSCALDO MARINA, VIA MARGELLINA, I GIORNI DI SABATO 14 E DOMENICA 15 GIUGNO 2025 DALLE 19.30 ALLE 02.00 IN PREVISIONE DELL’AFFLUENZA TURISTICA DEL FINE SETTIMANA, ALLIETATA ALTRESÌ DAGLI EVENTI SUCCESSIVI ALLA PROGRAMMAZIONE “PRIMAVERA FUSCALDESE” ED “EASTER DAYS” – ORGANIZZATO DALL’ESERCIZIO “PRIMO RE” CON PATROCINIO DEL COMUNE DI FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 12/12/2024 DI EURO 2159,40 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL CON SEDE IN AMANTEA. CIG: B4AA945681</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO PER GIORNO11 GIUGNO 202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON SOSPENSIONE AL TRAFFICO VEICOLARE, ECCETTO AUTORIZZATI PRESSO FUSCALDO PAESE, PIAZZA INDIPENDENZA, SABATO 14 GIUGNO 2025 – TUTTA LA PIAZZA, DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 19.00 E ISTITUZIONE “ISOLA PEDONALE” TEMPORANEA PRESSO LA FRAZIONE “CARIGLIO” DI FUSCALDO, LARGO SAN GIOVANNI BOSCO – VIA SAN GIOVANNI BOSCO, DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 23.00 DI DOMENICA 15 GIUGNO 2025 IN OCCASIONE DELL’EVENTO “CARIGLO NEL WEST” – ORGANIZZATO DALL’ODV “CARIGLIO 90”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE- SOFTWARE  – SISTEMISTICA E GESTIONE DEL SISTO ISTITUZIONALE E PORTALE  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA OBBLIGATORIA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -  LIQUIDAZIONE FATTURE N.1 DEL 03/01/2025  IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO    € 590,00 – CIG: B06233D21F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE TEMPORANEA IVI INCLUSO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, IN PREVISIONE DELLA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE SULLA LINEA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE E-DISTRIBUZIONE” IL 10 GIUGNO 2025, DALLE ORE 07.00 A FINE LAVORI, PRESSO VIA DE SETA INTERSEZIONE VIA AMENDOLA, DI FUSCALDO MARINA CON AUTORIZZAZIONE ALLA DATA DI RISERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 02/01/2025 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161 DEL 19/12/2024 DI EURO 8.419,82 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA C. DA SAN LUCIDO – CIG: B211287E47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FIERA ASPETTANDO L’ESTATE” ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMBULANTI – U. G. L. CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FUSCALDO, PREVISTO IN PRIMA EDIZIONE PRESSO FUSCALDO MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA MENSA SCOLASTICA ANNI 2024/2025, 2025/2026 E 2023/2024 - CIG. B42D3C372B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE TEMPORANEA IVI INCLUSO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, IN PREVISIONE DEI LAVORI DI “POSA DEI PARAPETTI ANTICADUTA PER RIMOZIONE TETTO IN ETERNIT CONDOMINIO SAN FRANCESCO” IL 05 ED IL 06 GIUGNO 2025 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 16.30, RISPETTIVAMENTE PRESSO VIA MARGELLINA E VIA JANNUZZI, DI FUSCALDO MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "FUSCALDO SI TINGE D’AZZURRO – GIORNATA DI CELEBRAZIONE DEL MARE" CHE AVRÀ LUOGO DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 DEL GIORNO 04 GIUGNO 2025 PRESSO FUSCALDO MARINA – VIA SPIAGGIA (LUNGOMARE SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1_25 DEL 08.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 3.913,30 (DICONSI EURO TREMILANOVECENTOTREDICI/30) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER VIA SANTA LUCIA SNC 87022 CETRARO (CS) P. IVA: 01925310789 C.F.: BFN VTR 73D06 A773U PER IL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE DELLE RETE IDRICO - FOGNARIE COMUNALI”.  CIG: B532922AC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/E DEL 31.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 2.420,00 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOVENTI/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786 PER LA “FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 1 CLIMATIZZATORE DA 12.000 BTU INVERTER PRESSO POSTAZIONE DEL 118 UFFICIO COMUNALE E DI N° 1 ELETTROPOMPA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA MARINA”. CIG: B51D7B139F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE TEMPORANEA IVI INCLUSO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, IN PREVISIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE SULLA LINEA ELETTRICA DI BASSA TENSIONE E-DISTRIBUZIONE” IL 03 GIUGNO 2025, DALLE ORE 08.00 A FINE LAVORI, PRESSO VIA DE SETA INTERSEZIONE VIA AMENDOLA, DI FUSCALDO MARINA CON AUTORIZZAZIONE ALLA DATA DI RISERVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 96 DEL 31.12.2024 DELLA SOMMA DI €. 7.000,00 (DICONSI EURO SETTEMILA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET (3 ASSI) E SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE”. CIG: B4A8BC91B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PREVISTI IL GIORNO 31 MAGGIO 2025 PER LA “FINALE DI COPPA CAMPIONI” PRESSO SCARCELLI; GIORNO 01 GIUGNO 2025 PRESSO FUSCALDO PAESE, PER IL “MERCATO DELLE PULCI”; I GIORNI 01 E 02 GIUGNO PRESSO FUSCALDO MARINA, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI “PRIMAVERA FUSCALDESE E FUSCALDO SUMMER VIBES” E “FESTA 1 GIUGNO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 07.01.2025 DELLA SOMMA DI €. 3.289,00 (EURO TREMILADUECENTOTTANTANOVE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER L’“INTERVENTO URGENTE PER ALLAGAMENTO IN VIA A. MAGGIORE VACCARI”. CIG: B4E61D4A03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL “MERCATO DELLE PULCI” ORGANIZZATO DAL COMUNE DI FUSCALDO, PREVISTO IN PRIMA EDIZIONE PRESSO FUSCALDO MARINA, VIA MARGELLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI. LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA SG EDILIZIA DI GERARDO MARCONE, CON SEDE IN LEGALE NEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) VIA RIVELLO SNC, P.IVA. 03024040788.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "FUSCALDO È LEGALITÀ – CONCORSO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA" CHE AVRÀ LUOGO DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00 DEL GIORNO 23 MAGGIO 2025 PRESSO FUSCALDO MARINA – VIA M. A. VACCARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ATTRAVERSAMENTO PASSAGGIO TUBO ALLA RETE IDRICA COMUNALE – SIG.RA COLONESE IMMACOLATA PER €. 335,10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFUTI DI DIVERSA NATURA POSTI SUL PIAZZALE ANTISTANTE L’INGRESSO DEI LOCALI OFFICINA (AREA DI CORTE) - IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 32 PARTICELLA N. 1622 IN LOCALITA’ SOTTO LE TIMPE MAZZEI DEL COMUNE DI FUSCALDO, EX ART. 192 D.LGS N. 152/2006 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM I BIMESTRE 2025 – IMPORTO €  3.731,51 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA TENENTE R. IANNUZZI - VIA CODDEMMA DI FUSCALDO MARINA PER TERMINE LAVORI DI “MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE” CON REVOCA DELL’ORDINANZA N. 118 DEL 13 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA PERROTTA MARCELLA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO FRATELLO SIGNOR PERROTTA FRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR IACONETTI FRANCESCO ANTONIO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO GENITORE SIGNOR IACONETTI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "FUSCALDO È LEGALITÀ – CONCORSO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA" CHE AVRÀ LUOGO DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00 DEL GIORNO 16 MAGGIO 2025 PRESSO FUSCALDO MARINA – VIA M. A. VACCARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N° 13 DEL 08.01.2025 MEDIANTE L’INDICAZIONE CORRETTA DELL’INTESTAZIONE DELLA DITTA “OFAGIMA M.M. ANTINCENDI MULTISERVIZI SRLS, CON SEDE LEGALE IN VIA ROSSINI 15 – RENDE (CS) P.IVA: 03889210781”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PREVISTI PRESSO FUSCALDO MARINA, PIAZZA MARCONI IL GIORNO 09 MAGGIO 2025 – “SICUREZZA ON THE ROAD” PROGETTO DI C.R.I. IN COLLABORAZIONE CON “BRIDGESTONE” – DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 23.30; IL GIORNO 11 MAGGIO 2025, “RACCOLTA FONDI CON DISTRIBUZIONE DELL’AZALEA DELLA RICERCA” PROMOSSO DA A.I.R.C. DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 20.00 - “RACCOLTA SANGUE – AUTOEMOTECA”, INIZIATIVA DI FIDAS, DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 13.30 E PER I GIORNI 09 – 17 – 24 – 30 E 31 MAGGIO 2025, DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 02.00 SU VIA MARGELLINA DA PIAZZA MARCONI ALL’INTERSEZIONE CON VIA JANNUZZI, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI “PRIMAVERA FUSCALDESE E FUSCALDO SUMMER VIBES”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA BALNEARE SULL’UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO  PER LA STAGIONE BALNEARE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO PER GIORNO 6 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 16/PA DEL 31.12.2024  DELLA SOMMA DI                                €. 6'851,52 (DICONSI EURO SEIMILAOTTOCENTOCINQUANTUNO/52) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE PREVISTE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10F/PA DEL 20.12.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.488,96 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOTTANTOTTO/96) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B335339602</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ E CONTESTUALE DIFFIDA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI CANTIERI STRADALI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "3° RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA" CHE AVRÀ LUOGO DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 20.00 DEL GIORNO 25.04.2025 PRESSO “CARIGLIO” –“FUSCALDO PAESE” –“SCARCELLI” – “FUSCALDO MARINA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 2 AL N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE TEMPORANEA IVI INCLUSO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, IN PREVISIONE DEL TRANSITO DI MEZZO ADIBITO A TRASPORTO ECCEZIONALE PROVENIENTE DALLA S. S. N. 18 E DIRETTO AL CANTIERE SU VIA M. A. VACCARI DI FUSCALDO MARINA PER I “LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA ITIS DI FUSCALDO (CS)”, CHE AVRANNO LUOGO IN DATA 17 E 23 DEL MESE DI APRILE 2025, CON 1° INGRESSO ALLE ORE 06.30 E 2° INGRESSO ALLE ORE 15.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 178 DEL 31.12.2024 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 020483000897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO DICEMBRE 2024.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.      CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE PREVISTE PER LE FESTIVITÀ PASQUALI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>: KERMESSE DE.CO 15 – 16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 02/01/2025 DI EURO 1.200,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA  ANDREA POLLOLA DA FUSCALDO – CIG: B515682890</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, PRESSO FUSCALDO MARINA, VIA MARGELLINA TRATTO PIAZZA MARCONI – VIA IANNUZZI, I GIORNI 12 E 19 APRILE 2025 DALLE 19.00 ALLE 02.00 ED IL GIORNO 25 APRILE 2025 DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 19.00, NONCHÈ VIA MARGELLINA, FINO ALL’INTERSEZIONE CON LA BRETELLA DI CONGIUNZIONE VERSO VIA GONDOLIERE (PONTI FF. S.), I GIORNI 24, 25 E 26 APRILE 2025, DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 02.00, IN OCCASIONE DEGLI EVENTI “PRIMAVERA FUSCALDESE” ED “EASTER DAYS” – ORGANIZZATO DALL’ESERCIZIO “PRIMO RE” CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO 15 – 16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 13/12/2024 DI EURO 671,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA FULLMIDIA SRL DA RENDE – CIG: B4D23C94EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO 15 – 16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 17/12/2024 DI EURO 800,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA EMILIO PONTE DA BELMONTE CALABRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN OCCASIONE DELL’EVENTO: “RACCOLTA SANGUE – AUTOEMOTECA FIDAS” GIORNO 12 APRILE 2025,  PRESSO FUSCALDO MARINA, PIAZZA MARCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO 15 – 16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 02/12/2024 DI EURO 440,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LEOTOUR SRLS DA ACQUAPPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA VEICOLARE 00.00 – 24.00 DAL GIORNO 11 AL GIORNO 24 APRILE 2025 PER L’ALLESTIMENTO DEI PALCHI E L’INSTALLAZIONE DELLE SCENOGRAFIE PREVISTE PER LA MANIFESTAZIONE DELLA “PASSIONE VIVENTE”, INDETTA DALLA PARROCCHIA SAN GIACOMO MAGGIORE AP. DI FUSCALDO, CHE AVRÀ LUOGO IL GIORNO 19 APRILE 2025 A PARTIRE DALLE ORE 16.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA “FESTA DELLA BIRRA” EVENTO ORGANIZZATO DALL’ATTIVITÀ COMMERCIALE “DIVINA S. R. L.” I GIORNI 28, 29 E 30 MARZO 2025, PRESSO FUSCALDO MARINA, VIA MARGELLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO 15 – 16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 08/01/2025 DI EURO 600,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA  ANTONIO CAMERLINGO DA CETRARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA E CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI SAN GIUSEPPE, PREVISTA PRESSO FUSCALDO CAPOLUOGO, NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 1 CLIMATIZZATORE DA 12.000 BTU INVERTER PRESSO POSTAZIONE DEL 118 UFFICIO COMUNALE E DI N° 1 ELETTROPOMPA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA MARINA”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786, PER LA SOMMA DI €. 2.420,00 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOVENTI/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -CIG: B51D7B139F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE DI TUTTI GLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA OFAGIMA S.R.L. ANTINCENDI, VIA PANEBIANCO, 293 – 87100 COSENZA P.IVA: 03328930783 PER LA SOMMA DI €. 960,75 (DICONSI EURO NOVECENTOSESSANTA/75) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%.  CIG: B51D88A6B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI NEL CONTESTO DEL “CARNEVALE 2025” PREVISTI I GIORNI 01, 02, 03 E 04 MARZO 2025, RISPETTIVAMENTE PRESSO FUSCALDO MARINA, CARIGLIO, SCARCELLI E FUSCALDO PAESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI UN MONITOR 27 POLLICI PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782, PER LA SOMMA DI €. 145,00 (EURO CENTOQUARANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVI. CIG: B51DBCD7C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E MANUTENZIONE RIPE DEI TERRITORI ATTRAVERSATI DA STRADE PROVINCIALI E COMUNALI OLTRE CHE DI SFALCIO DI TERRENI E GIARDINI INCOLTI (RIVOLTO ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. SIGNORA B.D. C/ COMUNE. INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO SIG.RA AMODIO NAOMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA GENERICI A BENEFICIO DI SOGGETTI CON PROBLEMATICHE CERTIFICATE DI DEAMBULAZIONE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI VIA MESSINETTE N. 77, VIA PADRE FRANCESCO MARIA VACCARI N. 4 E VIA VICO I RUPE N. 40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA – CATANZARO (TAR) RICORSO PER INCIDENTE DI ESECUZIONE EX ART. 114 C.P.A. (RICORSO N. 933/2021 R.G. RIC). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI SULLA COLTIVAZIONE E SULL’UTILIZZO DELLE FAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA CANONI DOVUTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE PER GLI ANNI 1981 – 2004. AZIONE LEGALE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN OCCASIONE DELL’EVENTO: “RACCOLTA SANGUE – AUTOEMOTECA FIDAS” GIORNO 16 FEBRARAIO 2025,  PRESSO FUSCALDO MARINA, PIAZZA MARCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “DI-VINO FUSCALDO” APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE. CUP G39I24001930006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DI FUSCALDO MARINA PER MANCATA EROGAZIONE ACQUA POTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE POZZI PER RICERCA ACQUE SOTTERRANEE DA DESTINARE AD USO POTABILE (COTUGNI E BOMBINELLO) E OPERE PER RENDERE FUNZIONANTE IL SERBATOIO GIA' ESISTENTE IN LOCALITA' CHIUSA. CUP: G32E24000560004 CIG: B51700ED89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE PER LA FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE C/O CHIESA DI S. MARIA DELLA CANDELORA, PREVISTA NEL COMUNE DI FUSCALDO, C.DA TRAPPETO, “LOCALITÀ BORGHETTO SAN NICOLA” NELLA GIORNATA DI DOMENICA 2 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL “RISARCIMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA M. S. PER I DANNI MATERIALI DERIVANTI DAL SINISTRO STRADALE DEL 09 GENNAIO 2023, IN ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA IN SEDE STRAGIUDIZIALE CONTRO IL COMUNE DI FUSCALDO, GIUSTA DELIBERA DI G. C. N. 134 DEL 09 DICEMBRE 2024”  IMPEGNO N. 543/2024 CAPITOLO N. 450/0 IMPORTO EURO 700,00 COMPLESSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRIBUNA PRESSO LO STADIO COMUNALE "GIANLUIGI ZICARELLI" PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CIG: B5163FD86B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO L’ITIS DI FUSCALDO, PER LA GIORNATA DI DOMANI 18 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 344 DEL 30.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.000,00 (DICONSI EURO DUEMILA/00)  OMNICOMPRENSIVA AL PROFESSIONISTA ALL’AVV. LEONARDO SALVEMINI, CON STUDIO LEGALE IN P.ZZA BERTARELLI, 1 – MILANO P.IVA: 01536830126 C.F.: SLV LRD 63B10 A285X   PER IL “RICORSO EX ART. 670 C.P.C. PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA. EREDI PRESTISIMONE C/ COMUNE – INCARICO LEGALE”.  CIG: B2DAF66AC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LA GIORNATA DI DOMANI 17 GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LA GIORNATA DI OGGI 14 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “NOVEMBRE 2024”, IMPORTO €. 3.777,18, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 13 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO N.4077 DEL 08/04/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE A FAVORE DI MINORI DI ETA’ DA 3 A 17 ANNI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.157 DEL D.LGS. N.36/2023 SULLA BASE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO, AI SENSI DELL’ART.50, C.1, LETT. C) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” – APPROVAZIONE ATTI DI GARA E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA. CIG. B4FB27ECF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRA FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI UN PICCOLO DONO PER GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG. B4F9F0AF51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. PROROGA TECNICA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI INTERNET DATI, SICUREZZA E FONIA PER MESI 24 MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023 – TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTOGARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CIG: B4DEAA8206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE CONSEGUIBILE CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. ADESIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA SULLA PIATTAFORMA BETA FORMAZIONE S.R.L. IMPEGNO SPESA DI €. 175,00, I.V.A. COMPRESA. DA PAGARE A MEZZO BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI BETA FORMAZIONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO DI UN CONDIZIONATORE PRESSO IL SETTORE SECONDO. IMPEGNO SPESA DI EURO 200,00, (I.V.A. INCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DELLA DURATA DI TRE ANNI. IMPEGNO SPESA. DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000, INDIZIONE PROCEDURA, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, APPROVAZIONE ESITO R.D.O. TELEMATICA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE, EX ART. 17, COMMA 1 E 2 DELL’ART. 17 DEL D.LGS. N. 36/2023 (ATTO UNICO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – FORNITURA DIVERSO MATERIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°11F/PA DEL 20/12/2024 ALLA DITTA ANSER SRL DA PAOLA (CS) – CIG.B415AF9782</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE A FAVORE DI MINORI DI ETA’ DA 3 A 17 ANNI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N.36/2023. MODIFICA RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE “CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E SERVIZI SMART CITY, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA”.  LA GARA VERRÀ SVOLTA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA.  CUP: G32E24000580002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA INERENTE LA REDAZIONE DELLA NUOVA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA SECONDO I DETTAMI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI TECNICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTO URGENTE PER ALLAGAMENTO IN VIA A. MAGGIORE VACCARI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786, PER LA SOMMA DI €. 3.289,00 (EURO TREMILADUECENTOTTANTANOVE/00) IVA AL 10% COMPRESA. -CIG: B4E61D4A03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "IL BORGO DEI PRESEPI - EDIZIONE 2024" – PRESENTAZIONE INAUGURAZIONE MANIFESTAZIONE GIORNO 07/12/2024 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 13/12/2024 ALLA SIG.RA FRANCESCA RAMUNNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 16/09/2024 – ATTO DI CITAZIONE – TRIBUNALE DI PAOLA – DE FRANCESCO TOMMASO C/O COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – ADEMPIMENTI ATTUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°000151/00 DEL 21/11/2024 DI € 1.298,61 (DICONSI MILLEDUECENTONOVANTOTTO/61) IVA INCLUSA ALLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA C. IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L’UFFICIO ANAGRAFE – CIG. B31740201A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SHORT-LIST AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI  INCARICHI DI DIFESA DEL COMUNE DI FUSCALDO - ANNUALITA' 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 2.950,00 (EURO DUEMILANOVECENTOCINQUANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B4E57879E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 2.387,52 (EURO DUEMILATRECENTOTTANTASETTE/52) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B4E607043D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DZ917ED IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA   DA FUSCALDO – CIG: B4E5B79B5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE   SPESA DI EURO 14.000,00 IN FAVORE DELL’ ASSOCIOAZIONE ARPA CON SEDE LEGALE IN CATANZARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO MUNITO DI CESTELLO IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA MARISAL SRLS   DA FUSCALDO – CIG: B4DFE812FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “NOVEMBRE 2024”, IMPORTO €.29.737,52, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°0001153945 DEL 18/11/2024 DI € 495,00 (DICONSI QUATTROCENTONOVANTACINQUE/00) IVA ESENTE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO – 47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO CORSI DI FORMAZIONE ANNUALI ON-LINE “ANTICORRUZIONE PER L’ANNO 2024 – CIG. B3FBFD814B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°0002156207 DEL 18/11/2024 DI € 23.029,94 (DICONSI VENTITREMILAVENTINOVE/94) IVA INCLUSA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO – 47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN RIFERIMENTO AL RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA ANNO 2024 – CIG. B406940DAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.2100379 DEL 30/11/2024, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ SIKUEL SRL DEL GRUPPO MAGGIOLI – PER I SERVIZI NORMO-REGOLAMENTARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2024 – CIG: B12AD1286F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2100 DEL 08.10.2024 E N. 2345 DEL 06.11.2024 RELATIVE A: NOTIFICHE SANZIONI AMMNISTRATIVE E ASSISTENZA RICORSI, A FAVORE DI “LABCONSULENZE”  SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  – P. IVA  N. T 03033940788;  IMPORTO EURO 8.734,35  IVA INCLUSA  - CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024286927 DEL 26.11.2024 PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. 01114601006   CIG: 752796948A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "IL BORGO DEI PRESEPI - EDIZIONE 2024" – REALIZZAZIONE SPETTACOLO BURATTINI E MASCOTTE GIORNO 07/12/2024 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 09/12/2024 AL SIG. GIORDANO BUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.71 DEL D.LGS. 36/2023 E CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMI 1 E 2 LETT. B) DEL D.LGS N.36/2016 – (ANNI SCOLASTICI 2024/2025 – 2025/2026 -2026/2027). NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE INTESTAZIONE LOCULI SEPOLTURE CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR DI SANTO CARMINE NATO A FIUMEFREDDO BRUZIO CS IL 27/07/1932.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 70/24 DEL 06/12/2024 DI € 4.408,00 (DICONSI QUATTROMILAQUATTROCENTOOTTO/00) IVA ESENTE ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - NOVEMBRE 2024 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 134</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 132 AL N. 133</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE FATTURA N.183 DEL 24/09/2024 DI EURO 4.200,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAVIS SRLS DA BELVEDERE M.MO – CIG: B4BEF5274D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DE.CO. 2024 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.962 DEL 12/11/2024 - MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°101/PA DEL 26/11/2024 DI € 1.647,00 (DICONSI MILLESEICENTOQUARANTASETTE/00) IVA INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI BLOCCHETTI TICKET MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO – CIG. B466F8564A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 57 DEL 30.11.2024  DELLA SOMMA DI €. 2'964,36 (DICONSI €. DUEMILANOVECENTOSESSANTAQUATTRO/36) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” PER LA GIORNATA DEL 01.11.2024 (FESTIVO).  CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 56 DEL 30.11.2024  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO NOVEMBRE 2024, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000570 DEL 30.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 6.600,00 (DICONSI EURO SEIMILASEICENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS)  P.IVA: 01668030784 PER IL “SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA, SGOMBERO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA INGOMBRANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE E AREE DEL TERRITORIO COMUNALE”.  CIG: B466OECA6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 55/E DEL 09.12.2024 DELLA SOMMA DI €. 80.638,04 (EURO OTTANTAMILASEICENTOTRENTOTTO/04) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA PER IL PFTE ALLA B.F. PROGETTI SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL CON SEDE IN VIALE ADUA 320, 51100 PISTOIA (PT) C.F./P.IVA 01579540475 PER I SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE”. INTERVENTO: “RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL PALAZZO MAZZEI IN FUSCALDO CAPOLUOGO”. CODICE CUP: G34B20000010005 CODICE CIG: 87473952B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 131</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 130</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 “LEGGE DI BILANCIO 2020”, DECRETI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 GENNAIO 2020 – 30 GENNAIO 2020 – 11 NOVEMBRE 2020 - ANNUALITA’ 2021. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA PER L’ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI “LAVORI DI: “PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE IN VIA MOLINO - TORRENTE MERCAUDO”. CODICE CUP: G37H24001700001  CIG: B417A7C89B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE” – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 138/24 DEL 25/11/2024 ALLA DITTA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA. PERIODO 8 SETTEMBRE – 7 NOVEMBRE 2024 CIG. Z1339EA1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI  €. 7.000,00 (DICONSI EURO SETTEMILA/00) COMPRENSIVI DI I.V.A. 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795, PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET (3 ASSI) E SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B4A8BC91B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO 15 – 16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. FRANCESCO STORINO DA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO 15 – 16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DELLA SIG.RA ADELIA IACINO DA TORINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO 15 – 16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024 DEL 03/12/2024 IN FAVORE DEL SIG. GULLO FRANCESCO  DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO 15 – 16 NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. RAFFAELE RASCHELLA’ DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA - LIQUIDAZIONE  SPESA DI EURO 700,00  IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE  A. DEL CORNO  DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 132 DEL 11.11.2024 DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10%  COMPRESA E FATTURA N° 144 DEL 01.12.2024 DELLA SOMMA DI €. 15.937,65 (DICONSI EURO QUINDICIMILANOVECENTOTRENTASETTE/65) IVA AL 10%  COMPRESA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 31.875,30 (DICONSI EURO TRENTUNOMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/30) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. VIA UDINE N. 19 – 96100 SIRACUSA (SR) – P.IVA: 020483000897, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 373 DEL 13.05.2024.                      CIG:  B1ACC1935B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR 6/PA/2024 DEL 08/11/2024 DI € 249,99 (DICONSI DUOCENTOQUARANTANOVE/99) IVA INCLUSA ALLA DITTA 3Z SRL DA FUSCALDO (CS) IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DIVERSI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG. B27E5AD92A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – REALIZZAZIONE SCULTURE IN LATTICE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°02/2024 DEL 05/12/2024 ALLA DITTA NINFEA WEDDING DI CATIA PODDIGHE CON SEDE IN FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2023 E 2024 + ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE CALABRIA SRL DA AMANTEA (CS) - € 2.891,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE – ABBIGLIMENTO INVERNALE, IMPEGNO SPESA CON  AFFIDAMENTODIRETTO  A FAVORE DELLA DITTA “ATELIER ASCIOTI” S.R.L., VIA GARIBALDI 78/80 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803 -  IMPEGNO SPESA EURO: 6.099,39 IVA COMPRESA; C.I.G. N. B4A8BE69A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “MUSICA SOTTO LE STELLE” – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI NATALIZIE, MERCATINI DI NATALE E BORGO DEI PRESEPI - EDIZIONE 2024 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 64/24 DEL 11/11/2024 DI € 5.472,00 (DICONSI CINQUEMILAQUATTROCENTOSETTANTADUE/00) IVA ESENTE ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - OTTOBRE 2024 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°25 DEL 30/11/2024 DI € 95.35 (DICONSI NOVANTACINQUE/35) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI NOVEMBRE 2024 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°26 DEL 30/11/2024 DI € 10.635,19 (DICONSI DIECIMILASEICENTOTRENTACINQUE/19) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI NOVEMRBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°126 DEL 29/11/2024 DI € 15.370,85 (DICONSI QUINDICIMILATRECENTOSETTANTA/85) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”.  IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA  PROPOSTA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. SIGNORA P.R. C/ COMUNE. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALL’AVV. GIANLUCA MAIO, CON STUDIO LEGALE VIA SAN ROCCO N.37 - 87027 PAOLA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “OTTOBRE 2024”, IMPORTO €. 417,70, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 26/11/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE- SOFTWARE  – SISTEMISTICA E GESTIONE DEL SISTO ISTITUZIONALE E PORTALE  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA OBBLIGATORIA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -  LIQUIDAZIONE FATTURE N.17 DEL 04/11/2024   E N. 24 DEL 02/12/2024  IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO    €1.180,00 – CIG: B06233D21F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA AUDI A4 TARGATA EP104GM – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 615 DEL 03/12/2024 DI EURO 1.790,23 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA CARROZZERIA AUTOFFICINA GIULLO ANTONIO DA FUSCALDO – CIG: B3F78736A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 616 DEL 03/12/2024 DI EURO 148,16 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA CARROZZERIA AUTOFFICINA GIULLO ANTONIO DA FUSCALDO – CIG: B436D88C30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 –LIQUIDAZIONE SPESA  DI EURO 1.200,00 IN FAVORE  DELL’ ASSOCIAZIONE OTTOPIU’ DA STRONGOLI (KR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DELLA  SIG.RA LEONE ANNA MARIA DA ACQUAPPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21 DEL 28.11.2024 DELLA SOMMA DI  €. 2.459,05 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTANOVE/05) I.V.A. AL 10% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)” - PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI. CIG: B1CD606849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 33/24 DEL 28.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.800,00 (EURO QUATTROMILAOTTOCENTO/00) OMNICOMPRENSIVA AL PROFESSIONISTA GEOM. GIUSEPPE CARMELO CARNEVALE, CON STUDIO TECNICO IN FUSCALDO ALLA VIA A. MAGGIORE VACCARI 101 P.IVA: 01684290784 PER IL “SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NEL RILIEVO TOPOGRAFICO DI ALCUNE ZONE DELLA MARINA DI FUSCALDO (VIA MAGG. VACCARI DALL’UFFICIO POSTALE, P.ZZA MARCONI, CORSO MARGELLINA, PIAZZETTA DEL PESCATORE, PIAZZETTA S, FRANCESCO) PER INTERVENTI VOLTI ALLA RIGENERAZIONE URBANA”  CIG: B3471B8292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL MINISTRO PER LA DISABILITA' – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 29 NOVEMBRE 2021 - “FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'” AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ LUDICO SPORTIVE, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA SU PIATTAFORMA MEPA. CUP: G34J24000570001  CIG: B48AB3C190</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 275 DEL 30.09.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PERIODO SETTEMBRE 2024.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019   PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO S. M. A. PER SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ALTRI PRODOTTI” AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN VIALE EUROPA N. 190, A ROMA, P. IVA: 011114601006”  AGGIUDICAZIONE GARA #322 – MEDIANTE PIATTAFORMA “TUTTOGARE” IMPEGNO SPESA EURO: 70.000,00 IVA COMPRESA - CIG: B489F54E42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998 E S.M.I. – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 206 DEL 27.03.2006. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA  DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2024 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157 DEL 16/11/2024 ALLA DITTA GRAFICHE GNISCI SRL DA SAN LUCIDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC N. 780 DEL 20 MAGGIO 2021 ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009 N. 39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77, RIFINANZIATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. “REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) DI LIVELLO 3”. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.906 DEL 29/10/2024. - CIG: B405D773FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.68 DEL 13/11/2024 DI € 275,25 (DICONSI DUECENTOSETTANTACINQUE/25) IVA ESENTE ALLA CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA DI CARNEVALE NATALINA DA PAOLA IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE STATALI - A.S. 2024 - 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.FE/2024/0064 DEL 27/11/2024 DI € 10.163,11 (DICONSI DIECIMILACENTOSESSANTATRE/11) IVA ESENTE ALLA LIBRERIA UBERTI ANTONIO E C. SAS DA PAOLA IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE STATALI - A.S. 2024 - 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI TRIVELLAZIONE NELL'AMBITO DELLA MESSA IN FUNZIONE DI POZZI IDRICI AD INTEGRAZIONE DEI VOLUMI IDRICI INVASATI E/O CAPTATI NEL SISTEMA IDRICO REGIONALE.  LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI DUE POZZI PER RICERCA ACQUE SOTTERRANEE DA DESTINARE AD USO POTABILE (COTUGNI E BOMBINELLO) E OPERE PER RENDERE FUNZIONANTE IL SERBATOIO GIA' ESISTENTE IN LOCALITA' CHIUSA. CUP: G32E24000560004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE DUVRI RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE PARCELLA N°1/9 DEL 10/10/2024 ALL’ARCH. LUCIO CLAUDIO MATTA DA CETRARO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/PA DEL 25.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.871,00 (EURO DUEMILAOTTOCENTOSETTANTUNO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785 PER I “LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE”. CIG: B43E1DFDE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12/PA DEL 22.11.2024  DELLA SOMMA DI   €. 6'851,52 (DICONSI EURO SEIMILAOTTOCENTOCINQUANTUNO/52) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 50 DEL 25.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.200,00 (DICONSI EURO DUEMILADUECENTO/00) IVA 10% COMPRESA ALLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA S. ANTONIO N. 05 - 87024 FUSCALDO (CS) – P. IVA: 03323910780 C.F.: MAIDNL95S12Z133U PER L’ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI DEL“SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 3 CIG: B1CD6089EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE – SIG.RA CATANESE MICHELA PER  €. 261,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°112 DEL 31/10/2024 DI € 15.370,85 (DICONSI QUINDICIMILATRECENTOSETTANTA/85) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG. B033BB19F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 129</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 128</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURE N° 5756  E N. 5754   DEL 08/11/2024 PER UN IMPORTO COMLESSIVO DI  € 1.904,66  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P S.P.A. CON SEDE IN ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO”01-02-03-04 AGOSTO 2024 – RIMBORSO SPESE DI  EURO 8.000,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “PRO FUSCALDO” PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DE.CO. 2024 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – INTRATTENIMENTO MUSICALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 20/11/2024 AL SIG. GIOVANNI GATTO DA BELVEDERE M.MO  (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 –LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387 DEL 28/10/2024  DI EURO 1.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE  DELLA  DITTA PIROTECNICA SARRO SRLS DA CERZETO –CIG. B467B042EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°21 DEL 02/02/2024 – RICORSO EX. ART.414 C.P.C. TRIBUNALE DI PAOLA – C.P. C/O COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI – FATT. N°5 DEL 26/08/2024 DI € 2.374,25 ONNICOMPRENSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO SCOLASTICA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G. CARTA E UFFICIO - € 1.647,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’AUDITORIUM COMUNALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO. APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI. CUP: G34H23000020006 CIG: A00B9DD1E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI  €. 6.000,00 (DICONSI €. SEIMILA/00) OLTRE I.V.A. 10% ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS)  P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA, SGOMBERO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA INGOMBRANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE E AREE DEL TERRITORIO COMUNALE” CIG: B466OECA6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – INTRATTENIMENTO MUSICALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 05/11/2024 ALLA SIG.RA ALESSANDRA MAIO DA SANSEPOLCRO (AR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – INTRATTENIMENTO MUSICALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 11/11/2024 ALLA SIG.RA ALESSIA VENEZIA DA CETRARO  (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – INTRATTENIMENTO MUSICALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 06/11/2024 ALLA SIG.RA ALESSANDRA GRAZIOSI DA CETRARO  (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – INTRATTENIMENTO MUSICALE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 11/11/2024 AL SIG. LUCA ALLEVATO DA BELVEDERE M.MO  (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/1086 DEL 19.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 738,04 (EURO SETTECENTOTRENTOTTO/04) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI ML. 20,00 DI TUBO ZINCATO QUADRO 30X30X2 MM, N. 1 BARRA DI FERRO LAM. PIATTO 50X5 MM, N. 3 FOGLI DI LAMIERA ZINC. LISC. 3X1500X3000 MM  PER L’ACCESSIBILITA’ DELLA SCALA CHIESA MATRICE DI FUSCALDO CAPOLUOGO”. CIG: B374219C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/24 DEL 07.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.700,00 (EURO DUEMILASETTECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ENI STATION,SS 18 TERRENIA INFERIORE 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03774020782 DI ABBONDANZA LORENA C.F.: BBNLRN84C61G317O PER LA “FORNITURA DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL RIFORNIMENTO DEI MEZZI MECCANICI DA UTILIZZARE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI LUNGO I CORSI D’ACQUA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO (CS)”. CIG:  Z1836B8F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 310/E DEL 13.11.2024 ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 10.331,02 (DICONSI EURO DIECIMILATRECENTOTRENTUNO/02) IVA 22% COMPRESA ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA DENOMINATA GAIATECH, VIA BEATO FRANCESCO MARINO, ZONA INDUSTRIALE 87040 ZUMPANO, P. IVA 03497340780 PER I “SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”.  CIG: Z023E07081 - CUP: G37B22000910006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 DEL 07/11/2024 AL SIG. MASSIMO CARDAMONE DA PALIANO (FR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “DIVINO FUSCALDO - EDIZIONE 2024” – INTRATTENIMENTO MUSICALE - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETRIA PARI AD €. 32,00 (EURO TRENTADUE/00) E DIRITTI DI ISTRUTTORIA PARI AD  €. 200,00 (EURO DUECENTO/00) PER ONERI DI FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PFTE – REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 122 AL N. 126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7F/PA DEL 14.11.2024 DELLA SOMMA DI DI €. 1.037,96 (EURO MILLETRENTASETTE/96)  COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE”. CIG: B21540BEF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/24 DEL 23.10.2024 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 1.700,00 (EURO MILLESETTECENTO/00) OMNICOMPRENSIVI ALLA DITTA SPAGNOLO SAVERIO, VIA FLAVIA 29 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03799910785  PER “LAVORI DI  RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE DI INFISSI, FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CANCELLO ESTERNO, FORNITURA DI GRATE IN FERRO VERNICIATE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA IN FUSCALDO MARINA E SCUOLA CARIGLIO, FORNITURA GRIGLIE PER LA RACCOLTA ACQUE NELLE CAMPAGNE DI CARIGLIO E COTUGNI”. CIG: B134D3F6D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8F/PA DEL 15.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 997,94 (EURO NOVECENTONOVANTASETTE/94) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE COMUNALI”. CIG: B2D70A2F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "FESTA DEL VOLONTARIATO " – ESIBIZIONE BANDE MUSICALI - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N°3 DEL 12/10/2024 ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE A. DEL CORNO DA FUSCALDO (CS) E RICEVUTA N°3 DEL 20/07/2024 ALLA BANDA MUSICALE S. GIACOMO M.A. DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI EFFICACIA PER L’ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE” PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CUP: G34H23000030006 CIG: B36A5AD6EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6 DEL 05.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 6.344,00 (DICONSI EURO SEIMILATRECENTOQUARANTAQUATTRO/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA IKEBANA DI PILUSO FRANCESCO VIA M. VACCARI 24 – 87024 FUSCALDO (CS)  C.F.: PLS FNC 83L06 C588G P.IVA: 03154850782 PER IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ISPEZIONI DI ALCUNI LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE”.  CIG: B4506032EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE COMUNALI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 1.000,00 (EURO MILLE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B44CEA2FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 2.500,00 (EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B44DOCFB54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATORE REGIONALE PER LA CALABRIA CATANZARO. MAR SERVICE SRL C/ COMUNE – INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNI DAL 2020 AL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°23 DEL 31/10/2024 DI € 10.225,99 (DICONSI DIECIMILADUECENTOVENTICINQUE/99) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°22 DEL 31/10/2024 DI € 230,42 (DICONSI DUECENTOTRENTA/42) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – MESE DI OTTOBRE 2024 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BOL2024105877 DEL 07/10/2024 DI EURO 103.450,47 (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO III° TRIMESTRE 2024. REVOCA LIQUIDAZIONE GIUSTA DETERMINA N° 807 DEL 03.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PARI AD €. 2.530,95 (EURO DUEMILACINQUECENTOTRENTA/95) CORRISPETTIVO PER L’ALIENAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 311/2004 DELL’AREA DEMANIALE IDENTIFICATA CATASTALMENTE NEL COMUNE DI FUSCALDO NELLA PARTICELLA N. 1640 DEL FOGLIO DI MAPPA N. 26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “OTTOBRE 2024”, IMPORTO €. 47.449,33, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – FORNITURA STAMPE TIPOGRAFICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N°20 DEL 11/11/2024 ALLA DITTA FOTOIDEE DA FUSCALDO (CS) – CIG.B416846169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "DIVINO FUSCALDO EDIZIONE 2024" – FORNITURA GAZEBI E CHIOSCHETTI APERTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N°24PA/2024 DEL 05/11/2024 AL DOTT. GIORGIO PERRONE SERVIZI PER LA P.T. DI PERRONE G. DA FAGNANO CASTELLO (CS) – CIG.B4162635CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2024 ÷ 2025”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO – IMPIANTI IDRICI – TERMICI, CON SEDE IN VIA MESSINETTE, 62 – 87024 FUSCALDO (CS), PARTITA I.V.A. 02254090786, PER LA SOMMA DI €. 3.000,00 (DICONSI EURO TREMILA/00) OMNICOMPRENSIVI.  CIG: B442BFB618</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 –LIQUIDAZIONE SPESA  DI EURO 4.500,00 IN FAVORE  DELL’ ASSOCIAZIONE ARPA DA CATANZARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO NISSAN  TARGATO BV792JM – LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 07/11/2024 DI EURO 1.573,80 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG:B3EF042320</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE QUIRINO MARIO COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITE D’ETA’ A DECORRERE DAL 1/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785, PER LA SOMMA DI €. 2.871,00 (EURO DUEMILAOTTOCENTOSETTANTUNO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. -CIG: B43E1DFDE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "MUSICA SOTTO LE STELLE" TENUTASI IN DATA 21/07/2024 – LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ACQUISITA IN DATA 14/10/2024 AL SIG. D’AGOSTINO ANGELO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA II EDIZIONE - FORNITURA PIETRISCO PER GIARDINI E PIAZZALE PLESSO SCOLASTICO SCARCELLI E PIAZZETTA DEL PESCATORE FUSCALDO MARINA – LIQUIDAZIONE FATTURA N°16 DEL 07/07/2024 ALLA DITTA LENTI MG DI FABIO LENTI DA PAOLA (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "CONCERTI STAGIONE ESTIVA 2024" – LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.63/2024 DEL 07/09/2024 ACQUISITA IN DATA 10/09/2024 CON NOTA PROT.10815 ALL’ASSOCIAZIONE CULT DA CRUCOLI TORRETTA (KR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA   ARCO EDIL SRL C/ COMUNE – INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI APPELLO DINANZI ALLA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO  BFF BANK S.P.A.  C/ COMUNE –  INCARICO LEGALE CIG B4391C971E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACIA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI “MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI” PER IMPORTI 43.751,42 OLTRE IVA COME PER LEGGE. CUP: G37G17000050005  CIG: B36A6C09DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI PER  L’AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ IN FAVORE  DELL ’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO   DA FUSCALDO – CIG  B436D88C30:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) – COMUNI (SETTEMBRE 2022) – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXTGENERATIONEU” - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 146/PA DEL 18/07/2024 DI € 23.981,33 (DICONSI VENTITREMILANOVECENTOOTTANTUNO/33) IVA INCLUSA ALLA SER.COM SRL DA CASSINO (FR) IN RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) COMUNI (SETTEMBRE 2022) -– CIG. 9884141B2D CUP G31F22004020006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 1.020,00 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI AGENZIA DI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "FESTA DEL VOLONTARIATO " – LIQUIDAZIONE FATTURA N°17/24 DEL 02/10/2024 ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE EVENTI DEL SUD DA TORANO CASTELLO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000024065 DEL 19/08/2024 E N. 0000027523 DEL 10/10/2024 PER CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. IN FAVORE DELL’ENTE “AUTOMOBILE CLUB ITALIA”, SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA  PARTITA IVA NR IT00907501001 – CONVENZIONE DEL 26.08.2023 IMPEGNO N. 457/2024 DEL 15.10.2024 - CIG:  B3872E1FB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER N. 2 AGENTI DI  POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024213905 – 1024236908 E 1024262890 DEL 2024 PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. 01114601006   CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO PER N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE E N. 1 AUSILIARIO DEL TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE STESSE OPERE, PER OPERE CIMITERIALI, SCUOLE SECONDARIE E IMPIANTI DELLA P.I. - LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 14.04.2004 - DECRETO DI UTILIZZO DELLE ECONOMIE, IMPORTO COMPLESSIVO €. 62.377,67 - ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO CS.  CODICE CUP: G32D19000030002 - G33H19000170002 - G33J19000090002 CODICE CIG: 816240775. APPALTATORE: IMPRESA EDIMEL SRL - P.IVA 02736120789. APPROVAZIONE DEL S.A.L. N. 1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO E DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX-ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 28_24 DEL 06.11.2024 DELLA SOMMA DI €. 7.520,00 (DICONSI EURO SETTEMILACINQUECENTOVENTI/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER DA CETRARO (CS) PER IL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DELLE CONDOTTE IDRICO FOGNARIE STRADALI”.  CIG: B0EA42FAF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. VS2 – 1125 E N. VE2 – 483 PER LA FORNITURA DI PRONTUARI ED AGGIORNAMENTI PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL VIA F. GUARINI, 2 CAP 47121 FORLÌ P. IVA 0225999402  TOTALE EURO: 303,99 IVA  COMPRESA;    RIFERIMENTO CIG: B1751B092F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MEDIANTE  PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N.36/2023 E CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DELL'ART.108 C.2, C.3 LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023 – (ANNI SCOLASTICI 2024/2025 – 2025/2026 - 2026/2027) – DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA – CIG. . B42D3C372B - IMPORTO: EURO 300.000,00 OLTRE IVA AL 4% ED EURO 1.350,00 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA” TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 22/10/2024 DI € 1.139,00 (DICONSI MILLECENTOTRENTANOVE/00) COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO AL SIG. ALFREDO SAMMARCO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CONSUMABILI PER STAMPANTI IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI NEL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2024 – CIG. B1FA0DAD5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI FUSCALDO (CS) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 54.124,03 (IVA ESCLUSA) APPROVAZIONE II° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: G34H23000300005 CIG: A00CBA5E52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40/001 DEL 18.10.2024 II° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.135,24 (DICONSI EURO TREMILACENTOTRENTACINQUE/24) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA GALLOSERVICE DI GALLO DANIELE, SEDE LEGALE IN VIA GRAMSCI N° 12,  FALERNA (CZ) P.I. 03665840793 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 2 CIG: B1CD60791C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "CONCERTO PER VIOLINO CLARINETTO E PIANOFORTE – PRESSO VILLA VACCARI" – LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ACQUISITA IN DATA 21/10/2024 AL SIG. IGNAZIO MESSINA DA PALERMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 31/10/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM VI BIMESTRE 2024 – IMPORTO €  4.413,90 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 11/10/2024 DI EURO 1.200,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DEL SIG. GULLO FRANCESCO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL  SIG. MANDARINI MARIO DA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 15/10/2024 DI EURO 366,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ACOUSTIC PIANO SAS DI ENZO SANSONE DA CASTROLIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL CIRCOLO F.I.D.C. DI FUSCALDO GEGE’ IANNUZZI DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 119 AL N. 121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 118</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/1032 DEL 31.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 3.499,98 (EURO TREMILAQUATTROCENTONOVANTANOVE/98) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG: B31A6C8662</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40 DEL 31.10.2024 II° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 4.289,72 (DICONSI EURO QUATTROMILADUECENTOTTANTANOVE/72) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA S. ANTONIO N. 05 - 87024 FUSCALDO (CS) – P. IVA: 03323910780 C.F.: MAIDNL95S12Z133U PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 3 CIG: B1CD6089EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  € 171.244,61 RELATIVA AL BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA” E CONGUAGLIO ANNO 2023, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID” CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 50 DEL 31.10.2024  DELLA SOMMA DI   €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO OTTOBRE 2024, PER LA SOMMA IMPONIBILE DI €. 30'582,03 (DICONSI €. TRENTAMILACINQUECENTOTTANTADUE/03) IVA AL 10% ESCLUSA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL TERRITORIO COMUNALE”  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 1.435,60 (EURO MILLEQUATTROCENTOTRENTACINQUE/60) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B40033CE14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/1031 DEL 31.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.716,00 (EURO DUEMILASETTECENTOSEDICI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B30B07721B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 6.600,00 (EURO SEIMILASEICENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE IN CEMENTO/AMIANTO COD. CER 170605 E RIFIUTI MISTI (CER 200307 – 200135 – 200102) PRESSO SITO IN LOCALITÀ CENTACQUE CENSITO CATASTALMENTE AL FOGLIO DI MAPPA 57 PARTICELLE 255 E 256 DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784. CIG: B245912B18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FPA 50/24 DEL 08/10/2024 DI € 1.520,00 (DICONSI MILLECINQUECENTOVENTI/00) IVA ESENTE ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ETS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025– PERIODO DI RIFERIMENTO - SETTEMBRE 2024 - CIG. B305CDC3CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 “LEGGE DI BILANCIO 2020”, DECRETI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 GENNAIO 2020 – 30 GENNAIO 2020 – 11 NOVEMBRE 2020 - ANNUALITA’ 2021. LAVORI DI: “PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE IN VIA MOLINO - TORRENTE MERCAUDO”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS).  IMPORTO COMPLESSIVO €. 67.988,00  DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO SPESA DELLE ECONOMIE PARI ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36,   CODICE CUP: G37H24001700001 CODICE CIG: B417A7C89B;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO – RTP PAGANO C/ COMUNE – INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 61/PA DEL 24.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 675,00 (EURO SEICENTOSETTANTACINQUE/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA RIVELLO P.IVA: 03024040788 PER I “LAVORI DI  PULIZIA E SISTEMAZIONE CANALI E TORRENTI DEL COMUNE DI FUSCALDO” CIG: B34709B760</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE 4° TRIMESTRE DELL’ANNO 2024 FATTURA N° SF00160266 DEL 29.10.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “DIVINO FUSCALDO - EDIZIONE 2024” – SPETTACOLO MUSICALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AL SIG. MASSIMO CARDAMONE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “DIVINO FUSCALDO - EDIZIONE 2024” – SPETTACOLO MUSICALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AL SIG. GIOVANNI GATTO DA FUSCALDO (CS) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “DIVINO FUSCALDO - EDIZIONE 2024” – REALIZZAZIONE SCULTURE IN LATTICE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NINFEA WEDDING E PARTY PLANNER DA FUSCALDO (CS) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B416F1C58D;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “DIVINO FUSCALDO - EDIZIONE 2024” – SPETTACOLO MUSICALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AL SIG. GIOVANNI GATTO DA FUSCALDO (CS) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B416846169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “DIVINO FUSCALDO - EDIZIONE 2024” - FORNITURA GAZEBI E CHIOSCHETTI APERTI – AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. GIORGIO PERRONE DA FAGNANO CASTELLO (CS) TRAMITE PIETTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B4162635CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “DIVINO FUSCALDO - EDIZIONE 2024” – FORNITURA DIVERSO MATERIALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANSER SRL TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B415AF9782</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI TECNICI PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA' "SOTTO LE TIMPE MAZZEI" MEDIANTE DEMOLIZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE (CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 - PARTICELLA 499) E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CON STRUTTURA MISTA IN C.A. E LEGNO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB) - CUP: G35E22000180006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER L’ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE“  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 2.000,00 (DICONSI EURO DUEMILA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B413EC2EE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 89/PA DEL 17.10.2024 I° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.766,54 (DICONSI EURO TREMILASETTECENTOSESSANTASEI/54) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA ECOSAN SRL CON SEDE IN VIALE SANTUARIO DI DIPODI 45 – 88040 FEROLETO ANTICO (CZ)  C.F./P.IVA 02193480783/02310180795 PER IL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2024” CIG: B1FAE6B69E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ  DEGLI UFFICI INERENTE L’USO DEI SOFTWARE NONCHÉ ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI - ANNO 2024 E 2025. AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI. CIG. B4098CB984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA) - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA" - DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG: B406940DAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40/24 DEL 17.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 126.163,05 (EURO CENTOVENTISEIMILACENTOSESSANTATRÈ/05) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MR APPALTI &amp;COSTRUZIONI SRL SEDE IN ISOLE PELAGIE N. 13, ROMA (RM) P. IVA:17282461007 PER GLI “INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - ANNUALITA’2024”  CODICE CIG: B25B01F349 CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC N. 780 DEL 20 MAGGIO 2021 ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 28 APRILE 2009 N. 39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77, RIFINANZIATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. “REDAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) DI LIVELLO 3”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA RTP ARCH. SANTORO DOMENICO, PER LA SOMMA DI €. 43.125,00 (EURO QUARANTATREMILACENTOVENTICINQUE/00)) OMNICOMPRENSIVA. - CIG: B405D773FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ” - POR CALABRIA 2014/2020 AZIONE 6.3.1. - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO €. 950.000,00 - SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CODICE CUP: G33H18000020008. SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, SERVIZI E INDAGINI GEOLOGICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ LAVORI”.  CODICE CIG:  8705255BAC. APPALTATORE/ESECUTORE: R.T.P. ING. CERVAROLO GIUSEPPE P.IVA: 03044510786. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER ESECUZIONE SERVIZI TECNICI DI: “DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ LAVORI” DETERMINATO CON RIFERIMENTO ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS). ANNUALITA' 2024.” IMPORTO COMPLESSIVO € 183.000,00 – APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE E STATO FINALE. CODICE CUP: G31D24000130002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS). ANNUALITA' 2024” IMPORTO COMPLESSIVO € 183.000,00 APPROVAZIONE ATTI CONTABILI STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CODICE CUP: G31D24000130002;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO N.11579 DEL 26/09/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO E PROTOCOLLO N.10700 DEL 10/09/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO,– COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO E GIUDICE DI PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “SETTEMBRE 2024”, IMPORTO €. 427,14, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI EFFICACIA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI “REALIZZAZIONE DI UNA TORRETTA DI AVVISTAMENTO INCENDI QUALE INTERVENTO PREVISTO DAL PSR CALABRIA 2014/2020 – MISURA 8 – INTERVENTO 8.3.1 DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ “SERRA SPINELLI” DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) N.C.T. FOGLIO DI MAPPA N. 47, MAPPALE N. 53” PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CUP: G37G17000050005 CIG: B36A6C09DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA AUDI A4  TARGATA EP104GM IN FAVORE   DELL’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO   DA FUSCALDO – CIG B3F78736A1;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNUALI ON-LINE “ANTICORRUZIONE” PER L’ANNO 2024. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA CIG B3FBFD814B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR DE CUSATIS TULLIO PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. TARZIA  GIUSEPPE DA SAN PIETRO AP. (CZ)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)  - POR CALABRIA 2014/2020 - AZIONE 6.3.1. - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018 - IMPORTO FINANZIAMENTO €. 950.000,00. SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP: G33H18000020008. CODICE CIG:  9579907558. APPALTATORE: IMPRESA IENERGY SRL - P. IVA: 03226670796. APPROVAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1 E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E CONSEGUENTE OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E DEL CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP). RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DAL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE, SETTORE V° - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) – M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA “NEXTGENERATIONEU” - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 0002143666 DEL 31/08/2024 DI € 12.200,00 (DICONSI DODICIMILADUECENTO/00) IVA INCLUSA ALLA MAGGIOLI SPA DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALLA MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI COMUNI (OTTOBRE 2022) -– CIG. A006B4AA79 CUP G51F22004140006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E CONSEGUENTE OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E DEL CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) CONSEGUIBILI CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DAL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “PRIMO FESTIVAL DEL VOLONTARIATO” – BANDE MUSICALI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “L’ARTE DELLA PESCA - EDIZIONE 2024” – FORNITURA DIVERSO MATERIALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GNISCI SRL TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B3EFFCD6B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE STATALI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO SPESA  € 12.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA PINNOLA SOFIA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO GENITORE SIGNOR PINNOLA ORLANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI UN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DEL SIGNOR GULLO ANTONIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSION</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO NISSAN TARGATO  BV792JM IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA   DA FUSCALDO – CIG: B3EF042320</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18 DEL 03.10.2024 II° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.875,34 (DICONSI EURO TREMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/34) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)” - LOTTO 1. CIG: B1CD606849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5F/PA DEL 11.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 1.500,00 (EURO MILLECINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”. CIG: B25A1FB7F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4F/PA DEL 11.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.056,74 (EURO DUEMILACINQUANTASEI/74) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLA  MANIFESTAZIONE “ALICI IN FESTIVAL”. CIG: B2DD72BC61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7/24 DEL 08.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 7.117,00 (EURO SETTEMILACENTODICIASSETTE/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787 PER I “LAVORI DI  PULIZIA, SPAZZOLATURA, SISTEMAZIONE SPIAGGE E RIMOZIONE ERBACCE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”  CIG: B3469BCBCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12_24 DEL 07.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 917,00 (EURO NOVECENTODICIASSETTE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE KAWASAKI 35”. CIG: B31A260388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000459 DEL 30.09.2024 II ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.300,00 (DICONSI EURO TREMILATRECENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS)  P.IVA: 01668030784 PER IL “SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA, SGOMBERO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA INGOMBRANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE E AREE DEL TERRITORIO COMUNALE”.  CIG: B2B41C813C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/62 DEL 26.09.2024 II ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 7.320,00 (EURO SETTEMILATRECENTOVENTI/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA INFOTEC SERVIZI SRL UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN VIA CANALI, 2 87040, MARANO PRINCIPATO (CS), P. IVA: 03464260789 PER IL “SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE ED APPOSIZIONE DEI SIGILLI DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO E TRIBUTI”  CIG: B1D21F3037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE A SCOPO BENEFICO TRA IL COMUNE DI FUSCALDO E L’ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA ONLUS DI MONTALTO UFFUGO -IMPEGNO DI PSESA ED APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 116</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICALIDUS FESTIVAL 2024 – LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 8 DEL 10/10/2024 DI EURO 7.375,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA ACCORDION ADVANCE PRODUCTIONS DI MIGLIANO ROSSELLA  DA CETRARO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AL CONTRATTO DI LAVORI DI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’AUDITORIUM COMUNALE” DEL DIRETTORE DEI LAVORI.  CUP: G34H23000020006 CIG: A00B9DD1E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA STARORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO IMPORTO €. 2.695,05, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI ML. 20,00 DI TUBO ZINCATO QUADRO 30X30X2 MM, N. 1 BARRA DI FERRO LAM. PIATTO 50X5 MM, N. 3 FOGLI DI LAMIERA ZINC. LISC. 3X1500X3000 MM  PER L’ACCESSIBILITA’ DELLA SCALA CHIESA MATRICE DI FUSCALDO CAPOLUOGO”  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 738,04 (EURO SETTECENTOTRENTOTTO/04) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B374219C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE.  – FATTURA N. 150.2024 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI PARISE S.N.C. - CON SEDE IN VIA RAFFAELLO N. 3 A CASTROLIBERO (CS), P.IVA: 01515090783  - CIG: B249AF9D7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1765 DEL 03.09.2024 N. 1766 DEL 03.09.2024 , N. 1767 DEL 03.09.2024, N. 1796 DEL 04.09.2024, N. 1795 DEL 04.09.2024, N. 1941 DEL 20.09.2024 E N. 2071 DEL 04.10.2024 RELATIVE A “NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI + ASSISTENZA RICORSI, ELABORAZIONE ATTI ESTERI, SOLLECITI PAGAMENTI ANNO 2022 E 2023” A FAVORE DI “LABCONSULENZE”  SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  – P. IVA  N. T 03033940788;  IMPORTO EURO 77.309,45  IVA INCLUSA  - CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI “REALIZZAZIONE DI UNA TORRETTA DI AVVISTAMENTO INCENDI QUALE INTERVENTO PREVISTO DAL PSR CALABRIA 2014/2020 – MISURA 8 – INTERVENTO 8.3.1 DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ “SERRA SPINELLI” DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) N.C.T. FOGLIO DI MAPPA N. 47, MAPPALE N. 53” PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CUP: G37G17000050005 CIG: B36A6C09DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE” PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CUP: G34H23000030006 CIG: B36A5AD6EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI” PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>"REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA' "SOTTO LE TIMPE MAZZEI" MEDIANTE DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 –PARTICELLA 499". LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. CUP G35E22000180006  CIG: A0333BFAA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO RETTA PER AFFIDO FAMILIARE ANNO 2024 MINORI       P. L. , P. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO ANNO 2024 – IMPORTO € 500,00 (CINQUECENTO/00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 INERENTI LE CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO (SSP). LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. CRISTIAN ANDREOLI DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 02/09/2024 DI EURO 250,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DEL SIG. TRIFILIO MARCO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 30/07/2024 DI EURO 3.660,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA RLB SRL DA RENDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE FATTURA N.92576 DEL 30/09/2024 DI EURO 402,11 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA KOBAK SRL DA POGGIBONSI (SI)CIG: B30637ED03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/968 DEL 10.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.051,00 (EURO DUEMILACINQUANTUNO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER FAVORIRE L’ACCESSIBILITA’ ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E/O CON PROBLEMI MOTORI – STAGIONE BALNEARE 2024”. CIG: B347837EE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “SETTEMBRE 2024”, IMPORTO €. 22.499,83, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI FUSCALDO C/O BANCA FARMAFACTORING S.P.A. LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. FABIO SCARPELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE FATTURA N°2F/PA DEL 22/08/2024 ALLA DITTA ANSER SRL DA PAOLA – CIG. B2D3144436</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. SANTORO FRANCESCO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. PERRONE PIETRO MARIO  DA SANT’AGATA D’ESARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. MARTINO GIACOMO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>: REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. DE LUCA FRANCESCO DA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. CARNEVALE FRANCESCO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DELLA  SIG.RA CARNEVALE ARIANNA DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N°733 DEL 19/09/2024 AD OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DUVRI – IMPEGNO SPESA DI € 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°102 DEL 30/09/2024 DI € 7.685,43 (DICONSI SETTEMILASEICENTOOTTANTACINQUE/43) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG. B033BB19F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2°-BIS E N. 3°-BIS DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS) NEL PERIODO 1 LUGLIO 2022 – 31 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/81 DEL 24.09.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.365,00 (DICONSI EURO DUEMILATRECENTOSESSANTACINUE/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA “FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE 6” – KW 9,2 CON ASSEMBLAGGIO”  CIG: B322EOA4AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15 DEL 01.10.2024 DELLA SOMMA DI €. 455,00 (EURO QUATTROCENTOCINQUANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVI ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782 PER LA “FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO CIMITERO COMPLETO  DI SET CARTUCCE E DI UNO SCANNER PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG:  B339261444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA DEL COMUNE DI FUSCALDO (CSMM873011) – CODICE EDIFICIO 078058084 – L.R. N. 48/2018  – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017 – IMPORTO FINANZIAMENTO €. 1.307.178,95. SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP:  G38E19000000001 - CODICE CIG: B0657EDCC2. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INTERVENTO MEDIANTE IL PROTOCOLLO ITACA CALABRIA – ENTE TERZO CERTIFICATORE: ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA C.F.: 09084610014. PRESA D’ATTO DELL’AVVIO DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA C.F.: 09084610014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 115</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N° 1 QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE BLOCK 4 2 MT CAVO SPINA, N° 2 PZ DI PLAFONIERA IP65 65CM 18 KW 6000K 1500 LM, N° 40 LAMPADINE A LED OLIVE E27 – 36 W PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI FUSCALDO MARINA”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 1.844,42 (EURO MILLEOTTOCENTOQUARANTAQUATTRO/42) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B35AF1473C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE AD IISBE ITALIA PER I SERVIZI TECNICI DI CERTIFICAZIONE DEL PROTOCOLLO ITACA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. PROROGA CONTRATTO PER 1 ANNO – PERIODO LUGLIO 2024 – GIUGNO 2025, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PRESA D’ATTO DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO ALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS). LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DELLE COMPETENZE TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVE ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. PROROGA CONTRATTO PER 1 ANNO – PERIODO LUGLIO 2024 – GIUGNO 2025, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. RASCHELLA’ RAFAFELE DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DELLA SIG.RA RAMUNDO ANNA ASSUNTA  DA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. RAIMONDI ANGELO  DA SCALEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. COSENTINO NICOLA DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA DEL COMUNE DI FUSCALDO (CSMM873011) – CODICE EDIFICIO 078058084 – L.R. N. 48/2018  – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017 – IMPORTO FINANZIAMENTO €. 1.307.178,95 - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS) - CODICE CUP:  G38E19000000001. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INTERVENTO MEDIANTE IL PROTOCOLLO ITACA CALABRIA - NOMINA REFERENTE PER LA FASE DI VALUTAZIONE E COSTRUZIONE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023. DECISIONE A CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA, APPROVAZIONE ESITO R.D.O. TELEMATICA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE, EX-ART. 17 COMMA 1 E 2 DELL’ART. 17 DEL D. LGS. N. 36/2023 (ATTO UNICO).  CODICE CIG: B3540DD37C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM 17 LUGLIO 2020 S.M.I. – ANNUALITA’ 2023 -  LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO I.C. DI FUSCALDO LOCALITA' VIA MOLINO, MARINA DI FUSCALDO”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP:  G32B23004310005 - CODICE CIG: A03B2F9841. APPALTATORE: IMPRESA BELCASTRO COSTRUZIONI C/DA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 42, PARTITA I.V.A. N. 03498280787. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO E DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX-ART. 45 D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE N° 2 DEL 30.09.2024 DELLA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD €. 3.125,00 (DICONSI EURO TREMILACENTOVENTICINQUE/00) COMPRENSIVA DELLA RITENUTA D’ACCONTO PARI AD €. 625,00 (DICONSI EURO SEICENTOVENTICINQUE/00)  ALLA PROFESSIONISTA ING. LEONE LUIGIA CON STUDIO ALLA CONTRADA PALMENTELLA N° 1 – 87024 FUSCALDO (CS) C.F.: LNE LGU 81L54 C588W PER IL “SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO (DEC) RELATIVO AL SERVIZIO IGIENE URBANA – RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS) – PERIODO DAL 16.05.2024 AL 30.09.2024. CIG: B04F88D607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09/09/2024 DI EURO 24.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA NOTE ANTICHE.IT DI MIMMO FERRARA DA TARANTO – CIG: B1EF9E88D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. BRESSI ANDREA DA CATANZARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 0074001335 PER “FITTI  ATTIVI” A FAVORE  A : ANAS S.P.A. VIA MONZAMBANO, 10 – 00185 -ROMA (RM)  C.F. 80208450587 - P. IVA  IT02133681003  IMPORTO EURO 610,00 (COMPRESO IVA ) CIG: B2CEB5F670</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIO – FATTURA N. 72.2024 A FAVORE DELLA DITTA ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80, 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803. CIG: B2D50CEB14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2024. SETTORE II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ” - AMBITO DI INTERVENTO 1: “MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE” - INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” DEL PNRR.  LAVORI: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA’ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE (CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499) E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB). AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO IN COTTIMO.  ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS) CUP: G35E22000180006  CIG: 9816829F8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 56/24 DEL 24.09.2024 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 2.880,05 (EURO DUEMILAOTTOCENTOTTANTA/05) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA ALLA DITTA “LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.” CON SEDE LEGALE VIA DELLA CIVILTA – SEDE OPERATIVA C.DA CUTURA  87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02919210787 PER IL “SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO - PERIODO APRILE 2024 – MAGGIO 2024”. SMART CIG: Z2E3DEFEF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40 DEL 16.09.2024  DELLA SOMMA DI  €. 28'880,36 (DICONSI €. VENTOTTOMILAOTTOCENTOTTANTA/36) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” PER PASSAGGI POMERIDIANI AGGIUNTIVI DAL 16/07/2024 AL 15/09/2024 E SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO RACCOLTA ZONA NORD DAL 24/07/2024 AL 15/07/2024. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/PA DEL 23.09.2024 DELLA SOMMA DI €. 91,50 (DICONSI EURO NOVANTUNO/50) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA CRISTALVETRO S.N.C. DI DI SANTO &amp; VADACCHINO, VIA GAUDIMARE, 8 – 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 01541450787 PER LA “FORNITURA DI VETRI PER GLI INFISSI ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG:  B322COBEF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI FUSCALDO C.F. 96025520782, PER LE ATTIVITA’ SVOLTE IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO  CIG: B2D50FBE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA – SEZIONE DI COSENZA C.F. 98109480784 PER LE ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO. CIG: B2CECD5B11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI NEI GIORNI 01-02-03-04 AGOSTO 2024 A FAVORE DELLA DITTA NESCI SALVATORE, C/DA PANTANI SNC 87027 PAOLA (CS)  –P.IVA: 02747220784.    IMPEGNO SPESA €  1.464,00. CIG: B2A99CD209</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO CORSI REGOLAMENTARI DI TIRO A SEGNO PER N. 4 AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA PER L'ANNO 2024 E PER CORSO IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLA ARMI PER N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - D. M. N. 145/1987 - PRESSO POLIGONO DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI COSENZA.  C.I.G. B3465D101C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DELLA SIG.RA GIOVANNA NARDINI DA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO “- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 06/08/2024 DI EURO 3.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LEOTOUR SRLS DA ACQUAPPESA CIG 03656230780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE- SOFTWARE  – SISTEMISTICA E GESTIONE DEL SISTO ISTITUZIONALE E PORTALE  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA OBBLIGATORIA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -  LIQUIDAZIONE FATTURE N.14 DEL 02/09/2024   E N. 16 DEL 1/10/2024 IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO    €1.180,00 – CIG: B06233D21F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NEL RILIEVO TOPOGRAFICO DI ALCUNE ZONE DELLA MARINA DI FUSCALDO (VIA MAGG. VACCARI DALL’UFFICIO POSTALE, P.ZZA MARCONI, CORSO MARGELLINA, PIAZZETTA DEL PESCATORE, PIAZZETTA S, FRANCESCO) PER INTERVENTI VOLTI ALLA RIGENERAZIONE URBANA”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AL PROFESSIONISTA GEOM. GIUSEPPE CARMELO CARNEVALE, CON STUDIO TECNICO IN FUSCALDO ALLA VIA A. MAGGIORE VACCARI 101 P.IVA: 01684290784, PER LA SOMMA DI €. 4.800,00 (EURO QUATTROMILAOTTOCENTO/00) OMNICOMPRENSIVA. -CIG: B3471B8292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO AD757BH – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 25/09/2024 DI EURO 2.006,90 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG:B30EA6857A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI  PULIZIA, SPAZZOLATURA, SISTEMAZIONE SPIAGGE E RIMOZIONE ERBACCE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”.- INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787, PER LA SOMMA DI €. 7.117,00 (EURO SETTEMILACENTODICIASSETTE/00) IVA AL 10% COMPRESA.-CIG: B3469BCBCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BOL2024001050 DEL 01/10/2024 DI EURO 103.450,47, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO III° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 01/10/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUSCALDO: IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO EDIZIONE 2024 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 - EURO 1’000'000,00. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1°-BIS E N. 2°-BIS DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA GIAFRA S.R.L. DA COSENZA NEL PERIODO 30 GIUGNO 2023 – 31 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE LIGNEO PER FAVORIRE L’ACCESSIBILITA’ ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E/O CON PROBLEMI MOTORI – STAGIONE BALNEARE 2024”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 2.051,00 (EURO DUEMILACINQUANTUNO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B347837EE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI  PULIZIA E SISTEMAZIONE CANALI E TORRENTI DEL COMUNE DI FUSCALDO”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA RIVELLO P.IVA: 03024040788, PER LA SOMMA DI €. 675,00 (EURO SEICENTOSETTANTACINQUE/00) IVA AL 10% COMPRESA. - CIG: B34709B760</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE – IMPRTO EURO 2.500,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. PISANI FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. SANTORO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DELLA SIG.RA ARIANNA CARNEVALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. CAPARELLI BRUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 1.000,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MAGIC DANCE ACADEMY CON SEDE IN FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI DE SOSSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 113 AL N. 114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DELLA SIG.RA FOTI FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DELLA SIG. RA RAMUNDO ANNA ASSUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 900,00 PER  IL CONCERTO ”SUMMER JAZZ” TENUTOSI IL 15/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. ANGELO D’AGOSTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. FAUSTO RUGGIERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. CARLO DEL CORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DELLA SIG.RA FOCETOLA NADIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 02/09/2024 IN FAVORE DELLA SIG.RA ROSELLA CAPPADONE DA RIMINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2  E N. 3 DEL 02/09/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI  DI EURO 700,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE  DELL’ARTISTA MARCO TRIFILIO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 26/07/2024 DI EURO 1.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAINIERI ROBERTO DA CASTIGLIONE COSENTINO CIG  B34358FD40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., NONCHÉ DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 59 E 95 DELLO STESSO D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. IN MODALITÀ TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS), MEDIANTE CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I..  CONTRIBUTI PER SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO, DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTOENERGETICO DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ PERINVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONEDELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022”. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)” LAVORI DI: “MESSA IN SICUREZZA DI AREE A RISCHIO FRANE NELLA ZONA NORD DEL TERRITORIO COMUNALE”.  CODICE CUP: G34H20000950001  CODICE CIG:8860091A62. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 645 DEL 14/08/2024 PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI / GEOTECNICI / PERICOLOSITÀ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 DEL 12/09/2024 DI EURO 1.500,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA PIROTECNICA SARRO DA CERZETO CIG B342FAF41F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 18/07/2024 DI EURO 4.026,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CARLI FASHION AGENCY SAS DI ANTONELLA ALTOMARE DA COSENZA CIG B342BA3D2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 –DI  DI EURO 132,00 IVA INCLUSA IN FAVORE  DELLA DITTA SCIAMMARELLA AGOSTINO DA FUSCALDO CIG B342729B78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.5 DEL 29/07/2024 E N. 6  DEL 16/08/2024  DI € 226,73 COMPLESSIVE  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS PER FORNITURA PNEUMATICI  AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ E REVISIONE AUTOVETTURA TARGATA EP104GM. – CIG: B340EF6334</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.16863 DEL 27/09/2024, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ GRAFICHE E GASPARI SRL – PER IL SERVIZIO “OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000” CODICE 866002 E IL “SERVIZIO 5 QUESITI TUTTE LE AREE” CODICE 869506 – CIG: B32C25EC24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE AGOSTO 2024 MAR SERVICE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   EX ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVO AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” DITTA AGGIUDICATARIA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873      CIG: 824713249F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO “. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI SPINA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN LUCIDO (CS), LOCALITA’ MICCISI, P.IVA: 02499210785, PER LA SOMMA DI €. 2.284,00 (EURO DUEMILADUECENTOTTANTAQUATTRO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B33DC78853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER VIDIMAZIONE TABELLA DIETETICA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2024-2025 DI EURO 77,46 IN FAVORE “A.S.P. CS - SIAN AMANTEA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 16632/S DEL 09/09/2024 DI € 915,00 (DICONSI NOVECENTOQUINDICI/00) IVA INCLUSA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL IN RIFERIMENTO AI SUPPORTO SERVIZIO SUPPORTO IN ANPR -– CIG. B2D2378184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE” – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 109/24 DEL 10/09/2024 ALLA DITTA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA. PERIODO 8 LUGLIO 2024 – 7 SETTEMBRE 2024 CIG. Z1339EA1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA PERROTTA ANNA MARIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI: MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA  SEGNALETICA STRADALE E PER LA GESTIONE  DELL’UFFICIO, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA : ANSER SRL – VIA LATINA SNC PAOLA ( CS ) PARTITA IVA 03861550782                     IMPEGNO SPESA  EURO 3.341,19 IVA COMPRESA.   IMPEGNO N. 390/2024 DEL 12.09.2024 CAP. 219002/0   C.I.G. N. B310410EC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI UNA STAMPANTE PER UFFICIO CIMITERO COMPLETO  DI SET CARTUCCE E DI UNO SCANNER PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782, PER LA SOMMA DI €. 455,00 (EURO QUATTROCENTOCINQUANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVI. CIG: B339261444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO“. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 2.500,00 (EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B335339602</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 111 AL N. 112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 109 AL N. 110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 106 AL N. 108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000103/00 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA GA.NO.RA. SNC DI GAROFALO NOVELLO DA FUSCALDO (CS) CIG : B335F7B392</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO1.250,00 OMNICOMPRENSIVI IN FAVORE DI ARTISTI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 13 DEL 17/08/2024 DI EURO 1.900,00   IN FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE  ASSO-ARTISTI CON SEDE IN SAN FILI(CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 18/09/2024 DI EURO 910,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA  DITTA ANDREA POLLOLA DA FUSCALDO – CIG: B3144860A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 598 DEL 28/08/2024 DI EURO 540,00  IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA EUSONICA DA SAVONA  – CIG: B2C22CD262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “AGOSTO 2024”, IMPORTO €. 417,70, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 38 DEL 31.08.2024  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO AGOSTO 2024, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’ABBONAMENTO AL SERVIZIO “OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000” CODICE 866002 E IL “SERVIZIO 5 QUESITI TUTTE LE AREE” CODICE 869506 – CIG: B32C25EC24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/PA DEL 22.09.2024  DELLA SOMMA DI   €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 16 DEL 19.09.2024 DELLA SOMMA DI  €. 4.667,24 (EURO QUATTROMILASEICENTOSESSANTASETTE/24) I.V.A. AL 10% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)” - PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI. CIG: B1CD606849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17 DEL 19.09.2024 DELLA SOMMA DI  €. 5.268,50 (EURO CINQUEMILADUECENTOSESSANTOTTO/50) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%  ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI: “PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2024” - PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI. CIG: B1F74EFF56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE–ANNUALITA’ 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15/E DEL 24.09.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.550,00 (EURO DUEMILACINQUECENTOCINQUANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%  ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786 PER LA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 3 CLIMATIZZATORI MONOSPLIT INVERTER DA 12.000 BTU A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FUSCALDO MARINA, N° 1 CLIMATIZZATORE MONOSPLIT INVERTER DA 12.000 BTU A SERVIZIO DELL’ UFFICIO TECNICO COMUNALE”. CIG: B2DD69A4BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO N. 5913 DEL 20/05/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N. 9527 DEL 05/08/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO. N.5166 DEL 06/05/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.5702 DEL 15/05/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.950 DEL 23/01/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.951 DEL 23/01/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.7210 DEL 17/06/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PEC DEL 17/01/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.8927 DEL 17/07/2023 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N.9647 DEL 07/08/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO N. 10416 DEL 02/09/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO E GIUDICE DI PACE COMPETENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE 6” – KW 9,2 CON ASSEMBLAGGIO”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI €. 2.365,00 (DICONSI EURO DUEMILATRECENTOSESSANTACINUE/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B322EOA4AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI VETRI PER GLI INFISSI ESTERNI DEI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI FUSCALDO”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTALVETRO S.N.C. DI DI SANTO &amp; VADACCHINO, VIA GAUDIMARE, 8 – 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 01541450787, PER LA SOMMA DI €. 567,48 (EURO CINQUECENTOSESSANTASETTE/48) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B322COBEF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4918  DEL 16/09/2024 DI € 2.918,92  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: B2A61C9849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  85.286,85 RELATIVA AL BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID” - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7/2024 DEL 11.09.2024 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 6.612,80 (DICONSI EURO SEIMILASEICENTODODICI/80) IVA 22 % COMPRESA DEL PRIMO PREMIO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE, AL PROFESSIONISTA ING. OTTAVIANO FERRIERI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA MARIO PAOLA, VICO I, 11 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) - SEDE LEGALE: VIA ABRITTI, 175 SAN MAZZEO, 88040 CONFLENTI PROV. CATANZARO, C.F.: FRRTVN70A06M208T, P. IVA: 02342440795, PER L’ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL DPCM 17 DICEMBRE 2021 “RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN FUSCALDO CAPOLUOGO” CUP: G35B23000010006 – CIG: Z6739FB369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 41/24 DEL 17.09.2024 DELLA SOMMA DI €. 15.950,00 (EURO QUINDICIMILANOVECENTOCINQUANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA ML COSTRUZIONI SRL VIA NEGRONI N. 130 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS) P.IVA: 03737220784 PER I “LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLO SPOSTAMENTO DI UNA PARETE DELLA SCUOLA DI FUSCALDO CAPOLUOGO”  CIG: B2FD6B2C90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “AGOSTO 2024”, IMPORTO €. 46.672,21, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 169/PA DEL 09.09.2024 DELLA SOMMA DI €. 549,00 (DICONSI EURO CINQUECENTOQUARANTANOVE/00) IVA AL 22% COMPRESA E FATTURA N° 170/PA DEL 09.09.2024 DELLA SOMMA DI €. 610,00 (DICONSI EURO SEICENTODIECI/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN LAMEZIA TERME (CZ), VIA RAFFAELE TETI N. 30 P.IVA: 02636280790 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 1.159,00 (EURO MILLECENTOCINQUANTANOVE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% PER IL “SERVIZIO DI RINNOVO CANONE LICENZA ANNUALE SOFTWARE ERREDI SAAS PER MODULO ERREBOX – MANGIAPLASTICA INFORMATIZZATO CON N. 1 SCHEDA SIM DAL 03.08.2024 AL 02.08.2025 COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE”.  CIG: B2BCDBCF6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15 DEL 17.09.2024 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 3.018,13 (DICONSI EURO TREMILADICIOTTO/13) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2024”. CIG: B1F74EFF56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000405 DEL 31.08.2024 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 6.600,00 (DICONSI EURO SEIMILASEICENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS)  P.IVA: 01668030784 PER IL “SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA, SGOMBERO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA INGOMBRANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE E AREE DEL TERRITORIO COMUNALE”.  CIG: B2B41C813C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8/2024 DEL 11.09.2024 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 10.162,41 (DICONSI EURO DIECIMILACENTOSESSANTADUE/41) IVA 22 % COMPRESA DEL PRIMO PREMIO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE, AL PROFESSIONISTA ING. OTTAVIANO FERRIERI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA MARIO PAOLA, VICO I, 11 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) - SEDE LEGALE: VIA ABRITTI, 175 SAN MAZZEO, 88040 CONFLENTI PROV. CATANZARO, C.F.: FRRTVN70A06M208T, P. IVA: 02342440795, PER L’ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL DPCM 17 DICEMBRE 2021 “RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELLO STADIO COMUNALE IN FUSCALDO MARINA” CUP: G35B23000000006 – CIG: ZC439FB00B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 246 DEL 31.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO AGOSTO 2024.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019 PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE KAWASAKI 35”  ALLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786, PER LA SOMMA DI €. 1.000,00 (EURO MILLE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B31A260388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMMERCIAL SUD DI SANTORO PASQUALINA &amp; C. S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781, PER LA SOMMA DI €. 