<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Progressivo Risultato Estratto>1</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA DELL'I.C.S. DE AMICIS E RELATIVE ATTREZZATURE" – APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FELICE BELARDO COSTRUZIONI SRL CUP: J75F21000670001 - CIG: 99742779C2LIQUIDAZIONE FATTURA - FELICE BELARDO COSTRUZIONI S.R.L. 30-11-2023/FPA 3/23 (2023.FA.852)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 982/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Progressivo Risultato Estratto>2</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE" – APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, AMMISSIBILITA' DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA E DEL SALDO IN FAVORE DELL'IMPRESA ARTEMIDE SRL CUP: J79G19000180002 - CIG: 8457745FF4LIQUIDAZIONE FATTURE - SOCIETA' DI COSTRUZIONI ARTEMIDE SRL 17-10-2023/47/FE (2023.FA.893) - SOCIETA' DI COSTRUZIONI ARTEMIDE SRL 29-09-2023/46/FE (2023.FA.894)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1049/2023 Del 22-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Progressivo Risultato Estratto>3</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 23-11-2023/6/ PA (2023.FA.833)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1029/2023 Del 20-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Progressivo Risultato Estratto>4</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PANZERA FILIPPO 31-10-2023/000257 (2023.FA.787)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1032/2023 Del 20-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Progressivo Risultato Estratto>5</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - QUADRIFOGLIO COSTRUZIONI SRLS 19-12-2023/3/PA (2023.FA.890)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1074/2023 Del 29-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Progressivo Risultato Estratto>6</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - TESSITORE DOMENICO 03-11-2023/20231FPA (2023.FA.820) - SALDO COMPENSI LEGALI -INCARICO LEGALE - DECRETO SINDACALE N. 50 DEL 11.12.2012</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1071/2023 Del 29-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Progressivo Risultato Estratto>7</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GIOVANNI ALBANI 15-12-2023/FPA 6/23 (2023.FA.889)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1034/2023 Del 20-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Progressivo Risultato Estratto>8</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA CAMPANIA SPA 11-05-2023/000195EL (2023.FA.423)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1033/2023 Del 20-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Progressivo Risultato Estratto>9</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - COECO SRL 09-03-2023/6/PA (2023.FA.366) - COECO SRL 06-10-2022/28/PA (2023.FA.739)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1014/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Progressivo Risultato Estratto>10</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GISEC - GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASERTAN 31-01-2023/000097 (2023.FA.355)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1021/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Progressivo Risultato Estratto>11</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 22-09-2023/412314169103 (2023.FA.721) - HERA COMM S.P.A. 22-09-2023/412314169105 (2023.FA.724) - HERA COMM S.P.A. 25-10-2023/412316207213 (2023.FA.776) - HERA COMM S.P.A. 25-10-2023/412316207212 (2023.FA.774) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774602 (2023.FA.719) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774597 (2023.FA.718) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774594 (2023.FA.715) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774598 (2023.FA.714) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774590 (2023.FA.713) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774599 (2023.FA.710) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774606 (2023.FA.705) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774603 (2023.FA.702) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774600 (2023.FA.706) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774595 (2023.FA.704) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774593 (2023.FA.709) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774592 (2023.FA.690) - HERA COMM S.P.A. 26-07-2023/412310675182 (2023.FA.566)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1020/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Progressivo Risultato Estratto>12</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 22-09-2023/412314169104 (2023.FA.723) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774607 (2023.FA.689) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774584 (2023.FA.688) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774586 (2023.FA.691) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774587 (2023.FA.687) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774588 (2023.FA.707) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774591 (2023.FA.686) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774596 (2023.FA.692) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774604 (2023.FA.708) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774605 (2023.FA.703) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774601 (2023.FA.711) - HERA COMM S.P.A. 05-10-2023/412315422252 (2023.FA.712) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774589 (2023.FA.716) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314774585 (2023.FA.717) - HERA COMM S.P.A. 25-10-2023/412316207214 (2023.FA.775)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1019/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Progressivo Risultato Estratto>13</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. 30-09-2023/P000318 (2023.FA.674)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1018/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Progressivo Risultato Estratto>14</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 31-07-2023/FATPAM 42/23 (2023.FA.857) - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 31-07-2023/FATPAM 41/23 (2023.FA.858)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1017/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Progressivo Risultato Estratto>15</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GLOBAL SERVICE PULIZIE DI SILVESTRE OMAR PINO 10-07-2023/9/PA (2023.FA.542)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1016/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Progressivo Risultato Estratto>16</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L. 08-08-2023/124/2023 (2023.FA.726)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1015/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Progressivo Risultato Estratto>17</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 30-06-2023/FATPAM 33/23 (2023.FA.523)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 997/2023 Del 06-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Progressivo Risultato Estratto>18</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - M.C. IMPIANTI TERMOIDRAULICI S.N.C. 21-10-2023/66/2023 (2023.FA.791)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 987/2023 Del 05-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Progressivo Risultato Estratto>19</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SORRENTINO ANTONIO 16-10-2023/FPA 1/23 (2023.FA.766)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 996/2023 Del 06-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Progressivo Risultato Estratto>20</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 23-10-2023/5/ PA (2023.FA.796)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 968/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Progressivo Risultato Estratto>21</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - E PLUS SRL 13-11-2023/20231200000020 (2023.FA.804) - E PLUS SRL 13-11-2023/20231200000019 (2023.FA.805) - E PLUS SRL 10-11-2023/20232200000011 (2023.FA.830) - E PLUS SRL 13-11-2023/20232100009246 (2023.FA.825)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 953/2023 Del 29-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Progressivo Risultato Estratto>22</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 13-11-2023/412317582077 (2023.FA.803) - HERA COMM S.P.A. 13-11-2023/412317582076 (2023.FA.802) - HERA COMM S.P.A. 13-11-2023/412317582078 (2023.FA.801) - HERA COMM S.P.A. 13-11-2023/412317582079 (2023.FA.800)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 952/2023 Del 29-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Progressivo Risultato Estratto>23</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. 31-08-2023/P000282 (2023.FA.676)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 947/2023 Del 29-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Progressivo Risultato Estratto>24</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 27-09-2023/422310359317 (2023.FA.722) - HERA COMM S.P.A. 13-10-2023/412315842772 (2023.FA.772) - HERA COMM S.P.A. 13-10-2023/412315842771 (2023.FA.773) - HERA COMM S.P.A. 13-10-2023/412315842773 (2023.FA.757) - HERA COMM S.P.A. 13-10-2023/412315842770 (2023.FA.758)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 951/2023 Del 29-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Progressivo Risultato Estratto>25</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304299283 (2023.FA.297) - HERA COMM S.P.A. 08-02-2023/412301580916 (2023.FA.127) - HERA COMM S.P.A. 10-03-2023/412302893702 (2023.FA.223) - HERA COMM S.P.A. 04-07-2023/412309248443 (2023.FA.557) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311708175 (2023.FA.612) - HERA COMM S.P.A. 05-09-2023/412312744388 (2023.FA.701) - HERA COMM S.P.A. 04-10-2023/412314589819 (2023.FA.720) - HERA COMM S.P.A. 06-11-2023/412316492390 (2023.FA.811)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 950/2023 Del 29-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Progressivo Risultato Estratto>26</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - A.I.R. SRL 31-01-2023/000006 (2023.FA.356) - A.I.R. SRL 31-03-2023/000027 (2023.FA.371) - A.I.R. SRL 31-10-2023/000096 (2023.FA.794)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 949/2023 Del 29-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Progressivo Risultato Estratto>27</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - E PLUS SRL 12-10-2023/20231200000018 (2023.FA.762) - E PLUS SRL 12-10-2023/20231200000017 (2023.FA.761) - E PLUS SRL 10-10-2023/20232200000010 (2023.FA.759) - E PLUS SRL 12-10-2023/20232100008544 (2023.FA.760)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 948/2023 Del 29-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Progressivo Risultato Estratto>28</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - BARBATO MAURIZIO 10-11-2023/FPA 4/23 (2023.FA.797)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 938/2023 Del 27-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Progressivo Risultato Estratto>29</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - CICCARELLI FABIO 10-11-2023/FPA 6/23 (2023.FA.798)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 937/2023 Del 27-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Progressivo Risultato Estratto>30</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>PROROGA TECNICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE"</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1075/2023 Del 29-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>10.895,49</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Progressivo Risultato Estratto>31</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ACCONTO TECNICI PER REDAZIONE PUC COMUNALE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1076/2023 Del 29-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>10.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Progressivo Risultato Estratto>32</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INCARICO LEGALE - AVV. NUNZIA ZAMPELLA - RICORSO TAR -CAMPANIA - NAPOLI -RG N. 5820/2023 - IMPEGNO SPESA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1072/2023 Del 29-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.990,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Progressivo Risultato Estratto>33</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INCARICO LEGALE - AVV. ALFREDO CRETELLA - RICORSO-TAR CAMPANIA -NAPOLI - R.G. N.5561/2023 -IMPEGNO SPESA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1073/2023 Del 29-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.990,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Progressivo Risultato Estratto>34</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO SUL CORSO UMBERTO I</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1068/2023 Del 28-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.300,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Progressivo Risultato Estratto>35</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SOSTITUZIONE DI N. 8 LAMPIONI NEL TRATTO DI VIA XXIV MAGGIO DAL N. CIVICO 1 FINO ALL'INTERSECAZIONE DI VIA BORSELLINO, LAMPIONI NON CONTEMPLATI NEI PRECEDENTI APPALTI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1067/2023 Del 28-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>4.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Progressivo Risultato Estratto>36</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO GRAFICA SCHIOPPA PER ATTIVITA' NATALIZIE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1064/2023 Del 28-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>915,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Progressivo Risultato Estratto>37</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE DELLE SCALE AL CIMITERO E AL CANCELLO, INFISSI E TRANSENNE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS - IMPEGNO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1062/2023 Del 27-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>5.734,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Progressivo Risultato Estratto>38</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA PRESSO VIA E. PERROTTA, VIA VIRGILIO E VIA ROMA- IMPEGNO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1061/2023 Del 27-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>10.276,47</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Progressivo Risultato Estratto>39</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>FORNITURA SCALA PROFESSIONALE PER CIMITERO VIA CASERA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1060/2023 Del 27-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.135,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Progressivo Risultato Estratto>40</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>FORNITURA DI UN IMPIANTO FORZATO D'ARIA CONDIZIONATA E L'ISTALLAZIONE DI N. 1 CONDIZIONATORE DA 18.000 BTU CON LA ALL'INTERNO DELLA SALA SERVER SITA AL PIANO INTERRATO DELLA SEDE DI PIAZZA IV NOVEMBRE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1059/2023 Del 27-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.413,98</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Progressivo Risultato Estratto>41</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1058/2023 Del 27-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>21.960,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Progressivo Risultato Estratto>42</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AREA UFFICIO SNC DI GALDIERI E VITALE 09-12-2023/1643 (2023.FA.886)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1056/2023 Del 22-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Progressivo Risultato Estratto>43</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE PER UTILIZZO AUDITORIUM</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1055/2023 Del 22-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>8.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Progressivo Risultato Estratto>44</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1057/2023 Del 22-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>14.640,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Progressivo Risultato Estratto>45</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INCARICO LEGALE - AVV. LUDOVICO BRUNO - OPPOSIZIONE D.I. N. 10919/2023 –R.G. N. 41600/2023 - GDP NAPOLI -IMPEGNO SPESA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1054/2023 Del 22-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.918,24</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Progressivo Risultato Estratto>46</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INCARICO LEGALE - AVV. NUNZIA ZAMPELLA - RICORSO TAR CAMPANIA, NAPOLI -R.G. N. 1792/2023 -IMPEGNO SPESA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1053/2023 Del 22-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.990,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Progressivo Risultato Estratto>47</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - INTESA SANPAOLO S.P.A 15-11-2023/01S620232181004754 (2023.FA.928)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1050/2023 Del 22-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Progressivo Risultato Estratto>48</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - COOP L'ARCA ARL 19-12-2023/26 (2023.FA.888)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1043/2023 Del 21-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Progressivo Risultato Estratto>49</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SE.P. LOG MULTISERVICES 31-10-2023/FPA 107/23 (2023.FA.895)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1048/2023 Del 21-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Progressivo Risultato Estratto>50</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - IOVINELLI VIVAI S.N.C. DI IOVINELLA VINCENZO E CARMINE 22-03-2023/16 (2023.FA.173)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1046/2023 Del 21-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Progressivo Risultato Estratto>51</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GRAZIA FRANCESCO 07-12-2023/FPA 2/23 (2023.FA.885)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1042/2023 Del 21-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Progressivo Risultato Estratto>52</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INCARICO LEGALE - AVV. SALVATORE PERROTTA MARCARELLI - ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE PER SVINCOLO SOMME PIGNORATE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE. IMPEGNO SPESA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1047/2023 Del 21-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Progressivo Risultato Estratto>53</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INCARICO LEGALE - AVV. NUNZIA ZAMPELLA - RICORSO TAR CAMPANIA -RG N. 4978/2023 - IMPEGNO SPESA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1045/2023 Del 21-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.990,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Progressivo Risultato Estratto>54</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA, MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE E INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1044/2023 Del 21-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>5.490,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Progressivo Risultato Estratto>55</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ETRURIA