2.500,00 (EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B31A37CDE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 3.500,00 (EURO TREMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B31A6C8662</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTVETTURA FIAT PANDA TARGATA CJ181FC – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 436 DEL 16/09/2024 DI EURO 117,29 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA CARROZZERIA AUTOFFICINA GIULLO ANTONIO DA FUSCALDO – CIG: B2D95F07EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA  MATERIALE VARIO PER L’UFFICIO ANAGRAFE  E AFFIDAMENTO IN FABORE DELLA DITTA CENTRO SISTEMI DI PATE ANDREA  DA SAN LUCIDO – CIG: B31740201A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 2.716,00 (EURO DUEMILASETTECENTOSEDICI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B30B07721B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA TORRETTA DI AVVISTAMENTO INCENDI QUALE INTERVENTO PREVISTO DAL PSR CALABRIA 2014/2020 – MISURA 8 – INTERVENTO 8.3.1 DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ “SERRA SPINELLI” DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) N.C.T. FOGLIO DI MAPPA N. 47, MAPPALE N. 53” PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CUP: G37G17000050005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO J-DEMOS INTEGRAZIONE ELETTORALE – ANPR ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.2151580 DEL 30/11/2023 DI € 2.684,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA – CIG: A02AAF04C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI TIPOGRAFICI: “BROCHURES, MANIFESTI, LOCANDINE, TARGHE” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FOTO IDEE DI ANDREA E CATIA DA FUSCALDO - TRAMITE PIETTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B3144860A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE  SCUOLA INFANZIA PLESSO DI SCARCELLI”  ALLA DITTA ECOSAN SRL CON SEDE IN VIALE SANTUARIO DI DIPODI 45 – 88040 FEROLETO ANTICO (CZ)  C.F./P.IVA 02193480783/02310180795, PER LA SOMMA DI €. 610,00 (EURO SEICENTODIECI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B1FAE6B69E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA DEL COMUNE DI FUSCALDO (CSMM873011) – CODICE EDIFICIO 078058084 – L.R. N. 48/2018  – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017 – IMPORTO FINANZIAMENTO €. 1.307.178,95 - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP:  G38E19000000001 - CODICE CIG: B0657EDCC2. APPALTATORE: GRUPPO ELSA SRL - P. IVA: 07582351214. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3F DEL 31/07/2024 AL SIG. EMILIO PONTI DA BELMONTE CALABRO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.02/2024 DEL 22/08/2024 DI € 303,73 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANSER SRL – CIG: B311F1C0A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE DEDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.16/2024 DEL 05/08/2024 DI € 570,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA LAMPO SERVIZI DI VOMMARO MASSIMO – CIG: B20A0D399A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2024”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO AD757DH IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA   DA FUSCALDO – CIG: B30EA5857A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE” PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CUP: G34H23000030006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLENNITA’ FESTA PATRONALE SAN GIACOMO M. A.  2024 - LIQUIDAZIONE  SPESA DI EURO 700,00  IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE  SAN GIACOMO M. A. DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLENNITA’ FESTA VOTIVA SAN FRANCESCO DI PAOLA  13/07/2024 - LIQUIDAZIONE  SPESA DI EURO 700,00  IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE  A. DEL CORNO  DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14 DEL 06.09.2024 III° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.018,11 (DICONSI EURO TREMILADICIOTTO/11) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2024”. CIG: B1F74EFF56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 GIUGNO 2025”. (ART. 50  DEL D.L.36 DEL 2023), 2024 PER UN IMPORTO PARI A € 46.401,60 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CODICE CIG: B305CDC3CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “FUSCALDO - IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO - EDIZIONE 2024” - FORNITURA BAGNI CHIMICI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KOBAK SRL DA POGGIBONSI - SIENA TRAMITE PIETTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B30637ED03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”   CODICE CIG: B1ACC1935B   DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO DITTA FN INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE IN VIA UDINE N. 19 – 96100 – SIRACUSA – P.IVA: 02048300897 PER UN IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PARI AD € 869.326,63 OLTRE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE URBANE ED EXTRAURBANE. APPROVAZIONE DEL 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA IDROMAX SRL AVENTE SEDE LEGALE IN FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) CUP: G33F23000030002 CIG: B0D98D9E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE TERZO FINANZIARIO E CONTABILE – UFFICIO TRIBUTI - DI ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLO SPOSTAMENTO DI UNA PARETE DELLA SCUOLA DI FUSCALDO CAPOLUOGO”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ML COSTRUZIONI SRL VIA NEGRONI N. 130 - 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS) P.IVA: 03737220784, PER LA SOMMA DI €. 15.950,00 (EURO QUINDICIMILANOVECENTOCINQUANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA. - CIG: B2FD6B2C90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18_24 DEL 23.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 8.800,00 (DICONSI EURO OTTOMILAOTTOCENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER VIA SANTA LUCIA SNC 87022 CETRARO (CS) P. IVA: 01925310789 C.F.: BFN VTR 73D06 A773U PER IL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE DELLE RETE IDRICO - FOGNARIE COMUNALI”.  SMART CIG: B0EA42FAF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/71 DEL 30.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.690,00 (DICONSI EURO DICIANOVEMILASEICENTONOVANTA/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI BIVIO POSTE, PICARDI; MONTAGGIO DI COMPRESSORE E QUADRO INVERTER E INSTALLAZIONE LINEA ELETTRICA DA QUADRO COMANDI A QUADRO DISTRIBUZIONE; COSTRUZIONE TUBAZIONE ARIA DA COMPRESSORE A COLLETTORE CON COLLAUDO E MESSA IN OPERA”  CIG: B2E1216B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PROROGA TECNICA. CODICE CIG: 777449650E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO LENZUOLA, FEDERE E COPRILETTI ALLA DITTA &amp;NBSP SARINA DE MACCEIS  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 18/07/2024 DI EURO 450,00 IVA NON SOGGETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.19 DEL 29/08/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM V BIMESTRE 2024 – IMPORTO € 4.115,34 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ATTRAVERSAMENTO PASSAGGIO TUBO ALLA RETE IDRICA COMUNALE – SIG.RA CAVALIERE LIBERO PER €. 201,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 98 AL N. 105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE MATRICOLA RO/200082/08 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 15 DEL 29/07/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SAFETY SISTEMS SRL CON SEDE IN COSENZA. CIG: B293F9C25F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 3 CLIMATIZZATORI MONOSPLIT INVERTER DA 12.000 BTU A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FUSCALDO MARINA, N° 1 CLIMATIZZATORE MONOSPLIT INVERTER DA 12.000 BTU A SERVIZIO DELL’ UFFICIO TECNICO COMUNALE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786, PER LA SOMMA DI €. 2.550,00 (EURO DUEMILACINQUECENTOCINQUANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B2DD69A4BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI TRAMITE TRATTATIVA SU MEPA ATTRAVERSO O.D.A. ED IMPEGNO DI SPESA CONTABILE PER IL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE ED EROGAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP-IO - COMUNI (NOVEMBRE 2023)”” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG B2B99D5AA5 - CUP G31F23000190006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA  SEGNALETICA STRADALE   IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA : ANSER SRL – VIA LATINA SNC PAOLA ( CS ) PARTITA IVA 03861550782 –   CIG : B0210117D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAN.4 DEL 30/08/2024 IN ACCONTO SU COMPENSO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO.15138 DEL 04/12/2023 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO 427 DEL 11/01/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO E PROTOCOLLO 14866 DEL 28/11/2023 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO.- CIG: B2EC3C377 – SOSTITUISCE LA DETERMINAZIONE 690/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAN.4 DEL 30/08/2024 IN ACCONTO SU COMPENSO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO.15138 DEL 04/12/2023 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO 427 DEL 11/01/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO E PROTOCOLLO 14866 DEL 28/11/2023 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO.- CIG: B2EC3C377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 27 DEL 31.07.2024  DELLA SOMMA DI    €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO LUGLIO 2024, PER LA SOMMA IMPONIBILE DI €. 35'862,03 (DICONSI €. TRENTACINQUEMILAOTTOCENTOSESSANTADUE/03) IVA AL 10% ESCLUSA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3F/PA DEL 28.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 1.484,79 (EURO MILLEQUATTROCENTOTTANTAQUATTRO/79) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE (D.P.I.) PER GLI OPERAI COMUNALI E PERSONALE TIROCINANTE (EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA”. CIG:  B2B8749C78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - ANNUALITA’ 2024” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER UN IMPORTO PARI A € 152.974,20 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE.  CODICE CIG: B25B01F349        CODICE CUP: G35H23000870002  OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/PA DEL 22.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 3.432,52 (DICONSI EURO TREMILAQUATTROCENTOTRENTADUE/52) COMPRESO IVA AL 22%  ALLA DITTA FONTANA SRL, LOC. ACQUA DEGLI ANGELI 9 – 87022 CETRARO (CS) P.IVA: 02808240788 PER LA “FORNITURA RIVESTIMENTO DI CASSETTA ELETTRICA MISURA ESTERNA 68X81X37 CON LASTRE IN PIETRA DI GRISOLIA ANTICATA CERATA CM 3”. CIG:  B1F4FA7B62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5°-BIS DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS) NEL PERIODO 30 SETTEMBRE 2023 – 31 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI BIVIO POSTE, PICARDI; MONTAGGIO DI COMPRESSORE E QUADRO INVERTER E INSTALLAZIONE LINEA ELETTRICA DA QUADRO COMANDI A QUADRO DISTRIBUZIONE; COSTRUZIONE TUBAZIONE ARIA DA COMPRESSORE A COLLETTORE CON COLLAUDO E MESSA IN OPERA. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI €. 19.690,00 (DICONSI EURO DICIANOVEMILASEICENTONOVANTA/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. CIG: B2E1216B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N° FPA 17/24 DEL 26.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 561,20 (DICONSI EURO CINQUECENTOSESSANTUNO/20) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA PBDIAGNOSTIC, VIA DOTT. A. VALENZA N. 22 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01649810783 C.F.: BLMPCC67P12D086F, PER IL “SERVIZIO DI RITIRO E RICONSEGNA DEL DISPOSITIVO AED E RIPRISTINO POSTAZIONE DI EMERGENZA; CONTROLLO E VERIFICA DEL DISPOSITIVO AED, ELETTRODI E BATTERIA HARDWARE E SOFTWARE, MECCANICA; CAMBIO ELETTRODI ADULTI POWERHEART G5 CARDIAC SCIENCE; VERIFICA E CONTROLLO ALLARME TECA CON SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA”. CIG: B2B2083CC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/30 DEL 20.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.089,44 (EURO QUATTROMILAOTTANTANOVE/44) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA GLD EDILIZIA DI LUIGI E DOMENICO GARRITANO S.N.C. VIA S. LEONARDO – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02862950785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER IL DECORO URBANO MEDIANTE IL RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE AIUOLE SUL LUNGOMARE COMUNALE”. CIG:  B2B210EF79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 217 DEL 31.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO LUGLIO 2024.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15/24 DEL 26.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 634,40 (EURO SEICENTOTRENTAQUATTRO/40) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA PBDIAGNOSTIC, VIA DOTT. A. VALENZA N. 22 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01649810783 C.F.: BLMPCC67P12D086F PER IL “SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE POSTAZIONI DI CARDIOPROTEZIONE E DEI RELATIVI AED DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B2B2083CC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLA  MANIFESTAZIONE “ALICI IN FESTIVAL”.   INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 2.056,74 (EURO DUEMILACINQUANTASEI/74) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -SMART CIG: B2DD72BC61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “LUGLIO 2024”, IMPORTO €.  417,70, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 670 C.P.C. PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA. EREDI PRESTISIMONE C/ COMUNE – INCARICO LEGALE  CIG B2DAF66AC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL RIFORNIMENTO DEI MEZZI MECCANICI DA UTILIZZARE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI LUNGO I CORSI D’ACQUA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO (CS).”  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENI STATION,SS 18 TERRENIA INFERIORE 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03774020782 DI ABBONDANZA LORENA C.F.: BBNLRN84C61G317O, PER LA SOMMA DI €. 2.700,00 (EURO DUEMILASETTECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B2C101E752</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 614 DEL 24/07/2024 DI EURO 298,90 IVA INCLUSA PER L’ACQUISTO DI N. 1 FASCIA TRICOLORE DI RAPPRESENTANZA PER IL SINDACO  IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.E SCALIATI G. DA SANT’ARSENIO (SA)  CIG: B27668F2AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 FPA DEL 14.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 984,87 (DICONSI EURO NOVECENTOTTANTAQUATTRO/87) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG:  B21519BC08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI FUSCALDO C. F. N. 96025520782 PER LE ATTIVITÀ A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ ED IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE DI FUSCALDO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO NEI GIORNI 01 – 02 - 03 E 04 AGOSTO 2024, NONCHÉ PER I VARI EVENTI PREVISTI DAL CALENDARIO ESTIVO PREDISPOSTO ED ORGANIZZATO DAL COMUNE DI FUSCALDO CON RELATIVO PROGRAMMA DENOMINATO “GODIAMOCI L’ESTATE FUSCALDESE 2024”  C.I.G. N. B2D50FBE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA - SEZIONE DI COSENZA C. F. 98109480784 PER LE ATTIVITÀ SVOLTE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ ED IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE DI FUSCALDO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO NEI GIORNI 01 – 02- 03 E 04 AGOSTO 2024, NONCHÉ PER I VARI EVENTI PREVISTI DAL CALENDARIO ESTIVO PREDISPOSTO ED ORGANIZZATO DAL COMUNE DI FUSCALDO CON RELATIVO PROGRAMMA DENOMINATO “GODIAMOCI L’ESTATE FUSCALDESE 2024”  C.I.G. N. B2CECD5B11    _______________________________________________________________________________________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA “ATELIER ASCIOTI” S.R.L., VIA GARIBALDI 78/80 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803 -  IMPEGNO SPESA EURO: 4.322,46 IVA COMPRESA; C.I.G. N. B2D50CEB14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE- SOFTWARE  – SISTEMISTICA E GESTIONE DEL SISTO ISTITUZIONALE E PORTALE  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA OBBLIGATORIA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -  LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 07/08/2024  IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO   € 590,00 – CIG: B06233D21F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.01/2024 DEL 30/07/2024 DI € 1.821,33 IVA INCLUSA ALLA DITTA MECCANICO CARROZZIERE ESPOSITO EBREO PASQUALE – CIG: B2703F544E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CJ181FC IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO  DA FUSCALDO – CIG B2D95F07EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR BASILE GIOVANNI PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA COGNATA SIGNORA BASILE CONCETTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA DI FRAIA VINCENZA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO MARITO SIGNOR MAZZEI SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 28 DEL 14.08.2024 I° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.135,24 (DICONSI EURO TREMILACENTOTRENTACINQUE/24) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA GALLOSERVICE DI GALLO DANIELE, SEDE LEGALE IN VIA GRAMSCI N° 12,  FALERNA (CZ) P.I. 03665840793 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 2 CIG: B1CD60791C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI RINNOVO CANONE LICENZA ANNUALE SOFTWARE ERREDI SAAS PER MODULO ERREBOX – MANGIAPLASTICA INFORMATIZZATO CON N. 1 SCHEDA SIM DAL 03.08.2024 AL 02.08.2025 COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN LAMEZIA TERME (CZ), VIA RAFFAELE TETI N. 30 P.IVA: 02636280790, PER LA SOMMA DI €. 1.159,00 (EURO MILLECENTOCINQUANTANOVE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B2BCDBCF6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE COMUNALI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 1.000,00 (EURO MILLE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B2D70A2F04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31 LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P.  SITO IN CONTRADA FLAVIA. (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. 45 PART. 574 SUB 11-9-2 (GRAFFATI), SUB 23).   RICHIEDENTI: MUSACCO FRANCESCO, NATO A ...................,.; MUSACCO CLAUDIO, NATO A ..............; MUSACCO ROBERTO, NATO A ....................................;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “L’ARTE DELLA PESCA” -– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANSER SRL - TRAMITE PIETTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B2D3144436</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024163754 E N. 1024193800 PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. 01114601006   CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) -  ANNUALITA’ 2024” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER UN IMPORTO PARI A € 152.974,20 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE.  DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO DITTA MR APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL SEDE IN ISOLE PELAGIE N. 13, ROMA (RM) P. IVA: 17282461007 PER UN IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PARI AD €. 114.693,68 (DICANSI EURO CENTOQUATTORDICIMILASEICENTONOVANTATRE/68) OLTRE IVA.  CODICE CIG: B25B01F349        CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “LUGLIO 2024”, IMPORTO €.42.782,87  , I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO IN ANPR - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - TRAMITE PIETTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B2D2378184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.320,00 (DICONSI €. MILLETRECENTOVENTI/00) I.V.A. 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE IN CEMENTO/AMIANTO COD. CER 170605 E RIFIUTI MISTI (CER 200307 – 200135 – 200102) PRESSO SITO IN LOCALITÀ CENTACQUE CENSITO CATASTALMENTE AL FOGLIO DI MAPPA 57 PARTICELLE 255 E 256 DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784. CIG: B245912B18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 25/07/2024 DI € 1.148,00 (DICONSI MILLECENTOQUARANTOTTO/00) COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO AL SIG. ALFREDO SAMMARCO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CONSUMABILI PER STAMPANTI IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI NEL PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2024 – CIG. B1FA0DAD5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.000014/00 DEL 21/02/2024 DI € 128,08 (DICONSI CENTOVENTOTTO/08) IVA INCLUSA ALLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA C. IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA ACQUISTO N.4 TONER PER STAMPANTI UFFICIO DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 4 TRANSENNE IN FERRO E RIPRISTINO DI N. 20 TRANSENNE IN FERRO, A FAVORE DELLA DITTA: PAOLO ANDREOLI, LAVORI IN FERRO E ALLUMINIO VIA SOTTO LE TIMPE, SNC 87024 FUSCALDO (CS)  –P.IVA: 01195690787;  - CIG: BOE127269D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER “NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI” PERIODO: GIUGNO E LUGLIO 2024. A FAVORE : “LABCONSULENZE” SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  – P. IVA  IT 03033940788;  IMPEGNO N. 348/2024  CAP. 7362/0  IMPORTO EURO 29.687,48 IVA INCLUSA - CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PARI AD €. 200,00  (DICONSI EURO DUECENTO/00) PER RIMBORSO PER VERSAMENTO NON DOVUTO  INERENTE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 90 AL N. 96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 184 DEL 18.07.2024 DELLA SOMMA DI €.  5.830,00 (DICONSI EURO CINQUEMILAOTTOCENTOTRENTA/00) IVA AL 10 % COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER I “LAVORI DI RIPRISTINO DEL ROTOSTACCIO INSTALLATO AL SERVIZIO DELLA FASE DI PRETRATTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”  CIG: 824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., NONCHÉ DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 59 E 95 DELLO STESSO D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. IN MODALITÀ TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS), MEDIANTE CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I..  CONTRIBUTI PER SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO, DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTOENERGETICO DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ PERINVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONEDELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022”. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)” LAVORI DI: “MESSA IN SICUREZZA DI AREE A RISCHIO FRANE NELLA ZONA NORD DEL TERRITORIO COMUNALE”.  CODICE CUP: G34H20000950001  CODICE CIG:8860091A62. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI / GEOTECNICI / PERICOLOSITÀ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 500,00 (EURO CINQUECENTO/00) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA ING. GIUSEPPE CARUSO, RESIDENTE IN VIA VITTORIO EMANUELE III 37 – 87020 ACQUAPPESA (CS) C.F: CRSGPP75E29D086J PER IL “SERVIZIO DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLEN. 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS), MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DA ESPLETARE TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE DE COMUNE DI FUSCALDO”.   CODICE CIG: B1ACC1935B – N. GARA: 287953-2024 CVP: 9048100-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 500,00 (EURO CINQUECENTO/00) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA ING. GIUSEPPE CURCIO, RESIDENTE IN VIA SAN FRANCESCO 40 – 87022 CETRARO (CS) C.F: CRCGPP59S16C588N PER IL “SERVIZIO DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLEN. 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS), MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA DA ESPLETARE TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE DE COMUNE DI FUSCALDO”.   CODICE CIG: B1ACC1935B – N. GARA: 287953-2024 CVP: 9048100-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 428 DEL 08.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 3.904,00 (EURO TREMILANOVECENTOQUATTRO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA FRA NOLEGGIO SRLS, VIA SICILIA 14, 87024 ROCCA IMPERIALE (CS) P.IVA: 03581520784 PER IL “SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”. CIG: B2B201A621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18 DEL 07.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 119,90 (EURO CENTODICIANNOVE/90) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI PINZA AMPEROMETRICA PROFESSIONALE TRMS AC 1000A, IV 600V, CAT III 1000V”. CIG:  B061E36C0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 1/24 DEL 05.08.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.636,00 (DICONSI EURO QUATTROMILASEICENTOTRENTASEI/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA ALGIERI PERFORAZIONI S.R.L.S. C/DA VENNERI N. 4 COSENZA P.IVA: 03680740788 PER I “LAVORI DI SMONTAGGIO E SUCCESSIVO MONTAGGIO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL POZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN CONTRADA COTUGNI”  CIG: B27C62866B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE 3° TRIMESTRE DELL’ANNO 2024 FATTURA N° SF00153800 DEL 31.07.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 183 DEL 18.07.2024 DELLA SOMMA DI €.  2.090,00 (DICONSI EURO DUEMILANOVANTA/00) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER I “LAVORI DI BONIFICA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO MARKET RUSSO”  CIG: B09B0195D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER IL DECORO URBANO MEDIANTE IL RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE AIUOLE SUL LUNGOMARE COMUNALE”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLD EDILIZIA DI LUIGI E DOMENICO GARRITANO S.N.C. VIA S. LEONARDO – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02862950785, PER LA SOMMA DI €. 4.089,44 (EURO QUATTROMILAOTTANTANOVE/44) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B2B210EF79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE. CODICE CUP:  G35I24000050004 – CODICE CIG: B185C3ADA8. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX-ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE (D.P.I.) PER GLI OPERAI COMUNALI E PERSONALE TIROCINANTE (EX PERCETTORI DI MOBILITÀ IN DEROGA”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 1.484,79 (EURO MILLEQUATTROCENTOTTANTAQUATTRO/79) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B2B8749C78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “CONCERTO SCALINATE CHIESA MATRICE” -– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EUSONICA SOCIETA' COOPERATIVA DA SAVONA - TRAMITE PIETTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B2C22CD262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 06/08/2024 AL SIG. STEFANELLI FRANCESCO DA CETRARO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "FUSCALDO - IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO - EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE FATTURA N°2_24 DEL 08/08/2024 ALLA DITTA ROUND ROBIN DA ROMA (RM) - CIG. B2C0B7B3C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “FUSCALDO - IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTICONO - EDIZIONE 2024” - FORNITURA LIBRO "ALICI IN TAVOLA - L'ORO DI FUSCALDO" – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROUND ROBIN SRL DA ROMA TRAMITE PIETTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. B2C0B7B3C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE". LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. CUP G36G23000210004 - CIG B0E434B6112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “PRIMO FESTIVAL DEL VOLONTARIATO”–IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “MOMENTI MAGICI IN MONTAGNA”–IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N°000003/01 DEL 19/07/2024 ALLA DITTA SANTORO LEGNAMI SNC DI SILVIO E STEFANO SANTORO DA FUSCALDO(CS) - CIG.B280EBDBF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/433 DEL 24/07/2024 ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L. DA PAOLA(CS) - CIG.B2BBBF757A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N°1172 DEL 25/07/2024 ALLA DITTA EGO PUBBLICITA' DA MONTALTO UFFUGO(CS) - CIG. B269E1740F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 06/08/2024 ALLA SIG.RA IACOVO MARIA GIOVANNA DA CETRARO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 06/08/2024 ALLA SIG.RA IACOVO MARIA GIOVANNA DA CETRARO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 29/7/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PERSONALE DIPENDENTE – SETTORE SECONDO – ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 23/07/2024 AL SIG. CARNEVALE GIACOMO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>- MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 23/07/2024 AL SIG. MICELI GIANFRANCO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 23/07/2024 AL SIG. PISANI ALESSANDRO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 12/07/2024 AL SIG. D'AGOSTINO ANGELO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE POSTAZIONI DI CARDIOPROTEZIONE E DEI RELATIVI AED DEL COMUNE DI FUSCALDO”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PBDIAGNOSTIC, VIA DOTT. A. VALENZA N. 22 – 87024 FUSCALDO (CS)   P.IVA: 01718561200 C.F.: BLMPCC67P12D086F, PER LA SOMMA DI €. 634,40 (EURO SEICENTOTRENTAQUATTRO/40) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B2B2083CC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19 DEL 22.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 10.042,75 (DICONSI EURO DIECIMILAQUARANTADUE/75) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA METALCALABRIA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA FUSCALDO, MARINA DI FUSCALDO, CS, ITALIA P.IVA 02350260788 PER LA “FORNITURA DI PRODOTTI PER ARREDO URBANO”. CIG:  B23811B2D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO EMANATO DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2024 PER INIZIATIVE DI RILIEVO LOCALE, REGIONALE E INTERREGIONALE - MANIFESTAZIONE: "L'ARTE DELLA PESCA EDIZIONE 2024" – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 16/07/2024 AL SIG. GATTO GIOVANNI DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 41 DEL 22.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 3.380,00 (EURO TREMILATRECENTOTTANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA RIVELLO P.IVA: 03024040788 PER IL “SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERVENTI IN LOCALITA’ CINQUEMIGLIA, TRATTO MURO CONVENTO E CORSO MARGELLINA”. CIG: B23B89C087</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7/PA DEL 22.07.2024  DELLA SOMMA DI   €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6 DEL 30.07.2024 II° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.176,80 (DICONSI EURO TREMILACENTOSETTANTASEI/80) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2024”. SMART CIG: B1F74EFF56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA DE SETA MARIA AVVERSO AL STIMA DI BENI ESPROPRIATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 2 DEL 23.09.2019 – RICORSO AVVERSO L’ATTO DI CITAZIONE. LEGALE DI FIDUCIA AVV. ERNESTO BIONDO DA FUSCALDO (CS). LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRA NOLEGGIO SRLS, VIA SICILIA 14, 87024 ROCCA IMPERIALE (CS) P.IVA: 03581520784, PER LA SOMMA DI €. 3.904,00 (EURO TREMILANOVECENTOQUATTRO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. CIG: B2B201A621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 147 DEL 31.05.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO MAGGIO 2024.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/24 DEL 05.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 993,64 (DICONSI EURO NOVECENTONOVANTATRE/64) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA ENI STATION,SS 18 TERRENIA INFERIORE 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03774020782 DI ABBONDANZA LORENA C.F.: BBNLRN84C61G317O PER LA “FORNITURA DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL RIFORNIMENTO DEI MEZZI MECCANICI DA UTILIZZARE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI LUNGO I CORSI D’ACQUA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO (CS)”. CIG:  Z1836B8F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI  €. 12.000,00 (DICONSI €. DODICIMILA/00) OLTRE I.V.A. 10% ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS)  P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA, SGOMBERO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA INGOMBRANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE E AREE DEL TERRITORIO COMUNALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER N. 5 AGENTI DI  POLIZIA LOCALE E N. 1 AUSILIARIO DEL TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI CONVENZIONE IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO RIMOZIONE NEI GIORNI 01-02-03-04 AGOSTO 2024 “FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO”. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NESCI SALVATORE, C/DA PANTANI SNC 87027 PAOLA (CS)  –P.IVA: 02747220784.    IMPEGNO SPESA €  1.464,00. CIG: B2A99CD209</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PROROGA TECNICA. CODICE CIG: 777449650E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO 2024 AD ECOENERGIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “GIUGNO 2024”, IMPORTO €.  404,86, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “GIUGNO 2024”, IMPORTO €.  34.180,83, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE URBANE ED EXTRAURBANE. APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA IDROMAX SRL AVENTE SEDE LEGALE IN FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) CUP: G33F23000030002 CIG: B0D98D9E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2A61C9849;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 85 AL N. 88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 23/07/2024  DI €  319,98 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS PER FORNITURA PNEUMATICI AUTOVETTURE FIAT PANDA TARGATE DZ917ED E DF071ZZ CIG: B26FB56707</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA  DF071ZZ – LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 16/07/2024 DI EURO 445,30 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG: B26EDDE9A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO RETTA PER AFFIDO FAMILIARE  SALDO ANNO 2023 MINORI :  P. D. , P. L. , P. G. AFFIDATI AL NONNO PARISE DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  83.508,10 RELATIVA AL BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID” - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO - AGOSTO  2024. CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2023/2024 - LEGGE REGIONALE 27/85 - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. 14847/S DEL 12/07/2024 DI € 1.301,23 (DICONSI MILLETRECENTOUNO/23) IVA INCLUSA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL IN RIFERIMENTO AI SUPPORTO REDAZIONE PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE) PER IL TRIENNIO 2023/2025-– CIG. ZEF3A97ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 22 DEL 17.07.2024 I° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 4.289,72 (DICONSI EURO QUATTROMILADUECENTOTTANTANOVE/72) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA S. ANTONIO N. 05 - 87024 FUSCALDO (CS) – P. IVA: 03323910780 C.F.: MAIDNL95S12Z133U PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO)”. LOTTO 3 CIG: B1CD6089EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P. E SITO IN CONTRADA SAN LEONARDO. RICHIEDENTE: SIGNOR ZACCARO SALVATORE NATO A ........ IL ....... E RESIDENTE IN............ALLA ....................</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/49 DEL 17.07.2024 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 9.760,00 (EURO NOVEMILASETTECENTOSESSANTA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA INFOTEC SERVIZI SRL UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN VIA CANALI, 2 87040, MARANO PRINCIPATO (CS), P. IVA: 03464260789 PER IL “SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE ED APPOSIZIONE DEI SIGILLI DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO E TRIBUTI”  CIG: B1D21F3037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 172 DEL 30.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO MAGGIO 2024.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA IGNACCHITI FRANCESCO S.R.L. AVENTE SEDE LEGALE IN  PRAIA A MARE (CS) VIA/PIAZZA ARMANDO DIAZ N. 28.  CUP G36G23000210004  CIG B0E434B6112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE  DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEI COMPOPNENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 3Z S.R.L DA FUSCALDO - AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023 –-– CIG.B27E5AD92A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°71/PA DEL 03/07/2024 DI € 2004,58 (DICONSI DUEMILAQUATTRO/58) IVA INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA ED ARTICOLI DA UFFICIO PER IL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO 2023/2024 – CIG. Z123883ABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 28/02/1987, N.56 – LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI PAOLA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE  CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO E PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE” – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 80/24 DEL 08/07/2024 ALLA DITTA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA. PERIODO 8 MAGGIO 2024 - 7 LUGLIO 2024 CIG. Z1339EA1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°41/24 DEL 15/07/2024 DI € 3.392,00 (DICONSI TREMILATRECENTONOVANTADUE/00) IVA ESENTE ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SOCIO ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO DICEMBRE 2023 - APRILE 2024 – MESE DI GIUGNO 2024 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.124 DEL 15.11.2023 AVENTE AD OGGETTO: "EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.2 PAOLA/CETRARO - SERVIZI A VALERE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2017-2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FATTPA 495_24 DEL 05/07/2024 DI € 1.411,99 (DICONSI MILLEQUATTROCENTOUNDICI/99) IVA INCLUSA ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.C.S ADISS MULTISERVICE DA PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO - GIUGNO 2024 - CIG. A008D805CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7/001 DEL 04.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 25.122,02 (DICONSI EURO VENTICINQUEMILACENTOVENTIDUE/02) IVA 22 % COMPRESA COME ANTICIPAZIONE ONORARIO ALLA PROFESSIONISTA ING. FRANCESCA CASSANO (CAPOGRUPPO/MANDATARIA) CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA LAZIO PAL ALE – 87100 COSENZA C.F.: CSS FNC 62S51 L049D, P. IVA: 02173600780, PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE INERENTE I LAVORI DI: “OPERE DI PRIMO INTERVENTO E OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELL’INTERO VERSANTE IN FRANA COMPRESO TRA LA STRADA SP. 31 E VIA FOLINI”  CIG: 86604204AB - CUP: G33H20000140005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SMONTAGGIO E SUCCESSIVO MONTAGGIO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL POZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN CONTRADA COTUGNI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALGIERI PERFORAZIONI S.R.L.S. C/DA VENNERI N. 4 COSENZA P.IVA: 03680740788, PER LA SOMMA DI €. 4.636,00 (DICONSI EURO QUATTROMILASEICENTOTRENTASEI/00) IVA AL 22% COMPRESA. -CIG: B27C62866B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2136727 DEL 30.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 5.246,00 (DICONSI EURO CINQUEMILADUECENTOQUARANTASEI/00) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA  MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO 8 – 47822 – SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) P.IVA: 06188330150, PER I SERVIZI  DI SUPPORTO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA ARERA – ANNO 2023. CIG: Z3939F082D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN LOCALITA' FUSCALDO MARINA VIA MAGGIORE VACCARI FINANZIATO CON RISORSE PNRR, NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI [M4C1I1.18]. CUP: G33C24000270006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 83 AL N. 84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 79 AL N. 82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA II EDIZIONE - FORNITURA DI GRAFICA, STAMPE E AFFISSIONE DI LOCANDINE E BANNER – LIQUIDAZIONE FATTURA N°FATTPA 2_24 DEL 15/07/2024 AL SIG. GIGLIO PIETRO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”   CODICE CIG: B1ACC1935B   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA II EDIZIONE - ADDOBBO E FORNITURA MATERIALE PRESSO PLESSO SCARCELLI E PIAZZETTA DEL PESCATORE FUSCALDO MARINA – LIQUIDAZIONE FATTURA N°FPA 4/24 DEL 25/06/2024 AL SIG. SCIAMMARELLA AGOSTINO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N°201 DEL 12/03/2024 AD OGGETTO: "MANIFESTAZIONE PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA – III  EDIZIONE. IMPEGNO SPESA" - SVINCOLO E DISIMPEGNO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESADI EURO 298,90 IVA INCLUSA PER L’ACQUISTO DI UNA FASCIA TRICOLORE DI RAPPRESENTANZA PER IL SINDACO IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA  M. &amp; SCALIATI G. DA SANT’ARSENIO(SA) CIG B27668F2AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) -  ANNUALITA’ 2024” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER UN IMPORTO PARI A € 152.974,20 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE.  PRESA D’ATTO CLASSIFICA PROVVISORIA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NON EFFICACE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO DITTA MR APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL SEDE IN ISOLE PELAGIE N. 13, ROMA (RM) P. IVA: 17282461007 PER UN IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PARI AD €. 114.693,68 (DICANSI EURO CENTOQUATTORDICIMILASEICENTONOVANTATRE/68) OLTRE IVA.  CODICE CIG: B25B01F349        CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA AUDI A4  TARGATA EP104GM IN FAVORE   DELL’AUTOFFICINA ESPOSITO EBREO PASQUALE  DA FUSCALDO – CIG B2703F544E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. PROROGA TECNICA. CODICE CIG: 777449650E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER LE AUTOVETTURE  TARGATE DZ917ED E DF071ZZ  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS  DA FUSCALDO – CIG B26FB56707</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG B26EDDE9A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM IV BIMESTRE 2024 – IMPORTO € 4.124,86 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROPOSTA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. SIGNORA M.G. C/ COMUNE.” - INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1026/01 DEL 28.06.2024  DELLA SOMMA DI €. 4.470,87 (EURO QUATTROMILAQUATTROCENTOSETTANTA/87) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA D’ASCENZI PAVIMENTI S.P.A., VIA A. MEUCCI, 17/19 – 00015 MONTEROTONDO Z.I. – ROMA  P.IVA: 01714441001 C.F.: 07181140588 PER LA “FORNITURA E TRASPORTO DI PAVIMENTI TIPO BOCCIARDATO DA UTILIZZARE PER IL MARCIAPIEDE COMUNALE”. CIG: B1281080D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 37 DEL 01.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.675,00 (EURO QUATTROMILASEICENTOSETTANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA RIVELLO P.IVA: 03024040788 PER I “LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI IN LOCALITA’ MOSCHERA ED INTERVENTO IN LOCALITA’ MESSINETTE”  CIG: B23AB09CCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. BOL202400067677 DEL 01/07/2024 DI EURO 99.938,10, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO II° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA F.LLI PARISE S.N.C. CON SEDE IN VIA RAFFAELLO N. 3 A CASTROLIBERO (CS), P.IVA: 01515090783 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE.   IMPEGNO SPESA EURO: 20.000,00 IVA COMPRESA - CIG: B249AF9D7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER I LAVORI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - ANNUALITÀ 2024”. CUP: G31D24000130002. – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA DEL COMUNE DI FUSCALDO (CSMM873011) – CODICE EDIFICIO 078058084 – L.R. N. 48/2018  – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017 – IMPORTO FINANZIAMENTO €. 1.307.178,95 - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CODICE CUP:  G38E19000000001 - CODICE CIG: B0657EDCC2 NOMINA COLLAUDATORE STATICO E IN CORSO D’OPERA, EX-ART. 116 E SEZIONE III – ALLEGATO II.14, DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 4/24 DEL 04.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.950,00 (EURO QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785  PER I “LAVORI DI  SISTEMAZIONE PALME E SISTEMAZIONE TERRITORIO COMUNALE”  CIG: B238C140E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5 DEL 02.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 3.660,00 (EURO TREMILASEICENTOSESSANTA_00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO TAGLIO ERBA IN CORRISPONDENZA DELLE VILLETTE VACCARI GRIGIE E ROSA”. CIG: ZC638FD280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 4.500,00  PER REALIZZAZIONE EVENTO “L’ARTE DELLA PESCA EDIZIONE  2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE- SOFTWARE  – SISTEMISTICA E GESTIONE DEL SISTO ISTITUZIONALE E PORTALE  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA OBBLIGATORIA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -  LIQUIDAZIONE FATTURE N.09 DEL 05/06/2024 E   N.12  DEL 02/07/2024  IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 1.180,00 – CIG: B06233D21F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 28/6/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLLENNNITA’ CORPUS DOMINI 2024 - LIQUIDAZIONE  SPESA DI EURO 700,00  IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE  SAN GIACOMO M. A. DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROGRAMMA MANIFESTAZIONI MAGGIO  2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE    IN FAVORE DEL SIG. DE LUCA FRANCESCO DA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI MAGGIO  2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE    IN FAVORE DELLA  SIG.RA LUISA GIGLIO DA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 3.000,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA PER FORNITURA PACCHI ALIMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CAT. C POS. EC. C1. PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRIC E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 1.500,00 (EURO MILLECINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -SMART CIG: B25A1FB7F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL TERRITORIO COMUNALE E PER LA STAGIONE BALNEARE 2024”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTORO LEGNAMI SNC DI SILVIO E STEFANO SANTORO, LOC. CENTACQUE 6 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03513900781, PER LA SOMMA DI €. 250,00 (EURO DUECENTOCINQUANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -SMART CIG: B25A12468A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 02.07.2024 I° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.875,34 (DICONSI EURO TREMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/34) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO”. CIG: B1CD606849</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25 DEL 03.07.2024  DELLA SOMMA DI  €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO GIUGNO 2024, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 22/24 DEL 01.07.2024 DELLA SOMMA DI €. 905,85 (DICONSI EURO NOVECENTOCINQUE/85) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA OFAGIMA M.M. ANTINCENDI MULTISERVIZI SRLS, CON SEDE LEGALE IN VIA ROSSINI 15 – RENDE (CS) P.IVA: 03889210781 PER IL “SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE DI TUTTI GLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO”  CIG:  B1C5A66389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) - ANNUALITÀ 2024”. CUP:G31D24000130002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ANNO 2024 PER MAGGIORI ENTRATE AL PERSONALE AVENTE TITOLO – SETTORE TERZO UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21 DEL 01.07.2024 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 1.660,36 (EURO MILLESEICENTOSESSANTA/36) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. SMART CIG: B0626D1606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL VIA MINGHETTI, 18  CAP 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO)  CIG: B174E84B19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIO A FAVORE DELLA DITTA  ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80, 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803; CIG: B1547E3EA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUMENTAZINE INFORMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. IN FAVORE DI AREA SERVICES, CON SEDE IN VIA S. MICHELE, 12 87024 FUSCALDO (CS). P. I. NR IT03212440782 - CIG: B1C22E4512</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. 01114601006 CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER “NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI” PERIODO: MAGGIO 2024 + ELABORAZIONE ATTI ESTERI AL 29.05.2024. A FAVORE : “LABCONSULENZE” SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  – P. IVA  IT 03033940788;  IMPEGNO N. 267/2024 CAP. 7362/0  IMPORTO EURO 18.197,15 IVA INCLUSA - CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICALIDUS FESTIVAL 2024 – LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 5.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA ACCORDION ADVANCE PRODUCTIONS DI MIGLIANO ROSSELLA  DA CETRARO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA) - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PER IL SERVIZIO DI SPETTACOLI ITINERANTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FUSCALDO IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO EDIZIONE 2024"- DITTA ARTIGIANI DELLO SPETTACOLO SRLS - CIG: B230051B1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO  MARRAKI SOUAD  PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ E MINORI "STELLA DEL MARE" CON SEDE LEGALE IN  PAOLA  VIA  DEI  TIRRENI,  6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “MAGGIO 2024”, IMPORTO €.434,93, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE “SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N. 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   LA GARA VERRÀ SVOLTA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA. LA DURATA DELL’APPALTO È DI ANNI 5 (CINQUE), A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.NOMINA COMMISSIONE.  CIG: B1ACC1935B          N. GARA: 287953-2024    CVP 9048100-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO GARE A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC). LIQUIDAZIONE MAV RIFERITI ALL’ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO), CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. SCORRIMENTO GRADUATORIA LOTTO 3. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI  MEMBRI  DEL PARLAMENTO EUROPEO – 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 701 DEL 27.06.2024 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 3.584,20 (DICONSI EURO TREMILACINQUECENTOTTANTAQUATTRO/20) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. SMART CIG: B087B02429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA  DF071ZZ – LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 24/6/2024 DI EURO 829,60 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG: B20F4CE724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DELL’AUTOVETTURA TARGATA EP104GM – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 479 DEL 19/6/2024 DI EURO 680,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’AGENZIA PRATICHE MANFREDI DANIELE – CIG: B227A602F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 12.375,00 PER REALIZZAZIONE EVENTO “MUSICALIDUSFESTIVAL 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/22 DEL 21.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 1.050,00 (DICONSI EURO MILLEECINQUANTA/00) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA CO.EL. &amp; C. SAS VIA CALABRIA SNC 87020 GUARDIA PIEMONTESE (CS) P.IVA: 02404700789 PER LA “FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO CONSISTENTE IN N. 2 PC”. SMART CIG: B22A46E753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 DEL 24.06.2024 I° ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.494,16 (DICONSI EURO TREMILAQUATTROCENTONOVANTAQUATTRO/16) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2024”. SMART CIG: B1F74EFF56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 679 DEL 24.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 6.522,00 (DICONSI EURO SEIMILACINQUECENTOVENTIDUE/00) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”. SMART CIG: ZE1393CF95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TAGLIO ERBA IN CORRISPONDENZA DELLE VILLETTE VACCARI GRIGIE E ROSA”.  IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BEL. MAR. SRLS CON SEDE LEGALE IN VIA MADDALENA, SNC FUSCALDO (CS) P.IVA 0385310786 PER LA SOMMA DI €. 3.660,00 (EURO TREMILASEICENTOSESSANTA_00) IVA AL 22% COMPRESA. CIG: ZC638FD280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER) / (SOFTWARE AS A SERVICE) DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE CERTIFICATA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE PER LA GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNUALITA’ 2024 – 2025 – 2026. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE IN ACCONTO PER L’ANNUALITA’ 2024 ALLA SOCIETÀ SEBEN SRL DA VILLA SAN GIOVANNI (RC) P. IVA: 03031180809.  CODICE CIG: Z863E06119.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA VIA MARCO POLO ZONA INDUSTRIALE CONTRADA LECCO RENDE (CS) P. IVA: 01668030784, PER LA SOMMA DI €. 9.200,00 (EURO NOVEMILADUECENTO/00) OLTRE IVA AL DIECI PERCENTO.  CIG: B245912B18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA - TRASPORTO - RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. AVENTE SEDE IN FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) ALLA VIA GIUSEPPE LA FARINA N.9, CON P.I. 04475850873  CIG: 824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. PROROGA TECNICA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 76 AL N. 78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°86 DEL 15/06/2024 DI € 7.685,43 (DICONSI SETTEMILASEICENTOOTTANTACINQUE/43) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°36/24 DEL 18/06/2024 DI € 4.691,20 (DICONSI QUATTROMILASEICENTONOVANTUNO/20) IVA ESENTE ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SOCIO ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO DICEMBRE 2023 - APRILE 2024 – MESE DI MAGGIO 2024 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.124 DEL 15.11.2023 AVENTE AD OGGETTO: "EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.2 PAOLA/CETRARO - SERVIZI A VALERE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2017-2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°35/24 DEL 18/06/2024 DI € 4.134,40 (DICONSI QUATTROMILACENTOTRENTAQUATTRO/40) IVA ESENTE ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SOCIO ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO DICEMBRE 2023 - APRILE 2024 – MESE DI FEBBRAIO 2024 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.124 DEL 15.11.2023 AVENTE AD OGGETTO: "EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.2 PAOLA/CETRARO - SERVIZI A VALERE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2017-2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “MAGGIO 2024”, IMPORTO €.  32.758,97, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI “LAVORI DI RIPRISTINO DEL ROTOSTACCIO INSTALLATO AL SERVIZIO DELLA FASE DI PRETRATTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)” A FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI  €.  5.830,00 (DICONSI EURO CINQUEMILAOTTOCENTOTRENTA/00) IVA AL 10 % COMPRESA.  CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 40 DEL 20.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.537,60 (DICONSI EURO DUEMILACINQUECENTOTRENTASETTE/60) IVA 22 % COMPRESA COME ONORARIO DEL SECONDO PREMIO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE, ALLA SOCIETA’ A&amp;O INGEGNERIA S.R.L., CON VIALE G. MARCONI, 49 – 87100 COSENZA (CS) P. IVA: 03462310784, PER L’ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL DPCM 17 DICEMBRE 2021 “RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN FUSCALDO CAPOLUOGO” CUP: G35B23000010006 – CIG: Z6739FB369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9 DEL 13.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.500,00 (DICONSI EURO QUATTROMILACINQUECENTO/00) COMPRESO IVA AL 22% ALLA DITTA CAROPRESE LEGNAMI SAS DI CAROPRESE SAVERIO &amp; C, VIA S.FRANCESCO 8 - FUSCALDO (CS) P.IVA: 03312310786 PER IL “SERVIZIO DI POTATURA ALBERI NELLA VILLETTA COMUNALE DI FUSCALDO MARINA E NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO”. CIG:  B20BEA87DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI  SISTEMAZIONE PALME E SISTEMAZIONE TERRITORIO COMUNALE”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785, PER LA SOMMA DI €. 4.950,00 (EURO QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA.  CIG: B238C140E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>“NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERVENTI IN LOCALITA’ CINQUEMIGLIA, TRATTO MURO CONVENTO E CORSO MARGELLINA.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA RIVELLO P.IVA: 03024040788, PER LA SOMMA DI €. 3.380,00 (EURO TREMILATRECENTOTTANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. - CIG: B23B89C087</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI IN LOCALITA’ MOSCHERA ED INTERVENTO IN LOCALITA’ MESSINETTE”.  REVOCA DETERMINA N° 85 DEL 01.02.2024 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA RIVELLO P.IVA: 03024040788, PER LA SOMMA DI €. 4.675,00 (EURO QUATTROMILASEICENTOSETTANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. - CIG: B23AB09CCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI PRODOTTI PER ARREDO URBANO, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA TUTTOGARE.  CIG:B23811B2D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 1/2024 DEL 13.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.192,52 (DICONSI EURO DUEMILACENTONOVANTADUE/52) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA ING. DOMENICO D’ANGELO CON SEDE IN VIA CARMINE III N. 1 98027 – ROCCALUMERA (ME) C.F.: DNG DNC 88C14 F158B PER I SERVIZI DI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI CIG: Z613B0AF27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/2024 DEL 13.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.631,02 (DICONSI EURO DUEMILASEICENTOTRENTUNO/02) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA ING. ANTONIO MIDIRI CON SEDE IN PIAZZA MATRICE N. 1 98047 – SAPONARA (ME) C.F.: MDR NNN 84T16 F158B PER I SERVIZI DI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI CIG: Z613B0AF27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 48/2024 DEL 13.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 1.755,24 (DICONSI EURO MILLESETTECENTOCINQUANTACINQUE/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA GEOLOGO SEBASTIANO GIOVANNI MONACO CON SEDE IN VIALE REGINA ELENA N. 61 98121 – MESSINA (ME) C.F.: MNC SST 61R15 C351H PER I SERVIZI DI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI CIG: Z613B0AF27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 87 DEL 12.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 3.910,01 (DICONSI EURO TREMILANOVECENTODIECI/01) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MASULLO PIANTE DI LAMBERTI GIUSEPPE C.F.: LMBGPP 69M19C361P CON SEDE IN VIA SCONTRAFATA N. 2, 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA) PER LA FORNITURA DI N. 10 PIANTE WASHINGTON PER L’ARREDO URBANO  DEL LUNGOMARE COMUNALE. CIG:  B1EBBAFFD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO/STADIO COMUNALE “GIANLUIGI ZICARELLI” UBICATO IN LOCALITA’ VALLE SANTA MARIA A FUSCALDO –TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE.  PRESA D’ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NON EFFICACE IN FAVORE DELL’ASSOCVIAZIONE A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973 (MANDATARIA) CON SEDE LEGALE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA VALLE SANTA MARIA SNC, C. F. 96033640788 - P.IVA 03458010786.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 16 DEL 31.05.2024  DELLA SOMMA DI   €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO MAGGIO 2024, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO CONSISTENTE IN N. 2 PC” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.EL. &amp; C. SAS  VIA CALABRIA SNC 87020 GUARDIA PIEMONTESE (CS) P.IVA: 02404700789, PER LA SOMMA DI €. 1.050,00 (EURO MILLECINQUANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B22A46E753.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 ALL'ENTE AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI) - DELEGAZIONE DI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA) - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PER IL NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE E DELLA MANIFESTAZIONE "FUSCALDO IL FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO EDIZIONE 2024" - DITTA NOTEANTICHE.IT DI MIMMO FERRARA DA TARANTO - CIG: B1EF9E88D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO/STADIO COMUNALE “GIANLUIGI ZICARELLI” UBICATO IN LOCALITA’ VALLE SANTA MARIA A FUSCALDO – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 04/06/2024 DI EURO 79,02 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SBARRA GIUSEPPE DA CETRARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZI BANDISTICI IN FAVORE DELLE BANDE MUSICALI DI FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DELL’AUTOVETTURA AUDI A4 TARGATA EP104GM – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’AGENZIA PRATICHE MANFREDI DANIELE CIG: B227A602F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FATTPA 401_24 DEL 07/06/2024 DI € 6.479,55 (DICONSI SEIMILAQUATTROCENTOSETTANTANOVE/55) IVA INCLUSA ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.C.S ADISS MULTISERVICE DA PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO - MAGGIO 2024 - CIG. A008D805CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA PASTURA TERESA PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI AIRE  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 466 DEL 31/05/2024 DI EURO 3.999,20 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA S.&amp; M. S. SALES &amp; MARKETING SOLUTIONS CON SEDE IN MILANO – CIG: B18A19BE7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ALL’INTERNO DEL SETTORE TERZO/FINANZIARIO E CONTABILE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ALL’INTERNO DEL SETTORE QUINTO URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO – LLPP - ESPROPRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 70 AL N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1 - 1.1 MIN. ISTRUZIONE - PIANO ASILI NIDO E INFANZIA:"RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN LOCALITÀ FUSCALDO MARINA VIA MAGGIORE VACCARI"- CUP G33C24000270006_APPROVAZIONE DIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO“. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 1.000,00 (EURO MILLE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B21519BC08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE NONCHE’ SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PRODOTTI SDOFTWARE E HARDWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 153 DEL 21/05/2024  DI EURO 925,98 IVA INCLUSA. IN FAVORE DELLA DITTA  NUOVA ALFA CALABRA SRLS DA APRIGLIANO. CIG. B0E4809FE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31/05/2024  DI €  157,21 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS PER FORNITURA PNEUMATICI AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CJ181FC CIG: B1ED4E2B5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°66 DEL 31/05/2024 DI € 15.370,85 (DICONSI QUINDICIMILATRECENTOSETTANTA/85) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI MAGGIO 2024 - CIG. B033BB19F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°204/PA DEL 04/06/2024 DI € 3.856,79 (DICONSI TREMILAOTTOCENTOCINQUANTASEI/79) IVA INCLUSA ALLA DITTA SIRELEV ELEVATORI SRL IN RIFERIMENTO ALL'AFFIDAMNETO LAVORI A TITOLO DI PERMUTA PER LA PRESTAZIONE RESA DALLA FANFARA 10° REGGIMENTO CARABINIERI "CAMPANIA" PER LA MANIFESTAZIONE "PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA II EDIZIONE" SVOLTASI GIORNO 8 AGOSTO 2023 COME DA ATTO NEGOZIALE DI PERMUTA TRASMESSO DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIG. B1DEB65D1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°19 DEL 31/05/2024 DI € 13.032,39 (DICONSI TREDICIMILATRENTADUE/39) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°18 DEL 31/05/2024 DI € 472,76 (DICONSI QUATTROCENTOSETTANTADUE/76) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI MAGGIO 2024 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE“  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 1.070,93 (EURO MILLESETTANTA/93) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -CIG: B21540BEF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI - ALLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA E C. DA SAN LUCIDO -       B211287E47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA III EDIZIONE - REALIZZAZIONE MURALES GIORNO 28/05/2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIG. ZICARELLI DAVIDE DA PAOLA (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA   DA FUSCALDO – CIG B20F4CE724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA  DZ917ED – LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 3/6/2024 DI EURO 1.018,70 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG: B1CFBADAA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA III EDIZIONE - FORNITURA SERVICE AUDIO GIORNO 28/05/2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 28/05/2024 AL SIG.D'AGOSTINO ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 2/PA DEL 24/05/2024 DI € 889,85 (DICONSI OTTOCENTOOTTANTANOVE/85) IVA INCLUSA ALLA DITTA CO.EL. C. S.A.S. DI BIANCO MARIO E DANIELE IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA III EDIZIONE" – 28 MAGGIO 2024 CIG. B1D04AB650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA III EDIZIONE - PRESTAZIONE MUSICALE GIORNO 28/05/2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 30/05/2024 ALL'ASS. MUSICALE A. DEL CORNO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA III EDIZIONE - DIRETTA STREAMING GIORNO 28/05/2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10_24 DEL 06/06/2024 ALLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA III EDIZIONE - PRESENTAZIONE SPETTACOLO GIORNO 28/05/2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 06/06/2024 ALLA SIG.RA LUISA GIGLIO DA PAOLA (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO.DITTA ANSER SRL FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO DA PAOLA  DI EURO 570,00 OMNICOMPRENSIVI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE  DI N. 4 EDIFICI SCOLASTICI , SEDI DI SEGGI – ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8 E 9 GIUGNO 2024 CIG: B20A0D399A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1,  LETT. B) DEL DLGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2024”. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA BEL.MAR SRLS  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)  ALLA C.DA MADDALENA SNC P.IVA 03858310786 PER LA SOMMA DI €. 11.552,00  (DICONSI EURO UNDICIMILACINQUECENTOCINQUANTADUE/00) COMPRENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA DI €. 290,91 OLTRE IVA AL 10%.  CIG: B1F74EFF56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI POTATURA ALBERI NELLA VILLETTA COMUNALE DI FUSCALDO MARINA E NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA CAROPRESE LEGNAMI SAS DI CAROPRESE SAVERIO &amp; C, VIA S.FRANCESCO 8 - FUSCALDO (CS) P.IVA: 03312310786 PER LA SOMMA DI €. 4.500,00 (DICONSI EURO QUATTROMILACINQUECENTO/00) COMPRESO IVA AL 22%.  CIG: B20BEA87DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI MAGGIO  2024 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE DEL SIG. DE LUCA FRANCESCO DA PAOLA PER UN IMPORTO  EURO 375,00 COMPRENSIVO DI RITENUTA D’ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 61/2024/PA DEL 13.05.2024 DELLA SOMMA DI €. 60.276,83, IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA GL FORNITURE SRLS VIA DEI MARTIRI, 5 83030 TAURASI (AV) P. IVA: 02948390642 PER UN IMPORTO PARI AD  €. 60.276,83, IVA AL 22% COMPRESA PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER ASILO NIDO DI CUI AL FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE OBIETTIVI DI SERVIZIO ASILI NIDO ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 3, LETTERA B) E LETTERA C), PUNTI 1 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65. ORDINE DI ACQUISTO (ODA) N. 7570148</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11/2024 DEL 02.06.2024 DELLA SOMMA DI €. 939,40 (DICONSI EURO NOVECENTOTRENTANOVE/40) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA PBDIAGNOSTIC, VIA DOTT. A. VALENZA N. 22 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01649810783 C.F.: BLMPCC67P12D086F PER IL “SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE POSTAZIONI DI CARDIOPROTEZIONE E DEI RELATIVI AED DEL COMUNE DI FUSCALDO” CIG: B0036A7B60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N° 1/2024 DEL 29.05.2024 DELLA SOMMA DI €. 1.921,50 (DICONSI EURO MILLENOVECENTOVENTUNO_50) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA  GEOM. CAVALIERE GIUSEPPE CON STUDIO ALLA VIA S. CROCE N° 13 – 87024 FUSCALDO (CS) P. IVA 02646610788 PER IL “SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI AREA UTILIZZATA PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO IN ASSENZA DI VALIDO ED EFFICACE PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIO EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327 DEL 2001 IDENTIFICATA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) AL FOGLIO DI MAPPA N. 45 PARTICELLA N. 517 (EX 329)”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N° 440 DEL 04.06.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT H), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/24 DEL 19.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 5.390,00 (EURO CINQUEMILATRECENTONOVANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785  PER I “LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI NEL TERRITORIO COMUNALE”  SMART CIG: B09C0CEF4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA RIVESTIMENTO DI CASSETTA ELETTRICA MISURA ESTERNA 68X81X37 CON LASTRE IN PIETRA DI GRISOLIA ANTICATA CERATA CM 3”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA FONTANA SRL, LOC. ACQUA DEGLI ANGELI 9 – 87022 CETRARO (CS) P.IVA: 02808240788 PER LA SOMMA DI €. 264,04 (DICONSI EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/04) COMPRESO IVA AL 22%.  CIG: B1F4FA7B62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE – SIG.RA TROTTA MARIA FILOMENA PER €. 67,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1, LETT. B) DEL DLGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2024”. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA SOCIETÀ ECOSAN SRL CON SEDE IN VIALE SANTUARIO DI DIPODI 45 – 88040 FEROLETO ANTICO (CZ)  C.F./P.IVA 02193480783/02310180795 PER LA SOMMA DI €. 6.174,66  (DICONSI EURO SEIMILACENTOSETTANTAQUATTRO/66) COMPRENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA DI €. 650,00 OLTRE IVA AL 22%.  CIG: B1FAE6B69E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE – SIG.RA MARTINA ZAGARESE PER €. 352,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N. 10 PIANTE WASHINGTON PER L’ARREDO URBANO  DEL LUNGOMARE COMUNALE”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASULLO PIANTE DI LAMBERTI GIUSEPPE C.F.: LMBGPP 69M19C361P CON SEDE IN VIA SCONTRAFATA N. 2, 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA), PER LA SOMMA DI €. 3.910,00 (EURO TREMILANOVECENTODIECI/00) COMPRENSIVA DI IVA -CIG: B1EBBAFFD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 66 AL N. 69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. RILEVAZIONE ANNUALE ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI E DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE DEL COMUNE DI FUSCALDO - AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 - DEL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CARTUCCE E TONER PER L'ANNO 2024  AL SIG. SAMMARCO ALFREDO DA PAOLA - CODICE CIG: B1FA0DAD5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA III EDIZIONE - ALLESTIMENTO AUDITORIUM GIORNO 28/05/2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°FPA 3/24 DEL 29/05/2024 AL SIG. SCIAMMARELLA AGOSTINO DA FUSCALDO (CS) B1EDD36ABC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA SPORT TURISMO E MARKETING TERRITORIALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 14/05/2024 DI EURO 158,04 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SBARRA GIUSEPPE DA CETRARO CIG : B1ED89E048</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER L’AUTOVETTURA  TARGATA CJ181FC  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS  DA FUSCALDO – CIG B1ED4E2B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA MANIFESTAZIONI MAGGIO  2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.1  DEL 06/05/2024    E N. 2 DEL 20/05/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI  EURO 262,00 IVA INCLUSA   IN FAVORE DELLA DITTA SCIAMMARELLA AGOSTINO DA FUSCALDO (CS) . CIG: B1ED11DF01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 28/5/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 29/03/2024   DI EURO 1.220,00   IN FAVORE DEL SIG. FEDERICO LIGATO DA LUZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3038 DEL 17/05/2024  DI EURO  1.385,75  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P.  S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: Z773ACDEA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELL ANPR DELLE LISTE ELETTORALI  E DEI DATI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI  NELLE LISTE DI SEZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2151580 DEL 30/11/2023 DI EURO 2684,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA – CIG: A02AAF04C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°59/PA DEL 27/05/2024 DI € 453,84 (DICONSI QUATTROCENTOCINQUANTATRE/84) IVA INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA ED ARTICOLI DA UFFICIO PER IL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO 2023/2024 – CIG. Z123883ABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FATTPA 323_24 DEL 14/05/2024 DI € 5.977,13 (DICONSI CINQUEMILANOVECENTOSETTANTASETTE/13) IVA INCLUSA ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.C.S ADISS MULTISERVICE DA PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO - APRILE 2024 - CIG. A008D805CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°32/24 DEL 17/05/2024 DI € 4.614,40 (DICONSI QUATTROMILASEICENTOQUATTORDICI/40) IVA ESENTE ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SOCIO ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO DICEMBRE 2023 - APRILE 2024 – MESE DI APRILE 2024 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.124 DEL 15.11.2023 AVENTE AD OGGETTO: "EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.2 PAOLA/CETRARO - SERVIZI A VALERE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2017-2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 61/2024/PA DEL 13.05.2024 DELLA SOMMA DI €. 289,99 (DICONSI EURO DUECENTOTTANTANOVE/99) IVA 10 % COMPRESA ALLA SOCIETÀ BETA FORMAZIONE S.R.L. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA PIRATELLO NN. 66/68, 48022 LUGO (RA)  P. IVA: 02322490398 PER IL SERVIZIO DI “OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE CONSEGUIBILE CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. ADESIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA SULLA PIATTAFORMA BETA FORMAZIONE S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/PA DEL 18.05.2024  DELLA SOMMA DI   €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE MARZO - APRILE 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “APRILE 2024”, IMPORTO €. 1.592,35, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “APRILE 2024”, IMPORTO €.  36.649,41 , I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N° 402 DEL 22.05.2024 MEDIANTE L’INDICAZIONE CORRETTA DELL’INTESTAZIONE DELLA DITTA “OFAGIMA M.M. ANTINCENDI MULTISERVIZI SRLS, CON SEDE LEGALE IN VIA ROSSINI 15 – RENDE (CS) P.IVA: 03889210781”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI - ALLA DITTA  CO.EL. &amp; C. S.A.S. DI BIANCO MARIO E DANIELE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 889,85 (DICONSI OTTOCENTOOTTANTANOVE/85) IVA AL 22% INCLUSA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA III EDIZIONE" - 28 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  SIRELEV ELEVATORI S.R.L. DA NAPOLI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 3.586,79 (DICONSI TREMILACINQUECENTOOTTANTASEI/79) IVA AL 22% INCLUSA A TITOLO DI  PERMUTA PER LA PRESTAZIONE RESA DALLA FANFARA 10° REGGIMENTO CARABINIERI "CAMPANIA" PER LA MANIFESTAZIONE "PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA II EDIZIONE" SVOLTASI GIORNO 08 AGOSTO 2023 COME DA ATTO NEGOZIALE DI PERMUTA TRASMESSO DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE “ NASTRINO COVID ” PERSONALE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO/STADIO COMUNALE “GIANLUIGI ZICARELLI” UBICATO IN LOCALITA’ VALLE SANTA MARIA A FUSCALDO –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. 01114601006 CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI: SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE INI-PEC, CANONE FASCIA 1 E CONSUMI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023, IN FAVORE INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI, CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 – 00161 ROMA. PARTITA IVA NR 02313821007  - CIG: Z823C95B67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA/IL SERVIZIO DI SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE ED APPOSIZIONE DEI SIGILLI DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO E TRIBUTI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE. CIG: B1D21F3037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DZ917ED IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA   DA FUSCALDO – CIG B1CFBADAA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO), CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. IN FAVORE DELL’ENTE “AUTOMOBILE CLUB ITALIA”, SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA.  PARTITA IVA NR IT00907501001 – CONVENZIONE DEL 26.08.2023 IMPEGNO N. 224/2024 DEL 17.05.2024  - CIG: B1C19837B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER “NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI”  PERIODO: MARZO - APRILE 2024 + ELABORAZIONE ATTI ESTERI 2023. A FAVORE : “LABCONSULENZE” SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  – P. IVA  IT 03033940788;  IMPEGNO N. 225/2024 CAP. 7362/0  IMPORTO EURO 26.429,96 IVA INCLUSA - CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES  VIA S. MICHELE N. 12  - CAP 20024 FUSCALDO (CS) P. IVA IT03212440782 - FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE PRESSO LA DELEGAZIONE DI VIA M. VACCARI N. 13 – FUSCALDO MARINA. IMPEGNO SPESA EURO: 906,00 IVA COMPRESA  - CIG: B1C22E4512</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 62 AL N. 65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE N° 1 DEL 15.05.2024 DELLA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD €. 3.125,00 (DICONSI EURO TREMILACENTOVENTICINQUE/00) COMPRENSIVA DELLA RITENUTA D’ACCONTO PARI AD €. 625,00 (DICONSI EURO SEICENTOVENTICINQUE/00)  ALLA PROFESSIONISTA ING. LEONE LUIGIA CON STUDIO ALLA CONTRADA PALMENTELLA N° 1 – 87024 FUSCALDO (CS) C.F.: LNE LGU 81L54 C588W PER IL “SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO (DEC) RELATIVO AL SERVIZIO IGIENE URBANA – RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS) – PERIODO DA GENNAIO AL 15 MAGGIO 2024. CIG: B04F88D607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE DI TUTTI GLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA OFAGIMA S.R.L. ANTINCENDI, VIA PANEBIANCO, 293 – 87100 COSENZA P.IVA: 03328930783 PER LA SOMMA DI €. 960,75 (DICONSI EURO NOVECENTOSESSANTA/75) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%.  CIG: B1C5A66389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DEL SIGNOR GAROFALO ALDO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12/2024 DEL 16.05.2024 DELLA SOMMA DI €. 10.187,96 (EURO DIECIMILACENTOTTANTASETTE/96) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA INGEO CONSULTING – VIA MARTIRI DI MELISSA,3 – 87040 CASTROLIBERO (CS) – P.I: 03510390788 PER IL SERVIZIO DI SONDAGGI E PROVE RELATIVE AL PROGETTO “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA’ SOTTO LE TIMPE MAZZEI MEDIANTE DEMOLIZIONE DI UN IMMOBILE ESISTENTE.  CUP: G35E22000180006 – CIG: ZCB3D00095</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE 2° TRIMESTRE DELL’ANNO 2024 FATTURA N° SF00144634 DEL 14.05.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6 DEL 15.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 500,00 (DICONSI EURO CINQUECENTO/00) IVA 22 % COMPRESA AL PROFESSIONISTA ALL’AVV. FRANCESCO SAPONE, CON STUDIO LEGALE IN PAOLA (CS) ALLA VIA GRAMSCI N. 3, PER IL SERVIZIO DI “RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA TAR CATANZARO - SIG. C. G. C/ COMUNE. – INCARICO LEGALE”. CIG: Z963A1398F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI UN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DEL SIGNOR MARTINO LUIGI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO SETTORE IV – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P. E SITO IN CONTRADA SAN LEONARDO. RICHIEDENTE: SIGNOR SARACINO FRANCESCO NATO A BITONTO (BA) IL 16/09/1943 E RESIDENTE IN FUSCALDO (CS) ALLA C/DA SAN LEONARDO N. 40 – (C.A.P.: 87024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA  ROTATORIA  CON  RELATIVE  CANALIZZAZIONI  ED  ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA SICUREZZA STRADALE SULLA STRADA STATALE SS 18 ED IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA IL KM 311 E 312 IN LOCALITÀ SANT’ ANTONIO” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, CO. 1, LETT. E), D.LGS. N. 36/2023. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DEFINITIVA EFFICACE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO RTP IDROESSE ENGINEERING S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA G. MATTEOTTI N. 27 – 35137 PADOVA (PD) - PARTITA IVA N. 04760490286. CUP : G31B23001190004  -  CIG B00D9E3FEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI MAGGIO 2024 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°16 DEL 30/04/2024 DI € 961,42 (DICONSI NOVECENTOSESSANTUNO/42) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI APRILE 2024 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°53 DEL 30/04/2024 DI € 14.685,02 (DICONSI QUATTORDICIMILASEICENTOOTTANTACINQUE/02) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°17 DEL 30/04/2024 DI € 8.366,72 (DICONSI OTTOMILATRECENTOSESSANTASEI/72) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GDPR PER IL TRIENNIO 2024/2026 AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A),  DEL D.LGS. N. 36/2023 – DITTA INDO SRLS UNIPERSONALE – SEDE VIALE GIACOMO MANCINI, 156 – 87100 – COSENZA - CIG. B0101511461 - FATTURA ELETTRONICA N. 302/24 DEL 29.03.2024 - PROTOCOLLO N.3844 DEL 02.04.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE” – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 54/24 DEL 08/05/2024 ALLA DITTA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA. PERIODO 8 MARZO 2024 – 7 MAGGIO 2024 CIG. Z1339EA1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI UN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA PERROTTA MARCELLA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA BASILE ELENA PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA PASTURA TERESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI UN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA SICILIANO GIANNINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PRONTUARIO PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL VIA F. GUARINI, 2 CAP 47121 FORLÌ P. IVA 0225999402 -  IMPEGNO SPESA EURO: 492,99  IVA  COMPRESA;  IMP. N. 183/2024 DEL 11/04/2024  CAP. 7363/0 - CIG: B1751B092F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO A FAVORE DELLA DITTA  L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO &amp; C.  VIA SAN LORENZO – SNC   -84030 SAN RUFO (SA)  CIG: ZCC1E47588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE,  IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - VIA MINGHETTI, 18 CAP 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) P. IVA 00089070403 -  IMPEGNO SPESA EURO: 399,05  IVA  COMPRESA;  IMP. N. 184/2024 DEL 11/04/2024  CAP. 7363/0  CIG: B174E84B19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101613 DEL 15/01/2024 DI EURO 1.830,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: ZF938E5619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA TAR  CATANZARO - SIG. C. G. C/ COMUNE. – INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 59 AL N. 61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM III BIMESTRE 2024 – IMPORTO € 4.034,53 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE- SOFTWARE  – SISTEMISTICA E GESTIONE DEL SISTO ISTITUZIONALE E PORTALE  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA OBBLIGATORIA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -  LIQUIDAZIONE FATTURE N.06 DEL/1/4/2024 E   N. 08 DEL 05/05/2024  IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 1.180,00 – CIG: B06233D21F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RIGUARDANTE “SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N. 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   LA GARA VERRÀ SVOLTA IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN MODALITÀ TELEMATICA. LA DURATA DELL’APPALTO È DI ANNI 5 (CINQUE), A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO INFORMATICO DI  INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE DI FUSCALDO MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU – AVVISO MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE”COMUNI (SETTEMBRE 2022)”– “INTEGRAZIONE CIE”- CUP G31F22000970006 CIG B19B66CE25 DITTA MAGGIOLI S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA DONNA 2024 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 125,00 IN FAVORE DELLA   SIG.RA RAMUNDO ANNA  DA PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12 DEL 30.04.2024  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO APRILE 2024, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE CONSEGUIBILE CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. ADESIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA SULLA PIATTAFORMA BETA FORMAZIONE S.R.L.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA  BETA FORMAZIONE S.R.L. CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIA PIRATELLO NN. 66/68, 48022 LUGO (RA)  P. IVA: 02322490398 PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD €. 435,00, (EURO QUATTROCENTOTRENTACINQUE/00) I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 593 DEL 24.04.2024 DELLA SOMMA DI €. 366,00 (EURO TRECENTOSESSANTASEI/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA PESAR SRL - SEDE  LEGALE LOCALITA’ SCALICELLE, 87010 SANTA CATERINA ALBANESE (CS) – P.IVA: 02639440789 PER IL “SERVIZIO DI RITIRO – TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSA TARTARUGA RINVENUTA NEL COMUNE DI FUSCALDO”. CIG: B15372099C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/24 DEL 07.05.2024 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 1.780,00 (EURO MILLESETTECENTOTTANTA/00) OMNICOMPRENSIVI ALLA DITTA SPAGNOLO SAVERIO, VIA FLAVIA 29 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03799910785  PER “LAVORI DI  RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE DI INFISSI, FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CANCELLO ESTERNO, FORNITURA DI GRATE IN FERRO VERNICIATE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA IN FUSCALDO MARINA E SCUOLA CARIGLIO, FORNITURA GRIGLIE PER LA RACCOLTA ACQUE NELLE CAMPAGNE DI CARIGLIO E COTUGNI”. CIG: B134D3F6D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA MAZZEI TERESINA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO FRATELLO SIGNOR MAZZEI FRANCESCO PAOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 124 DEL 30.04.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO APRILE 2024.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 46/24 DEL 19.04.2024 DELLA SOMMA DI €. 20.323,37 (EURO VENTIMILATRECENTOVENTITRÈ/37) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA ALLA DITTA “LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.” CON SEDE LEGALE VIA DELLA CIVILTA – SEDE OPERATIVA C.DA CUTURA  87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02919210787 PER IL “SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO - PERIODO GIUGNO 2023 – MARZO 2024”. SMART CIG: Z2E3DEFEF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE” MEDIANTE, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € € 98.999,14 (NOVANTOTTOMILANOVECENTONOVANTANOVE/14)  (IVA ESCLUSA) – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DEL RTP ING. FRANCESCA CASSANO  (CAPOGRUPPO/MANDATARIA) E HYPRO S.R.L. E ING. ALFONSO CAIRA (MANDANTI) CON SEDE LEGALE IN ROMA 00182, VIA TARANTO N. 21/C, CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 03128470782. LAVORI DI: “OPERE DI PRIMO INTERVENTO E OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELL’INTERO VERSANTE IN FRANA COMPRESO TRA LA STRADA SP. 31 E VIA FOLINI” - SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  CIG: 86604204AB - CUP: G33H20000140005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE” MEDIANTE, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 70.887,06 (SETTANTAMILAOTTOCENTOTTANTASETTE/06)  (IVA ESCLUSA) – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE A FAVORE DELLA HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN IN NAPOLI, PROV. NA, CORSO UMBERTO I, N° 154, C.A.P. 80138, CODICE FISCALE N. 08922181212, PARTITA IVA N° 0892218121. LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COSTONE MADDALENA, PICARDI, CASTELLUCCIO E S. ANTONIO - SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  CODICE CIG: 8660606E26 - CUP: G33H20000130005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/24 DEL 12.04.2024 DELLA SOMMA DI €. 22.097,12 (EURO VENTIDUEMILAENOVANTASETTE/12) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA COME ANTICIPAZIONE DEL 20% ALLA RTP ING. FABIO SORRENTI, IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO MANDATARIO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI OPERATORI ECONOMICI, SEDE LEGALE IN VIA CORRADO ALVARO, 7/A – 87036 RENDE (CS), PARTITA C.F. SRRFBA73S28Z133A  PER I SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA’ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE (CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499) E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB). CODICE CUP: G35E22000180006 CODICE CIG: 9816829F8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23/E DEL 24.04.2024 DELLA SOMMA DI €. 27.913,22 (EURO VENTISETTEMILANOVECENTOTREDICI/22) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA COME ANTICIPAZIONE DEL 20% ALLA B.F. PROGETTI SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL CON SEDE IN VIALE ADUA 320, 51100 PISTOIA (PT) C.F./P.IVA 01579540475 PER I SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE”. CODICE CUP: G34B20000010005 CODICE CIG: 87473952B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI UN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA LETA TERESINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DEL SIGNOR BONAVITA FRANCESCO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DEL SIGNOR VILARDO ANTONIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI UN LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA LETA GIUSEPPINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 27/4/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI SCARICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DI ANALISI CHEMBIOS C/DA IMPERATORE N° 80, 87043 BISIGNANO (CS), P. IVA: 02947750788 PER LA SOMMA DI €. 1'903,20 (DICONSI EURO MILLENOVECENTOTRE/20) IVA AL 22% COMPRESA.  CIG: B1915C5B13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CJ181FC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199 DEL 24/04/2024 DI EURO 3.400,75 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA  GULLO ANTONIO DA FUSCALDO – CIG. : B0FA782B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024.IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO PER GLI ELETTORI ISCRITTI ALL’AIRE. CIG _B18A19BE7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 56 AL N. 57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO N. 54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE. DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I. E ART. 17 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 36/2023, IMPEGNO SPESA DI EURO 27'976,37 (I.V.A. 10% INCLUSA), INDIZIONE PROCEDURA D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 36/2023 IN MODALITA’ TELEMATICA, APPROVAZIONE ESITO RICHIESTA DI OFFERTA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 36/2023. (ATTO UNICO EX-ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023). CODICE CUP:  G35I24000050004 - CODICE CIG: B185C3ADA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI “MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO €       158.217,60. DETERMINA DI  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA IGNACCHITI FRANCESCO S.R.L. DA PRAIA A MARE (CS). CUP: G36G23000210004 CIG B0E434B611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI  RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE DI INFISSI, FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CANCELLO ESTERNO, FORNITURA DI GRATE IN FERRO VERNICIATE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA IN FUSCALDO MARINA E SCUOLA CARIGLIO, FORNITURA GRIGLIE PER LA RACCOLTA ACQUE NELLE CAMPAGNE DI CARIGLIO E COTUGNI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPAGNOLO SAVERIO, VIA FLAVIA 29 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03799910785, PER LA SOMMA DI €. 3.480,00 (EURO TREMILAQUATTROCENTOTTANTA/00) OMNICOMPRENSIVI. -CIG: B134D3F6D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO MINORE OMISSIS PRESSO CASA FAMIGLIA B.A.M. FUSCO SITA IN CETRARO (CS) DAL 01/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO FRANCESCO MASELLI - RIFERIMENTO PROCEDIMENTO RGAC N. 1154/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803    IMPEGNO SPESA EURO: 6.125,00 IVA COMPRESA; IMP. N. 179/2024 DEL 11/04/2024 CAP. 7363/0 CIG: B1547E3EA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “MARZO 2024”, IMPORTO €. 8.414,93, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°25/24 DEL 22/04/2024 DI € 4.422,40 (DICONSI QUATTROMILAQUATTROCENTOVENTIDUE/40) IVA INCLUSA ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SOCIO ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO DICEMBRE 2023 - APRILE 2024 – MESE DI MARZO 2024 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.124 DEL 15.11.2023 AVENTE AD OGGETTO: "EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.2 PAOLA/CETRARO - SERVIZI A VALERE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2017-2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI “CARIGLIO E SCARCELLI” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 - APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI  MEMBRI  DEL PARLAMENTO EUROPEO – 8 E 9 GIUGNO 2024. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AD ESPLETARE STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  FORNITURA MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI -  LIQUIDAZIONE FATTURA  N.07 DEL 09/04/2024  IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO  DI  € 994,00 – CIG: B113242D4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ E FIAT PANDA TARGATA DZ917ED – LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3 E 4 DEL 9/4/2024 DI EURO 390,40 IN FAVPRE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG: B0C0C3D34C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2116460 DEL 31/3/2024 DI EURO 1.586,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA – CIG.: Z913B4AA0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FATTPA 280_24 DEL 18/04/2024 DI € 6.029,10 (DICONSI SEIMILAVENTINOVE/10) IVA INCLUSA ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.C.S ADISS MULTISERVICE DA PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO - MARZO 2024 - CIG. A008D805CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE APPROVAZIONE VERBALI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10 DEL 31.03.2024  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO MARZO 2024, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA MICELI ANTONELLA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA CALOPRESE LINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “MARZO 2024”, IMPORTO €.  29.355,87, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE URBANE ED EXTRAURBANE PER IMPORTO PARI EURO 59.275,87, OLTRE IVA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 328 DEL 23/04/2024.  CUP: G33F23000030002 CIG: B0D98D9E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE URBANE ED EXTRAURBANE PER IMPORTO PARI EURO 71.091,52, OLTRE IVA.  CUP: G33F23000030002 CIG: B0D98D9E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 48/E DEL 05.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 3.050,00 (EURO TREMILAECINQUANTA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA ALLA DITTA SCIAMMARELLA SRL, VIA DELLA CIVILTA’, 6 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03203480789 PER IL “SERVIZIO DI SMONTAGGIO ARREDI BIBLIOTECA ESISTENTE PRESSO L’ISTITUTO ITIS E. FERMI E RELATIVO TRASPORTO PRESSO I LOCALI DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE”. SMART CIG: B087C54B14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 48 AL N. 53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° C000137 DEL 31.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 5.999,99 (DICONSI EURO CINQUEMILANOVECENTONOVANTANOVE/99) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS)  P.IVA: 01668030784 PER IL “SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE”. SMART CIG: B0DAF08C9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI RITIRO – TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSA TARTARUGA RINVENUTA NEL COMUNE DI FUSCALDO”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESAR SRL - SEDE  LEGALE LOCALITA’ SCALICELLE, 87010 SANTA CATERINA ALBANESE (CS) –P.IVA: 02639440789, PER LA SOMMA DI €. 366,00 (EURO TRECENTOSESSANTASEI/00) IVA AL 22% COMPRESA. -CIG: B15372099C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIO A FAVORE DELLA DITTA  ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80, 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803; CIG: ZEF3D9443C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ” - POR CALABRIA 2014/2020 AZIONE 6.3.1. - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO €. 950.000,00 - SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CUP: G33H18000020008. PROCEDURA DI APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. N. 10/1997 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TARIFFA ISTRUTTORIA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI COSENZA - SETTORE AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI TRE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DEL SIGNOR PETRUNGARO FRANCESCO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR IURLARO ALDO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA CASCARDO ELVIRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°35 DEL 28/03/2024 DI € 14.685,02 (DICONSI QUATTORDICIMILASEICENTOOTTANTACINQUE/02) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°13 DEL 28/03/2024 DI € 3.432,50 (DICONSI TREMILAQUATTROCENTOTRENTADUE/50) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI MARZO 2024 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°14 DEL 29/03/2024 DI € 6.888,84 (DICONSI SEIMILAOTTOCENTOOTTANTOTTO/84) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI  MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA DEL COMUNE DI FUSCALDO (CSMM873011) – CODICE EDIFICIO 078058084 – L.R. N. 48/2018  – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017 – IMPORTO FINANZIAMENTO €. 1.307.178,95 - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS)”, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA CERTIFICATA TUTTO GARE, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA, DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CUP:  G38E19000000001 - CODICE CIG: B0657EDCC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/2024 DEL 10.04.2024 DELLA SOMMA DI €. 6.978,40 (DICONSI EURO SEIMILANOVECENTOSETTANTOTTO/40) IVA 22 % COMPRESA COME ANTICIPAZIONE ONORARIO PARI AL 50% DEL PRIMO PREMIO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE, AL PROFESSIONISTA ING. OTTAVIANO FERRIERI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA MARIO PAOLA, VICO I, 11 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) - SEDE LEGALE: VIA ABRITTI, 175 SAN MAZZEO, 88040 CONFLENTI PROV. CATANZARO, C.F.: FRRTVN70A06M208T, P. IVA: 02342440795, PER L’ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL DPCM 17 DICEMBRE 2021 “RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN FUSCALDO CAPOLUOGO” CUP: G35B23000010006 – CIG: Z6739FB369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/2024 DEL 10.04.2024 DELLA SOMMA DI €. 10.150,40 (DICONSI EURO DIECIMILACENTOCINQUANTA/40) IVA 22 % COMPRESA COME ANTICIPAZIONE ONORARIO PARI AL 50% DEL PRIMO PREMIO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE, AL PROFESSIONISTA ING. OTTAVIANO FERRIERI, CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA MARIO PAOLA, VICO I, 11 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) - SEDE LEGALE: VIA ABRITTI, 175 SAN MAZZEO, 88040 CONFLENTI PROV. CATANZARO, C.F.: FRRTVN70A06M208T, P. IVA: 02342440795, PER L’ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL DPCM 17 DICEMBRE 2021 “RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELLO STADIO COMUNALE IN FUSCALDO MARINA” CUP: G35B23000000006 – CIG: ZC439FB00B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI “MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO €       158.217,60. DETERMINA DI PRESA D’ATTO CLASSIFICA PROVVISORIA,  APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E DETERMINA DI  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA IGNACCHITI FRANCESCO S.R.L. DA PRAIA A MARE (CS). CUP: G36G23000210004 CIG B0E434B611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ALL’INTERNO DELLE AREE “ DIFFERENZIALI E STIPENDIALI” PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON DECORRENZA  1° GENNAIO 2023 – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  92.202,05 RELATIVA AL BIMESTRE MARZO – APRILE 2024  + €.  94.375,50 CONSUNTIVO 2023 ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID” - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO – APRILE  2024. CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E TRASPORTO DI PAVIMENTI TIPO BOCCIARDATO DA UTILIZZARE PER IL MARCIAPIEDE COMUNALE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA D’ASCENZI PAVIMENTI S.P.A., VIA A. MEUCCI, 17/19 – 00015 MONTEROTONDO Z.I. – ROMA  P.IVA: 01714441001 C.F.: 07181140588 PER LA SOMMA DI €. 4.470,87 (EURO QUATTROMILAQUATTROCENTOSETTANTA/87) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -CIG: B1281080D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTO ED ALTRI RISCHI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN FAVORE  DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI AGENZIA DI PAOLA - IMPORTO € 4.034,00 – CIG B11E5402D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) – ANNI 1 (UNO). APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E ALLEGATI. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR BACCARO NICOLA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIGNOR BACCARO LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE A TITOLO DI “CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE” E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 05 AL N. 06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO, DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ PER INVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020- 2022”. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)” LAVORI DI: “MESSA IN SICUREZZA DI AREE A RISCHIO FRANE NELLA ZONA SUD DEL TERRITORIO COMUNALE”. APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI / GEOTECNICI / PERICOLOSITÀ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE”. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.  CODICE CUP: G34H20000960001CODICE CIG: 8860149A3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 106 DEL 30.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO MARZO 2024.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI INFOMEDIA NUOVE OPPORTUNITA’ SRL, DA COSENZA – IMPORTO € 1.764,58 IVA INCLUSA. CIG B12F0D212A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>: AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN FAVORE DELLA DITTA CHIANELLO COPIERS – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 20/03/2024 DI € 6097,71 IVA INCLUSA – ZE93106AD6;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023, CON RICORSO A PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE”. NOMINA DEL SEGGIO DI GARA. CODICE CUP: G36G23000210004   CODICE CIG: B0E434B611.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 398 DEL 02.04.2024 DELLA SOMMA DI €. 6.288,15 (DICONSI EURO SEIMILADUECENTOTTANTOTTO_15) OMNICOMPRENSIVI DI IMPOSTA DI REGISTRO ONORARIO E CASSA NOTARIATO AL NOTAIO AVV. ANTONIO MONTESANO CON SEDE IN VIA  LATINA  - COMPLESSO LE MUSE 87027 PAOLA   (CS)  P. IVA: 02157890787 PER IL “SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DI ATTO NOTARILE DI CESSIONE VOLONTARIA DEL TERRENO INTERESSATO AL DECRETO DI ESPROPRIO N. 1135 DEL 17.02.2004 INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FOGLIO DI MAPPA N° 45 PARTICELLA N. 920 (ORA PARTICELLE NN. 1561 – 1562) SUL QUALE INSISTE IL FABBRICATO AUDITORIUM – SALA CONVEGNI”. CIG: B071547EC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/E DEL 04.04.2024 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 1.072,05 (DICONSI EURO MILLESETTANTADUE/05) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786 PER IL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2023 ÷ 2024”. SMART CIG: ZA53D69C6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3_24 DEL 29.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 1'903,20 (DICONSI EURO MILLENOVECENTOTRE/20) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA LABORATORIO DI ANALISI CHEMBIOS C/DA IMPERATORE N° 80, 87043 BISIGNANO (CS), P. IVA: 02947750788 PER IL “SERVIZIO CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI SCARICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”.  SMART CIG: ZE33A9594C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ SIKUEL DEL GRUPPO MAGGIOLI – SERVIZI NORMO-REGOLAMENTARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2024 – CIG: B12AD1286F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN FAVORE DELLA DITTA CHIANELLO COPIERS – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 20/03/2024 DI € 709,49 IVA INCLUSA – CIG: ZE93106AD6;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI € 230,58 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA HOST SPA PER RINNOVO DOMINIO 2024. CIG: B0A8A212A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA YUSTINOVA SVETLANA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA YUSTINOVA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE INTESTAZIONE LOCULI SEPOLTURE CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR VILARDO ANGELO NATO A FUSCALDO IL 07/11/1953.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/24 DEL 18.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 758,84 (EURO SETTECENTOCINQUATTOTTO/84) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786  PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DELLE STRADE, VILLE E GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”  SMART CIG: B09B253C32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR MAGGIO NATALE PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIGNOR MAGGIO RICCARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1756 DEL 15/03/2024  DI EURO  1.869,29  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P.  S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: Z773ACDEA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 24/3/2024 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.4FT/E DEL 20/02/2024 DI € 3.294,00 (DICONSI TREMILADUECENTONOVANTAQUATTO/ IVA INCLUSA ALLA DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E  FIGLI SNC IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE CAPOLUOGO E FUSCALDO MARINA E STAMPATI VARI. CIG: B03FB17C66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE RELATIVO ALLA FORNITURA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO ED ALTRI RISCHI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D. LGS. N. 36/2023, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CODICE CIG: B11E5402D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PRIMO  E SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNO 2024. IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI EURO 176.114,26. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFSP24/0091 DEL 31.03.2024 DI EURO 95.516,01, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO I° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM 17 LUGLIO 2020 S.M.I. – ANNUALITA’ 2023 - LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO I.C. DI FUSCALDO LOCALITA' VIA MOLINO, MARINA DI FUSCALDO”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP:  G32B23004310005 – CODICE CIG: A03B2F9841. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7_24 DEL 24.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 9.240,00 (DICONSI EURO NOVEMILADUECENTOQUARANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER DA CETRARO (CS) PER IL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DELLE CONDOTTE IDRICO FOGNARIE STRADALI”.  SMART CIG: Z8E3A0358A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA NESTICO’ SARA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIGNOR NESTICO’ ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA IURLARO ANNINA PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE  PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI CARIGLIO SITA NEL COMUNE DI FUSCALDO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 4/PA DEL 21/03/2024 ALLA DITTA LAV SERVICE SRL VIA G. SARAGAT 2 87041 ACRI (CS)  P.IVA 03542800788  PER LA SOMMA DI €. 427,00 (EURO QUATTROCENTOVENTISETTE/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -CIG: ZF93A7AED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/PA/2024 DEL 22.03.2024 II ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 926,17 (DICONSI EURO NOVECENTOVENTISEI/17) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).”. CIG: B0090EFC00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 000803 DEL 22.02.2024 DELLA SOMMA DI €. 393,43 (DICONSI EURO TRECENTONOVANTATRE/43) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA PEGASO SRL, VIA FIUME NETO SNC – 87027 PAOLA (CS)  P.IVA: 02597790787, PER IL “SERVIZIO DI CHIRURGIA – OVARIECTOMI PER N° 2 CANI E INSERIMENTO N° 5 MICROCHIP”. CIG: B114B985BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98  – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, CONTRIBUTI PER L’ANNO 2023 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2024 -  IMPORTO €. 41.979,41 -  APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA  ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA ESPOSITO FRANCESCA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA SAMA’ ANTONIETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 29.02.2024 ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO FEBBRAIO 2024, E CALCOLO PENALITÀ. CIG:  824713249F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICE DI ALESSIO CERVERI DA FUSCALDO – CIG B113242D4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR 3/PA/2024 DEL 21/03/2024 DI € 499,99 (DICONSI QUATTROCENTONOVANTANOVE/99) IVA INCLUSA ALLA DITTA 3Z SRL DA FUSCALDO (CS) IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DIVERSI PRODOTTI E MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FUSCALDO - CIG. Z413D9CFA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1_22 DEL 14.10.2022 DELLA SOMMA DI €. 4.250,00 (EURO QUATTROMILADUECENTOCINQUANTA/00) ESCLUSO IVA AL 10% ALLA DITTA IMPRESA COSTRUZIONI TROTTA S.R.L. CON  SEDE IN VIA MARGELLINA II TRAV. N. 10 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03369510783 PER LAVORI DI “MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE”. SMART CIG: Z3E348DEF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 6/E DEL 14.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.100,00 (DICONSI EURO DUEMILACENTO/00) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA  GEOM. ANDREA TROTTA CON STUDIO ALLA VIA COTUGNI 53/A – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA 03699150789, PER IL “SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI UNA PORZIONE DI AREA DEMANIALE FLUVIALE UTILIZZATA SENZA TITOLO, ALLIBRATA ALLA SCHEDA PATRIMONIALE CSB0843 IN AGRO DEL COMUNE DI FUSCALDO”. SMART CIG: Z653B969BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA DEL 16.03.2024  DELLA SOMMA DI €. 6'090,24 (DICONSI EURO SEIMILANOVANTA/24) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GDPR PER IL TRIENNIO 2024/2026 AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B0101511461</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ECOENERGIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “FEBBRAIO 2024”, IMPORTO €.  21.454,81, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ECOENERGIA S.R.L.  PERIODO “FEBBRAIO 2024”, IMPORTO €. 9.580,61, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ECOENERGIA SRL PERIODO “GENNAIO 2024”, IMPORTO €. 29.121,89, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER L’ATTIVITÀ DI SUBENTRO ALL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) ACCREDITATE DAL MINISTERO AL COMUNE - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALL’UFFICIALE D’ANAGRAFE CHE HA EFFETTUATO TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE AL SUBENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE E OMESSO PAGAMENTO PARZIALE E TOTALE TARI ANNI DAL 2018 AL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/17 DEL 05.03.2024 III ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 7.900,00 (EURO SETTEMILANOVECENTO/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA INFOTEC SERVIZI SRL UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN VIA CANALI, 2 87040, MARANO PRINCIPATO (CS), P. IVA: 03464260789 PER IL “SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE ED APPOSIZIONE DEI SIGILLI DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO E TRIBUTI”  SMART CIG: ZF83A84590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 43 AL N. 46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE INTESTAZIONE LOCULI SEPOLTURE CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR VILARDO ANGELO NATO A FUSCALDO IL 07/11/1953.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE URBANE ED EXTRAURBANE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CUP: G33F23000030002 CIG: B0D98D9E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO, RADIAZIONE E DEMOLIZIONE DELLE AUTOVETTURE ALFA 159 TARGATA DP171XW E FIAT PUNTO TARGATA DA461MC – LIQUIDAZIONE FATURA N. 02 DEL 15/03/2024 DI EURO 488,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO.CIG: B06218CCC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CJ181FG IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO  DA FUSCALDO – CIG B0FA782B41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI: GENNAIO E FEBBRAIO 2024. A FAVORE : LABCONSULENZE SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  – P. IVA  IT 03033940788;  IMPEGNO N. 58/2024 CAP. 7362/0  IMPORTO EURO 22'621,36 IVA INCLUSA - CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5 DEL 28.02.2024 I ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 2.539,97 (EURO DUEMILACINQUECENTOTRENTANOVE/97) COMPRENSIVO IVA ALLA DITTA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. SMART CIG: B0626D1606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 58 DEL 21.02.2024 DELLA SOMMA DI €.  3.168,00 (DICONSI EURO TREMILACENTOSESSANTOTTO/00) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEI “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO HOTEL SUD” CIG: B03069AA53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE DELLE RETE IDRICO - FOGNARIE COMUNALI”. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA BUFANIO VALTER, VIA VENETO N° 15 – 87022 CETRARO (CS), C.F.: BFNVTR73D06A773U  PARTITA I.V.A. 01925310789 PER UN IMPORTO PARI AD €. 12.098,79 IVA AL 10 % COMPRESA. CIG: B0EA42FAF8;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FATTPA 183_24 DEL 18/03/2024 DI € 6.111,40 (DICONSI SEIMILACENTOUNDICI/40) IVA INCLUSA ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.C.S ADISS MULTISERVICE DA PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO - FEBBRAIO 2024 - CIG. A008D805CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 63 DEL 28.02.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO FEBBRAIO 2024.  IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019 PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/E DEL 04.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.500,00 (EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVO IVA AL 22 % COMPRESA ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786 PER LA “FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 1 CLIMATIZZATORE DA 12.000 BTU INVERTER R32 PER UFFICIO COMUNALE E DI N° 6 RADIATORI CON KIT DI MONTAGGIO DA INSTALLARE NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SCARCELLI”. SMART CIG: B0626D1606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA WALTER PIEMONTESE C/ COMUNE –  SOSTITUZIONE INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE NONCHE’ SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PRODOTTI SDOFTWARE E HARDWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE – IMPEGNO SPESA  DI EURO 759,00 IVA ESCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS DA APRIGLIANO. CIG. B0E4809FE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA – LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEI COMPOPNENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4°-BIS DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS) NEL PERIODO 1° GENNAIO 2023 – 31 MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA B. A. C/ COMUNE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA PER IL RIPRISTINO DI N. 20 TRANSENNE IN FERRO E LA  FORNITURA DI N 4 TRANSENNE NUOVE IN FERRO. - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PAOLO ANDREOLI, LAVORI IN FERRO E ALLUMINIO VIA SOTTO LE TIMPE, SNC 87024 FUSCALDO (CS)  –P.IVA: 01195690787.  - IMPEGNO SPESA €  2806,00 IVA INCLUSA CIG: B0E127269D  - IMP. N. 137/2024 DEL 18.03.2024  CAP. 7363/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000002/01 DEL 08.03.2024 DELLA SOMMA DI €. 11.105,70  (EURO UNDICIMILACENTOCINQUE/70) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA SANTORO LEGNAMI SNC DI SILVIO E STEFANO SANTORO, LOC. CENTACQUE 6 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03513900781 PER I “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VILLAGGIO DEI PESCATORI”. CIG: B075AC35E6 CUP: G35C23000350002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 257 DEL 08.03.2024 I ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 1.895,95 (DICONSI EURO MILLEOTTOCENTONOVANTACINQUE/95) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. SMART CIG: B087B02429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE” (ART. 17, CO. 1, D.LGS. N. 36/2023). INDIZIONE GARA. CUP: G36G23000210004  CIG B0E434B611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 2 (DUE) LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR RAMUNDO VALTER PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DELLA SIGNORA CARNEVALE CONCETTINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DA INCENDI DEL COMUNE DI FUSCALDO PER GLI ANNI 2022 – 2023 AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLA DONNA 2024 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE” – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 30/24 DEL 12/03/2024 ALLA DITTA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA. PERIODO 8 GENNAIO 2024 – 7 MARZO 2024 – CIG. Z1339EA1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FATTPA 129_24 DEL 21/02/2024 DI € 4.902,98 (DICONSI QUATTROMILANOVECENTODUE/98) IVA INCLUSA ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.C.S ADISS MULTISERVICE DA PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO - GENNAIO 2024 - CIG. A008D805CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI  €. 6.000,00 (DICONSI €. SEIMILA/00) I.V.A. 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS)  P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE”. CIG: B0DAF08C9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 2 ZANZARIERE; A FAVORE DELLA DITTA  PUNTO TENDA DI PLASTINA GIUSEPPE – VIA C/DA SOTTO LE TIMPE MAZZEI SS18 SNC 87024 FUSCALDO   ( CS ) PARTITA IVA 00341640787 –     CIG: ZD73D93BCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E ISTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE. ALLA DITTA: SEGNALETICA PRESILA DI DE LUCA DANILO, VIA SETTIMO TORINESE, 41 – 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) –P.IVA: 03569710787.   IMPORTO €  4500,09 IVA INCLUSA CIG : B0214BE3A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI FUSCALDO PER L’ANNO 2023 PER UN IMPORTO PARI A € 6.000,00 (IVA INCLUSA)  CIG: Z0D3D8619F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09 GENNAIO 1989 N.13 RECANTE: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  – DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DEL COMUNE PER L’ANNO 2024 – IMPORTO €. 3.136,71-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI TECNICI: “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE”  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA: ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 55/2019  CRITERIO: ART. 36, COMMA 9-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016, MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 55/2019 COORDINATO CON LA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) – MEDIANTE CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 109.998,52 (IVA ESCLUSA) –   DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE A FAVORE DELL’ RTP COSTITUENDO COMPOSTO DA: B.F. PROGETTI SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL CON SEDE IN VIALE ADUA 320, 51100 PISTOIA (PT) C.F./P.IVA 01579540475, (MANDATARIA) E STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANNELLI GINANNI ANDREINI CON SEDE IN VIA DINO CAMPANA 162, 51100 PISTOIA (PT) C.F./P.IVA 01491010474.  INTERVENTO: “RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL PALAZZO MAZZEI IN FUSCALDO CAPOLUOGO”.   CODICE CUP: G34B20000010005  CODICE CIG: 87473952B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TARI  2015-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI FUSCALDO C/O SACE FCT S.P.A. LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. FABIO SCARPELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2023 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LEGGE 431/98  – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, CONTRIBUTI PER L’ANNO 2023 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2024 -  IMPORTO €. 41.979,41 - APPROVAZIONE GRADUATORIA  PROVVISORIA   ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA CARNEVALE 2024 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 200,00 IN FAVORE DEL  SIG. D’AGOSTINO ANGELO DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA CARNEVALE 2024 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 500,00 IN FAVORE DELLA   SIG.RA RAMUNDO ANNA  DA PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO, DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ PER INVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020- 2022”. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)” LAVORI DI: “MESSA IN SICUREZZA DI AREE A RISCHIO FRANE NELLA ZONA NORD DEL TERRITORIO COMUNALE”. APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI / GEOTECNICI / PERICOLOSITÀ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE”. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.  CODICE CUP: G34H20000950001 CODICE CIG: 8860091A62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA  ROTATORIA  CON  RELATIVE  CANALIZZAZIONI  ED  ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA SICUREZZA STRADALE SULLA STRADA STATALE SS 18 ED IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA IL KM 311 E 312 IN LOCALITÀ SANT’ ANTONIO” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, CO. 1, LETT. E), D.LGS. N. 36/2023. PRESA D’ATTO CLASSIFICA PROVVISORIA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DEFINITIVA NON EFFICACE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO RTP IDROESSE ENGINEERING S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA G. MATTEOTTI N. 27 – 35137 PADOVA (PD) - PARTITA IVA N. 04760490286. CUP : G31B23001190004  -  CIG B00D9E3FEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E GEOLOGIA FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CODICE CIG:  799583756D” DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA” DEL COMUNE DI FUSCALDO” - IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 1.307.178,95. LEGGE REGIONE CALABRIA N. 48/2018 “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019” – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017 - SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)” CODICE CUP: G38E19000000001. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SPETTANTE PER LE PRESTAZIONI RESE E DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 1, PUNTI (1), (2) E (3) DEL CONTRATTO D’APPALTO/DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°09 DEL 29/02/2024 DI € 4.334,32 (DICONSI QUATTROMILATRECENTOTRENTAQUATTRO/32) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI FEBBRAIO 2024 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°10 DEL 29/02/2024 DI € 6.769,65 (DICONSI SEIMILASETTECENTOSESSANTANOVE/65) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI  FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°22 DEL 29/02/2024 DI € 13.672,98 (DICONSI TREDICIMILASEICENTOSETTANTADUE/98) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE – SIG.RA SETA MARIA PER €. 144,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE S.R.L.  PERIODO “GENNAIO 2024”, IMPORTO €. 10.648,84, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI NEL TERRITORIO COMUNALE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785, PER LA SOMMA DI €. 5.390,00 (EURO CINQUEMILATRECENTONOVANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. - CIG: B09C0CEF4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI “LAVORI DI BONIFICA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO MARKET RUSSO” A FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI  €.  2.090,00 (DICONSI EURO DUEMILANOVANTA/00) IVA 10 % COMPRESA.  CIG: B09B0195D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DELLE STRADE, VILLE E GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786  PER LA SOMMA DI €. 758,84 (EURO SETTECENTOCINQUATTOTTO/84) COMPRENSIVO IVA AL 22%. - SMART CIG: B09B253C32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER LAVORI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNANTE COMUNALE – CONDOMINIO TIRRENIA PARI AD €. 302,13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TEFISEL  CONTRO COMUNE DI FUSCALDO. – LIQUIDAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVVOCATO FRANCESCO IANNUZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SANTORO MAURO CONTRO COMUNE DI FUSCALDO. – LIQUIDAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVVOCATO FRANCESCO IANNUZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA” – III  EDIZIONE . IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE FUSCALDESE - EDIZIONE 2024 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURE FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ E FIAT PANDA TARGATA DZ917ED IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG: B0C0C3D34C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM II BIMESTRE 2024 – IMPORTO € 3.983,16 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE- SOFTWARE  – SISTEMISTICA E GESTIONE DEL SISTO ISTITUZIONALE E PORTALE  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA OBBLIGATORIA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -  LIQUIDAZIONE FATTURE N.04 E N. 05 DEL 01/03/2024  IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 1.180,00 – CIG: B06233D21F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI 2023 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE GIGLIO LUISA DA PAOLA (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE EX ART. 42-BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. DEI BENI SERVITI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DEGLI ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA DEL COMUNE DI FUSCALDO (CSMM873011) – CODICE EDIFICIO 078058084 – L.R. N. 48/2018  – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017 – IMPORTO FINANZIAMENTO €. 1.307.178,95 - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS)”, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA CERTIFICATA TUTTO GARE, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023. CODICE CUP:  G38E19000000001 - CODICE CIG: B0657EDCC2. NOMINA DEL SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 40 AL 42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER USO COMMERCIO, ART. 2, LETT. H), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA – SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE ANNO 2023 CIG: B0AC0A6055.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA BARTONI RAFFAELA PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N.153 DEL 15/02/2024 AD OGGETTO:” LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°07 DEL 31/01/2024 DI € 5.240,12 (DICONSI CINQUEMILADUECENTOQUARANTA/12) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI GENNAIO 2024 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785  PER LA SOMMA DI €. 5.490,00 (EURO CINQUEMILAQUATTROCENTONOVANTA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. - SMART CIG: B087B02429</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZQAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE – ANNUALITA' 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI SMONTAGGIO ARREDI BIBLIOTECA ESISTENTE PRESSO L’ISTITUTO ITIS E. FERMI E RELATIVO TRASPORTO PRESSO I LOCALI DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE“.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCIAMMARELLA SRL, VIA DELLA CIVILTA’, 6 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03203480789, PER LA SOMMA DI €. 3.050,00 (EURO TREMILAECINQUANTA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22 %. -CIG: B087C54B14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°13/24 DEL 19/02/2024 DI € 1.491,20 (DICONSI MILLEQUATTROCENTONOVANTUNO/20) IVA INCLUSA ALLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SOCIO ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO DICEMBRE 2023 - APRILE 2024 – MESE DI GENNAIO 2024 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.124 DEL 15.11.2023 AVENTE AD OGGETTO: "EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.2 PAOLA/CETRARO - SERVIZI A VALERE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2017-2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°22/PA DEL 08/02/2024 DI € 1.496,21 (DICONSI MILLEQUATTROCENTONOVANTASEI/21) IVA INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA ED ARTICOLI DA UFFICIO PER IL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO 2023/2024 – CIG. Z123883ABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°21/PA DEL 08/02/2024 DI € 122,00 (DICONSI CENTOVENTIDUE/00) IVA INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA ED ARTICOLI DA UFFICIO PER IL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO 2023/2024 – CIG. Z123883ABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°03 DEL 30/01/2024 DI € 12.595,02 (DICONSI DODICIMILACINQUECENTONOVANTACINQUE/02) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 38 AL N. 39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 34 AL 37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA DEL COMUNE DI FUSCALDO (CSMM873011) – CODICE EDIFICIO 078058084 – L.R. N. 48/2018  – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017 – IMPORTO FINANZIAMENTO €. 1.307.178,95 - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CODICE CUP:  G38E19000000001. PROCEDURA ART. 3 DEL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151 REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, A NORMA DELL'ARTICOLO 49, COMMA 4-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 (G.U. 22 SETTEMBRE 2011, N. 221). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TARIFFA ISTRUTTORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/VOLTURA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 31 AL 33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 1 CLIMATIZZATORE DA 12.000 BTU INVERTER R32 PER UFFICIO COMUNALE E DI N° 6 RADIATORI CON KIT DI MONTAGGIO DA INSTALLARE NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SCARCELLI “  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786, PER LA SOMMA DI €. 2.500,00 (EURO DUEMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. CIG: B0626D1606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA CON RELATIVE CANALIZZAZIONI ED ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA SICUREZZA STRADALE SULLA STRADA STATALE SS 18 ED IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA IL KM 311 E 312 IN LOCALITÀ SANT’ ANTONIO. – INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, CO. 1, LETT. E), D.LGS. N. 36/2023. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA. CUP : G31B23001190004 CIG B00D9E3FEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE CONSEGUIBILE CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO SULLA PIATTAFORMA BETA FORMAZIONE S.R.L. LIQUIDAZIONE SPESA DI €. 237,70, I.V.A. COMPRESA. DA PAGARE A MEZZO BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI BETA FORMAZIONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA (EX CAT. D POS. EC. D1). PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRIC E NOMINA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “VILLAGGIO DEI PESCATORI" COG:  B075AC35E6 CUP: G35C23000350002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LEGGE 431/98 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - IMPORTO EROGATO € 30.871,41 - CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE CALABRIA DI CUI ALL’APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUISTO N.4 TONER STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI.IMPEGNO SPESA DI € 128,08 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO SISTEMI S.A.S.DI PATE ANDREA. CIG.B0669FF643</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.21  DEL 02/02/2024 – RICORSO EX. ART.414 C.P.C. TRIBUNALE DI PAOLA – CORNO PIETRO C/O COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – ADEMPIMENTI ATTUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE INI-PEC IN FAVORE INFOCAMERE SOCIETA’ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI, CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 – 00161 ROMA.     PARTITA IVA NR 02313821007    - CIG: Z8A37FB52F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI FUSCALDO (CS)  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 54.124,03 (IVA ESCLUSA)  APPROVAZIONE I° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: G34H23000300005 CIG: A00CBA5E52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA DITTA : ANDREOLI PNEUMATICI S.R.L.S. VIA SOTTO LE TIMPE SNC 87024 FUSCALDO ( CS ) PARTITA IVA 03440640781 –  IMPEGNO SPESA  431,88    CIG: B073D02826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. 01114601006 IMPEGNO N. 19/2024 DEL 25.01.2024 CAP. 7362/0 IMPORTO EURO 9973,80  CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI: DICEMBRE 2023. A FAVORE : LABCONSULENZE SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  – P. IVA  IT 03033940788;  IMPEGNO N. 11/2024 DEL 16.01.2024 CAP. 7362/0  IMPORTO EURO 13'000,93 CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DI ATTO NOTARILE DI CESSIONE VOLONTARIA DEL TERRENO INTERESSATO AL DECRETO DI ESPROPRIO N. 1135 DEL 17.02.2004 INDIVIDUATO CATASTALMENTE AL FOGLIO DI MAPPA N° 45 PARTICELLA N. 920 (ORA PARTICELLE NN. 1561 – 1562) SUL QUALE INSISTE IL FABBRICATO AUDITORIUM – SALA CONVEGNI” DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DEL NOTAIO AVV. ANTONIO MONTESANO CON SEDE IN VIA  LATINA  - COMPLESSO LE MUSE 87027 PAOLA   (CS)  P. IVA: 02157890787 PER LA SOMMA DI €. 6.288,15 (DICONSI EURO SEIMILADUECENTOTTANTOTTO_15) OMNICOMPRENSIVI DI IMPOSTA DI REGISTRO ONORARIO E CASSA NOTARIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781 PER LA SOMMA DI €. 4.270,00 (EURO QUATTROMILADUECENTOSETTANTA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: B030BBF926</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 23 AL 30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA MANTUANO MARIA FRANCA PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR GARRITANO NATALE PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 161 DEL 14.02.2024 DELLA SOMMA DI €. 5.000,00 (DICONSI EURO CINQUEMILA/00) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. SMART CIG: Z6D3C8386D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 31.01.2024  DELLA SOMMA DI  €. 4'108,50 (DICONSI €. QUATTROMILACENTOOTTO/50) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “RIADDEBITO FRAZIONE ESTRANEA MEDIA MOBILE EFFETTUATO NEL CORSO DELL’ANNO 2023 DALLA SOCIETA’ CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784” PER LA SOMMA DI €. 4'108,50 (DICONSI €. QUATTROMILACENTOOTTO/50) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI PINZA AMPEROMETRICA PROFESSIONALE TRMS AC 1000A, IV 600V, CAT III 1000V“ - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 119,90 (EURO CENTODICIANNOVE/90) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - CIG: B061E36C0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA SIG.RA  R.S. - ISTANZA NOTA PROT. N.15416 DEL 12/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°07 DEL 31/01/2024 DI € 5.240,12 (DICONSI CINQUEMILADUECENTOQUARANTA/12) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI GENNAIO 2024 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA DEL COMUNE DI FUSCALDO (CSMM873011) – CODICE EDIFICIO 078058084 – L.R. N. 48/2018  – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017 – IMPORTO FINANZIAMENTO €. 1.307.178,95 - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS)”, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA CERTIFICATA TUTTO GARE, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023. DECISIONE A CONTRARRE EX-ART. 17, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023 – EX-ART. 192, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 S.M.I., APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA. CODICE CUP:  G38E19000000001 - CODICE CIG: B0657EDCC2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°06 DEL 31/01/2024 DI € 4.819,01 (DICONSI QUATTROMILAOTTOCENTODICIANNOVE/01) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI  GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE – SOFTWARE – SISTEMISTICA E GESTIONE SITO ISTITUZIONALE E PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA OBBLIGATORIA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – CIG. B06233D21F. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2023 85/E DEL 22.12.2023 DELLA SOMMA DI €. 115.757,54 (DICONSI EURO CENTOQUINDICIMILASETTECENTOCINQUANTASETTE/54) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% A SALDO ALLA DITTA ALFAUNO DI MODAFFERI ANTONIA CON SEDE IN VIA VIRGO FIDELIS N 2 MELITO DI PORTO SALVO 89063 (RC) C.F.: MDFNTN57B45G277Q P.IVA: 00346350804 PER LA “FORNITURA DI BENI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CODICE CIG: 9918541EF3 CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 30 DEL 21.12.2023 DELLA SOMMA DI €. 30.690,00 (DICONSI EURO TRENTAMILASEICENTONOVANTA/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% A SALDO ALLA DITTA COSTRUZIONI FERRARA SRLS., VIA PORTICELLO 37 – 87024, FUSCALDO (CS) P.IVA: 03439310784 PER “INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CODICE CIG: 9903667C8A CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTAMAZIONE DI N. 2 AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE – IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG B06218CCC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE 1° TRIMESTRE DELL’ANNO 2024 FATTURA N° SF00135547 DEL 31.01.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI, A SEGUITO DELLA MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 882 DEL 24/09/2012 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN SANATORIA, AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/07/2023, DI DUE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE, IN FAVORE DEL SIGNOR MANTUANO ANTONIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CHE NE DISCIPLINA LA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/24 DEL 02.02.2024 DELLA SOMMA DI €. 1.580,00 (DICONSI EURO MILLECINQUECENTOTTANTA/00) INCLUSO IVA AL 22% ALLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786 PER LA “FORNITURA N° 2 DECESPUGLIATORI  E N° 2 SOFFIATORI DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI CIGLI STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO”.  CIG: B009DEA23D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 2/24 DEL 02.02.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.400,00 (EURO QUATTROMILAQUATTROCENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785 PER I “LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI NEL TERRITORIO COMUNALE”. CIG: B008B91E23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23 DEL 30.01.2024 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” - PERIODO GENNAIO 2024.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019  PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA/2024 DEL 07.02.2024 DELLA SOMMA DI €. 1.272,90 (DICONSI EURO MILLEDUECENTOSETTANTADUE/90) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).”. CIG: B0090EFC00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALE RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DA INCENDI DEL COMUNE DI FUSCALDO PER GLI ANNI 2022 - 2023 AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 47 DEL 07.02.2024 DELLA SOMMA DI €.  2.090,00 (DICONSI EURO DUEMILANOVANTA/00) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEI “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO BIVIO POSTE” CIG: B0307C72BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/24 DEL 09.02.2024 DELLA SOMMA DI €. 6.999,91 (EURO SEIMILANOVECENTONOVANTANOVE/91) IVA COMPRESA ALLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787 PER “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE SUD A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 07/11/2023 - PULIZIA CUNETTE E TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE”. SMART CIG: B031112DED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A.   IN FAVORE DELL’ENTE AUTOMOBILE CLUB ITALIA, CON SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA.  PARTITA IVA NR IT00907501001; IMPEGNO N. 20/2024 DEL 25.01.2024 CAP. 7362/0  - CIG: B01F5C546A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE A FAVORE DELLA DITTA EGO PUBBLICITA’  SRL, VIA CAMIGLIATELLO, SNC 87046 MONTALTO UFFUGO (CS)  –P.IVA: 02839260789. IMPEGNO SPESA €  4459,10  - CIG: ZC73CC8638    - CAP. 7363/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N.1 DEL 01/02/2024 PER UN IMPORTO DI EURO 363,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA FRATELLI GIGLIO S.A.S. DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 668 DEL 29/01/2024  DI EURO  DI € 1.356,26  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: Z773ACDEA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 2- 3 - 4  E 5 DEL 01/01/2024 PER UN IMPORTO TOTALE  DI € 341,60  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI IKEBANA PILUSO FRANCESCO DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO (DEC) RELATIVO AL SERVIZIO IGIENE URBANA – RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI  RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA PROFESSIONISTA  ING. LEONE LUIGIA CON STUDIO ALLA CONTRADA PALMENTELLA N° 1 – 87024 FUSCALDO (CS) C.F.: LNE LGU 81L54 C588W  PER LA DURATA DI NOVE (9)  MESI. PERIODO GENNAIO  – SETTEMBRE 2024. CIG: B04F88D607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DI: CHIAPPETTA MOTIRI SRL, CON SEDE IN VIA UMBERTO NOBILE *COMP* 87036 – RENDE ( CS ) PARTITA IVA IT03308640782 CIG : ZDD3AE98E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 31.01.2024  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO GENNAIO 2024, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DI AREA UTILIZZATA PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO IN ASSENZA DI VALIDO ED EFFICACE PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIO EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327 DEL 2001 IDENTIFICATA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) AL FOGLIO DI MAPPA N. 45 PARTICELLA N. 517 (EX 329)”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DEL PROFESSIONISTA  GEOM. CAVALIERE GIUSEPPE CON STUDIO ALLA VIA S. CROCE N° 13 – 87024 FUSCALDO (CS) P. IVA 02646610788 PER LA SOMMA DI €. 1.921,50 (DICONSI EURO MILLENOVECENTOVENTUNO_50) OMNICOMPRENSIVI. CIG: B04A605AA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE DEI GIORNI 25 - 26 E 29 DEL MESE DI DICEMBRE 2024 ED I GIORNI 01 - 05 E 06 DEL MESE DI GENNAIO 2025, PRESSO FUSCALDO MARINA, VIA MARGELLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE OMISSIS PRESSO CASA FAMIGLIA B.A.M. FUSCO SITA IN CETRARO (CS) DAL 11/08/2023 AL 19/08/2023 E DAL 30/10/2023 AL 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PREVISTI NELLA MANIFESTAZIONE “IL BORGO DEI PRESEPI”, RISPETTIVAMENTE IL 23 ED IL 31 DEL MESE DI DICEMBRE 2024 ED IL 05 DEL MESE DI GENNAIO 2025, NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FUSCALDO ED I GIORNI 24 E 28 DI DICEMBRE 2024 PRESSO FUSCALDO MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA. PIETRO ANTONIO VILARDO C/ COMUNE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIORICORSO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA. PIETRO ANTONIO VILARDO C/ COMUNE – INCARICO LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA SCUOLA CARIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N.1 DEL 30/01/2024 PER UN IMPORTO DI EURO 1.737,96 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA 3Z SRL DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE TEMPORANEA IVI INCLUSO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, IN PREVISIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TENENTE R. IANNUZZI” DAL GIORNO 16 DICEMBRE 2024 A FINE LAVORI, PRESSO VIA T. R. IANNUZZI – VIA CODDEMMA, DI FUSCALDO MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 420,00 IN FAVORE DEL  SIG. GATTO GIOVANNI DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA “FIERA DI SANTA LUCIA”, PREVISTA NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FUSCALDO, NELLE GIORNATE DI GIOVEDÌ 12 E VENERDÌ 13 DEL MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 450,00 IN FAVORE DEL  SIG. LENTI ANTONIO DA BELVEDERE M.MO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE N. 2 (DUE) STALLI DI SOSTA CARICO/SCARICO EX ART. 7 C. 1 LETT. D) CON RIFERIMENTO AL PUNTO N. 5) DEL CODICE DELLA STRADA PER VEICOLI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALE DI CATEGORIA "N", DI CUI ALL'ART. 47 COMMA 2, LETT. C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  PREMIO  DI EURO 200,00 IN FAVORE DEL  SIG. LANZA FRANCESCO DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE CAPOLUOGO E FUSCALDO MARINA E STAMPATI VARI.IMPEGNO SPESA DI € 3.294,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E  FIGLI SNC.CIG B03FB17C66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “IL BORGO DEI PRESEPI” E DELLA PROCESSIONE IN ONORE DELLA S. S. IMMACOLATA, PREVISTI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FUSCALDO, NELLE GIORNATE DI SABATO 7 E DOMENICA 8 DEL MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D. LGS. N. 36/2023, PER UN IMPORTO PARI A € 135.000,00 (IVA AL 10% ESCLUSA) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO - CODICE CIG: B033BB19F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI SULLA COLTIVAZIONE E SULL’UTILIZZO DELLE FAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROTOCOLLO.15138 DEL 04/12/2023 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO, PROTOCOLLO 427 DEL 11/01/2024 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO E PROTOCOLLO 14866 DEL 28/11/2023 CONTRO COMUNE DI FUSCALDO– COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/O CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN OCCASIONE DELL’EVENTO: “RACCOLTA SANGUE – AUTOEMOTECA FIDAS” GIORNO 01 DICEMBRE 2024 PRESSO FUSCALDO CAPOLUOGO, VIA LOSARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 19 AL N. 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI SALITA E DISCESA PASSEGGERI DAGLI AUTOBUS IMPEGNATI NEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE ORGANIZZATO DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO, CON DESTINAZIONE RENDE (CS), PREVISTO PER VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE SU AMBO I LATI DELLA VIA EX STRADA PROVINCIALE N. 31 FINO A C.DA SAN LEONARDO IN OCCASIONE DELLE ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA DIGITALE AD OPERA DELLA DITTA ITALGATE S. R. L., DALLE ORE 06.00 DEL GIORNO 25 NOVEMBRE 2024, FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SEGNALETICO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE E MESSA IN OPERA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SEGNALETICA PRESILA DI DANILO DE LUCA, VIA SETTIMO TORINESE, 41 – 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) –P.IVA: 03569710787.   IMPEGNO SPESA € 4500,09     CIG: B0214BE3A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI NEL CONTESTO DELLA MANIFESTAZIONE “MERCATINI DI NATALE” E DELLA INAUGURAZIONE DEL “PRIMO CERCHIO DELLA PACE”, PREVISTI I GIORNI 22 E 24 NOVEMBRE 2024 ED 1 - 15 E 22 DICEMBRE 2024, PRESSO FUSCALDO MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI :  MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA  SEGNALETICA STRADALE  IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA :  ANSER SRL – VIA LATINA SNC PAOLA ( CS ) PARTITA IVA 03861550782 –  IMPEGNO SPESA  EURO 4500,00.  IMPEGNO N. 22/2024 DEL 25.01.2024  CAP. 7362/0   CIG : B0210117D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PRESSO FUSCALDO MARINA, PIAZZA MARCONI E PRESSO LA FRAZIONE CARIGLIO DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024 IN OCCASIONE, RISPETTIVAMENTE, DELLA “ESPOSIZIONE STAND RACCOLTA MATERIALE DIDATTICO ED ALIMENTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA” ORGANIZZATO DAL GRUPPO “FUSCALDO BOYS” E DELL’EVENTO “APERITIVO SUL MURETTO”  A CURA DELL’ASSOCIAZIONE O.D.V. “CARIGLIO 90”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €.  60.000,00 + €. 3.422,42 = €. 63.422,42  (DICANSI EURO SESSANTATREMILAQUATTROCENTOVENTIDUE/42) COMPRESA IVA AL 10% ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID” – PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO – FEBBRAIO 2024 €.  60.000,00; RESIDUO CONGUAGLIO QUALE IMPORTO SPETTANTE 2023 RISULTANTE DAL PROSPETTO GAIA €. 3.422,42; CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 30.01.2024 DELLA SOMMA DI €. 986,00 (EURO NOVECENTOTTANTASEI/00) COMPRENSIVO IVA ALLA DITTA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781 PER LA “FORNITURA DI N. 17 CALLI, N° 17 VASI IN TERRACOTTA E 20 SACCHI  DI TERRA PER L’ARREDO URBANO  DEL LUNGOMARE COMUNALE”.  SMART CIG: Z7A3C20D74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SOSPENSIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CON REGOLAMENTAZIONE ALTERNATIVA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “KERMESSE DELLE DE. CO. E DELLE TIPICITÀ LOCALI”, PREVISTA I GIORNI 15 E 16 NOVEMBRE 2024, DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 24.00, PRESSO FUSCALDO CENTRO, VIA SANTA LUCIA - PIAZZA INDIPENDENZA – VIA FANUELE – PIAZZA BADEN POWELL – VIA LOSARDO - CORSO GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°0001168494 DEL 29/12/2023 DI € 700,00 (DICONSI SETTECENTO/00) IVA NON DOVUTA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA IN RIFERIMENTO AI CORSI DI FORMAZIONE SUL PUBBLICO IMPIEGO E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - CANONE ANNO III - IL PERSONALE ACCADEMY -– CIG. Z4F34AC7DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ATTIVITA’ RICREATIVE 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS – FATTURA N. FPA 8/24 DEL 29/01/2024 IMPORTO € 2.559,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°10/PA DEL 25/01/2024 DI € 2.196,00 (DICONSI DUEMILACENTONOVANTASEI/00) IVA INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA ED ARTICOLI DA UFFICIO PER IL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO 2023/2024 – CIG. Z123883ABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ATTIVITA’ RICREATIVE 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS – FATTURA N. FPA 7/24 DEL 29/01/2024 IMPORTO € 3485,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FATTPA 71_24 DEL 25/01/2024 DI € 4.244,63 (DICONSI QUATTROMILADUOCENTOQUARANTAQUATTRO/63) IVA INCLUSA ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.C.S ADISS MULTISERVICE DA PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE” – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/24 DEL 11/01/2024 ALLA DITTA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA. PERIODO 8 NOVEMBRE 2023 – 7 GENNAIO 2024 – CIG. Z1339EA1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 2 DEL 19/12/2023  DI EURO 1.800,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA FRANCO MENAFRA DA SALA CONSILINA. CIG: Z143D58B05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 23 DEL 21/12/2023  DI EURO 525,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA ANTONIO SANTORO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 2 E N. 3 DEL 13/01/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 390,00 IVA NON SOGGETTA  IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA POLLOLA DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N.4 DEL 20/01/2024 PER UN IMPORTO DI EURO 150,60 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA GA.NO.RA. S.N.C DI GAROFALO NOVELLO DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 16 DEL 27/12/2023  DI EURO 620,00 IVA NON SOGGETTA  IN FAVORE DELLA SIG.RA JESSICA MASTROSIMONE DA CASTIGLIONE COSENTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO COMUNALE GIORNO 15/10/2024 PER OPERAZIONI DI ESUMAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONER FATTURA ELETTRONICA N.000029/FT/E DELL’ 111/05/2023 DI € 170,80 ( DICONSI CENTOSETTANTA/80) IVA INCLUSA ALLA DITTA  TTIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC . IN RIFERIMENTO ALLA FFORNITURA DI N.4 BANDIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO A SEGUITO REPERIBILITA’  PER N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE E N. 1 AUSILIARIO DEL TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO HOTEL SUD” A FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI  €.  3.168,00 (DICONSI EURO TREMILACENTOSESSANTOTTO/00) IVA 10 % COMPRESA.  CIG: B03069AA53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI NEL TERRITORIO COMUNALE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785, PER LA SOMMA DI €. 4.400,00 (EURO QUATTROMILAQUATTROCENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. CIG: B008B91E23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE SUD A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 07/11/2023 - PULIZIA CUNETTE E TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE”.  IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787, PER LA SOMMA DI €. 6.999,91 (EURO SEIMILANOVECENTONOVANTANOVE/91) IVA COMPRESA. CIG: B031112DED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 75-77-78-79-80 DEL 29/01/2024  - ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) -VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA N° 2 DECESPUGLIATORI  E N° 2 SOFFIATORI DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI CIGLI STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786 PER LA SOMMA DI €. 1.580,00 (DICONSI EURO MILLECINQUECENTOTTANTA/00) INCLUSO IVA AL 22%.   SMART CIG: B009DEA23D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3_23 DEL 24.10.2023 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 1.980,00 (EURO MILLENOVECENTOTTANTA_00) COMPRESO IVA AL 10% ALLA DITTA  FMT COSTRUZIONI SRLS VIA II TRAVERSA MARGELLINA 10, 87024 FUSCALDO (CS) – P.IVA: 03875600789 PER “LAVORI DI SISTEMAZIONE CANALE RACCOLTA ACQUE IRRIGUE E PIOVANE IN CONTRADA GATTI”. SMART CIG: Z663C4DD9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO BIVIO POSTE” A FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI  €.  2.090,00 (DICONSI EURO DUEMILANOVANTA/00) IVA 10 % COMPRESA.  CIG: B0307C72BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 DEL 25.01.2024 DELLA SOMMA DI €. 6.710,00 (DICONSI EURO SEIMILASETTECENTODIECI/00) COMPRESO IVA AL 22% ALLA DITTA CAROPRESE LEGNAMI SAS DI CAROPRESE SAVERIO &amp; C, VIA S.FRANCESCO 8 - FUSCALDO (CS) P.IVA: 03312310786  PER IL “SERVIZIO DI POTATURA ALBERI IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO  COMUNALE”. SMART CIG: B0042BB2FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI IN  LOCALITA' MOSCHERA”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIGHINI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE DA FUSCALDO (CS) – P.IVA: 02591090788, PER LA SOMMA DI €. 4.675,00 (EURO QUATTROMILASEICENTOSETTANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. SMART CIG: B030E50753</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  SPESA   DI EURO 1.100,00   IN FAVORE DELLA  MC MUSIC COMMUNICATION DA COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1 DEL 12/1/2024  DI EURO 500,00 IVA NON SOGGETTA  IN FAVORE DEGLI ZAMPOGNARI DI LAINO BORGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTTE BIANCA - DIVIETO DI VENDITA DA ASPORTO DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ECOENERGIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 5 DEL 15/1/2024  DI EURO 1.500,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA LEOTOUR SRLS DA ACQUAPPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1 DEL 22/1/2024  DI EURO 1.000,00 IVA NON SOGGETTA  IN FAVORE DELLA DITTA EMILIO PONTI DA BELMONTE CALABRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1 DEL 13/1/2024  DI EURO 1.970,00 IVA NON SOGGETTA  IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA POLLOLA DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 2 DEL 15/1/2024  DI EURO 450,00 IVA NON SOGGETTA  IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI  DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 2 DEL 18/1/2024  DI EURO 10.450,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA BGROUP DI BOTTINO RENATO DA LATTARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 180,00 IN FAVORE DEL  SIG. DENIS CHIRILLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE  2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1 DEL 10/1/2024  DI EURO 6.100,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA IKEBANA DI PILUSO FRANCESCO DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 57 DEL 02.08.2023 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 680,02 (DICONSI EURO SEICENTOTTANTA/02) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781 PER LA “FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO 2022”.  SMART CIG: Z9138FD2EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR LANZILLOTTA FRANCO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA CINNANTI MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 DEL 24.01.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.675,00 (EURO QUATTROMILASEICENTOSETTANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA S. ANTONIO N. 05 – P. IVA: 03323910780 C.F.: MAIDNL95S12Z133U PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE”. SMART CIG: B0041DA94D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE S.R.L.  PERIODO “DICEMBRE 2023”, IMPORTO €. 6.122,07, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR SIGG.RI EBE IANNUZZI,  ANTONIO IANNUZZI, TERESA IANNUZZI C/ COMUNE. INACRICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO ALLA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO RUOLO N. 1842/2023, AI FINI DEL RICORSO EX ART. 281-DECIES C.P.C. - SIGG.RI EBE IANNUZZI,  ANTONIO IANNUZZI, TERESA IANNUZZI C/ COMUNE. INCARICO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°03 DEL 17/01/2024 DI € 3.444,42 (DICONSI TREMILAQUATTROCENTOQUARANTAQUATTRO/42) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°154 DEL 29/12/2023 DI € 12.595,02 (DICONSI DODICIMILACINQUECENTONOVANTACINQUE/02) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 15/01/2024  DI € 768,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA PER LAVORI DI MANUTENZIONE  AUTOCARRO TARGATO BV792JM  CIG: Z493DB9CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 23.01.2024 DELLA SOMMA DI 1.220,00 (EURO MILLEDUECENTOVENTI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA GF AMBIENTE S.R.L., VIA DELLA CORTE N. 2 – 40012 LIPPO DI CALDERARA DI RENO (BO)   P.IVA: 01718561200 PER IL “SERVIZIO DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA E RELATIVA RELAZIONE”.  SMART CIG: Z8D3DE2569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE III ACCONTO SULLA FATTURA N° 43 DEL 10.06.2022  DELLA SOMMA DI €. 122'700,70 (DICONSI €. CENTOVENTIDUEMILASETTECENTO/70) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DEL 20% DEL VALORE RESIDUO DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.  CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DIFFUSIONE MUSICALE ED EMISSIONI SONORE A MEZZO DI APPARECCHIATURE ELETTROACUSTICHE NEI LOCALI PUBBLICI E NEI LUOGHI APERTI - ESTATE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DRELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA “FORNITURA/SERVIZIO IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER)/(SOFTWARE AS A SERVICE) DELL’EROGAZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE CERTIFICATA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE PER LA GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE PER LE ANNUALITA’ 2024 – 2025 – 2026”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA ALLA SOCIETÀ SEBEN SRL DA VILLA SAN GIOVANNI (RC) P. IVA: 03031180809. CODICE CIG (SMART): Z863E06119.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 1/24 DEL 23.01.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.675,00 (EURO QUATTROMILASEICENTOSETTANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785 PER I “LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI NEL TERRITORIO COMUNALE”. SMART CIG: B004144D83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA  ROTATORIA  CON  RELATIVE  CANALIZZAZIONI  ED  ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI FINALIZZATE ALLA SICUREZZA STRADALE SULLA STRADA STATALE SS 18 ED IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA IL KM 311 E 312 IN LOCALITÀ SANT’ ANTONIO.  – INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, CO. 1, LETT. E), D.LGS. N. 36/2023 – CUP : G31B23001190004 (EVENTUALE) CIG B00D9E3FEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 17.01.2024 DELLA SOMMA DI €. 4.675,00 (EURO QUATTROMILASEICENTOSETTANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE A FUSCALDO (CS) IN VIA STRADA A, 30 – P.IVA: 03024040788 PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE”. SMART CIG: B004248415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE NONCHE’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOUNT SOCIAL – LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 03/01/2024  IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 480,00 – CIG: ZC73AC36FC. – ANNULLAMENTO DET. 51 DEL 19/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B008BCBE00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2020 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FURNARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO “DICEMBRE 2023”, IMPORTO €. 5.384.44, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780 PER LA SOMMA DI €. 4.270,00 (EURO QUATTROMILADUECENTOSETTANTA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. SMART CIG: B0090EFC00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI 2023 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE FACCHINIERI VINCENZO DA AMANTEA (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE NONCHE’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOUNT SOCIAL – LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 04/01/2023 IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 330,00 – CIG: Z7D36C44BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE DOMANDE BONUS ELETTRICO – BONUS GAS – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°02 DEL 17/01/2024 DI € 4.298,57 (DICONSI QUATTROMILADUECENTONOVANTOTTO/57) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI DICEMBRE 2023 - "BONUS TICKET" IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.46 DEL 16.02.2023 AVENTE AD OGGETTO: "PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017. ATTO DI INDIRIZZO PER LA RIPROGRAMMAZIONE FONDI 2018/2019/2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE  DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI DI QUESTO COMUNE- TIPOLITOGRAFA ROBERTO GNISCI E FIGLI S.N.C. DA PAOLA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 29/09/2023  DI EURO 756,40 IVA INCLUSA. CIG: Z8C3C9E46C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 INERENTI LE CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO (SSP). LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER LA LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DI ACQUA POTABILE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNEDI FUSCALDO NEL PERIODO 13 GIUGNO - 30 SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 03.01.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.440,00 (DICONSI EURO DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTA/00) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA CAROPRESE LEGNAMI SAS DI CAROPRESE SAVERIO &amp; C, VIA S.FRANCESCO 8 - FUSCALDO (CS) P.IVA: 03312310786 PER IL “SERVIZIO DI POTATURA ALBERI NELLA VILLETTA COMUNALE DI FUSCALDO MARINA E NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO”. SMART CIG: ZCB3D84B4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA BALNEARE SULL'UTLIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO PER LA STAGIONE BALNEARE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 29/PA DEL 31.12.2023 DELLA SOMMA DI  €. 746,09 (EURO SETTECENTOQUARANTASEI/09) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782PER LA “FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE DIVINO FUSCALDO”. SMART CIG: Z363DDDAFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE N° 3 DEL 09.01.2024 DELLA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD €. 1.000,00 (DICONSI EURO MILLE/00) COMPRENSIVA DELLA RITENUTA D’ACCONTO PARI AD €. 200,00 (DICONSI EURO DUECENTO/00)  ALLA PROFESSIONISTA ING. LEONE LUIGIA CON STUDIO ALLA CONTRADA PALMENTELLA N° 1 – 87024 FUSCALDO (CS) C.F.: LNE LGU 81L54 C588W PER IL “SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO (DEC) RELATIVO AL SERVIZIO IGIENE URBANA – RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS) – MESE DI DICEMBRE 2023. SMART CIG: Z913CA6054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 30/PA DEL 31.12.2023 DELLA SOMMA DI  €. 90,94 (EURO NOVANTA/94) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE”. SMART CIG: Z3F3C46F17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5 DEL 10.01.2024 DELLA SOMMA DI €. 2.684,00 (DICONSI EURO DUEMILASEICENTOTTANTAQUATTRO/00) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.” CON SEDE LEGALE VIA DELLA CIVILTA – SEDE OPERATIVA C.DA CUTURA 87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02919210787 PER IL “SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO/SANITARIO E SMALTIMENTO CARCASSE - PERIODO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024”.  ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO CANILE SANITARIO.  SMART CIG: Z2E3DEFEF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 37 DEL 31.12.2023  DELLA SOMMA DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO DICEMBRE 2023, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/PA/2023 DEL 19.12.2023 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 1.403,87 (DICONSI EURO MILLEQUATTROCENTOTRE/87) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).”. SMART CIG: ZEC3C7743F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 14 AL 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 1/2024 DEL 02.01.2024 DELLA SOMMA DI €. 7.655,00 (EURO SETTEMILASEICENTOCINQUANTACINQUE/00) IVA 10% COMPRESA ALLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787 PER I “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE SUD A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 07/11/2023 - PULIZIA CUNETTE E TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE”. SMART CIG: ZC23DE5CE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO PARZIALE E TOTALE IMU ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI POTATURA ALBERI IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO  COMUNALE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA CAROPRESE LEGNAMI SAS DI CAROPRESE SAVERIO &amp; C, VIA S.FRANCESCO 8 - FUSCALDO (CS) P.IVA: 03312310786 PER LA SOMMA DI €. 6.710,00 (DICONSI EURO SEIMILASETTECENTODIECI/00) COMPRESO IVA AL 22%.  SMART CIG: B0042BB2FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE A FUSCALDO (CS) IN VIA STRADA A, 30 – P.IVA: 03024040788, PER LA SOMMA DI €. 4.675,00 (EURO QUATTROMILASEICENTOSETTANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. - SMART CIG: B004248415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO SCARCELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI NEL TERRITORIO COMUNALE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785, PER LA SOMMA DI €. 4.675,00 (EURO QUATTROMILASEICENTOSETTANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. - SMART CIG: B004144D83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA S. ANTONIO N. 05 – P. IVA: 03323910780 C.F.: MAIDNL95S12Z133U, PER LA SOMMA DI €. 4.675,00 (EURO QUATTROMILASEICENTOSETTANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. -SMART CIG: B0041DA94D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE POSTAZIONI DI CARDIOPROTEZIONE E DEI RELATIVI AED DEL COMUNE DI FUSCALDO”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PBDIAGNOSTIC, VIA DOTT. A. VALENZA N. 22 – 87024 FUSCALDO (CS)   P.IVA: 01718561200 C.F.: BLMPCC67P12D086F, PER LA SOMMA DI €. 939,40 (EURO NOVECENTOTRENTANOVE/40) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. - SMART CIG: B0036A7B60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA E RELATIVA RELAZIONE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ GF AMBIENTE S.R.L., VIA DELLA CORTE N. 2 – 40012 LIPPO DI CALDERARA DI RENO (BO)   P.IVA: 01718561200, PER LA SOMMA DI €. 1.220,00 (EURO MILLEDUECENTOVENTI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. SMART CIG: Z8D3DE2569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI:  LAVORI  MANUTENZIONE  AUTOVETTURA  FIAT PUNTO TARGATA DA461MC IN FAVORE DELLA CARROZZERIA AUTOFFICINA DI GULLO ANTONIO SEDE IN FUSCALDO (CS) C.DA PANTANI LATTARI, 37  PARTITA IVA IT01072820788 – CIG  Z1D3D743B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI: NOVEMBRE 2023. A FAVORE : LABCONSULENZE SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  – P. IVA  IT 03033940788;  IMPEGNO N. 511/2023 DEL 14.12.2023 CAP. 7362/0  IMPORTO EURO 17'636,20 CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. 01114601006 IMPEGNO N. 470/2023 DEL 24.11.2023 CAP. 7362/0 IMPORTO EURO 4'565,65 CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO GIORNO 21 MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM I BIMESTRE 2024 – IMPORTO € 4.414,72 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO COMUNALE PER GIORNO 14 MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SONORA E CANORA A CURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE D'AGOSTINO ANGELO DA CETRARO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE 2022 - OMAGGIO AGLI ALUNNI DELL'IC DI FUSCALDO – LIQUIDAZIONE FATTURA 3Z SRL DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI 2023 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE D'AGOSTINO ANGELO DA CETRARO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI 2023 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE D'AGOSTINO ANGELO DA CETRARO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 10 AL 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 08 AL 09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 01 AL 07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE VOMMARO MARINCOLA VINCENZO NATO A FUSCALDO IL 30/01/1957 – CONSEGUIMENTO REQUISITO PENSIONISTICO A DECORRERE DALL’1/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L’ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER L’ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ATTIVITA' DI DEPOSITO TEMPORANEO CASSONI SCARRABILI - LOC. MADDALENA E VALLE SANTA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER L’ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 2/23 DEL 20.09.2023 DELLA SOMMA DI €. 32.842,55 (DICONSI EURO TRENTADUEMILAOTTOCENTOQUARANTADUE/56) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA DOTT. MASSIMILIANO FOCA , C.DA MOSCHERA, 7 – 87024 FUSCALDO (CS), C.F.: FCO MSM 71H07A 773P, PER IL SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE E D.L. INERENTE LA MISURA 8 DEL PSR CALABRIA 2014/2020 – ART. 36 DEL D. LGS. 50/20216”. SMART CIG: Z6B35F1CE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 448 DEL 23.12.1998 – ART. 27 – FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - APPROVAZIONE ELENCO ALLIEVI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PER BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA RAGO STEFANIA PER LA TUMULAZIONE DELL’ARTO AMPUTATO DEL PROPRIO PADRE SIGNOR RAGO GIULIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 13.200,00 (DICONSI €. TREDICIMILADUECENTO/00) I.V.A. 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI IN AREA ADIACENTE IL DEPURATORE COMUNALE”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784. SMART CIG: Z453C881F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 665 DEL 22.12.2023 DELLA SOMMA DI €. 377,54 (EURO TRECENTOSETTANTASETTE/54) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA ELEKTRICAL DI MAROTTA ANDREA SALVATORE &amp; C. SNC VIA CASE SPARSE, 2/FGH  LOC. CASOLE BRUZIO 87059 CASALI DEL MANCO (CS) P.IVA: 02747970784 PER LA “FORNITURA ARMADIO 500X500 SOVRAPPOSTO E PIASTRA DI FONDO BACHELITE PER PREDISPOSIZIONE CONTATORE DA POSIZIONARE NELLA VILLETTA COMUNALE”. SMART CIG: Z873DD3B6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CIMITERO COMUNALE GIORNO 22.01.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/PA DEL 11.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 9.504,00 (EURO NOVEMILACINQUECENTOQUATTRO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA BRUSCO SETTIMIO A.R.L. UNIPERSONALE COSTRUZIONI GENERALI VIA FRAILLITI, 53 87030 LONGOBARDI (CS) P. IVA: 03568290781 PER I “LAVORI DI TRATTO NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA’ ANDRONE”. SMART CIG: Z1F3B7FACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 373 DEL 28.12.2023 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO DICEMBRE 2023.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13 DEL 20.12.2023 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 500,00  (DICONSI EURO CINQUECENTO/00) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA AVV. ROSANNA LANZILLOTTA, CON STUDIO LEGALE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N.82, P.IVA 02995220783 PER  “INCARICO LEGALE ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA WALTER PIEMONTESE C/ COMUNE”. SMART CIG: Z963A1398F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SCUOLE PER SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1050 DEL 22/12/2023 AD OGGETTO: SERVIZIO DI ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA – FINANZIAMENTO PNRR – MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” COMUNI - SETTEMBRE 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE ODA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - ART. 50, COMMA 1 LETT B) D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA.  CUP: G31F22000750006 - CIG/SIMOG : A04102AFAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFSP23/1232 DEL 29/12/2023 DI EURO 94.964,79, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO IV° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. PROROGA TECNICA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE S.R.L.  PERIODO “NOVEMBRE 2023”, IMPORTO €. 1.807,05, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. CIG: Z023E07081    - CUP: G37B22000910006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D. LGS. N. 36/2023, PER UN IMPORTO PARI A € 135.000,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE CONSEGUIBILE CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. ADESIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA SULLA PIATTAFORMA BETA FORMAZIONE S.R.L. IMPEGNO SPESA DI €. 290,00, I.V.A. COMPRESA. DA PAGARE A MEZZO BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI BETA FORMAZIONE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DA PROVENTI COMPLESSIVI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA’ DI CUI ALL’ART. 142, COMMA 12-BIS, COMMINATE DAI PROPRI ORGANI DI POLIZIA STRADALE SULLE STRADE DI COMPETENZA E IN CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA INERENTE LA REDAZIONE DELLA NUOVA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA SECONDO I DETTAMI DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”  IMPORTO COMPLESSIVO € 275.000,00 – APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE E STATO FINALE. CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE OBIETTIVI DI SERVIZIO ASILI NIDO ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 3, LETTERA B) E LETTERA C), PUNTI 1 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65. ORDINE DI ACQUISTO (ODA) N. 7570148. IMPEGNO DI SPESA. CIG A044297C83 CUP G34D23005260001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO/SANITARIO E SMALTIMENTO CARCASSE  - PERIODO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024”. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  “LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.” CON SEDE LEGALE VIA DELLA CIVILTA – SEDE OPERATIVA C.DA CUTURA  87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02919210787, PER LA SOMMA DI €. 28.236,69 (DICONSI EURO VENTOTTOMILADUECENTOTRENTASEI/69) IVA COMPRESA. SMART CIG: Z2E3DEFEF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. E DEI SERVIZI CONNESSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI €. 4.000,00, (I.V.A. INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SHORT-LIST AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA DEL COMUNE DI FUSCALDO - ANNUALITA' 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA – FINANZIAMENTO PNRR – MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” COMUNI - SETTEMBRE 2022 - DETERMINA  A CONTRATTARE MEDIANTE ODA -  AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA  DEI SERVIZI TRAMITE TRATTATIVA  DIRETTA SU  MEPA - ART. 50, COMMA 1 LETT B)  D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO  DI  SPESA.   CUP: G31F22000750006 -  CIG/SIMOG : A04102AFAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE E OMESSO PAGAMENTO PARZIALE E TOTALE TARI DAL 2018 AL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO N. 2039</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 2038</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 2037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM 17 LUGLIO 2020 S.M.I. – ANNUALITA’ 2023 - LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO I.C. DI FUSCALDO LOCALITA' VIA MOLINO, MARINA DI FUSCALDO”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). PROCEDURA D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO. CODICE CUP:  G32B23004310005 - CODICE CIG: A03B2F9841.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 2034 AL 2036</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE N° 2 DEL 19.12.2023 DELLA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD €. 1.000,00 (DICONSI EURO MILLE/00) COMPRENSIVA DELLA RITENUTA D’ACCONTO PARI AD €. 200,00 (DICONSI EURO DUECENTO/00)  ALLA PROFESSIONISTA ING. LEONE LUIGIA CON STUDIO ALLA CONTRADA PALMENTELLA N° 1 – 87024 FUSCALDO (CS) C.F.: LNE LGU 81L54 C588W PER IL “SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO (DEC) RELATIVO AL SERVIZIO IGIENE URBANA – RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS) – MESE DI NOVEMBRE 2023. SMART CIG: Z913CA6054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”  IMPORTO COMPLESSIVO € 275.000,00  APPROVAZIONE ATTI CONTABILI STATO FINALE E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE  CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE SONORA E CANORA  A CURA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI € 3.000,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL CAMMINO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA" PER L'INIZIATIVA "IL CAMMINO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI € 1.000,00 PER REALIZZAZIONE DOCUFILM "CHI HA UCCISO GIOVANNI LOSARDO?" IN FAVORE DELL'ASSOCIZIONE CULTURALE "CON I MIEI OCCHI" ETS CON SEDE IN RENDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE DIVINO FUSCALDO“ - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANSER SRL VIA LATINA SNC 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 03861550782, PER LA SOMMA DI €. 746,09 (EURO SETTECENTOQUARANTASEI/09) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% -SMART CIG: Z363DDDAFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE SUD A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 07/11/2023 - PULIZIA CUNETTE E TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE”.  IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787, PER LA SOMMA DI €. 7.655,00 (EURO SETTEMILASEICENTOCINQUANTACINQUE/00) IVA COMPRESA. SMART CIG: ZC23DE5CE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 26/PA DEL 19.12.2023  (A SALDO) DI €. 4.137,20 (DICONSI EURO QUATTROMILACENTOTRENTASETTE/20)  IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA LAV SERVICE SRL VIA G. SARAGAT 2 87041 ACRI (CS)  P.IVA 03542800788, PER L’AVVENUTO ESPLETAMENTO  DI QUOTA PARTE DEL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2023”  SMART CIG: ZF93A7AED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 36 DEL 15.12.2023  DELLA SOMMA DI                                € 6.398,84 (DICONSI €. SEIMILATRECENTONOVANTOTTO/84) I.V.A. 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA – RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS) - INTEGRAZIONE”, PER LA SOMMA TOTALE DI € 6.398,84 (DICONSI €. SEIMILATRECENTONOVANTOTTO/84) I.V.A. 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA ARMADIO 500X500 SOVRAPPOSTO E PIASTRA DI FONDO BACHELITE PER PREDISPOSIZIONE CONTATORE DA POSIZIONARE NELLA VILLETTA COMUNALE”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELEKTRICAL DI MAROTTA ANDREA SALVATORE &amp; C. SNC VIA CASE SPARSE, 2/FGH  LOC. CASOLE BRUZIO 87059 CASALI DEL MANCO (CS) P.IVA: 02747970784, PER LA SOMMA DI €. 377,54 (EURO TRECENTOSETTANTASETTE/54) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. SMART CIG: Z873DD3B6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 69_23 DEL 11.12.2023 DELLA SOMMA DI €. 3.376,35 (DICONSI EURO TREMILATRECENTOSETTANTASEI/35) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA OFAGIMA S.R.L. ANTINCENDI, VIA PANEBIANCO, 293 – 87100 COSENZA P.IVA: 03328930783 PER IL “SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DI TUTTI GLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO”. SMART CIG: Z753D63355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO “NOVEMBRE 2023”, IMPORTO €. 4.297,95, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM 17 LUGLIO               2020 S.M.I. - LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO ADIBITI A SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA LOCALITA’ MARINA” – ANNUALITA’ 2021. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP:  G37H21030940005 - CODICE CIG: 8919575A22. APPALTATORE: IMPRESA SANTISE COSTRUZIONI S.R.L CON SEDE IN COSENZA (CS), VIA BENDICENTI SNC, P. I.V.A. 02333580781. APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO AMMESSO A TITOLO DI “MAGGIORI SOMME PER ADEGUAMENTO PREZZI” - PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 4, LETTERA B) DEL D.L. 17.05.2022 N. 50 RICHIESTA: FONDO-ART26B-D828B38FF4F278C560CC8855C61FE8C5DACC – ISTANZA DI ADEGUAMENTO ID 6841, E RELATIVA LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 12/12/2023 DI € 917,00 (DICONSI NOVECENTODICIASSETTE/00) COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO AL SIG. ALFREDO SAMMARCO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CONSUMABILI PER STAMPANTI IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI NEL PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2023 – CIG. ZCB3AFFBDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI NATALE 2023 - CHRISTMAS 2023 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FATTPA 572_23 DEL 13/12/2023 DI € 5.206,16 (DICONSI CINQUEMILADUOCENTOSEI/16) IVA INCLUSA ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.C.S ADISS MULTISERVICE DA PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO - NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI CUI ALL’ODS N° 2 DEL 06.10.2023 ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 12/12/2023  DI € 384,30 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA PER LAVORI DI MANUTENZIONE  AUTOCARRO TARGATO BV792JM  CIG: Z6B3D6E606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FATTPA 517_23 DEL 29/11/2023 DI € 8.844,41 (DICONSI OTTOMILAOTTOCENTOQUARANTAQUATTRO/41) IVA INCLUSA ALLA COOPERATIVA SOCIALE S.C.S ADISS MULTISERVICE DA PAOLA (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO A.S. 2023/2024 – PERIODO DI RIFERIMENTO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°134 DEL 30/11/2023 DI € 12.595,02 (DICONSI DODICIMILACINQUECENTONOVANTACINQUE/02) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 1/23 DEL 21.09.2023 DELLA SOMMA DI €. 12.903,37 (EURO DODICIMILANOVECENTOTRE /37) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA ITALGATE  SRL   VIA S. PERTINI, 61 87036 RENDE (CS) P.IVA: 03430880785 PER I “LAVORI DI SCAVO CON TECNICA MINITRINCEA RIDOTTA A BASSO IMPATTO PER IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”  SMART CIG: Z543BE3E6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA BARRETT CONSULTING S.R.L.– IMPORTO COMPLESSIVO DI € 150,00 + IVA 22% CIG Z793D261E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 41_23 DEL 30.11.2023 DELLA SOMMA DI €. 7007,00 (DICONSI EURO SETTEMILAESETTE/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER DA CETRARO (CS) PER IL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DELLE CONDOTTE IDRICO FOGNARIE STRADALI”.  SMART CIG: Z8E3A0358A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA ALFA 159 TARGATA DP171XW IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA FRANCESCO PLASTINA  DA FUSCALDO – CIG . Z783DBD764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4751 DEL 07/12/2023  DI EURO  DI € 2.199,51  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: Z773ACDEA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM 17 LUGLIO 2020 S.M.I. – ANNUALITA’ 2023 - LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO I.C. DI FUSCALDO LOCALITA' VIA MOLINO, MARINA DI FUSCALDO”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 43'612,50 (I.V.A. 10% INCLUSA) ED INDIZIONE PROCEDURA D’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 36/2023. CODICE CUP:  G32B23004310005 - CODICE CIG: A03B2F9841.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.74 DEL 09/11/2023 DI € 480,15 (DICONSI QUATTROCENTOOTTANTA/15) IVA ESENTE ALLA CARTOLIBRERIA PUNTO E VIRGOLA DI CARNEVALE NATALINA DA PAOLA IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE STATALI - A.S. 2023 - 2024 – CIG ZF03D4C2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°103/PA DEL 04/12/2023 DI € 5.860,27 (DICONSI CINQUEMILAOTTOCENTOSESSANTA/27) IVA INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA ED ARTICOLI DA UFFICIO PER IL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO 2023/2024 – CIG. Z123883ABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°13565/S DEL 19/10/2023 DI € 1.456,00 (DICONSI MILLEQUATTROCENTOCINQUANTASEI/00) IVA INCLUSA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO AI FUNZIONARI COMUNALI - PROGETTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO – CIG. ZEB3CE4536</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO  NISSAN  TARGATO BV792JM IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG. Z493DB9CA4:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 27/11/2023 DI EURO 65,00 IN FAVORE DELLA DITTA INFORMATICA SOLUZIONI PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE –  CIG: Z913D6F917</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI € 71,98 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA HOST SPA PER RINNOVO DOMINIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 348 DEL 06/12/223 DI EURO 358,68 IVA INCLUSA PER ACQUISTO DI  N. 10 BADGE E PER LAVORI DI SPOSTAMENTO IN ALTRA POSTAZIONE DEL TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS - CIG: Z533D9CE98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOVETTURE FIAT PANDA TARGATA DZ917ED E FIAT PANDA TARGATA CJ181FC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 483 DEL 06/12/2023 DI EURO 1.692,36 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA  GULLO ANTONIO DA FUSCALDO – CIG. : ZB53D6E466</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE NONCHE’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOUNT SOCIAL – LIQUIDAZIONE FATTURE N.11DEL 04/10/2023, N. 12  DEL 07/11//2023 E N. 13 DELL’1/12/2023 IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 1.440,00 – CIG: ZC73AC36FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°14 DEL 30/11/2023 DI € 8.378,64 (DICONSI OTTOMILATRECENTOSETTANTOTTO/64) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE GNISCI SRL DA SAN LUCIDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROGETTO ATTIVITA’ RICREATIVE 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA AIAS SEZIONE DI CETRARO ONLUS – FATTURA N. FPA 53/23 DEL 20/11/2023 IMPORTO € 900,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE” MEDIANTE, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € € 98.999,14 (NOVANTOTTOMILANOVECENTONOVANTANOVE/14)  (IVA ESCLUSA) – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL RTP ING. FRANCESCA CASSANO  (CAPOGRUPPO/MANDATARIA) E HYPRO S.R.L. E ING. ALFONSO CAIRA (MANDANTI) CON SEDE LEGALE IN ROMA 00182, VIA TARANTO N. 21/C, CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 03128470782. LAVORI DI: “OPERE DI PRIMO INTERVENTO E OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELL’INTERO VERSANTE IN FRANA COMPRESO TRA LA STRADA SP. 31 E VIA FOLINI” - SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  CIG: 86604204AB - CUP: G33H20000140005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR SANTORO CARMELO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA SORELLA SIGNORA SANTORO NATALINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE” MEDIANTE, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 70.887,06 (SETTANTAMILAOTTOCENTOTTANTASETTE/06)  (IVA ESCLUSA) – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN IN NAPOLI, PROV. NA, CORSO UMBERTO I, N° 154, C.A.P. 80138, CODICE FISCALE N. 08922181212, PARTITA IVA N° 0892218121. LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COSTONE MADDALENA, PICARDI, CASTELLUCCIO E S. ANTONIO - SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  CODICE CIG: 8660606E26 - CUP: G33H20000130005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE DELLA SOMMA DI  € 6.398,84 (DICONSI €. SEIMILATRECENTONOVANTOTTO/84) I.V.A. 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DA AFFIDARE: “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE”  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA: ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 55/2019  CRITERIO: ART. 36, COMMA 9-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016, MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 55/2019 COORDINATO CON LA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) – MEDIANTE CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 109.998,52 (IVA ESCLUSA) – , DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’ RTP COSTITUENDO COMPOSTO DA: B.F. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO CON SEDE IN VIALE ADUA 320, 51100 PISTOIA (PT) C.F./P.IVA 01579540475, (MANDATARIA) E STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANNELLI GINANNI ANDREINI CON SEDE IN VIA DINO CAMPANA 162, 51100 PISTOIA (PT) C.F./P.IVA 01491010474.  INTERVENTO: “RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL PALAZZO MAZZEI IN FUSCALDO CAPOLUOGO”.   CODICE CUP: G34B20000010005  CODICE CIG: 87473952B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 2032 AL 2033</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2 DEL 05.12.2023 DELLA SOMMA DI €. 450,00 (DICONSI EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/00) OMNICOMPRENSIVI ALLA DITTA SPAGNOLO SAVERIO, VIA FLAVIA 29 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03799910785 PER IL “SERVIZIO DI RIPARAZIONE INFISSO DANNEGGIATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CARIGLIO”. SMART CIG: ZA23D6B423</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEI COMPONENTI HARDWARE PER L’AGGIORNAMENTO E LA RIPARAZIONE DI UN PC DESKTOP PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI €. 239,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CENTRO SISTEMI S.A.S. DI PATE ANDREA DA SAN LUCIDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CORSO DI ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO - ALLA DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COSENZA 87040 – CASTROLIBERO (CS) VIA CIRAULO, 9D PARTITA IVA IT02766090787  EURO 600,00  - CIG: Z7B3BEEEA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE INI-PEC IN FAVORE INFOCAMERE SOCIETA’ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI, CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 – 00161 ROMA.  PARTITA IVA NR 02313821007 - CIG: Z8A37FB52F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 2 ZANZARIERE; IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA : PUNTO TENDA DI PLASTINA GIUSEPPE – VIA C/DA SOTTO LE TIMPE MAZZEI SS18 SNC 87024 FUSCALDO ( CS ) PARTITA IVA 00341640787 – IMPEGNO SPESA  216,00    CIG: ZD73D93BCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO INVERNALE,  IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803 IMPEGNO SPESA EURO : 2364,36;  IMP. N. 471/2023 E 483/2023 DEL 01.12.2023  CAP. 2150/0 E 7360/0 - CIG: ZEF3D9443C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE VARIO PELA SEGNALETICA STRADALE,  ALLA DITTA CV ANSER FRATELLI ZICARELLI SRL – VIA LATINA SNC PAOLA ( CS ) PARTITA IVA 02689760789 EURO 2448,71  -  CIG: Z7B3BEEEA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI FUSCALDO PER L’ANNO 2023 PER UN IMPORTO PARI A € 8.000,00 (IVA INCLUSA)  CODICE CIG: Z0D3D8619F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE” - INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) - LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” DEL PNRR.  LAVORI: “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI FUSCALDO”.  ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS).   PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 DEL D.L.77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021  CUP - G37B22000910006  CIG – A03895F39A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 332 DEL 16.11.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.342,00 (DICONSI EURO MILLETRECENTOQUARANTADUE/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEI “LAVORI DI RIPRISTINO ELETTROPOMPA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO INIZIALE AL SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)” SMART CIG: Z4A3D198FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31  LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO  IN AREA P.E.E.P.  SITO IN CONTRADA FLAVIA. (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. 45 PART. 4 SUB 9, SUB 26).   RICHIEDENTI: COSENTINO NICOLA NATO A FUSCALDO (CS) IL 02/06/1959, C.F.: CSN NCL 59H02 D828D,  IVI RESIDENTE ALLA VIA STRADA A N. 47 E COSTANTINO ROSA, NATA A BOCCHIGLIERO (CS) IL 07/04/1962, C.F.: CST RSO 06D47 A912W.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21/EP DEL 03.12.2023  DELLA SOMMA DI €. 7'612,80 (DICONSI €. SETTEMILASEICENTODODICI/80) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 32 DEL 30.11.2023  DELLA SOMMA DI  €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO NOVEMBRE 2023, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1°-BIS DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS) NEL PERIODO 1° GENNAIO 2022 – 31 LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 12 DEL 24/11/2023 DI EURO 292,80 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO  PER FORNITURA PNEUMATICI  AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ – CIG: ZAE3D2D723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVERSI PRODOTTI E MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FUSCALDO – IMPEGNO SPESA DI EURO 500,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA 3Z S.R.L – CIG. Z413D9CFA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 358,68 IVA INCLUSA PER FORNITURA BADGE E AFFIDAMENTO LAVORI SPOSTAMENTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE -  DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS DA APRIGLIANO.  CIG. Z533D9CE98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA, FESTA DELLE FORZE ARMATE - LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 700,00 IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE  SAN GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>KERMESSE DE.CO PRIMA EDIZIONE  - FUSCALDO CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 28/11/2023 DI EURO 175,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LEOTOUR SRLS CON SEDE IN ACQUAPPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI “SOCIO-ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO” PER IL PERIODO DICEMBRE 2023 –  APRILE 2024 PER UN IMPORTO PARI A € 23.750,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CODICE CIG: Z643D63C7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA ASS. MUSICALE A. DEL CORNO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA SIG. POLLOLA ANDREA DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA SIG. SCIAMMARELLA AGOSTINO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA” - COMPONENTE 1 “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE” - INVESTIMENTO 1.1 “REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI”, DEL PNRR (MISURA M2C1.1.I.1.1) - LINEA D’INTERVENTO A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI” DEL PNRR. LAVORI: “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI FUSCALDO”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS).  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA DI APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI FUSCALDO”, FINANZIATO CON I FONDI PNRR NEXT GENERATION EU.  CUP:G37B22000910006  CIG – INDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE S.R.L.  PERIODO “OTTOBRE 2023”, IMPORTO €. 255,14, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE 4° TRIMESTRE DELL’ANNO 2023 FATTURA N° SF00125989 DEL 31.10.2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° SF00116469 DEL 09.08.2023 DELLA SOMMA DI €. 7.137,73 (DICONSI EURO SETTEMILACENTOTRENTASETTE/73) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. VIA FLAMINIA 970 – 00189 ROMA (RM) P.IVA: 02322600541 PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEL 17 MAGGIO 2023”. CODICE CIG: 459580309D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 74 DEL 30.11.2023 DELLA SOMMA DI €. 3.960,00 (DICONSI EURO TREMILANOVECENTOSESSANTA/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE A FUSCALDO (CS) IN VIA STRADA A, 30 – P.IVA: 03024040788, PER I “LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE STRADE VIA MAGGIORE VACCARI, MADONNELLA, IMMACOLATELLA E TAGLIO ERBA LUNGO FIUME MADDALENA”. SMART CIG: ZEF3D8369B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°115 DEL 31/10/2023 DI € 12.595,02 (DICONSI DODICIMILACINQUECENTONOVANTACINQUE/02) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO  NISSAN  TARGATO BV792JM IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG .: Z6B3D6E606</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PERSONALE DIPENDENTE – SETTORE SECONDO – ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ” - POR CALABRIA 2014/2020 AZIONE 6.3.1. - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO €. 950.000,00.  SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CODICE CUP: G33H18000020008 - CODICE CIG:  9579907558. APPALTATORE: IMPRESA IENERGY SRL CON SEDE LEGALE A IONADI (VV),  VIA G. MARCONI N. 9/11 C.F./P. IVA: 03226670796. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 207, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 77 DEL 2020, COME MODIFICATO DA ULTIMO DALL'ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE N. 228 DEL 2021, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 15 DEL 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, RICORSO EX ART. 281 DECIES C.P.C. PROMOSSO DALLA SIG.RA MAZZEI GIOVANNA + 3 PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO EX ARTT. 42-BIS E 53 DEL D.P.R. N. 327 DEL 2001 – RICORSO AVVERSO L’ATTO DI CITAZIONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET CONFERIMENTO LEGALE DI FIDUCIA AVV. ANNA MARIA MAZZA DA PAOLA (CS). LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. ANNA MARIA MAZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 09.06.2023. RICORSO AVVERSO L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2017/002/OR/000001091/0002 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. ERNESTO BIONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA 3Z S.R.L. DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 -URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO - LLPP - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 348 DEL 27.11.2023 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO NOVEMBRE 2023.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI POTATURA ALBERI NELLA VILLETTA COMUNALE DI FUSCALDO MARINA E NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA CAROPRESE LEGNAMI SAS DI CAROPRESE SAVERIO &amp; C, VIA S.FRANCESCO 8 - FUSCALDO (CS) P.IVA: 03312310786 PER LA SOMMA DI €. 2.440,00 (DICONSI EURO DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTA/00) COMPRESO IVA.  SMART CIG: ZCB3D84B4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25/E DEL 29.11.2023 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 1.072,50 (DICONSI EURO MILLESETTANTADUE/50) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786 PER LA “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2023 ÷ 2024”. SMART CIG: ZA53D69C6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR. FE/2023/0063 DEL 14/11/2023 DI € 9.149,06 (DICONSI NOVEMILACENTOQUARANTANOVE/06) IVA ESENTE ALLA LIBRERIA UBERTI DI UBERTI ANTONIO &amp; C SAS DA PAOLA IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE STATALI - A.S. 2023 - 2024 – CIG ZF03D4C2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE STRADE VIA MAGGIORE VACCARI, MADONNELLA, IMMACOLATELLA E TAGLIO ERBA LUNGO FIUME MADDALENA”. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE A FUSCALDO (CS) IN VIA STRADA A, 30 – P.IVA: 03024040788, PER LA SOMMA DI €. 3.960,00 (EURO TREMILANOVECENTOSESSANTA/00) IVA COMPRESA. -SMART CIG: ZEF3D8369B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.406/2023 DEL 13/11/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BACOM SRL UNIPERSONALE – PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER COMPLETO – CIG: Z693D33450.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998 E S.M.I. – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 206 DEL 27.03.2006. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI ESAME PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA (EX CAT. C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI  MANUTENZIONE  AUTOVETTURA  FIAT PUNTO TARGATA DA461MC IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO  DA FUSCALDO – CIG  Z1D3D743B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURE FIAT PANDA TARGATA CJ181FC E FIAT PANDA TARGATA DZ917ED IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO  DA FUSCALDO – CIG .: ZB53D6E466</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE” – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA76/23 DEL 09/11/2023 ALLA DITTA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA. PERIODO 8 SETTEMBRE 2023 – 7 NOVEMBRE 2023 – CIG. Z1339EA1C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.600,00 (DICONSI €. SEIMILASEICENTO/00) I.V.A. 