SERVIZI SRL 31-10-2023/522 PA (2023.FA.892)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1038/2023 Del 20-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Progressivo Risultato Estratto>56</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA E. DE AMICIS - IMPEGNO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1041/2023 Del 21-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>12.810,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Progressivo Risultato Estratto>57</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - IDIONEA DI GIOVANNI MANGIACAPRA 05-12-2023/FPA 6/23 (2023.FA.882) - IDIONEA DI GIOVANNI MANGIACAPRA 01-12-2023/FPA 5/23 (2023.FA.868)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1022/2023 Del 20-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Progressivo Risultato Estratto>58</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AREA UFFICIO SNC DI GALDIERI E VITALE 16-11-2023/1567 (2023.FA.850)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1031/2023 Del 20-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Progressivo Risultato Estratto>59</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - UNICA S.R.L. 26-09-2023/165 (2023.FA.780)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1028/2023 Del 20-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Progressivo Risultato Estratto>60</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AERARIUM P.A. SRL 26-04-2023/FPA 75/23 (2023.FA.509)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1027/2023 Del 20-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Progressivo Risultato Estratto>61</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PROMETEO SOC. COOP. 31-10-2023/81/PA (2023.FA.784)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1011/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Progressivo Risultato Estratto>62</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DIRETTO POINT DI DIRETTO LUIGI 17-11-2023/100/PA (2023.FA.848)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1012/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Progressivo Risultato Estratto>63</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DUSTY LAB DI CINQUEGRANA FRANCESCO 22-11-2023/FPA 3/23 (2023.FA.851)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1010/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Progressivo Risultato Estratto>64</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GLOBAL SERVICE PULIZIE DI SILVESTRE OMAR PINO 15-11-2023/12/PA (2023.FA.849)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1013/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Progressivo Risultato Estratto>65</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INCARICO LEGALE - AVV. MARIA GRAZIA CICCARELLI- RICORSO TAR CAMPANIA - DI LEMMA TERESA C/COMUNE DI SUCCIVO - IMPEGNO SPESA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1030/2023 Del 20-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.990,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Progressivo Risultato Estratto>66</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RINNOVO PEC ISTITUZIONALI ANNO 2024</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1023/2023 Del 20-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>870,47</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Progressivo Risultato Estratto>67</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MUROLO MARIA VALENTINA 03-10-2023/3/PA-2023 (2023.FA.750)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1009/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Progressivo Risultato Estratto>68</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - BE HUMAN ALWAYS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 06-10-2023/2 (2023.FA.748)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1008/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Progressivo Risultato Estratto>69</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RINNOVO POLIZZA RCTO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1005/2023 Del 19-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>16.809,38</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Progressivo Risultato Estratto>70</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SALARIO ACCESSORIO NOVEMBRE 2023</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1004/2023 Del 15-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Progressivo Risultato Estratto>71</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA DI VIA BORSELLINO E VIA TORRANOVA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1002/2023 Del 15-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>976,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Progressivo Risultato Estratto>72</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO ALL'ECONOMO APPLICAZIONE REGOLAMENTO CONTRASTO POVERTA'</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1001/2023 Del 07-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.300,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Progressivo Risultato Estratto>73</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO PULIZIE STRAORDINARIE - APPLICAZIONE REGOLAMENTO CONTRASTO ALLA POVERTA'</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 1000/2023 Del 07-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>488,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Progressivo Risultato Estratto>74</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>FORNITURA ARREDO CAMPO SPORTIVO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 999/2023 Del 07-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>5.581,50</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Progressivo Risultato Estratto>75</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ACQUISTO AUTO COMUNALE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 998/2023 Del 07-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>4.400,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Progressivo Risultato Estratto>76</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GRAFICA SCHIOPPA SNC 29-09-2023/148 (2023.FA.680)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 983/2023 Del 05-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Progressivo Risultato Estratto>77</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ASSOCIAZIONE PROTEZIONISTICA SPES 05-10-2023/20 (2023.FA.681)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 984/2023 Del 05-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Progressivo Risultato Estratto>78</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - CUC AREA NOLANA 30-05-2023/163 (2023.FA.840) - CUC AREA NOLANA 26-07-2023/238 (2023.FA.841)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 991/2023 Del 05-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Progressivo Risultato Estratto>79</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RINNOVO ABBONAMENTO CIRCOLARI MAGGIOLI - 2024-.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 993/2023 Del 05-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.503,60</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Progressivo Risultato Estratto>80</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO PRO LOCO RASSEGNA "NATALE A SUCCIVO 2023" E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE OPERATIVO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 990/2023 Del 05-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>17.600,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Progressivo Risultato Estratto>81</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI NATALIZI PER BAMBINI E ADOLESCENTI "ATTIVITÀ INCLUSIVE SOCIO-RICREATIVE NEL PERIODO NATALIZIO"</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 989/2023 Del 05-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>10.500,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Progressivo Risultato Estratto>82</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PROFESSIONISTI LABORATORI GINNASTICA POSTURALE E PILATES</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 988/2023 Del 05-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>300,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Progressivo Risultato Estratto>83</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE IN SUL PIAZZALE DI VIA GARCIA LORCA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 986/2023 Del 05-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.430,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Progressivo Risultato Estratto>84</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 'BILL AUDIT', SUPPORTO SULLE FORNITURE ENERGETICHE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Ufficio Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 985/2023 Del 05-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>6.039,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Progressivo Risultato Estratto>85</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - MAGGIOLI SPA 31-12-2021/0002157073 (2023.FA.670) - MAGGIOLI SPA 30-12-2022/0002162426 (2023.FA.671)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 979/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Progressivo Risultato Estratto>86</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - NEXT MAR SRL SEMPLIFICATA 25-11-2023/28 (2023.FA.846)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 975/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Progressivo Risultato Estratto>87</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MAY TOUR DI MAGGIO FRANCESCO SAS 06-11-2023/FATTPA 23_23 (2023.FA.783)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 976/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Progressivo Risultato Estratto>88</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DUSTY LAB DI CINQUEGRANA