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA, SGOMBERO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA INGOMBRANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE E AREE DEL TERRITORIO COMUNALE”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784. SMART CIG: ZD63CC1C73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°21 DEL 02/03/2023 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE SOTTOSCRITTO CON IL SIG. GRAZIOSO ANGELO POMPEO IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA “IL MORO SRL” – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RECUPERO SOMME - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI – FATT. N° FPA 4/23 DEL 04/11/2023 DI € 925,50 ONNICOMPRENSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNUALE ONLINE “ ANTICORRUZIONE” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001159707 DEL 13/11/2023 DI EURO 495,00. CIG: ZD03CE46C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE) PER IL TRIENNIO 2023/2025 – DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 10799 DEL 31/07/2023 - CIG: ZEF3A97ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SUBITI  AL SERVICE/AUDIO/LUCI DEL SIG. GATTO GIOVANNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “COMMERCIANTI IN PASSERELLA’ SVOLTASI IL 03.07.2022 PER UN IMPORTO PARI AD €. 500,00 (DICONSI EURO CINQUECENTO/00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 2030 AL 2031</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI RIPARAZIONE INFISSO DANNEGGIATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI CARIGLIO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SPAGNOLO SAVERIO, VIA FLAVIA 29 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03799910785 PER LA SOMMA DI €. 450,00 (DICONSI EURO QUATTROCENTOCINQUANTA/00) ESCLUSO IVA.  SMART CIG: ZA23D6B423</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2023 ÷ 2024” INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO – IMPIANTI IDRICI – TERMICI, CON SEDE IN VIA MESSINETTE, 62 – 87024 FUSCALDO (CS), PARTITA I.V.A. 02254090786, PER LA SOMMA DI €. 2.145,00 (DICONSI EURO DUEMILACENTOQUARANTACINQUE/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%.  SMART CIG: ZA53D69C6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2023 72/E DEL 16.11.2023 DELLA SOMMA DI €. 77.171,69 (DICONSI EURO SETTANTASETTEMILACENTOSETTANTUNO/69) COMPRENSIVO DI IVA AL 22% IN ACCONTO ALLA DITTA ALFAUNO DI MODAFFERI ANTONIA CON SEDE IN VIA VIRGO FIDELIS N 2 MELITO DI PORTO SALVO 89063 (RC) C.F.: MDFNTN57B45G277Q P.IVA: 00346350804 PER LA “FORNITURA DI BENI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CODICE CIG: 9918541EF3 CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  37.646,58 (DICANSI EURO TRENTASETTEMILASEICENTOQUARANTASEI/58) COMPRESA IVA AL 10% ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID” - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2023 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI CULTURALI 2023 – IMPEGNO SPESA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DI TUTTI GLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA OFAGIMA S.R.L. ANTINCENDI, VIA PANEBIANCO, 293 – 87100 COSENZA P.IVA: 03328930783 PER LA SOMMA DI €. 3.376,35 (DICONSI EURO TREMILATRECENTOSETTANTASEI/35) COMPRENSIVO DI IVA AL 22%.  SMART CIG: Z753D63355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV.  GIOVANNA  ZUMPANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8/PA/2023 DEL 17.11.2023 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 3.600,54 (DICONSI EURO TREMILASEICENTO/54) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).”. SMART CIG: ZEC3C7743F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 106 DEL 13.11.2023 DELLA SOMMA DI €. 3.344,00 (DICONSI EURO TREMILATRECENTOQUARANTAQUATTRO/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA PUNTO TENDA DI PLASTINA GIUSEPPE, CONTRADA SOTTO LE TIMPE MAZZEI  SNC – S.S. 18, 87024 FUSCALDO (CS)  C.F.: PLS GPP 70B07 A773L P.IVA: 03075410781, PER LA “FORNITURA PEDANA DA UTILIZZARE COME ANGOLO ISTITUZIONALE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALL’APERTO”; SMART CIG: Z363D6310F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 11/10/2023 DI EURO 100,00 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DA COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 – MERCATINI DI NATALE” – AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI FUSCALDO C/O SACE FCT S.P.A. ADESIONE PROPOSTA TRANSATTIVA - LIQUIDAZIONE IMPORTO PROPOSTO RELATIVO ALLA FATTURA  N. 2017/MRD/1158.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/23 DEL 07.11.2023 DELLA SOMMA DI €. 500,00 (DICONSI EURO CINQUECENTO/00) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA GEOLOGO AZZARA' GIROLAMO ISCRITTO ALL’ALBO REGIONALE DEI GEOLOGI AL N° 871 SEZ. A CON STUDIO IN VIA DELLA LIBERTA’ 59 – 87027 PAOLA (CS) C.F.: ZZRGLM67L15H224L PER IL “SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. SMART CIG: Z7F3C42041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21/FE DEL 08.11.2023 DELLA SOMMA DI €. 3.459,92 (EURO TREMILAQUATTROCENTOCINQUANTANOVE_92) IVA COMPRESA ALLA DITTA LA BOUTIQUE DELL’AGRICOLTURA 2.0 S.R.L.S., CONTRADA MANDINA N. 3, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03638530786 PER LA “FORNITURA DI UN’ELETTROPOMPA LOWARA DA INSTALLARE NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IN VIA TIRRENIA”. SMART CIG: Z7C3A9EC0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2_102 DEL 14.11.2023 DELLA SOMMA DI €. 9.460,00 (DICONSI EURO NOVEMILAQUATTROCENTOSESSANTA/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA:03288800786 PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 6 CANNE GUIDA E FERMA GUIDA PER SOLLEVAMENTO TRAPPETO, FLOTTATORI LATO SUD CON MONTAGGIO MOTORE NUOVO E COLLARE ROTANTE ELETTRICO NUOVO, COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE; - SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI ELETTROPOMPA FLYGT 3127 CON RIAVVOLGIMENTO DELLO STATORE, SOSTITUZIONE CUSCINETTI, SOSTITUZIONE TENUTE MECCANICHE, SOSTITUZIONE ANELLO DI USURA, FORNITURA NUOVO MOTORE E NUOVO COLLARE ROTANTE ELETTRICO, RIMONTAGGIO, COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE. SMART CIG: Z6E3D3E239</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO “OTTOBRE 2023”, IMPORTO €. 4.144,00, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE 3° TRIMESTRE DELL’ANNO 2023 FATTURA N° SF00116513 DEL 10.08.2023 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 29 DEL 07.11.2023 DELLA SOMMA DI €. 20.460,00 (DICONSI EURO VENTIMILAQUATTROCENTOSESSANTA/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% IN ACCONTO ALLA DITTA COSTRUZIONI FERRARA SRLS., VIA PORTICELLO 37 – 87024, FUSCALDO (CS) P.IVA: 03439310784 PER “INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CODICE CIG: 9903667C8A CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023- LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE – IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N.10 DEL 14/11/2023 DI EURO 2.200,00 IN FAVORE DELLA ACCORDION ADVANCE PRODUCTIONS DI MIGLIANO ROSSELLA DA CETRARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DELLE ALICI” 29-30-31 LUGLIO E 1 AGOSTO 2023 – RIMBORSO SPESE DI  EURO 8.050,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “PRO FUSCALDO” PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°13 DEL 31/10/2023 DI € 13.486,68 (DICONSI TREDICIMILAQUATTROCENTOOTTANTASEI/68) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 1.020,00 IVA ESENTE IN FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI AGENZIA DI PAOLA . CIG Z083D298BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE N° 1 DEL 06.11.2023 DELLA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD €. 1.000,00 (DICONSI EURO MILLE/00) COMPRENSIVA DELLA RITENUTA D’ACCONTO PARI AD €. 200,00 (DICONSI EURO DUECENTO/00)  ALLA PROFESSIONISTA ING. LEONE LUIGIA CON STUDIO ALLA CONTRADA PALMENTELLA N° 1 – 87024 FUSCALDO (CS) C.F.: LNE LGU 81L54 C588W PER IL “SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO (DEC) RELATIVO AL SERVIZIO IGIENE URBANA – RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS) - PERIODO DAL 02/10/2023 AL 02/11/2023. SMART CIG: Z913CA6054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI PAOLA – CARIOLO CARMINE C/O COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET CONFERIMENTO LEGALE DI FIDUCIA AVV.  BRUNELLA MARSALA IN FUSCALDO – LIQUIDAZIONE SALDO SULLE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PERSONALE DIPENDENTE – SETTORE QUATTRO – AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE – ANNUALITA’ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI: LANTERNA SEMAFORICA A TRE LUCI E MESSA IN OPERA  A FAVORE DELLA DITTA EUROSEGNALETICA SUD SNC DEI  F.LLI  GNISCI, VIA DEI GIARDINI, 26 - 87038 SAN LUCIDO (CS)  – P. IVA: 0161319782 IMPEGNO SPESA € 878,40  - CIG:  Z2C3CC859F  - CAP. 7363/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA DANIELE PAOLA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA NONNA SIGNORA VIOLETTA PAOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 MISURA 1.4.5 “PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI” COMUNI (SETTEMBRE 2022) - RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE E MIGRAZIONE AL CLOUD DI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO CUP C71C22000950006, RELATIVO ALLA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 DEL PNRR – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” COMUNI – APRILE 2022 - RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE–ANNUALITA’ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PERSONALE DIPENDENTE – SETTORE PRIMO – SERVIZI AMMINISTRATIVI – ANNUALITA’ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 24/10/2023  DI €  711,57 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI DI ANDREOLI C. PER FORNITURA PNEUMATICI AUTOCARRO TARGATO DN288EN. CIG: Z1C3CFBBD8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 560, COMMA 1 , LETT.B) DEL D.L.GS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DEL MODULO J- DEMOS INTEGRAZIONE ELETTORALE – ANPR ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. CUP:GI31F23001000001 CIG A02AAF04C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DEL 07/11/2023  DI € 382,03 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI DI ANDREOLI C. PER FORNITURA PNEUMATICI AUTOCARRO TARGATO BV792JM CIG: Z153D03193.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 2/11/2023  DI € 610,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA PER LAVORI DI MANUTENZIONE  AUTOCARRO TARGATO BV792JM  CIG: Z933CC6593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>– FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI: SETTEMBRE E OTTOBRE 2023. A FAVORE : LABCONSULENZE SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  – P. IVA  IT 03033940788;  IMPEGNO N. 446/2023 DEL 10.11.2023 CAP. 7362/0  IMPORTO EURO 31'286,66 CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 2026 AL 2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 500,00 IN FAVORE DEL SIG. ABRAMO DOMENICO DA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 500,00 IN FAVORE DEL SIG. PERRI EDUARDO DA AMANTEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: - FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 6 CANNE GUIDA E FERMA GUIDA PER SOLLEVAMENTO TRAPPETO, FLOTTATORI LATO SUD CON MONTAGGIO MOTORE NUOVO E COLLARE ROTANTE ELETTRICO NUOVO, COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE; - SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI ELETTROPOMPA FLYGT 3127 CON RIAVVOLGIMENTO DELLO STATORE, SOSTITUZIONE CUSCINETTI, SOSTITUZIONE TENUTE MECCANICHE, SOSTITUZIONE ANELLO DI USURA, FORNITURA NUOVO MOTORE E NUOVO COLLARE ROTANTE ELETTRICO, RIMONTAGGIO, COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI €. 9.460,00 (DICONSI EURO NOVEMILAQUATTROCENTOSESSANTA/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. SMART CIG: Z6E3D3E239</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 312,50 IN FAVORE DEL SIG. LAMMOGLIA FRANCESCO DA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 300,00 IN FAVORE DELLA  SIG. RA NORMA GIANDOMENICO  DA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO ELETTROPOMPA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO INIZIALE AL SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS):  - DISINSTALLAZIONE E PREDIAGNOSI SUL POSTO DELL’ELETTROPOMPA TRIFASE FLYGHT 3153. 182-2140277 – GIRANTE 450 – KW 13,5 – GIRI 1455 – V.690/400 – A 16/27 – PRO. 20MT; - SMONTAGGIO ROTORE PER VERIFICA AVVOLGIMENTO; - SOSTITUZIONE N. 1 CUSCINETTO 3309-2RS/C3; - SOSTITUZIONE N. 1 CUSCINETTO A RULLI; - REVISIONE TENUTA MECCANICA SUPERIORE; - CAMBIO 10 LT DI OLIO OB. FU DI VASELINA; - SOSTITUZIONE BULLONE SERRANTE GIRANTE; - RIPRISTINO CAVO ALIMENTAZIONE; - NOLO DI AUTOCARRO CON GRU PER TRASPORTO A/R. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI EURO €. 1.342,00 (DICONSI EURO MILLETRECENTOQUARANTADUE/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. SMART CIG: Z4A3D198FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>DENUNCIA SINISTRO - RIMBORSO RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI SUBITI  DALLA SIG.RA BOSCO FILOMENA PER INTERVENTO RIPARATIVO SULL’AUTOVETTURA DI PROPRIETA’ PER €. 200,01 (DICONSI EURO DUECENTO/01).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. 01114601006 IMPEGNO N. 445/2023 DEL 10.11.2023 CAP. 7362/0 IMPORTO EURO 25’681,65  CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER GLI INTERVENTI AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 17/05/2023   APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA E DOCUMENTI DI CONTABILITA' DEI LAVORI. (CUP G36F23000100002)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA FMT COSTRUZIONI SRLS – VIA MARGELLINA 2^ TRAV. N. 10 FUSCALDO ( CS ) - PARTITA IVA 03875600789 - IMPEGNO SPESA  3'410,00  - CIG : Z133CDC175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6-QUATER, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2017 N. 123, INSERITO DALL’ARTICOLO 12, DEL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N.121, CONVERTITO IN LEGGE 9 NOVEMBRE 2021 N. 156 PER L’ACQUISIZIONE DI IN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL DPCM 17 DICEMBRE 2021 “RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN FUSCALDO CAPOLUOGO”.  APPROVAZIONE ATTI DI GARA E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6-QUATER, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2017 N. 123, INSERITO DALL’ARTICOLO 12, DEL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N.121, CONVERTITO IN LEGGE 9 NOVEMBRE 2021 N. 156 PER L’ACQUISIZIONE DI IN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL DPCM 17 DICEMBRE 2021 “RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELLO STADIO COMUNALE IN FUSCALDO MARINA”.  APPROVAZIONE ATTI DI GARA E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM VI BIMESTRE 2023 – IMPORTO € 4.722,52 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI FUSCALDO CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER CTP AL DOTT. SORACE SERGIO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER L’AUTOCARRO FIAT PANDA TARGATO DF071ZZ – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG ZAE3D2D723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.107  DEL 27/10/2023 – RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NR.97/2023 DEL 27.04.2023 (PROC. R.G.N. 677/20223 – IL MORO S.R.L. C/O COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET CONFERIMENTO INCARICO LEGALE – ADEMPIMENTI ATTUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRET-TO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N.36/2023, DELLA FORNITU-RA DI UN PERSONAL COMPUTER PER LE ESIGENZE DI UFFICIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA BACOM SRL PER UN IMPORTO PARI A EURO 556,56 (IVA ESCLUSA) CODICE CIG: Z693D33450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ”  - AMBITO DI INTERVENTO 1: “MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE” - INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” DEL PNRR. LAVORI: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA’ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE (CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499) E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB). ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS).  DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 603 IN DATA 24/08/2023, FINALIZZATA ALL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA TUTTO GARE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS), PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA,  SERVIZI  GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE”; CODICE CUP: G35E22000180006 - CODICE CIG: 9816829F8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALI PER LE ESIGENZE DEGLI EDIFICI E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI - ADESIONE ALL'OFFERTA PROPOSTA DALLA SOCIETA' ECO ENERGIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER ATTIVAZIONE UTENZA NON DOMESTICA ALLA RETE IDRICA COMUNALE – SIG.RA TELARICO ANNA PER €. 90,00 (DICONSI EURO NOVANTA/00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 29 DEL 31.10.2023  DELLA SOMMA DI  €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO OTTOBRE 2023, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 24 DEL 30/10/2023  DI EURO 146,40 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ZUPO MARCO   DA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 6 DEL 23/10/2023  DI EURO 500,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAINIERI ROBERTO   DA CASTIGLIONE COSENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 295 DEL 12/10/2023 E N. 339 DEL 28/10/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.700,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA PIROTECNICA SARRO SRLS   DA CERZETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 366,00 IN FAVORE DELLA  SIG.RA PERRE FEDERICA  DA BELVEDERE M.MO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE EFFICACIA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI FUSCALDO (CS) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 54.124,03 (IVA ESCLUSA) CUP: G34H23000300005 CIG: A00CBA5E52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 2024 AL N. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 2021 AL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A.   IN FAVORE DELL’ENTE AUTOMOBILE CLUB ITALIA, CON SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA.  PARTITA IVA NR IT00907501001; IMPEGNO N. 431/2023 DEL 30.10.2023 CAP. 7362/0  -  CIG: Z9C3D13D5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2_100 DEL 25.10.2023 DELLA SOMMA DI €. 17.798,00 (DICONSI EURO DICIASSETTEMILASETTECENTONOVANTOTTO/00) OLTRE IVA AL 10%, ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA:03288800786 PER LA “FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SOFFIANTE ASSE NUDO”. SMART CIG: Z453D00991</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO ELETTROPOMPA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO INIZIALE AL SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS):  - DISINSTALLAZIONE E PREDIAGNOSI SUL POSTO DELL’ELETTROPOMPA TRIFASE FLYGHT 3153. 182-2140277 – GIRANTE 450 – KW 13,5 – GIRI 1455 – V.690/400 – A 16/27 – PRO. 20MT; - SMONTAGGIO ROTORE PER VERIFICA AVVOLGIMENTO; - SOSTITUZIONE N. 1 CUSCINETTO 3309-2RS/C3; - SOSTITUZIONE N. 1 CUSCINETTO A RULLI; - REVISIONE TENUTA MECCANICA SUPERIORE; - CAMBIO 10 LT DI OLIO OB. FU DI VASELINA; - SOSTITUZIONE BULLONE SERRANTE GIRANTE; - RIPRISTINO CAVO ALIMENTAZIONE; - NOLO DI AUTOCARRO CON GRU PER TRASPORTO A/R. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI EURO €. 17.798,00 (DICONSI EURO DICIASSETTEMILASETTECENTONOVANTOTTO/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. SMART CIG: Z4A3D198FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 293 DEL 30.10.2023 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO OTTOBRE 2023.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO “SETTEMBRE 2023”, IMPORTO €. 3.512,45, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA E N. 2 POSTI DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA. NOMINA SEGRETARIO VERBALIZZANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), PER UN IMPORTO PARI A € 51.000,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE.  DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 808 IN DATA 19.10.2023 IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO DITTA COSTRUZIONI FERRARA SRLS., VIA PORTICELLO 37 – 87024, FUSCALDO (CS) P.IVA: 03439310784;  CODICE CIG: 9903667C8A CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI BENI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)” MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. N. 50/2016, PER UN IMPORTO PARI A € 175.709,68 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 170 DEL 13.04.2023 . IMPIANTO DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).  DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 724 IN DATA 25.09.2023, IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO  DITTA ALFAUNO DI MODAFERRI ANTONIA S.R.L. CON SEDE IN CONTRADA SANT’IRENE, CORIGLIANO – ROSSANO P. IVA: 02175410782   CODICE CIG: 9918541EF3 CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONNA GENERATRICE DI VITA – VIENNA DA FUSCALDO “UNA MAMMA D’ECCELLENZA” -  LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 01/00024 DEL 12/10/2023 DI EURO 244,00 COMPRENSIVA DI IVA IN FAVORE DEL SIG. GIANMARCO BRUNI CON SEDE IN COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNUALI ON-LINE “ANTICORRUZIONE” – ANNUALITA’ 2023 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 182 DEL 23.10.2023 DELLA SOMMA DI €. 35.000,00 (EURO TRENTACINQUEMILA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA FREETNESS ITALIA DI MASSIMO GRIGOLI, CON SEDE IN VIA CAMPANIA, 35 – 92022 – CAMMARATA (AG) P.IVA 02934970845 PER L’“AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR (CONTRIBUTO A VALERE SUL PNRR TERZA LINEA DI INTERVENTO – MISSIONE 5, COMPONENTE 2.3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”) A FAVORE DELLA DITTA FREETNESS ITALIA DI MASSIMO GRIGOLI, CON SEDE IN VIA CAMPANIA, 35 – 92022 – CAMMARATA (AG) P.IVA 02934970845 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  CODICE CIG (SIMOG): Z3C3A978C3 - CUP: G34J2300013005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/23 DEL 23.10.2023 DELLA SOMMA DI €. 10.000,00 (EURO DIECIMILA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRLS VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785 PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE POST ALLUVIONE MADDALENA”  SMART CIG: Z973C24164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>UIDAZIONE FATTURA N° 2/76 DEL 17.10.2023 II ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 6.100,00 (EURO SEIMILACENTO/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA INFOTEC SERVIZI SRL UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN VIA CANALI, 2 87040, MARANO PRINCIPATO (CS), P. IVA:03464260789 PER IL “SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE ED APPOSIZIONE DEI SIGILLI DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO E TRIBUTI”  SMART CIG: ZF83A84590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 2017 AL N. 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 2009 AL 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 1916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA E N. 2 POSTI DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA –MODIFICA ET INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 815 DEL 13/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER L’AUTOCARRO TARGATO BV792JM IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS  DA FUSCALDO – CIG. Z153D03193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 E 54  DEL 11/10/2023 DI € 140,00 IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI IKEBANA PILUSO FRANCESCO DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 812,50 IN FAVORE DEL SIG.MARANO FRANCESCO  DA LONGOBARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 34 DEL 17/10/2023  DI EURO 732,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ESSE MULTISERVICE SAS  DA LAGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SONDAGGI E PROVE RELATIVE AL PROGETTO “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA’ SOTTO LE TIMPE MAZZEI MEDIANTE DEMOLIZIONE DI UN IMMOBILE ESISTENTE –  CUP: G35E22000180006 - SMART CIG ZCB3D00095</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE:  - SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI ELETTROPOMPA E RIMONTAGGIO NUOVA FORNITURA DI ELETTROPOMPA A SERVIZIO VASCA RIPRISTINO N. 6 ZAMPILLI E RIPRISTINO ALIMENTAZIONE ELLETTRICA PER FARI, SOSTITUZIONE SARACINESCHE, SOSTITUZIONE, VALVOLE, SOSTITUZIONE TUBI  ASERVIZIO VASCA FONTANA - SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA CON L’AUSILIO DI AUTOGRU’ DI N. 1 POMPA DI RICIRCOLO CON IL RIAVVOLGIMENTO DELLO STATORE, SOSTITUZIONE DI CUSCINETTI, SOSTITUZIONE KIT MANUTENZIONE, RIMONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE; - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 18 GALLEGGIANTI A PERA CON CAVO DA 2 METRI, N. 1 SARACINESCA DN80 E VALVOLA DN80, N. 6 TUBI ZINCATI PER GUIDA POMPE, N. 4 CATENE FLYGT METRI 6. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI EURO €. 17.798,00 (DICONSI EURO DICIASSETTEMILASETTECENTONOVANTOTTO/00) COMPRENSIVO DI IVA AL 10%. SMART CIG: Z453D00991</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA VERTENZA ZECCA LOREDANA CONTRO COMUNE DI FUSCALDO   –  RGAC 1445/2020 TRIBUNALE DI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 DEL SISTEMA SGATE, RIMBORSO MAGGIORI ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER L’AUTOCARRO TARGATO DN288EN– IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS  DA FUSCALDO – CIG Z1C3CFBBD8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 30_23 DEL 10.10.2023 PARI AD €. 2.360,70 (DICONSI EURO DUEMILATRECENTOSESSANTA/70) IVA AL 22% COMPRESA E FATTURA N° 31_23 DEL 12.10.2023 PARI AD €. 13.506,62 (DICONSI EURO TREDICIMILACINQUECENTOSEI/62) IVA AL 22% COMPRESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD  €. 15.867,32 (DICONSI EURO QUINDICIMILAOTTOCENTOSESSANTASETTE/32) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.” CON SEDE LEGALE VIA DELLA CIVILTA – SEDE OPERATIVA C.DA CUTURA  87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02919210787) PER IL “SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO/SANITARIO E SMALTIMENTO CARCASSE  - PERIODO GIUGNO 2022 – MAGGIO 2023”. SMART CIG: ZEF36A91BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P. E SITO IN CONTRADA SAN LEONARDO. RICHIEDENTE: SIGNORA SANTORO ADRIANA NATA A FUSCALDO (CS) IL 17/02/1959 E RESIDENTE IN FUSCALDO (CS) ALLA C/DA SAN LEONARDO N. 42 – (C.A.P.: 87024)  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 383 DEL 27/10/2021 - INTEGRAZIONE RICALCOLO CORRISPETTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE N. 2 PRESTAZIONI OCCASIONALI  DI EURO 300,00 IN FAVORE DEL  SIG. MARTINO GIACOMO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 11/10/2023 DI EURO 488,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA OVERSOUND SAS DA ACRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 750,00 IN FAVORE DEL  SIG. LENTI ANTONIO DA BELVEDERE M.MO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE RICEVUTA. 4 DEL 11/09/2023  DI EURO 500,00   IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE A. DEL CORNO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 375,00 IN FAVORE DEL  SIG. RASCHELLA’ RAFAFELE DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 375,00 IN FAVORE DEL  SIG. COSENTINO NICOLA DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23 DEL 30.09.2023  DELLA SOMMA DI  €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO SETTEMBRE 2023, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 262 DEL 30.09.2023 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO SETTEMBRE 2023.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 54 DEL 30.09.2023 DELLA SOMMA DI €. 12.111,00 (EURO DODICIMILACENTOUNDICI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA MICELI, 121 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET (3 ASSI) E SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) IN LOCALITA’ VIA MARGELLINA”.  SMART CIG: ZFA3C96D0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 51/23 DEL 07.10.2023 DELLA SOMMA DI €. 3.660,00 (EURO TREMILASEICENTOSESSANTA/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA CENTRO FUNEBRE PILUSO VIA M. IANNUZZI 24 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03154850782  C.F.: PLS FNC 83L06 C588G PER IL “SERVIZIO DI DISSEPPELLIMENTO DI CADAVERE EX ART DISP.ATT. C.P.P.”.  SMART CIG: Z663CA58A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SALARIO  PER  LAVORO  STRAORDINARIO  RELATIVO  ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE V,  PER IL SERVIZIO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SALARIO  PER  LAVORO  STRAORDINARIO  RELATIVO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE QUINTO SERVIZIOO IDRICO E CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SALARIO  PER  LAVORO  STRAORDINARIO  RELATIVO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE V,  PER IL SERVIZIO IDRICO E CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 3787 DEL 20.09.2023 DELLA SOMMA DI €. 640,50 (DICONSI EURO SEICENTOQUARANTA/50) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA PEGASO SRL, VIA FIUME NETO SNC – 87027 PAOLA (CS)  P.IVA: 02597790787, PER IL “SERVIZIO AFFERENTE VISITA IN PRONTO SOCCORSO E RICOVERO IN TERAPIA DI UN CUCCIOLO”. SMART CIG: Z993CEBC4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI TENDE VERTICALI PER GLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA PUNTO TENDA DI GIUSEPPE PLASTINA DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), PER UN IMPORTO PARI A € 51.000,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE. SCORRIMENTO GRADUATORIA ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NON EFFICACE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO DITTA COSTRUZIONI FERRARA SRLS., VIA PORTICELLO 37 – 87024, FUSCALDO (CS) P.IVA: 03439310784;  CODICE CIG: 9903667C8A CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°109 DEL 30/09/2023 DI € 6.571,51 (DICONSI SEIMILACINQUECENTOSETTANTUO/51) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AI FUNZIONARI COMUNALI – PROGETTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO - IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL IN CADRIANO DI GRANAROLO (BO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO RETTA PER AFFIDO FAMILIARE ANNO 2023 MINORI      P. D. , P. L. , P. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1 DEL 29/08/2023  DI EURO 1.500,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAME SRL  DA CETRARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 125,00 IN FAVORE DEL SIG. RAFAFELE RASCHELLA’ DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL CIRCOLO F.I.D.C. DI FUSCALDO GEGE’ IANNUZZI DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA PAURA GIUSY PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIGNOR PAURA GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “ESECUZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI STRUTTURALI FUNZIONALI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA DEL COMUNE DI FUSCALDO”. LEGGE REGIONE CALABRIA N. 48/2018 “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019” – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP:  G38E19000000001 - CODICE CIG (SMART): ZA62D28FDB. APPALTATORE: CTM SAS DI PICCIONE ROCCO &amp; C., VIA STRADA STATALE N. 182, C/DA NASARI SNC, VIBO VALENTIA (VV) P. IVA N. 02006880799. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI IMPEGNO SPESA PER IL POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA STRADALE :                   IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA :                    FMT COSTRUZIONI SRLS – VIA MARGELLINA 2^ TRAV. N. 10 FUSCALDO ( CS )                   PARTITA IVA 03875600789 - IMPEGNO SPESA  3'410,00.     - CIG : Z133CDC175</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LANTERNA SEMAFORICA A TRE LUCI E MESSA IN OPERA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EUROSEGNALETICA SUD SNC DEI F.LLI GNISCI, VIA DEI GIARDINI, 26 - 87038 SAN LUCIDO (CS)  – P.IVA: 0161319782.         IMPEGNO SPESA € 878,40  - CIG:  Z2C3CC859F  - CAP. 7363/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ERGO PUBBLICITA’  SRL, VIA CAMIGLIATELLO, SNC 87046 MONTALTO UFFUGO (CS)  –P.IVA: 02839260789.     IMPEGNO SPESA €  4459,10  - CIG: ZC73CC8638    - CAP. 7363/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA E N. 2 POSTI DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 50,00 IN FAVORE DELLA SIG.RA CARNEVALE ARIANNA  DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 187,50 IN FAVORE DELLA SIG.RA DOTA FABIANA DA PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 50,00 IN FAVORE DELLA SIG.RA GRAVINA ALESSIA DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 312,50 IN FAVORE DEL SIG.MARSICO LUIGI DA GIZZERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 300,00 IN FAVORE DEL SIG.VELTRI FRANCESCO DA BELMONTE CALABRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL SIG. D’AGOSTINO ANGELO DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2023. SETTORE II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 350,00 IN FAVORE DEL SIG. GUIDO ALESSANDRO DA SAN PIETRO DI AMANTEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 300,00 IN FAVORE DEL SIG. GULLO FRANCESCO DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 1.800,00 IN FAVORE DEL SIG. GULLO FRANCESCO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 187,50 IN FAVORE DEL SIG. LA NEVE ALBERTO DA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 187,50 IN FAVORE DEL SIG. SCANGA FLAVIO DA LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 187,50 IN FAVORE DEL SIG. SCANGA FLAVIO DA LAGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL  SIG. TARZIA GIUSEPPE DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N°2961 DEL 25/09/2023  DI EURO  DI € 2.140,54  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: Z773ACDEA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZINE E PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2134376 DEL 31/7/2023 DI EURO 1.586,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA – CIG.: Z913B4AA0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO  NISSAN  TARGATO BV792JM IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG Z933CC6593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE  STATALI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO SPESA  € 12.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 2007 AL N. 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA’ ESTIVE RIVOLTE A BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 3 AI 17 ANNI PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  LAVORO  STRAORDINARIO PER N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE E N. 1 AUSILIARIO DEL TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE.  RICHIEDENTE SIGNORA MARTORA ROSA PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFSP23/0820 DEL 02.10.2023 DI EURO 88.083,25, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO III° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI  € 6.600,00 (DICONSI €. SEIMILASEICENTO/00) I.V.A. 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS)  P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA, SGOMBERO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO A DISCARICA INGOMBRANTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI, SCUOLE E AREE DEL TERRITORIO COMUNALE”. SMART CIG:  ZD63CC1C73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE.  RICHIEDENTE SIGNOR MAZZEI FRANCESCO PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. (PRODOTTO SMA) PER SPESE POSTALI INERENTI LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVI ALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO SPESA € 70'000.00    - CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA CETRARO PNRR M4 C1 I1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE" - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA”. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. CUP: I36F22000290006 CIG - A007E45441</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/64 DEL 28.09.2023 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 6.100,00 (EURO SEIMILACENTO/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA INFOTEC SERVIZI SRL UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN VIA CANALI, 2 87040, MARANO PRINCIPATO (CS), P. IVA:03464260789 PER IL “SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE ED APPOSIZIONE DEI SIGILLI DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO E TRIBUTI”  SMART CIG: ZF83A84590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 30/8/2023 DI EURO 300,00 IVA NON SOGGETTA  IN FAVORE DEL SIG. TRIFILIO  MARCO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL SIG. FAUSTO RUGGIERO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL SIG. CARLO CIMINO DA CAROLEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL SIG. MARAZZO BRUNO DA COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  90.000,00 (DICANSI EURO NOVANTAMILAEURO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID” - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023. CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 250,00 IN FAVORE DELLA  SIG.RA VELIA RICCIARDI  DA COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL SIG. LA NEVE ALBERTO DA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONI OCCASIONALI  DI EURO 750,00 IN FAVORE DEL SIG.COSENTINO NICOLA DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 08/09/2023 DI EURO 750,00 IVA NON SOGGETTA  IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA POLLOLA DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 26/09/2023 DI EURO 126,50 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA SCIAMMARELLA AGOSTINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 1.000,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE FUSCALDO IL BORGO DEI PRESEPI DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL  SIG. D’AGOSTINO ANGELO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 375,00 IN FAVORE DELLA  SIG.RA IACINO ADELIA DA PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL SIG. SANTORO FRANCESCO DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 500,00 IN FAVORE DEL  SIG. GATTO GIOVANNI DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA  DF071ZZ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 21/09/2023  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 638,06  IVA INCLUSA CIG: Z913C5BDF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 640,00   IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPULCIANDO CON  SEDE IN PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4058/00 DEL 22.09.2023 DELLA SOMMA DI  €. 610,00 (EURO SEICENTODIECI/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA GIO.MA. PORTE S.R.L. CON SEDE IN VIA PANTANA, 87020 ACQUAPPESA (CS) P.IVA 02743540789 PER LA “FORNITURA DI N° 2 PORTE DA INSTALLARE NELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE IN FUSCALDO MARINA”. SMART CIG: ZBA3C84D2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1366 DEL 22.09.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.345,60 (EURO MILLETRECENTOQUARANTACINQUE/60) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI 32 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DA KG 25 E N. 8 MC DI CALCESTRUZZO COMPRENSIVI DI TRASPORTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI”. SMART CIG: Z4D3930008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 22 DEL 22.09.2023  DELLA SOMMA DI   €. 51'202,14 (DICONSI €. CINQUANTUNOMILADUECENTODUE/14) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “AUMENTO DEI PASSAGGI DEL SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO-RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO DAL 06.07.2023 AL 22.09.2023. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15/EP DEL 21.09.2023  DELLA SOMMA DI  €. 7'612,80 (DICONSI €. SETTEMILASEICENTODODICI/80) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA CETRARO – NOMINA SEGGIO DI GARA CUP: I36F22000290006       CIG -   A007E45441 CODICE ARES: 0780400149  OPERE FINANZIATE DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATIONEU PNRR M4 C1 I1.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO DENOMINATO “MUSICALIDUS FESTIVAL 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM 17 LUGLIO 2020 S.M.I. – ANNUALITA’ 2022 -  LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA DI PERTINENZA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO I.C. DI FUSCALDO LOCALITA' VIA MOLINO, MARINA DI FUSCALDO”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP:  G32B22005090005 - CODICE CIG: 9561862A22. APPALTATORE: IMPRESA GS DI SCAGLIONE GIUSEPPE VIA FORESTA N. 393/A, ACRI (CS), P.IVA: 03026870786. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO E DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX-ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 200,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE  SAN MICHELE ARCANGELO ODV DA FALCONARA ALBANESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E CONSEGUENTE OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E DEL CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP). RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DAL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE, SETTORE V° - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI, ANNUALITA' 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR MASELLO MARTINS FABIO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA MASELLO MARIA PASQUALINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/VOLTURA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 1914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTE IN ELENCO N. 1915</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI DISSEPPELLIMENTO DI CADAVERE EX ART DISP.ATT. C.P.P.” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO FUNEBRE PILUSO VIA M. IANNUZZI 24 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03154850782  PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 3.660,00 (EURO TREMILASEICENTOSESSANTA/00) IVA AL 22% COMPRESA.  SMART CIG: Z663CA58A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE – SIG. SCIGLIANO FRANCO PER €. 1.091,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE – SIG. SCIGLIANO GIANPIERO PER €. 1.091,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO (DEC) RELATIVO AL SERVIZIO IGIENE URBANA – RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI  RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DL 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 A FAVORE DELLA PROFESSIONISTA  ING. LEONE LUIGIA CON STUDIO ALLA CONTRADA PALMENTELLA N° 1 – 87024 FUSCALDO (CS) C.F.: LNE LGU 81L54 C588W  PER LA SOMMA DI €. 3.000,00 (DICONSI EURO TREMILA_00) OMNICOMPRENSIVI PER LA DURATA DI MESI TRE (3). SMART CIG: Z913CA6054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA DI APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE MARINA DEL COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE, FINANZIATO CON I FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. CUP: I61B20001020002   CIG – A00DB2265A OPERE FINANZIATE DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 2001 AL N. 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI FUSCALDO (CS) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 54.124,03 (IVA ESCLUSA)  CUP: G34H23000300005 CIG: A00CBA5E52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER L’UFFICIO ANAGRAFE+ AFFIDAMENTO RESTAURO E RILEGATURA DI N.10 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI VARI. DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI DA PAOLA IMPORTO  €  1.793,40  (  IVA COMPRESA) . CIG Z8C3C9E46C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CONVENZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC – IN FAVORE INFOCAMERE SOCIETA’ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI, CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 – 00161 ROMA. PARTITA IVA NR 02313821007 - CIG: Z823C95B67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO QUOTA VERSATA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  “FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO”  – SIG. BASHARAT MUHAMMOD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1994 AL N. 2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 500,00  IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE A.S.D. MAGIC DANCE ACADEMY CON  SEDE IN FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 14.04.2004, N. 13. PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 31.07.1987, N. 24. LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO E DELLE AREE DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI DI CUI AL FINANZIAMENTO PER UN “APPRODO TURISTICO”. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVE ALLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET (3 ASSI) E SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) IN LOCALITA VIA MARGELLINA”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDECO SRL VIA MICELI, 121 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795, PER LA SOMMA DI €. 12.111,00 (EURO DODICIMILACENTOUNDICI/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%.  SMART CIG: ZFA3C96D0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE MARINA DEL COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE, FINANZIATO CON I FONDI PNRR NEXT GENERATION EU. NOMINA COMMISSIONE. CODICE CUP: I61B20001020002 – CODICE CIG: A00DB2265A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 20/09/2023 DI EURO 1.220,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LEOTOUR SRLS  CON  SEDE IN ACQUAPPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL SIG. ARGENTINO MILETO FRANCESCO DA PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 E 8  DEL 26/07/2023 DI EURO 1.830,11 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA PUBBLIEMME  CON SEDE IN MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7 E 8 DEL  20/09/2023  DI EURO 2.150,00 IVA NON SOGGETTA  IN FAVORE DELLA DITTA PONTI EMILIO CON SEDE IN BELMONTE CALABRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 500,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE A.S.D. MAGIC DANCE ACADEMY DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.62273 DEL 31/07/2023 DI EURO 402,11  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA KOBAK SRL CON SEDE IN POGGIBONSI – CIG: Z003BF713A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DEL 05/09/2023 DI EURO 1.220,00  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAVIS SRLS CON SEDE IN BELVEDERE M.MO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.4  DEL 13/08/2023 DI EURO 150,00  IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA POLLOLA CON SEDE IN FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.15422023  DEL 31/07/2023 DI EURO 549,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA PUBLIFAST SRL CON SEDE IN CASTROLIBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 04/08/2023 DI EURO 3.000,00  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SICURBRUZIA SRLS CON SEDE IN MENDICINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA RAMUNDO ANNA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIO CONIUGE SIGNOR DE ROSE GIANFRANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNANTE COMUNALE – ECOS APPALTI SRL PER CONTO DELLA SIG.RA CANZONIERE GABRIELLA €. 134,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 14.04.2004, N. 13. PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 31.07.1987, N. 24. LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO E DELLE AREE DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI DI CUI AL FINANZIAMENTO PER UN “APPRODO TURISTICO”. APPROVAZIONE RELAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP G31B190005006 – CIG 8299202E22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI BENI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)” MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. N. 50/2016, PER UN IMPORTO PARI A € 175.709,68 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 170 DEL 13.04.2023 . IMPIANTO DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).  SCORRIMENTO GRADUATORIA ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NON EFFICACE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO  DITTA ALFAUNO DI MODAFERRI ANTONIA S.R.L. CON SEDE IN CONTRADA SANT’IRENE, CORIGLIANO – ROSSANO P. IVA: 02175410782 CON UN PUNTEGGIO TOTALE DI 10,00 PER UN IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PARI AD  PER UN IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI € 158.138,71 (DICANSI EURO CENTOCINQUATOTTOMILACENTOTRENTOTTO/71) OLTRE IVA; CODICE CIG: 9918541EF3 CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNANTE COMUNALE – SIG.RA MAZZEI ROSINA €. 67,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°4/PA/2023 DEL 08/08/2023 DI € 609,26 (DICONSI SEICENTONOVE/26) IVA INCLUSA ALLA DITTA 3Z SRL. IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA PRODOTTI IGIENICI E DIVERSO MATERIALE PULIZIA PER UFFICI COMUNALI – CIG. ZDA38B1335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONNA GENERATRICE DI VITA – VIENNA DA FUSCALDO “UNA MAMMA D’ECCELLENZA”                     - LIQUIDAZIONE  FATTURA N.54 DEL 27/07/2023 DI EURO 100,00 (COMPRENSIVA DI IVA) IN FAVORE DELLA DITTA COMMERCIAL SUD DI SANTORO PASQUALINA &amp; C. S.A.S. DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE NONCHE’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOUNT SOCIAL – LIQUIDAZIONE FATTURE N.9 DEL 09/08/2023 E N. 10  DEL 04/09/2023 IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 960,00 – CIG: ZC73AC36FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI  € 13.200,00 (DICONSI €. TREDICIMILADUECENTO/00) I.V.A. 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO 87036 RENDE (CS)  P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI IN AREA ADIACENTE IL DEPURATORE COMUNALE”. SMART CIG:  Z453C881F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 3/9/2023 DI EURO 12.200,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA BGROUP DI BOTTINO RENATO  CON SEDE IN LATTARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 04/08/2023 DI EURO 400,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA COVELLO PATRICK CON  SEDE IN FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 662 DEL 11.09.2023 E IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER VISURE TP E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A.  IN FAVORE DELL’ENTE AUTOMOBILE CLUB ITALIA, CON SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA.  PARTITA IVA NR IT00907501001;    CIG: Z373C66AC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 3 DEL 07/08/2023 DI EURO 4.100,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MC MUSIC COMMUNICATION CON  SEDE IN COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N° 2 PORTE DA INSTALLARE NELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE IN FUSCALDO MARINA”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIO.MA. PORTE S.R.L. CON SEDE IN VIA PANTANA, 87020 ACQUAPPESA (CS) P.IVA 02743540789, PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD €. 610,00 (EURO SEICENTODIECI/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: ZBA3C84D2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5_23 DEL 19.09.2023 DELLA SOMMA DI €. 8.720,00 (EURO OTTOMILASETTECENTOVENTI/00) IVA AL 10% ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE RAMPE E PASSERELLE PER LA STAGIONE ESTIVA 2023. SMART CIG: Z9A3C22AAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 23 DEL 13.09.2023 (A SALDO) DI € 6.335,76 (DICONSI EURO SEIMILATRECENTOTRENTACINQUE/76)  IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA COSTRUZIONI FERRARA SRLS., VIA PORTICELLO 37 – 87024, FUSCALDO (CS) P.IVA: 03439310784, PER L’AVVENUTO ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2023”.  SMART CIG: Z863B1DA5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 4/8/2023 DI EURO 3.660,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA RLB S.R.L. CON SEDE IN RENDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21 DEL 08.09.2023 DELLA SOMMA DI €. 10.000,00 (EURO DIECIMILA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873 PER IL “SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI  PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  SMART CIG: Z863B63528</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 3/8/2023 DI EURO 1.220,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA WORLD DIFFUSION IDEA  CON SEDE IN COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO PER LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE II, SERVIZI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI TRAMITE TRATTATIVA SU MEPA ATTRAVERSO O.D.A. ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA “MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – COMUNI (OTTOBRE 2022)” – PNRR M1C1 INVESTIMETO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CUP: G51F22004140006 CIG/SIMOG: A006B4AA79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” 29-30-31 LUGLIO 2023 E 1 AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 15/9/2023 DI EURO 2.200,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELLA DITTA TT PRODUCTION DI ANTONIO TROTTA CON  SEDE IN FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO ANNO 2023 – IMPORTO € 1.000,00 (MILLE/00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 500,00 (EURO CINQUECENTO/00) OMNICOMPRENSIVI ALLA PROFESSIONISTA ING. ANNALISA SICA, RESIDENTE IN C.DA LAGO 78 BUONVICINO (CS) C.F: SCI NLS 82S54 H703Q PER IL SERVIZIO DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DA ESPLETARE TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE DE COMUNE DI FUSCALDO”.  CODICE CIG: 9816829F8D – CODICE CUP: G35E22000180006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785  PER LA SOMMA DI €. 5.000,00 (EURO CINQUEMILA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. SMART CIG: Z6D3C8386D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 30/08/2023  DI EURO 50,00 IVA NON SOGGETTA  IN FAVORE DELLA DITTA COVELLO PATRIK   DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 125,00 IN FAVORE DELLA SIG.RA CARNEVALE ARIANNA  DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 125,00 IN FAVORE DEL SIG. CARLO DEL CORNO   DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL SIG.  FRANCESCO GULLO  DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 100,00 IN FAVORE DEL SIG. LO SCAVO FRANCESCO MARIA  DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 187,50 IN FAVORE DEL SIG. MARTINO GIACOMO   DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 187,50 IN FAVORE DEL SIG. MARIO SANSONE   DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 187,50 IN FAVORE DEL SIG. RASCHELLA’ RAFFAELE   DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 INERENTI LE CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO (SSP). LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI NUMERO 3 POLTRONE GIREVOLI; ALLA DITTA CV ANSER FRATELLI ZICARELLI SRL – VIA LATINA SNC PAOLA ( CS ) PARTITA IVA 02689760789 – EURO 899,99.    CIG: Z203BC54E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA VERTENZA FILELLA FILOMENA CONTRO COMUNE DI FUSCALDO – RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.289/2022 DEL TRIBUNALE DI PAOLA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 05.09.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.869,43 (EURO MILLEOTTOCENTOSESSANTANOVE/43) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA FERNANDO GRONDE SRLS CON SEDE IN VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA 03475820787 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER L’INSTALLAZIONE DI BACHECE PER IL CIMITERO E SUL TERRITORIO COMUNALE”.  SMART CIG: Z203B18310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “AGOSTO 2023”, IMPORTO €. 510,54, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO “AGOSTO 2023”, IMPORTO €. 3.474.15, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19 DEL 31.08.2023  DELLA SOMMA DI   €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO AGOSTO 2023, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/23 DEL 06.09.2023 DELLA SOMMA DI €. 8.000,00 (EURO OTTOMILA/00) COMPRESO IVA AL 10% ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRLS VIA VALLE S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785 PER I “LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023”  SMART CIG: ZE83BEF382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9_23 DEL 31.08.2023 DELLA SOMMA DI €. 829,50 (OTTOCENTOVENTINOVE/50) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE KAWASAKI 35”.  SMART CIG: ZF73C4B932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 227 DEL 01.09.2023 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO AGOSTO 2023.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780 PER LA SOMMA DI €. 5.023,85 (EURO CINQUEMILAVENTITRE/85) COMPRENSIVO IVA AL 22%. - SMART CIG: ZEC3C7743F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2_23 DEL 02.09.2023 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 1.320,00 (EURO MILLETRECENTOVENTI_00) COMPRESO IVA AL 10%, ALLA DITTA G FMT COSTRUZIONI SRLS VIA II TRAVERSA MARGELLINA 10, 87024 FUSCALDO (CS) – P.IVA: 03875600789 PER “LAVORI DI SISTEMAZIONE CANALE RACCOLTA ACQUE IRRIGUE E PIOVANE IN CONTRADA GATTI”. SMART CIG: Z663C4DD9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’AUDITORIUM COMUNALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 57.907,90 (IVA ESCLUSA)  CUP: G34H23000020006 CIG: A00B9DD1E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: OGGETTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA MARINELLA” – CUP: I31B21006990006 -  CIG A00FF1C6AF   OPERE FINANZIATE DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATIONEU PNRR M4C1I3.3   PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 DEL D.L.77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021 INDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 3 DEL 13/08.2023 DI EURO 52,65 IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA POLLOLA DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 72 DEL 05/09/2023 DI EURO 92,29 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA GA.NO.RA. SNC DI GAROFALO E NOVELLO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 81 DEL 01/08/2023 DI EURO 305,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GNISCI SRL DA SAN LUCIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (36 ORE SETTIMANALI) DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO, INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL CCNL 16.11.2022, AI SENSI DELL’ART.90 D.LGS 267/2000 – NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 3 DEL 04.09.2023 DI EURO 250,00 IN FAVORE DELLA DITTA ANTONIO CAMERLINGO DA CETRARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 1.200,00 IN FAVORE DEL SIG. FRANCESCO SANTORO  DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  PRESTAZIONE OCCASIONALE  DI EURO 750,00 IN FAVORE DEL SIG. ALBERTO VENA  DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA”-  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 13/8/2023  DI EURO 162,70 IVA ESENTE IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA POLLOLA DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA”-  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 318 DEL 08/09/2023  DI EURO 1.067,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA BACOM SRL UNIPERSONALE DA GROTTAMINARDA (AV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONNA GENERATRICE DI VITA – VIENNA DA FUSCALDO “UNA MAMMA D’ECCELLENZA”                     - LIQUIDAZIONE  RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 28/06/2023 DI EURO 250,00 (COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO) IN FAVORE DEL SIG. D’AGOSTINO ANGELO DA CETRARO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICALIDUS FESTIVAL 2023 – LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 4 DEL 08/09/2023  IN FAVORE DELLA DITTA ACCORDION ADVANCE PRODUCTIONS DI MIGLIANO ROSSELLA  DA CETRARO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA”-  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 12/8/2023  DI EURO 250,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SCIAMMARELLA AGOSTINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA  DITTA ADISS MULTISERVICE S.C.S PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLE SCUOLE PRIMARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023 / GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA CETRARO  PNRR M4 C1 I1.2 "PIANO  DI  ESTENSIONE  DEL  TEMPO PIENO E MENSE" - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA”  INDIZIONE NUOVA GARA CUP: I36F22000290006  CIG -   A007E45441</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA DI APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIALE ALDO MORO NELLA FRAZIONE MARINA DEL COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE, FINANZIATO CON I FONDI PNRR NEXT GENERATION EU  CUP: I61B20001020002   CIG – A00DB2265A OPERE FINANZIATE DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA AL PERSONALE DI ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI MESI: GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO A FAVORE : LABCONSULENZE SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  – P. IVA  IT 03033940788;  IMPEGNO N. 376/2023 DEL 08.09.2023  CAP. 7362/0  IMPORTO EURO 37'530,98  CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER RINNOVO ANNUALE CONVENZIONE VISURE TP E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. CONSULTAZIONI DATI IN FAVORE DELL’ENTE AUTOMOBILE CLUB ITALIA, CON SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA.  PARTITA IVA NR IT00907501001;    CIG: Z373C66AC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. 01114601006 IMPEGNO N. 373/2023 DEL 26.06.2023 CAP. 7362/0 IMPORTO EURO 4’756,75  CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILARDO GIACOMO – RISARCIMENTIO DANNI DA INSIDIE  STRADALI – ADEMPIMENTI ATTUATIVI - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA FITTI ATTIVI     A FAVORE  A :   ANAS S.P.A. VIA MONZAMBANO, 10 – 00185 - ROMA (RM) C.F. 80208450587    P. IVA  IT02133681003 IMPORTO  EURO 610,00 ( COMPRESO IVA )       CIG: Z493C66ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA”-  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 1/9/2023  DI EURO 1.139,82 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA LA REGINELLA SRL DA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA”-  LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 11/8/2023  DI EURO 150,00 IVA ESENTE IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI COSENZA  DA COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA”-  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 850,00 IN FAVORE DEL SIG. DAVIDE ZICARELLI DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA”-  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 500,00 IN FAVORE DEL SIG. D’AGOSTINO ANGELO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM V BIMESTRE 2023 – IMPORTO € 4.795,28 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA”-  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 100,00 IN FAVORE DELLA  SIG. RA GIGLIO LUISA DA PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI FUSCALDO (CS)”  CUP G34H23000300005 CIG A00CBA5E52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/PA/2023 DEL 25.08.2023 DELLA SOMMA DI  €. 3.442,73 (DICONSI EURO TREMILAQUATTROCENTOQUARANTADUE/73) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).”. SMART CIG: Z153B20D49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17/E DEL 29.08.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.950,00 (EURO MILLENOVECENTOCINQUANTA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786 PER LA “FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N° 2 CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE TIPO INVERTER MONOSPLIT DA 18.000 BTU DA INSTALLARE NELLA SEDE DELLA DELEGAZIONE  MUNICIPALE DELLA MARINA DI FUSCALDO (CS)”. SMART CIG: Z703C27B83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 12/PA DEL 21.08.2023  (I ACCONTO) DI €. 4.137,20 (DICONSI EURO QUATTROMILACENTOTRENTASETTE/20)  IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA LAV SERVICE SRL VIA G. SARAGAT 2 87041 ACRI (CS)  P.IVA 03542800788, PER L’AVVENUTO ESPLETAMENTO  DI QUOTA PARTE DEL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2023”  SMART CIG: ZF93A7AED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1991 AL N. 1993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 INERENTI LE CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO (SSP). LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE”, RELATIVO ALLA INTERVENTO: “LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL PALAZZO MAZZEI IN FUSCALDO CAPOLUOGO”. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA. CODICE CUP: G34B20000010005   CODICE CIG: 87473952B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL’AUDITORIUM COMUNALE”PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00.  CUP: G34H23000020006 CIG: A00B9DD1E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E CONSEGUENTE OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E DEL CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) CONSEGUIBILI CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DAL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE MATRICOLA RO/200082/08 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SAFETY SISTEMS SRL CON SEDE IN COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG. Z913C5BDF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZIO RIMOZIONE NEI GIORNI 29-30-31 LUGLIO E 01 AGOSTO 2023 (FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO). A FAVORE DELLA DITTA NESCI SALVATORE, C/DA PANTANI SNC 87027 PAOLA (CS)  –P.IVA: 02747220784. IMPEGNO SPESA €  976,00 IVA INCLUSA.    CIG: Z013C08FCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA E ISTALLAZIONE DI SGNALETICA VERTICALE , ORIZZONTALE E DOSSI.  ALLA DITTA: SEGNALETICA PRESILA DI DE LUCA DANILO, VIA SETTIMO TORINESE, 41 – 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) –P.IVA: 03569710787.  IMPORTO €  14’999,90 IVA INCLUSA  - CIG : ZA93BEEE4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA” – II EDIZIONE . IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE RELATIVO ALLA INTERVENTO: “LAVORI DI: “ OPERE DI PRIMO INTERVENTO E OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELL’INTERO VERSANTE IN FRANA COMPRESO TRA LA STRADA SP_31 E VIA FOLINI”. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CODICE CUP: G33H20000140005 – CODICE CIG: 86604204AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE RELATIVO ALLA INTERVENTO: “LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COSTONE MADDALENA, PICARDI, CASTELLUCCIO E S. ANTONIO”. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA. CODICE CUP: G33H20000130005   CODICE CIG: 8660606E26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1186 DEL 08.08.2023 DELLA SOMMA DI €. 3.439,41 (DICONSI EURO TREMILAQUATTROCENTOTRENTANOVE/41) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 1, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. SMART CIG: Z273B0AA4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 3 DEL 24.08.2023 DI EURO 5.000, 00 IN FAVORE DELLA ACCORDION ADVANCE PRODUCTIONS DI MIGLIANO ROSSELLA DA CETRARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 52 DEL 14.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 14.139,50 (EURO QUATTORDICIMILACENTOTRENTANOVE/50) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN VIA STRADA A, 30, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03024040788 PER I “LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023”  SMART CIG: Z383BE40B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023 GIUGNO 2024”. (ART. 50  DEL D.L.36 DEL 2023), PER UN IMPORTO PARI A € 48.000,00   (IVA ESCLUSA) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CODICE CIG: A008D805CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SISTEMAZIONE CANALE RACCOLTA ACQUE IRRIGUE E PIOVANE IN CONTRADA GATTI” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FMT COSTRUZIONI SRLS VIA II TRAVERSA MARGELLINA 10, 87024 FUSCALDO (CS) – P.IVA: 03875600789, PER LA SOMMA DI €. 3.300,00 (EURO TREMILATRECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%.-SMART CIG: Z663C4DD9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER VIDIMAZIONE TABELLA DIETETICA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023-2024 DI EURO 77,46 IN FAVORE “A.S.P. CS - SIAN AMANTEA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA  “FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE KAWASAKI 35” ALLA DITTA BELSITO SAS DI BELSITO FLAVIO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIANETTE 77, 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.IVA: 01540880786 DI €. 829,50 (OTTOCENTOVENTINOVE/50) IVA AL 22% COMPRESA. SMART CIG: ZF73C4B932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N° 1 KIT FIRMA DIGITALE (RINNOVO). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPRESA I.V.A. E SPESE DI SPEDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  119.476,21 (DICANSI EURO CENTODICIANNOVEMILAQUATTROCENTOSETTANTASEI/21) IVA AL 10% COMPRESA ALL’ENTE DI GOVERNO “AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA”, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID” - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO - AGOSTO 2023. CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.V. AN. SER. F.LLI ZICARELLI, VIA LATINA SNC, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 02689760789, PER LA SOMMA DI €. 90,94 (EURO NOVANTA/94) COMPRENSIVO IVA AL 22%. - SMART CIG: Z3F3C46F17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/PA/2023 DEL 11.08.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.480,83 (EURO MILLEQUATTROCENTOTTANTA/83) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA MAGGIORE VACCARI 3, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”.  SMART CIG: Z973C130D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 - EURO 1’000'000,00. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). APPROVAZIONE DEL 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA GIAFRA S.R.L. DA COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.950,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 03/08/2023 DI € 1.083,00 (DICONSI MILLEOTTANTATRE/00) COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO AL SIG. ALFREDO SAMMARCO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CONSUMABILI PER STAMPANTI IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 – CIG. ZCB3AFFBDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA FILELLA FILOMENA CONTRO COMUNE DI FUSCALDO. – LIQUIDAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVVOCATO IVAN FRANCESCO CASCARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR GULLO MICHELE PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA MASELLO ANNINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR BASILE GIOVANNI PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO FRATELLO SIGNOR BASILE GIACOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31  LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO  IN AREA P.E.E.P.  SITO IN CONTRADA SAN LEONARDO.  RICHIEDENTI SIGNORI: RAIMONDO DINO  NATO A MILANO (MI) IL 05/08/1982, C.F.: RMN DNI 82M05 F205Q,  RESIDENTE IN FUSCALDO (CS) ALLA C/DA SAN LEONARDO, N. 56 E RAIMONDO FRANCESCA VALENTINA, NATA A MAGENTA (MI) IL 11/03/1987, C.F.: RMN FNC 87C51 E801W, RESIDENTE IN FUSCALDO (CS) ALLA C/DA MADDALENA SNC, SCALA B INT. 3 P.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31  LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO  IN AREA P.E.E.P.  SITO IN CONTRADA FLAVIA. (RIF. ALLOGGIO E PERTINENZE FG. 45 PART. 573 SUB 10-8-3 (GRAFFATI), SUB 27).   RICHIEDENTI: CARNEVALE NICOLA NATO A RIO DE JANEIRO (BRASILE) IL 28/021956, C.F.: CRN NCL 56B28 Z602A,  RESIDENTE IN ROMA (RM) ALLA VIA DELLA FOTOGRAFIA N. 63, E DI PIERO RITA, NATA A ROMA (RM) IL 03/04/1960, C.F.: DPR RTI 60D43 H501S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE 3° TRIMESTRE DELL’ANNO 2023; IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI TENDE VERTICALI PER GLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA DI €. 700,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO TENDA DI GIUSEPPE PLASTINA DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 11/23 DEL 28.07.2023  (III ACCONTO) DI € 9.170,92 (DICONSI EURO NOVEMILACENTOSETTANTA/92)  IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA UNICA DUE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, PIAZZA MISASI 9 – 87100 COSENZA P.IVA: 03107790788, PER L’AVVENUTO ESPLETAMENTO  DI QUOTA PARTE DEL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO - ANNI 2 (DUE)”  SMART CIG: 9252111B85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 208/PA DEL 31.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO LUGLIO 2023.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).- CIG: Z503B8C443.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE”. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).- CIG: Z9F3B8D3AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/23 DEL 07.08.2023 A SALDO DELLA SOMMA DI €. 13.612,50 (EURO TREDICIMILASEICENTODODICI/50) COMPRENSIVA DI IVA ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRLS VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785 PER I “LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023” . SMART CIG: ZE83BEF382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 386 DEL 31.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 12.368,77 (EURO DODICIMILATRECENTOSESSANTOTTO/77) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%, ALLA DITTA ELEKTRICAL DI MAROTTA ANDREA SALVATORE &amp; C. SNC VIA CASE SPARSE, 2/FGH  LOC. CASOLE BRUZIO 87059 CASALI DEL MANCO (CS) P.IVA: 02747970784 PER LA “FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”  - SMART CIG: Z6C3BE3F04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 396/EL DEL 07.08.2023 DELLA SOMMA DI €. 2.440,00 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% ALLA DITTA FRA NOLEGGIO SRLS, VIA SICILIA 14, 87024 ROCCA IMPERIALE (CS) P.IVA: 03581520784 PER IL “SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”.  SMART CIG: Z603C20D4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 21 DEL 07.08.2023 (II ACCONTO) DI € 4.750,60 (DICONSI EURO QUATTROMILASETTECENTOCINQUANTA/60)  IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA COSTRUZIONI FERRARA SRLS., VIA PORTICELLO 37 – 87024, FUSCALDO (CS) P.IVA: 03439310784, PER L’AVVENUTO ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2023”.  SMART CIG: Z863B1DA5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER IL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DL 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA  GEOLOGO AZZARA' GIROLAMO ISCRITTO ALL’ALBO REGIONALE DEI GEOLOGI AL N° 871 SEZ. A CON STUDIO IN VIA DELLA LIBERTA’ 59 – 87027 PAOLA (CS) C.F.:  ZZRGLM67L15H224L PER LA SOMMA DI €. 500,00 (DICONSI EURO CINQUECENTO_00) OMNICOMPRENSIVI. SMART CIG: Z7F3C42041</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA CETRARO  PNRR M4 C1 I1.2 "PIANO  DI  ESTENSIONE  DEL  TEMPO PIENO E MENSE" - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA”  CUP: I36F22000290006       CIG - A007E45441</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER “L’ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA MARINELLA” – CUP: I31B21006990006 – CIG:A0074215F7   INDIZIONE  OPERE FINANZIATE DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATIONEU PNRR M4C1I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ”  - AMBITO DI INTERVENTO 1: “MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE” - INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” DEL PNRR. LAVORI: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA’ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE (CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499) E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB). ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS).  PRESA D’ATTO CLASSIFICA PROVVISORIA, APPROVAZIONE VERBALI E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE  FINALIZZATA ALL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA TUTTO GARE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS), PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA,  SERVIZI  GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE”; CODICE CUP: G35E22000180006 - CODICE CIG: 9816829F8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1986 AL N. 1990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1982 AL N. 1985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO “LUGLIO 2023”, IMPORTO €. 3.767,75, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “LUGLIO 2023”, IMPORTO €. 408,25, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA CV ANSER DEI F.LLI ZICARELLI DA PAOLA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE,  SERVIZI  GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE”.  LAVORI: MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI  ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS).  CODICE CIG: Z613B0AF27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTE IN ELENCO DAL N. 1912 AL 1913</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1975 AL N. 1981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 1974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO BIOCOMPATIBILE, IN LOCALITÀ SAN FILIPPO DEL COMUNE DI CETRARO (CS) CODICE EDIFICIO 0780400146”  CUP: I37B20002840001  CIG - INDIZIONE OPERE FINANZIATE DALL’UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATIONEU PNRR M4C1I3.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2023. SETTORE II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1962 AL N. 1973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO  ED ANALISI DEI REFLUI DI SCARICO DEL DEPURATORE COMUNALE - N° 3 CAMPIONAMENTI ANNUI”  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA  AFFIDAMENTO   ALL’ARPACAL  DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA  SERVIZIO TEMATICO ACQUE, VIA LEONARDO DA VINCI 49 - 51,  87040 CASTROLIBERO (CS) P. IVA:  02352560797  PER LA SOMMA DI €. 2.032,62   (EURO  DUEMILATRENTADUE/62) IVA AL 22% COMPRESA. CIG: ZC13C2A6EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI: “MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO TRATTO DI VIABILITÀ ESISTENTE IN LOCALITÀ VALLE SANTA MARIA”. ADEMPIMENTI ATTUATIVI – LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE ALLA NOTIFICA DEGLI ATTI AI SOGGETTI INTERESSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L. DA PAOLA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI RETRIBUZIONE ARRETRATI STRAORDINARIO MAGGIO 2023 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NELLA STAGIONE ESTIVA ANNO 2022 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUSICALIDUS FESTIVAL 2023 – LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 5.000,00 IN FAVORE DELLA DITTA ACCORDION ADVANCE PRODUCTIONS DI MIGLIANO ROSSELLA  DA CETRARO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N° 2 CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE TIPO INVERTER MONOSPLIT DA 18.000 BTU DA INSTALLARE NELLA SEDE DELLA DELEGAZIONE  MUNICIPALE DELLA MARINA DI FUSCALDO (CS)”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 63 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02254090786, PER LA SOMMA DI €. 1.950,00 (EURO MILLENOVECENTOCINQUANTA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. SMART CIG: Z703C27B83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE POST ALLUVIONE MADDALENA” IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785, PER LA SOMMA DI €. 10.000,00 (EURO DIECIMILA/00) IVA COMPRESA. -SMART CIG: Z973C24164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE RAMPE E PASSERELLE PER LA STAGIONE ESTIVA 2023” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785, PER LA SOMMA DI €. 8.720,00 (EURO OTTOMILASETTECENTOVENTI/00) IVA COMPRESA.-SMART CIG: Z9A3C22AAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 116_PA/2023 DEL 30.06.2023 DELLA SOMMA DI €. 28.694,40 (DICONSI EURO VENTOTTOMILASEICENTONOVANTAQUATTRO/40) COMPRENSIVA IVA AL 22%, ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL SRL CON SEDE IN LAMEZIA TERME (CZ), VIA RAFFAELE TETI N. 30 P.IVA: 02636280790 PER LA “FORNITURA DI UN ECO-COMPATTATORE MANGIAPLASTICA”  CUP: G39J22001410001 CODICE CIG: ZBA3977C20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023” INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785, PER LA SOMMA DI €. 8.000,00 (EURO OTTOMILA/00) COMPRESO. -SMART CIG: ZE83BEF382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 16 DEL 31.07.2023  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO LUGLIO 2023, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9/EP DEL 25.07.2023  DELLA SOMMA DI  €. 7'612,80 (DICONSI €. SETTEMILASEICENTODODICI/80) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE CARRO SCALA TARGATO DN288EN - LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 03/08/2023 IN FAVORE DELL’OFFICINA MECCANICA MARISAL  S.R.L.S. DI VANZILLOTTA FRANCESCO DA FUSCALDO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.095,04  IVA INCLUSA CIG: Z043BC6AC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N. 17 CALLI, N° 17 VASI IN TERRACOTTA E 20 SACCHI  DI TERRA PER L’ARREDO URBANO  DEL LUNGOMARE COMUNALE”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781, PER LA SOMMA DI €. 986,00 (EURO NOVECENTOTTANTASEI/00) COMPRENSIVO IVA. SMART CIG: Z7A3C20D74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0001137836 DEL 11.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.300,00 (DICONSI EURO MILLETRECENTO/00), OMNICOMPRENSIVI ALLA DITTA MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO – 47822 – SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) P.IVA: 06188330150  PER IL “SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA ONLINE IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI – ACADEMY”.  SMART CIG: Z7E3BBE8E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA – CENTOXCENTO C/O COMUNE DI FUSCALDO – RICORSO TAR CALABRIA CATANZARO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET CONFERIMENTO LEGALE DI FIDUCIA AVV.  PAOLO PERRONE IN PAOLA – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI – FATT. N° 6 DEL 03/07/2023 DI € 2.500,00 ONNICOMPRNSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRA NOLEGGIO SRLS, VIA SICILIA 14, 87024 ROCCA IMPERIALE (CS) P.IVA: 03581520784, PER LA SOMMA DI €. 2.440,00 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -SMART CIG: Z603C20D4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MUSICALIDUS FESTIVAL” – IMPEGNO SPESA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 183/PA DEL 26.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 19.952,53 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOCINQUANTADUE/53) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO GIUGNO 2023.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780, PER LA SOMMA DI €. 1.480,83 (EURO MILLEQUATTROCENTOTTANTA/83) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. -SMART CIG: Z973C130D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 20/07/2023 IN FAVORE DELLA DITTA  ANDREOLI PNEUMATICI S.R.L.S.  DA FUSCALDO – CIG ZB83C10D98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA’ ESTIVE RIVOLTE A BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 3 AI 17 ANNI PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A SUITE SISTEMA PA E ABBONAMENTO UPGRADE A TUTTE LE AREE DI BIBLIOTECA DIGITALE  – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002132636 DEL 11/07/2023 PER UN IMPORTO  DI EURO 3.095,20 IVA INCLUSA DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCAGELO DI ROMAGNA. CIG: ZF23BB51C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO AD757BH  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 26/07/2023 DI EURO 658,80 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG:ZEF3BD2798</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  SPESA DI EURO 700,00  IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE  SAN GIACOMO M. A. DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2023 – LIQUIDAZIONE  SPESA DI EURO 700,00  IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE  A.DEL CORNO DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2022/2023 – LEGGE REGIONALE 27/85. APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09446/S DEL 30/06/2023 IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL – CIG: ZC63A03DC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20_23 DEL 20.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 5.599,00 (DICONSI EURO CINQUEMILACINQUECENTONOVANTANOVE/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER DA CETRARO (CS) PER IL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DELLE CONDOTTE IDRICO FOGNARIE STRADALI”.  SMART CIG: Z8E3A0358A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER L’INSTALLAZIONE DI BACHECE PER IL CIMITERO E SUL TERRITORIO COMUNALE”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERNANDO GRONDE SRLS CON SEDE IN VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA 03475820787, PER LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD €. 4.179,84 (EURO QUATTROMILACENTOSETTANTANOVE/84) COMPRENSIVO IVA AL 22%. - SMART CIG: Z203B18310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2_71 DEL 26.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 19.580,00 (EURO DICIANNOVEMILACINQUECENTOTTANTA_00) COMPRESO IVA AL 10%, ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA:03288800786 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE:   - SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA SPECIALIZZATA CON L’AUSILIO DI AUTOGRU’ DI ELETTROPOMPA COMPLETA DI MOTORE TRIFASE A SERVIZIO FLOTTATORI - SOSTITUZIONE A MOTORE DI CUSCINETTI, ESSICCAMENTO IN FORNI STATORE, RICOSTRUZIONE SEDE ALBERO, SOSTITUZIONE AD ELETTROPOMPA DI CUSCINETTI, BADERNA, BOCCOLA DI CENTRAGGIO, GUARNIZIONI; - SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA SPECIALIZZATA CON L’AUSILIO DI AUTOGRU’ DI ELETTROPOMPA PER ACQUA DA 4’ COMPLETA DI MOTORE PER LA SOSTITUZIONE E LA FORNITURA DI NUOVA ELETTROPOMPA, MONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE; - SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA SPECIALIZZATA DI ELETTROPOMPA FLYGT 3152 PER IL RIAVVOLGIMENTO DELLO STATORE, SOSTITUZIONE CUSCINETTI, SOSTITUZIONE TENUTE MECCANICHE, SOSTITUZIONE GUARNIZIONI, RICOSTRUZIONE GIRANTE, RICOSTRUZIONE CHIOCCIOLA, RIFACIMENTO ANELLO DI USURA. SMART CIG: Z483BEF772</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), PER UN IMPORTO PARI A € 51.000,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE.  PRESA D’ATTO CLASSIFICA  PROVVISORIA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NON EFFICACE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO  DITTA ENERBUILDING S.R.L. CON SEDE IN CORSO EMILIA 6/A, TORINO (TO) P. IVA: 11958670017 CON UN PUNTEGGIO TOTALE DI 9 PER UN IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PARI AD  €. 46.500,00  (DICANSI EURO QUARANTASEIMILACINQUECENTO/00) OLTRE IVA.  CODICE CIG: 9903667C8A        CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI TECNICO ESPERTO DI OPERE PUBBLICHE, PER RILANCIARE LA PROGETTAZIONE DI OPERE E DI INFRASTRUTTURE DEI SERVIZI TERRITORIALI. PROFESSIONISTA SENIOR. PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. INIZIATIVA PROFESSIONISTI AL SUD (EX ART. 31-BIS, COMMI 7, 8 E 9, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N.152, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021, N.233). NOMINA PROFESSIONISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2_70 DEL 26.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 11.900,00 (DICONSI EURO UNDICIMILANOVECENTO/00) OLTRE IVA AL 10%, ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA:03288800786 PER LA “FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SOFFIANTE ASSE NUDO”. SMART CIG: Z753BEF9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19 DEL 03.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 8.873,37  (DICONSI EURO OTTOMILAOTTOCENTOSETTANTATRE/37) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA COSTRUZIONI FERRARA SRL SEMPLIFICATA CON SEDE A FUSCALDO (CS) IN VIA PORTICELLO, SNC – P.IVA: 03439310784 PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE – PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI”.  SMART CIG: ZCC396D951</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/23 DEL 24.07.2023 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 13.612,50 (EURO TREDICIMILASEICENTODODICI/50) COMPRENSIVA DI IVA ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRLS VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785 PER I “LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023”  SMART CIG: Z8D3B96BB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/2023 DEL 25.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.181,85 (DICONSI EURO MILLECENTOTTANTUNO/85) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA EMPORIO GENOVA DI ROBERTO GIACOBBE C.F.: GCB RRT 66E11 D969N CON SEDE IN VIA TEGLIA N. 87/1, 16161 GENOVA (GE) PER LA “FORNITURA DI VELE OMBREGGIANTI TRIANGOLARI PER ARREDO URBANO”.  SMART CIG: Z903BD7104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 22 DEL 19.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 3.838,00 (EUROTREMILAOTTOCENTOTRENTOTTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA PIGHINI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE DA FUSCALDO (CS) – P.IVA: 02591090788 PER I “LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023”  SMART CIG: ZAD3BF0200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1_23 DEL 26.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 6.985,00 (EURO SEIMILANOVECENTOOTTANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA ALLA DITTA FMT COSTRUZIONI SRLS VIA II TRAVERSA MARGELLINA 10 87024FUSCALDO (CS)  – P.IVA: 03875600789 PER “LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023”. SMART CIG: Z2A3BF7B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA LA FORNITURA DI BENI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) - CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFSP23/0497 DEL 03.07.2023 DI EURO 82.333,06, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO II° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°33/23 DEL 21/07/2023 DI € 1.040,52 (DICONSI MILLEQUARANTA/52) IVA ESENTE ALL’ASSOCIAZIONE AIAS SEZIONE DI CETRARO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 GIUGNO 2023 – MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI CONVENZIONE IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO RIMOZIONE NEI GIORNI 29-30-31 LUGLIO E 01 AGOSTO 2023 (FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO). IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NESCI SALVATORE, C/DA PANTANI SNC 87027 PAOLA (CS)  –P.IVA: 02747220784.  IMPEGNO SPESA €  976,00.  CIG: Z013C08FCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER N. 5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE E N. 1 AUSILIARIO DEL TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI TECNICO ESPERTO DI OPERE PUBBLICHE, PER RILANCIARE LA PROGETTAZIONE DI OPERE E DI INFRASTRUTTURE DEI SERVIZI TERRITORIALI. PROFESSIONISTA SENIOR. PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. INIZIATIVA PROFESSIONISTI AL SUD (EX ART. 31-BIS, COMMI 7, 8 E 9, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N.152, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021, N.233). APPROVAZIONE ATTI DI GARA E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 253/PA DEL 14.07.2023 DELLA SOMMA DI € 2.440,00 (DICONSI EURO DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTA/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA TECNOLOGIA E SICUREZZA DI POLTERO GIAMPIERO” CON DOMICILIO FISCALE IN VIA NUOVO VILLAGGIO INTAVOLATA SNC, 87020 ACQUAPPESA (CS), P.IVA: 020633310789  PER LA “FORNITURA DI MANODOPERA TECNICA PER RIPRISTINO ALIMENTAZIONE CABINA MT RIF. RDL N. A/6927 DEL 07/07/2023 E MANODOPERA TECNICA E MATERIALI PER RIPRISTINO ALIMENTAZIONE UPS A SERVIZIO DEI SERVIZI CABINA MT”.  SMART CIG: Z9A3BE3FA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 367/PA DEL 17.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 460,71 (DICONSI EURO QUATTROCENTOSESSANTA/71) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA POZZA 1865 S.R.L., CON SEDE IN VALLARSA (TN), VIA FRAZIONE SANT’ANNA, 12 CAP 38060 – P.IVA 02311670224 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021”.  SMART CIG: Z003BA930D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 42 DEL 18.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 10.980,00 (DICONSI EURO DIECIMILANOVECENTOTTANTA/00), COMPRESA I.V.A. AL 22% ALLA DITTA SEBEN SRLS CON SEDE IN VIALE ITALIA, 4 89018 VILLA SAN GIOVANNI (RC) P. IVA: 03031180809 PER LA “FORNITURA/SERVIZIO IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER)/(SOFTWARE AS A SERVICE) DELL’EROGAZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE PER LA GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE DI COMPETENZA DELLA CUC COMPOSTA DAI COMUNI DI FUSCALDO (COMUNE CAPOFILA) ACQUAPPESA, CETRARO E GUARDIA PIEMONTESE, ANNI 2022 - 2023”.  SMART CIG: ZC538EF1B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/23 DEL 19.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 4.817,68 (EURO QUATTROMILAOTTOCENTODICIASSETTE/68) COMPRENSIVA DI IVA ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRLS VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785 PER I “LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023”  SMART CIG: Z8D3B96BB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER IL SERVIZIO IDRICO PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI BENI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)” MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. N. 50/2016, PER UN IMPORTO PARI A € 175.709,68 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 170 DEL 13.04.2023 . IMPIANTO DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).  PRESA D’ATTO CLASSIFICA  PROVVISORIA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NON EFFICACE IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO  DITTA ELETTROMECCANICA  F.LLI CETERA DI CETERA S.R.L. CON SEDE IN CONTRADA SANT’IRENE, CORIGLIANO – ROSSANO P. IVA: 02175410782 CON UN PUNTEGGIO TOTALE DI 44,31 PER UN IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PARI AD  €. 97.852,72  (DICANSI EURO NOVANTASETTEMILAOTTOCENTOCINQUANTADUE/72) OLTRE IVA.  CODICE CIG: 9918541EF3 CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO IN VASCA SETTICA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, EX ART. 2 – LETT. G) DEL D.LGS. N. 152/99. LOCALITÀ  VIA SAN GIOVANNI VECCHIO. DITTA MANTUANO SIMONA. DITTA IN ELENCO N. 1911.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6-QUATER, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2017 N. 123, INSERITO DALL’ARTICOLO 12, DEL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N.121, CONVERTITO IN LEGGE 9 NOVEMBRE 2021 N. 156 PER L’ACQUISIZIONE DI IN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL DPCM 17 DICEMBRE 2021 “RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN FUSCALDO CAPOLUOGO”  DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE CUP: G35B23000010006 - CIG: Z6739FB369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 48 DEL 13.07.2023 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 2.521,77 (DICONSI EURO DUEMILACINQUECENTOVENTUNO/77) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781 PER LA “FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO 2022”.  SMART CIG: Z9138FD2EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6-QUATER, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2017 N. 123, INSERITO DALL’ARTICOLO 12, DEL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N.121, CONVERTITO IN LEGGE 9 NOVEMBRE 2021 N. 156 PER L’ACQUISIZIONE DI IN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL DPCM 17 DICEMBRE 2021 “RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DELLO STADIO COMUNALE IN FUSCALDO MARINA”.  DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE CUP: G35B23000000006          CIG:9666923538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IKEBANA DI PILUSO FRANCESCO DA FUSCALDO – IMPORTO € 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLENNITA’ CORPUS DOMINI 11/06/2023 - LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 700,00 IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE ANTONIO DEL CORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FMT COSTRUZIONI SRLS VIA II TRAVERSA MARGELLINA 10 87024FUSCALDO (CS)  – P.IVA: 03875600789, PER LA SOMMA DI €. 6.985,00 (EURO SEIMILANOVECENTOOTTANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA. SMART CIG: Z2A3BF7B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “GIUGNO 2023”, IMPORTO €. 312,13 I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI :   MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA/SEGNALAZIONI                    IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA :  CV ANSER FRATELLI ZICARELLI SRL – VIA LATINA SNC PAOLA                   ( CS )  PARTITA IVA 02689760789 - IMPEGNO SPESA  2'448,71.   CIG : Z7B3BEEEA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA   FORNITURA E ISTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE,                   ORIZZONTALE E DOSSI :  IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA  SEGNALETICA PRESILA DI DANILO DE                   LUCA VIA SETTIMO TRINESE  87046 MONTALTO UFFUGO (CS) PARTITA IVA 03569710787 – IMPEGNO SPESA  14'999,90.                    CIG: ZA93BEEE4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 50 DEL 13.07.2023 DELLA SOMMA DI €. 3.696,60 (EURO TREMILASEICENTONOVANTASEI/60) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%  ALLA DITTA EDILIZIA SAN FRANCESCO, VIA DEL CARMELO N. 4 - 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 02859400786 PER I “LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023”  SMART CIG: Z083B973F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 249/PA DEL 07.07.2023 DELLA SOMMA DI € 10.494,00 (DICONSI EURO DIECIMILAQUATTROCENTONOVANTAQUATTRO/00) COMPRENSIVA DI IVA E ONERI ALLA DITTA DITTA TIEGI S.R.L., CON SEDE IN SUSEGANA (TV), VIA BENEDETTO CROCE 7 CAP 31058 – P.IVA 02934970845 PER LA “FORNITURA DI ATTREZZATURE RICREATIVE PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE”.  SMART CIG: Z783B2BDFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 152/PA DEL 21.06.2023 DELLA SOMMA DI €.  6.591,10 (DICONSI EURO SEIMILACINQUECENTONOVANTUNO/10) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER I “LAVORI DI RIPRISTINO DEL SOLLEVAMENTO ROTONDA RUSSO E DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE AREA VASCA DI OSSIDAZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE”. SMART CIG: Z753B86C30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 37 DEL 30.06.2023 DELLA SOMMA DI €. 9.209,20 (DICONSI EURO NOVEMILADUECENTONOVE/20) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA SIDECO SRL VIA MICELI, 121 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795 PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET (3 ASSI) E SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) IN LOCALITA ACQUA DEGLI ORSI”  SMART CIG: Z343B96E2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 45.643,58 (DICANSI EURO QUARANTACINQUEMILASEICENTOQUARANTATRE/58) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI DELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2023. CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17/PA DEL 29.06.2023 DELLA SOMMA DI €. 4.499,85 (DICONSI €. QUATTROMILANOVECENTONOVANTANOVE/85) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA RESINVETRO S.R.L., CON SEDE IN TRECASTELLI (AN), VIA NORI DE’ NOBILI 18 CAP 60012 –P.IVA 00905320420 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE”.  SMART CIG: ZEC3BA92EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15 DEL 30.06.2023  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO GIUGNO 2023, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 – EDIZIONE 15-BIS PER LA CALABRIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO SPESA PERIODO DI FATTURAZIONE “OTTOBRE-DICEMBRE 2023”, IMPORTO €. 28.000,00, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA: SANTORO LUIGI C/O COMUNE DI FUSCALDO – PROCEDIMENTO N.592 DEL 2015 – TRIBUNALE DI PAOLA – LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI IN FAVORE DELLA CONTROPARTE - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.0001137520 DEL 30/06/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA – PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE: “CONTABILITA’ E TRIBUTI ACADEMY” RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONTINUA ON-LINE IN MATERIA DI BILANCIO, CONTABILITA’ E TRIBUTI LOCALI – CIG: Z983BB5208.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023” INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785, PER LA SOMMA DI €. 4.817,68 (EURO QUATTROMILAOTTOCENTODICIASSETTE/68) COMPRENSIVA DI IVA. SMART CIG: Z8D3B96BB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE CALABRIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE CALABRIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE CALABRIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIGHINI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE DA FUSCALDO (CS) – P.IVA: 02591090788, PER LA SOMMA DI €. 3.838,00 (EUROTREMILAOTTOCENTOTRENTOTTO/00) COMPRENSIVA DI IVA. SMART CIG: ZAD3BF0200</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SOFFIANTE ASSE NUDO”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI EURO €. 11.900,00 (DICONSI EURO UNDICIMILANOVECENTO/00) OLTRE IVA AL 10%. SMART CIG:  Z753BEF9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE:   - SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA SPECIALIZZATA CON L’AUSILIO DI AUTOGRU’ DI ELETTROPOMPA COMPLETA DI MOTORE TRIFASE A SERVIZIO FLOTTATORI - SOSTITUZIONE A MOTORE DI CUSCINETTI, ESSICCAMENTO IN FORNI STATORE, RICOSTRUZIONE SEDE ALBERO, SOSTITUZIONE AD ELETTROPOMPA DI CUSCINETTI, BADERNA, BOCCOLA DI CENTRAGGIO, GUARNIZIONI; - SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA SPECIALIZZATA CON L’AUSILIO DI AUTOGRU’ DI ELETTROPOMPA PER ACQUA DA 4’ COMPLETA DI MOTORE PER LA SOSTITUZIONE E LA FORNITURA DI NUOVA ELETTROPOMPA, MONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE; - SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA SPECIALIZZATA DI ELETTROPOMPA FLYGT 3152 PER IL RIAVVOLGIMENTO DELLO STATORE, SOSTITUZIONE CUSCINETTI, SOSTITUZIONE TENUTE MECCANICHE, SOSTITUZIONE GUARNIZIONI, RICOSTRUZIONE GIRANTE, RICOSTRUZIONE CHIOCCIOLA, RIFACIMENTO ANELLO DI USURA. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI EURO €. 17.800,00 (DICONSI EURO DICIASSETTEMILAOTTOCENTO/00) OLTRE IVA. SMART CIG:  Z483BEF772</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZICARELLI COSTRUZIONI SRL VIA S. MARIA SNC 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03872670785, PER LA SOMMA DI €. 24.750,00 (EURO VENTIQUATTROMILASETTECENTOCINQUANTA/00) ESCLUSO IVA. SMART CIG: ZE83BEF382</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA LA FORNITURA DI BENI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)” MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. N. 50/2016, PER UN IMPORTO PARI A € 175.709,68 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE. CODICE CIG: 9918541EF3 CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.- ADEGUAMENTO PREZZI CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO “GIUGNO 2023”, IMPORTO €. 2.791,93, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1956 AL N. 1961</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’ENTE COMUNE DI FUSCALDO E GLI ENTI COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI ED IL COMUNE DI CIRÒ MARINA PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO MESI DUE PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN VIA STRADA A, 30, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03024040788 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 14.139,50 (EURO QUATTORDICIMILACENTOTRENTANOVE/50) IVA COMPRESA.  SMART CIG: Z383BE40B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA “FORNITURA DI MANODOPERA TECNICA PER RIPRISTINO ALIMENTAZIONE CABINA MT RIF. RDL N. A/6927 DEL 07/07/2023 E MANODOPERA TECNICA E MATERIALI PER RIPRISTINO ALIMENTAZIONE UPS A SERVIZIO DEI SERVIZI CABINA MT” A FAVORE DELLA DITTA “TECNOLOGIA E SICUREZZA DI POLTERO GIAMPIERO” CON DOMICILIO FISCALE IN VIA NUOVO VILLAGGIO INTAVOLATA SNC, 87020 ACQUAPPESA (CS), P.IVA: 020633310789 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 2.440,00 (DICONSI EURO DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTA/00) IVA AL 22% COMPRESA  SMART CIG: Z9A3BE3FA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELEKTRICAL DI MAROTTA ANDREA SALVATORE &amp; C. SNC VIA CASE SPARSE, 2/FGH  LOC. CASOLE BRUZIO 87059 CASALI DEL MANCO (CS) P.IVA: 02747970784, PER LA SOMMA DI €. 12.368,77 (EURO DODICIMILATRECENTOSESSANTOTTO/77) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%. SMART CIG: Z6C3BE3F04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SCAVO CON TECNICA MINITRINCEA RIDOTTA A BASSO IMPATTO PER IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICO A SERVIZIO DELLE VARIE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGATE  SRL   VIA S. PERTINI, 61 87036 RENDE (CS) P.IVA: 03430880785, PER LA SOMMA DI €. 12.903,37 (EURO DODICIMILANOVECENTOTRE /37) COMPRENSIVA DI IVA  -SMART CIG: Z543BE3E6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI VELE OMBREGGIANTI TRIANGOLARI PER ARREDO URBANO”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMPORIO GENOVA DI ROBERTO GIACOBBE C.F.: GCB RRT 66E11 D969N CON SEDE IN VIA TEGLIA N. 87/1, 16161 GENOVA (GE), PER LA SOMMA DI €. 1.181,85 (EURO MILLECENTOTTANTUNO/85) COMPRENSIVO IVA AL 22%. SMART CIG: Z903BD7104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ” - AMBITO DI INTERVENTO 1: “MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE” - INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” DEL PNR. DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 OPPURE D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020.  CODICE CIG 9816829F8D –CODICE CUP G35E22000180006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTATE 2023. PRESTAZIONE OCCASIONALE GATTO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 20/22 DEL 03.07.2023 (I ACCONTO) DI € 4.750,60 (DICONSI EURO QUATTROMILASETTECENTOCINQUANTA/60)  IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA COSTRUZIONI FERRARA SRLS., VIA PORTICELLO 37 – 87024, FUSCALDO (CS) P.IVA: 03439310784, PER L’AVVENUTO ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2023”.  SMART CIG: Z863B1DA5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTATE 2023. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE ANTONIA ZAMPETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N° 8 DEL 21.06.2023 DELLA SOMMA DI €. 900,00 (EURO NOVECENTO/00) ALLA DITTA B&amp;B ANTICO CASALE, CONTRADA SANTA CROCE 12, 87024 FUSCALDO (CS), PER IL “SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO B&amp;B A SEGUITO ORDINANZE SINDACALI N. 31 – 32 – 34 DEL 17/05/2023 PER SGOMBERO DI IMMOBILI PRIVATI”. SMART CIG: Z663B67611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 22.06.2023 DELLA SOMMA DI €. 5.236,85 (EURO CINQUEMILADUECENTOTRENTASEI/85) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA S BEL.MAR SRLS CON SEDE IN VIA MADDALENA SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03858310786 PER I “LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023”  SMART CIG: ZC43B681AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTATE 2023 – IMPEGNO SPESA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/01 DEL 20.06.2023 DELLA SOMMA DI €. 500,00 (DICONSI €. CINQUECENTO/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA SANTORO LEGNAMI SNC DI SILVIO E STEFANO SANTORO, LOC. CENTACQUE 6 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03513900781 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO NECESSARIO PER IL PATRIMONIO DEL TERRITORIO COMUNALE E PER LA STAGIONE BALNEARE 2023”.  SMART CIG: Z923B7A22F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNI DAL 2018 AL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1953 AL N. 1955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTE IN ELENCO DAL N. 1909 AL 1910</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOCARRO  IVECO DAYLI  TARGATO AD757BH IN FAVORE  ELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG ZEF3BD2798 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ ESTIVE RIVOLTE A BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 3 AI 17 ANNI SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2023. APPROVAZIONE CANDIDATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM IV BIMESTRE 2023 – IMPORTO € 4.644,30 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE NONCHE’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOUNT SOCIAL – LIQUIDAZIONE FATTURE N.7 DEL 06/06/2023 E N. 8  DEL 03/07/2023 IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 960,00 – CIG: ZC73AC36FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’APPALTO DI LAVORI DI “INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) - CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR RUSSO GIOVANNI PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO FRATELLO SIGNOR RUSSO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31  LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO  IN AREA P.E.E.P.  SITO IN CONTRADA SAN LEONARDO.  RICHIEDENTI SIGNORI:  MAZZEI FRANCESCO  NATO A CETRARO (CS) IL 15/04/1973, C.F.: MZZ FNC 73D15 C588U E MAZZA MARIA ROSARIA, NATA A PAOLA (CS) IL 22/02/1983, RESIDENTI IN FUSCALDO (CS) ALLA C/DA MOSCHERA SOPRA STRADA, N. 26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PERT L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME  DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO INQUADRATO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS . N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPEDIZIONE CARTACEA MUD 2023 (COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE) DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PARI AD € 15,00 (DICONSI € QUINDICI/00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. NOMINA DEL SEGGIO DI GARA PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. NOMINA DEL SEGGIO DI GARA PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI :                   MATERIALE PER L’ UFFICIO;  IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA :                    CV ANSER FRATELLI ZICARELLI SRL – VIA LATINA SNC PAOLA ( CS )   PARTITA IVA 02689760789 - IMPEGNO SPESA  899,99.                        CIG : Z203BC54E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER RINNOVO ANNUALE CONVENZIONE VISURE TP E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. CONSULTAZIONI DATI DAL 01/03/2023 AL 31.05.2023 -  IN FAVORE DELL’ENTE AUTOMOBILE CLUB ITALIA, CON SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA.  PARTITA IVA NR IT00907501001;   CIG: Z493BC5527</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “MAGGIO 2023”, IMPORTO €. 287,91 I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°81 DEL 21/06/2023 DI € 5.252,51 (DICONSI CINQUEMILADUECENTOCINQUANTADUE/51) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO A SUITE SISTEMA PA + ABBONAMENTO UPGRADE A TUTTE LE AREE DI BIBLIOTECA DIGITALE MAGGIOLI – INTERO COMUNE CIG: ZF23BB51C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO  NISSAN  TARGATO DN288EN IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA MARISAL S.R.L.S.  DA FUSCALDO – CIG. Z043BC6AC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”.  IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA FORMAZIONE CONTINUA ONLINE IN MATERIA DI APPALTI E ONTRATTI PUBBLICI - ACADEMY – CIG: Z7E3BBE8E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N°1364 DEL 20/06/2023  DI EURO  DI € 336,12  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: Z773ACDEA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, RICORSO EX ART. 281 DECIES C.P.C. PROMOSSO DALLA SIG.RA MAZZEI GIOVANNA + 3 PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO EX ARTT. 42-BIS E 53 DEL D.P.R. N. 327 DEL 2001 – RICORSO AVVERSO L’ATTO DI CITAZIONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET CONFERIMENTO LEGALE DI FIDUCIA AVV. ANNA MARIA MAZZA DA PAOLA (CS). LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. ANNA MARIA MAZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N°1363  DEL 20/06/2023 DI € 454,34  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: Z1D36C4361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEGLI UFFICI INERENTE L’USO DEI SOFTWARE NONCHE’ ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00011131441 DEL 31/05/2023 PER UN IMPORTO  DI EURO 125,00 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCAGELO DI ROMAGNA. CIG: Z29345DF74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOCARRO NISSAN TARGATO BV792JM  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 7/06//2023 DI EURO 463,60 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG:ZD03B4AE49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°27/23 DEL 20/06/2023 DI € 4.563,59 (DICONSI QUATTROMILACINQUECENTOSESSANTATRE/59) IVA ESENTE ALL’ASSOCIAZIONE AIAS SEZIONE DI CETRARO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 GIUGNO 2023 – MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI TRAMITE TRATTATIVA SU MEPA ATTRAVERSO O.D.A. ED IMPEGNO DI SPESA CONTABILE PER ACQUISIZIONE E MIGRAZIONE AL CLOUD DI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO CUP C71C22000950006, RELATIVO ALLA MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 DEL PNRR - INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” COMUNI - APRILE 2022. CUP: G31C22000490006  CIG/SIMOG: 9931019821</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO “GIUGNO 2023”, IMPORTO €. 32,97, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA  “TUTOR”  PAGATE ERRONEAMENTE IN ESUBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA P.I. 01114601006 IMPEGNO N. 297/2023 DEL 26.06.2023 CAP. 7362/0 IMPORTO EURO 42'919,05  CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER LA FORMAZIONE CONTINUA ONLINE IN MATERIA DI BILANCIO, CONTABILITA’ E TRIBUTI LOCALI - ACADEMY – CIG:Z983BB5208.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 8 INCARICHI DI RILEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE PER SELEZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI TECNICO ESPERTO DI OPERE PUBBLICHE, PER RILANCIARE LA PROGETTAZIONE DI OPERE E DI INFRASTRUTTURE DEI SERVIZI TERRITORIALI. PROFESSIONISTA SENIOR. PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. INIZIATIVA PROFESSIONISTI AL SUD (EX ART. 31-BIS, COMMI 7, 8 E 9, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N.152, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021, N.233).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE ED ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI – PERIODO 01/03/2023 AL 31/05/2023  A FAVORE :  LABCONSULENZE SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  –  P. IVA  IT 03033940788; IMPEGNO N. 296/2023 DEL 26.06.2023 CAP. 7362/0 -  IMPORTO EURO 44'848,54    CIG: 752796948 _______________________________________________________________________________________________</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FUSCALDO – FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO” – IMPEGNO SPESA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BENI PER GLI “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)” MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. N. 50/2016, PER UN IMPORTO PARI A € 175.709,68 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PORTALE TELEMATICO TUTTOGARE. CODICE CIG: 9918541EF3 CODICE CUP: G35H23000870002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIO A FAVORE DELLA DITTA  ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803; CIG: Z6E3B1B67B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE BACHECHE DA ESTERNO A FAVORE:  DELLA DITTA PAOLO ANDREOLI, LAVORI IN FERRO E ALLUMINIO VIA SOTTO LE TIMPE, SNC 87024 FUSCALDO (CS)  –P.IVA: 01195690787. CIG: Z7A3B1B5CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE INI-PEC IN FAVORE INFOCAMERE SOCIETA’ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI, CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 – 00161 ROMA. PARTITA IVA NR 02313821007 CIG: Z8A37FB52F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023” INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA SAN FRANCESCO, VIA DEL CARMELO N. 4 - 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 02859400786, PER LA SOMMA DI €. 3.696,60 (EURO TREMILASEICENTONOVANTASEI/60) COMPRENSIVA DI IVA AL 22%.  SMART CIG: Z083B973F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PULIZIA RETE FOGNARIA CON L’IMPIEGO DI AUTOSPURGO COMBINATA CANAL-JET (3 ASSI) E SUCCESSIVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EER 200306) IN LOCALITA ACQUA DEGLI ORSI ”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDECO SRL VIA MICELI, 121 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) -  P.IVA: 03381850795, PER LA SOMMA DI €. 9.209,20 (EURO NOVEMILADUECENTONOVE/20) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%.  SMART CIG: Z343B96E2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 A FAVORE DELLA DITTA POZZA 1865 S.R.L., CON SEDE IN VALLARSA (TN), VIA FRAZIONE SANT’ANNA, 12 CAP 38060 – P.IVA 02311670224. SMART CIG: Z003BA930D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 A FAVORE DELLA DITTA RESINVETRO S.R.L., CON SEDE IN TRECASTELLI (AN), VIA NORI DE’ NOBILI  18 CAP 60012 –P.IVA 00905320420. SMART CIG: ZEC3BA92EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEL.MAR SRLS CON SEDE IN VIA MADDALENA SNC, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03858310786 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 5.236,85 (EURO CINQUEMILADUECENTOTRENTASEI/85) IVA AL 22% COMPRESA.  SMART CIG: ZC43B681AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 14.04.2004 - DECRETO DI UTILIZZO DELLE ECONOMIE, IMPORTO COMPLESSIVO €. 62.377,67. "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE STESSE OPERE, PER OPERE CIMITERIALI, SCUOLE SECONDARIE E IMPIANTI DELLA P.I.”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO CS. CODICI CUP: G32D19000030002 - G33H19000170002 - G33J19000090002.    CODICE CIG: 816240775. AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. AGGIORNATO ALLA LEGGE N. 55 DEL 2019 “DECRETO SBLOCCA CANTIERI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO “APRILE MAGGIO 2023”, IMPORTO €. 15.004,02, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA - TRASPORTO - RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. AVENTE SEDE IN FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) ALLA VIA GIUSEPPE LA FARINA N.9,  CON P.I. 04475850873  CIG: 824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ OPERAIO COMUNALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1C1 MISURA 1.4.5 “PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI” COMUNI (SETTEMBRE 2022) – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO  - CUP G31F22004020006 E CIG 9884141B2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI UNA PORZIONE DI AREA DEMANIALE FLUVIALE UTILIZZATA SENZA TITOLO, ALLIBRATA ALLA SCHEDA PATRIMONIALE CSB0843 IN AGRO DEL COMUNE DI FUSCALDO”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DL 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA  GEOM. ANDREA TROTTA CON STUDIO ALLA VIA COTUGNI 53/A – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA 03699150789 PER LA SOMMA DI €. 1.470,00 (DICONSI EURO MILLEQUATTROCENTOSETTANTA_00) OMNICOMPRENSIVI.  SMART CIG: Z653B969BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°26/23 DEL 15/06/2023 DI € 3.325,14 (DICONSI TREMILATRECENTOVENTICINQUE/14) IVA ESENTE ALL’ASSOCIAZIONE AIAS SEZIONE DI CETRARO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 GIUGNO 2023 – MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 42 DEL 08.06.2023 DELLA SOMMA DI €. 10.682,32 (EURO DIECIMILASEICENTOTTANTADUE/32) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN VIA STRADA A, 30, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03024040788 PER I “LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023”  SMART CIG: Z223B73A76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 09.06.2023. RICORSO AVVERSO L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2017/002/OR/000001091/0002 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI FIDUCIA AVV. ERNESTO BIONDO. ADEMPIMENTI ATTUATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17 DEL 09.06.2023 DELLA SOMMA DI €. 4.500,00 (EURO QUATTROMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA PIGHINI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE DA FUSCALDO (CS) – P.IVA: 02591090788 PER I “LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023”  SMART CIG: Z4E3B73C84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 136/PA DEL 31.05.2023 DELLA SOMMA DI €. 16.766,83 (DICONSI EURO SEDICIMILASETTECENTOSESSANTASE/83) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO MAGGIO 2023.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°66 DEL 31/05/2023 DI € 10.505,02 (DICONSI DIECIMILACINQUECENTOCINQUE/02) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 38.142,97 (DICANSI EURO TRENTOTTOMILACENTOQUARANTADUE/97) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI DELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2023. CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°12 DEL 31/05/2023 DI € 10.837,80 (DICONSI DIECIMILAOTTOCENTOTRENTASETTE/80) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS.N. 267/2000 AI FINI DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 37.389,00 - CIG: Z9F3B8D3AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS.N. 267/2000 AI FINI DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 22.000,00 - CIG: Z503B8C443.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI “LAVORI DI RIPRISTINO DEL SOLLEVAMENTO ROTONDA RUSSO E DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE AREA VASCA DI OSSIDAZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE” A FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI  €.  6.591,10 (DICONSI EURO SEIMILACINQUECENTONOVANTUNO/10) IVA 10 % COMPRESA.  SMART CIG: Z753B86C30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “APRILE 2023”, IMPORTO €. 4.168,64, I.V.A. INCLUSA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 393/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ANNO 2023 PER MAGGIORI ENTRATE AL PERSONALE AVENTE TITOLO – SETTORE TERZO UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1950 AL N. 1952</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 1949.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1945 AL N. 1948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTE IN ELENCO DAL N. 1907 AL 1908</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER USO COMMERCIO, ART. 2, LETT. H), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTE IN ELENCO DAL N. 1905 AL N. 1906</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE NONCHE’ SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 DEL 22/05/223 DI EURO 925,98 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS - CIG: ZE03A96D14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N°916/TC  DEL 15/05/2023 DI € 2.400,00  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: Z773ACDEA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 22/5/2023 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1943 AL N. 1944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002126160 DEL 26.05.2023 DELLA SOMMA DI €. 9.857,60 (EURO NOVEMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/60) COMPRENSIVO IVA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE LEGALE IN VIA DEL CARPINO 8, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) C.F.: 06188330150, PER I “SERVIZI DI SUPPORTO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA ARERA”. SMART CIG: Z3939F082D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NR.0002126159 E NR. 0002126769 DEL 31/05/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA – PER IL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19 E PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL’INVENTARIO – CIG: ZB039F43B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI TRATTO NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA’ ANDRONE”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUSCO SETTIMIO A.R.L. UNIPERSONALE COSTRUZIONI GENERALI VIA FRAILLITI, 53 87030 LONGOBARDI (CS) P. IVA: 03568290781, PER LA SOMMA DI €. 9.504,00 (EURO NOVEMILACINQUECENTOQUATTRO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. SMART CIG: Z1F3B7FACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, RICORSO EX ART. 281 DECIES C.P.C. PROMOSSO DALLA SIG.RA MAZZEI GIOVANNA + 3 PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO EX ARTT. 42-BIS E 53 DEL D.P.R. N. 327 DEL 2001 – RICORSO AVVERSO L’ATTO DI CITAZIONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET CONFERIMENTO LEGALE DI FIDUCIA AVV. ANNA MARIA MAZZA DA PAOLA (CS). ADEMPIMENTI ATTUATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONNA GENERATRICE DI VITA – VIENNA DA FUSCALDO “UNA MAMMA D’ECCELLENZA” -  LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 2/E  DEL 23/05/2023    DI EURO 150,00 ESENTE IVA  IN FAVORE DEL SIG. PATRICK COVELLO CON SEDE IN FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12 DEL 31.05.2023  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO MAGGIO 2023, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 43 DEL 08.06.2023 DELLA SOMMA DI €. 6.740,50 (EURO SEIMILASETTECENTOQUARANTA/50) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN VIA STRADA A, 30, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03024040788 PER I “LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023”  SMART CIG: ZCF3B73BFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/23 DEL 06.06.2023 DELLA SOMMA DI €. 317,20 (DICONSI €. TRECENTODICIASSETTE/20) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA COZZA ESCURSIONI SOCIETA’ COOPERATIVA, VIA LUNGOMARE SUD TRAVERSA C 1, 1 – 87038 SAN LUCIDO (CS) P.IVA: 03450890789 PER LA “FORNITURA MATERIALE PER LA DISCIPLINA DEL TIRO A SECCO DI NATANTI DURANTE IL PERIODO ESTIVO”.  SMART CIG: Z083AF17CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 108/PA DEL 30.04.2023 DELLA SOMMA DI €. 11.177,89 (DICONSI EURO UNDICIMILACENTOSETTANTASETTE/89) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO DAL 11 APRILE AL 30 APRILE 2023.   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA DI €. 500,00 (DICONSI €. CINQUECENTO/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA SANTORO LEGNAMI SNC DI SILVIO E STEFANO SANTORO, LOC. CENTACQUE 6 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03513900781, PER LA “FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO NECESSARIO PER IL PATRIMONIO DEL TERRITORIO COMUNALE E PER LA STAGIONE BALNEARE 2023”  SMART CIG: Z923B7A22F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2018 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FUSIGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTENZIOSO SOCIETÀ “ORRICO MICHELE E ORLANDO DI ORRICO ORLANDO SNC”, “MANNARINO FRANCESCO E PERRICONE LUIGI SNC” E SORRENTINO MARCELLO CONTRO COMUNE DI FUSCALDO –DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.56 DEL 12/05/2023 ADEMPIMENTI ATTUATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE CALABRIA N. 48/2018 “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019” – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017. INTERVENTO: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA” DEL COMUNE DI FUSCALDO” - IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 1.307.178,95. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. “AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E GEOLOGIA FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DI IMPORTO A BASE D’ASTA DI € 67'795,43, OLTRE IVA E ONERI PREVIDENZIALI. CODICE CUP: G38E19000000001 - CODICE CIG:  799583756D. AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. IN MODALITA’ TELEMATICA (RIAGGIUDICAZIONE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI: MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA TEN. R. IANNUZZI  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA TUTTO GARE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS), PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE,  SERVIZI  GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE”.  ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS).  CODICE CIG: Z613B0AF27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIGHINI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE DA FUSCALDO (CS) – P.IVA: 02591090788, PER LA SOMMA DI €. 4.500,00 (EURO QUATTROMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%.  SMART CIG: Z4E3B73C84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN VIA STRADA A, 30, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03024040788 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 6.740,50 (EURO SEIMILASETTECENTOQUARANTA/50) IVA AL 22% COMPRESA  SMART CIG: ZCF3B73BFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE IN VIA STRADA A, 30, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03024040788 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 10.682,32 (EURO DIECIMILASEICENTOTTANTADUE/32) IVA AL 22% COMPRESA  SMART CIG: Z223B73A76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEL 17 MAGGIO 2023”. IMPEGNO SPESA DI EURO 5.850,60, (I.V.A. ESCLUSA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/23 DEL 30.05.2023 DELLA SOMMA DI €. 2.453,00 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTATRE/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787 PER I “LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023”  SMART CIG: ZA13B48725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “APRILE 2023”, IMPORTO €. 4.143,22, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO B&amp;B A SEGUITO ORDINANZE SINDACALI N. 31 – 32 – 34 DEL 17/05/2023 PER SGOMBERO DI IMMOBILI PRIVATI” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AL B&amp;B ANTICO CASALE, CONTRADA SANTA CROCE 12, 87024 FUSCALDO (CS) PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 900,00 (EURO NOVECENTO/00). SMART CIG: Z663B67611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA DE SETA MARIA AVVERSO AL STIMA DI BENI ESPROPRIATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 2 DEL 23.09.2019. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE COMPETENZE TECNICHE AL C.T.U. ING. ATTINÀ DOMENICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 21  DEL 25/05/2023    DI EURO 50,01 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA GA.NO.RA SNC DI GAROFALO NOVELLO CON SEDE IN FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI INFOMEDIA NUOVE OPPORTUNITA’ SRL, DA COSENZA – IMPORTO € 1.764,58 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 28/02/1987, N.56 – LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI PAOLA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE  CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO E PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,              L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2023”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI FERRARA SRLS., VIA PORTICELLO 37 – 87024, FUSCALDO (CS) P.IVA: 03439310784. CIG: Z863B1DA5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31  LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO  IN AREA P.E.E.P.  SITO IN CONTRADA FLAVIA.  RICHIEDENTE: SIGNOR MORELLO ERCOLE NATO  A FUSCALDO  (CS) IL 20/04/1961 IVI RESIDENTE ALLA C/DA SAN LEONARDO  N. 76 – (C.A.P.: 87100)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI  € 10.000,00 (DICONSI €. DIECIMILA/00) I.V.A. 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL “SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI  PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. SMART CIG:  Z863B63528</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 17.06.2022. RICORSO AVVERSO L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2017/002/OR/000001091/0002 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. ERNESTO BIONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E CASERMA CARABINIERI – STAGIONE INVERNALE 2022 ÷ 2023. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CANONE 2° TRIMESTRE DELL’ANNO 2023; IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA 3Z S.R.L. DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/EP DEL 22.05.2023  DELLA SOMMA DI   €. 7'612,80 (DICONSI €. SETTEMILASEICENTODODICI/80) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE MARZO – APRILE 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14 DEL 25.05.2023 DELLA SOMMA DI €. 3.850,00 (EURO TREMILAOTTOCENTOCINQUANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10% ALLA DITTA PIGHINI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE DA FUSCALDO (CS) – P.IVA: 02591090788 PER I “LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI NEL TERRITORIO COMUNALE”.  SMART CIG: ZA23AC5FFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4_02 DEL 26.05.2023 DELLA SOMMA DI €. 4.290,00 (EURO QUATTROMILADUECENTONOVANTA/00) COMPRENSIVO IVA ALLA DITTA MASULLO PIANTE DI LAMBERTI GIUSEPPE C.F.: LMBGPP 69M19C361P CON SEDE IN VIA SCONTRAFATA N. 2, 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA) C.F.: IT03954720656, PER LA “FORNITURA DI N. 13 PIANTE WASHINGTON PER L’ARREDO URBANO  DEL LUNGOMARE COMUNALE”. SMART CIG: Z2C3B11490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE RICREATIVE PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 A FAVORE DELLA DITTA TIEGI S.R.L., CON SEDE IN SUSEGANA (TV), VIA BENEDETTO CROCE 7 CAP 31058 –P.IVA 02934970845  - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. SMART CIG: Z783B2BDFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°51 DEL 30/04/2023 DI € 10.505,02 (DICONSI DIECIMILACINQUECENTOCINQUE/02) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE ED APPOSIZIONE DEI SIGILLI DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO E TRIBUTI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. CODICE CIG: ZF83A84590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LEGGE REGIONE CALABRIA N. 48/2018 “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019” – GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.G. N. 15716 DEL 29.12.2017.  INTERVENTO: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. DE SETA” DEL COMUNE DI FUSCALDO” - IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 1.307.178,95. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  AFFIDAMENTO S.I.A. E GEOLOGIA FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI IMPORTO PARI A € 67'795,43, OLTRE IVA E ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI. CODICE CUP: G38E19000000001 - CODICE CIG:  799583756D. APPROVAZIONE DEGLI ATTI  IN ESITO ALL’ AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. IN MODALITA’ TELEMATICA, DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E RIAGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 90/PA DEL 11.04.2023 DELLA SOMMA DI €. 16.766,83 (DICONSI EURO SEDICIMILASETTECENTOSESSANTASEI/83) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER L’AVVENUTA ESECUZIONE DEL  “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” PERIODO MARZO - APRILE  2023   IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 219 DEL 04.07.2019                      PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE E DELLE N° 19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO” “APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.” IN FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L. – VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. - CIG:  777449650E  - N. GARA 7321170</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA: CONSULENZA E REALIZZAZIONE STALLI ROSA COMPRESI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE, CONTRASSEGNI ROSA, PLASTIFICATRICE, BUSTA PER PLASTIFICARE.   ALLA DITTA: SEGNALETICA PRESILA DI DE LUCA DANILO, VIA SETTIMO TORINESE, 41 – 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) –P.IVA: 03569710787.  IMPORTO € 6'000,00 IVA INCLUSA  - CIG : Z8A3AEE976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI NOLEGGIO PIATTAFORMA A FAVORE: FERNANDA GRONDE SRLS SEDE IN CONTRADA SOTTO LE TIMPE MAZZEI, SNC FUSCALDO ( CS ) PARTITA IVA IT03475820787 – EURO 1171,20.   CIG: Z8C2420DA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 1/PA DEL 14.02.2023 DELLA SOMMA DI €. 90,00 (DICONSI €. NOVANTA/00) IVA OMNICOMPRENSIVI ALLA DITTA SARINA DE MACCEIS, VIA MARGELLINA, 13 – 87024 FUSCALDO (CS)  P.IVA: DMCSRN56C60C588G, PER IL “SERVIZIO LAVAGGIO TENDE UFFICIO URBANISTICA”. SMART CIG: Z843B4B63C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1936 AL N. 1942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 -  IN FAVORE DELL’ENTE AUTOMOBILE CLUB ITALIA, CON SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA.  PARTITA IVA NR IT00907501001; IMPEGNO N. 193/2023 DEL 12.04.2023 CAP. 7362/0        -   CIG: Z773B4A6F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO  NISSAN  TARGATO BV792JM IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG ZD03B4AE49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE   IN FAVORE DELLA DITTA   MAGGIOLI SPA DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA -  CIG. Z913B4AA0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AMMESSI AL BENEFICIO DEL "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2023/2024 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI  € 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DEL 17.05.2023” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 2.453,00 (EURO DUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTATRE/00) IVA AL 10% COMPRESA  SMART CIG: ZA13B48725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  36.667,10 (DICANSI EURO TRENTASEIMILASEICENTOSESSANTASETTE/10) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI DELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2023. CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 41_23 DEL 16.05.2023 DELLA SOMMA DI €. 428,46 (DICONSI EURO QUATTROCENTOVENTOTTO/46) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA EUROSEGNALETICA SUD SNC DEI F.LLI GNISCI, VIA DEI GIARDINI 26, SAN LUCIDO (CS) P.IVA: 01613190782, PER LA “FORNITURA TUBOLARI IN FERRO PER LA SCUOLA DI SCARCELLI”. SMART CIG: ZFA3AF7F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1934 AL N. 1935</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA DEL 05.05.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.285,00 (EURO MILLEDUECENTOTTANTACINQUE/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA MAGLIA CLUB DI PECORA GIOVANNA, CORSO ITALIA N. 233, SS107 – 87036 RENDE (CS) P.IVA: 02573830789  PER LA “FORNITURA DI 30 ML DI TENDAGGIO PER IL PALCO INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO SCARCELLI COMPRENSIVA DI CONFEZIONAMENTO E MONTAGGIO”. SMART CIG: Z643A8081A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL FONTANIERE COMUNALE, PER IL SERVIZIO IDRICO NEL PERIODO DI GENNAIO – APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALL’INTERNO DELLE AREE CATEGORIA B E C – CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE ACCONTO IN FAVORE CHIAPPETTA MOTORI SRL, CON SEDE IN VIA UMBERTO NOBILE, *COMP.*  – 87036 RENDE (CS).  PARTITA IVA NR IT03308640782; IMPEGNO N. 216/2023 DEL 26.04.2023 CAP. 9383/0  -  CIG: ZDD3AE98E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 03/05/2023 DI EURO 78,75 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI S.R.L.S. DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI SERVER PRESENTI NEL CENTRO ELABORAZIONE DATI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MEAD IMPIANTI CON SEDE IN GUARDIA PIEMONTESE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 29/04/2023  DI EURO 4909,28 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI CICOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI AUTOCARRO FIAT PANDA TARGATO  DF071ZZ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 04/05/2023 DI EURO 195,20 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG:Z7C3AF1E8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEGLI UFFICI INERENTE L’USO DEI SOFTWARE NONCHE’ ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001125971 DEL 30/04/2023 PER  UN IMPORTO  DI EURO 125,00 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: Z29345DF74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE NONCHE’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOUNT SOCIAL – LIQUIDAZIONE FATTURE N.5 DEL 25/4/2023 EN. 6  DEL 04/05/2023 IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 960,00 – CIG: ZC73AC36FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°09 DEL 30/04/2023 DI € 7.345,71 (DICONSI SETTEMILATRECENTOQUARANTACINQUE/71) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONNA GENERATRICE DI VITA VIENNA DA FUSCALDO “UNA MAMMA D’ECCELLENZA” – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI NEL TERRITORIO COMUNALE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI LAVORI, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIGHINI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE DA FUSCALDO (CS) – P.IVA: 02591090788, PER LA SOMMA DI €. 3.850,00 (EURO TREMILAOTTOCENTOCINQUANTA/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. - SMART CIG: ZA23AC5FFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°20/23 DEL 08/05/2023 DI € 4.614,48 (DICONSI QUATTROMILASEICENTOQUATTORDICI/48) IVA ESENTE ALL’ASSOCIAZIONE AIAS SEZIONE DI CETRARO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 GIUGNO 2023 – MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PAOLO ANDREOLI, LAVORI IN FERRO E ALLUMINIO VIA SOTTO LE TIMPE, SNC 87024 FUSCALDO (CS)  –P.IVA: 01195690787.   IMPEGNO SPESA €  4026,00.  CIG: Z7A3B1B5CB  -  IMP. 232/2023 DEL 10.05.2023  CAP. 7363/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780 PER LA SOMMA DI €. 3.500,00 (EURO TREMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: Z153B20D49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 22/PA/23 DEL 30.04.2023 DELLA SOMMA DI €. 144,80 (EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/80) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA C.V. AN. SER. F.LLI ZICARELLI, VIA LATINA SNC, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 02689760789 PER LA “FORNITURA DI N. 1 CHIAVE A RULLINO PROF 300MM 12” FF GROUP, N. 1 PINZA D. CERN. CHIUSA C/PULSANTE 250MM POLIGRIP BENMAN 1”.1/4 77544, N. 1 PINZA REGOLABILE SPEED GRIP 12”/300MM FF GROUP, N. 1 PINZA D. CERN. CHIUSA 400MM POLIGRIP BENMAN 1”-1/2 72004 PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE”.  SMART CIG: ZDA3AF1C70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA/2023 DEL 31.01.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.956,66 (DICONSI EURO MILLENOVECENTOCINQUANTASEI/66) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).”. SMART CIG: Z84388B797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12/PA/2022 DEL 27.12.2022 DELLA SOMMA DI €. 364,78 (DICONSI EURO TRECENTOSESSANTAQUATTRO/78) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780 PER LA “FORNITURA DI FARI A LED PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CASE POPOLARI C.DA COTUGNI”. SMART CIG: Z553873F2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO PER LA STAGIONE BALNEARE 2023”. IMPEGNO SPESA E INDIZIONE PROCEDURA ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.  PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI PIATTAFORMA ELETTRONICA “TUTTO GARE COMUNE DI FUSCALDO” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON CRITERIO MINOR PREZZO PER UN IMPORTO DI € 14.545,45    (DICONSI EURO  QUATTORDICIMILACINQUECENTOQUARANTACINQUE/45) COMPRENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA DI € 290,91 , OLTRE IVA AL 10%,   PER  COMPLESSIVI € 16'000,00 (DICONSI EURO   SEDICIMILA /00).  SMART CIG: Z863B1DA5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ESTIVA,  IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803 IMPEGNO SPESA EURO : 4065,04;    IMP. N. 227/2023 DEL 05.05.2023 CAP. 219002/0  -  CIG: Z6E3B1B67B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ”  - AMBITO DI INTERVENTO 1: “MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE” - INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” DEL PNRR. LAVORI: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA’ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE DI IMMOBILE ESISTENTE (CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499) E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO A ENERGIA QUASI ZERO (NZEB). ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS).  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FINALIZZATA ALL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA TUTTO GARE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS), PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA,  SERVIZI  GEOLOGICI, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE”.  CODICE CUP: G35E22000180006 - CODICE CIG: 9816829F8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AVCP PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI D’ASTA. LIQUIDAZIONE MAV RIFERITI ALLE ANNUALITÀ 2020-2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 - EURO 1’000'000,00. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA GIAFRA S.R.L. DA COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI :  SERVIZI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA PAGO PAGOPA INTEGRAZIONE TUTOR IN FAVORE DI: MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO CIV. 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RM) 47822     -  CIG: Z3E38283F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AVCP PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI D’ASTA. LIQUIDAZIONE MAV RIFERITI ALLE ANNUALITÀ 2020-2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N. 13 PIANTE WASHINGTON PER L’ARREDO URBANO  DEL LUNGOMARE COMUNALE”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASULLO PIANTE DI LAMBERTI GIUSEPPE C.F.: LMBGPP 69M19C361P CON SEDE IN VIA SCONTRAFATA N. 2, 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA), PER LA SOMMA DI €. 4.758,00 (EURO QUATTROMILASETTECENTOCINQUATOTTO/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: Z2C3B11490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°43/PA DEL 05/05/2023 DI € 583,77 (DICONSI CINQUECENTOOTTANTATRE/77) IVA INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI FORMATO A4 – CIG. Z452F2FCD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EURO 10.000 E IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1583,15 PER POSTALIZZAZIONE  ATTI GIUDIZIARI SANZIONI CODICE DELLA STRADA, A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. SEDE VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA  P.I. IT 01114601006 IMPEGNO SPESA EURO 10.000 CIG: Z6037EF08E IMP. N. 477/2022 CAP. 7362/0  IMPEGNO SPESA EURO 1583,15  CIG: Z2839C854F IMP. N. 12/2023  CAP. 7362/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA SOMMA DI €. 3.500,00 (EURO TREMILACINQUECENTO/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: Z273B0AA4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11 DEL 30.04.2023  DELLA SOMMA DI  €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO APRILE 2023, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 138 DEL 27.12.2022 DELLA SOMMA DI €. 5.280,62 (DICONSI EURO CINQEMILADUECENTOTTANTA/62) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  SMART CIG: ZBC38FD2BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17 DEL 03.05.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.790,96 (DICONSI EURO MILLESETTECENTONOVANTA/96) IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA S. ANTONIO N. 05 – P. IVA: 03323910780 C.F.: MAIDNL95S12Z133U, PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI TRATTO CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE IN LOCALITA’ PARRANTONI”. SMART CIG: Z0F3AFA8D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 4_23 DEL 30.03.2023 PER LA  “FORNITURA DI SWITCH TP – LINK 8 PORTE LAN 10-100-1000 MB/S” ALLA DITTA AREA SERVICES, VIA SAN MICHELE 12 – 87024 FUSCALDO (CS) - P.IVA: 03212440782 DI €. 35,00 (TRENTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVI. SMART CIG: ZC63B04DDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOCARRO NISSAN TARGATO BV792JM  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 21/04/2023 DI EURO 1.152,90 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG:Z653ABC93B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 24/4/2023 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM III BIMESTRE 2023 – IMPORTO € 4.514,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE CARTUCCE E TONER - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO AL SIG. SAMMARCO ALFREDO DA PAOLA € 2.000,00– CIG ZCB3AFFBDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DI TRATTO CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE IN LOCALITA’ PARRANTONI” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIO COSTRUZIONI DI MAIO DANIELE, C.DA S. ANTONIO N. 05 – P. IVA: 03323910780 C.F.: MAIDNL95S12Z133U, PER LA SOMMA DI €. 1.790,96 (EURO MILLESETTECENTONOVANTA/96) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: Z0F3AFA8D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA TUBOLARI IN FERRO PER LA SCUOLA DI SCARCELLI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSEGNALETICA SUD SNC DEI F.LLI GNISCI, VIA DEI GIARDINI 26, SAN LUCIDO (CS) P.IVA: 01613190782, PER LA SOMMA DI €. 428,46 (EURO QUATTROCENTOVENTOTTO/46) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: ZFA3AF7F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10 DEL 19.04.2023  DELLA SOMMA DI  €. 12.134,10 (DICONSI €. DODICIMILACENTOTRENTAQUATTRO/10) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG:  Z443646F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 DEL 29.03.2023 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 986,22  (DICONSI EURO NOVECENTOTTANTASEI/22) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA AVV. ROSANNA LANZILLOTTA, CON STUDIO LEGALE IN FUSCALDO (CS) ALLA VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N.82, P.IVA 02995220783 PER  “INCARICO LEGALE ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA WALTER PIEMONTESE C/ COMUNE”. SMART CIG: Z963A1398F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1928 AL N. 1933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1226 AL N. 1227</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO “MARZO 2023”, IMPORTO €. 7.202,98, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI RISERVATI ALLA SOSTA DI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON BAMBINO DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SEGNALETICA PRESILA DI DANILO DE LUCA, VIA SETTIMO TORINESE, 41 – 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) –P.IVA: 03569710787.   IMPEGNO SPESA €  6'000,00 IVA INCLUSA  - CIG: Z8A3AEE976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “DICEMBRE 2022 – FATTURE DI CHIUSURA CONTRATTO”, IMPORTO €. 1.415,52, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER L’AUTOCARRO FIAT PANDA TARGATO DF071ZZ – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG  Z7C3AF1E8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°37/PA DEL 20/04/2023 DI € 1647,00 (DICONSI MILLESEICENTOQUARANTASETTE/00) IVA INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI FORMATO A4 – CIG. Z123883ABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 89/PA DEL 05.04.2023 DELLA SOMMA DI €. 865,15 (DICONSI EURO OTTOCENTOSESSANTACINQUE/15) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE. ADEGUAMENTO PREZZI DEI RIFIUTI CER 19.08.05”. SMART CIG: 777449650E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 30 DEL 26.04.2023 DELLA SOMMA DI €. 732,00  (DICONSI EURO SETTECENTOTRENTADUE/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE A FUSCALDO (CS) IN VIA STRADA A, 30 – P.IVA: 03024040788 PER IL “SERVIZIO DI NOLEGGIO  A CALDO PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE MOBILE, CORREDATA DI CESTELLO PER SUPPORTO OPERATORI COMUNALI PER LA POTATURA ALBERI”. SMART CIG: Z843A3D359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 09 DEL 14.04.2023 DELLA SOMMA DI €. 9.750,43  (DICONSI EURO NOVEMILASETTECENTOCINQUANTA/43) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA COSTRUZIONI FERRARA SRL SEMPLIFICATA CON SEDE A FUSCALDO (CS) IN VIA PORTICELLO, SNC – P.IVA: 03439310784 PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”.  SMART CIG: ZCC396D951</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA DI €. 317,20 (DICONSI €. TRECENTODICIASSETTE/20) IVA AL 22% COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA COZZA ESCURSIONI SOCIETA’ COOPERATIVA, VIA LUNGOMARE SUD TRAVERSA C 1, 1 – 87038 SAN LUCIDO (CS) P.IVA: 03450890789, PER LA “FORNITURA MATERIALE PER LA DISCIPLINA DEL TIRO A SECCO DI NATANTI DURANTE IL PERIODO ESTIVO”. SMART CIG: Z083AF17CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 08 DEL 14.04.2023 DELLA SOMMA DI €. 5.691,73  (DICONSI EURO CINQUEMILASEICENTONOVANTUNO/73) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA COSTRUZIONI FERRARA SRL SEMPLIFICATA CON SEDE A FUSCALDO (CS) IN VIA PORTICELLO, SNC – P.IVA: 03439310784 PER IL SERVIZIO DI “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”.  SMART CIG: ZBB396901A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/23 DEL 27.04.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.010,16  (DICONSI EURO MILLEDIECI/16) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA COZZA ESCURSIONI SOCIETA’ COOPERATIVA, VIA LUNGOMARE SUD TRAVERSA C 1, 1 – 87038 SAN LUCIDO (CS) P.IVA: 03450890789 PER LA “FORNITURA MATERIALE PER LA DISCIPLINA DEL TIRO A SECCO DI NATANTI DURANTE IL PERIODO ESTIVO”.  SMART CIG: Z483AC002A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N. 1 CHIAVE A RULLINO PROF 300MM 12” FF GROUP, N. 1 PINZA D. CERN. CHIUSA C/PULSANTE 250MM POLIGRIP BENMAN 1”.1/4 77544, N. 1 PINZA REGOLABILE SPEED GRIP 12”/300MM FF GROUP, N. 1 PINZA D. CERN. CHIUSA 400MM POLIGRIP BENMAN 1”-1/2 72004 PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.V. AN. SER. F.LLI ZICARELLI, VIA LATINA SNC, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 02689760789, PER LA SOMMA DI €. 144,80 (EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/80) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: ZDA3AF1C70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ” - POR CALABRIA 2014/2020 AZIONE 6.3.1. - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO €. 950.000,00 - SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. N. 50/2016, MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 55/2019, COORDINATO CON LA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA  LEGGE N. 108 DEL 2021, FINALIZZATA ALL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO DI CUI ALL’ ART. 36, COMMA 9-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. - CODICE CUP: G33H18000020008 - CODICE CIG:  9579907558. AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL'APPALTO DEI LAVORI IN FAVORE DELL’IMPRESA IENERGY SRL CON SEDE LEGALE A IONADI (VV),                   VIA G. MARCONI N. 9/11 C.F./P. IVA: 03226670796.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°05 DEL 31/03/2023 DI € 13.801,51 (DICONSI TREDICIMILAOTTOCENTOUNO/51) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GDPR PER L’ANNO 2023 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A),  DEL D.LGS. N. 50/2016 – DITTA INDO SRLS UNIPERSONALE – SEDE VIALE GIACOMO MANCINI, 156 – 87100 – COSENZA - CIG. Z623A735BE - FATTURA ELETTRONICA N. 340/23 DEL 29.03.2023 - PROTOCOLLO N.4115 DEL 30.03.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°41 DEL 31/03/2023 DI € 10.505,02 (DICONSI DIECIMILACINQUECENTOCINQUE/02) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N. 281/2023 PER LA LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “MARZO 2023”, IMPORTO €. 7.039,90, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ” - POR CALABRIA 2014/2020 AZIONE 6.3.1. - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO €. 950.000,00 - SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CODICE CUP: G33H18000020008. SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, SERVIZI E INDAGINI GEOLOGICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ LAVORI”.  CODICE CIG:  8705255BAC. LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER L'AVVENUTA ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI: “PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, SERVIZI E INDAGINI GEOLOGICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE” AL R.T.P. ING. CERVAROLO GIUSEPPE P.IVA: 03044510786.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.0002116289 DEL 30/03/2023 DI EURO 2.239,92 (DUEMILADUECENTOTRENTANOVE/92) IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA – PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE 2022 – CIG: ZB039F43B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.0002112091 DEL 28/02/2023 DI EURO 213,50 (DUECENTOTREDICI/50) IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA – PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE GIORNATE DI INTERVENTO PER JTRIB IDS ONSITE – CIG: Z8E36B4B62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO RETTA PER AFFIDO FAMILIARE  SALDO ANNO 2022 MINORI :  P. D. , P. L. , P. G. AFFIDATI AL NONNO PARISE DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. APPROVAZIONE DEL S.A.L. N. 4°-BIS STRAORDINARIO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4°-BIS DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS) NEL PERIODO 1° GENNAIO 2023 – 31 MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER)/(SOFTWARE AS A SERVICE) DELL’EROGAZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE PER LA GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE SBLOCCA CANTIERI ANNUALITA’ 2022. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE A SALDO                  ALLA SOCIETÀ SEBEN SRL DA VILLA SAN GIOVANNI (RC)                                    P. IVA: 03031180809. CODICE CIG: Z1D36AF023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. APPROVAZIONE DEL 4° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMPETENZE AVV. MARCO MARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°164-PA DEL 25/07/2022 DI € 605,12 (DICONSI SEICENTOCINQUE/12) IVA INCLUSA ALLA DITTA CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S. IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI BANCHI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI– CIG. ZA0366DBF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEGLI UFFICI INERENTE L’USO DEI SOFTWARE NONCHE’ ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI – LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0001113049 DEL 28/02/2023 E N. 0001120218 DEL 31/3/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 375,00 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCAGELO DI ROMAGNA. CIG: Z29345DF74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N,. 0002101667 DEL 16/01/2023 DI EURO 1830,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG: ZF938E5619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNUALE ONLINE “ ANTICORRUZIONE” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001169757 DEL 30/12/2022 DI EURO 700,00. CIG: Z4F34AC7DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,  L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2023”. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA LAV SERVICE SRL VIA G. SARAGAT 2 87041 ACRI (CS)  P.IVA 03542800788 PER LA SOMMA DI €. 6.782,29  (DICONSI EURO SEIMILASETTECENTOTTANTADUE/29) OLTRE IVA AL 22%. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO €. 8.274,40  (DICONSI EURO OTTOMILADUECENTOSETTANTAQUATTRO/40)  CIG: ZF93A7AED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR TROTTA ALBERTO FRANCESCO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIGNORA CARNEVALE MARIA ELINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.0002107653 DEL 31/01/2023 DI EURO 5.246,00 (CINQUEMILADUECENTOQUARANTASEI/00) IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA – PER L’ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO -.CIG: Z8E36B4B62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “MARZO 2023”, IMPORTO €. 7.039,90, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 115 DEL 31.03.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.120,00 (MILLECENTOVENTI/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA BACOM S.R.L. VIA ARMANDO DIAZ, 2 INTERNO 2 83053 GROTTAMAMINARDA (AV) – P.IVA: 02389890647 PER LA “FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER HP PRO SFF 290 G9 INTEL CORE I5-12500/RAM DDR4 16GB SSD 512GB/UHD GRAPHICS 770 WINDOWS 11 PRO + TASTIERA E MOUSE, MONITOR AOC 24B1H FULL HD”.  SMART CIG: Z9F39E1414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO ADIBITO AD ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ COTUGNI”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA EDIL SUD 2005 DI SMIRIGLIO NICOLA DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTIIMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. APPROVAZIONE ODA N. 7233114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA “AREA SERVICES” DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOUNT SOCIAL DI QUESTO ENTE, REALIZZAZIONI GRAFICHE PER IL WEB, RACCOLTA DATI E CONSULENZA INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE MARZO 2023 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/02/2023 AL 10/03/2023 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. PROROGA TECNICA ”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA 2014/2020. AZIONE 6.3.1. - “RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ”. IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 950.000,00 - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CODICE CUP: G33H18000020008 - CODICE CIG (SMART):  Z1F3ABBC3F. FORMALIZZAZIONE NOMINA DEL COLLAUDATORE STATICO ED IN CORSO D’OPERA E TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI COME DESIGNATO DALLA REGIONE CALABRIA AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA CONVENZIONE REP. N. 1806/2018 S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO NISSAN TARGATO BV792JM IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG . Z653ABC93B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DA461MC NONCHE’LA SOSTITUZIONE DI UN PNEUMATICO ALL’AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 13 E 14 DEL 29/03/2023 DI EURO 148,75 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI S.R.L.S. DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA E  PREDISPOSIZIONE RICORSI AL GIUDICE DI PACE E PREFETTO AL 31.12.2022 -  A FAVORE: LABCONSULENZE SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  – P. IVA  IT 03033940788; IMPEGNO N. 171/2023 DEL 28.03.2023 CAP. 7362/0  IMPORTO EURO 48,80 -  CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A.   IN FAVORE DELL’ENTE AUTOMOBILE CLUB ITALIA, CON SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA.  PARTITA IVA NR IT00907501001; IMPEGNO N. 172/2023 DEL 28.03.2023 CAP. 7362/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA DI €. 1.010,16 (DICONSI €. MILLEDIECI/16) IVA AL 22% COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA COZZA ESCURSIONI SOCIETA’ COOPERATIVA, VIA LUNGOMARE SUD TRAVERSA C 1, 1 – 87038 SAN LUCIDO (CS) P.IVA: 03450890789, PER LA “FORNITURA MATERIALE PER LA DISCIPLINA DEL TIRO A SECCO DI NATANTI DURANTE IL PERIODO ESTIVO”. SMART CIG: Z483AC002A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 732,00 IN FAVORE DELLA DITTA TIPOLIGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI S.N.C. PAOLA.  RILEGATURA REGISTI DI STATO CIVILE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 “LEGGE DI BILANCIO 2020” ART. 1, COMMA 29 - DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 GENNAIO 2020 - COMUNE DI FUSCALDO - IMPORTO €. 70.000,00 - LAVORI DI: “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). UTILIZZO DELLE ECONOMIE D’APPALTO. C.U.P.: G37H20001040005 – CIG: 8896459636. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO ALL’IMPRESA MULTISERVICE DI ANTONIO SCAGLIONE CON SEDE IN ACRI (CS) – 87041, VIA CESARE BATTISTI, P. I.V.A. 03550970788 E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  34.529,18 (DICANSI EURO TRENTAQUATTROMILACINQUECENTOVENTINOVE/18) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI DELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2023. CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE A TITOLO GRATUITO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI (CER 20.01.10) E OLI VEGETALI ESAUSTI CODICE (CER 20.01.25) PER ANNI 3 (TRE)”, ALLA DITTA CITTA’ PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C. CON SEDE IN C.DA MARGI SNC – 89016 RIZZICONI (RC) P.IVA: 02229530809  APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO PARZIALE E TOTALE IMU ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1923 AL N. 1925</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 1904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/VOLTURA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 1903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PRIMO  E SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2023. IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI EURO 352.228,53. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFSP23/0089 DEL 03.04.2023 DI EURO 92.998,99, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO I° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 15/22  DEL 22.12.2022  (II ACCONTO) DI € 9.170,92 (DICONSI EURO NOVEMILACENTOSETTANTA/92)  IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA UNICA DUE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, PIAZZA MISASI 9 – 87100 COSENZA P.IVA: 03107790788, PER L’AVVENUTO ESPLETAMENTO  DI QUOTA PARTE DEL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO - ANNI 2 (DUE)”  SMART CIG: 9252111B85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. PROROGA TECNICA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI TECNICO ESPERTO DI OPERE PUBBLICHE, PER RILANCIARE LA PROGETTAZIONE DI OPERE E DI INFRASTRUTTURE DEI SERVIZI TERRITORIALI. PROFESSIONISTA SENIOR.  PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. INIZIATIVA PROFESSIONISTI AL SUD (EX ART. 31-BIS, COMMI 7, 8 E 9, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N.152, INSERITO NELLA LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021, N.233).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8 DEL 31.03.2023  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO MARZO 2023, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 8_23 DEL 01.04.2023 DELLA SOMMA DI €. 8.959,50 (DICONSI EURO OTTOMILANOVECENTOCINQUANTANOVE/50) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER DA CETRARO (CS) PER IL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DELLE CONDOTTE IDRICO FOGNARIE STRADALI”.  SMART CIG: Z8E3A0358A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2_31 DEL 31.03.2023 DELLA SOMMA DI €. 17.369,00 (EURO DICIASSETTEMILATRECENTOSESSANTANOVE/00) IVA COMPRESA ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA:03288800786 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN: SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI N. 1 ELETTROPOMPA ABS  AS0830 – KW 2,2 – GIRI 1400 CON IL RIAVVOLGIMENTO DELLO STATORE, SOSTITUZIONE CUSCINETTI 3205 - 6004/C3, SOSTITUZIONE ANELLO DI TENUTA MG20, PARAOLIO 20–52–10, SOSTITUZIONE OLIO PER TENUTA, SOSTITUZIONE CAVO ALIMENTARE G4X2,5 – 10 MT; SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI N. 1 ELETTROPOMPA FLYGT 3152, SOSTITUZIONE GIRANTE, RIPARAZIONE CHIOCCIOLA, RIFACIMENTO ANELLO D’USURA FISSO; SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI N. 1 ELETTROPOMPA FLYGT 3805 CON IL RIAVVOLGIMENTO DELLO STATORE, SOSTITUZIONE KIT MANUTENZIONE COMPLETO, RIFACIMENTO ANELLO D’USURA FISSO E ROTANTE EQUILIBRATURA GIRANTE; SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI N. 1 ELETTROPOMPA ZENIT GRN 400/4/80,  SOSTITUZIONE CUSCINETTI 6307 – 6305 C3, SOSTITUZIONE TENUTA INFERIORE MGI – DIAM 30, SOSTITUZIONE OLIO PER TENUTA; SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI N. 1 ELETTROPOMPA TRIFASE DAB – KW 5,5  CON IL RIAVVOLGIMENTO DELLO STATORE, SOSTITUZIONE TENUTA MECCANICA, SOSTITUZIONE CUSCINETTI 6306 – 6206, SOSTITUZIONE GUARNIZIONI.  SMART CIG: Z3E3A61691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/23 DEL 30.03.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.490,50 (DICONSI EURO MILLEQUATTROCENTONOVANTA/50) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787 PER LA “FORNITURA DI 60 MC DI INERTE MISTO TRASPORTATO E STESO CON MEZZI MECCANICI PER FAVORIRE LO SCARICO IN SICUREZZA DEGLI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI”. SMART CIG: Z603A03EB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOVETTURE FIAT PANDA TARGATA DZ917ED E FIAT PANDA TARGATA CJ181FC - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 72 DEL 17/2/2023 E N. 119 DEL 29/3/2023 IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA  GULLO ANTONIO DA FUSCALDO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 496,12  IVA INCLUSA CIG: ZD1395B872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI UN’ELETTROPOMPA LOWARA DA INSTALLARE NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IN VIA TIRRENIA”  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA LA BOUTIQUE DELL’AGRICOLTURA 2.0 S.R.L.S., CONTRADA MANDINA N. 3, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03638530786 PER LA SOMMA DI €. 3.459,92 (EURO TREMILAQUATTROCENTOCINQUANTANOVE_92) IVA COMPRESA. SMART CIG: Z7C3A9EC0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO “FEBBRAIO 2023”, IMPORTO €. 367,09, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR (CONTRIBUTO A VALERE SUL PNRR TERZA LINEA DI INTERVENTO – MISSIONE 5, COMPONENTE 2.3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”) A FAVORE DELLA DITTA FREETNESS ITALIA DI MASSIMO GRIGOLI, CON SEDE IN VIA CAMPANIA, 35 – 92022 – CAMMARATA (AG) P.IVA 02934970845  - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CODICE CIG (SIMOG): Z3C3A978C3 - CUP: G34J2300013005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI FIAT PUNTO TARGATA DA461MC - LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 29/03/2023 DI EURO 314,52 IVA INCLUSA IN FAVORE  DELLA DITTA ANDREOLI  PNEUMATICI S.R.L.S. CIG:Z323A6CD9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI SERVER PRESENTI NEL CENTRO ELABORAZIONE DATI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MEAD IMPIANTI CON SEDE IN GUARDIA PIEMONTESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI €. 45.598,46 (EURO QUARANTACINQUEMILACINQUECENTONOVANTOTTO/46) COMPRENSIVO IVA AL 22% A SALDO SULLA FATTURA N° 54/E DEL 30.08.2022 ALLA DITTA ALFA UNO SEDE LEGALE VIA SBARRE, TRAV 1° 2/B – SEDE OPERATIVA VIA PALLICA SNC 89063 MELITO PORTO SALVO (RC), P.IVA: 00346350804, PER LA “FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI, DI TUTELA DEI CORPI IDRICI E DELLE ACQUE MARINO – COSTIERE. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.10 DEL 16/06/2022”. CIG: 9306577E48 CODICE CUP: G39C22000050002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE) PER IL TRIENNIO 2023/2025 – DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL – CIG: ZEF3A97ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA  DF071ZZ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/03/2023  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 494,10  IVA INCLUSA CIG: ZCC3A6CCF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN FAVORE DELLA DITTA CHIANELLO COPIERS – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 21/03/2023 DI € 6097,71 IVA INCLUSA – ZE93106AD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 23/3/2023 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLA FESTA DEL PAPA’ -  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 700,00 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI BRIGLIO DA AMANTEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE TUTOR ED ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI – PERIODO FEBBRAIO 2023 E RESIDUO 2022 –  A FAVORE: LABCONSULENZE SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  – P. IVA  IT 03033940788;                   IMPEGNO N. 171/2023 DEL 28.03.2023 CAP. 7362/0   IMPORTO EURO 14.359,03  - CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SERVIZIO GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE NONCHE’ SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PRODOTTI SDOFTWARE E HARDWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE – IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS DA APRIGLIANO. CIG. ZE03A96D14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “FEBBRAIO 2023”, IMPORTO €. 9.496,50, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13/PA/23 DEL 16.03.2023 DELLA SOMMA DI €. 89,76 (OTTANTANOVE/76) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA C.V. AN. SER. F.LLI ZICARELLI, VIA LATINA SNC, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 02689760789 PER LA “FORNITURA DI N. 1 SERRATURA INOX DOPPIA MAPPA A FASCIA 64 MM, N. 1 LUCCHETTO FAI VIRO ARCO LUNGO ALT 42MM DA MM50, N. 1 CHIAVE UNIVERSALE UL050, N. 1 TARGHETTA PLASTICA X CHIAVI CON GIVOLARE “PORTAETICHETTE”, N. 1 CATENA GENOV. ZINC. IN BOBINA D.22 MM. 5,4”. SMART CIG: Z6D3A62728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09 GENNAIO 1989 N.13 RECANTE: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  – DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DEL COMUNE PER L’ANNO 2023 – IMPORTO €. 6.998,42-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VANZILLOTTA CARMINA MATILDE C/O COMUNE DI FUSCALDO – RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA NEL PROCEDIMENTO N.R.G. 548/2019. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. ERNESTO BIONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°16/23 DEL 24/03/2023 DI € 3.562,65 (DICONSI TREMILACINQUECENTOSESSANTADUE/65) IVA ESENTE ALL’ASSOCIAZIONE AIAS SEZIONE DI CETRARO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 GIUGNO 2023 – MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°03 DEL 28/02/2023 DI € 9.141,41 (DICONSI NOVEMILACENTOQUARANTUNO/41) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°23 DEL 28/02/2023 DI € 10.505,02 (DICONSI DIECIMILACINQUECENTOCINQUE/02) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 34  DEL 17/03/2023   DI EURO 219,60 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA RANIERI CRISTIAN CON SEDE IN BELMONTE CALABRO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1_23 DEL 13.03.2023 DELLA SOMMA DI €. 3.000,00  (DICONSI EURO TREMILA/00) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA GEOM. DANIELE DONATO  (CF. DNTDNL83C10G317Y) CON STUDIO ALLA CONTRADA FRAVETTE 4 – 87024 FUSCALDO (CS) PER IL “SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL’ACCATASTAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E AUDITORIUM  SITI IN FUSCALDO PAESE”. SMART CIG: ZBC3621ED0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI SCARICO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DI ANALISI CHEMBIOS C/DA IMPERATORE N° 80, 87043 BISIGNANO (CS), P. IVA: 02947750788 PER LA SOMMA DI €. 1'903,20 (DICONSI EURO MILLENOVECENTOTRE/20) IVA AL 22% COMPRESA.  SMART CIG: ZE33A9594C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI 30 ML DI TENDAGGIO PER IL PALCO INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO SCARCELLI COMPRENSIVA DI CONFEZIONAMENTO E MONTAGGIO”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGLIA CLUB DI PECORA GIOVANNA, CORSO ITALIA N. 233, SS107 – 87036 RENDE (CS) P.IVA: 02573830789, PER LA SOMMA DI €. 1.285,00 (EURO MILLEDUECENTOTTANTACINQUE/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: Z643A8081A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/EP DEL 16.03.2023  DELLA SOMMA DI   €. 7'612,80 (DICONSI €. SETTEMILASEICENTODODICI/80) IVA AL 22% COMPRESA AL PROFESSIONISTA ARCH. FRANCESCO CAMPANA, CON STUDIO IN VIA GENOVA, 4 - 87064 ROSSANO (CS), P.IVA: 02826050789, PER IL SERVIZIO DI “FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - BIMESTRE GENNAIO – FEBBRAIO 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELIZZAZIONE PROGRAMMA CARNEVALE 2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 17/03/2023 DI EURO 73,20 IN FAVORE DELLA DITTA RANIERI CRISTIAN DA BELMONTE CALABRO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: SALDO CANONE OTTOBRE-DICEMBRE DELL’ANNO 2022 E CANONE 1° TRIMESTRE DELL’ANNO 2023; IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO “FEBBRAIO 2023”, IMPORTO €. 5.326,73, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA 3Z S.R.L. DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE FEBBRAIO 2023 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/01/2023 AL 10/02/2023 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA ANNUALE DEI CONTATORI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TECNICO E TRIBUTI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE. CODICE CIG: ZF83A84590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2023” IMPEGNO SPESA E INDIZIONE PROCEDURA ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.  PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI PIATTAFORMA ELETTRONICA “TUTTO GARE COMUNE DI FUSCALDO” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON CRITERIO MINOR PREZZO PER UN IMPORTO DI AD  € 8.114,75    (DICONSI EURO  OTTOMILACENTOQUATTORDICI/75) COMPRENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA DI € 650,00, OLTRE IVA AL 22%,   PER  COMPLESSIVI € 9'900,00 (DICONSI EURO   NOVEMILANOVECENTO /00)   COMPRESA IVA AL 22% SMART C.I.G.:  ZF93A7AED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. E DELL’ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 – EDIZIONE 20 – LOTTO 15 PER LA CALABRIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO SPESA PERIODO DI FATTURAZIONE “MARZO-DICEMBRE 2023”, IMPORTO €. 272.367,96, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98  – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, CONTRIBUTI PER L’ANNO 2022 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2023 -  IMPORTO €. 30.871,41 -  APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GDPR PER L’ANNO 2023 AI SENSI DELL’ART. 36, Z623A735BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA PETRUNGARO ANTONIETTA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO CONIUGE SIG. GRAVINA CARMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°50/PA DEL 28/02/2020 DI € 1.523,48 (DICONSI MILLECINQUECENTOVENTITRE/48) IVA INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI FORMATO A3 E FORMATO A4 – DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA– CIG. ZA92C42C10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 02.03.2023 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE SOTTOSCRITTO CON IL SIG. GRAZIOSO ANGELO POMPEO IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA “IL MORO SRL” – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RECUPERO SOMME – ADEMPIMENTI ATTUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI,  AI SENSI DELL’ART. 110 DEL DLGS 152/06, NELL’IMPIANTO  DI TRATTAMENTO DEI REFLUI URBANI SITO IN LOCALITA’ MADDALENA DEL COMUNE DI FUSCALDO  - DEPOSITO PER SPESE DI PROCEDIBILITA’ DELL’ISTANZA”.  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI COSENZA SETTORE AMBIENTE E DEMANIO CON SEDE IN COSENZA (CS) PIAZZA XV MARZO, C.F.: 80003710789, DELLA SOMMA DI  €. 300,00 (DICONSI EURO TRECENTO/00) A TITOLO DI DEPOSITO PER SPESE DI  PROCEDIBILITA’ DELL’ISTANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI  MATERIALE VARIO INFORMATICO E ACCESSORI PER IL  FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA: NEW PHONE SNC DI STELLA RAIMONDO  – VIA MOLINO, 4 87024 FUSCALDO ( CS ) PARTITA IVA 03822720789 - IMPEGNO SPESA EURO 1.207,80     CIG: Z5F39E93F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA – CAPUTO FIORINA C/O COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET CONFERIMENTO LEGALE DI FIDUCIA AVV.  CRISTINA BONAVITA IN FUSCALDO – LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA/INTEGRAZIONE DETERMINA 186 DEL 15.03.2023 –  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI, COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, A TITOLO GRATUITO ALLA DITTA DEAM SUD SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "IL BORGO DEI PRESEPI". APPROVAZIONE DICHIARAZIONE DEL RUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELIZZAZIONE PROGRAMMA CARNEVALE 2023 -  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 125,00 IN FAVORE DELLA SIGNORA FILOMENA FABIOLA MISEFERI DA PAOLA (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER L’AUTOVETTURA TARGATA DA461MC – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS  DA FUSCALDO – CIG Z323A6CD9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG ZCC3A6CCF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE NONCHE’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOUNT SOCIAL – LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 E 3  DEL 06/03/2023 IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 660,00 – CIG: Z7D36C44BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1917 AL N. 1922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ E RIMOZIONE DEI VINCOLI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 49 BIS E 49 TER DELL’ART. 31  LEGGE 448/1998 E SS.MM.II., DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO  IN AREA P.E.E.P.  SITO IN CONTRADA SAN LEONARDO.  RICHIEDENTE: SIGNOR SCOTESE DAMIANO NATO  A CAMPAGNA  (SA) IL 31.08.1940 E RESIDENTE IN COSENZA (CS) ALLA C/DA MUOIO PICCOLO N. 11 – (C.A.P.: 87100)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOCARRO DAILY TARGATO AD757BH  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 07/03/2023/02/2023 DI EURO 1.098,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG:ZF03A1722C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.5 DEL 27/01/2022 N.73 DEL 16/08/2022 E - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – PREAVVISO DI PIGNORAMENTO – OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.03420229006236636/000 ET CONFERIMENTO INCARICO CTP DOTT. SORACE SERGIO MARIA IN PAOLA– ADEMPIMENTI ATTUATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ” - POR CALABRIA 2014/2020 AZIONE 6.3.1. - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO €. 950.000,00 - SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. N. 50/2016, MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 55/2019, COORDINATO CON LA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA  LEGGE N. 108 DEL 2021, FINALIZZATA ALL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO DI CUI ALL’ ART. 36, COMMA 9-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. - CODICE CUP: G33H18000020008 - CODICE CIG:  9579907558. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA, DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI N. 1 SERRATURA INOX DOPPIA MAPPA A FASCIA 64 MM, N. 1 LUCCHETTO FAI VIRO ARCO LUNGO ALT 42MM DA MM50, N. 1 CHIAVE UNIVERSALE UL050, N. 1 TARGHETTA PLASTICA X CHIAVI CON GIVOLARE “PORTAETICHETTE”, N. 1 CATENA GENOV. ZINC. IN BOBINA D.22 MM. 5,4”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.V. AN. SER. F.LLI ZICARELLI, VIA LATINA SNC, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 02689760789, PER LA SOMMA DI €. 89,76 (EURO OTTANTANOVE/76) COMPRENSIVO IVA AL 22%. SMART CIG: Z6D3A62728</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2022 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N.4 BANDIERE . DITTA  ROBERTO GNISCI $ FIGLI S.N.C.. IMPORTO  €  170,80   (  IVA COMPRESA) . CIG ZE93A6215C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN:  SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI N. 1 ELETTROPOMPA ABS  AS0830 – KW 2,2 – GIRI 1400 CON IL RIAVVOLGIMENTO DELLO STATORE, SOSTITUZIONE CUSCINETTI 3205 - 6004/C3, SOSTITUZIONE ANELLO DI TENUTA MG20, PARAOLIO 20–52–10, SOSTITUZIONE OLIO PER TENUTA, SOSTITUZIONE CAVO ALIMENTARE G4X2,5 – 10 MT;- SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI N. 1 ELETTROPOMPA FLYGT 3152, SOSTITUZIONE GIRANTE, RIPARAZIONE CHIOCCIOLA, RIFACIMENTO ANELLO D’USURA FISSO;- SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI N. 1 ELETTROPOMPA FLYGT 3805 CON IL RIAVVOLGIMENTO DELLO STATORE, SOSTITUZIONE KIT MANUTENZIONE COMPLETO, RIFACIMENTO ANELLO D’USURA FISSO E ROTANTE EQUILIBRATURA GIRANTE;- SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI N. 1 ELETTROPOMPA ZENIT GRN 400/4/80,  SOSTITUZIONE CUSCINETTI 6307 – 6305 C3, SOSTITUZIONE TENUTA INFERIORE MGI – DIAM 30, SOSTITUZIONE OLIO PER TENUTA.- SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI N. 1 ELETTROPOMPA TRIFASE DAB – KW 5,5  CON IL RIAVVOLGIMENTO DELLO STATORE, SOSTITUZIONE TENUTA MECCANICA, SOSTITUZIONE CUSCINETTI 6306 – 6206, SOSTITUZIONE GUARNIZIONI. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI EURO €. 15.790,00 (DICONSI EURO QUINDICIMILASETTECENTONOVANTA/00) OLTRE IVA AL 10 %.SMART CIG:  Z3E3A61691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELIZZAZIONE PROGRAMMA CARNEVALE 2023 -  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 126,00 IN FAVORE DEL SIGNOR GIACOMO MARTINO DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELIZZAZIONE PROGRAMMA NATALE 2022  -  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 126,00 IN FAVORE DEL SIGNOR GIACOMO MARTINO DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI, COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, A TITOLO GRATUITO ALLA DITTA SOS STRADE-DEAM SUD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELIZZAZIONE PROGRAMMA CARNEVALE 2023 -  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 187,50 IN FAVORE DEL SIGNOR FRANCESCO MARIA CUPOLILLO  DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELIZZAZIONE PROGRAMMA CARNEVALE 2023 -  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 62,50 IN FAVORE DEL SIGNOR LO SCAVO FRANCESCO  DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 67/PA DEL 07.03.2023 DELLA SOMMA DI €. 995,28 (DICONSI EURO NOVECENTONOVANTACINQU/28) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO FANGHI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE. ADEGUAMENTO PREZZI DEI RIFIUTI CER 19.08.05”  SMART CIG: 777449650E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI : NUMERO 4 ARMADIO SPOGLIATOIO 50 X50 X179; ALLA DITTA CV ANSER FRATELLI ZICARELLI SRL – VIA LATINA SNC PAOLA ( CS ) PARTITA IVA 02689760789 – EURO 976,00.    CIG: Z8A3A1BAB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CORSO ADDESTRAMENTO  TIRO A SEGNO PER L’ANNO 2023,   A FAVORE  A : SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI COSENZA SITA IN VIA CIRAULO N.9D 87040 ORTO MATERA CASTROLIBERO  ( CS )  C.F. 98025480785 – P. IVA  0266090787 IMPORTO  EURO 600,00 ( ESENTE DA IVA )  CIG: ZA63A5A082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SANTORO MAURO CONTRO COMUNE DI FUSCALDO. – LIQUIDAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVVOCATO FRANCESCO IANNUZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE.  RICHIEDENTE SIGNOR GULLO FRANCESCO PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO VERTENZA FILELLA FILOMENA CONTRO COMUNE DI FUSCALDO – RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.289/2022 DEL TRIBUNALE DI PAOLA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  73.815,19 (DICANSI EURO SETTANTATREMILAOTTOCENTOQUINDICI/19) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI DELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2022. CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 49/PA DEL 21.02.2023 DELLA SOMMA DI €. 5.632,00 (DICONSI EURO CINQUEMILASEICENTOTRENTADUE/00) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER GLI “INTERVENTI DA EFFETTUARE PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO BIVIO POSTE A SERVIZIO DELLA CONDOTTA FOGNANTE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  SMART CIG: ZF3392F9CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO “GENNAIO 2023”, IMPORTO €. 296,16, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO- DIP. ESPOSITO NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE”. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA ED AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA CIRIANNI ROCCO DA VIBO VALENTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 28.02.2023  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO FEBBRAIO 2023, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2_26 DEL 28.02.2023 DELLA SOMMA DI €. 4.070,00 (EURO QUATTROMILASETTANTA/00) IVA COMPRESA ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA:03288800786 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN: SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI N. 1 ELETTROPOMPA LOVARA  A SERVIZIO RIECUPERO ACQUE PIOVANE, RIAVVOLGIMENTO STATORE, SOSTITUZIONE CUSCINETTI, SOSTITUZIONE KIT MANUTENZIONE, RIMONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE, RIEQUILIBRATURA GIRANTE, RICOSTRUZIONE SEDE CAMPANA; - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 1 ELETTROPOMPA FLYGT DA 5 KW A SERVIZIO ACQUE PIOVANE COMPLETO DI PIEDE DI ACCOPPIAMENTO, MONTAGGIO E COLLAUDO. SMART CIG: ZF139E149C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N°271/TC  DEL 16/02/2023 DI € 1.443,55  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: Z1D36C4361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEL PAPA’ – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2023 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM II BIMESTRE 2023 – IMPORTO € 4.942,07 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 21/02/2023 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTUREA N. 3 DEL 22/02/2023 E N. 6 DEL 23/02/2023 DI EURO 157,50 COMPLESSIVE IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI S.R.L.S. DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE ANCI  - PIANO DILAZIONE PAGAMENTO - APPROVAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98  – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, CONTRIBUTI PER L’ANNO 2022 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2023 -  IMPORTO €. 30.871,41 - APPROVAZIONE GRADUATORIA  PROVVISORIA   ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN ECO-COMPATTATORE MANGIAPLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR).  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA (N. 198000) A FAVORE DELLA DITTA DBM INTERNATIONAL SRL DA LAMEZIA TERME (CZ). DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CUP G39J22001410001     CODICE CIG: ZBA3977C20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI NOLEGGIO  A CALDO PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE MOBILE, CORREDATA DI CESTELLO PER SUPPORTO OPERATORI COMUNALI PER LA POTATURA ALBERI”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G. DI MARCONE GERARDO CON SEDE A FUSCALDO (CS) IN VIA STRADA A, 30 – P.IVA: 03024040788, PER LA SOMMA DI €. 600,00 (EURO SEICENTO/00) OLTRE  IVA. SMART CIG: Z843A3D359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR RAMUNDO WILLIAM PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIG. RAMUNDO FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN ECONOMIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2022 ÷ 2023. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.788,71, (I.V.A. ESCLUSA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO – DIPEDENTE XXXXXXX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI :  MATERIALE VARIO PER LA SICUREZZA STRADALE E PER L'UFFICIO; ALLA DITTA CV ANSER FRATELLI ZICARELLI SRL – VIA LATINA SNC PAOLA ( CS ) PARTITA IVA 02689760789 - IMPEGNO SPESA  408,04.    CIG : ZCB38CE0E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CALDAIE DEI PLESSI DELLA SCUOLA MATERNA DI FUSCALDO MARINA E DI CARIGLIO – STAGIONE INVERNALE 2022 ÷ 2023. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA CV ANSER DEI F.LLI ZICARELLI DA PAOLA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1914 AL N. 1916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 1007 AL N. 1013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 1/23 DEL 18.01.2023 DELLA SOMMA DI €. 5.877,51 (DICONSI EURO CINQUEMILAOTTOCENTOSETTANTASETTE/51) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA DOTT. MASSIMILIANO FOCA , C.DA MOSCHERA, 7 – 87024 FUSCALDO (CS), C.F.: FCO MSM 71H07A 773P, PER IL SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. SMART CIG: Z6B35F1CE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI, DI TUTELA DEI CORPI IDRICI E DELLE ACQUE MARINO – COSTIERE. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.10 DEL 16/06/2022” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 96.000,00 (IVA INCLUSA) – APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE E STATO FINALE. CODICE CIG: 9306577E48 CODICE CUP: G39C22000050002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO COMUNALE IN LOCALITA’ “SOTTO LE TIMPE MAZZEI” MEDIANTE DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DI IMMOBILE CENSITO AL NCEU DEL COMUNE DI FUSCALDO AL FOGLIO 26 – PARTICELLA 499 - DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.1] - CUP G35E22000180006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°2 DEL 31/01/2023 DI € 8.779,89 (DICONSI OTTOMILASETTECENTOSETTANTANOVE/89) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°10/23 DEL 13/02/2023 DI € 3.359,07 (DICONSI TREMILATRECENTOCINQUANTANOVE/07) IVA ESENTE ALL’ASSOCIAZIONE AIAS SEZIONE DI CETRARO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 GIUGNO 2023 – MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PARI AD €. 21,46  (DICONSI EURO VENTUNO/46) PER RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DEPOSITO TIPO FRAZIONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI :                   N. 4 ARMADIO SPOGLIATOIO 50X50X179;  IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA :                    CV ANSER FRATELLI ZICARELLI SRL – VIA LATINA SNC PAOLA ( CS )  PARTITA IVA 02689760789 - IMPEGNO SPESA  976,00.                    IMPEGNO N. 26/2023 DEL 07.02.2023 CAP. 219001/0                   CIG : Z8A3A1BAB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE MISURE M1.C1. SUPPORTO – ASSESSMENT - FORMAZIONE - MIGRAZIONE NO CORE — STRUMENTI E SOLUZIONI DI WORKFLOW ED A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’, NONCHÉ SERVIZI INFRASTRUTTURALI CLOUD: TIM SELF DATA CENTER VCLOUD CIG: 9646348232</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTE IN ELENCO AL N. 1901 - 1902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO AD757BH IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG ZF03A1722C .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE LIBRO “ RESPIRO E MEMORIA” –  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 8/2/2023 DI EURO 150,00 IN FAVORE DELLA DITTA PATRICK COVELLO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1 DEL 28/01/2023   DI EURO 275,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI GIGLIO S.A.S. CON SEDE IN FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FUSCALDO E CULTURA – AUTUNNO 2022 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE IN FAVORE  DEL SIG. D’AGOSTINO ANGELO DA FUSCALDO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGI ATTREZZATURE TUTOR GENNAIO 2023 E ELABORAZIONE DATI ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI - RESIDUO 2022.   A FAVORE : LABCONSULENZE SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  –  P. IVA  IT 03033940788; IMPORTO EURO 17.090,00 IMPEGNO N. 25/2023 DEL 06.02.2023 CAP. 7362/0  CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PERIODO “GENNAIO-FEBBRAIO 2023”, IMPORTO €. 5.850,02, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DZ917ED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/23 DEL 17/02/2023 DI EURO 680,31 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA  GULLO ANTONIO DA FUSCALDO – CIG. : ZB839DD534</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI CCR ENERGIA S.R.L. ED ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “DICEMBRE 2022-GENNAIO 2023”, IMPORTO €. 13.418,27, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: SALDO CANONE LUGLIO-DICEMBRE DELL’ANNO 2022 E CANONE 1° TRIMESTRE DELL’ANNO 2023; IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA WALTER PIEMONTESE C/ COMUNE –  INCARICO LEGALE_IMPEGNO DI SPESA SMART CIG Z963A1398F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6 DEL 09.02.2023 DELLA SOMMA DI €. 3.333,32 (DICONSI EURO TREMILATRECENTOTRENTATRÈ/32) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA PIGHINI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE, CON SEDE IN VIA FUSCALDO, 59 – 87024 FUSCALDO (CS), P. I.V.A. 02591090788, PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI E DELLE MAREGGIATE”. SMART CIG: Z543998C8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER)/(SOFTWARE AS A SERVICE) DELL’EROGAZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI                                     E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE PER LA GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE (RIF_“DECRETO SBLOCCA CANTIERI”) - ANNUALITA’ 2023. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA ALLA SOCIETÀ SEBEN SRL DA VILLA SAN GIOVANNI (RC) P. IVA: 03031180809. CODICE CIG: Z9C3A09093.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 29/PA DEL 07.02.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.540,00 (DICONSI €. MILLECINQUECENTOQUARANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA “FORNITURA DI N° 1 UNITA’ DI RISCALDAMENTO COMPOSTA DA UNO SPLITTER INTERNO PER L’EROGAZIONE E DI N° 1 MOTORE ESTERNO; N° 1 ESTINTORE; N° 1 VETRATA DI UN INFISSO VETRATO; N° 1 VETRATA DI UNA PORTA INTERNA DA EFFETTUARE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  SMART CIG: Z703980SF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “IL BORGO DEI PRESEPI” – EDIZIONE 2022. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 1900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 992 AL N. 1006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI 60 MC DI INERTE MISTO TRASPORTATO E STESO CON MEZZI MECCANICI PER FAVORIRE LO SCARICO IN SICUREZZA DEGLI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787, PER LA SOMMA DI €. 1.490,50 (EURO MILLEQUATTROCENTONOVANTA/50) COMPRENSIVO IVA AL 10%. SMART CIG: Z603A03EB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DELLE CONDOTTE IDRICO-FOGNARIE STRADALI.  IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER DA CETRARO (CS)  SMART CIG : Z8E3A0358A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI - € 841,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOCARRO DAILY TARGATO AD757BH  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/02/2023 DI EURO 4.501,80 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIGZ0039CC11F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI FIAT PANDA TARGATA CJ181FC - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 10/02/2023 DI EURO 277,09 IVA INCLUSA IN FAVORE  DELLA DITTA ANDREOLI  PNEUMATICI S.R.L.S. CIG: Z7A39DD333.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE.  RICHIEDENTE SIGNORA TELARICO RENATA PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 31.01.2023  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO GENNAIO 2023, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/01 DEL 26.01.2023 DELLA SOMMA DI €. 632,94 (DICONSI €. SEICENTOTRENTADUE/94) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA SANTORO LEGNAMI SNC DI SILVIO E STEFANO SANTORO, LOC. CENTACQUE 6 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03513900781 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO NECESSARIO PER MESSA IN SICUREZZA DEL VICOLO MADONNA DEL CARMINE DEL CENTRO STORICO DI FUSCALDO CAPOLUOGO”.  SMART CIG: Z2238ADCB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°12/PA DEL 08/02/2023 DI € 1.098,00 (DICONSI MILLENOVANTOTTO/00) IVA INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI BLOCCHETTI TICKET TRASPORTO  SCOLASTICO – CIG. Z0738B113E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°11/PA DEL 08/02/2023 DI € 1.098,00 (DICONSI MILLENOVANTOTTO/00) IVA INCLUSA ALLA DITTA RG CARTA E UFFICIO IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI BLOCCHETTI TICKET MENSA SCOLASTICA – CIG. Z5838B1086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°05 DEL 31/01/2023 DI € 10.505,02 (DICONSI DIECIMILACINQUECENTOCINQUE/02) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE  DAL 22/12/2023 AL 07/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) -VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DECRETO PRES. CONS. MIN. 17/12/2021 – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (FONDO PER CONCORSI DI PROGETTAZIONE E IDEE).  DETERMINA A CONTRARRE.  CUP:G35B23000010006           CIG:Z6739FB369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE PER LAVORI ITIS VIA M. VACCARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONI TEMPORALI -EVENTI: SLITTA DI BABBO NATALE, MERCATINI DINATALE REGOLAMENTAZIONE VIABILITA'SU VIA C.COLOMBO, VIA MARGELLINA, P.ZZA MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE GENNAIO 2023 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/12/2022 AL 10/01/2023 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DECRETO PRES. CONS. MIN. 17/12/2021 – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (FONDO PER CONCORSI DI PROGETTAZIONE E IDEE).  DETERMINA A CONTRARRE.  CUP:G35B23000000006           CIG:ZC439FB00B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE -EVENTI: MERCATINI DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE  PER EVENTI: DIVINO FUSCALDO - SLITTA DI BABBO NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ” - POR CALABRIA 2014/2020 AZIONE 6.3.1. - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO €. 950.000,00 - SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. N. 50/2016, MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 55/2019, COORDINATO CON LA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE                         N. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA  LEGGE N. 108 DEL 2021, FINALIZZATA ALL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO DI CUI ALL’ ART. 36, COMMA 9-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.. CODICE CUP: G33H18000020008 - CODICE CIG:  9579907558. NOMINA DEL SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE - EVENTI: BORGO DEI PRESEPI  E FIERA DI S.LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA – SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO/STATO PATRIMONIALE, DELLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-19 E DI AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL’INVENTARIO ANNO 2022 CIG: ZB039F43B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL FONTANIERE COMUNALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER IL SERVIZIO IDRICO ANNUALITA’ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA (N. 212136) DEI SERVIZI DI SUPPORTO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA ARERA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: Z3939F082D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE -DIVIETO DI ACCESSO PIAZZALE SCUOLA SCARCELLI - VIA A GRAVINA CON DECORRENZA IMMEDIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR LOMBARDO SALVATORE PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIG. LOMBARDO SARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA  “FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER HP PRO SFF 290 G9 INTEL CORE I5-12500/RAM DDR4 16GB SSD 512GB/UHD GRAPHICS 770 WINDOWS 11 PRO + TASTIERA E MOUSE, MONITOR AOC 24B1H FULL HD” ALLA DITTA BACOM S.R.L. VIA ARMANDO DIAZ, 2 INTERNO 2 83053 GROTTAMAMINARDA (AV) – P.IVA: 02389890647 DI €. 1.120,00 (MILLECENTOVENTI/00) IVA AL 22% COMPRESA. SMART CIG: Z9F39E1414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE -DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO IN P.ZZA MARCONI - VIA MARGELLINA, IN OCCASIONE DEI MERCATINI DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN:  - SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI N. 1 ELETTROPOMPA LOVARA  A SERVIZIO RIECUPERO ACQUE PIOVANE, RIAVVOLGIMENTO STATORE, SOSTITUZIONE CUSCINETTI, SOSTITUZIONE KIT MANUTENZIONE, RIMONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE, RIEQUILIBRATURA GIRANTE, RICOSTRUZIONE SEDE CAMPANA; - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 1 ELETTROPOMPA FLYGT DA 5 KW A SERVIZIO ACQUE PIOVANE COMPLETO DI PIEDE DI ACCOPPIAMENTO, MONTAGGIO E COLLAUDO. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA: 03288800786 PER LA SOMMA DI EURO €. 4.070,00 (EURO QUATTROMILASETTANTA/00) IVA COMPRESA. SMART CIG: ZF139E149C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONI DI VIE E PIAZZE - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO SU VIA GIOVANNI BOSCO, VIA A . GRAVINA  E P.ZZA INDIPENDENZA PER EVENTO SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA EX  CAT. C  POS. EC. C1. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SCUOLA  SECONDARIA FUSCALDO M.NA  PER PROBLEMI IDRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DELLA SIG.RA CAPUTO FIORINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI VIABILITA' COMUNALE PER SVOLGIMENTO SAGRA DELLA CASTAGNA 31.10.2023 LOC. S.ANTONIO, EVENTO DE.CO E FESTA DELLA B.V. DEL S.ROSARIO - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA  FORNITURA DI :                   MATERIALE VARIO INFORMATICO E ACCESSORI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE;                    IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA : NEW PHONE SNC DI STELLA RAIMONDO  – VIA MOLINO, 4                    87024 FUSCALDO ( CS )  PARTITA IVA 03822720789 - IMPEGNO SPESA EURO 1.207,80                    CIG: Z5F39E93F0      IMP. 26/2023 - CAP. 219001/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE, DEL PALAZZO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE OSPITANTE IL COMANDO DI P.L., L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI OLTRE ALL’AUDITORIUM COMUNALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI €. 