FRANCESCO 13-10-2023/FPA 2/23 (2023.FA.751)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 972/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Progressivo Risultato Estratto>89</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GRAFICA SCHIOPPA SNC 14-11-2023/180 (2023.FA.847)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 980/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Progressivo Risultato Estratto>90</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - CARTA WEB 2 DI PICCIRILLO GILBERTO 07-11-2023/FATTPA 6_23 (2023.FA.788)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 978/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Progressivo Risultato Estratto>91</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SANTORO VINCENZO 20-09-2023/12/2023 (2023.FA.771)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 966/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Progressivo Risultato Estratto>92</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - IDIONEA DI GIOVANNI MANGIACAPRA 06-11-2023/FPA 4/23 (2023.FA.813)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 977/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Progressivo Risultato Estratto>93</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>APPROVAZIONE GRADUATORIA EX ECA 2023</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 970/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>23.900,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Progressivo Risultato Estratto>94</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PA SOLUTIONS SAS 26-10-2023/35 (2023.FA.817)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 964/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Progressivo Risultato Estratto>95</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GRAFICA SCHIOPPA SNC 14-11-2023/179 (2023.FA.816)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 963/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Progressivo Risultato Estratto>96</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - IORIO MARIA PINA 08-11-2023/1/8 (2023.FA.815)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 962/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Progressivo Risultato Estratto>97</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SE.P. LOG MULTISERVICES 30-09-2023/FPA 85/23 (2023.FA.779)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 961/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Progressivo Risultato Estratto>98</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PUNTO OFFICE DI DELL'AVERSANA FABIO 16-10-2023/6/PA (2023.FA.778)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 960/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Progressivo Risultato Estratto>99</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GLOBAL SERVICE PULIZIE DI SILVESTRE OMAR PINO 31-07-2023/10/PA (2023.FA.679)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 959/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Progressivo Risultato Estratto>100</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - UNICA S.R.L. 02-10-2023/167 (2023.FA.767)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 958/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Progressivo Risultato Estratto>101</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO APPLICAZIONE ART. 18 REGOLAMENTO C.P.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 971/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>500,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Progressivo Risultato Estratto>102</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "DE AMICIS"_PADIGLIONE SCUOLA PRIMARIA "IL PICCOLO SCRIVANO FIORENTINO" ", CUP J72C21002440006 – CIG A032A7D6DB</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 967/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>22.330,88</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Progressivo Risultato Estratto>103</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INCARICO PER LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA REP. 01/04 DEL 23/01/2004 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SUCCIVO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 965/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.918,24</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Progressivo Risultato Estratto>104</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. 03-11-2023/1023276333 (2023.FA.819) - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 957/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Progressivo Risultato Estratto>105</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CASERTA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 956/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.265,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Progressivo Risultato Estratto>106</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO PER L'INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA L'ESPERTO CON IL PROFILO DI GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO (FG).</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Ufficio Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 955/2023 Del 01-12-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>87.243,76</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Progressivo Risultato Estratto>107</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - AGENZIA AREA NOLANA CUC 04-08-2023/266 (2023.FA.842) - AGENZIA AREA NOLANA CUC 25-04-2023/123 (2023.FA.839)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 946/2023 Del 28-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Progressivo Risultato Estratto>108</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - S.I.N.T.E.C SRL 30-10-2023/FATTPA 22_23 (2023.FA.781)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 945/2023 Del 28-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Progressivo Risultato Estratto>109</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - CUC AREA NOLANA 25-10-2023/375 (2023.FA.838)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 943/2023 Del 28-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Progressivo Risultato Estratto>110</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - COSTANZO GABRIELE 23-11-2023/17 (2023.FA.834)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 944/2023 Del 28-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Progressivo Risultato Estratto>111</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIPRISTINO E FORNITURA DI RIVESTIMENTO IN GOMMA ANTISCIVOLO DELLA GRADINATA DI ACCESSO DELL'ISTITUTO DE AMICIS DI VIA VIRGILIO "SCUOLA ELEMENTARE"</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 942/2023 Del 28-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Progressivo Risultato Estratto>112</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA IN VIA PAOLO BORSELLINO E FEDERICO FELLINI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Ufficio Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 940/2023 Del 27-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>34.430,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Progressivo Risultato Estratto>113</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SOMME A DISPOSIZIONE SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 939/2023 Del 27-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Progressivo Risultato Estratto>114</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - COECO SRL 14-09-2022/23/PA (2023.FA.737) - COECO SRL 06-10-2022/27/PA (2023.FA.738)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 919/2023 Del 17-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Progressivo Risultato Estratto>115</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 31-05-2023/FATPAM 28/23 (2023.FA.442)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 907/2023 Del 13-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Progressivo Risultato Estratto>116</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - REPAS LUNCH COUPON S.R.L. 11-10-2023/15276/35 (2023.FA.786)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 936/2023 Del 27-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Progressivo Risultato Estratto>117</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 935/2023 Del 24-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.718,98</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Progressivo Risultato Estratto>118</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>FORNITURA MATERIALE ALLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 928/2023 Del 24-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>610,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Progressivo Risultato Estratto>119</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>PROSIEGUO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 934/2023 Del 24-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>7.300,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Progressivo Risultato Estratto>120</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER PRATICA NON PRESENTATA - SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO – RICHIEDENTE PAPA FRANCESCO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 933/2023 Del 24-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>190,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Progressivo Risultato Estratto>121</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO ACQUISTO MANIFESTI PER LA DEBLATTIZZAZIONE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Ufficio Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 932/2023 Del 24-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>484,95</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Progressivo Risultato Estratto>122</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO BAGNO CHIMICO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Ufficio Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 931/2023 Del 24-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.756,80</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Progressivo Risultato Estratto>123</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI SUCCIVO FINO AL 28 FEBBRAIO 2024</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 930/2023 Del 24-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>13.530,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Progressivo Risultato Estratto>124</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - CASERTA CARMINE 06-11-2023/01 (2023.FA.782) - SALDO INCARICO LEGALE D.S. N. 6 DEL 24.02.2012</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 927/2023 Del 23-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Progressivo Risultato Estratto>125</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MUROLO FRANCESCO 13-10-2023/03/2023 (2023.FA.756)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 851/2023 Del 24-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Progressivo Risultato Estratto>126</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - TRANCHINO FRANCESCO 14-10-2023/FATTPA 2_23 (2023.FA.764)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 850/2023 Del 24-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Progressivo Risultato Estratto>127</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ARCH. DI LORETO VELIA 05-09-2023/13_PA (2023.FA.754)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 848/2023 Del 24-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Progressivo Risultato Estratto>128</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MANUTENZIONI SRL 10-10-2023/114/F (2023.FA.755)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 894/2023 Del 08-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Progressivo Risultato Estratto>129</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MONTEFORTE FRANCESCO 04-09-2023/3/FE (2023.FA.753)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 847/2023 Del 24-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Progressivo Risultato Estratto>130</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO ALL'ECONOMO PER ATTIVITA' POLITICHE SOCIALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 926/2023 Del 22-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>800,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Progressivo Risultato Estratto>131</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO CONTRIBUTO AZIONE CATTOLICA PER INIZIATIVA "GIOVANI SERATE ATELLANE"</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 925/2023 Del 22-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>500,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Progressivo Risultato Estratto>132</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO PULIZIE STRAORDINARIE AL CASALE DI TEVEROLACCIO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 924/2023 Del 22-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>732,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Progressivo Risultato Estratto>133</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>MATERIALE PER SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 922/2023 Del 21-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.460,34</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Progressivo Risultato Estratto>134</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTO/PIATTAFORMA AUTORIZZATA DI RIFIUTI AVENTI I SEGUENTI CODICI CER: 20.01.35* - 20.01.23* - 20.01.36 – 20.01.11 – RAEE CANNIBALIZZATI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Ufficio Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 918/2023 Del 17-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Progressivo Risultato Estratto>135</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO ADDOBBI NATALIZI 2023</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 916/2023 Del 16-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>13.420,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Progressivo Risultato Estratto>136</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO FORNITURA MATERIALE PER UFFICI POLITICHE SOCIALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 915/2023 Del 16-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>268,40</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Progressivo Risultato Estratto>137</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE PER PROGRAMMA REGIONALE ASSEGNI DI CURA EX D.G.R. N 121 DEL 14/03/2023 A VALERE SUL FNA 2022-2024 E PROBLEMATICHE INERENTI ALLA DISABILITÀ.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 914/2023 Del 16-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>5.999,91</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Progressivo Risultato Estratto>138</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SERVIZIO DICHIARAZIONI FISCALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 913/2023 Del 16-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Progressivo Risultato Estratto>139</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PLAY CASORIA S.R.L. 21-06-2023/845/2023 (2023.FA.472)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 911/2023 Del 14-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Progressivo Risultato Estratto>140</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMOPEGNO ECONOMO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 912/2023 Del 15-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Progressivo Risultato Estratto>141</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AERARIUM P.A. SRL 02-03-2023/FPA 38/23 (2023.FA.505)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 909/2023 Del 14-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Progressivo Risultato Estratto>142</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER I "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA ROCCO CHINNICI ", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 – CUP: J71B21001300001 - CIG: Z663CFC210</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 910/2023 Del 14-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>32.355,42</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Progressivo Risultato Estratto>143</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMANDO VIGILI DEL FUOCO CASERTA PER VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO DPR 151/2011 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA "IL PICCOLO SCRIVANO FIORENTINO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 908/2023 Del 14-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>400,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Progressivo Risultato Estratto>144</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GRAZIA FRANCESCO 06-11-2023/FPA 1/23 (2023.FA.785)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 898/2023 Del 09-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Progressivo Risultato Estratto>145</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO EVENTO ARENA RACE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 906/2023 Del 10-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Progressivo Risultato Estratto>146</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO PRO LOCO PER INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 905/2023 Del 10-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>400,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Progressivo Risultato Estratto>147</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO PULIZIE STRAORDINARIE PER INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 904/2023 Del 10-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>366,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Progressivo Risultato Estratto>148</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI SPA 26-06-2023/0002129542 (2023.FA.496)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 888/2023 Del 03-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Progressivo Risultato Estratto>149</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO TECNO PARKING S.R.L PER ACQUISTO DI 1 PARCOMETRO DA POSIZIONARE IN VIA MONTEGRAPPA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 901/2023 Del 09-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Progressivo Risultato Estratto>150</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SUBENTRO ANPR DELLE LISTE ELETTORALI - DETERMINA DI AFFIDAMENTO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>UFFICIO DEMOGRAFICO</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 899/2023 Del 09-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.220,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Progressivo Risultato Estratto>151</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SEGNALETICA VIA MONTEGRAPPA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 895/2023 Del 08-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>800,31</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Progressivo Risultato Estratto>152</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO AFFISSIONE MANIFESTI PER INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO G. PAPA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 897/2023 Del 08-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>122,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Progressivo Risultato Estratto>153</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BUONI LIBRO 2023/2024</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 896/2023 Del 08-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>27.743,72</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Progressivo Risultato Estratto>154</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 