16.000,00, (I.V.A. INCLUSA) ED INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO D VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DE.CO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 448 DEL 23.12.1998 – ART. 27 – FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - APPROVAZIONE ELENCO ALLIEVI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PER BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELIZZAZIONE PROGRAMMA NATALE 2022 E BORGO DEI PRESEPI 2° EDIZIONE- LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 420,00 IN FAVORE DEL SIGNOR ANTONIO LENTI DA BELVEDERE MARITTIMO- CIG ZA38A6354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI RETTIFICA ORDINANZA N. 52 DEL 06/07/2023 PER ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE  ED URGENTE PER MOTIVI DI IGIENE E SANITA'. RIPRISTINO IGIENICHE E SANITARI E DALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA MARGELLINA,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2017 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022. TIPOLIGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI S.N.C. DA PAOLA . IMPORTO DI  € 732,00 IVA INCLUSA. CIG_Z2A39DF390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE - LAVORO DI MIGLIORAMENTO SISMICO AL PONTE FERROVIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO P.ZZA CARIGLIO - SAN MICHELE 29/09/2023 - SOSTA EMOTECA FIDAS FUSCALDO M.NA DOMENICA 01/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.0002129507 DEL 14/06/2022 DI EURO 832,00 (OTTOCENTOTRENTADUE/00) IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA – PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO BIBLIOTECA DIGITALE PREMIUM TRIENNALE-.CIG: Z37368F07A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA  AL PUBBLICO DEL CIMITEROCOMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE STRAORDINARIA  DI DISEPPELLIMENTO DI CADAVERE  PER MOTIVI LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 22/1/2023 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE STRADALE  -IN OCCASIONE FESTEGGIAMNETI MADONNA DELLA STELLA  SCARCELLI 22-23-24/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE DA UTILIZZARE IN DIVERSI UFFICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 11/1/2023  IN FAVORE DELLA DITTA ON-SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI DA SAN FILI – CIG: Z383775072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DZ917ED IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO  DA FUSCALDO – CIG ZB839DD534</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DI VIE E PIAZZE  CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE DI EVENTI:  FESTA DEL DONATORE  "MANIFESTAZIONE EQUESTRE" FUSCALDO M.NA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZA MARCONI, VIA T.R. IANNUZZI E VIA MAGGIOR VACCARI GIORNI: 1-2-3 SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER L’AUTOVETTURA TARGATA CJ181FC  – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS  DA FUSCALDO – CIG Z7A39DD333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTA L'AREA ANTISTANTE IL CIVICOMN. 3 VIA T. PASSALACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 24/01/2023 IN FAVORE DELLA DITTA  ANDREOLI PNEUMATICI S.R.L.S.  DA FUSCALDO – CIG Z8139DCF34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DISSUASORE DI SOSTA A PROTEZIONE ABITAZIONE FAM. EREDI  SETA  ANGOLO VIA ARIANI- VIA ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE – SOFTWARE  - SISTEMISTICA E DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 11/1/2023  IN FAVORE DELLA DITTA ON-SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI DA SAN FILI – CIG: Z9E30AEF2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE STRADALE IN CCASIONE DI ESECUZONE LAVORI LINEA FFSSS/RFI  BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA. MIGLIOAMENTO SISMICO SOTTOVIA VIADOTTI DAL 31/08/2023 AL 01/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II ACCONTO SULLA FATTURA N° 43 DEL 10.06.2022  DELLA SOMMA DI €. 122'700,70 (DICONSI €. CENTOVENTIDUEMILASETTECENTO/70) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DEL 20% DEL VALORE RESIDUO DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA; CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  41.526,11 (DICANSI EURO QUARANTUNOMILACINQUECENTOVENTISEI/11) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2022. CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI VIABILITA' CIRCOLAZONE STRADALE IN OCCASIONE DI VARI EVENTI:   EVENTO COMITATO S.ANTONIO, ASPETTANDO MUSICALIDUS E NOTTE BIANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI MERCATINI SERALI  IN VIA MARGELLINA - SABATO 19/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR CARNEVALE MICHELE PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO FRATELLO SIG. CARNEVALE EGIDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE A CARIGLIO INOCCASIONE DEL CONCERTO DELLA MEMORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONI DI VIE E PIAZZE IN OCCASIONI DI SPETTACOLO MUSICALE A SCARCELL E PREMIO DE SETA A FUSCALDO PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA EX  CAT. D POS. EC. D1. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PIANO VIABILITA' - CIRCOLAZONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO " SELLE SOTTO LE STELLE" E DEI FESTEGGIAMNETI DI SAN FRANCESCO DI PAOLA A FUSCALDO M.NA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS), SALDO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI  " SELLE SOTTO LE STELLE " E FESTEGGIAMENTI DI SAN FRANCESCO - FUSCALDO MARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS), SALDO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI VABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI VARI EVENTI ESTIVI E SAN FRANCESCO A FUSCALDO M.NA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 30/12//2022 DI € 70,00 IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI IKEBANA PILUSO FRANCESCO DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 26/12/2022 DI EURO 79,02 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SBARRA GIUSEPPE DA CETRARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI VENDITA  DA ASPORTO DI ALCOLICI E SUPERALCOLII - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE  A VENDERE BEVANDE DA ASPOSRTO IN BOTTIGLI DI VETRO E LATTINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA - SECONDA EDIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO AD757BH IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG Z0039CC11F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO " FUSCALDO È LEGALITÀ - SCARCELLI E FUSCALDO M.NA GIORNO 08/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  E BORGO DEI PRESEPI SECONDA EDIZIONE – LIQUIDAZIONE  SPESA DI  EURO  2.200,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ASTOR PIAZZOLLA  DA PAOLA (CS) - CIG.:Z2A38A6354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE  -  07/08/2023 SU ZONA CASTELLO FUSCALDO PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°5/23 DEL 27/01/2023 DI € 2.516,48 (DICONSI DUEMILACINQUECENTOSEDICI/48) IVA ESENTE ALL’ASSOCIAZIONE AIAS SEZIONE DI CETRARO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 GIUGNO 2023 – MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MASSA VESTIARIO A FAVORE DELLA DITTA  ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80 89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803 IMPEGNO SPESA EURO: 2202,10; CIG: ZCD38CE16D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI  SEGNALETICA STRADALE, A FAVORE DELLA DITTA EUROSEGNALETICA SUD SNS DEI FRATELLI GNISCI – VIA DEI GIARDINI, 26 SAN LUCIDO (CS) P.I. IT 01613190782 IMPEGNO SPESA EURO 1477,91  CIG: ZF338CDFE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIEE PIAZZE  SU VIA SAN FRANCESCO PER GIORNO 04/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO:  STRAFUSCALDO 2023 - PRIMA EDIZIONE - FUSCALDO M.NA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. -  IN FAVORE DELL’ENTE AUTOMOBILE CLUB ITALIA, CON SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA.  PARTITA IVA NR IT00907501001; IMPEGNO N. 594/2022 DEL 06.12.2022 CAP. 7362/0 CIG: Z2A39BCA94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO, PRESSO IMPIANTI DOTATI DI A.I.A., DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI E DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEI COMUNI RICADENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA – REP. N. 11 ATOCS DEL 22/01/2021. PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784.  CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE VARI EVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR SIG. CARMINE LETA C/ COMUNE. IMPEGNO DI SPESA   INCARICO LEGALE. SMART CIG  Z0239C8AC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  DI SGOMBERO SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PIANO VIABILITÀ CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "IL FESTIVAL DELLE ALICI  DEL TIRRENO COSENTINO "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFSP22/1925 DEL 30/12/2022 DI EURO 87.413,58, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO IV° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL FESTIVAL DELLE ALICI 2023 - DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE  DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PARI AD €. 30,00  (DICONSI EURO TRENTA/00) PER RIMBORSO UTENZA NUOVO ALLACCIO IDRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA ATTIVAZIONE STAMPA DEI MODULI DI  DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 . IMPORTO DI € 900,00 IVA ESCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO  FESTIVAL DELLE ALICI DEL TIRRENO COSENTINO" 29-30-31LUGLIO E PRIMO AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°000006/00 DEL 18/01/2023 DI € 1.851,96 (DICONSI MILLEOTTOCENTOCINQUANTUNO/96) IVA INCLUSA ALLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA C. IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI – CIG. ZB8365A0D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SEGNALETICA  STRADALE E DOSSI ARTIFICIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. APPROVAZIONE DEL S.A.L. N. 3°-BIS STRAORDINARIO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3°-BIS DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS) NEL PERIODO 1° AGOSTO 2022 – 31 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA P.ZZA CARIGLIO E P.TTA DEL PESCATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. APPROVAZIONE DEL S.A.L. N. 2°-BIS STRAORDINARIO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2°-BIS DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS) NEL PERIODO 1° AGOSTO 2022 – 31 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE MONTAGGIO STAND</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NR.6/S DEL 25/01/2023 DI EURO 1.220,00 (MILLEDUECENTOVENTI/00) IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SOIETA’ S.A.I.C. SRLS – PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. CIG: Z8E37F37C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGOMBERO DI IMMOBILE PRIVATO IN VIA MESSINETTE 111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNOR TERRANOVA STEFANO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO SUOCERO SIG. SETA CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/631 DEL 28.12.2022 DELLA SOMMA DI €. 2244,80 (DICONSI EURO DUEMILADUECENTOQUARANTAQUATTRO/80) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO, ZONA INDUSTRIALE, 1, 38020 – CIS (TN), P.IVA: 01265960227 PER LA “FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI”.  SMART CIG: ZE83553C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE  CON LIMITAZIONI TEMPORALI ORARI AREA PEDONALE VIA MARGELLINA LUNGOMARE SAN FRANCESCO DAL 21 LUGLIO AL PRIMO SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE NONCHE’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOUNT SOCIAL – LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 04/01/2023 IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 330,00 – CIG: Z7D36C44BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PAZZE  CON LIMITAZIONE TEMPORALI IN VIA MARGELLINA / VIA G. AMENDOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARI DIFFUSIONE MUSICALE  ED EMISSIONI SONORE A MEZZO DI APPARECCHIATURE ELETTROACUSTICHE NEI LOCALI PUBBLICI E NEI LUOGHI APERTI ED ESPOSTI AL PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 2/1/2023 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 119 DEL 28/12/2022   DI EURO 1.240,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA LANZILLOTTA MARIO  CON SEDE IN FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE - ORARI AREA PEDONALE P.ZZA INDIPENDENZA LUGLIO-AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA BALNEARE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>: REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  E BORGO DEI PRESEPI SECONDA EDIZIONE – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 2 DEL 17/01/2023   DI EURO 3.960,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA NUDO SRL CON SEDE IN GUARDIA PIEMONTESE (CS)CIG.:Z2A38A6354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE – DITTA TIPOLITOGRAFA ROBERTO GNISCI E FIGLI DA PAOLA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 30/12/2022  DI EURO 414,80 IVA INCLUSA. CIG: Z5C395CCE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE  IN OCCASIONE DI EVENTI:  FESTA DI SAN FRANCESCO 13-14 LUGLIO 2023 FUSCALDO PAESE - APERITVO AL MURETTO 15/07/2023 CARIGLIO - RISATE FUSCALDESI 15-07-2023 FUSCALDO M.NA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 000164/00 DEL 15/12/2022.ACQUISTO N.1 STAMPANTE + TONER  PER I DERVIZI DEMOGRAFICI.DITTA CENTRO SISTEMI S.AS. DI PATE ANDREA DA SAN LUCIDO. IMPORTO € 176,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE IN OCCASIONE DELL'EVENTO " ASPETTANDO ALICI" - 16/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 -  IN FAVORE DELL’ENTE AUTOMOBILE CLUB ITALIA, CON SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA.  PARTITA IVA NR IT00907501001; IMPEGNO N. 13/2023 DEL 26.01.2023 CAP. 7362/0      CIG: Z1E39AD430</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DI VIE E PIAZZE - VAIE VIE A FUSCALDO PAESE E MARINA - 07/08/09 LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - ATTIVITA' DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI IN APPOSITI  CONTENITORI INTERCAMBIABILI IN LOCALITA' MADDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI – PERIODO NOVEMBRE 2022 –  A FAVORE :   LABCONSULENZE SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  –  P. IVA  IT 03033940788;        IMPEGNO N. 11/2023 DEL 26.01.2023 CAP. 7362/0    IMPORTO EURO 8439,47 CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGI ATTREZZATURE TUTOR DAL 2 A TUTTO SETTEMBRE 2022 E PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.  A FAVORE :   LABCONSULENZE SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  –  P. IVA  IT 03033940788;     IMPORTO EURO 5067,06     IMPEGNO N. 9/2023 DEL 26.01.2023 CAP. 7362/0        CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE  PONTE EX TRATTO FERROVIARIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE E DI TRANSITO PEDONALE TEMPORANEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE - DIVIETO DI SOSTA  E DI TRANSITO P.ZZA MARCONI E VIA MARGELLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER ELABORAZIONE ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE I MEDESIMI DISPOSITIVI – PERIODO NOVEMBRE 2022 – A FAVORE : LABCONSULENZE SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  –   P. IVA  IT 03033940788;        IMPEGNO N. 10/2023 DEL 26.01.2023 CAP. 7362/0      IMPORTO EURO 46367,44               CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO D'ACCESSO  SUL TRATTO DI STRADA  VIA MESSINETTE  LATO NORD- SENSO UNICO VIA SOTTO LE TIMPE - VIA MESSINETTE  VIA C. COLOMBO DAL 24/06/2023 AL 09/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA LABCONSULENZE SRL N. 1488 DEL 28.10.2022 PER ONERI DI SICUREZZA GARA CONTRATTO REP. N. 588/2021    A FAVORE  A :  LABCONSULENZE SRL, VIA ANGELO BRUNETTI, 60 – 00186 ROMA  –  P. IVA  IT 03033940788      IMPEGNO N. 595/2022 DEL 06.12.2022 CAP. 7362/0       IMPORTO  EURO 2196,00           CIG: 752796948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RINNOVO AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLO SCARICO NEL TORRENTE MADDALENA DELL’EFFLUENTE PROVENIENTE DAL CICLO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE IN LOCALITA’ MADDALENA - DEPOSITO PER SPESE DI PROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA DI RINNOVO”.  - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI COSENZA SETTORE AMBIENTE E DEMANIO CON SEDE IN COSENZA (CS) PIAZZA XV MARZO, C.F.: 80003710789, DELLA SOMMA DI  €. 250,00 (DICONSI EURO DUECENTOCINQUANTA/00) A TITOLO DI DEPOSITO PER SPESE DI PROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA DI RINNOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONETEMPORANEA DELLA FERMATA DEGLI AUTOBUS IN FUSCALDO CAPOLUOGO -  ESTATE 2023 DAKL 03/07/2023 AL 10/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI E DELLE MAREGGIATE”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIGHINI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE DA FUSCALDO (CS) – P.IVA: 02591090788, PER LA SOMMA DI €. 3.333,32 (EURO MILLEDUECENTOTTANTACINQUE/00) COMPRENSIVA DI IVA AL 10%. SMART CIG: Z543998C8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE : VIA D. SANSONI, VIA ROMA, VIA MESSINETTE, VIA C. COLOMBO, VIA SAN FRANCESCO(LUNGOMARE) , VIAG.AMENDOLA, VIA A. GRAVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE  VILLAGGIO VACCARI - C/DA SAN LEONARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “NOVEMBRE-DICEMBRE 2022”, IMPORTO €. 6.634,12, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DI TUTTI GLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI EDIFICI COMUNALI APERTI AL PUBBLICO. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA OFAGIMA S.R.L. DA COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI DIVERSA NATURA  POSTI ALL'INTERNO DELL'APPEZZAMENTO DI TTERRENO DISTINTO IN CASTASTO AL FOGLIO N. 32 PARTICELLA N. 1206</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. ANNO 2022 -  IN FAVORE DELL’ENTE AUTOMOBILE CLUB ITALIA, CON SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA.  PARTITA IVA NR IT00907501001; CIG: ZC9391D60E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE IN OCCASIONE  PER SOSTA AUTOEMOTECA FIDAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI CCR ENERGIA S.R.L. ED ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “NOVEMBRE – DICEMBRE 2022”, IMPORTO €. 8.788,38, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SCUOLA PER MANCATA EROGAZIONE ACQUA POTABILE NELLA FRAZIONE DI SCARCELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI DIVERSA NATURA POSTI ALL'INTERNO DELL'APPEZZAMENTO DI TERRENO IN LOC. CENT'ACQUE DISTINTI IN CATASTO AL FOGLIO 57 PART.LLE 255-256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  E BORGO DEI PRESEPI SECONDA EDIZIONE – LIQUIDAZIONE  SPESA DI  EURO  3.000,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MC MUSIC COMMUNICATION  DA COSENZA - CIG.:Z2A38A6354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE IN OCCASIONE PER EVENTI SU VIA MARGELLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  E BORGO DEI PRESEPI SECONDA EDIZIONE – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1  DEL 11/01/2023   DI EURO  1.200,00 IVA NON SOGGETTA  IN FAVORE DELLA DITTA EMILIO PONTI CON  SEDE IN BELMONTE CALABRO (CS) CIG.:Z2A38A6354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE IN OCCASIONE DELL'EVENTO VISIONE MAXI SCHERMO FINALE DI CALCIO CHAMPIONS - P.ZZA GRAVINA  10/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  E BORGO DEI PRESEPI SECONDA EDIZIONE – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 12  DEL 23/12/2022   DI EURO  1.220,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA WIRELESS GATE SNC CON  SEDE IN PAOLA (CS) CIG.:Z2A38A6354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE - DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE ACCESSO DA SS18 A SOTTO LE TIMPE MAZZEI  DIREZIONE MESSINETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  E BORGO DEI PRESEPI SECONDA EDIZIONE – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 15  DEL 22/12/2022   DI EURO  1.600,00 IVA NON SOGGETTA  IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICES  CON SEDE IN FUSCALDO (CS) CIG.:Z2A38A6354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  E BORGO DEI PRESEPI SECONDA EDIZIONE – LIQUIDAZIONE  FATTURA N.12 DEL 22/12/2022   DI EURO 2.684,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA MAVIS SRLS CON SEDE IN BELVEDERE M.MO (CS) CIG.:Z2A38A6354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE IN OCCASIONE  -  VIA MARGELLINA FUSCALDO M.NA - GIORNI 2-3-4 GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°203 DEL 29/12/2022 DI € 10.505,02 (DICONSI DIECIMILACINQUECENTOCINQUE/02) IVA INCLUSA AL CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA COME DA CESSIONE CREDITO RICHIESTO DA PARTE DELLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE IN OCCASIONE DELL'EVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE INOCCASIONE DELL'EVENTO: UNA SERA DI MAGGIO" VIA A. GRAVINA , P.ZZA GRAVINA  ORGANIZZATO DAL BAR LA PLAZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°5 DEL 29/12/2022 DI € 6.896,78 (DICONSI SEIMILAOTTOCENTONOVANTASEI/78) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA TORRETTA , LOCALITÀ FLAVIA, VIA D. SANSONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 4 - SERVIZI DI VIGILANZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/22 DEL 27.12.2022 DELLA SOMMA DI €. 4.675,00 (DICONSI EURO QUATTROMILASICENTOSETTANTACINQUE/00) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO CON SEDE IN VIA DONNA SIVILA, 42, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03498280787 PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE”.   SMART CIG: Z07348DDD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LO SGOMBERO DI IMMOBILE PRIVATO - VERCILLO GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 02_2023 DEL 12.01.2023 DELLA SOMMA DI €. 1.371,31 (DICONSI €. MILLETRECENTOSETTANTUNO/31) OMNICOMPRENSIVI A SALDO ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO VMM MSM 67P21 D086A VIA PANTANI SNC  87027 PAOLA (CS)  P.IVA 03675380780 PER IL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2022”.  SMART CIG: ZE036F4D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PRESTAZIONE D’OPERA PER IL RIPRISTINO DI TRANSENNE VARIE. A FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PAOLO, VIA SOTTO LE TIMPE 87024 FUSCALDO (CS)  –P.IVA: IT1195690787. IMPEGNO SPESA €  366,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO CHE OSPITA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LO SGOMBERO DI IMMOBILE PRIVATO - VERCILLO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 11.01.2023 DELLA SOMMA DI €. 5.268,15 (DICONSI EURO CINQUEMILADUECENTOSESSANTOTTO/15) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA PIGHINI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE, CON SEDE IN VIA FUSCALDO, 59 – 87024 FUSCALDO (CS), P. I.V.A. 02591090788, PER I “LAVORI DI PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI NEL TERRITORIO COMUNALE”.  SMART CIG: ZC33942B81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  35.797,83 (DICANSI EURO TRENTACINQUEMILASETTECENTONOVANTASETTE/83) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2022 CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LO SGOMBERO DI IMMOBILE PRIVATO - PACE SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SCUOLE PER CRITICITA' ELEVATA RISCHIO IDROGEOLOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE DICEMBRE 2022 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/11/2022 AL 10/12/2022 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA IN FUSCALDO M.NA SABATO E DOMENICA 13-14/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  E BORGO DEI PRESEPI SECONDA EDIZIONE – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 11 DEL 29/12/2022   DI EURO 1.200.00 IVA NON SOGGETTA  IN FAVORE DELLA DITTA  TT PRODUCTION DI ANTONIO TROTTA  CON SEDE IN FUSCALDO CIG.:Z2A38A6354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RRIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI DIVERSA NATURA POSTI ALL'INTERNO DELL'APPEZZAMENTO DI TERRENO IN LOCALITÀ ACQUICELLA - VAIRO FERNANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  E BORGO DEI PRESEPI SECONDA EDIZIONE – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 132 DEL 22/12/2022   DI EURO 2.372,90 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA. GRAFICHE GNISCI S.R.L. CON SEDE IN SAN LUCIDO (CS) CIG.:Z2A38A6354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VE E PIAZZE - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO P.ZZA CARIGLIO - 06/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  E BORGO DEI PRESEPI SECONDA EDIZIONE – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 28 DEL 23/12/2022   DI EURO 4.880,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA MED LABOR COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. CON SEDE IN COSENZA CIG.:Z2A38A6354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  E BORGO DEI PRESEPI SECONDA EDIZIONE – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 29 DEL 23/12/2022   DI EURO 7.320,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA MED LABOR COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. CON SEDE IN COSENZA CIG.:Z2A38A6354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI PER L'EVENTO SFILATA ABITI - DOMENICA 7 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  E BORGO DEI PRESEPI SECONDA EDIZIONE – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 2 DEL 02/01/2023   DI EURO 3.050,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA G PERRONE SERVIZI PER LA P.T. DI PERRONE G.  CON SEDE IN FAGNANO CASTELLO (CS) CIG.:ZA38A6354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE DELLE SOSTA AUTOEMOTECA FIDAS - DOMENICA 14/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI “FORNITURA DI N° 1 UNITA’ DI RISCALDAMENTO COMPOSTA DA UNO SPLITTER INTERNO PER L’EROGAZIONE E DI N° 1 MOTORE ESTERNO, N° 1 ESTINTORE, N° 1 VETRATA DI UN INFISSO VETRATO,  N° 1 VETRATA DI UNA PORTA INTERNA  DA EFFETTUARE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) A FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI EURO 1.540,00 (DICONSI EURO MILLECINQUECENTOQUARANTA/00) IVA 10 % COMPRESA”.  SMART CIG: Z703980SF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI VIA MARGELLINA IN FUSCALDO MARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM I BIMESTRE 2023 – IMPORTO € 4.695,02 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI - EVENTO: L ' AZALEA DELLA RICERCA 14.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA DE SETA MARIA AVVERSO AL STIMA DI BENI ESPROPRIATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 2 DEL 23.09.2019 – RICORSO AVVERSO L’ATTO DI CITAZIONE. LEGALE DI FIDUCIA AVV. ERNESTO BIONDO DA FUSCALDO (CS). LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE COMPETENZE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI EVENTO : APERITIVO AL MURETTO - CARIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEI COMPONENTI HARDWARE PER L’AGGIORNAMENTO E LA RIPARAZIONE DI DUE PC DESKTOP, PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ AREA SERVICES DI ALESIO CERVERI DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI PRIMO RDAUNO AUTO E MOTO D'EPOCA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE SPESA DI € 76,02 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA 3Z PER L’ACQUISTO  DI MATERIALE VARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI  IN OCCASIONE  DEL PRIMO RADUNO AUTO E MOTO D'EPOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI GIORNO 09/04/2023 - FUSCALDO MARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN ECO-COMPATTATORE MANGIAPLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE.  CUP G39J22001410001    CODICE CIG: ZBA3977C20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E CONSEGUENTE OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E DEL CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI                   (CFP). RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DAL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE, SETTORE V° - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE DI EVENTI PASQUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 08/PA DEL 12.12.2022 IN ACCONTO DELLA SOMMA DI €. 2.531,94  (DICONSI EURO DUEMILACINQUECENTOTRENTUNO/94) OMNICOMPRENSIVI AL PROFESSIONISTA AVV. ANNALISA TROTTA  TRTNLS84L66D086Z, CON STUDIO IN PIAZZA G. IMPASTATO N. 3 P.IVA 03295090785 PER  “INCARICO LEGALE ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA – ING. FRANCESCO NOVELLO C/ COMUNE”. SMART CIG: Z94380EEB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE DI VIE E PIAZZE  CON LIMITAZIONI TEMPORALI - 01/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 14/22 DEL 16.12.2022 DELLA SOMMA DI €. 4.270,00 (DICONSI EURO QUATTROMILADUECENTOSETTANTA/00) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA UNICA DUE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, PIAZZA MISASI 9 – 87100 COSENZA P.IVA: 03107790788 PER I “LAVORI TAGLIO ERBA SUL TRATTO SS18 DAL KM 308 AL KM 310 IN PROSSIMITA’ DEI TUTOR, COMPRENSIVO DI ASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA”.   SMART CIG: ZC638FD280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE DI VIE E PIAZZE  CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONEDELLA FSTA DELLA DONNA  8/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 138 DEL 27.12.2022 DELLA SOMMA DI €. 1.860,64 (DICONSI EURO MILLEOTTOCENTOSESSANTA/64) IVA 22 % COMPRESA ALLA DITTA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781 PER LA “FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO 2022”.  SMART CIG: Z7E388B7EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 92 DEL 31.12.2022  DELLA SOMMA DI   €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO DICEMBRE 2022, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. PROROGA TECNICA  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.L.GS 50/2016 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.481,96 - CIG: ZCC396D951.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 1899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SCUOLADELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI SCARCELLI PER GIORNO 10-02-2023 A CAUSA DELLA MANCATA EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI ACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 990 AL N. 991</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 986 AL N. 989</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE DI VIE E PIAZZE  CON LIMITAZIONI TEMPORALI - MESSA IN POSA DISSUASORI DI SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. PROROGA TECNICA  AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.L.GS 50/2016 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.735,60 - CIG: ZBB396901A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE . FENOMENO EROSIVO LOCALITA' CASTELLUCCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO DI SCARCELLI PER GIORNO 02/2/2023 A CAUSA  DELL'INTERRUZIONE DELLA FORNITURA DI ACQUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 990 AL N. 991</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 986 AL N. 989</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE DI VIE E PIAZZE  CON LIMITAZIONI TEMPORALI PER ALLERTA METEO - CRITICITA'MELEVATA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI PER SCARICO E CARICO MERCI - FUSCALDO MARNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE DI: ALLERTA METEO - CRITICITA'PER RISCHIO IDROGEOLOGICO, MAREGGIATE ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA ESPOSITO MARIA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIG.RA TROTTA MARIA ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE -  IMPORTO EROGATO €. 18.077,82 - CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE CALABRIA DI CUI ALL’APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE DI  TOMBOLATA DELL'EPIFANIA - CARIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. PROROGA TECNICA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO STRADALE DIFRONTE ACCESSO FABBRICATO PROPRIETA' - LANZILLOTTA  SIMONE VIA A. GRAVINA 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DI VIE E PIAZZE IN OCCASIONE DI: ESECUZIONE LAVOR LINEA BATTIPAGLIA- REGGIO CALABRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI € 450,00 IN FAVORE DELLA LAVANDERIA  DE MACCEIS SARINA PER LAVAGGIO LENZUOLA, FEDERE E COPRIMATERASSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE PER L'EVENTO: FESTEGGIAMENTI DI FINE E INIZIO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE PER L'EVENTO: MOSTRA DEI PRESEPI, CONCERTO OTTOPIU', RAPPRESENTAZIONE PRESEPE VIVENTE CARIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE PER L'EVENTO: RAPPRESENTAZIONE PRESEPE VIVENTE E ALTRI EVENTI NATALIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE PER  VARI EVENTI NEI GIORNI 19-20-21-22 DICEMBRE  A FUSCALDO PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE PER L'EVENTO: BORGO DEI PRESEPI  E MERCATINI DI NATALE 17/48 DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE PER L'EVENTO: BORGO DEI PRESEPI - SOSTA AUTOEMOTECA DIDAS E FIERA SANTA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE PER L'EVENTO: INNAUGURAZIONE CASA DI BABBO NATALE , MERCATINI DI NATALE E LAVORI ENEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE  - ALLERTA METEO CRITICITA' ELEVATA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE PER L'EVENTO: DIVINO FUSCALDO - 13/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE PER L'EVENTO: COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA - PIAZZA INDIPENDENZA FUSCALDO - 06/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE DELLE'EVENTO ORGANIZZATO DAL RISTORANTE PRIMO RE E ALTRE ASSOCIAZIONI - 31/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI - PIAZZA INDIPENDENZA FUSCALDO PAESE PER EVENTO  "ERASMUS ANCORA INSIEME" 29/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE DI VIE E PIAZZE CONLIMITAZIONI TEMPORALI - RIAPERTURA VIA G. AMENDOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE DI VIE E PIAZZE CONLIMITAZIONI TEMPORALI -SAGRA DELLE CASTAGNE E CRESPELLE S.ANTONIO E FESTA PATRONALE B.V S.ROSARIO FUSCALDO MARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE DI VIE E PIAZZE CONLIMITAZIONI TEMPORALI - LAVORI DI TRIVELLAZIONE POSA CAVI ELETTRICI - PROROGA AL 24/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE IN OCCASIONE HAPPY HOUR LOCALITA' SAN PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE VIE E PIAZZE - LAVORI DI BITUMAZIONE DIVERSE VIE FUSCALDO MARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE VIE E PIAZZE PER LAVORI POSA CAVI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMNETAZIONE DI VIE EE PIAZZE - FESTA SAN MICHELE ARCANGELO CARIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONIDI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ORGANIZZATO DAL RISTORANTE PRIMO RE - 24/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CHIUSURA ESTATE  "PRIMO RE"  E MANIFESTAZIONE " TIRO CON L'ARCO" - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETOD SOSTA E  CIRCOLAZIONE  A SCARCELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE VIE E PAZZE CON LIMITAZIONE TEMPORALI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI CECE' BARRETTA SUL LUNGOMARE SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE PERMANENTE DI SPAZI RISERVATI ALLASOSTA DEI VICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DEI GENITORI CON BAMBINI NON SUPERIORI DI DUE ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI REVOCA ORD. CDS N. 2037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE DI VIE E PIAZZE  CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE DI MUSICALIDUS FESTIVAL - PROROGA AREA PEDONALE  FUSCALDO M.NA E FUSCALDO PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONE DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE  DI EVENTI - FESTA DFEL DONATORE 03-04/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE  CON LIMITAZIONI TEMPORALI - PROROGA ODINANZA N. 1973 - LAVORI DI RIPARAZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE PIOVANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DI VIE E PIAZZE  - NOTTE BIANCA  FUSCALDO M.NA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE DIO LAVORI URGENTI- RIPARAZIONE GRIGLIA  RACCOLTA ACQUA PIOVANA  IN VIA M. VACCARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO DI VIE E PIAZZE PER EVENTO IL CAMMINO DELLE MERAVIGLIE E PRESENTAZIONE LIBRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI PER EVENTO ORGANIZZATO DALLA PIZZERIA GULIO - FUSCALDO PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI VIE E PIAZZE IN OCCASIONE DI EVENTI A FUSCALDO CENTRO NEI GIORNI 16 E 19 AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE  CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SAN FRANCESCO - FUSCALDO M.NA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE PER FESTA S.LUCIA, NOTTE SAN LORENZO, SAGRADELLA POLPETTA, FESTA DELLA PAELLA, SELEZIONI REGIONALI MISS ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE  DI VIE E PIAZZE  CON LIMITAZIONI TEMPORALI - VIA LUNGOMARE SAN FRANCESCO PER MERCATINI SERALI - LOC. FLAVIA - S. LEONARDO PER CELEBRAZIONE EUCARISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIMITAZIONI DI VIE E PIAZZE  CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO " PASSI D'AUTORE"- PALAZZO SCIRCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONI IN OCCASIONE DI EVENTO MANIFESTAZIONI "MEMORIE" FRAZIONE SCARCELLI - FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL SOCCORSO - FRAZIONE  PESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLÒAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE E FESTIVITA' - FESTIVAL DELLE ALICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONI DI VIE E PIAZZE - SOSTA AUTOEMOTECA FIDAS - VIA MARGELLINA 24/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE GIOVEDI 21/07/2022 PIAZZETTA SAN FRANCESCO E LUNGOMARE SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI - TAGLIO ERBA PIAZZALE AREA PARCHEGGIO VIA SAN MICHELE ( ZONA MERCATO COPERTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE  CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA - FUSCALDO PAESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DI SPAZI RISERVATI ALLA SOSTA DI VEICOLI PER CARICO E SCARICO D MERCI O COSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE  E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SCARCELLI/S.ANTONIO 9/10-07-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA'  APERTURA TRATTO DI STRADA COMPRESA TRA INCROCIO SS 18 - S.ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI  TEMPORALI IN OCCASIONE DI SVOLGIMENTO MERCATINI  SERALI PERIODO ESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI VIE COMUNALI  IN C/DA SERRICELLA E GEMARCA PER ESECUZIONI LAVORI  EDILIZI - 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA FERMATA DEGLI AUTOBUS IN FUSCALDO CAPOLUOGO - ESTATE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="3448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA SU VARIE VIE A FUSCALDO PAESE PER PROCESSIONE VENERDI' SANTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO P.ZZA INDIPENDENZA PER CELEBRAZIONE MESSA DELLE PALME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIA E PIAZZE CON LIMITAZIONI  TEMPORALI IN OCCASIONE SOSTA CAMION PER LAVORI EDLIZI TRAV MARGELLINA VIA M. IANNUZZI 31.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO CORTICALE COSTONI MADDALENA, CASTELLUCCIO, PICARDI, S.ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA D'URGENAZA - REGOLAMENTAZIONE VIE E PIAZZE - SOSTA AUTOEMOTECA FIDAS - DOMENICA 27/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI VIABILITA' CONLIMITAZIONI  TEMPORALI  IN OCCASIONE DI ATTIVITA' GRUPPO SCOUT - P.ZZA INDIPENDENZA 13.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA' PERMANENTE  - VIA IANNUZZI FUSCALDO MARINA IN OCCASIONE  DI EVENTI RELIGIOSI ECCEZIONALI NELLA CHIESA DEL SS ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE CON ELIMINAZIOE TEMPORANEA -  LAVORI ENEL LOCALITA' COTUGNI 22-23 FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIABILITA'SU STRADA B FUSCALDO PAESE SENSO UNICO A SCENDERE DA INTERSEZIONE VIA SAN FRANCESCO - VARIANTE/BOMBINELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE V AI SENSI DELL’ART.110 COMMA 2 D.LGS 267/2000 - NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO -DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI &amp; FIGLI  DA PAOLA - IMPORTO € 414, 80  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DA PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DA ONERI DI CONCESSIONI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA PREESISTENTE.  RICHIEDENTE SIG. FIORITO SALVATORE PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURE FIAT PANDA TARGATA DZ917ED E FIAT PANDA 4X4 TARGATA CJ181FC IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO  DA FUSCALDO – CIG ZD1395B872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE                    DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ” - POR CALABRIA 2014/2020 AZIONE 6.3.1. - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO  €. 950.000,00 - SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 SS.MM.II. (T.U.E.L.), IMPEGNO SPESA E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. N. 50/2016, MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 55/2019, COORDINATO CON LA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA  LEGGE N. 108 DEL 2021, FINALIZZATA ALL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO DI CUI ALL’ ART. 36, COMMA 9-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.. CODICE CUP: G33H18000020008 CODICE CIG:  9579907558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 72 DEL 23.11.2022 DELLA SOMMA DI €. 4.499,99 (DICONSI EURO QUATTROMILAQUATTROCENTONOVANTANOVE/99) IVA AL 22% COMPRESA A SALDO ALLA DITTA SOCIETÀ SEBEN SRL DA VILLA SAN GIOVANNI (RC) P.IVA: 03031180809 PER LA “FORNITURA/SERVIZIO SOFTWARE PER LA GESTIONE CIMITERIALE ‘WINCIM’ CON MODULO GRAFICO ”WININFO” E SERVIZIO DI “INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE, RILEVAZIONE ED INSERIMENTO CONTRATTI”.  SMART CIG: Z092B63E1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE EX ART. 42-BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. DEI BENI SERVITI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE. IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DEGLI ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA DE SETA MARIA AVVERSO AL STIMA DI BENI ESPROPRIATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 2 DEL 23.09.2019 – RICORSO AVVERSO L’ATTO DI CITAZIONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA AVV. ERNESTO BIONDO DA FUSCALDO (CS). ADEMPIMENTI ATTUATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM 17 LUGLIO 2020 S.M.I. – ANNUALITA’ 2022 - LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA DI PERTINENZA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO I.C. DI FUSCALDO LOCALITA' VIA MOLINO, MARINA DI FUSCALDO”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. - APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO. CODICE CUP:  G32B22005090005 - CODICE CIG: 9561862A22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. APPROVAZIONE DEL 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SHORT-LIST AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA DEL COMUNE DI FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA DI €. 1.194,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L. DA PAOLA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “PULIZIA DEI CANALI E DEI FIUMI NEL TERRITORIO COMUNALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 5268,15 (I.V.A. INSCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA PIGHINI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE DA FUSCALDO (CS). CIG: ZC33942B81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2022 ÷ 2023. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.950,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: SPURGO E PULIZIA DELLE CONDOTTE IDRICO-FOGNARIE STRADALI. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO VALTER DA CETRARO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM 17 LUGLIO 2020 S.M.I. – ANNUALITA’ 2022 - LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA DI PERTINENZA PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO I.C. DI FUSCALDO LOCALITA' VIA MOLINO, MARINA DI FUSCALDO”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 43'612,50 (I.V.A. 10% INCLUSA) ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.. CODICE CUP:  G32B22005090005 - CODICE CIG: 9561862A22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 6.578,30 (EURO SEIMILACINQUECENTOSETTANTOTTO/30) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: ZE1393CF95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 88 DEL 30.11.2022  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO NOVEMBRE 2022, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO ANNO 2022 – IMPORTO € 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI 32 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DA KG 25 E N. 8 MC DI CALCESTRUZZO COMPRENSIVI DI TRASPORTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 1.345,60 (EURO MILLETRECENTOQUARANTACINQUE/60) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: Z4D3930008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DA INCENDI DEL  COMUNE DI FUSCALDO PER GLI ANNI 2019 – 2020 – 2021 AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI + ENERGIA S.P.A. PERIODO “NOVEMBRE 2022”, IMPORTO €. 1.376,07, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI “INTERVENTI DA EFFETTUARE PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO BIVIO POSTE A SERVIZIO DELLA CONDOTTA FOGNANTE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)” A FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI EURO 5.632,00 (DICONSI EURO CINQUEMILASEICENTOTRENTADUE/00) IVA 10 % COMPRESA.  SMART CIG: ZF3392F9CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CALDAIE DEI PLESSI DELLA SCUOLA MATERNA DI FUSCALDO MARINA E DI CARIGLIO – STAGIONE INVERNALE 2022 ÷ 2023. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.080,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  PROGRAMMA DI NATALE 2022  E BORGO DEI PRESEPI SECONDA EDIZIONE – LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1 DEL 15/12/2022   DI EURO 2.750,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE BLOWING ON SOUL APS CON SEDE IN RENDE  (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA  DF071ZZ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 15/12/2022  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 695,40  IVA INCLUSA CIG: ZAD38D2060</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOCARRO DAILY TARGATO AD757BH  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 15/12/2022  IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.055,30  IVA INCLUSA CIG: Z9D390A8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA PROT.5941 DEL 09/05/2012 – VERTENZA SANTORO MAURO / COMUNE DI FUSCALDO.- LIQUIDAZIONE ATTO TRANSATTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° FE/2022/0058 DEL 06/12/2022 DI € 8.746,22 (DICONSI OTTOMILASETTECENTOQUARANTASEI/22) IVA ESENTE ALLA CARTOLIBRERIA UBERTI ANTONIO &amp; C SAS IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE STATALI - A.S. 2022 - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1714 DEL 09.12.2022 DELLA SOMMA DI €. 2000,00 (EURO DUEMILA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” SMART CIG: Z1838BCA3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PERIODO DI FATTURAZIONE “NOVEMBRE - DICEMBRE 2022”, IMPORTO €. 20.059,58, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE  IN OCCASIONE DELLA SOSTA AUTOEMATECA FIDAS - P.ZZA MARCONI SABATO 12.02.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PERIODO DI FATTURAZIONE “NOVEMBRE-DICEMBRE 2022”, IMPORTO €. 12.473,17, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIA E PIAZZZE PER  CONTO DI ENEL - DITTA CO.RET SAS  - LOCALITA' COTUGNI GORNI 14-15-16/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E CONSEGUENTE OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E DEL CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) CONSEGUIBILI CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DAL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2_123 DEL 14.12.2022 DELLA SOMMA DI €. 12.617,00 (DICONSI €. DODICIMILASEICENTODICIASSETTE/00) IVA COMPRESA ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA:03288800786 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN:  - FORNITURA E MESSA IN OPERA BDI QUADRO ELETTRICO PER N. 1 ELETTROPOMPA 2 X 1,5 KW – 400 V CON SCAMBIO AUTOMATICO CON ARMADIO STRADALE ALTO E STRUMENTAZIONE VARIA COMPRESI MISURATORI DI LIVELLO PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SUPERMERCATO RUSSO. - RIPARAZIONE IN SITO DI NASTRO PRESSA A SERVIZIO COMPARTO FANGHI CON LA RICOSTRUZIONE DI N. 2 RULLI E SOSTITUZIONE DI N. 4 CUSCINETTI CON SUPPORTO. - RIPARAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE: ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ABS PER REPARTO RICIRCOLO FANGHI CON IL RIAVVOLGIMENTO DELLO STATORE E SOSTITUZIONE CUSCINETTI. - SMONTAGGIO IN SITO CON RICOSTRUZIONE E SOSTITUZIONE DI N. 4 SARACINESCHE E RACCORDERIA VARIA PER FLOTTATORI E RIMONTAGGIO IN SITO.  SMART CIG: Z6838B0FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIA E PIAZZE IN OCCASIONE DELL' EVENTO LUCI SPENTE NEI COMUNI - VIA MAGG. VACCARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 - EURO 1’000'000,00. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35, CO. 18 DEL D.LGS. N. 50/2016 ALL’IMPRESA GIAFRA S.R.L. DA COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FUSCALDO E CULTURA – AUTUNNO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DEL 13/12/2022  DI EURO 1.400,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA BELMONTE MANAGEMENT DI ELIO BELMONTE DA COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FUSCALDO E CULTURA – AUTUNNO 2022 – LIQUIDAZIONE  NOTA DI ADDEBITO N. 3 DEL 14/12/2022   DI EURO 500,00  IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VIVA VITALITA’ ITALIANA CALABRIA CON SEDE IN PENTONE (CZ)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI NATALE 2022  E BORGO DEI PRESEPI II EDIZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR – PROFESSIONISTA MIDDLE. NOMINA COLLABORATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESI OTTOBRE – NOVEMBRE E 13^A  ANNO 2022 CANTIERE IMPIANTO DI DEPURAZIONE   IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. E PAGAMENTO FATTURA N° 358/PA DEL 10/11/2022 RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/10/2022 AL 10/11/2022 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ATTIVITA’ RICREATIVE 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. “A PICCOLI PASSI” – FATTURA N°26PA DEL 06/12/2022 IMPORTO 7.936,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21 DEL 01.12.2022 DELLA SOMMA DI €. 1.650,00 (DICONSI EURO MILLESEICENTOCINQUANTA/00) IVA 10 % COMPRESA ALLA DITTA COSTRUZIONI FERRARA SRLS., VIA PORTICELLO 37 – 87024, FUSCALDO (CS) P.IVA: 03439310784 PER I “LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO A SEGUITO DI RAFFICHE DI VENTO E FORTI MAREGGIATE”  SMART CIG: Z5E38D16D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1666 DEL 01.12.2022 DELLA SOMMA DI €. 791,80 (EURO SETTECENTONOVANTUNO/80) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA “FORNITURA DI 30 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DA KG 25 E N. 4 MC DI CALCESTRUZZO COMPRENSIVI DI TRASPORTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI” - SMART CIG: Z8538173E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/PA DEL 07.12.2022 DELLA SOMMA DI €. 4.620,00 (EURO QUATTROMILASEICENTOVENTI/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA PIGHINI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE DA FUSCALDO (CS) – P.IVA: 02591090788, PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE”. SMART CIG: ZBC38BCA50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18_2022 DEL 07.12.2022 DELLA SOMMA DI €. 1895,00  (DICONSI EURO MILLEOTTOCENTONOVANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVI ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO VMM MSM 67P21 D086A VIA PANTANI SNC  87027 PAOLA (CS)  P.IVA 03675380780 PER IL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2022”.  SMART CIG: Z5838BD78F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  41.245,90 (DICANSI EURO QUARANTUNOMILADUECENTOQUARANTACINQUE/90) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2022 CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POPLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022  – ACQUISTO SOFTWARE  PER LA GESTIONE DEI DATI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12385/S DEL 30/08/2022 DI EURO 183,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 369/PA DEL 24.11.2022 DELLA SOMMA DI €. 929,50 (DICONSI EURO NOVECENTOVENTINOVE/50) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO FANGHI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE. ADEGUAMENTO PREZZI DEI RIFIUTI CER 19.08.05”  SMART CIG: 777449650E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 373/PA DEL 30.11.2022 DELLA SOMMA DI 1.760,00 (DICONSI EURO MILLESETTECENTOSESSANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER I “LAVORI DI BONIFICA CON PULIZIA DEL FONDO DA ESEGUIRE PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO INIZIALE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO”  SMART CIG: ZBC38BCA50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 368/PA DEL 24.11.2022 DELLA SOMMA DI €. 2.264,90 (DICONSI €.DUEMILADUECENTOSESSANTAQUATTRO/90) IVA AL 10%  COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER LA “FORNITURA NUOVA ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DENOMINATA “HOTEL SUD”  SMART CIG: ZE1386B07F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°53/22 DEL 09/12/2022 DI € 4.252,56 (DICONSI QUATTROMILADUECENTOCINQUANTADUE/56) IVA INCLUSA ALL’ASSOCIAZIONE AIAS SEZIONE DI CETRARO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 GIUGNO 2023 – MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FUSCALDO E CULTURA – AUTUNNO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 07/11/2022  DI EURO 250,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DEL SIG. SCIAMMARELLA AGOSTINO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FUSCALDO E CULTURA – AUTUNNO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 DEL 03/12/2022  DI EURO 99,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA COMMERCIAL SUD SAS DI SANTORO PASQUALINA &amp; C. DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DZ917ED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406 DEL 09/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA  GULLO ANTONIO DA FUSCALDO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 506,20  IVA INCLUSA CIG: Z0938E5233</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOCARRO IVECO  TARGATO AD757BH - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411 DEL 12/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA  GULLO ANTONIO DA FUSCALDO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 128,19  IVA INCLUSA CIG: Z3437E6D14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°3 DEL 30/11/2022 DI € 11.779,35 (DICONSI UNDICIMILASETTECENTOSETTANTANOVE/35) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO AD757BH IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG . Z9D390A8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°177 DEL 30/11/2022 DI € 10.505,02 (DICONSI DIECIMILACINQUECENTOCINQUE/02) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO E CANONE LUGLIO-DICEMBRE DELL’ANNO 2022; IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITI DALL’ENTE. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA CV ANSER DEI F.LLI ZICARELLI DA PAOLA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA, FESTA DELLE FORZE ARMATE - LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 500,00 IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE ANTONIO DEL CORNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOVETTURA ALFA 159  TARGATA DP171XW - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400 DEL 01/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA AUTOFFICINA  GULLO ANTONIO DA FUSCALDO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.280,48  IVA INCLUSA CIG: Z8F37E6831</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N°1775/TC  DEL 05/12/2022 DI € 2.737,57  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: Z1D36C4361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE NONCHE’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOUNT SOCIAL – LIQUIDAZIONE FATTURE N.13  E N. 14 DEL 05/12/2022 IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 660,00 – CIG: Z7D36C44BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DELLE ALICI” 29-30-31 LUGLIO 2022 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 125,00 IN FAVORE DEL SIG. D’ACUNTO ELIO  DA DIAMANTE(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI + ENERGIA S.P.A. PERIODO “SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2022”, IMPORTO €. 9.030,12, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO PROPOSTA RECUPERO RISORSE FINANZIARIE FISCALITÀ PASSIVA IVA ED IRAP PER LA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI FUSCALDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN QUESTIONE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, COME DEROGATO DALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, DAL D.L. 77/2021 E SS.MM.II.. VALORE STIMATO DELL’APPALTO € 1.500,00 + IVA. AFFIDATARIO SOCIETÀ DEDA VALUE SRL - CODICE C.I.G: Z2838BAB3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI CCR ENERGIA S.R.L. ED ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “OTTOBRE 2022”, IMPORTO €. 2.747,66, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI TAGLIO ERBA SUL TRATTO SS18 DAL KM 308 AL KM 310 IN PROSSIMITA’ DEI TUTOR, COMPRENSIVO DI ASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA UNICA DUE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, PIAZZA MISASI 9 – 87100 COSENZA P.IVA: 03107790788 PER LA SOMMA DI €. 3.500,00 (EURO TREMILACINQUECENTO_00) IVA ESCLUSA. SMART CIG: ZC638FD280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO 2022”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781, PER LA SOMMA DI €. 3'215,00 (EURO TREMILADUECENTOQUINDICI/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: Z9138FD2EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA SOMMA DI €. 5.281,16 (EURO CINQUEMILADUECENTOTTANTUNO/16) COMPRENSIVO IVA AL 22%. - SMART CIG: ZBC38FD2BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 28/11/2022 IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER)/(SOFTWARE AS A SERVICE) DELL’EROGAZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI                                     E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE PER LA GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE DI COMPETENZA DELLA CUC COMPOSTA DAI COMUNI DI FUSCALDO (COMUNE CAPOFILA) ACQUAPPESA, CETRARO E GUARDIA PIEMONTESE, ANNI 2022 - 2023. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA ALLA SOCIETÀ SEBEN SRL DA VILLA SAN GIOVANNI (RC) P. IVA: 03031180809. CODICE CIG: ZC538EF1B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 “LEGGE DI BILANCIO 2020”, DECRETI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 GENNAIO 2020 – 30 GENNAIO 2020 – 11 NOVEMBRE 2020 - ANNUALITA’ 2021.  LAVORI DI: “SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, IVI COMPRESI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ, NONCHÉ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). IMPORTO COMPLESSIVO €. 140.000,00.  CODICE CUP:  G37H21030480005 - CODICE CIG: 8927734728. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI,                                DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO ALL’IMPRESA ANGELO CHIMENTO S.R.L. CON SEDE IN C.DA MUSTICA N. 6, SANTA SOFIA D'EPIRO (CS), P.IVA N. 02919510780 E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998 E S.M.I.  – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 206 DEL 27.03.06. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°000146/00 DEL 12/11/2022 DI € 802,76 (DICONSI OTTOCENTODUE/76) IVA INCLUSA ALLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA C. IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI – CIG. ZB8365A0D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON CUI SOTTOSCRIVERE L’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, CARTA ED ARTICOLI DA UFFICIO PER IL COMUNE DI FUSCALDO PER IL PERIODO 2023/2024 PER UN IMPORTO PARI A € 20.000,00 (IVA ESCLUSA) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CODICE CIG: Z123883ABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENALE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI – IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.830,00 IVA INCLUSA – CIG: ZF938E5619</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DZ917ED IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO  DA FUSCALDO – CIG Z0938E5233</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA DI €. 2.377,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3Z S.R.L. DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEI COMPONENTI HARDWARE PER L’AGGIORNAMENTO E LA RIPARAZIONE DI DUE PC DESKTOP, PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI €. 170,00, (I.V.A. ESENTE) ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ AREA SERVICES DI ALESIO CERVERI DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO E CANONE LUGLIO-SETTEMBRE DELL’ANNO 2022; IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR – PROFESSIONISTA MIDDLE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°53 DEL 07/11/2022 DI € 732,70 (DICONSI SETTECENTOTRENTADUE/70) IVA ESENTE ALLA CARTOLIBRERIA PUNTO &amp; VIRGOLA DI CARNEVALE NATALINA DA PAOLA IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE STATALI - A.S. 2022 - 2023 CIG Z9E38E165A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI : MATERIALE VARIO PER LA SICUREZZA STRADALE E PER L’ UFFICIO; IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA : CV ANSER FRATELLI ZICARELLI SRL – VIA LATINA SNC  PAOLA ( CS ) - PARTITA IVA 02689760789 - IMPEGNO SPESA EURO 408,04  CIG : ZCB38CE0E3 IMP. 572/2022 - CAP. 2170/0  E  IMP. 576/2022 – CAP. 2150/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI AQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI: SEGNALETICA STRADALE, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA: EUROSEGNALETICA SUD SNC DEI FRATELLI GNISCI - VIA DEI GIARDINI, 26 SAN LUCIDO (CS)  P.I. 01613190782  IMPEGNO SPESA 1477,91   CIG: ZF338CDFE7 IMP. 572/2022 - CAP. 219002/0, IMP. 573/2022 - CAP. 7360/0 E IMP. 574/2022 - CAP. 2170/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONE D’OPERA PER IL RIPRISTINO TRANSENNE VARIE  IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PAOLO ANDREOLI, LAVORI IN FERRO E ALLUMINIO VIA SOTTO LE TIMPE, SNC 87024 FUSCALDO (CS)  –P.IVA: 01195690787. IMPEGNO SPESA €  366,00. CIG: Z0438CE228 IMP. 569/2022  CAP. 7360/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 10/11/2022 DI € 1.053,00 (DICONSI MILLECINQUANTATRE/00) COMPRENSIVA DI RITENUTA D’ACCONTO AL SIG. ALFREDO SAMMARCO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CONSUMABILI PER STAMPANTI IN USO PRESSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2022– CIG. Z5D3684846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO - ACCESSORI-, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80   89044 LOCRI (RC) P. IVA 00277880803 IMPEGNO SPESA EURO 2202,10  CIG: ZCD38CE16D IMP. 570/2022 - CAP 7361/0 E IMP. 571/2022 - CAP. 219002/0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO A SEGUITO DI  RAFFICHE DI VENTO E FORTI MAREGGIATE.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI FERRARA SRLS., VIA PORTICELLO 37 – 87024, FUSCALDO (CS) P.IVA: 03439310784 PER LA SOMMA DI €. 1.500,00 (EURO MILLECINQUECENTO_00) IVA ESCLUSA. SMART CIG: Z5E38D16D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CJ181FC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 22/11/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 811,30  IVA INCLUSA CIG: Z9A386036D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER L’UFFICIO ANAGRAFE. DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC . IMPORTO € 1.956,88 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG ZAD38D2060.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 17/11/2022 DI EURO 1.220,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA G. PERRONE SERVIZI  DA FAGNANO CASTELLO PER NOLEGGIO STRUTTURE IN LEGNO. CIG: Z6638A08A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 18/11/2022 DI EURO 190,25 IVA INCLUSA IN FAVORE  DELLA DITTA ANDREOLI  PNEUMATICI S.R.L.S. CIG: Z7A378961A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONER SPESA PER FORNITURA ACQUISTO N.2 STAMPANTE PER ATTI DI STATO CIVILE FUSCALDO CAPOLUOGO E DELEGAZIONE FUSCALDO MARINA . DITTA CENTRO SISTEMA S.A.S. DI PATE ANDREA DA SAN LUCIDO . IMPORTO € 1.187,30 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI BONIFICA CON PULIZIA DEL FONDO DA ESEGUIRE PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO INIZIALE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO” A FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI EURO 1.760,00 (DICONSI EURO MILLESETTECENTOSESSANTA/00) IVA COMPRESA.  SMART CIG: ZBC38BCA50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 26/22 DEL 23.09.2022 (A SALDO) DI €. 2.117,75 (DICONSI EURO DUEMILACENTODICIASSETTE/75)  IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MULTISERVICE P.ZZA CESARE BATTISTI, 57 ACRI (CS) P.IVA: 03550970788, PER L’AVVENUTO ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2022”.  SMART CIG: Z92368AFC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2022”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD €. 1895,00  (DICONSI EURO MILLEOTTOCENTONOVANTACINQUE/00) OMNICOMPRENSIVI IN FAVORE DELLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO VMM MSM 67P21 D086A VIA PANTANI SNC  87027 PAOLA (CS)  P.IVA 03675380780. CIG: Z5838BD78F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 22_2022 DEL 15.11.2022 DELLA SOMMA DI €. 12.472,37 (DICONSI €. DODICIMILAQUATTROCENTOSETTANTADUE/37) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE S.R.L. CON SEDE LEGALE VIA DELLA CIVILTA – SEDE OPERATIVA C.DA CUTURA  87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02919210787 PER IL “SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO/SANITARIO E SMALTIMENTO CARCASSE  - PERIODO GIUGNO 2022 – MAGGIO 2023”.  SMART CIG: ZEF36A91BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI €. 21.600,31 (EURO VENTUNOMILASEICENTO/31) COMPRENSIVO IVA AL 22% IN ACCONTO SULLA FATTURA N° 54/E DEL 30.08.2022 ALLA DITTA ALFA UNO SEDE LEGALE VIA SBARRE, TRAV 1° 2/B – SEDE OPERATIVA VIA PALLICA SNC 89063 MELITO PORTO SALVO (RC), P.IVA: 00346350804, PER LA “FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI, DI TUTELA DEI CORPI IDRICI E DELLE ACQUE MARINO – COSTIERE. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.10 DEL 16/06/2022”. CIG: 9306577E48 CODICE CUP: G39C22000050002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA SOMMA DI €. 2.000,00 (EURO DUEMILA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. SMART CIG: Z1838BCA3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFSP22/01508 DEL 03.10.2022 DI EURO 84.536,09, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO III TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1593 DEL 16.11.2022  DELLA SOMMA DI    €. 4.582,00 (EURO QUATTROMILACINQUECENTOTTANTADUE/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” SMART CIG: Z97386AD38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2_116 DEL 16.11.2022 DELLA SOMMA DI €. 4.620,00 (DICONSI €. QUATTROMILASEICENTOVENTI/00) IVA COMPRESA ALLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA:03288800786 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN:  - SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI ELETTROPOMPA TRIFASE PER LA SOSTITUZIONE DI CUSCINETTI, GUARNIZIONI, ANELLO DI TENUTA, SERIE SARACINESCHEINVERTER A SERVIZIO AZIONAMENTO ELETTROPOMPA, MANICOTTI, BOCCIA PRESSURIZZATA, VALVOLE, RACCORDERIA VARIA, MANOMETRI, MISURATORE DI PRESSIONE; - RIMONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE PER CONDOMINIO CITTA’ 2000  “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2022”.  SMART CIG: Z253873EFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI E DIVERSO MATERIALE PULIZIA PER UFFICI COMUNALI – IMPEGNO SPESA DI EURO 610,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA 3Z S.R.L – CIG. ZDA38B1335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. SETA FRANCESCO PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G. CARTA E UFFICIO - € 1.098,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN:  - FORNITURA E MESSA IN OPERA BDI QUADRO ELETTRICO PER N. 1 ELETTROPOMPA 2 X 1,5 KW – 400 V CON SCAMBIO AUTOMATICO CON ARMADIO STRADALE ALTO E STRUMENTAZIONE VARIA COMPRESI MISURATORI DI LIVELLO PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SUPERMERCATO RUSSO. - RIPARAZIONE IN SITO DI NASTRO PRESSA A SERVIZIO COMPARTO FANGHI CON LA RICOSTRUZIONE DI N. 2 RULLI E SOSTITUZIONE DI N. 4 CUSCINETTI CON SUPPORTO. - RIPARAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE: ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ABS PER REPARTO RICIRCOLO FANGHI CON IL RIAVVOLGIMENTO DELLO STATORE E SOSTITUZIONE CUSCINETTI. - SMONTAGGIO IN SITO CON RICOSTRUZIONE E SOSTITUZIONE DI N. 4 SARACINESCHE E RACCORDERIA VARIA PER FLOTTATORI E RIMONTAGGIO IN SITO.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA:03288800786 PER LA SOMMA DI EURO 11.470,00 (EURO UNDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTA_00) IVA COMPRESA. SMART CIG: Z6838B0FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 353/PA DEL 03.11.2022 DELLA SOMMA DI €. 906,62 (DICONSI EURO NOVECENTOSEI/62) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO FANGHI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE. ADEGUAMENTO PREZZI DEI RIFIUTI CER 19.08.05”  SMART CIG: Z833B0F5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA 2022/2023 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G. CARTA E UFFICIO - € 1.098,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 16_2022 DEL 15.11.2022 DELLA SOMMA DI €. 2.000,00 (DICONSI €. DUEMILA/00) OMNICOMPRENSIVI IN ACCONTO ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO VMM MSM 67P21 D086A VIA PANTANI SNC  87027 PAOLA (CS)  P.IVA 03675380780 PER IL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2022”.  SMART CIG: ZE036F4D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E CASERMA CARABINIERI – STAGIONE INVERNALE 2022 ÷ 2023. IMPEGNO SPESA DI EURO 867,68, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA DI €. 632,94 (DICONSI €. SEICENTOTRENTADUE/94) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA SANTORO LEGNAMI SNC DI SILVIO E STEFANO SANTORO, LOC. CENTACQUE 6 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03513900781, PER LA ““FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO NECESSARIO PER MESSA IN SICUREZZA DEL VICOLO MADONNA DEL CARMINE DEL CENTRO STORICO DI FUSCALDO CAPOLUOGO”  SMART CIG: Z2238ADCB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CAT. “C1”, E N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” CAT. D 1 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DA INCENDI DEL COMUNE DI FUSCALDO PER GLI ANNI 2019 – 2020 – 2021 AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 353 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DELLE ALICI” 29-30-31 LUGLIO 2022 – RIMBORSO SPESE DI  EURO 7.00,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “PRO FUSCALDO” PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE  SOSTA CAMION LAVORI EDILI - TRAV. MARGELLINA - VIA IANNUZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUISTO N.1 STAMPANTE PER UFFICIO DI DI STATO CIVILE FUSCALDO CAPOLUOGO . DITTA CENTRO SISTEMA S.A.S.DI PATE ANDREA DA SAN LUCIDO. IMPORTO  €  176,00   (  IVA COMPRESA) . CIG ZC938A09D2-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 1.020,00 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI AGENZIA DI PAOLA . CIG ZE3387FB74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA ATTIVAZIONE STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 IMPORTO € 900,00 IVA ESCLUSA. CIG ZE438A0941-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°1 DEL 31/10/2022 DI € 7.552,29 (DICONSI SETTEMILACINQUECENTOCINQUANTADUE/29) IVA INCLUSA ALLA CAMEA SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 – MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°160 DEL 31/10/2022 DI € 10.505,02 (DICONSI DIECIMILACINQUECENTOCINQUE/02) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°49/22 DEL 08/11/2022 DI € 3.737,96 (DICONSI TREMILASETTECENTOTRENTASETTE/96) IVA INCLUSA ALL’ASSOCIAZIONE AIAS SEZIONE DI CETRARO IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 GIUGNO 2023 – MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TICKET TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 14.04.2004, N. 13. PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 31.07.1987, N. 24. LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO E DELLE AREE DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI DI CUI AL FINANZIAMENTO PER UN “APPRODO TURISTICO””. APPROVAZIONE DEL 5° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA AR.CO EDIL S.R.L. DA RECALE (CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA DI BARTOLO PAOLA STEFANIA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIG. DI BARTOLOMEO MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO 2022”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781, PER LA SOMMA DI €. 2'000,00 (EURO DUEMILA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: Z7E388B7EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780 PER LA SOMMA DI €. 2.000,00 (EURO DUEMILA/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: Z84388B797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO RETTA PER AFFIDO FAMILIARE ANNO 2022 MINORI      P. D. , P. L. , P. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOCARRO NISSAN TARGATO BV792JM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 26/10/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 585,60  IVA INCLUSA CIG: ZE3383B059</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNUALE ONLINE “ ANTICORRUZIONE” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001156437 DEL 28/10/2022 DI EURO 495,00. CIG: Z4F3813E23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SOFTWARE TIME RELAX – IN MODALITA’ ACCESSO REMOTO – PRESENZE ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.313 DEL 24/10/2022 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA DA APRIGLIANO.  CIG: Z8837E6C30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR – PROFESSIONISTA MIDDLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°17192/S DEL 27/10/2022 DI € 841,80 (DICONSI OTTOCENTOQUARANTUNO/80) IVA INCLUSA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE ANNO 2022– CIG. Z2B3645E7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 982 AL N. 984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM VI BIMESTRE 2022 – IMPORTO € 4.775,85 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 82 DEL 31.10.2022  DELLA SOMMA DI   €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO OTTOBRE 2022, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I ACCONTO FATTURA N° 43 DEL 10.06.2022  DELLA SOMMA DI €. 81'800,48 (DICONSI €. OTTANTUNOMILAOTTOCENTO/48) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DEL 20% DEL VALORE RESIDUO DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA; CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE, A FAVORE DELLA DITTA ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC – VIA SAN ROCCO, 31 PAOLA (CS)  P.I. IT02572710784 IMPEGNO SPESA EURO 2488,80 CIG: Z15377AA0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE AFFIDATO ALL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. FUSCALDO (CS)  IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO: 5000,00 CIG: Z453875A3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N°29/E/PA DEL 04.11.2022 DELLA SOMMA DI €. 427,00 (EURO QUATTROCENTOVENTISETTE/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO, VIA MESSINETTE, 62 87024 FUSCALDO (CS) C.F: SSSGPL71S01D828F PER LA “FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE PER IL COLLEGAMENTO DELL’IMPIANTO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO A SERVIZIO DELL’INTERO EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI”. SMART CIG: Z6C3873F7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI FARI A LED PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CASE POPOLARI C.DA COTUGNI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780, PER LA SOMMA DI €. 364,78 (EURO TRECENTOSESSANTAQUATTRO/78) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: Z553873F2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN:  - SMONTAGGIO IN SITO E TRASPORTO IN OFFICINA DI ELETTROPOMPA TRIFASE PER LA SOSTITUZIONE DI CUSCINETTI, GUARNIZIONI, ANELLO DI TENUTA, SERIE SARACINESCHEINVERTER A SERVIZIO AZIONAMENTO ELETTROPOMPA, MANICOTTI, BOCCIA PRESSURIZZATA, VALVOLE, RACCORDERIA VARIA, MANOMETRI, MISURATORE DI PRESSIONE; - RIMONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE PER CONDOMINIO CITTA’ 2000 INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA:03288800786 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 4.620,00 (EURO QUATTROMILASEICENTOVENTI_00) IVA COMPRESA. SMART CIG: Z253873EFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L. DA PAOLA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. ANNO 2021 / 2022 -  IN FAVORE DELL’ENTE AUTOMOBILE CLUB ITALIA, CON SEDE IN VIA MARSALA, 8 – ROMA.  PARTITA IVA NR IT00907501001; CIG: Z8C38655EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA RUSSO ESTERINA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIG.RA IORIO CARMELINA DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA NUOVA ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DENOMINATA “HOTEL SUD”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA  MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI EURO 2.264,90 (DUEMILADUECENTOSESSANTAQUATTRO_90) IVA COMPRESA.  SMART CIG: ZE1386B07F;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA SOMMA DI €. 4.582,00 (EURO QUATTROMILACINQUECENTOTTANTADUE/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: Z97386AD38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 40/22 DEL 26.10.2022 DI € 11.440,00 (DICONSI EURO UNDICIMILAQUATTROCENTOQUARANTA/00)  IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BUFANIO, VIA SANTA LUCIA, SNC 87022 CETRARO (CS) P.IVA: 01925310789, PER L’AVVENUTO ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DELLE CONDOTTE IDRICO-FOGNARIE STRADALI”.  SMART CIG: ZE22B638DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1460 DEL 27.10.2022 DELLA SOMMA DI €. 989,65 (EURO NOVECENTOTTANTANOVE/65) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” SMART CIG: Z5336C90AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°51/5 DEL 03/09/2022 DI € 442,82 (DICONSI QUATTROCENTOQUARANTADUE/82) IVA INCLUSA ALLA DITTA QUADRIFOGLIO BEAUTY DI PETRUNGARO WILLIAM IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI E MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI – CIG. Z293784571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N°1429/TC  DEL 28/09/2022 DI € 1.719,61  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA E.P S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: Z1D36C4361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°143 DEL 30/09/2022 DI € 5.602,67 (DICONSI CINQUEMILASEICENTODUE/67) IVA INCLUSA ALLA DITTA DUO SERVICE SRL IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – MESE DI SETTEMBRE 2022 (PERIODO 14/09 – 30/09)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DEL BOLLINO VERDE ED AGGIORNAMENTO DEL LIBRETTO DI CALDAIA DELLE CALDAIE MURALI DI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI COMUNALI E CASERMA CARABINIERI – STAGIONE INVERNALE 2022 ÷ 2023. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “SETTEMBRE – OTTOBRE 2022”, IMPORTO €. 64,92, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FUSCALDO E CULTURA – AUTUNNO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 DEL 25/10/2022  DI EURO 287,92 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GNISCI SRL DA SAN LUCIDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FUSCALDO E CULTURA – AUTUNNO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 18/10/2022  DI EURO 80,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA COMMERCIAL SUD SAS DI SANTORO PASQUALINA &amp; C.  DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DELLE ALICI” 29-30-31 LUGLIO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 19/10/2022 DI EURO 500,00 IN FAVORE DELLA DITTA  EMILIO PONTI DA BELMONTE CALABRO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  SANTORO SARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 04/10/2022 DI EURO 500,00 IVA NON SOGGETTA IN FAVORE DELL’ARTISTA MASSIMO CARDAMONE  DA PALIANO (FR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA QUARANTENA   RAMUNDO TOMMASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ADDETTO UFFICIO STAMPA – LIQUIDAZIONE FATTURE N.10 DEL 27/09/2022 E N. 11  DEL 25/10/2022  IN FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FOLINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  GULLO STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  GRECO DENISE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PERSONALE DIPENDENTE – SETTORE SECONDO – ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PERSONALE DIPENDENTE SETTORE QUATTRO - AREA VIGILANZA - POLIZIA LOCALE- ANNUALITA' 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  PIEMONTESE SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  FLORESE  ORLANDO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI RESE DALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 14.04.2004, N. 13. PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 31.07.1987, N. 24. LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO E DELLE AREE DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI DI CUI AL FINANZIAMENTO PER UN “APPRODO TURISTICO”. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVE AL 4° S.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  NOCERA LIBERATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE NONCHE’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOUNT SOCIAL – LIQUIDAZIONE FATTURE N.9 DEL 31/08/2022, N. 10 DEL 26/09/2022 E N. 12 DEL 26/10/2022 IN FAVORE  DELLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI – IMPORTO COMPLESSIVO DI  € 990,00 – CIG: Z7D36C44BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  FUSCALDO ERCOLE PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA FUSCALDO MARTINA CONCETTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CJ181FC IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG Z9A386036D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  VILARDI ANNA FLORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022- LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE – IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  MAZZEI ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022  – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA - GRAVINA CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE; ALLA DITTA CV ANSER FRATELLI ZICARELLI SRL - VIA LATINA SNC PAOLA (CS) PARTITA IVA 02689760789 - IMPEGNO SPESA EURO 506,43 CIG: Z7E372COF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI :  MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE; ALLA DITTA CV ANSER FRATELLI ZICARELLI SRL – VIA LATINA SNC PAOLA ( CS ) PARTITA IVA 02689760789 - IMPEGNO SPESA EURO  470,02.    CIG : ZCE3455494</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CAROPRESE AMEDEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 “LEGGE DI BILANCIO 2020”, DECRETI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 GENNAIO 2020 – 30 GENNAIO 2020 – 11 NOVEMBRE 2020 - ANNUALITA’ 2021.  LAVORI DI: “SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, IVI COMPRESI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ, NONCHÉ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). IMPORTO COMPLESSIVO €. 140.000,00.  CODICE CUP:  G37H21030480005 - CODICE CIG: 8927734728. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA APPALTATRICE ANGELO CHIMENTO S.R.L. CON SEDE IN C.DA MUSTICA, 6, SANTA SOFIA D'EPIRO (CS), P.IVA N. 02919510780.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA OSSO ANGELA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA PETRUNGARO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1_2022 DEL 20.10.2022 DELLA SOMMA DI   €. 2057,99 (DICONSI €. DUEMILACINQUANTASETTE/99) COMPRENSIVA DI IVA E ONERI PREVIDENZIALI AL PROFESSIONISTA GEOM. DANIELE DONATO (CF.DNTDNL83C10G317Y) CON STUDIO ALLA CONTRADA FRAVETTE 4 – 87024 FUSCALDO (CS)  P. IVA: 02882080787 PER IL “SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL COMPLESSO MONASTICO DENOMINATO “CONVENTO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA DEI PADRI PASSIONISTI” SITO IN FUSCALDO (CS)”. CIG: Z53331299D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  PUGLIESE ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  VILARDO EMILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA 2014/2020. AZIONE 6.3.1. - “RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ”. IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 950.000,00 - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CODICE CUP: G33H18000020008 - CODICE CIG:  8705255BAC. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TARIFFA ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA AI SENSI DELLA L.R.           N. 16/2020 E R.R. N. 1/2021 IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA - SETTORE TECNICO COMPETENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  MALITO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 411 DEL 14/10/2022 AD OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DI N. 2 ESTRATTI DI BANDO DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA MAZZEI SOPHIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 28/02/1987, N.56 – LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI PAOLA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE  CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO E PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  GAROFALO SANTINO ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N°48/2022 DEL 20/10/2022 DI € 1.498,58 (DICONSI MILLEQUATTROCENTONOVANTOTTO/58) ESENTE IVA ALL’ASSOCIAZIONE AIAS SEZIONE DI CETRARO VIA LUNGO ARON,10 87022 CETRARO (CS) IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO– MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUISTO N.2 STAMPANTE PER ATTI DI STATO CIVILE FUSCALDO CAPOLUOGO E DELEGAZIONE FUSCALDO MARINA. DITTA CENTRO SISTEMA S.A.S.DI PATE ANDREA DA SAN LUCIDO. IMPORTO  €  1.187,30 (  IVA COMPRESA)  - CIG ZB6384A41F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  FENNANE ABDE RANIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE–ANNUALITA’2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA CONTE FRANCESCO PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  48.850,89 (DICANSI EURO QUARANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTA/89) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2022 CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA RAMNDO NICOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 348 DEL 24.10.2022 DELLA SOMMA DI €. 11.004,40 (EURO UNDICIMILAQUATTRO/40) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA TOTINO IMPIANTI S.R.L. SEDE LEGALE/AMMINISTRATIVA VIA ZARAPOTI, 34 88100  CATANZARO P.IVA. 03768750790, PER LA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIE A CONDENSAZIONE E SCALDINI”.  SMART CIG: Z3634138BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  GRAVINA GEMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA, PER LA “VENDITA DELLA MASSA LEGNOSA RITRAIBILE DA UN LOTTO BOSCHIVO RADICATO IN LOCALITÀ “CANNETO SERRA DELLA MONACA” RIPORTATO IN NCT SUL FOGLIO N. 17 PARTICELLE NN. 74-75-178 (PARTE) ESTESA CATASTALMENTE HA 35.71.41, DI CUI HA 8.00.00 DI SUPERFICIE INTERESSATA DA INTERVENTO, IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) IN MODALITÀ TELEMATICA SUL PORTALE TELEMATICO TUTTO GARE DEL COMUNE DI FUSCALDO RAGGIUNGIBILE AL LINK: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PH “GIÀ OGGETTO DI RICOGNIZIONE PER REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE E PIÙ IN GENERALE PER L’ADESIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO ALLA MISURA 8 DEL PSR CALABRIA 2014- 2020”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA AGRINFOREST SRL CON SEDE IN MONTALTO UFFUGO (CS) C.DA SERRA DI LIPARI SNC P.IVA: 02919500781 PER LA SOMMA DI €. 46'187,49    (DICONSI EURO QUARANTASEICENTOTTANTASETTE/49) OLTRE IVA AL 22%. CIG: Z5E37CDAA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA   PIGNATARO AZZURA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO PERSONALE DIPENDENTE – SETTORE PRIMO – SERVIZI –ANNUALITA’2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  ALLEVATO ROSY PIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DEL C.U.G. -  COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DEL COMUNE DI FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 978 AL N. 981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA   FOCA LUDOVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 969 AL N. 977</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  MAZZEI ERIKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  SCATTAREGGIA FRANCESCA FORTUNATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 3298 DEL 12.09.2022 DELLA SOMMA DI €. 109,40 (DICONSI €. CENTONOVE/40) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA PEGASO SRL, VIA FIUME NETO SNC – 87027 PAOLA (CS)  P.IVA: 02597790787, PER IL “SERVIZIO AFFERENTE VISITA IN TERAPIA YAGO E ISERIMENTO MICROCHIP”. SMART CIG: Z5C383B71A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE  AUTOCARRO IVECO DAILY  TARGATO AD757BH - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 11/10/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 305,00  IVA INCLUSA CIG: Z8B3813F9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  LEONE GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 01/10/2022 DI EURO 500,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAINIERI ROBERTO  DA CASTIGLIONE COSENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  MAZZEI LUDOVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI –LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 26/09/2022 IN FAVORE DELLA DITTA AREA SERVICE DI ALESSIO CERVERI DA FUSCALDO. CIG: ZB437A7870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA   MANTUANO DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  POPSTERARO DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E  MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE – LIQUIDAZIONE FATTURA N, 286 DEL 5/9/2022 IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA DA APRIGLIANO.  CIG: Z5F36844EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE CARRO SCALA TARGATO DN288EN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 12/10/2022 IN FAVORE DELL’OFFICINA MECCANICA MARISAL  S.R.L.S. DI VANZILLOTTA FRANCESCO DA FUSCALDO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.059,20  IVA INCLUSA CIG Z5F37E79A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA   POSTERARO ANNA LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO  NISSAN  TARGATO BV792JM IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG ZE3383B059</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR – PROFESSIONISTA MIDDLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  CITARELLI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA   SAMA' MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA POLLOLA MARCELLA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIG.RA ANTONUCCIO MARIA MIMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  GENTILE NATALISE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 INERENTI LE CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO (SSP). LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2022. SETTORE II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  CARIELLO MARIA TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DI VIE E PIAZZE CON LIMITAZIONI TEMPORALI IN OCCASIONE DELL'OPENVAXDAY - DOMENICA 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10 DEL 17.09.2022  DELLA SOMMA DI €. 100,00 (EURO CENTO/00) OMNICOMPRENSIVI ALL’AVV. LANZILLOTTA ROSANNA, CON STUDIO IN VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 82, 87024 FUSCALDO (CS), PER IL “CONFERIMENTO D’INCARICO LEGALE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. SIG. WALTER PIEMONTESE C/ COMUNE DI FUSCALDO” -  SMART CIG: Z8C37C1C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  CATALDO GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 76 DEL 30.09.2022  DELLA SOMMA DI   €. 40'183,96 (DICONSI €. QUARANTAMILACENTOTTANTATRÈ/96) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” RELATIVAMENTE ALL’AUMENTO DEI PASSAGGI DELLA RACCOLTA DI RSU DIFFERENZIATA NELLA STAGIONE ESTIVA E PER IL PERIODO DAL 20/07/2022 AL 20/09/2022, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'183,96 (DICONSI €. QUARANTAMILACENTOTTANTATRÈ/96) IVA AL 10% COMPRESA. CIG: Z65372EB3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11/PA DEL 13.10.2022 DELLA SOMMA DI   €. 1.679,27 (EURO MILLESEICENTOSETTANTANOVE/27) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780, PER LA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E VARIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E PER N° 2 SCALDABAGNI DA INSTALLARE PRESSO LO SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE GIANLUIGI ZICARELLI”.  SMART CIG: ZBF37F1E8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  ANTONIO CRISTIAN DONVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 75 DEL 30.09.2022  DELLA SOMMA DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO SETTEMBRE 2022, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  BLASI AMALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  69.877,90 (DICANSI EURO SESSANTANOVEMILAOTTOCENTOSETTANTASETTE/90) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2022 CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE SETTEMBRE 2022 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/09/2022 AL 10/10/2022 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  PILUSO PIERFRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  COSTANZA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SERVIZIO RIMOZIONE NEI GIORNI 29-30-31 LUGLIO 2022 (FESTIVAL DELLE ALICI) A FAVORE DELLA DITTA NESCI SALVATORE, C/DA PANTANI SNC 87027 PAOLA (CS)  –P.IVA: 02747220784. CIG: ZBA372C269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA PER FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA PAGO PAGOPA INTEGRAZIONE TUTOR IN FAVORE DI:MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO CIV. 8 – 47822  SANTARCANGELO DI ROMAGNA  (RM) CF 06188330150  P.I. 02066400405 IMPEGNO SPESA € 1220,00 CIG: Z3E38283F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  PILUSO GIORGIA FRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  POSTERARO MAURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>INPEGNO SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DI N. 2 ESTRATTI DI BANDI DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE  SPESA DI EURO 1.000,00  IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE  A. DEL CORNO DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  RAMUNDO MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “SETTEMBRE – OTTOBRE 2022”, IMPORTO €. 120,16, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - LANZILLOTTA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FUSCALDO E CULTURA – AUTUNNO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 01/09/2022  DI EURO 1.600,01 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA BELMONTE MANAGEMENT DI ELIO BELMONTE DA COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FUSCALDO E CULTURA – AUTUNNO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 16/09/2022  DI EURO 1.650,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA BGROUP DI BOTTINO RENATO  DA LATTARICO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA CARNEVALE GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DELLE ALICI” 29-30-31 LUGLIO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 04/10/2022 DI EURO 300,00 IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO GROSSO DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA PIEMONTESE ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE  SPESA DI EURO 1.500,00  IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE  SAN GIACOMO M. A. DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE  SPESA DI EURO 1.500,00  IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE  SAN GIACOMO M. A. DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA  CALCAGNO ADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA  BASILE CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 INERENTI LE CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO (SSP). LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA LANZILLOTTA GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI + ENERGIA S.P.A. PERIODO “GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2022”, IMPORTO €. 17.413,92, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA AL PERSONALE DI ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA ARCELLO ALESSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA,MAZZEI LUDOVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2022/2023 E 2023/2024 . CIG.  93889148EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 21/09/2022  DI EURO 187,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA  DITTA CHERUBINA SICILIANO DA GUARDIA PIEMONTESE (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA D'ACUNTO NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – RIMBORSO SPESE DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL CIRCOLO FIDC GEGE’ IANNUZZI CON SEDE I FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA D'ACUNTO EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA MADEO MODESTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 20/09/2022  DI EURO 1.220,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA CARLI FASHION AGENCY SAS DI ANTONELLA ALTOMARE DA COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 15/09/2022  DI EURO 180,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA MASSIMO TIRINO DA NAPOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA FATIMA DIONE FALL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58FT/E DEL 31/08/2022  DI EURO 109,80 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI  E FIGLI SNC DA PAOLA(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA LATTARI EMANUELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 1.250,0 IN FAVORE DEL SIG. SANTORO FRANCESCO DA  FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA SCARCELLI CARMEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA GULLO AIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 09/09/2022 DI EURO 2.500,00 IN FAVORE DELLA DITTA ACCORDION ADVANCE PRODUCTIONS DI MIGLIANO ROSSELLA  DA CETRARO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI 30 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DA KG 25 E N. 4 MC DI CALCESTRUZZO COMPRENSIVI DI TRASPORTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785, PER LA SOMMA DI €. 791,80 (EURO SETTECENTONOVANTUNO/80) COMPRENSIVO IVA AL 22%. - SMART CIG: Z8538173E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA TROMBETTA FRANCESCHINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA D'ACVUNTO GAETANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO – ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO  - CAT. D POS. ECON. D1 AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MMM.II. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENACOSENTINO DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 187,50 IN FAVORE DEL SIG. ANGELO D’AGOSTINO DA FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA D'ACUNTO EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA D'ACUNTO NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 1.500,00 IN FAVORE DEL SIG. GULLO FRANCECO DA  FUSCALDO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 625,00 IN FAVORE DELLA  SIG.RA GARRAFA ELENA ANASTASIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA ARCURI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 187,50 IN FAVORE DEL SIG. SPINEDA LUCA DA  PAOLA(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  FERRARI EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 375,00 IN FAVORE DEL SIG. VELTRI  FRANCESCO DA BELMONTE CALABRO(CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA FUSCALDO EUGENIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 600,00 IN FAVORE DEL SIG. FAUSTO RUGGIERO DA  FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 250,00 IN FAVORE DEL SIG. LUCENTO LORENZO DA  MODICA(RG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENACROCCO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO AD7578H IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG. Z8B3813F9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNUALI ON-LINE “ANTICORRUZIONE”. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA  CROCCO ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA FENNANE IMAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUSCALDO E CULTURA – AUTUNNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. PROROGA TECNICA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  D'ACUNTO GAETANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA – ING. FRANCESCO NOVELLO C/ COMUNE –CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. SMART CIG: Z94380EEB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE E N. 1 AUSILIARIO DEL TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  MAIO MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  MAIO FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFSP22/0117 DEL 03.01.2022 DI EURO 94.868,49, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO IV° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS N.50/2016 –(ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024). NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA VITA IDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA STIPULA DI NEGOZIAZIONE CONVENZIONE ASSISTITA SIG. CARMINE LETA C/ COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 47_22 DEL 30.09.2022  DELLA SOMMA DI  €. 317,20 (DICONSI €. TRECENTODICIASSETTE/20) IVA AL 22% COMPRESA AL LABORATORIO DI ANALISI CHEMBIOS C/DA IMPERATORE N° 80, 87043 BISIGNANO (CS), P. IVA: 02947750788, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI PRELIEVI ED ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE SU ACQUE REFLUE” . SMART CIG:  Z9937C1F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA D'ACUNTO NICOLAS FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELERIA E STAMPATI VARI PER L’UFFICIO ANAGRAFE. DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI DA PAOLA IMPORTO  €  1.956,88  (  IVA COMPRESA) . CIG Z5F37FEC44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA D'ACUNTO THOMAS PIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTE IN ELENCO DAL N. 1893 AL N. 1898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA BOSCO UMBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 24/08/2022 DI EURO 275,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA SCIAMMARELLA AGOSTINO DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA ZAFFINO GRAZIANO SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DI EURO 600,00 IN FAVORE DEL SIG. CAUTERUCCIO SALVATORE DA SCALEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA LANZILLOTTA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA FIERAMOSCA ANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – RIMBORSO SPESE DI EURO 500,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE MAGIC DANCE ACADEMY DA GUARDIA PIEMONTESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 26/09/2022 DI EURO 6.100,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA AM EVENTI E LUMINARIE SRL  DA COSENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA IBELLO ARMANDO EDOARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 28/07/2022 DI EURO 500,50 IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA POLLOLA DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CONVENZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC -  IN FAVORE INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI, CON SEDE LEGALE IN VIA G. B. MORGAGNI, 13 – 00161 ROMA. PARTITA IVA NR 02313821007;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. (PRODOTTO SMA) PER SPESE POSTALI INERENTI LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI ALLE SANZIONI DAL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO SPESA € 10'000 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DEL BOLLINO VERDE ED AGGIORNAMENTO DEL LIBRETTO DI CALDAIA DELLE CALDAIE MURALI DI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI COMUNALI E CASERMA CARABINIERI – STAGIONE INVERNALE 2022 ÷ 2023. IMPEGNO SPESA DI EURO 400,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA PICA DOMENICOANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA OLIVERIO CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 27/07/2022 DI EURO 1.000,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAINIERI ROBERTO  DA CASTIGLIONE COSENTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA OLIVERIO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 19/07/2022 DI EURO 152,00 IN FAVORE DELLA DITTA ARCANA SOLUZIONI INFORMATICHE  DI MUTO FRANCESCA DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTIVO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 19/07/2022 DI EURO 180,00 IN FAVORE DELLA DITTA NINFEA DI CATIA PODDIGHE DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA POLLOLA ENNIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DELLE ALICI” 29-30-31 LUGLIO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 04/08/2022 DI EURO 1.220,00 IN FAVORE DELLA DITTA MAVIS SRLS DA BELVEDERE MARITTIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA TROTTA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA BOZZO EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 964 AL N. 967</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA PILUSO MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA  STATO CIVILE E ANAGRAFE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA MATRANGOLO ELIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 951 AL N. 963</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10/PA DEL 30.09.2022 DELLA SOMMA DI  €. 982,20 (EURO NOVECENTOTTANTADUE/20) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780, PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).”   SMART CIG: Z5D36B1113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA  FERRARI ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 70 DEL 29.08.2022 DI € 575,23 (DICONSI EURO CINQUECENTOSETTANTACINQUE/23) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA GRAFICHE GNISCI SRL VIA POLLELLA 14/16 – 87038 SAN LUCIDO (CS), PER L’AVVENUTA FORNITURA DI MATERIALE RELATIVO ALL'EVENTO: “NOTTE BIANCA” CONTENUTO NEL “PROGRAMMA ESTATE 2022” SMART CIG: Z8737F1394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA ESPOSITO MARIA TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 69  DEL 29.08.2022 DI € 329,40 (DICONSI EURO TRECENTOVENTINOVE/40)  IVA AL 22% COMPRESA  ALLA DITTA GRAFICHE GNISCI SRL  VIA POLLELLA 14/16 – 87038 SAN LUCIDO (CS) , PER L’AVVENUTA FORNITURA DI MATERIALE (N°6 TARGHE IN VETRO) RELATIVO ALL'EVENTO:  “PREMIO DE SETA” CONTENUTO NEL “PROGRAMMA ESTATE 2022” SMART CIG: ZAE37F1253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETA’ S.A.I.C. SRLS – COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. – CIG: Z8E37F37C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 67 DEL 31.08.2022  DELLA SOMMA DI                                €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO IGIENE URBANA –RACCOLTA-TRASPORTO- RECUPERO  E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI  E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI “ RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS)” GESTIONE PERIODO LUGLIO 2022, PER LA SOMMA TOTALE DI €. 40'900,23 (DICONSI €. QUARANTAMILANOVECENTO/23) IVA AL 10% COMPRESA. CIG:  824713249F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA MALITO MARIA GESSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP IDENTIFICATO NEL FOGLIO DI MAPPA N. 56 P.LLA N. 217 SUB 21 CON ANNESSO POSTO AUTO IDENTIFICATO CON IL SUB 10, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FUSCALDO SITO IN C/DA COTUGNI AI SENSI DELL’ ART. 10 COMMA 1 LETT. C) E DELL’ART. 47 COMMA 1 LETT. D) DELLA LEGGE REGIONALE 25  NOVEMBRE 1996, N. 32 E S.M.I.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E VARIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E PER N° 2 SCALDABAGNI DA INSTALLARE PRESSO LO SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE GIANLUIGI ZICARELLI”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780, PER LA SOMMA DI €. 1.679,27 (EURO MILLESEICENTOSETTANTANOVE/27) COMPRENSIVO IVA AL 22%.  SMART CIG: ZBF37F1E8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA  KEVIN OLIVERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA, PER LA “VENDITA DELLA MASSA LEGNOSA RITRAIBILE DA UN LOTTO BOSCHIVO RADICATO IN LOCALITÀ “CANNETO SERRA DELLA MONACA” RIPORTATO IN NCT SUL FOGLIO N. 17 PARTICELLE NN. 74-75-178 (PARTE) ESTESA CATASTALMENTE HA 35.71.41, DI CUI HA 8.00.00 DI SUPERFICIE INTERESSATA DA INTERVENTO, IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) IN MODALITÀ TELEMATICA SUL PORTALE TELEMATICO TUTTO GARE DEL COMUNE DI FUSCALDO RAGGIUNGIBILE AL LINK: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PH “GIÀ OGGETTO DI RICOGNIZIONE PER REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE E PIÙ IN GENERALE PER L’ADESIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO ALLA MISURA 8 DEL PSR CALABRIA 2014- 2020”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA AGRINFOREST SRL CON SEDE IN MONTALTO UFFUGO (CS) C.DA SERRA DI LIPARI SNC P.IVA: 02919500781 PER LA SOMMA DI €. 46'187,49    (DICONSI EURO QUARANTASEICENTOTTANTASETTE/49) OLTRE IVA AL 22%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA  BARONE FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE CARRO SCA TARGATO DN288EN IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA MARISAL SRLS – CIGZ5F37E79A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA  DE BENEDETTO GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA DI QUARANTENA CHIAPPETTA ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 24/22 DEL 06.09.2022 (IN ACCONTO) DI € 12.000,65 (DICONSI EURO DODICIMILA/65)  IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MULTISERVICE P.ZZA CESARE BATTISTI, 57 ACRI (CS) P.IVA: 03550970788, PER L’AVVENUTO ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2022”.  SMART CIG: Z92368AFC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 9/22  DEL 30.08.2022  (I ACCONTO) DI € 9.170,92 (DICONSI EURO NOVEMILACENTOSETTANTA/92)  IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA UNICA DUE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, PIAZZA MISASI 9 – 87100 COSENZA P.IVA: 03107790788, PER L’AVVENUTO ESPLETAMENTO  DI QUOTA PARTE DEL “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO - ANNI 2 (DUE)”  SMART CIG: 9252111B85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA NESTICO' FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE  STATALI - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - IMPEGNO SPESA  € 12.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA DITTA 3Z S.R.L. DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA PRIMA ROSANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER VIDIMAZIONE TABELLA DIETETICA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022-2023 DI EURO 77,46 IN FAVORE “A.S.P. CS - SIAN AMANTEA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA RUSSO IVANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA  PICA GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA CASCARDO CARMEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO AD7578H IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO  DA FUSCALDO – CIG Z3437E6D14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA RUSSO LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE  SOFTWARE TIME RELAX IN MODALITA’ACCESSO REMOTO – IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS DA APRIGLIANO. CIG. Z8837E6C30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. APPROVAZIONE DEL 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA PIEMONTESE MARIA SANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA ANTONUCCI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “ESECUZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI STRUTTURALI E GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA”, PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ SITEC S.R.L. DA BELVEDERE MARITTIMO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO 159 TARGATA DP171XW IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO  DA FUSCALDO – CIG Z8F37E6831</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA  BIANCO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA MIGNANELLI MARIA CRISTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. APPROVAZIONE DEL 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE AGOSTO 2022 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/07/2022 AL 10/08/2022 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA MIGNANELLI GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFWERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 14/9/2022 DI EURO 450,00 IN FAVORE DELLA DITTA DE MECCEIS SARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA  MIGNANELLI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO ANNO 2022 – IMPORTO € 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA MIGNANELLI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA MAGNONE ROMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO PER LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE II, SERVIZI TECNICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA MAGNONE DAVIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELLA CONCESSIONE  DEL SERVIZIO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO  POLIFUNZIONALE DI  PROPRIETA’ COMUNALE, SITUATO IN VIA SAN  FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  MAGNONE GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13_2022 DEL 20.09.2022 DELLA SOMMA DI                                €. 640,00 (DICONSI €. SEICENTOQUARANTA/00) OMNICOMPRENSIVI ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO VMM MSM 67P21 D086A VIA PANTANI SNC  87027 PAOLA (CS)  P.IVA 03675380780 PER IL “SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI N° 4 EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DI SEGGI REFERENDUM ABROGATIVI INDETTI CON D.P.R. DEL 6 APRILE 2022, PREVISTO NEI GIORNI 11 E 13 GIUGNO 2022”  SMART CIG: Z2436AAD64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  - ROMAGNOLO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022- SENATO DELLA REPUBBLICA. ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 “LEGGE DI BILANCIO 2020”, DECRETI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 GENNAIO 2020 – 30 GENNAIO 2020 – 11 NOVEMBRE 2020 - ANNUALITA’ 2021.  LAVORI DI: “SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, IVI COMPRESI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ, NONCHÉ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). IMPORTO COMPLESSIVO €. 140.000,00.  CODICE CUP:  G37H21030480005 - CODICE CIG: 8927734728. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 105 DEL D.LGS.VO 50/2016 SS.MM.II. ALL’IMPRESA NUOVA DEMAR SRL P.IVA 02551640788.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  ROMAGNOLO GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  MAZZEI FILOMENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI, VERSATI IN ECCEDENZA, PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA DA CONDONO N. 108 DEL 09.06.2022 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SPADAFORA MASSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022- CAMERA DEI DEPUTATI. ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  PASTORE FRANCESCO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - OSSO ANNAMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA DI €. 260,00 (DICONSI €. DUECENTOSESSANTA/00) OLTRE IVA AL LABORATORIO DI ANALISI CHEMBIOS C/DA IMPERATORE N° 80, 87043 BISIGNANO (CS), P. IVA: 02947750788 PER IL “SERVIZIO DI PRELIEVI ED ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE SU ACQUE REFLUE”  - SMART CIG: Z9937C1F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - FLORESE ORLANDO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 41_PA_22 DEL 31.08.2022  DELLA SOMMA DI €. 1.823,23 (EURO MILLEOTTOCENTOVENTITRE/23) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA C.V. AN. SER. F.LLI ZICARELLI, VIA LATINA SNC, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 02689760789, PER LA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  SMART CIG:  ZFA378A4FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - MAZZEI MARIO ALEXANDER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4 DEL 15.09.2022 DELLA SOMMA DI €. 245,00 (EURO DUECENTOQUARANTACINQUE/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA SANTORO LEGNAMI SNC DI SILVIO E STEFANO SANTORO, LOC. CENTACQUE 6 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03513900781, PER LA “FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO E ACCESSORIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI” - SMART CIG: Z4337A6C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - TUNDIS GIOCONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 98 DEL 10.09.2022  DELLA SOMMA DI  €. 1.466,10 (EURO MILLEQUATTROCENTOSESSANTASEI/10) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781, PER LA “FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO 2022”  SMART CIG: Z7E368417B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CHIAPPETTA EDNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 291/PA DEL 08.09.2022 DELLA SOMMA DI   €. 3.609,32 (DICONSI €. TREMILASEICENTONOVE/32) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO FANGHI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE. ADEGUAMENTO PREZZI DEI RIFIUTI CER 19.08.05”  SMART CIG: Z2537312D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CHIAPPETTA ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA - GIOVINE MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7 DEL 31.08.2022 DELLA SOMMA DI €. 610,00 (EURO SEICENTODIECI/00) COMPRENSIVO IVA AL 22% E FATTURA N° 8 DEL 31.08.2022 DELLA SOMMA DI €. 735,64 (EURO SETTECENTOTRENTACINQUE/64) COMPRENSIVO IVA AL 22% PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI AD €. 1.345,64 (EURO MILLETRECENTOQUARANTACINQUE/64) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA GARDEN FOREST DI FRANCESCO GROSSO CIPONTE  CON SEDE IN BELVEDERE MARITTIMO (CS) ALLA C/DA CASTROMURRO  P.IVA: 03214900783, PER LA “FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. SMART CIG: ZA0379421F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - RAGUCCI JESSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 DEL 15.09.2022 DELLA SOMMA DI €. 225,09 (EURO DUECENTOVENTICINQUE/09) COMPRENSIVO IVA AL 22% ALLA DITTA SANTORO LEGNAMI SNC DI SILVIO E STEFANO SANTORO, LOC. CENTACQUE 6 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03513900781, PER LA “FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI RINGHIERE PER LE PASSARELLE DISCESE A MARE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO PER LA STAGIONE BALNEARE ANNO 2022” SMART CIG: Z7637325BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ALL’ OPERAIO COMUNALE PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - BOZZO BENEDETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL FONTANIERE COMUNALE, PER IL SERVIZIO IDRICO NEL PERIODO DI GIUGNO – SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - BOZZO ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’APPALTO PER LA VENDITA DELLA MASSA BOSCHIVA RITRAIBILE DAL BOSCO CEDUO, DI PROPRIETÀ E IN AGRO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS), RADICATO IN LOCALITÀ “CANNETO SERRA DELLA MONACA” E RIPORTATO IN NCT DEL PREDETTO COMUNE SUL FOGLIO N. 17 PARTICELLE NN. 74-75-178 (PARTE) ESTESA CATASTALMENTE HA 35.71.41, DI CUI HA 8.00.00 DI SUPERFICIE INTERESSATA DA INTERVENTO, IN MODALITÀ TELEMATICA SUL PORTALE TELEMATICO TUTTO GARE DEL COMUNE DI FUSCALDO RAGGIUNGIBILE CON UN IMPORTO A BASE D’ASTA DI € 45.060,97, OLTRE IVA AL 22%. CODICE CIG Z5E37CDAA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - MARTINI GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  50.598,31 (DICANSI EURO CINQUANTAMILACINQUECENTONOVANTOTTO/31) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2022 CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - MICELI MARIA GILDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. SIG. WALTER PIEMONTESE C/ COMUNE CIG: Z8C37C1C15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CHIAPPETTA ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA - ZAFFINO ALFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 346/A DEL 31.08.2022  DELLA SOMMA DI  €. 6'966,96 (DICONSI €. SEIMILANOVECENTOSESSANTASEI/96) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA SIDECO SRL VIA DEI BIZANTINI, 209 – 88046 LAMEZIA TERME (CZ) P.IVA: 03381850795, PER IL SERVIZIO DI “TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO PRESSO IDONEO IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO DEI FANGHI PALABILI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI FUSCALDO”  SMART CIG:  Z2C378378B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’ABBONAMENTO AL SERVIZIO “PROGETTO OMNIA SOLUZIONE INTEGRATA P.A. LOCALE” – CIG: Z1137C270D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA - BALDINO GIORGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS N.50/2016 – (ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024) – DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA – CIG. 93889148EE - IMPORTO: EURO 158.400,00 OLTRE IVA  ED EURO 1.350,00 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA ”TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA - CARNEVALE MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2022 GIUGNO 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO  AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A - DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 S.M.I. MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021, PROCEDURA EFFETTUATA TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE”: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT DEL COMUNE DI FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROROROGA CHIUSURA SCUOLA PLESSO SCARCELI FINO A GIORNO 29/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA - MESSINA FEDERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CIG ZB837B03C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO TARGATO BV792JM IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG Z7837AF283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA - QUIRINO ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESA DI EURO 122,00  IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI  GIGLIO PIETRO  DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA C/O ISTITUTO COMPRENSIVO FUSCALDO. ANNULLAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - LIZZI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CARNEVALE GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA DI €. 245,00 (DICONSI €. DUECENTOQUARANTACINQUE/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA SANTORO LEGNAMI SNC DI SILVIO E STEFANO SANTORO, LOC. CENTACQUE 6 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03513900781, PER LA “FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO E ACCESSORIO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI”  SMART CIG: Z4337A6C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - BIANCO SANTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA FITTI ATTIVI                  A FAVORE  A :                  ANAS S.P.A. VIA MONZAMBANO, 10 – 00185 - ROMA (RM) C.F. 80208450587                   P. IVA  IT02133681003 IMPORTO  EURO 610,00 ( COMPRESO IVA )                  CIG: Z1037A2504  IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA FITTI ATTIVI                  A FAVORE  A :                  ANAS S.P.A. VIA MONZAMBANO, 10 – 00185 - ROMA (RM) C.F. 80208450587                   P. IVA  IT02133681003 IMPORTO  EURO 610,00 ( COMPRESO IVA )                  CIG: Z1037A2504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - GRECO DENISE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 157,17 IVA ESENTE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO  PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI . CIG. ZB437A7870</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA C/O ISTITUTO COMPRENSIVO FUSCALDO, MEDIANTE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, MODIFICATO DAL D.L. N. 32/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 55/2019, COORDINATO CON LA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 5-BIS DELLA LEGGE N. 120/2020, COL CRITEIO DI CUI ALL’ART. 95, COMMA 3, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. ANNI SCOLASTICI: 2022/2023 – 2023/2024 - IMPORTO: EURO 158.400,00, OLTRE I.V.A., TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - PIEMONTESE SERGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CAROPRESE MIRIAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2022”, IMPORTO €. 152,34, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: MARZO-APRILE-MAGGIO DELL’ANNO 2022; IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CAROSPRESE NOEMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CAROPRESE ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL’ACCATASTAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN LOCALITA’ SCARCELLI”.  DETERMINAZIONE DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N° FPA 1/22 DEL 20/07/2022 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. SICILIANI BIAGIO CON STUDIO IN VIA A. M. VACCARI, 91 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02365640784 PER LA SOMMA DI €. 3.129,00 (DICONSI EURO TREMILACENTOVENTINOVE_00) COMPRENSIVA DI IVA AL 22% COMPRESA .  SMART CIG: ZB3362A1BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CHIAPPETTA EDNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CHIAPPETTA ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDEN FOREST DI FRANCESCO GROSSO CIPONTE  CON SEDE IN BELVEDERE MARITTIMO (CS) ALLA C/DA CASTROMURRO  P.IVA: 03214900783,PER LA SOMMA DI €. 1.603,13 (EURO MILLESEICENTOTRE/13) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: ZA0379421F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,              L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2022”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA MULTISERVICE P.ZZA CESARE BATTISTI, 57 ACRI (CS) P.IVA: 03550970788 PER LA SOMMA DI  €. 12'834,91 (DICONSI EURO  DODICIMILAOTTOCENTOTRENTAQUATTRO/91) OLTRE IVA AL 10%. SMART CIG: Z92368AFC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - TUNDIS GIOCONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 945 AL N. 950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA - ANASTASIO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO -DITTA 3Z S.R.L. DA FUSCALDO MARINA- IMPORTO € 300.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA - VITERI DANIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 3 DEL D. LGS. N. 39 DEL 12/02/1993 SULL’INDICAZIONE A STAMPA IN LUOGO DELLA FIRMA AUTOGRAFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA - PANZA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. APPROVAZIONE DEL S.A.L. N. 1°-BIS STRAORDINARIO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1°-BIS DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS) NEL PERIODO 1° GENNAIO 2022 – 31 LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA - LANZILLOTTA SABRINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. -INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.V. AN. SER. F.LLI ZICARELLI, VIA LATINA SNC, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 02689760789, PER LA SOMMA DI €. 1.823,23 (EURO MILLEOTTOCENTOVENTITRE/23) COMPRENSIVO IVA AL 22%. -SMART CIG: ZFA378A4FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA - GELMI MERICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA - FIERAMOSCA VANESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 421,41 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI DI ANDREOLI C. PER FORNITURA PNEUMATICI AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ. CIG. Z7A378961A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA - FIERAMOSCA ANNALISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ALL’INTERNO DEL SETTORE TERZO, FINANZIARIO E CONTABILE PER L’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - OCCHIUZZI MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ALL’INTERNO DEL SETTORE QUINTO URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO – LLPP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA -  ANTONUCCI AGOSTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI  E MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI IMPEGNO  SPESA DI EURO 442,82 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA WILLIAM PETRUNGARO  – CIG. Z293784571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.73 DEL 16/08/2022 – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – PREAVVISO DI PIGNORAMENTO – OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.03420229006236636/000 ET CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI FIDUCIA AVV. ERNESTO BIONDO IN FUSCALDO– ADEMPIMENTI ATTUATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - SANTORO SARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - RAMUNDO BEATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIGNORA MAZZEI SERAFINA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO CONIUGE SIG. TROMBETTA LUIGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - FERRARI EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,              L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO PRESSO IDONEO IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO DEI FANGHI PALABILI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI FUSCALDO” INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SIDECO SRL, VIA DEI BIZANTINI 209, LAMEZIA TERME, CZ, ITALIA  P. IVA: 03381850795, PER LA SOMMA DI €. 6.333,60  (DICONSI EURO SEIMILATRECENTOTRENTATRE/6) ESCLUSO IVA AL 10%; CIG: Z2C378378B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE TEMPORANEE PRESSO IL COMUNE DI FUSCALDO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CASETO FANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - SARPA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”. IMPEGNO SPESA DI EURO 859,38, (I.V.A. ESCLUSA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - POLLOLA ENNIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI + ENERGIA S.P.A. PERIODO “MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO 2022”, IMPORTO €. 9.431,28, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2022”, IMPORTO €. 181,94, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA -  MAIO FABIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA: ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC - VIA SAN ROCCO, 31 PAOLA (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - GULLO STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,  L. B) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO - ANNI 2 (DUE)”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA UNICA DUE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, PIAZZA MISASI 9 – 87100 COSENZA P.IVA: 03107790788 PER LA SOMMA DI € 45.107,15  (DICANSI EURO QUARANTACINQUEMILACENTOSETTEEQUINDICI/15) OLTRE IVA AL 22%. CIG: 9252111B85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI DATI ELETTORALI. -DITTA C.GASPARI  - IMPORTO € 183,00 IVA INCLUSA CIG Z15377B3D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - RAMUNDO MELISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ ESTIVE FINANZIATE CON LE RISORSE DESTINATE AI COMUNI AI SENSI DELL’ART. 39 D.L. N. 73 DEL 2022 E RIPARTITE CON DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA DEL 21 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - RAMUNDO BENEDETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - GULLO AIDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISITUZIONE ALBO COMUNALE DEGLI ENTI EROGATORI PER LE ATTIVITA' FINANZIATE CON LE RISORSE DESTINATE CHE AL COMUNE DI FUSCALDO AI SENSI DELL'ART. 39 DEL D.L. 73 DEL 21 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ OPERAIO COMUNALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA -  PERROTTA ANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - SCARCELLI CARMEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FUSCALDO ALICI IN FESTIVAL” - EDIZIONE 2019. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - ROSSELLI NATALINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA -  ANTONUCCI TIZIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO HARDWARE  DA UTILIZZARE IN DIVERSI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DITTA ON-SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI DA SAN FILI (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI CARIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO FANGHI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE. ADEGUAMENTO PREZZI DEI RIFIUTI CER 19.08.05” A FAVORE DELLA DITTA MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI EURO 3.385,20 (TREMILATRECENTOTTANTACINQUE/20) IVA ESCLUSA.  SMART CIG: Z2537312D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 3.782,00 (DICASI EURO TREMILASETTECENTOTTANTADUE_00) IVA AL 22 % COMPRESA PER IL “SERVIZIO DI ELABORAZIONE E SUPPORTO ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE LINEE GUIDA ARERA - PIANO TARI - TRIENNIO 2020/2022 ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA - ANNUALITA’  2022”.  SMART CIG: Z4A3776ADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA -  TROTTA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE MAGGIO 2022 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/07/2022 AL 10/08/2022 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CROCCO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - GAROFALO FABIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA UTILIZZARE PER LE MANIFESTAZIONE ESTIVE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.V. AN. SER. F.LLI ZICARELLI, VIA LATINA SNC, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 02689760789, PER LA SOMMA DI €. 2.208,00 (EURO DUEMILADUECENTOOTTO/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. SMART CIG: Z0B376FCBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  41.838,83 (DICANSI EURO QUARANTUNOMILAOTTOCENTOTRENTOTTO/83) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2022 CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA -  FERRO ITALO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ORDINI DI SERVIZIO ALL’IMPRESA COSTRUZIONI FERRARA SRLS DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA - MARINUZZO MARIA CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - GUARDIA LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - MONACO ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 14.04.2004, N. 13. PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 31.07.1987, N. 24. LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO E DELLE AREE DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI DI CUI AL FINANZIAMENTO PER UN “APPRODO TURISTICO””. APPROVAZIONE DEL 4° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA AR.CO EDIL S.R.L. DA RECALE (CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID 19 - ORDINANZA DI QUARANTENA CHIAPPETTA GRETA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - PROCEDURA APERTA, PER LA VENDITA DELLA MASSA LEGNOSA RITRAIBILE DA UN LOTTO BOSCHIVO RADICATO IN LOCALITÀ  “CANNETO SERRA DELLA MONACA” RIPORTATO IN NCT SUL FOGLIO N. 17 PARTICELLE NN. 74-75-178 (PARTE) ESTESA CATASTALMENTE HA 35.71.41, DI CUI HA 8.00.00 DI SUPERFICIE INTERESSATA DA INTERVENTO, IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) IN MODALITÀ TELEMATICA SUL PORTALE TELEMATICO TUTTO GARE DEL COMUNE DI FUSCALDO RAGGIUNGIBILE AL LINK: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP  “GIÀ OGGETTO DI RICOGNIZIONE PER REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE E PIÙ IN GENERALE PER L’ADESIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO ALLA MISURA 8 DEL PSR CALABRIA 2014-2020”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA RAMUNDO TOMMASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DEGLI ENTI EROGATORI DELLE ATTIVITÀ ESTIVE FINANZIATE CON LE RISORSE DESTINATE AI COMUNI AI SENSI DELL’ART. 39 D.L. N.73  DEL 21 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA SANTORO ALFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>- ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022  - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.  - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE  LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO:         DAL 01/08/2022 AL 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  RAMUNDO GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA GAROFALO VINCENZO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DELLA MINORE OMISISS PRESSO LA CHARITAS SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.G.C. GRUPPO APPARTAMENTO MINORI SANT’ANTONIO DI PADOVA, CASTROLIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID 19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA PICA DOMENICOANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO –-  IMPEGNO SPESA DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC € 655,14 (IVA COMPRESA). CIG. ZC4376C0CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE MATRICOLA RO/200082/08 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SAFETY SISTEMS SRL CON SEDE IN COSENZA. CIG. Z4C373C119</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID 19 - REVOCA ORDINANZA  DI QUARANTENA  ANTOLINO ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID  19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  PUGLIESE ASIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID 19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA DE GIOVANNI KATIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI II° SEMESTRE 2022. IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI EURO 168.793,58. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFSP22/0834 DEL 01/07/2022 DI EURO 74.393,588IVA COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA ALL'INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETA' SO.RI.CAL. SPA IN LIQUIDAZIONE DA CATANZARO_PERIODO II° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  CARNEVALE GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ANNO 2021 PER MAGGIORI ENTRATE AL PERSONALE AVENTE TITOLO – SETTORE TERZO UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  PANZA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO CONSISTENTI IN:  - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IN SITO DI ELETTROPOMPA TRIFASE 3153 FLYGT DA 13,5 CON RIAVVOLGIMENTO DELLO STATORE; - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IN SITO DI ELETTROPOMPA ABS 0830; - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE 4” – DA 10 HP COMPLETA DI CORPO POMPA E MUFFOLA DI AGGIUNZIONE.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA:03288800786 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 7.975,00 (EURO SETTEMILANOVECENTOSETTANTACINQUE_00) IVA COMPRESA. SMART CIG: Z40375E3E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM 17 LUGLIO 2020. LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE SAN FRANCESCO”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA EUROCOSTRUZIONI SRL DA SAN LUCIDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   RREVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  MALITO MARIA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  GERARDI ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2018 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FUSIGNANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   ORDINANZA DI QUARANTENA  MIDURI DOOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE E N 1 AUSILIARIO DEL TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   ORDINANZA DI QUARANTENA  LANZILLOTTA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 943</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   ORDINANZA DI QUARANTENA  PETRUNGARO MARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 941 AL N. 942</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   ORDINANZA DI QUARANTENA  KEVIN OLIVERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   ORDINANZA DI QUARANTENA  CESARIO MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTE IN ELENCO DAL N. 1891 AL N. 1892</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG. Z4C3750893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DA461MC IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO  DA FUSCALDO – CIG. Z7A3750D21 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI CICOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA ALLEVATO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  MIGNANELLI CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI  A.S. 2021/2022  -  LEGGE REGIONALE 27/85. APPROVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  POMPEO BENEDETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SEMINARIO ARCIDIOCESANO MISSIONARIO REDEMPTORIS MATER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA DELLA STELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA MADEO MODESTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA  FALL FATIMA DIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE DOMANDE BONUS ELETTRICO – BONUS GAS – ANNO 2018 E ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  MANTUANO EMILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,              L. B) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA “FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI, DI TUTELA DEI CORPI IDRICI E DELLE ACQUE MARINO – COSTIERE. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.10 DEL 16/06/2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA ALFA UNO SEDE LEGALE VIA SBARRE, TRAV 1° 2/B – SEDE OPERATIVA VIA PALLICA SNC 89063 MELITO PORTO SALVO (RC), P.IVA: 00346350804 PER LA SOMMA DI € 68.851,20  (DICANSI EURO SESSANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTUNO/20) OLTRE IVA AL 22%. CIG: 9306577E48 CODICE CUP: G39C22000050002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONEDI VIE E PIAZZE - SREENIG EPIDEMIUOLOGICO ALLUNNI GIORNI 17 E 18 GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 338/2008 - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA                        N. 14117 DEL 15.11.2019 – ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO €. 200.000,00. LAVORI DI: “RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DALLA MAREGGIATA DEL 21.03.2018”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO CS CODICE CUP: G37H18002220002    CODICE CIG: 8160511AB4 APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI,                                DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ACCERTAMENTO DELLE  ECONOMIE D’APPALTO, LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO ALL’IMPRESA LE.CO.GEN. SRL                     P.IVA: 02235730799 E LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA POCI GIANPIERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA DI €. 225,09 (DICONSI €. DUECENTOVENTICINQUE/09) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA SANTORO LEGNAMI SNC DI SILVIO E STEFANO SANTORO, LOC. CENTACQUE 6 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03513900781, PER LA “FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI RINGHIERE PER LE PASSARELLE DISCESE A MARE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO PER LA STAGIONE BALNEARE ANNO 2022”  SMART CIG: Z7637325BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 934 AL N. 940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA LOMBARDI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA LO GULLO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA LO GULLO CONCETTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,  L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2022”. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO VMM MSM 67P21 D086A VIA PANTANI SNC  87027 PAOLA (CS)  P.IVA 03675380780 PER LA SOMMA DI €. 7.871,31  (DICONSI EURO SETTEMILAOTTOCENTOSETTANTUNO/31) OLTRE IVA AL 22%. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO €. 9.603,00  (DICONSI EURO NOVEMILASEICENTOTRE/00). CIG: ZE036F4D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  D'AMICO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETA’ GF AMBIENTE S.R.L., VIA DELLA CORTE N. 2 – 44012 CALDERARA DI RENO (BO)   P.IVA: 01718561200, DI €. 2.440,00 (DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTA/00) IVA AL 22% COMPRESA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE REGOLARITA' DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI TQRIF SECONDO LA DELIBERAZIONE 18/01/2022 15/2022/R/RIF DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA)”. SMART CIG: Z7E37325EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “PRIMO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO CORTICALE DEI COSTONI MADDALENA – CASTELLUCCIO – PICARDI – S. ANTONIO”. CUP: G37H21000810004  - CIG: 8728625138. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI,                                DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO ALL’IMPRESA R.M.C. COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIA SAN FRANCESCO, CETRARO (CS), P.IVA N. 03102500786 E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CHIAPPETTA ELISABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ATTIVITA' URGENTI DA ESEGUIRE PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LE VASELLE”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA  MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI EURO 16.335,00 (SEDICIMILATRECENTOTRENTACINQUE_00) IVA COMPRESA.  SMART CIG: Z343732A80;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA VILARDO TERESINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTIIMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRATORE COMUNALE – ART.86 COMMA 5 D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000 E SS.MM.II. – ONERI DI DIFESA IN GIUDIZIO PER FATTI CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA POMPEO ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SEGNALETICO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SEGNALETICA PRESILA DI DANILO DE LUCA, VIA SETTIMO TORINESE, 41 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) P.I. 03569710787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA POMPEO DAVIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  BARRON ALICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI CONVENZIONE IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO RIMOZIONE NEI GIORNI 29-30-31 LUGLIO 2022 (FESTIVAL DELLE ALICI).  IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NESCI SALVATORE, C/DA PANTANI SNC 87027 PAOLA (CS) P.I. 02747220784</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA SICUREZZA STRADALE E PER L'UFFICIO; IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA: CV ANSER FRATELLI ZICARELLI SRL - VIA LATINA SNC PAOLA(CS) P.I. 02689760789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA VOMMARO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA SCOFANO RENATO C/ COMUNE DI FUSCALDO PAGAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/007/SC/000000612/0/002 DI EURO 445,75 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO, PRESSO IMPIANTI DOTATI DI A.I.A., DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALI E DELLA FRAZIONE ORGANICA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEI COMUNI RICADENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA – REP. N. 11 ATOCS DEL 22/01/2021. PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784.  CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.  CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA POMPEO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -ORDINANZA DI QUARANTENA MAIO MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA - TRASPORTO - RECUPERO E CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI RD E RU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO MANUALE MECCANICO COMUNE DI FUSCALDO (CS). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. AVENTE SEDE IN FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) ALLA VIA GIUSEPPE LA FARINA N.9,  CON P.I. 04475850873  SMART CIG: Z65372EB3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA MAIO FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FESTIVAL DELLE ALICI” 29-30 E 31 LUGLIO 2022 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA FACCHINIERI LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA ESTATE 2022 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA COMUNE DI FUSCALDO C/O SACE FCT S.P.A. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. FABIO SCARPELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA ALLEVATO ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA ALLEVATO ROSY PIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA VANZILLOTTA CARMINA MATILDE C/O COMUNE DI FUSCALDO – RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA NEL PROCEDIMENTO N.R.G. 548/2019. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL’AVV. ERNESTO BIONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: MARZO-APRILE-MAGGIO DELL’ANNO 2022; IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA IMBROINISI IVAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI + ENERGIA S.P.A. PERIODO “MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2022”, IMPORTO €. 8.747,64, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  ALLEVATO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE GIUGNO + 14^A 2022 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/06/2022 AL 10/07/2022 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  COSENTINO DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,   L. B) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA “FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI, DI TUTELA DEI CORPI IDRICI E DELLE ACQUE MARINO – COSTIERE. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.10 DEL 16/06/2022. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA IN FAVORE DELLA DITTA ALFA UNO SEDE LEGALE VIA SBARRE, TRAV 1° 2/B – SEDE OPERATIVA VIA PALLICA SNC 89063 MELITO PORTO SALVO (RC), P.IVA: 00346350804 PER LA SOMMA DI € 68.851,20  (DICANSI EURO SESSANTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTUNO/20) OLTRE IVA AL 22%. CIG: 9306577E48 CODICE CUP: G39C22000050002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA   D'ACUNTO NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO DA 250 KVA PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 01/07/2022 PARI AD € 5.368,00 (DICONSI EURO CINQUEMILATRECENTOSESSANTOTTO/00) A FAVORE DELLA DITTA  “TECNOLOGIA E SICUREZZA DI POLTERO GIAMPIERO” CON DOMICILIO FISCALE IN VIA NUOVO VILLAGGIO INTAVOLATA SNC, 87020 ACQUAPPESA (CS), P.IVA: 020633310789.  SMART CIG: ZBF36F36DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  GIOVINE MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE SIM CARD + CNS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  LANZILLOTTA SABRINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA ALFA 159 TARGATA DP171XW IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA CAR SERVICE LUCA DA FUSCALDO – CIG. Z1B370FEB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N. 5 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 IN FAVORE DEL RESPONSABILE FF DEL SETTORE IV ISPETT. SUP. FRANCESCO LANZILLOTTA, DOMICILIATO IN FUSCALDO VIA DOMENICO SANSONI N. 21 (MUNICIPIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  LANZILLOTTA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. PIGNATARO ANGELO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIG. PIGNATARO EUGENIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  MERICE GELMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA LUCIBELLO MARIA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIG.RA GAMBARDELLA ELVIRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  TROMBETTA FRANCESCHINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  74.711,19 (DICANSI EURO SETTANTAQUATTROMILASETTECENTOUNDICI/19) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE  - MAGGIO 2022 CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA MAGNONE ROMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 926 AL N. 932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CAVALIERE DANILO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 925</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CERNAUTANU CRISTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO DAL N. 1887 AL N. 1890</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CARAMMA NUNZIA MARIA ROSARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CERASO ADELINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER USO COMMERCIO, ART. 2, LETT. H), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 1886</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CORSO ADDESTRAMENTO TIRO A SEGNO PER L' ANNO 2022 A FAVORE DI: TIRO A SEGNO NAZIONALE DI COSENZA SITO IN VIA CIRAULO N. 9D, 87040 ORTO MATERA CASTROLIBERO (CS) C.F. 98025480785 P. IVA 0266090787</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA GARRITANO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA MASELLO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI, DI TUTELA DEI CORPI IDRICI E DELLE ACQUE MARINO – COSTIERE. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.10 DEL 16/06/2022” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 96.000,00 (IVA INCLUSA) – DETERMINA A CONTRARRE CODICE CIG: 9306577E48 CODICE CUP: G39C22000050002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. SUMA LUIGI PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIG. SUMA SILVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA MASELLO LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA PICA GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA MAZZONE MIRIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 12/06/2022 – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA D'ACUNTO NICOLAS FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2022” IMPEGNO SPESA E INDIZIONE PROCEDURA ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.  PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI PIATTAFORMA ELETTRONICA “TUTTO GARE COMUNE DI FUSCALDO” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON CRITERIO MINOR PREZZO PER UN IMPORTO DI   € 8.114,75    (DICONSI EURO  OTTOMILACENTOQUATTORDICI/75) COMPRENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA DI € 650,00, OLTRE IVA AL 22%,   PER  COMPLESSIVI € 9'900,00 (DICONSI EURO   NOVEMILANOVECENTO /00)   COMPRESA IVA AL 22% C.I.G.:  ZE036F4D7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA D'ACUNTO GAETANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO – REALIZZAZIONE PROGETTO DI MAPPATURA STORICO – ARTISTICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO RETTA PER AFFIDO FAMILIARE  SALDO ANNO 2021 MINORI :  P. D. , P. L. , P. G. AFFIDATI AL NONNO PARISE DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA D'ACUNTO EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL FONTANIERE COMUNALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER IL SERVIZIO IDRICO NEL PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA MARTINI NADIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER L’AUTOCARRO  TARGATO DN288EN – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG Z8C36E9CE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA MAGNONE DAVIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA MAGNONE GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLA DITTA CENTRO SISTEMI SAS DI PATE ANDREA VIA STRADA “O” SNC, 87038 SAN LUCIDO (CS) P.IVA: 01460050782   DI €. 220,00 (DUECENTOVENTI/00) OLTRE IVA  PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO SOSTITUZIONE  KIT MANUTENZIONE DELLA STAMPANTE OLIVETTI D-COPIA 1801 COMPRENSIVO DELLA PULIZIA GENERALE E MANODOPERA”  - SMART CIG: Z3D36E78E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,              L. B) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO - ANNI 2 (DUE)”. APPROVAZIONE ESITO AVVISO ESPLORATIVO/MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALBO N. 257/2022 E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA UNICA DUE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA, PIAZZA MISASI 9 – 87100 COSENZA P.IVA: 03107790788 PER LA SOMMA DI € 45.107,15  (DICANSI EURO QUARANTACINQUEMILACENTOSETTEEQUINDICI/15) OLTRE IVA AL 22%. CIG: 9252111B85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  FILIPPO ANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA:03288800786 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 24.400,00 (EURO VENTIQUATTROMILAQUATTROCENTO/00) OLTRE IVA AL 10%. SMART CIG: Z6E36E1E30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA IMBROINISE IVAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA COSTANZA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI CARBURANTE DA UTILIZZARE PER IL RIFORNIMENTO DEI MEZZI MECCANICI DA UTILIZZARE PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI LUNGO I CORSI D’ACQUA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENI STATION,SS 18 TERRENIA INFERIORE 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03774020782 PER LA SOMMA DI €. 1.000,00 (EURO MILLE/00) OMNICOMPRENSIVA. SMART CIG: Z1836B8F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CASCARDO GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 17.06.2022. RICORSO AVVERSO L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2017/002/OR/000001091/0002 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI FIDUCIA AVV. ERNESTO BIONDO. ADEMPIMENTI ATTUATIVI. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 17.06.2022. RICORSO AVVERSO L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2017/002/OR/000001091/0002 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI FIDUCIA AVV. ERNESTO BIONDO. ADEMPIMENTI ATTUATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  PERROTTA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS NATURALE IN FAVORE DI CCR ENERGIA S.R.L. ED ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO “MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2022”, IMPORTO €. 25.210,74, I.V.A. INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO VERBALE DI VERIFICA SULL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI E CONTESTUALE AMMISSIONE AL PAGAMENTO IN SEDE AMMINISTRATIVA (LEGGE 22 MAGGIO 2015 N. 68) ALL’ARPACAL (CZ).   DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA SARRO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  SARRO NATALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNANTE COMUNALE – SIG.RA PUPO BARBARA €. 839,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  SETA PIETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. PASTORE GIULIO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIG.RA LA CAVA ANGELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.57  DEL 15.06.2022 – RICORSO TAR CALABRIA – CATANZARO – CENTOPERCENTO SERVIZI SRL C/COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI FIDUCIA AVV.PAOLO PERRONE  – ADEMPIMENTI ATTUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA VILARDO FRANCESCHINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE MAGGIO 2022 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/02/2022 AL 10/03/2022 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CARNEVALE FILOMENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. VIABILITÀ RURALE COMUNALE”. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE AD IISBE ITALIA PER I SERVIZI TECNICI DI CERTIFICAZIONE DEL PROTOCOLLO ITACA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 14.04.2004, N. 13. PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 31.07.1987, N. 24. LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO E DELLE AREE DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI DI CUI AL FINANZIAMENTO PER UN “APPRODO TURISTICO””. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVE AL 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 921 AL N. 924</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA RUSSO ROSSANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA LENTI EDILIZIA S.R.L.,VIA DEL CARMELO N. 4, 87027 PAOLA (CS) P.IVA: 00520020785 PER LA SOMMA DI €. 1.000,00 (EURO MILLE/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. SMART CIG: Z5336C90AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  GERNAUTANN CRISTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI, DELLA VIABILITÀ COMUNALE E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS).” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3Z S.R.L., VIA NAZIONALE S.S. 18, LOC. MADDALENA, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 03246460780 PER LA SOMMA DI €. 1.000,00 (EURO MILLE/00) COMPRENSIVO IVA AL 22%. SMART CIG: Z5D36B1113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA RUGGIERO ESPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA OLIVERIO PASQUALINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO SPESA ACQUISTO  MATERIALE VARIO -DITTA 3Z S.R.L. DA FUSCALDO MARINA- IMPORTO € 500.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. APPROVAZIONE ODA N. 6838100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  MALITO MARIA GESSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021. TIPOLIGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI S.N.C. DA PAOLA . IMPORTO DI          € 732,00 IVA INCLUSA. CIG Z5736C26E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  SCARPARO MARIA ROSARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA PARZIALE RIAPERTURA SCUOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022.IMPEGNO SPESA ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER CARTOLINE ELETTORI AIRE -DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI  DA PAOLA - IMPORTO € 213,50. CIG: ZB936C83FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA CASCARDO CARMEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA SERVICES DI ALESSIO CERVERI DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE NONCHE’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ACCOUNT SOCIAL DI QUESTO ENTE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ODINANZA DI QUARANTENA  OLIVERIO CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 338/2008 - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA                        N. 14117 DEL 15.11.2019 – ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO €. 200.000,00. LAVORI DI: “RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DALLA MAREGGIATA DEL 21.03.2018”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO CS CODICE CUP: G37H18002220002    CODICE CIG: 8160511AB4 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, PER LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA LE.CO.GEN. SRL CON SEDE IN SAN NICOLA DA CRISSA, VIBO VALENTIA (VV),      VIA ROMA N. 7, P. IVA: 02235730799.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM 17 LUGLIO               2020 - LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO ADIBITI A SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA LOCALITA’ MARINA”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). CODICE CUP:  G37H21030940005 - CODICE CIG: 8919575A22. APPALTATORE: IMPRESA SANTISE COSTRUZIONI S.R.L CON SEDE IN COSENZA (CS), VIA BENDICENTI SNC, P. I.V.A. 02333580781. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO D’APPALTO E INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  ARGENTO MARIA ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCAORDINANZA DI QUARANTENA PIEMONTESE VINCENZIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.120,63, (I.V.A. ESCLUSA) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - SERVIZI TECNICI-ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA ESPOSITO MARIA TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “PRIMO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO CORTICALE DEI COSTONI MADDALENA – CASTELLUCCIO – PICARDI – S. ANTONIO”. CUP: G37H21000810004  - CIG: 8728625138. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA                            R.M.C. COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIA SAN FRANCESCO, CETRARO (CS), P.IVA N. 03102500786.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA ALLEVATO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,  L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2022”. APPROVAZIONE ESITO AVVISO ESPLORATIVO/MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALBO N. 257/2022 E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA MULTISERVICE P.ZZA CESARE BATTISTI, 57 ACRI (CS) P.IVA 03550970788. CIG: Z92368AFC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO IN MODALITÀ ASP/SAAS (APPLICATION SERVICE PROVIDER)/(SOFTWARE AS A SERVICE) DELL’EROGAZIONE DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE DI                                     E-PROCUREMENT DENOMINATA TUTTOGARE PER LA GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE SBLOCCA CANTIERI ANNUALITA’ 2022. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA ALLA SOCIETÀ SEBEN SRL DA VILLA SAN GIOVANNI (RC) P. IVA: 03031180809. CODICE CIG: Z1D36AF023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 - URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CONDINO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA ARGENTO ANGELINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTANZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO. CIG: Z8E36B4B62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA LANZILLOTTA GIORGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI MASSIMO VOMMARO VMM MSM 67P21 D086A VIA PANTANI SNC  87027 PAOLA (CS)  P.IVA 03675380780  DI €. 640,00 (SEICENTOQUARANTA/00) OMNICOMPRENSIVI PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI N° 4 EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DI SEGGI REFERENDUM ABROGATIVI INDETTI CON D.P.R. DEL 6 APRILE 2022, PREVISTO NEI GIORNI 11 E 13 GIUGNO 2022”  SMART CIG: Z2436AAD64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA LANZILLOTTA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO/SANITARIO E SMALTIMENTO CARCASSE  - PERIODO GIUGNO 2022 – MAGGIO 2023”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA, AFFIDAMENTO ALLA DITTA  “LA QUATTRO ZAMPE S.R.L.” CON SEDE LEGALE VIA DELLA CIVILTA – SEDE OPERATIVA C.DA CUTURA  87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02919210787, PER LA SOMMA DI €. 28.236,69 (DICONSI EURO VENTOTTOMILADUECENTOTRENTASEI/69) IVA COMPRESA. SMART CIG: ZEF36A91BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA MAZZEI PASQUALINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. GATTO GIUSEPPE PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA FIGLIA SIG.RA GATTO NICOLINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA MANCUSO GAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. RAMUNDO FULVIO ENZO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO GENITORE SIG. RAMUNDO SILVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA RUSSO LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO IN ABBONAMENTO BIBLIOTECA DIGITALE FORMULA PREMIUM CIG: Z37368F07A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 – SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA  RUSSO IVANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA PIEMONTESE MARIA SANTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE FATTURE PER RINNOVO ANNUALE CONVENZIONE VISURE TP E CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. CANONE ANNUALE ABBONAMENTO ANNO 2022 E CONSULTAZIONI DATI ANNO 2021 - IN FAVORE DELL'ENTE AUTOMOLBILE CLUB ITALIA, CON SEDE IN VIA MARSALA, 8 ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA  MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER L’AUTOVETTURA TARGATA DZ917ED  – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GULLO ANTONIO  DA FUSCALDO – CIG Z9736A0A41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA CROCCO LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO  TARGATO BV792JM E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRAUTO BONETTI STEFANO DA GUARDIA P.SE – CIG ZB536A0B7A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA LEONE ANNA ISABEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI PERSONA CON DISABILITA’ PRESSO IL “CENTRO PER TUTTI BENEDETTO XVI” SITO IN BELVEDERE M.MO A DECORRERE DAL 01/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA LUCA ALESSIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA LUCA NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022”.  FONDI EDILIZIA SCOLASTICA PER L’AVVIO ANNO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE DEL 23.08.2021 DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS).  IMPORTO COMPLESSIVO €. 200.000,00.  CODICE CUP:  G37H21025910001 - CODICE CIG: 8956225EAA. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI,                                DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ACCERTAMENTO DELLE  ECONOMIE D’APPALTO, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO D’APPALTO ED INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA LUCA GIADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ESTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA  MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA LUCA GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 917 AL N. 920</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CARNEVALE CONCETTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE LUNGO LE STRADE, VIE, VICOLI E PIAZZE COMUNALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO - ANNI 2 (DUE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. CONDINO EUGENIO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIG.RA PANTANO ANGELA MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA BOGANI GAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA SAPIENZA GIORGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2022”. IMPEGNO SPESA E INDIZIONE PROCEDURA ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.  PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI PIATTAFORMA ELETTRONICA “TUTTO GARE COMUNE DI FUSCALDO” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON CRITERIO MINOR PREZZO PER UN IMPORTO DI € 14.545,45    (DICONSI EURO  QUATTORDICIMILACINQUECENTOQUARANTACINQUE/45) COMPRENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA DI € 290,91 , OLTRE IVA AL 10%,   PER  COMPLESSIVI € 16'000,00 (DICONSI EURO   SEDICIMILA /00)    SMART CIG: Z92368AFC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA SORIA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. ZICARELLI LUCA PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DEL PROPRIO PADRE SIG. ZICARELLI PAOLO ANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO PER LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA SORIA ROSALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 DEL SISTEMA SGATE, RIMBORSO MAGGIORI ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA MASELLO ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO 2022”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781, PER LA SOMMA DI €. 1'500,00 (EURO MILLECINQUECENTO/00) COMPRENSIVO IVA AL VENTIDUE PER CENTO. -SMART CIG: Z7E368417B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA VITERI CLARISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  - VITERI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIGENERAZIONE CARTUCCE E TONER - IMPEGNO SPESA  E AFFIDAMENTO AL SIG. SAMMARCO ALFREDO DA PAOLA € 2.000,00– CIG Z5D3684846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE  PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE – IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS DA APRIGLIANO. CIG. Z5F36844E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA PLASTINA BIAGINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA VILARDO ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DZ917ED IN FAVORE DELL’AUTOFFICINA GULLO ANTONIO  DA FUSCALDO – CIG. Z633684111</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 E N. 3 DEL 10/05/2022 DI € 140,00   IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI IKEBANA PILUSO FRANCESCO DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA VENNERI GAETANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO SPESA  E AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUADRIFOGLIO BEAUTY DI PETRUNGARO WILLIAM DA FUSCALDO - € 618,05 (IVA COMPRESA). CIG. Z5D3680D72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE APRILE 2022 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/04/2022 AL 10/05/2022 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  ZAFFINO CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 916.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  MARSALA CARMELO GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA   SANTORO SARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER L’AUTOCARRO  TARGATO BV792JM – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ANDREOLI PNEUMATICI SRLS  DA FUSCALDO – CIG. Z4C3675184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  GARRITANO DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOBILI E ARREDI SCOLASTICI IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI  ANGELO FRANCESCO S.A.S  € 605,12 (IVA COMPRESA) -  CIG ZA0366DBF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  QUIRINO ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTO DI PULIZIA  DEL FONDO DEL POZZO DA ESEGUIRE PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO INIZIALE”. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA  MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI EURO 1.595,00 (MILLECINQUECENTONOVANTACINQUE_00) IVA COMPRESA.  SMART CIG: Z79366DE2F;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA  CATALDO GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN CADRIANO DI GRANAROLO E. - € 841,80(IVA INCLUSA). CIG N. Z2B3645E7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA ANTONUCCI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDI MUNICIPALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 14.04.2004, N. 13. PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 31.07.1987, N. 24. LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO E DELLE AREE DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI DI CUI AL FINANZIAMENTO PER UN “APPRODO TURISTICO””. APPROVAZIONE DEL 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA AR.CO EDIL S.R.L. DA RECALE (CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA BIANCO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA FORMATO A4 E FORMATO A3 GLI UFFICI DEL COMUNE DI FUSCALDO – IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SISTEMI S.A.S. DI PATE ANDREA DA SAN LUCIDO € 3.858,86 IVA COMPRESA – CIG. ZB8365A0D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  POLLOLA EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “PREMIO LETTERARIO VITTIME DI MAFIA”. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  GUARDIA ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPEDIZIONE CARTACEA MUD 2022 (COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE) DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PARI AD € 15,00 (DICONSI € QUINDICI/00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  GUARDIA GIAMMARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA BOSCO MARIA ASSUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 - EURO 1’000’000,00. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). NOMINA NUOVO COLLAUDATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  CESARIO ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 (UNO) LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. GIORDANO ANTONIO PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 OPERATORI DI VIGILANZA – PRESA D’ATTO CONCLUSIONE PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA VOLPE MONTESANI MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO “CONCERTO VIENNA DA FUSCALDO”. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  VAIRO TOMMASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 3 DEL 02.02.2022 DELLA SOMMA DI €. 1.195,60 (DICONSI €. MILLECENTONOVANTACINQUE/60) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA PEGASO SRL, VIA FIUME NETO SNC – 87027 PAOLA (CS)  P.IVA: 02597790787, PER IL “SERVIZIO AFFERENTE VISITA IN PRONTO SOCCORSO, RICOVERO INFETTIVO GIORNALIERO, TERAPIA ANTIPARASSITARIA, , EMOCROMO GIORNALIERO, SMALTIMENTO CARCASSA CUCCIOLO, TERAPIA INCLUSO GRANULOKINE”. SMART CIG: ZDC365778B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  SCRIVANO ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  BELCASTRO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  28.917,80 (DICANSI EURO VENTOTTOMILANOVECENTODICIASSETTE/80) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2022 CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCULE ELEMENTARI E MEDIE STATALI RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO – PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE APPROVAZIONE VERBALI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA POCI GIACOMO PIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI  €. 12.134,10 (DICONSI €. DODICIMILACENTOTRENTAQUATTRO/10) IVA COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL “SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI  PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. SMART CIG:  Z443646F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA GIGLIO ELVIRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CAVALIERE PASQUALINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2017 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FURNARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022   - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.  - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE  LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO:         DAL 27/04/2022 AL 17/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CAVALIERE KEVIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CAVALIERE ANTONIO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA SERPA ANNA PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO CONIUGE SIG. ANTONUCCI GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA SALERNO  DESIRE'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO RISCONTRO RICHIESTA DELLA CORTE DEI CONTI NOTA 2263/2022, AI SENSI DELL’EX ART.1, COMMA 166, LEGGE266 DEL 2005. ACCERTAMENTI SU RENDICONTO DI GESTIONE 2020 E GESTIONE FONDI COVID-19 PER L’ANNO 2020 CODICE CIG: ZBB3638D3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 – SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA SALERNO PASQUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA MULTISERVICE DA ACRI (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA CAVALIERE CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI UN PROGETTO DI TAGLIO DELLE PIANTE MATURE E/O SOTTOMESSE, DA INDIVIDUARSI SULLE PROPRIETA’ COMUNALI GIA’ OGGETTO DI RICOGNIZIONE PER REDAZIONE DEL PIANO DI GETIONE FORESTALE E PIU’ IN GENERALE PER L’ADESIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO ALLA MISURA 8 INTERVENTO 8.3.1 PSR CALABRIA 2014/2020. AUTORIZZAZIONE A RINNOVARE SCIA TAGLIO BOSCO GOVERNATO A CEDUO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 1884.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA BELCASTRO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 915.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI URGENTI - PROROGA ORD. N. 1306 DEL 27/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA ZAFFINO ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA N° 2 DECESPUGLIATORI  DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI CIGLI STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO”.  -INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL FORNITURA, IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FGM RICAMBI DI GROSSO CIPONTE, CORSO EUROPA 45 – 87021 BELVEDERE MARITTIMO, C.F.: GRS FNC 89C09 G317A, P.IVA: 03237770783, PER LA SOMMA DI €. 660,02 (DICONSI EURO SEICENTOSESSANTA/02) IVA COMPRESA. SMART CIG:  Z903634ABE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA SCARLATO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE”. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: CONGUAGLI ANNO 2019-2020-2021; IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO PER LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA D'ACUNTO GAETANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL’ACCATASTAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN LOCALITA’ SCARCELLI.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA CON IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DL 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOM. SICILIANI BIAGIO CON STUDIO IN VIA A. M. VACCARI, 91 – 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 02365640784 PER LA SOMMA DI EURO 3.000,00 (DICONSI EURO TREMILA_00) COMPRENSIVA DI IVA PER LEGGE E ONERI PREVIDENZIALI. SMART CIG: ZB3362A1BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA QUARANTENA D'ACUNTO THOMAS PIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL’ACCATASTAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E AUDITORIUM  SITI IN FUSCALDO PAESE” . DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA CON IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DL 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA  GEOM. DANIELE DONATO  (CF. DNTDNL83C10G317Y) CON STUDIO ALLA CONTRADA FRAVETTE 4 – 87024 FUSCALDO (CS) PER LA SOMMA DI EURO 3.000,00 (DICONSI EURO TREMILA_00) COMPRENSIVA DI IVA PER LEGGE E ONERI PREVIDENZIALI.  SMART CIG: ZBC3621ED0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  SCRIVANO ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI IDRICI E DI LINEA ESISTENTI SULLA RETE”. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA QUARANTENA TROMBETTA GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AMMESSI AL BENEFICIO DEL "BANCO ALIMENTARE" ANNO 2022/2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI  € 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA QUARANTENA DE LUCA SABRINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PSR CALABRIA 2014-2020 – REG.(UE) N. 1305/2013 - SUB MISURA 4.3. - INTERVENTO 04.03.01 “INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE”. ANNUALITÀ 2016. PROGETTO DI “RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ RURALE COMUNALE”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL’IMPRESA FAMAR COSTRUZIONI S.R.L. DA CATANZARO (CZ). LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI E DELLE COMPETENZE TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  DE LUCA ROBERT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2022. IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI EURO 148.321,73. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VFSP22/0442 DEL 01.04.2022 DI EURO 83.798,12, (I.V.A. COMPRESA), RELATIVA AL SERVIZIO DI EROGAZIONE D’ACQUA ALL’INGROSSO PER USO IDROPOTABILE, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.RI.CAL. S.P.A. DA CATANZARO – PERIODO IV° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA QUARANTENA DE LUCA NATASCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €.  68.410,13 (DICANSI EURO SESSANTOTTOMILAQUATTROCENTODIECI/13) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO FEBBRAIO 2022 CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA GERARDI FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98  – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, CONTRIBUTI PER L’ANNO 2021 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2022 -  IMPORTO €. 18.077,82 - APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA  ANNO 2021 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA QUARANTENA GIGLIO GRAZIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA MIDDEA ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DF071ZZ IN FAVORE DELLA DITTA  CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG Z4F3611524</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 1883.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA AMODIO DARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA GAROFALO VINCENZO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. PROROGA TECNICA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL NUOVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00 IVA INCLUSA  IN FAVORE DELLA DITTA   MAGGIOLI SPA DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE CIG. Z6B360F18C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA  ZAFFINO ALFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA  ANTOLINO ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA QUARANTENA ANASTASIO ILARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI € 230,58 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA HOST SPA PER IL RINNOVO DEL DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 14/03/2022 DI € 61,00  IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI GIGLIO PIETRO DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA PLASTINA DEBORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 03/3/2022 DI EURO 79,02 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA SBARRA GIUSEPPE DA CETRARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA  LATTARI EMANUELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 06/03/2022 IN FAVORE DI INFOMEDIA NUOVE OPPORTUNITA’ SRL, DA COSENZA – IMPORTO € 1.764,58 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA MARINUZZO MARIA CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA CROCCO ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE MARZO 2022 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/03/2022 AL 10/04/2022 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA MONACO ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE: N.1 (UNO) COMPRESSORE A LOBI ROBUSCHI TIPO RBS 66/F, N.1 (UNO) MOTORE TRIFASE ABB KW 37 A SERVIZIO OSSIDAZIONE, N.1 (UNO) MOTORE FELM – KW 22 A SERVIZIO FLOTTATORI, RIPARAZIONE ROTOSTACCIO DEL SISTEMA GRIGLIATURA PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA:03288800786 PER LA SOMMA DI EURO 12.200,00 (EURO DODICIMILADUECENTO_00) OLTRE IVA. SMART CIG: ZF2360E2F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,              L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO PRESSO IDONEO IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO DEI FANGHI PALABILI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI FUSCALDO”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA SIDECO SRL, VIA DEI BIZANTINI 209, LAMEZIA TERME, CZ, ITALIA  P. IVA: 03381850795, PER LA SOMMA DI €. 20.798,32  (DICONSI EURO VENTIMILASETTECENTONOVANTOOTTO/32) ESCLUSO IVA AL 22%; CIG: Z1835BCDF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA BALDINO GIORGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA CARNEVALE MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MISURA 8 INTERVENTO 8.3.1 PSR CALABRIA 2014/2020. PROGETTAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI FUSCALDO. ATTI CONSEQUENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  DE BENEDETTO GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 338/2008 - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA                        N. 14117 DEL 15.11.2019 – ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO €. 200.000,00. LAVORI DI: “RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DALLA MAREGGIATA DEL 21.03.2018”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO CS CODICE CUP: G37H18002220002    CODICE CIG: 8160511AB4 LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA LE.CO.GEN. SRL CON SEDE IN                    SAN NICOLA DA CRISSA, VIBO VALENTIA (VV), VIA ROMA N. 7,                                 P. IVA: 02235730799.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 913 AL N. 914.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  VILARDO EUGENIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA CAVALIERE STELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 911 AL N. 912.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA SANTORO ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 908 AL 910.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA CASSANO PAOLA PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO PADRE SIG. CASSANO SILVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  LOMBARDO SARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022”.  FONDI EDILIZIA SCOLASTICA PER L’AVVIO ANNO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE DEL 23.08.2021 DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS).  IMPORTO COMPLESSIVO €. 200.000,00.  CODICE CUP:  G37H21025910001 - CODICE CIG: 8956225EAA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA                                            COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO CON SEDE IN VIA ASTONE ARCANGELO 26, CASORIA (NA), P.IVA N. 05174791219.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  SANTORO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA DE LUCA SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO RISCONTRO RICHIESTA DELLA CORTE DEI CONTI  CODICE CIG: Z7E35D99D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA VACANTE FRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM 17 LUGLIO               2020 - LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE SAN FRANCESCO”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. - APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO. CODICE CUP:  G32F22000080001 - CODICE CIG: 9164526619.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM 17 LUGLIO               2020 - LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE SAN FRANCESCO”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 43'612,50 (I.V.A. 10% INCLUSA) ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.. CODICE CUP:  G32F22000080001. CODICE CIG: 9164526619.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  GULLO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  BIANCO ERNESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 448 DEL 23.12.1998 – ART. 27 – FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - APPROVAZIONE ELENCO ALLIEVI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PER BUONI LIBRO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE DIRETTO MEPA ART. 36, C.2, LETT. A, D.LGS 50/2016 - DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GDPR PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. CODICE CIG: ZD935BA9B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  D'AMICO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO E SMALTIMENTO CARCASSE PER IL PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2022. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA, AFFIDAMENTO A “OASI DI FIDO SAS” DI BIANCA MARIA D’ALESSANDRO &amp; C. CON DOMICILIO FISCALE IN VIA DEGLI ENOTRI N. 46, 87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02766510784, PER LA SOMMA DI €. 14'000,00 (DICONSI EURO QUATTORDICIMILA/00) COMPRESA IVA AL 22%. CIG: ZEC35C79CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  CHIAPPETTA GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA LOMBARDO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 906 AL N. 907.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 905.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA LO GULLO CONCETTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  LO GULLO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LEGGE 431/98  – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, CONTRIBUTI PER L’ANNO 2021 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2022 -  IMPORTO €. 18.077,82 - APPROVAZIONE GRADUATORIA  PROVVISORIA   ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA SETA PIERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO PRESSO IDONEO IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO DEI FANGHI PALABILI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI FUSCALDO”. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL’ART 36, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50)  ED IMPEGNO SPESA DI EURO 21.000,00 (I.V.A. ESCLUSA) PER L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E, IN PARTICOLARE, NELLA LETTERA A).  CIG: Z1835BCDF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 338/2008 - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA                        N. 14117 DEL 15.11.2019 – ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO €. 200.000,00. LAVORI DI: “RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DALLA MAREGGIATA DEL 21.03.2018”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO CS CODICE CUP: G37H18002220002    CODICE CIG: 8160511AB4 APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA LE.CO.GEN. SRL CON SEDE IN SAN NICOLA  DA CRISSA, VIBO VALENTIA (VV), VIA ROMA N. 7,                                 P. IVA: 02235730799.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  PLASTINA SABATINO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA VOMMARO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) -VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 903 AL N. 904.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA VOMMARO MARIA RITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FINE MANDATO AL SINDACO PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  MANTUANO EMILIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09 GENNAIO 1989 N.13 RECANTE: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  – DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DEL COMUNE PER L’ANNO 2022 – IMPORTO €. 8.147,62 11-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA BALRON ALICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  POMPEO DAVIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA POMPEO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 3 DEL 02.02.2022 DELLA SOMMA DI €. 303,00 (DICONSI €. TRECENTOTRE/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA PEGASO SRL, VIA FIUME NETO SNC – 87027 PAOLA (CS)  P.IVA: 02597790787, PER IL “SERVIZIO AFFERENTE VISITA IN PRONTO SOCCORSO, TERAPIA INTENSIVA, RAGGI X, RICOVERO E SMALTIMENTO CARCASSA DI UN CANE RANDAGIO”.  SMART CIG: Z4E35A41AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA POMPEO ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL “BANCO ALIMENTARE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  VILARDO TERESINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTUALE, IN ESECUZIONE DELLA DLEIBERA DI G.C. N. 10 DEL 01.03.2022 DI PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE ATO DI COSENZA N. 19/2021 DI PROROGA DEL CONTRATTO DEL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI RESIDUALIDELLA FRAZIONE ORGANIGA DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) E DEL DOCUMENTO IN ORDINE AI RIFIUTI COVID”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784   IMPEGNO DI SPESA  CIG PADRE: 8604943F96  CIG DERIVATO 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  POMPEO BENEDETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE MECCANICA  TRAMITE L’ELIMINAZIONE DEI NIDI DI PROCESSIONARIA DEL PINO (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) MEDIANTE ASPORTAZIONE DI RAMI E RACCOLTA E BRUCIATURA CON DISINFESTAZIONE CHIMICA DI TUTTA L’AREA INTERESSATA”.   PLESSO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA A. MAGGIORE VACCARI FUSCALDO MARINA   - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN SERVICE GIARDINI S.A.S. DI DE LUCA FRANCESCO CON SEDE IN VIA CALOPIETRO N. 40,                       87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02624810780, PER LA SOMMA DI                                                 EURO 650,00 (SEICENTOCINQUANTA_00) OLTRE IVA AL 10 PERCENTO, PER UN TOTALE DI EURO 715,00 (SETTECENTOQUINDICI_00).  SMART CIG:  ZA135966DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESE FEBBRAIO 2022 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/02/2022 AL 10/03/2022 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  VILARDO CARMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA BARONE CONCETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO SPESA  E AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUADRIFOGLIO BEAUTY DI PETRUNGARO WILLIAM DA FUSCALDO - € 241,51 (IVA COMPRESA). CIG. Z2D3591C72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA DE LUCA ADA PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO CONIUGE SIG. PETRONE ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA DE BENEDETTO GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE FINO AL 15/01/20222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO DI PERSONA CON DISABILITA’ PRESSO IL “CENTRO PER TUTTI BENEDETTO XVI” SITO IN BELVEDERE M.MO - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITA' DDATTICA PER LAVORI SCUOLA MEDIA SCARCELLI, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA ELEMENTARE MARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 902.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA ALLEVATO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 901.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 901.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE SEGUENTI APPARECCHIATURE: N.1 (UNO) COMPRESSORE A LOBI KAESER DA 18,5 KW, ELETTROPOMPA GRUNDFS SLV 80.80.92.2, 51D – KW 9,2 V- GIRI 2800, ELETTROPOMPA ABS AFP 1541 AM90/4 – KW 9 – GIRI 1450, ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO N. 19 ABS SULZER XFP 150E – KW 9 – GIRI 1400, ELETTROPOMPA DI RICIRCOLO FANGHI LINEA 2 ABS AFP 1541, 3 – KW 9 – GIRI 1400  PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA G. &amp; M. ELETTROMECCANICA S.R.L., VIA B.F. MARINO Z.I. – 87040, ZUMPANO (CS) P.IVA:03288800786 PER LA SOMMA DI EURO 26.517,70 (EURO VENTISEIMILACINQUECENTODICIASSETTE_70) IVA COMPRESA. SMART CIG: ZAE357D56C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  PUGLISE ASIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  DE GIOVANNI KATIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTEL S.P.A. IMPORTO DI € 504,48 + IVA 22% E € 4.320,00 IVA ESENTE &amp; ALLA BARRETT CONSULTING S.R.L.– IMPORTO DI € 150,00 + IVA 22% CIG ZAB35026C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 2/11 DEL 18.12.2021 DELLA SOMMA DI €. 1.250,00 (DICONSI €. MILLEDUECENTOCINQUANTA/00) IVA AL 10% COMPRESA E FATTURA N° 2/1 DEL 20.01.2022 DELLA SOMMA DI €. 275,00 (DICONSI €. DUECENTOSETTANTACINQUE/00) IVA AL 10% PER COMPLESSIVI €. 2.200,00 (DICASI EURO DUEMILADUECENTO/00) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA  CA.MA. SAS DI V.M. CANDIA &amp; C.CA.MA. SAS DI V.M. CANDIA &amp; C CON SEDE IN VIA SENECA N° 4 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)- P.IVA: 02169230782, PER IL “SERVIZIO DI NOLEGGIO MENSILE CONTAINER A TENUTA STAGNA DI RIFIUTI BRUCIATI, SUCCESSIVAMENTE CARATTERIZZATI, COMPRENSIVO DI RITIRO E TRASPORTO IN IMPIANTO REGIONALE AUTORIZZATO”AFFIDATO CON ORDINANZA SINDACALE N° 980 DEL 06/08/2021. SMART CIG: Z6F357ABEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA CHIAPPETTA ELISABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,              L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, AVVIO ATTREZZATURE E NOLO DI CENTRIFUGA MOBILE AD ALTO RENDIMENTO INSTALLATA SU CASSONE SCARRABILE, COMPRENSIVA DI OPERATORE FORMATO E SPECIALIZZATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ATTREZZATURA, PER LA DISIDRATAZIONE DI CIRCA 500 (CINQUECENTO) M³ DI FANGO, DA ESPLETARE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE”;  INTEGRAZIONE DETERMINA N. 440 DEL 13/12/2021 IN FAVORE DELLA DITTA SIDECO SRL, VIA DEI BIZANTINI 209, LAMEZIA TERME, CZ, ITALIA  P. IVA: 03381850795, PER LA SOMMA DI €. 29.902,20 (DICONSI EURO VENTINOVEMILANOVECENTODUE/20) COMPRESO IVA AL 22% SMART CIG: Z6C357A733</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  MIGNANELLI GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 900.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA MIGNANELLI MARIA CRISTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 899.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA MIGNANELLI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 3 DEL 02.02.2022 DELLA SOMMA DI €. 171,29 (DICONSI €. CENTOSETTANTUNO/029) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA LA QUATTRO ZAMPE SRL, VIA DEL CARMELO – 87027 PAOLA (CS)  P.IVA: 02919210787, PER IL “SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI NEL CANILE SANITARIO – PERIODO GENNAIO 2022”  SMART CIG: Z7C35699F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  MIGNANELLI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LEGGE 431/98 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE -  IMPORTO EROGATO €. 23.620,47 - CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE CALABRIA DI CUI ALL’APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DEI VINCOLI DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P.  SITO IN CONTRADA SAN LEONARDO. RICHIEDENTE: SIGNOR LA ROSA SALVATORE NATO  A RAGUSA  (RG) IL 26.06.1963 E RESIDENTE IN FUSCALDO (CS) ALLA C/DA SAN LEONARDO N. 36 – (C.A.P.: 87024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA CARNEVALE GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -  PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESI DICEMBRE - 13° ANNO 2021 E GENNAIO 2022 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. E PAGAMENTO FATTURA N° 43/PA DEL 13/02/2022 RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/01/2022 AL 10/02/2022 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA MARCONE ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA NIGRO FILOMENA PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO CONIUGE SIG. FEDELE ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  ALLEVATO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA DI €. 3.680,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. DA CIS (TN).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA SANTORO ANNINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESI DICEMBRE - 13° ANNO 2021 E GENNAIO 2022 MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. E PAGAMENTO FATTURA N° 43/PA DEL 13/02/2022 RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 11/01/2022 AL 10/02/2022 “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA ALLEVATO ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  MIGNANELLI CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: ACCONTO 1° TRIMESTRE DELL’ANNO 2022; IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA ALLEVATO ROSY PIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 895 AL N. 898.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA ALLEVATO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE NN° 77_21 - 78_21 - 82_21 - 86_21 - 87_21 - 88_21 - 98_21 - 99_21  PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO/ SANITARIO E SMALTIMENTO CARCASSE PER L’ANNO 2021 ALLA DITTA “OASI DI FIDO SAS” DI BIANCA MARIA D’ALESSANDRO &amp; C. CON DOMICILIO FISCALE IN VIA DEGLI ENOTRI N. 46, 87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02766510784, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI EURO 18.568,76 (DICONSI EURO DICIOTTOMILACINQUECENTOSESSANTOTTO_76) COMPRESA IVA AL 22 PER CENTO. SMART CIG: ZA1354B4CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  FERRO ITALO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA – SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-19 ANNO 2021 E AGGIORNAMENTO INVENTARIO CIG: Z3B353F1A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 – SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  PICA FLAVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “PRIMO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO CORTICALE DEI COSTONI MADDALENA – CASTELLUCCIO – PICARDI – S. ANTONIO”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP. CUP: G37H21000810004  - CIG: 8728625138. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA IMBROINISE IVAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA, ED ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA PER SERVIZIO DI LAVANDERIA PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALI. DITTA SARINA DE MACCEIS  DA FUSCALDO - IMPORTO € 450,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N.6 E 7 DEL 16/12/2021 DI € 97,60 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI GIGLIO PIETRO DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA BOSCO UMERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 27.01.2022 – ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI PAOLA D’ELIA GIUSEPPE C/O COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET CONFERIMENTO LEGALE DI FIDUCIA AVV.  