06-09-2023/4/ PA (2023.FA.677)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 871/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Progressivo Risultato Estratto>155</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - M.C. IMPIANTI TERMOIDRAULICI S.N.C. 23-08-2023/55/2023 (2023.FA.629)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 865/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Progressivo Risultato Estratto>156</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA CAMPANIA SPA 01-02-2023/000031EL (2023.FA.350)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 873/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Progressivo Risultato Estratto>157</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292534 (2023.FA.287) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292546 (2023.FA.259) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292536 (2023.FA.282) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292532 (2023.FA.289) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292540 (2023.FA.291) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292538 (2023.FA.279) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292543 (2023.FA.260) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292541 (2023.FA.266) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292539 (2023.FA.280) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292535 (2023.FA.295) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292545 (2023.FA.296) - HERA COMM S.P.A. 20-04-2023/412305392748 (2023.FA.274) - HERA COMM S.P.A. 20-04-2023/412305392747 (2023.FA.276) - HERA COMM S.P.A. 24-03-2023/412303748686 (2023.FA.232)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 857/2023 Del 26-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Progressivo Risultato Estratto>158</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GISEC - GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASERTAN 31-10-2021/001293 (2021.FA.637)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 845/2023 Del 23-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Progressivo Risultato Estratto>159</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 05-09-2023/412312775009 (2023.FA.683) - HERA COMM S.P.A. 05-09-2023/412312775007 (2023.FA.684) - HERA COMM S.P.A. 09-09-2023/412313693746 (2023.FA.682) - HERA COMM S.P.A. 05-09-2023/412312775006 (2023.FA.685) - HERA COMM S.P.A. 05-09-2023/412312775008 (2023.FA.695) - HERA COMM S.P.A. 05-09-2023/412312775010 (2023.FA.697)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 841/2023 Del 23-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Progressivo Risultato Estratto>160</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 07-08-2023/412311882885 (2023.FA.586) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753171 (2023.FA.592) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753176 (2023.FA.594) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753166 (2023.FA.596) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753175 (2023.FA.598) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753157 (2023.FA.599) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753155 (2023.FA.602) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753156 (2023.FA.605) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753154 (2023.FA.606) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753158 (2023.FA.607) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753161 (2023.FA.608) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753159 (2023.FA.609) - HERA COMM S.P.A. 23-08-2023/412312404429 (2023.FA.627) - HERA COMM S.P.A. 23-08-2023/412312404427 (2023.FA.624)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 839/2023 Del 23-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Progressivo Risultato Estratto>161</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 23-08-2023/412312404428 (2023.FA.626) - HERA COMM S.P.A. 23-08-2023/412312404426 (2023.FA.625) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753172 (2023.FA.587) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753170 (2023.FA.588) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753167 (2023.FA.589) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753162 (2023.FA.590) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753165 (2023.FA.593) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753160 (2023.FA.595) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753174 (2023.FA.597) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753173 (2023.FA.600) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753168 (2023.FA.603) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753169 (2023.FA.604) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753163 (2023.FA.610) - HERA COMM S.P.A. 04-08-2023/412311753164 (2023.FA.611)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 838/2023 Del 23-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Progressivo Risultato Estratto>162</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 05-07-2023/412309353199 (2023.FA.558) - HERA COMM S.P.A. 05-07-2023/412309353203 (2023.FA.560) - HERA COMM S.P.A. 05-07-2023/412309353202 (2023.FA.561) - HERA COMM S.P.A. 05-07-2023/412309353201 (2023.FA.522) - HERA COMM S.P.A. 05-07-2023/412309353200 (2023.FA.547) - HERA COMM S.P.A. 06-07-2023/412309756495 (2023.FA.544) - HERA COMM S.P.A. 04-07-2023/412309261118 (2023.FA.518)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 837/2023 Del 23-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Progressivo Risultato Estratto>163</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 21-07-2023/412310477074 (2023.FA.576) - HERA COMM S.P.A. 05-07-2023/412309353197 (2023.FA.548) - HERA COMM S.P.A. 05-07-2023/412309353198 (2023.FA.546) - HERA COMM S.P.A. 05-07-2023/412309353206 (2023.FA.527) - HERA COMM S.P.A. 05-07-2023/412309353205 (2023.FA.526) - HERA COMM S.P.A. 05-07-2023/412309353196 (2023.FA.525) - HERA COMM S.P.A. 05-07-2023/412309353204 (2023.FA.559)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 836/2023 Del 23-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Progressivo Risultato Estratto>164</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 13-09-2023/412313899415 (2023.FA.659) - HERA COMM S.P.A. 13-09-2023/412313899418 (2023.FA.660) - HERA COMM S.P.A. 13-09-2023/412313899416 (2023.FA.661) - HERA COMM S.P.A. 13-09-2023/412313899417 (2023.FA.658)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 835/2023 Del 23-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Progressivo Risultato Estratto>165</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445141 (2023.FA.430) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445135 (2023.FA.431) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445121 (2023.FA.433) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445120 (2023.FA.434) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445123 (2023.FA.435) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445118 (2023.FA.440) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445122 (2023.FA.447) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445119 (2023.FA.473) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445140 (2023.FA.475) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445137 (2023.FA.477) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445125 (2023.FA.479) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445130 (2023.FA.483) - HERA COMM S.P.A. 21-06-2023/412308607042 (2023.FA.487) - HERA COMM S.P.A. 21-06-2023/412308607043 (2023.FA.488)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 834/2023 Del 23-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Progressivo Risultato Estratto>166</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 08-05-2023/412306449742 (2023.FA.336) - HERA COMM S.P.A. 08-05-2023/412306449736 (2023.FA.331) - HERA COMM S.P.A. 06-05-2023/412305769695 (2023.FA.330) - HERA COMM S.P.A. 06-05-2023/412305769697 (2023.FA.329) - HERA COMM S.P.A. 08-05-2023/412306449735 (2023.FA.400) - HERA COMM S.P.A. 23-05-2023/412306935250 (2023.FA.409) - HERA COMM S.P.A. 08-05-2023/412306449740 (2023.FA.399)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 833/2023 Del 23-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Progressivo Risultato Estratto>167</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - COECO SRL 07-11-2022/32/PA (2023.FA.317)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 819/2023 Del 18-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Progressivo Risultato Estratto>168</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. 31-07-2023/P000248 (2023.FA.675)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 818/2023 Del 18-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Progressivo Risultato Estratto>169</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - E PLUS SRL 12-09-2023/20231200000016 (2023.FA.656) - E PLUS SRL 12-09-2023/20231200000015 (2023.FA.657) - E PLUS SRL 11-09-2023/20232200000009 (2023.FA.652) - E PLUS SRL 12-09-2023/20232100007846 (2023.FA.653)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 810/2023 Del 16-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Progressivo Risultato Estratto>170</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMANDO VIGILI DEL FUOCO CASERTA PER SCIA ANTINCENDIO NUOVO CAMPO SPORTIVO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 893/2023 Del 06-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>864,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Progressivo Risultato Estratto>171</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO INIZIATIVA "CITTADINI A TEATRO" - STAGIONE 2023/24</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 892/2023 Del 06-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Progressivo Risultato Estratto>172</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA ROCCO CHINNICI ", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 – CUP: J71B21001300001 - CIG: A019C24CC4</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 890/2023 Del 06-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>115.461,35</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Progressivo Risultato Estratto>173</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SOSTITUZIONE BANDIERE CASA COMUNALE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 889/2023 Del 03-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>976,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Progressivo Risultato Estratto>174</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO PER CELEBRAZIONE GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 887/2023 Del 02-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Progressivo Risultato Estratto>175</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO PER GRAFICA SCHIOPPA SNC</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 886/2023 Del 02-11-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>658,80</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Progressivo Risultato Estratto>176</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SMART TOURIST S.R.L. 18-09-2023/3/1819 (2023.FA.663)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 883/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Progressivo Risultato Estratto>177</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MAY TOUR DI MAGGIO FRANCESCO SAS 01-06-2023/FATTPA 19_23 (2023.FA.415)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 882/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Progressivo Risultato Estratto>178</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PROMETEO SOC. COOP. 31-05-2023/58/PA (2023.FA.426)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 881/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Progressivo Risultato Estratto>179</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GLOBAL SERVICE PULIZIE DI SILVESTRE OMAR PINO 30-06-2023/8/PA (2023.FA.511)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 884/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Progressivo Risultato Estratto>180</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO DUSTY LAB PER EVENTO "LA VIOLENZA ASSISTITA"</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 880/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>396,50</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Progressivo Risultato Estratto>181</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIMBORSO COSTI DI COSTRUZIONE ED ONERI DI URBANIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 29/2018 DEL 06/07/2018, S.C.I.A PROT. N. 5615 DEL 03/07/2020 E PERMESSO DI COSTRUIRE N. 49-2021 DEL 07/10/2021</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 878/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>7.274,05</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Progressivo Risultato Estratto>182</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ETRURIA SERVIZI SRL 28-09-2023/481 PA (2023.FA.769)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 874/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Progressivo Risultato Estratto>183</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - GRAFICA SCHIOPPA SNC 12-07-2023/102 (2023.FA.630) - GRAFICA SCHIOPPA SNC 22-06-2023/94 (2023.FA.632)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 875/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Progressivo Risultato Estratto>184</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - COSTRUZIONI GENERALI DI MAURO SRL 26-05-2023/39 (2023.FA.452) - COSTRUZIONI GENERALI DI MAURO SRL 19-10-2023/5 (2023.FA.763)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 870/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Progressivo Risultato Estratto>185</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>FORNITURA DI PIANTE E FIORI COMPRESI TESTE ORNAMENTALI PER ARREDO URBANO IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 877/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>11.220,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Progressivo Risultato Estratto>186</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO PER I "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO PER L'INFANZIA", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 – CUP: J72C21002460006 - CIG: A0193D6259</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 876/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>43.532,27</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Progressivo Risultato Estratto>187</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - LAMPITELLI EDILIZIA S.R.L. 29-08-2023/FATTPA 1391_23 (2023.FA.637)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 867/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Progressivo Risultato Estratto>188</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SOCIETA' DI COSTRUZIONI ARTEMIDE SRL 09-01-2023/6/FE (2023.FA.43)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 868/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Progressivo Risultato Estratto>189</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DERIU PAOLINA 26-10-2023/16 (2023.FA.770)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 864/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Progressivo Risultato Estratto>190</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. 06-10-2023/1023249636 (2023.FA.678) -SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 863/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Progressivo Risultato Estratto>191</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A FAVORE DELL'ENTE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 869/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>350,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Progressivo Risultato Estratto>192</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - CAPASSO GIULIANO 03-10-2023/55 (2023.FA.744)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 866/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Progressivo Risultato Estratto>193</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INCARICO LEGALE - AVV. PAOLINA DERIU - OPPOSIZIONE AL D.I. N. 5112/2023 -RG. N. 16204/2023 - TRIBUNALE DI NAPOLI -IMPEGNO SPESA -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 862/2023 Del 27-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.410,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Progressivo Risultato Estratto>194</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO PER REDAZIONE AD AGGIORNAMENTO PRATICHE DI PENSIONE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 860/2023 Del 26-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.196,40</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Progressivo Risultato Estratto>195</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 859/2023 Del 26-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>26.855,89</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Progressivo Risultato Estratto>196</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 05-09-2023/412312775003 (2023.FA.693) - HERA COMM S.P.A. 05-09-2023/412312775004 (2023.FA.699) - HERA COMM S.P.A. 05-09-2023/412312775005 (2023.FA.694) - HERA COMM S.P.A. 05-09-2023/412312775011 (2023.FA.698) - HERA COMM S.P.A. 05-09-2023/412312775012 (2023.FA.696) - HERA COMM S.P.A. 05-09-2023/412312775013 (2023.FA.700)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 840/2023 Del 23-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Progressivo Risultato Estratto>197</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO PER I "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA ROCCO CHINNICI ", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 – CUP: J71B21001300001 - CIG: A019C74EC8</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 858/2023 Del 26-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>37.699,26</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Progressivo Risultato Estratto>198</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO MAGGIOLI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 854/2023 Del 25-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>469,70</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Progressivo Risultato Estratto>199</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SUPPORTO TECNICO- SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF 2024-2025</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Ufficio Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 855/2023 Del 25-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.660,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Progressivo Risultato Estratto>200</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI TOPOGRAFICHE DEL "PARCHI GIOCO E ORTI URBANI". CIS TERRA DEI FUOCHI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Ufficio Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 852/2023 Del 25-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.537,60</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Progressivo Risultato Estratto>201</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER I "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO PER L'INFANZIA", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 – CUP: J72C21002460006 - CIG: A019B0826A</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 849/2023 Del 24-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>32.989,54</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Progressivo Risultato Estratto>202</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DELLO MARGIO ASSUNTA 11-10-2023/11 (2023.FA.745)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 