SUSANNA SANTORO IN FUSCALDO – ADEMPIMENTI ATTUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 27.01.2022 – ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI PAOLA ZECCA LOREDANA C/O COMUNE DI FUSCALDO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET CONFERIMENTO LEGALE DI FIDUCIA AVV.  GIOVANNA ZUMPANO IN FUSCALDO – ADEMPIMENTI ATTUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA CERALDI CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  D'ACUNTO ANDREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE – ART.28 CCNL 14.09.2000 – ONERI DI DIFESA IN GIUDIZIO PER FATTI CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE V AI SENSI DELL’ART.110 COMMA 1 D.LGS 267/2000 - NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA ZAFFINO GRAZIANO SIMONE ALFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA RAGO MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI €. 1.400,00 (DICASI EURO MILLEQUATTROCENTO/00) OMNICOMPRENSIVI ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI VOMMARO MASSIMO CON SEDE IN PAOLA (CS) IN  VIA PANTANI N° 40, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DI INFANZIA, PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° E PLESSI COMUNALI” CIG: ZE13515A7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA SAPIENZA GIORGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA ANNO 2008 2009 DEL SISTEMA SGATE, RIMBORSO MAGGIORI ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  LOMBARDO SARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE SETTORE PRIMO - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA MICELI INES MY HOVEY PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO PADRE SIG. MICELI PIETRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA COSTANZA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. LANZILLOTTA GIACOMO PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO FRATELLO SIG.LANZILLOTTA CARMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA GARRITANO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA PUGLIESE ANDREINA PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  GARRITANO DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  - SORIA ROSALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 892 AL N. 894.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 885 AL N. 891.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA  SORIA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE SETTORE TERZO FINANZIARIO E TRIBUTI - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA CAPPARELLI MASSIMILIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DI CATEGORIA D PER SOSTITUZIONE PERSONALE IN ASPETTATIVA – ART. 110 D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA PODDIGHE MARIA TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI  ROGITO – CONTRATTO N. 594 DI REPERTORIO - LIQUIDAZIONE   IN FAVORE DEL  SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -REVOCA ORDINANZA QUARANTENA N. 1237 BIANCO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER L’ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA SANTORO ALFREDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER L’ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA LANZILLOTTA CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO HARDWARE PER L’UFFICIO RAGIONERIA E L’UFFICIO TRIBUTI – NUMERO DUE MONITOR PER PC E NUMERO UNO SCANNER. - CIG: ZB334DF333.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 – SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL’ART. 39 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 21/5/2018 IN FAVORE DEL DIP. ING. AGOSTINO SCOFANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA CARNEVALE GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO RETTA PER AFFIDO FAMILIARE ANNO 2021 MINORI      P. D. , P. L. , P. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA FIERAMOSCA ANNAMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID 19 - ORDINANZA DI QUARANTENA OLIVERIO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 “LEGGE DI BILANCIO 2020” ART. 1, COMMA 29 - DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 GENNAIO 2020 - COMUNE DI FUSCALDO - IMPORTO €. 70.000,00 - LAVORI DI: “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). UTILIZZO DELLE ECONOMIE D’APPALTO. APPROVAZIONE ESITO INDAGINE DI MERCATO, ESITO RICHIESTA DI OFFERTA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA      DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II. IN MODALITÀ TELEMATICA TRAMITE PORTALE TUTTO GARE DEL COMUNE DI FUSCALDO RAGGIUNGIBILE AL LINK: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/GARE. CODICE C.U.P.: G37H20001040005 – CODICE CIG: 8896459636.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 ORDINANZA DI ISOLAMENTO MARCONE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RICADENTI NEL COMUNE DI FUSCALDO, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D. LGS. N. 50/2016, PER UN IMPORTO PARI A € 185.140,50   (IVA ESCLUSA) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO CODICE CIG: 9050925397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. PASCHETTA LORENZO PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO PADRE PASCHETTA GRAZIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA COLONESE SIMONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA COLONESE GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 38.886,12 (DICANSI EURO TRENTOTTOMILAOTTOCENTOOTTANTASEI/12) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 200108, 200302 E 200201) EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) APPARTENENTE ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI COSENZA” PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2021.  CIG PADRE: 8604943F96 - CIG DERIVATO: 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA DI QUARANTENA ZAFFINO ROSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA DI €. 2.500,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3Z S.R.L. DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CIG Z3934B8CE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA  SARRO NATALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  PETRUNGARO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  GIGLIO GIUDITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA TROTTA ERIKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  DE BENEDETTO CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA PIGHINI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  PIGHINI ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  LETA GESSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA ALLEVATO VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA MAZZEI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA MAZZEI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  VERCILLO GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA  LANZA ANNAMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA COLONESE CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA SERPA DIVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  RETTIFICA ORDINANZA DI QUARANTENA VANZILLOTTA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  RETTIFICA ORDINANZA DI QUARANTENA RAMUNDO CHERUBINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - RETTIFICA  ORDINANZA DI QUARANTENA ARLIA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA ARLIA ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA  TROTTA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA  NESTICO' ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA  NESTICO' FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA  NESTICO' SARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="4546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA POLLOLA ANTONIO EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="4637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA LETA ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DELLA “FORNITURA DI SOFTWARE, STRUMENTI DI MISURAZIONE ED  ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DELL’UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI DELL’ENTE”. IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA DI €. 2'864,62 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA MIDDEA CECILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANNUALI ON-LINE “ANTICORRUZIONE” E “PUBBLICO IMPIEGO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE”. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA “FORNITURA DI N. 1 SCANNER SCAN SNAP 1300I AGGIUNTIVO A SUPPORTO DELL’UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI DELL’ENTE”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 S.M.I., IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALL’OPERATORE ECONOMICO STAC SRL CON SEDE IN VIALE GUIDO BACCELLI 155/159 – 00053 CIVITAVECCHIA (RM), P. IVA: 01772951008. CODICE CIG: Z3134AA64B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA MIDDEA GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA DI €. 1.243,92, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LENTI EDILIZIA S.R.L. DA PAOLA (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  LETA PAOLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE METALLICHE CARRABILI SU STRADE COMUNALI IN LOCALITA’ VARIE”. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 215/2021.  DITTA EDILIZIA ARTIGIANA MAZZEI FRANCESCO DA PAOLA (CS) P.IVA: 02870660780. IMPEGNO SPESA PER REGOLARIZZAZIONE ORDINE SERVIZIO N. 1/2021 -  CODICE CIG: Z0031740EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA APUZZO ALESSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA RAMUNDO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO PER LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL’ACCATASTAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN FUSCALDO PAESE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN C.DA SCARCELLI”.  IMPEGNO SPESA IMPEGNO SPESA PER LA SOMMA DI €. 3'000,00 (EURO TREMILA/00) OMNICOMPRENSIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA MIDDEA EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  SMIRIGLIO NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL’ ART. 18, COMMA 1, LETT. A DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.II. IN MATERIA DI TUTELA E DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”. IMPEGNO SPESA PER LA SOMMA DI €. 1'000,00 (EURO MILLE/00) OMNICOMPRENSIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  SABATO LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, SICUREZZA CANTIERI, DEI LAVORI PUBBLICI DELL’ENTE”. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., IN MODALITÀ TELEMATICA, TRAMITE IL PORTALE TUTTO GARE DEL COMUNE DI FUSCALDO RAGGIUNGIBILE AL LINK: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/GARE. APPROVAZIONE ESITO RICHIESTA OFFERTA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO                         ACCA SOFTWARE SPA CON SEDE IN CONTRADA ROSOLE, 13, 83043 BAGNOLI IRPINO (AV), P. IVA: 01883740647. CODICE CIG: ZA9348F5E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA “FORNITURA DI N. 1 SCANNER SCAN SNAP 1300I A SUPPORTO DELL’UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI DELL’ENTE”. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 S.M.I., IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALL’OPERATORE ECONOMICO STAC SRL CON SEDE IN VIALE GUIDO BACCELLI 155/159 – 00053 CIVITAVECCHIA (RM), P. IVA: 01772951008. CODICE CIG: Z4D34949EE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA POLLOLA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA POLLOLA ANTONIO EMANUELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E CONSEGUENTE OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E DEL CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) CONSEGUIBILI CON ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO. RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DAL PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI DISTRUZIONE DI 1000 KG DI PRODOTTO ITTICO PRIVO DI DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE TRACCIABILITA’ NON DESTINABILE AL CONSUMO UMANO RINVENUTO NEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.   IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PESAR SRL SITA IN LOCALITÀ SCALICELLE 87010 SANTA CATERINA ALBANESE (CS) – P.IVA: 02639440789, PARI AD EURO €. 427,00  (QUATTROCENTOVENTISETTE/00) COMPRESA IVA AL 22%. CIG: Z9C349D1F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA MAZZEI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA CUTRI DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE COMUNALI. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.900,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA SCOFANO AGOSTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE COMUNALI. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.250,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI SCARCELLI. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.500,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA DI SANTO MARISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA SCOFANO CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.518,18, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA COSTRUZIONI TROTTA S.R.L. DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO ADIBITO AD ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ COTUGNI”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.900,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA EDIL SUD 2005 DI SMIRIGLIO NICOLA DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA SCOFANO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  FIORITO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO SPESA  E AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUADRIFOGLIO BEAUTY DI PETRUNGARO WILLIAM DA FUSCALDO - € 186,70 (IVA COMPRESA). CIG.  Z773478969</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA PETRONE DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO C.I.E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA PETRONE MIRIAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, SICUREZZA CANTIERI, DEI LAVORI PUBBLICI DELL’ENTE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I., IMPEGNO SPESA DI EURO 3'908,88 (I.V.A. 22% INCLUSA) ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.. CODICE CIG: ZA9348F5E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA CARNEVALE TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E MESSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE ED ACCESSORI PER LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E PER L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITÀ MADDALENA DEL COMUNE DI FUSCALDO”.   IMPEGNO SPESA PARI AD EURO €.97.972,50 (NOVANTASETTEMILANOVECENTOSETTANTADUE/50) COMPRESA IVA AL 22%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA MARTINO TERESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.200,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA PIGHINI COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.250,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA COSTRUZIONI TROTTA S.R.L. DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  CAVALIERE ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.250,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  MAZZEI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO URGENTE  CONSISTENTE IN “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI TRAPPETO A SERVIZIO DELLA CONDOTTA FOGNANTE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA  MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI EURO 5.329,50 (CINQUEMILATRECENTOVENTINOVE_50) COMPRESA IVA AL DIECI PERCENTO.  CUP: G39J21023210001 CIG: 9036105DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. ANASTASIO GIACOMO PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO FRATELLO SIG. ANASTASIO ARMANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA SANTORO ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RE/RA MANES GIUSEPPE PER LA SEPOLTURA DELLA PROPRIA MAMMA SIG.RE/RA MASELLO SERAFINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA VILARDO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. GIGLIO FRANCESCO PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO PADRE SIG. GIGLIO BIAGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  DE NAPOLI MARIA SILVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI EURO 1.500,00 (DICASI EURO MILLECINQUECENTO/00) OMNICOMPRENSIVE ALLA PASSION SRL CON SEDE IN BUCCINASCO (MI) CAP 20090 IN VIA DELLA RESISTENZA N_121_11 PARTITA IVA 09606060961, PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI ATTREZZATURA DPI PER LA GESTIONE E PREVENZIONE DELL’ EMERGENZA COVID-19 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI”.  CIG: Z86343B029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  FILIPPO ALESSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  CASCARDO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. LOSARDO RAFFAELE PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  LETA MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2018 E 2019 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N.1 (UNO) ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE FLYGT TIPO 31.53.182 AL SOLLEVAMENTO INIZIALE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO”. INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA  ALFA UNO SEDE LEGALE VIA SBARRE, TRAV 1° 2/B – SEDE OPERATIVA VIA PALLICA SNC 89063 MELITO PORTO SALVO (RC), P.IVA: 00346350804 PER LA SOMMA DI EURO 3.800,00 (EURO TREMILAOTTOCENTO_00) OLTRE IVA AL VENTIDUE PERCENTO.  CUP: G39J21023210001 CIG: 9028718DC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI €. 1.250,00 (DICASI EURO MILLEDUECENTOCINQUANTA/00) OMNICOMPRENSIVI ALLA DITTA LAMPO SERVIZI DI VOMMARO MASSIMO CON SEDE IN PAOLA (CS) IN  VIA PANTANI N° 40, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DI INFANZIA, PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° E PLESSI COMUNALI”. CIG:Z08346D967</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  NACCARATO AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA DIMIFROV NICOLAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 882 AL 884.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA DANIELE GIADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRETTO OPERAI MESI OTTOBRE NOVEMBRE MKE S.R.L.  IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6   ART. 30   ART. 30 D.LGS 50/16 E SS.MM.II. E PAGAMENTO FATTURA N° 520/PA DEL 11/11/2021 RELATIVA AL 28° MESE DI SERVIZIO DELLA MKE S.R.L.  “SERVIZIO DI GESTIONE  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE  E DELLE N°19 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO” DITTA AGGIUDICATARIA MINIERI KING. ELETTRICA  S.R.L.    CON SEDE IN CATANZARO    P.IVA  02929860795      CIG: 777449650E”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  MAGURNO ERICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA SANTORO GIUSEPPINA ANTONIETTA PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA GIORDANO MATTIA GENNARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA BIANCO MARIA PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO CONIUGE SIG. POLLOLA GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA CARNEVALE GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 44.565,58 (DICANSI EURO QUARANTAQUATTROMILACINQUECENTOSESSANTACINQUE/58) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 200108, 200302 E 200201) EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) APPARTENENTE ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI COSENZA” PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2021.  CIG PADRE: 8604943F96 - CIG DERIVATO: 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2015 E TARI 2020 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FURORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA CASCARDO MARGHERITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA MANTUANO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2016 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FURNARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2019 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO    AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA MANTUANO CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE DUVRI. IMPEGNO DI SPESA DI € 730,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA MANTUANO EMANUELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  COLONESE GIANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ  DEGLI UFFICI INERENTE L’USO DEI SOFTWARE NONCHÉ ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI. ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI INFORMATICA. CIG. Z29345DF74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA MAZZEI FRANCESCA ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SEGNALETICO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SEGNALETICA PRESILA DI DANILO DE LUCA, VIA SETTIMO TORINESE, 2 87045 MONTALTO UFFIGO (CS) P. IVA 03569710787 IMPEGNO SPESA EURO 1600,00  CIG: Z32345D32C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA  MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  MAZZEI GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,              L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, AVVIO ATTREZZATURE E NOLO DI CENTRIFUGA MOBILE AD ALTO RENDIMENTO INSTALLATA SU CASSONE SCARRABILE, COMPRENSIVA DI OPERATORE FORMATO E SPECIALIZZATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ATTREZZATURA, PER LA DISIDRATAZIONE DI CIRCA 500 (CINQUECENTO) M³ DI FANGO, DA ESPLETARE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA SIDECO SRL, VIA DEI BIZANTINI 209, LAMEZIA TERME, CZ, ITALIA  P. IVA: 03381850795, PER LA SOMMA DI €. 19'520,00 (DICONSI EURO DICIANNOVEMILACINQUECENTOVENTI/00) COMPRESO IVA AL 22% CIG: Z8C3455C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA CSCARDO GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI AQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI: MATERIALE VARIO PER LA SICUREZZA STRADALE E PER L'UFFICIO; IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA: CV ANSER FRATELLI ZICARELLI SRL - VIA LATINA SNC PAOLA (CS) P.I. 02689760789 IMPEGNO SPESA EURO 470,02 CIG: ZCE3455494</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA  MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA TROTTA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 14.04.2004, N. 13. PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 31.07.1987, N. 24. LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO E DELLE AREE DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI DI CUI AL FINANZIAMENTO PER UN “APPRODO TURISTICO””. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVE AL 1° E 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. MAZZEI FRANCO PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA PATE FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  RUGGIERO ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO 881.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35, CO. 18 DEL D.LGS. N. 50/2016 ALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA TROTTA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 30/11/2021 IN FAVORE DELLA DITTA  CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO – CIG. Z6034471DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA TROTTA SETTIMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA PETRONE ROSELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 25/11/2021 IN FAVORE DELLA DITTA  ANDREOLI PNEUMATICI SRLS  DA FUSCALDO PER LAVORI DI RIPARAZIONE  E SOSTITUZIONE PNEUMATICI NONCHE’ LAVAGGIO AGLI AUTOMEZZI COMUNALI  – CIG. Z49344718A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA CAVALIERE ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 “LEGGE DI BILANCIO 2020” ART. 1, COMMA 29 - DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 GENNAIO 2020 - COMUNE DI FUSCALDO - IMPORTO €. 70.000,00 - LAVORI DI: “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). UTILIZZO DELLE ECONOMIE D’APPALTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I., IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.. C.U.P.: G37H20001040005 – CIG: 8896459636.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  CAVALIERE SIMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, AVVIO ATTREZZATURE E NOLO DI CENTRIFUGA MOBILE AD ALTO RENDIMENTO INSTALLATA SU CASSONE SCARRABILE, COMPRENSIVA DI OPERATORE FORMATO E SPECIALIZZATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ATTREZZATURA, PER LA DISIDRATAZIONE DI CIRCA 500 (CINQUECENTO) M³ DI FANGO, DA ESPLETARE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA SOMMA DI EURO 19.541,05 (EURO DICIANNOVEMILACINQUECENTOQUARANTUNO_05) COMPRESO IVA AL VENTIDUE PERCENTO. CIG: Z8C3455C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTI IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIA INVERNALE E ACCESSORI VARI, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ATELIER ASCIOTI SRL VIA GARIBALDI 78/80  89044 LOCRI (RC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA  MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA GATTO GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA SICILIANO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA IMPEGNO SPESA PER SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE AFFIDATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONELE CARABINIERI DI FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA  MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA COLONESE CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE”. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA MULTISERVICE DA ACRI (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA MANTUANO MARIA FRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA DE BENEDETTO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNICO E NORMATIVO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNICO E NORMATIVO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA DE BENEDETTO IOLANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEI COMPONENTI HARDWARE PER L’AGGIORNAMENTO E LA RIPARAZIONE DI UN PC DESKTOP, PER LA RIPARAZIONE DI UNA STAMPANTE LASER OLTRE ALLA FORNITURA DI UN MONITOR. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI €. 680,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CENTRO SISTEMI S.A.S. DI PATE ANDREA DA SAN LUCIDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  DANIELE PAOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA MOSCIARO ALESSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: ACCONTO 3° E 4° TRIMESTRE DELL’ANNO 2021; IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA MOSCIARO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI ATTREZZATURA DPI PER LA GESTIONE E PREVENZIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI” . APPROVAZIONE DELL’ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, IMPEGNO SPESA E INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. (A) DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I., IN MODALITA’ TELEMATICA TRAMITE  LA PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO. CIG: Z86343B029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA VILARDO DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,              L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIE A CONDENSAZIONE E SCALDINI”  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA TOTINO IMPIANTI S.R.L. SEDE LEGALE/AMMINISTRATIVA VIA ZARAPOTI, 34 88100  CATANZARO P.IVA. 03768750790, PER LA SOMMA DI €. 9'020,00 (DICONSI EURO NOVEMILAEVENTI/00) OLTRE IVA AL 22% - CIG: Z3634138BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI PANETTONCINI DA DONARE AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC93435177</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA VILARDO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA NATALE 2021  - IMPEGNO SPESA DI EURO 3.000,00 IVA INCLUSA PER NOLEGGIO STRUTTURE IN LEGNO IN FAVORE DELLA DITTA RETEIMPRESE DI GIORGIO PERRONE DA FAGNANO CASTELLO –  CIG: ZDA34338A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA APICELLA FILIPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA DE BENEDETTO MARCELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI €. 4.900,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA TECNOBRUZIA S.R.L. DA FIUMEFREDDO BRUZIO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA  BUONASPERANZA FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA, FESTA DELLE FORZE ARMATE, DELL’UNITA’ D’ITALIA E CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO - LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 500,00 IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE ANTONIO DEL CORNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. PERROTTA CARMELO PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA GRAVINA ANNA BEATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA APICELLA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE”. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA CUTRI' DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022. TIPOGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI S.N.C. DA PAOLA . IMPORTO DI €  976,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA GAROFALO GIOVANNINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 4 TONER SAMSUNG, PER SERVIZI DEMOGRAFICI .DITTA CENTRO SISTEMI S.A.S. DI PATE ANDREA DA SAN LUCIDO.   IMPORTO  € 128,07  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,              L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIE A CONDENSAZIONE E SCALDINI” APPROVAZIONE DELL’ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/ AVVISO ESPLORATIVO - IMPEGNO SPESA E INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. (A) DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I., IN MODALITA’ TELEMATICA TRAMITE  LA PIATTAFORMA TELEMATICA “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIE A CONDENSAZIONE E SCALDINI” CIG: Z3634138BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA SETA RINUCCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNANTE COMUNALE – SIG.RA MARTINO GIUSEPPINA €. 100,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA SANTORO ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA RAMUNDO SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO IN VASCA SETTICA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, EX ART. 2 – LETT. G) DEL D.LGS. N. 152/99. LOCALITÀ PISASALE. N. 6. DITTA BODERONE GIUSEPPE. DITTA IN ELENCO N. 1882.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E CASERMA CARABINIERI – STAGIONE INVERNALE 2021 ÷ 2022. IMPEGNO SPESA DI EURO 867,68, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROTERM DI SESSA GIAMPAOLO DA FUSCALDO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA RAMUNDO ANNALISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  ORDINANZA QUARANTENA  ALLEVATO VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 20.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA RAMUNDO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE, LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE  STATALI - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - IMPEGNO SPESA  € 12.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 880.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA FERRARO ANNA PER LA SEPOLTURA DELLA PROPRIA MAMMA SIG.RA VILARDO ADUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA LO SCAVO ERIKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  ALLEVATO MARISTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA GIGLIO ANGELA MARIA PER LA SEPOLTURA DELLA PROPRIA MAMMA SIG.RA RAMUNDO MARIA ORFINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. DE OLIVEIRA REITANO FRANCISCO ANTONIO PER LA SEPOLTURA DELLA PROPRIA MAMMA SIG.RA REITANO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA ALLEVATO ARIANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 879.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA VELASCO CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 875 AL 878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA SABATO GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORD. N. 142 DEL 16/03/2021 - SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 28/02/1987, N.56 – LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI PAOLA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE  CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO E PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   REVOCA ORDINANZA QUARANTENA  VELASCO PAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI – LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 1.140,00 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI AGENZIA DI PAOLA . CIG 2733C6732</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 06/11/2021 IN FAVORE DELLA DITTA  ANDREOLI PNEUMATICI S.R.L.S.  DA FUSCALDO – CIG Z9833EF14F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   ORDINANZA QUARANTENA FIORITO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 46.870,59 (DICANSI EURO QUARANTASEIMILAOTTOCENTOSESSANTA/59) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 200108, 200302 E 200201) EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) APPARTENENTE ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI COSENZA” PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2021.  CIG PADRE: 8604943F96 - CIG DERIVATO: 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   ORDINANZA QUARANTENA  DANIELE PAOLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO  AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A - DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 S.M.I. MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021, PROCEDURA EFFETTUATA TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE”: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT DEL COMUNE DI FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   ORDINANZA QUARANTENA SALOMONE LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   ORDINANZA QUARANTENA SETA RINUCCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER VIDIMAZIONE TABELLA DIETETICA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021-2022 DI EURO 51,64 IN FAVORE “A.S.P. CS - SIAN AMANTEA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   ORDINANZA QUARANTENA  FEDELE ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. APPROVAZIONE ODA N. 6442626.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   ORDINANZA QUARANTENA  MARTINO FEDERICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CORSO ADDESTRAMENTO                    TIRO A SEGNO PER L’ANNO 2021, A FAVORE  A :                   SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI COSENZA SITA IN VIA CIRAULO N.9D                    87040 ORTO MATERA CASTROLIBERO ( CS )  C.F. 98025480785                    – P. IVA  0266090787 IMPORTO  EURO 600,00 ( ESENTE DA IVA )                   CIG: Z7833C9F58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA  MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   ORDINANZA QUARANTENA MARTINO KEVIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA 2014/2020. AZIONE 6.3.1. - “RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ”. IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 950.000,00 - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, SERVIZI E INDAGINI GEOLOGICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ LAVORI”. CODICE CUP: G33H18000020008 - CODICE CIG:  8705255BAC. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 DEL 28.10.2021 – VERTENZA MAGGIO SERGIO C/O COMUNE DI FUSCALDO  - CONFERIMENTO LEGALE DI FIDUCIA AVV.  GIANLUCA MAIO IN PAOLA – ADEMPIMENTI ATTUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -  ORDINANZA QUARANTENA MARTINO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 28.10.2021 – VERTENZA FILELLA FILOMENA C/O COMUNE DI FUSCALDO  - CONFERIMENTO LEGALE DI FIDUCIA AVV.  IVAN FRANCESCO CASCARDO IN FUSCALDO – ADEMPIMENTI ATTUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   REVOCA ORDINANZA QUARANTENA SCUOLA PRIMARIA CLASSE V  CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 28.10.2021 – VERTENZA VANZILLOTTA CARMINA MATILDE C/O COMUNE DI FUSCALDO – RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA NEL PROCEDIMENTO N.R.G.  548/2019 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET   CONFERIMENTO LEGALE DI FIDUCIA AVV.  ERNESTO BIONDO IN FUSCALDO– ADEMPIMENTI ATTUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   REVOCA ORDINANZA QUARANTENA SCUOLA PRIMARIA CLASSE IV  CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   REVOCA ORDINANZA QUARANTENA SCUOLA PRIMARIA CLASSE III  CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA E AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   REVOCA ORDINANZA QUARANTENA SCUOLA PRIMARIA CLASSE II CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI  LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL’ELETTROPOMPA INSTALLATA NELLA STAZIONE DI  SOLLEVAMENTO LIQUAMI MARKET RUSSO A SERVIZIO DELLA CONDOTTA FOGNANTE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA  MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI EURO 4.146,15 (QUARANTUNOMILACENTOQUARANTASEI_15) COMPRESA IVA AL DIECI PERCENTO.  CIG: Z6F33BBA6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI EDILIZIA SCOLASTICA PER L’AVVIO ANNO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE DEL 23.08.2021 DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE -  LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). IMPORTO COMPLESSIVO €. 200.000,00.    DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, RECANTE «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) COME AGGIORNATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021). CODICE CUP:  G37H21025910001 - CODICE CIG: 8956225EAA. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA, DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - EVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA SCUOLA PRIMARIA PRIMA CLASSE  FUSCALDO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI EDILIZIA SCOLASTICA PER L’AVVIO ANNO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE DEL 23.08.2021 DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE -  LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). IMPORTO COMPLESSIVO €. 200.000,00.    PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, RECANTE «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) COME AGGIORNATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021). CODICE CUP:  G37H21025910001 - CODICE CIG: 8956225EAA.  NOMINA DEL SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   ORDINANZA QUARANTENA SCUOLA INFANZIA SEZ. B CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -   ORDINANZA QUARANTENA SCUOLA INFANZIA SEZ. A CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 382 DEL 27/10/2021 – ERRATA CORRIGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P. E SITO IN CONTRADA SAN LEONARDO. RICHIEDENTE: SIGNORA SANTORO ADRIANA NATA A FUSCALDO (CS) IL 17/02/1959 E RESIDENTE IN FUSCALDO (CS) ALLA C/DA SAN LEONARDO N. 42 – (C.A.P.: 87024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -  REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  POLLOLA FILOMENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>“TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA’ DI ALLOGGIO (E RELATIVE PERTINENZE) REALIZZATO IN AREA P.E.E.P. E SITO IN CONTRADA SAN LEONARDO. RICHIEDENTE: SIGNORA EBOLI ANNA NATA A PAOLA (CS) IL 17/02/1959 E RESIDENTE IN FUSCALDO (CS) ALLA C/DA SAN LEONARDO N. 33 – (C.A.P.: 87024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -  REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA FAVORITO ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 62.098,42 (DICANSI EURO SESSANTADUEMILAENOVANTOTTO/42) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 200108, 200302 E 200201) EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) APPARTENENTE ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI COSENZA” PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2021  CIG PADRE: 8604943F96 - CIG DERIVATO: 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -  REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA COFI MATILDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -  REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  CARNEVALE MICHAEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI EDILIZIA SCOLASTICA PER L’AVVIO ANNO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE DEL 23.08.2021 DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE -  LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). IMPORTO COMPLESSIVO €. 200.000,00.    DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, RECANTE «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) COME AGGIORNATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021). CODICE CUP:  G37H21025910001. CODICE CIG: 8956225EAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLEVATO ARIANNA ET AVV. DAVIDE ROSSELLI – TRIBUNALE DI PAOLA – PROC. N. 787/2015 RG – SENT. 559/2021 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -  REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA CARNEVALE AGOSTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -  REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA CIOFI AGATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI  €. 6'100,00 (DICONSI €. SEIMILACENTO/00) IVA AL 22% COMPRESA ALLA DITTA MAR SERVICE S.R.L. VIA GIUSEPPE LA FARINA, 9 - 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT), P.IVA: 04475850873, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. CIG:  Z37339C310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -  REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA DESIDERATO GIOIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO URGENTE  CONSISTENTE IN LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI PICARDI A SERVIZIO DELLA CONDOTTA FOGNANTE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS)”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA  MKE MINIERI KING ELETTRICA S.R.L.- MKE S.R.L.– VIALE DE FILIPPIS, N. 69 CON SEDE IN CATANZARO – P.IVA: 02929860795 PER LA SOMMA DI EURO 5.500,00 (CINQUEMILACINQUECENTO_00) COMPRESA IVA AL DIECI PERCENTO.  CIG: ZDE3398148</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ANNO 2019 E 2020 PER MAGGIORI ENTRATE AL PERSONALE AVENTE TITOLO – SETTORE TERZO UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -  REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA GOLISANO MARIO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -  REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  GOLISANO GRETA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTE IN ELENCO DAL N. 1879 AL N. 1881.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -  REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  DESIDERATO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 14.04.2004, N. 13. PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 31.07.1987, N. 24. LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO E DELLE AREE DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI DI CUI AL FINANZIAMENTO PER UN “APPRODO TURISTICO””. APPROVAZIONE DEL 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA AR.CO EDIL S.R.L. DA RECALE (CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -  REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA CAROPRESE ENRICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA SCOFANO ROBERTA PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO ZIO SIG. SCOFANO PIETRANGELO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA SCOFANO MAGGIORINA PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO FIGLIO SIG. CARNEVALE MASSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19  -  REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA RAMUNDO MARIA VENERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA RAMUNDO GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA SCOFANO MAGGIORINA PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO CONIUGE SIG. CARNEVALE SANTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 868 AL N. 874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA TROTTA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA PIGHINI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO DAL N. 867.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 864 AL 866.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA PIGHINI ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA CARELLI FRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 861 AL 863.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA DI €. 1.410,00, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUFFOLO RAPPRESENTANZE DA SAN FILI (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA SANTORO LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI COSENZA PER SERVIZI RESI A PAGAMENTO DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA PER PRESENTAZIONE ”VALUTAZIONE S.C.I.A.” AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO SEDE DEL PLESSO SCARCELLI – VIA A GRAVINA – (ATTIVITÀ 67.1.A) – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA DEL CORNO GIUSEPPE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU 2016 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FUSCALDO – RIVERSAMENTO AL COMUNE DI RENDE (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA PIGHINI SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA  PATE ANTONIO CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA,E AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021.IMPEGNO SPESA ACQUISTO  ETICHETTE ADESIVE PER CARTOLINE ELETTORI AIRE -DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI  DA PAOLA - IMPORTO € 195,20 CIG: ZAE33831C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA PATE FRANCESO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.85 DEL 09/09/2021 ARBELA S.R.L. IN ROMA – TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA – ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE  ET  CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI FIDUCIA AVV. ANNA MARIA MAZZA IN PAOLA– ADEMPIMENTI ATTUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE ADIBITI AD USO SCOLASTICO DEL PLESSO SCARCELLI PER GARANTIRE LA RIPRESA IN PRESENZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2021/22”. CODICE CIG: Z0B32CA4DD.  APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO E DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA  TROTTA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA  RUGGIERO ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA DI SOMME GIACENTI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE CON NATURA DI ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 – SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA  TROTTA SETTIMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 75.547,86 (DICANSI EURO SETTANTACINQUEMILACINQUECENTOQUARANTASETTE/86) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 200108, 200302 E 200201) EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) APPARTENENTE ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI COSENZA” PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2021  CIG PADRE: 8604943F96 - CIG DERIVATO: 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA  TROTTA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 “LEGGE DI BILANCIO 2020”, DECRETI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 GENNAIO 2020 – 30 GENNAIO 2020 – 11 NOVEMBRE 2020 - ANNUALITA’ 2021.  LAVORI DI: “SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, IVI COMPRESI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ, NONCHÉ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). IMPORTO COMPLESSIVO €. 140.000,00.  CODICE CUP:  G37H21030480005 - CODICE CIG: 8927734728. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO ED APPROVAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA VANZILLOTTA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE DOMANDE BONUS ELETTRICO – BONUS GAS – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ATTIVITA’ RICREATIVE 2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. “A PICCOLI PASSI” – FATTURE N°46PA DEL 06/09/2021 IMPORTO €  12.216,00 IVA INCLUSA E N°56/PA DEL 08/10/2021 IMPORTO € 10.977,99 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA  RAMUNDO CHERUBINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER L’ABBONAMENTO AL SERVIZIO “PROGETTO OMNIA SOLUZIONE INTEGRATA P.A. LOCALE” ANNO  2021 – CIG: Z2333402E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA ARLIA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 5 TARGHE IN TRANI COMPLETE DI SCRITTURE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA TEMPO MARMI – LAVORAZIONE MARMI E GRANITI CON SEDE IN BELMONTE CALABRO CIG: Z933369494</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA ARLIA ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 “LEGGE DI BILANCIO 2020”, DECRETI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 GENNAIO 2020 – 30 GENNAIO 2020 – 11 NOVEMBRE 2020 - ANNUALITA’ 2021.  LAVORI DI: “SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, IVI COMPRESI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ, NONCHÉ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). IMPORTO COMPLESSIVO €. 140.000,00.  CODICE CUP:  G37H21030480005 - CODICE CIG: 8927734728. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA, DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA ARLIA RENATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 338/2008 - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA                        N. 14117 DEL 15.11.2019 – ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO €. 200.000,00. LAVORI DI: “RIPRISTINO DANNI PROVOCATI DALLA MAREGGIATA DEL 21.03.2018”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO CS CODICE CUP: G37H18002220002    CODICE CIG: 8160511AB4 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA VANZILLOTTA MARIA LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA PIGNATARO LARA SOPHIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 “LEGGE DI BILANCIO 2020”, DECRETI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 GENNAIO 2020 – 30 GENNAIO 2020 – 11 NOVEMBRE 2020 - ANNUALITA’ 2021.  LAVORI DI: “SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, IVI COMPRESI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ, NONCHÉ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). IMPORTO COMPLESSIVO €. 140.000,00.    PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, RECANTE «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) COME AGGIORNATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021). CODICE CUP:  G37H21030480005 - CODICE CIG: 8927734728. - NOMINA DEL SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA PIGNATARO LARISSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 128 DEL 08.11.2013 RECANTE: “MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA”. LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA MEDIA SCARCELLI””. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL’IMPRESA GEA S.R.L. DA LAMEZIA TERME (CZ). LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI E DELLE COMPETENZE TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA PERRELLI DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI. IMPEGNO SPESA RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2021. IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DI EURO 149.689,27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA MAZZA SELENA FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA NACCARATO AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 “LEGGE DI BILANCIO 2020”, DECRETI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 GENNAIO 2020 – 30 GENNAIO 2020 – 11 NOVEMBRE 2020 - ANNUALITA’ 2021.  LAVORI DI: “SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, IVI COMPRESI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ, NONCHÉ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). IMPORTO COMPLESSIVO €. 140.000,00.    DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 140'000,00 (I.V.A. 10% INCLUSA) ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, RECANTE «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) COME AGGIORNATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021). CODICE CUP:  G37H21030480005 - CODICE CIG: 8927734728.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA DIMITROV NIKOLAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AVCP PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI D’ASTA. LIQUIDAZIONE CON MAV CODICE N° 01030637622271557, DI €. 435,00, RIFERITO AL SECONDO QUADRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA DANIELE GIADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E REGIONALI 03 E 04 OTTOBRE 2021 – IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DA UTILIZZARE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021 – DITTA LD DISINFESTAZIONI DI LONGO DANIELE CON SEDE IN PAOLA (CS) – IMPORTO € 7.500,00 (IVA INCLUSA) - CIG.  N° Z683349AD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AVCP PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI D’ASTA. LIQUIDAZIONE CON MAV CODICE N° 01030637622271557, DI €. 435,00, RIFERITO AL SECONDO QUADRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA PIGHINI CATENA NUNZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO RETTA AFFIDO FAMILIARE SALDO ANNUALITA’ 2020: MINORI P. D.,  P. L., P. G.  AFFIDATI AL NONNO PARISE DOMENICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA MANTUANO MARIA FRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA CARNEVALE GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM 17 LUGLIO               2020 - LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO ADIBITI A SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA LOCALITA’ MARINA”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. - APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO. CODICE CUP:  G37H21030940005 - CODICE CIG: 8919575A22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 10.08.2021 – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –TRIBUNALE DI  PAOLA – ATTO DI CITAZIONE IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE RGE MOB. 485/2019– COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ET   CONFERIMENTO LEGALE DI FIDUCIA AVV.  ERNESTO BIONDO IN FUSCALDO– ADEMPIMENTI ATTUATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 6 - CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA MAGURNO ERIKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. SCIGLIANO GAZIO PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO FRATELLO SIG. SCIGLIANO TULLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA GIORDANO MATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA BARBAROSSA LIDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. TROTTA ALBERTO PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO ZIO SIG. TROTTA MARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. BELCASTRO GIUSEPPE PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO NONNO SIG. BELCASTRO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA MARTORA CONCETTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA COLONESE GIANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO IN VASCA SETTICA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, EX ART. 2 – LETT. G) DEL D.LGS. N. 152/99. LOCALITÀ C/DA POLICARETTO. DITTA SANTORO MADDALENA. DITTA IN ELENCO N. 1878.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO AL N. 1877.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA SANTORO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA MAZZEI CONCETTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 860.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  - RASCHELLA' RAFFAFELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 859.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – DPCM 17 LUGLIO 2020 - LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO ADIBITI A SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA LOCALITA’ MARINA”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS). DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 43'612,50 (I.V.A. 10% INCLUSA) ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.. CODICE CUP:  G37H21030940005 - CODICE CIG: 8919575A22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA MANNARINO ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  RAMUNDO SARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 08/09/2021 IN FAVORE DELLA DITTA  ANDREOLI PNEUMATICI S.R.L.S.  DA FUSCALDO – CIG ZE33334186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA RAMUNDO MADDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO SPESA  E AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUADRIFOGLIO BEAUTY DI PETRUNGARO WILLIAM DA FUSCALDO - € 151,20 (IVA COMPRESA). CIG. Z2C3333A5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 - EURO 1’000’000,00. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  RAMUNDO STANISLAO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  CARNEVALE CONCETTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. LETA CARMELO PER LA SEPOLTURA DELLA PROPRIA FIGLIA SIG.RA LETA SIMONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  - LEONE SILVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ACCERTAMENTO  DELLA PROPRIETA’  DEL COMPLESSO MONASTICO DENOMINATO “CONVENTO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA DEI PADRI PASSIONISTI” SITO IN FUSCALDO (CS)”.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA CON IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DL 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA  GEOM. DANIELE DONATO  (CF. DNTDNL83C10G317Y) CON STUDIO ALLA CONTRADA FRAVETTE 4 – 87024 FUSCALDO (CS) PER LA SOMMA DI EURO 2.058,00 (EURO DUEMILAZEROCINQUATOTTO_00) COMPRENSIVA DI IVA PER LEGGE E ONERI PREVIDENZIALI.   CIG: Z53331299D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “PRIMO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO CORTICALE DEI COSTONI MADDALENA – CASTELLUCCIO – PICARDI – S. ANTONIO”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP. CUP: G37H21000810004  - CIG: 8728625138. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO ED APPROVAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA - PASTURA CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021 GIUGNO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO  AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A - DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 S.M.I. MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A SUB. 2.1. DEL D.L. 77/2021, PROCEDURA EFFETTUATA TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE”: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT DEL COMUNE DI FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA LOGULLO CONCETTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER LA SEDE CENTRALE DEL COMUNE DI FUSCALDO– IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SISTEMI S.A.S. DI PATE ANDREA DA SAN LUCIDO       € 275,11 IVA COMPRESA – CIG. Z8D331F389</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA SANTORO FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  - RAMUNDO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI IRRIGUI/SCOLO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUSCALDO” - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI SPINA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN LUCIDO (CS), LOCALITA’ MICCISI, P.IVA: 02499210785, PER LA SOMMA DI €. 5'000,00 (EURO CINQUEMILA/00) IVA AL VENTIDUE PER CENTO COMPRESA. CIG: Z6433170DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA CONFESSORE PASQUALINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – VARIAZIONE N.2 - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2020 – FONDI COVID-19 - AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. C), E DELL’ARTICOLO 187, COMMA 3-QUINQUIES DEL TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 – SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA GRAVINA NATALE ALEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA  AVANESYANI SYUZANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA LOJELO SONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA - SERPA CARMINE GIANFRANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 103,50  IVA ART . 74 COMMA 1 LETT. C DPR 633/72 – CIG Z7C32DCFF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI N.1 CANVAS 2.50 MQ - N.2 TELE 50X70 - N.1 TARGA CON ASTUCCIO ALLA DITTA CAME SRL DI CETRARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA QUARANTENA FAVORITO ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA - CROCCO ANNA ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MEPA ART.36, C.2, LETT. A, D. LGS. 50/2016 - IMPEGNO SPESA  E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEONET ITALIA SRL DA  FERMO (FM) -  € 5.280,00 (IVA ESCLUSA). CIG. ZF4330E928</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -   ORDINANZA QUARANTENA LOJELO SONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “PULIZIA DEGLI SPAZI E DELLE AULE AD USO SCOLASTICO DEL PLESSO SCARCELLI PER GARANTIRE LA RIPRESA IN PRESENZA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A.S. 2021/22”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 1’100,00 (I.V.A. 10% INCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA BELCASTRO COSTRUZIONI DA FUSCALDO (CS), P.IVA: 03498280787 - CODICE CIG: ZED330581F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA - GROCCIA LUANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 39.609,28 (DICANSI EURO TRENTANOVEMILASEICENTONOVE/28) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 200108, 200302 E 200201) EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) APPARTENENTE ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI COSENZA” PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2021  CIG PADRE: 8604943F96 - CIG DERIVATO: 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  - CAVALIERE GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMINISTRATORE COMUNALE – ART.86 COMMA 5 D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000 E SS.MM.II. – ONERI DI DIFESA IN GIUDIZIO PER FATTI CONNESSI ALL’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  - CAVALIERE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEL SINDACO ARCH. GIANFRANCO RAMUNDO E PER ESSO ALLA CASSA PREVIDENZIALE INARCASSA – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 06/09/2021 DI € 122,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA DI ONORANZE FUNEBRI GIGLIO PIETRO DA FUSCALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  - CONFESSORE MARTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  - PERROTTA NATALINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA DI EURO 780,00 IN FAVORE DEL SINDACO PER MISSIONE EFFETTUATA  A ROMA IN DATA 7/7/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE MATRICOLA RO/200082/08 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SAFETY SISTEMS SRL CON SEDE IN COSENZA. CIG ZBE32B4CEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA - LO SCAVO FRANCESCO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA  - LO SCAVO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 28/7/2021 IN FAVORE DELLA DITTA  CAR SERVICE LUCA  DA FUSCALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA QUARANTENA -  ALLEVATO BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 2 (DUE) APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITÀ MADDALENA E LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI FUSCALDO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE E FUNZIONALI”  IMPEGNO SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 COSI COME MODIFICATO DALL 'ART. 51 DEL DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021) IN FAVORE  DELLA DITTA XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - VIA G. ROSSINI 1/A LAINATE (MI) – P.IVA 00889400156 PER L’IMPORTO DI EURO 16.005,00 (EURO SEDICIMILAEICINQUE.00) OLTRE IVA AL 22%  SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE PER REGOLAMENTARE L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 14, D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 S.M.I..  CIG_ Z0332F6891</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 856 AL 858.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA - CONFESSORE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA -  VERCILLO FRANCESCO PIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE” - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 “ LEGGE DI BILANCIO 2020” ART. 1, COMMA 29 - DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO 14 GENNAIO 2020”. ENTE ATTUATORE: COMUNE DI FUSCALDO (CS).        CODICE CUP: G37H20001040005   -   CODICE CIG: 8418074E69. IMPRESA APPALTATRICE: NE.CO. COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN AMANTEA (CS), VIA STROMBOLI N. 42, CAP. 87032, P.IVA: 01921450787. APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI,DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ACCERTAMENTO DELLE  ECONOMIE D’APPALTO, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO D’APPALTO ED INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA -  BERLINGIERI LAURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO, DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ PER INVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022”. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI: “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE, PER L’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE A RISCHIO FRANE NELLA ZONA SUD DEL TERRITORIO COMUNALE”. - CODICE CUP: G34H20000960001 – CODICE CIG: 8860149A3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 3 E LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021 ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REGIONALI. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA - POLLOLA FILOMENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA -  LO GULLO CONCETTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA FPA 1/21 DEL 08/02/2021 DI € 2’000,00 (DICONSI € DUEMILA/00) (A SALDO) ALL’ING. SELVAGGIO ANTONIA CON STUDIO IN FUSCALDO (CS) VIA EX NAZIONALE, 87024 FUSCALDO (CS),  P. IVA: IT03491270785 E LIQUIDAZIONE DI QUOTA PARTE DELLA RICEVUTA N° 1 DEL 04/02/2021 DI COMPLESSIVI € 2’000,00 (DICONSI € DUEMILA/00) (A SALDO) COMPRENSIVI DELLA RITENUTA DI ACCONTO PARI AD € 400,00 (DICONSI € QUATTROCENTO/00) PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALL’ARCH. MAZZEI GIUSY CON STUDIO IN FUSCALDO (CS) VIA OLIVETO N° 3, 87024 FUSCALDO (CS), PER L’AVVENUTO ESPLETAMENTO DEL SEGUENTE SERVIZIO: “AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE NUOVA TOPONOMASTICA. NUMERAZIONE CIVICA TERRITORIO COMUNALE DI FUSCALDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA -  ISGRO' MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA, E AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. IMPEGNO SPESA ACQUISTO  MATERIALE VARIO -DITTA ZICARELLI ROBERTO DA FUSCALDO - IMPORTO € 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA QUARANTENA - ISGRO' VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO, DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ PER INVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022”. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS.                           N. 267/2000 ED IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI: “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SERVIZI GEOLOGICI/GEOTECNICI/PERICOLOSITA’ SISMICA ED INDAGINI CONNESSE, PER L’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE A RISCHIO FRANE NELLA ZONA NORD DEL TERRITORIO COMUNALE”. - CODICE CUP: G34H20000950001 – CODICE CIG: 8860091A62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  MALITO MARIA LUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 2 (DUE) APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE ED ACCESSORI PER L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITÀ MADDALENA E LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI FUSCALDO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE E FUNZIONALI”  AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE  / INDIZIONE DI GARA (AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL’ART 32, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50) PER L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA - DE NITTIS SIMONETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 - EURO 1’000’000,00. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALL’IMPRESA GIAFRA S.R.L. DA COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA - COSMO LAROTONDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE N. 2 E 10 ATO DI COSENZA,  ADDENDUM CON RELATIVA INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DEL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 200108, 200302 E 200201) EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) APPARTENENTE ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI COSENZA”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 PER UN IMPORTO PARI AD €. 276.530,10 (DICANSI EURO DUECENTOSETTANTASEICINQUECENTOTRENTA/10) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% CIG PADRE: 8604943F96 - CIG DERIVATO: 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI  ANALISI CLASSIFICAZIONE E ATTRIBUZIONE CODICE C.E.R.”.  IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DI ANALISI CHEMBIOS C/DA IMPERATORE N° 80, 87043 BISIGNANO (CS), P. IVA: 02947750788, PER LA SOMMA DI €. 300,00 (EURO TRECENTO/00) OLTRE IVA AL DIECI PERCENTO.  CIG: ZBF32D80F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  CONFESSORE FRANCESCO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 851 AL 855.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - GULLO IOLANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  FONTANA SARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. TROTTA GIOVANNI PER LA SEPOLTURA DELLA PROPRIA MAMMA SIG.RA MAIORANO FRANCESCHINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA - CONFESSORE PASQUALINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA RAIMONDI MARIA PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO FRATELLO SIG. RAIMONDI PASQUALE GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE ADIBITI AD USO SCOLASTICO DEL PLESSO SCARCELLI PER GARANTIRE LA RIPRESA IN PRESENZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2021/22”. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. - APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO. CODICE CIG: Z0B32CA4DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - MARTELLO LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  SERPA PATRIK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE ADIBITI AD USO SCOLASTICO DEL PLESSO SCARCELLI PER GARANTIRE LA RIPRESA IN PRESENZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2021/22”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 30'600,00 (I.V.A. 10% INCLUSA) ED INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.. CODICE CIG: Z0B32CA4DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 - EURO 1’000’000,00. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA IN DATA 13.08.2021 E 16.08.2021. ED AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALL’IMPRESA GIAFRA S.R.L. DA COSENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  MAZZEI VINCENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  MAZZEI CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA A NOLEGGIO A FREDDO DI N.1 (UNO) ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE FLYGT TIPO 31.52.181 AL SOLLEVAMENTO INIZIALE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO”.  INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA A NOLEGGIO A FREDDO, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA  ALFA UNO SEDE LEGALE VIA SBARRE, TRAV 1° 2/B – SEDE OPERATIVA VIA PALLICA SNC 89063 MELITO PORTO SALVO (RC), P.IVA: 00346350804 PER LA SOMMA DI EURO 3.375,00 (EURO TREMILATRECENTOSETTANTACINQUE_00) OLTRE IVA AL VENTIDUE PERCENTO.   CIG: Z7332C5ED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020. TIPOLIGRAFIA ROBERTO GNISCI E FIGLI S.N.C. DA PAOLA . IMPORTO DI  € 671,00 IVA INCLUSA. CIG Z4532C69FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  LO PIANO CINZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOTAZIONE DEI GIORNI 3 E 4 OTTOBRE 2021   - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.  - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE  LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO:         DAL 09/08/2021 AL 15/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - MAZZEI CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  SANTORO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E REGIONALI 3 E 4 OTTOBRE 2021 – IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO  DI MATERILE VARIO – DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE IN CADRIANO DI GRANAROLO (BO) – IMPORTO € 794,22 (IVA INCLUSA) - CIG.  N°Z2B32B2CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA -  MALITO RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUISTO MATERIALE DI STAMPATI VARI PER L’UFFICIO ANAGRAFE. DITTA TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI DA PAOLA IMPORTO  €  274,50  (  IVA COMPRESA) . CIG Z9A32BD54F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - GATTO AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MEPA ART.36, C.2, LETT. A, D. LGS. 50/2016 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AM EVENTI E LUMINARIE SRL DA COSENZA -  € 10.000,00 (IVA ESCLUSA). CIG. Z4132BD0EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO SPESA  E AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G. CARTA E UFFICIO € 302,56 (IVA COMPRESA). CIG. Z6F32B8EE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - RAMUNDO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - RAMUNDO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER GLI UFFICI COMUNALI– IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA QUADRIFOGLIO BEAUTY DI WILLIAM PETRUNGARO € 345,82 IVA COMPRESA – CIG. ZC5329EED2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  RAMUNDO ELIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 450,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DA SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE. CIG: Z5032985C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - GRAVINA NATALE ALEX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 850.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - PREZIOSO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 846.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 847 AL 849.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  MANNARINO ANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 13.160,59 (DICANSI EURO TREDICIMILACENTOSESSANTA/59) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 200108, 200302 E 200201) EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) APPARTENENTE ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI COSENZA” PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2021  CIG PADRE: 8604943F96 - CIG DERIVATO: 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - PERROTTA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - MAZZEI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 846.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ RICREATIVE FINANZIATE CON LE RISORSE DESTINATE AI COMUNI AI SENSI DELL’ART.63 D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  RAMUNDO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - LETA ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEGLI ENTI EROGATORI PER LE ATTIVITÀ FINANZIATE CON LE RISORSE  DESTINATE AL COMUNE DI FUSCALDO AI SENSI DELL’ART.63 D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  DE NAPOLI MARIA SILVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 - EURO 1’000'000,00. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - LETA PAOLINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 - EURO 1’000'000,00. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  MAZZEI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. CONDINO EUGENIO PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO PADRE SIG. CONDINO GIACOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 845.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - LETA MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/PA DEL 22/07/2021 PARI AD € 4.166,30 (QUATTROMILACENTOSESSANTASEI/30)  ALLA DITTA RG CARTA UFFICIO, CON SEDE IN SS18 LOCALITÀ MICCISI 87038 SAN LUCIDO (CS) P.IVA: IT01123010785, PER LA FORNITURA DI ARMADI METALLICI CON SOPRALZO E CARTELLE ARCHIVIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  CASCARDO GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  CASCARDO MARGHERITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CUI ALL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 917 DEL 08.06.2021. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI TROTTA S.R.L. DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DEGLI ENTI EROGATORI DELLE ATTIVITÀ ESTIVE FINANZIATE CON LE RISORSE DESTINATE AI COMUNI AI SENSI DELL’ART. 63 D.L. N.73  DEL 25 MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - LETA IRENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL TUEL. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E SUPPORTO ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE LINEE GUIDA ARERA - PIANO TARI - TRIENNIO 2020/2022 ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA.  IMPEGNO SPESA DI EURO 3.782,00 (DICASI EURO TREMILASETTECENTOTTANTADUE_00) IVA AL 22 % COMPRESA. ANNUALITA’ 2021  CIG: Z07328C292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  PEDACE BRUNELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - CASCARDO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE  PER RIMBORSO DI EURO 50,60 DEL VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA CDU ALLA SIG.RA RAMUNDO M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  SMIRIGLIO NICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI  A.S. 2020/2021  -  LEGGE REGIONALE 27/85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA IMPEGNO SPESA PER SPESA RELATIVE AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE AFFIDATO ALL’ ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA DISTACCAMENTO DI PAOLA.  IMPEGNO SPESA EURO: 2000,00;  CIG: Z8732828D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA  MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - SANTORO ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N° 1 (UNA) ELETTROPOMPA SOMMERSA DELLA RETE IDROPOTABILE COMUNALE CON QUADRO ELETTRICO DI AVVIAMENTO. IMPEGNO SPESA DI €. 4’961,00 (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA G&amp;M ELETTROMECCANICA S.R.L. DA ZUMPANO (CS). CIG: ZA632842D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - DE LUCA CARMELINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - RAMUNDO CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA IMPEGNO SPESA PER SPESA RELATIVE AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE AFFIDATO ALL’ ALL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI FUSCALDO.  IMPEGNO SPESA EURO : 2200,00 ; CIG: ZC7328286C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA  MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE N. 2 ATO DI COSENZA,  PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO SCADUTO IL 30/06/2021 E INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DEL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 200108, 200302 E 200201) EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) APPARTENENTE ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI COSENZA”, ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784 PER UN IMPORTO PARI AD €. 259.628,60 (DICANSI EURO DUECENTOCINQUANTANOVEMILASEICENTOVENTOTTO/60) COMPRENSIVO DI IVA AL 10% CIG PADRE: 8604943F96 - CIG DERIVATO: 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  SMIRIGLIO THOMAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 17.692,41 (DICANSI EURO DICIASSETTEMILASEICENTONOVANTADUE/41) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 200108, 200302 E 200201) EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) APPARTENENTE ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI COSENZA” PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2021  CIG PADRE: 8604943F96 - CIG DERIVATO: 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - SICILIANO CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,              L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI SANIFICAZIONE COVID 19, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2021”  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DENOMINATA ECOSAN SRL, AVENTE SEDE LEGALE IN VIA SANTUARIO DI DIPODI 45 -  FEROLETO ANTICO (CS), P.I. 02193490783 PER LA SOMMA DI €. 6'169,44    (DICONSI EURO  SEIMILACENTOSESSANTANOVE/44) COMPRENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA DI €. 650,00  OLTRE IVA AL 22%   CIG: Z3D324716E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - FILIPPO ALESSIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  LETA ALESSANDRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI N.1 TIMBRO LINEARE IN GOMMA 12 RIGHE MANICO IN LEGNO ALLA DITTA ROBERTO GNISCI E FIGLI SNC DI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  GAROFALO GIOVANNINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 - EURO 1’000'000,00. ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E MESSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE E RICAMBI PER LA REVISIONE DEI FLOTTATORI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO”.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 COSI COME MODIFICATO DALL 'ART. 51 DEL DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021  SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE PER REGOLAMENTARE L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 14, D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 S.M.I..  CIG: ZB53270C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - LETA FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  LETA GESSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 844.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  VILARDO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 843.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER USO COMMERCIO, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO N. 1876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - MAZZEI ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MASSA VESTIARIO ESTATIVO, ACCESSORI E SEGNI DISTINTIVI;  IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA  C.E.A.M. PANZERA SRL VIA VINCENZO GALLICOLA 26 81100 CASERTA – P.IVA 04195470614  IMPEGNO SPESA EURO : 977,22 ; CIG: Z8C3275C45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA  MUNICIPALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  COLONESE CARMELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA” RINOMINATO COME LAVORI DI: “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA”, IN FUSCALDO (CS) - IMPORTO FINANZIAMENTO REGIONALE FSC 2014-2020 EURO 1'000'000,00 - ENTE ATTUATORE COMUNE DI FUSCALDO (CS). PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA TUTTO GARE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS), PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI PER LA “DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE”. CODICE CUP: G38E19000000001 - CODICE CIG: ZCD305B9AA. APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  VILARDO GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  VERCILLO ILARIA CATENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ACQUISIZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEI COMPUTI METRICI E  DELLA CONTABILITA’ DEI LAVORI PUBBLICI DELL’ENTE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALL’OPERATORE ECONOMICO ACCA SOFTWARE SPA CON SEDE IN CONTRADA ROSOLE, 13, 83043 BAGNOLI IRPINO (AV), P. IVA: 01883740647. CODICE CIG: Z473279C08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - ARGENTO AURORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E MESSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE E RICAMBI PER LA REVISIONE DEI FLOTTATORI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO”.  AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL’ART 326, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50)  ED IMPEGNO SPESA DI EURO 16.200,00 (I.V.A. ESCLUSA) PER L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURE (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E, IN PARTICOLARE, NELLA LETTERA A).   CIG: ZB53270C23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  PODDIGHE MARIA ANGELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI N°3 SCANNER E DI N°1 STAMPANTE DA UTILIZZARE IN DIVERSI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DITTA ON-SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI DA SAN FILI (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  SETA MARIA FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2, L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2021”.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DENOMINATA “MULTISERVICE IL MEZZOGIORNO” AVENTE SEDE LEGALE AMANTEA (CS) VIA/PIAZZA BALDACCHINI N. 143 P.I. 03195890789 PER LA SOMMA DI €. 10'837,84    (DICONSI EURO  DIECIMILAOTTOCENTOTRENTASETTE/84) COMPRENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA DI €. 290,91  OLTRE IVA AL 10%  CIG: ZAE324521E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 842.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - VERCILLO FRANCESCO ALESSANDRO PIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 839 AL N. 841.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  BERLINGERI LAURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  LO SCAVO FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: ACCONTO 3° TRIMESTRE DELL’ANNO 2021, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 837 AL 838.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  LO SCAVO MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSERELLE PEDONALI IN LEGNO PER L’ACCESSO ALLE SPIAGGE LIBERE ANCHE PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E POSA IN OPERA DI SCALE IN LEGNO FORNITE DALL’AMMINISTRAZIONE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA DI EURO 7.936,36, (I.V.A. ESCLUSA) ED AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA BELCASTRO COSTRUZIONI DI BELCASTRO VINCENZO DA FUSCALDO (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  ALLEVATO BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI PRESSO CANILE  RIFUGIO/ SANITARIO E SMALTIMENTO CARCASSE PER L’ANNO 2021. - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, IMPEGNO SPESA, AFFIDAMENTO A “OASI DI FIDO SAS” DI BIANCA MARIA D’ALESSANDRO &amp; C. CON DOMICILIO FISCALE IN VIA DEGLI ENOTRI N. 46, 87027 PAOLA (CS), P.IVA: 02766510784, PER LA SOMMA DI €. 28'000,00 (DICONSI EURO VENTOTTOMILA/00) COMPRESA IVA AL 22%. CIG: Z8E325804D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - CAROPRESE CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,              L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI SANIFICAZIONE COVID 19, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2021”  APPROVAZIONE ESITO AVVISO ESPLORATIVO/MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALBO N. 480/2021 E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA ECOSAN SRL, AVENTE SEDE LEGALE IN VIA SANTUARIO DI DIPODI 45 -  FEROLETO ANTICO (CS), P.I. 02193490783. C.I.G.:  Z3D324716E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - ZICARELLI MARIA CHIARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA D’APPALTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2,   L. A) DEL DLGS. N. 50/2016 S.M.I. PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: “SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2021”. APPROVAZIONE ESITO AVVISO ESPLORATIVO/MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALBO N. 479/2021 E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA MULTISERVICE IL MEZZOGIORNO VIA BALDACCHINI, N. 143 87032 AMANTEA P.IVA 03195890789. CIG: ZAE324521E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - ZICARELLI ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA  ORDINANZA DI QUARANTENA - RAMUNDO FRANCESCO ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: ACCONTO 1° E 2° TRIMESTRE DELL’ANNO 2021, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  SANSONE CARMELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “PRIMO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO CORTICALE DEI COSTONI MADDALENA – CASTELLUCCIO – PICARDI – S. ANTONIO”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP. CUP: G37H21000810004  - CIG: 8728625138. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA, DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INSERIMENTO DI PERSONA CON DISABILITA’ PRESSO IL “CENTRO PER TUTTI BENEDETTO XVI” SITO IN BELVEDERE M.MO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA -  MAZZEI MARIA PIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 836.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - VILARDO EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. POLLOLA FRANCESCO PER LA SEPOLTURA DELLA PROPRIA NONNA SIG.RA LUCA MARIA ROSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  MANES GRAZIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. LANZILLOTTA GIUSEPPE PER LA SEPOLTURA DEL PROPRIO PADRE SIG. LANZILLOTTA SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  MAZZEI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  CAVALIERE GABRIELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI SANIFICAZIONE COVID 19, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE PER L’ANNO 2021”  IMPEGNO SPESA E INDIZIONE PROCEDURA ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.  PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI PIATTAFORMA ELETTRONICA “TUTTO GARE COMUNE DI FUSCALDO” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON CRITERIO MINOR PREZZO PER UN IMPORTO DI AD  € 8.114,75    (DICONSI EURO  OTTOMILACENTOQUATTORDICI/75) COMPRENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA DI € 650,00 , OLTRE IVA AL 22%,   PER  COMPLESSIVI € 9'900,00 (DICONSI EURO   NOVEMILANOVECENTO /00)   COMPRESA IVA AL 22%  C.I.G.:  Z3D324716E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  CAVALIERE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “PRIMO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO CORTICALE DEI COSTONI MADDALENA – CASTELLUCCIO – PICARDI – S. ANTONIO”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO: HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP. CUP: G37H21000810004  - CIG: 8728625138. NOMINA DEL SEGGIO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  MAZZA SELENE FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - CAVALIERE GRAZIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PER LA STAGIONE BALNEARE 2021”. IMPEGNO SPESA E INDIZIONE PROCEDURA ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.  PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI PIATTAFORMA ELETTRONICA “TUTTO GARE COMUNE DI FUSCALDO” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON CRITERIO MINOR PREZZO PER UN IMPORTO DI € 14.545,45    (DICONSI EURO  QUATTORDICIMILACINQUECENTOQUARANTACINQUE/45) COMPRENSIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA DI € 290,91 , OLTRE IVA AL 10%,   PER  COMPLESSIVI € 16'000,00 (DICONSI EURO   SEDICIMILA /00)    CIG: ZAE324521E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: “ADATTAMENTO DEI LOCALI SITI PRESSO L’EDIFICIO GIA’ ADIBITO A DELEGAZIONE MUNICIPALE IN FUSCALDO MARINA PER APERTURA UFFICI COMUNALI”. CODICE CIG: Z652FAB156.  APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA - DI DOMENICO GIANLUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA - MANDARINI GIULIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA SPAGNOLO PATRIZIA PER LA SEPOLTURA DELLA PROPRIA ZIA SIG.RA MAZZA IDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  CONFESSORE ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 835.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  CONFESSORE MARTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 834.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - CONFESSORE PASQUALINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA IN DATA 22.06.2021 E 23.06.2021. ED AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALL’IMPRESA ML COSTRUZIONI S.R.L. DA SAN MARCO ARGENTANO (CS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA 2014/2020. AZIONE 6.3.1. - “RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ”. IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 950.000,00 - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, SERVIZI E INDAGINI GEOLOGICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ LAVORI”. CODICE CUP: G33H18000020008 - CODICE CIG:  8705255BAC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - PERROTTA NATALINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 PIANO D’AZIONE CALABRIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CALABRIA – ASSE 11 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” – AZIONE 10.7.1. LAVORI DI: “ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “I.C. VIA SAN FRANCESCO, SNC” DEL COMUNE DI FUSCALDO”. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, TRAMITE PORTALE TELEMATICO “TUTTO GARE” DEL COMUNE DI FUSCALDO (HTTPS://COMUNEFUSCALDO.TUTTOGARE.IT/INDEX.PHP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - CONFESSORE FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - MERTELLO GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO SPESA  E AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.G. CARTA E UFFICIO € 594,14 (IVA COMPRESA). CIG.  ZF13232C63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 13.551,38 (DICANSI EURO TREDICIMILACINQUECENTOCINQUANTUNO/10) IVA AL 10% COMPRESA ALLA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. C/DA LECCO RENDE (CS) – VIA MARCO POLO, P.IVA: 01668030784, PER IL “SERVIZIO DI ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RUR (EER 20.03.01), DELLA FORD/SFALCI E POTATURA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EER 200108, 200302 E 200201) EFFETTUATA DAL COMUNE DI FUSCALDO (CS) APPARTENENTE ALL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI COSENZA” PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2021  CIG PADRE: 8604943F96 - CIG DERIVATO: 8685828C01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  SERPA FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E MESSA IN OPERA DEI SISTEMI DI CENTRAGGIO TELI, CON RELATIVI SUPPORTI COMPLETI DI CUSCINETTI, RULLO IN ACCIAIO, UGELLI E RASCHIA DI PULIZIA TELO DA ESEGUIRSI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA NASTROPRESSA ECO 1200L DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO” .  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 COSI COME MODIFICATO DALL 'ART. 51 DEL DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA DI QUARANTENA - CIOFI MARIA CARMEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 DEL SISTEMA SGATE, RIMBORSO MAGGIORI ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - MANES MANUELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI DIVERSI – LIQUIDAZIONE SPESDA DI EURO 247,00 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI UNIPOLSAI AGENZIA DI PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID 19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA - PIGNATARO GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA  PIGNATARO DIEGO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE METALLICHE CARRABILI SU STRADE COMUNALI IN LOCALITA’ VARIE”. APPROVAZIONE ESITO RICHIESTA DI OFFERTA, IMPEGNO SPESA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO ALLA DITTA EDILIZIA ARTIGIANA MAZZEI FRANCESCO DA PAOLA (CS)  P.IVA: 02870660780. CODICE CIG: Z0031740EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  REVOCA ORDINANZA QUARANTENA - MARTINI FABIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 14.04.2004, N. 13. PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 31.07.1987, N. 24. LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO E DELLE AREE DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI DI CUI AL FINANZIAMENTO PER UN “APPRODO TURISTICO””. APPROVAZIONE DEL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA AR.CO EDIL S.R.L. DA RECALE (CE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA - PIGNATARO ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA -  LUPIA AZZURRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 14.04.2004, N. 13. PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 31.07.1987, N. 24. LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO E DELLE AREE DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE MARITTIME ESISTENTI DI CUI AL FINANZIAMENTO PER UN “APPRODO TURISTICO””. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO SUCCESSIVO ALLA GARA D’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.ORDINANZA QUARANTENA -  BOCCAPPOSCHI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E MESSA IN OPERA DEI SISTEMI DI CENTRAGGIO TELI, CON RELATIVI SUPPORTI COMPLETI DI CUSCINETTI, RULLO IN ACCIAIO, UGELLI E RASCHIA DI PULIZIA TELO DA ESEGUIRSI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA NASTROPRESSA ECO 1200L  DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI FUSCALDO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPEDIZIONE CARTACEA MUD 2021 (COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE) DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) PARI AD € 15,00 (DICONSI € QUINDICI/00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.ORDINANZA QUARANTENA -  D'AGOSTINO ROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE, DELLE VILLE E DEI GIARDINI DEL COMUNE DI FUSCALDO 2021”.  - INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA COMMERCIAL SUD S.A.S., VIA SOTTO LE TIMPE MAZZEI N. 90, 87024 FUSCALDO (CS) P.IVA: 01196230781, PER LA SOMMA DI €. 4'000,00 (EURO MILLE/00) COMPRENSIVO IVA AL VENTIDUE PER CENTO. -CIG: ZC9320F5AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 5 – URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA ORDINANZA QUARANTENA -  ALLEVATO  SALVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 128 DEL 08.11.2013 RECANTE: “MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA”. LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA MEDIA SCARCELLI””. APPROVAZIONE DEL 3° S.A.L. E LIQUIDAZIONE DEL 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DALL’IMPRESA GEA S.R.L. DA LAMEZIA TERME (CZ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.REVOCA ORDINANZA QUARANTENA - DE PANTALEONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR CALABRIA 2014/2020. AZIONE 6.3.1. - “RIEFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. MADDALENA E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI FUSCALDO (CS) ”. IMPORTO FINANZIAMENTO: €. 950.000,00 - D.G.R. N. 34 DEL 08.02.2018. SOGGETTO ATTUATORE: “COMUNE DI FUSCALDO (CS)”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, SERVIZI E INDAGINI GEOLOGICHE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ LAVORI”. CODICE CUP: G33H18000020008 - CODICE CIG:  8705255BAC. NUOVA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - REVOCA.ORDINANZA QUARANTENA - SCIAMMARELLA MARIA ASSUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO COLLETTIVO IN LOCALITÀ COTUGNI NEL COMUNE DI FUSCALDO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AD E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG. D’AGOSTINO ROCCO PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.REVOCA ORDINANZA QUARANTENA - PATE SERENELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AREA SUOLO CIMITERIALE PER LA SOPRAELEVAZIONE DI N° 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE. RICHIEDENTE SIG.RA RAMUNDO ANNA ANGELINA PER USO DELLA PROPRIA FAMIGLIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.ORDINANZA QUARANTENA -  TERRANOVA GIANMIRKO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNANTE COMUNALE – SIG. MAZZEI VINCENZO FRANCESCO €. 167,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.ORDINANZA QUARANTENA -  MALITO RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.ORDINANZA QUARANTENA -  VERCILLO ILARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, ART. 2, LETT. G), DEL D.LGS. N. 152 DEL 1999. DITTA IN ELENCO AL N. 1875.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.ORDINANZA QUARANTENA -  ALLEVATO MARISTELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTE IN ELENCO DAL N. 832 AL 833.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 831.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.ORDINANZA QUARANTENA -  VERCILLO GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.ORDINANZA QUARANTENA - VERCILLO ANTONIETTA FRANCESCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI AD EFFETTUARE ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. DITTA IN ELENCO N. 830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.ORDINANZA QUARANTENA -  SLABU LOREDANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO LUCE E GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI CUI ALL’ORDINATIVO DI FORNITURA NR. 418612 DELL’11.09.2012. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO: ACCONTO 2° TRIMESTRE DELL’ANNO 2021, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CORRENTE IN ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.ORDINANZA QUARANTENA -  SCUUOLA PRIMARIA  V CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA DI EURO 427,51 IN FAVORE DEL SINDACO PER MISSIONE EFFETTUATA PER RECARSI A ROMA PRESSO IL MINISTERO DELL’INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI GENERALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.ORDINANZA QUARANTENA -  SCUUOLA PRIMARIA  IV CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.ORDINANZA QUARANTENA -  SCUUOLA PRIMARIA III CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.ORDINANZA QUARANTENA -  SCUUOLA PRIMARIA  II CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -.ORDINANZA QUARANTENA -  SCUUOLA PRIMARIA  I CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA -  SCUOLA INFANZIA I SEZ. B CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 - ORDINANZA DI QUARANTENA - SCUOLA INFANZIA I SEZ. A CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - RAMUNDO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - PERRELLI DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CROCCO ANNA ROSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - CARNEVALE CONCETTINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>COVID19 -  ORDINANZA DI QUARANTENA - DE NITTIS SIMONETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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