822/2023 Del 19-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Progressivo Risultato Estratto>203</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE 18-05-2023/FATTPA 3_23 (2023.FA.655)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 821/2023 Del 19-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Progressivo Risultato Estratto>204</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA DELL'I.C.S. DE AMICIS E RELATIVE ATTREZZATURE" – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023CUP: J75F21000670001 - CIG: 99742779C2LIQUIDAZIONE FATTURA - FELICE BELARDO COSTRUZIONI S.R.L. 10-10-2023/FPA 2/23 (2023.FA.743)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 823/2023 Del 19-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Progressivo Risultato Estratto>205</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DEFINIZIONE AGEVOLATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 231 E SS., DELLA LEGGE N. 197/2022, DEI CARICHI AFFIDATI AD AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE A CARICO DELL'ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 824/2023 Del 19-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>84.898,89</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Progressivo Risultato Estratto>206</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DELLO MARGIO ASSUNTA 08-08-2023/9 (2023.FA.580)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 679/2023 Del 24-08-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Progressivo Risultato Estratto>207</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - COOP TERRA FELIX 05-10-2023/58 (2023.FA.728)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 812/2023 Del 17-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Progressivo Risultato Estratto>208</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SOLIDARCI SOC. COOP. SOCIALE 12-10-2023/30 (2023.FA.736)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 815/2023 Del 17-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Progressivo Risultato Estratto>209</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. 11-10-2023/19901005 (2023.FA.741)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 813/2023 Del 17-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Progressivo Risultato Estratto>210</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 814/2023 Del 17-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>299,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Progressivo Risultato Estratto>211</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PA DIGITALE SPA INNOVAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZ 03-05-2022/2288/5 (2023.FA.735)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 808/2023 Del 16-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Progressivo Risultato Estratto>212</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PA DIGITALE SPA INNOVAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZ 03-01-2022/29/5 (2022.FA.641)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 807/2023 Del 16-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Progressivo Risultato Estratto>213</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - F.SCO &amp; V.RIO MARSELLA S.N.C. 30-12-2022/1023 (2023.FA.349) - F.SCO &amp; V.RIO MARSELLA S.N.C. 30-06-2023/554 (2023.FA.520) - F.SCO &amp; V.RIO MARSELLA S.N.C. 28-02-2023/178 (2023.FA.358) - F.SCO &amp; V.RIO MARSELLA S.N.C. 28-04-2023/371 (2023.FA.323)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 796/2023 Del 11-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Progressivo Risultato Estratto>214</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 30-04-2023/FATPAM 21/23 (2023.FA.325)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 782/2023 Del 09-10-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Progressivo Risultato Estratto>215</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - M.C. IMPIANTI TERMOIDRAULICI S.N.C. 10-08-2023/53/2023 (2023.FA.621)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 739/2023 Del 20-09-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Progressivo Risultato Estratto>216</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GISEC - GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASERTAN 30-11-2022/001427 (2023.FA.344)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 736/2023 Del 18-09-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Progressivo Risultato Estratto>217</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. 30-06-2023/P000216 (2023.FA.517)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 735/2023 Del 18-09-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Progressivo Risultato Estratto>218</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 31-05-2023/FATPAM 27/23 (2023.FA.444)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 725/2023 Del 08-09-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Progressivo Risultato Estratto>219</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. 31-05-2023/P000182 (2023.FA.456)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 711/2023 Del 04-09-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Progressivo Risultato Estratto>220</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - M.C. IMPIANTI TERMOIDRAULICI S.N.C. 06-07-2023/43/2023 (2023.FA.545)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 708/2023 Del 31-08-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Progressivo Risultato Estratto>221</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 14-08-2023/412312129060 (2023.FA.614) - HERA COMM S.P.A. 14-08-2023/412312129061 (2023.FA.613) - HERA COMM S.P.A. 14-08-2023/412312129062 (2023.FA.616) - HERA COMM S.P.A. 14-08-2023/412312129063 (2023.FA.615)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 707/2023 Del 29-08-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Progressivo Risultato Estratto>222</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - E PLUS SRL 09-08-2023/20232200000008 (2023.FA.585) - E PLUS SRL 09-08-2023/20232100007131 (2023.FA.583)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 706/2023 Del 29-08-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Progressivo Risultato Estratto>223</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - E PLUS SRL 09-08-2023/20231200000013 (2023.FA.591) - E PLUS SRL 09-08-2023/20231200000014 (2023.FA.584)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 705/2023 Del 29-08-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Progressivo Risultato Estratto>224</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 08-05-2023/412306449741 (2023.FA.335) - HERA COMM S.P.A. 06-05-2023/412305823410 (2023.FA.334) - HERA COMM S.P.A. 08-05-2023/412306449738 (2023.FA.333) - HERA COMM S.P.A. 06-05-2023/412305769696 (2023.FA.332) - HERA COMM S.P.A. 23-05-2023/412306935249 (2023.FA.408) - HERA COMM S.P.A. 08-05-2023/412306449737 (2023.FA.401) - HERA COMM S.P.A. 08-05-2023/412306449739 (2023.FA.398) - HERA COMM S.P.A. 23-05-2023/412306935248 (2023.NF.14)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 704/2023 Del 29-08-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Progressivo Risultato Estratto>225</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - E PLUS SRL 12-07-2023/20232100006414 (2023.FA.555) - E PLUS SRL 10-07-2023/20232200000007 (2023.FA.556)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 703/2023 Del 29-08-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Progressivo Risultato Estratto>226</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DI LEVA GIOVANNI 28-02-2023/1/ PA (2023.FA.359) - DI LEVA GIOVANNI 30-06-2023/6/ PA (2023.FA.549) - DI LEVA GIOVANNI 31-05-2023/4/ PA (2023.FA.457) - DI LEVA GIOVANNI 29-04-2023/3/ PA (2023.FA.322) - DI LEVA GIOVANNI 31-03-2023/2/ PA (2023.FA.369)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 702/2023 Del 29-08-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Progressivo Risultato Estratto>227</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 05-06-2023/412307281180 (2023.FA.429) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445131 (2023.FA.432) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445124 (2023.FA.436) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445126 (2023.FA.437) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445128 (2023.FA.438) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445139 (2023.FA.439) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445136 (2023.FA.474) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445138 (2023.FA.476) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445134 (2023.FA.478) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445127 (2023.FA.480) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445133 (2023.FA.481) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445132 (2023.FA.482) - HERA COMM S.P.A. 06-06-2023/412307445129 (2023.FA.484) - HERA COMM S.P.A. 21-06-2023/412308607041 (2023.FA.486)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 701/2023 Del 29-08-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Progressivo Risultato Estratto>228</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - CICCARELLI FABIO 10-08-2023/FPA 4/23 (2023.FA.582) - DELLO MARGIO ASSUNTA 05-07-2023/7 (2023.FA.565) - BARBATO MAURIZIO 10-08-2023/FPA 2/23 (2023.FA.579)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 676/2023 Del 23-08-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Progressivo Risultato Estratto>229</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - E PLUS SRL 12-07-2023/20231200000012 (2023.FA.538)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 640/2023 Del 26-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Progressivo Risultato Estratto>230</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - E PLUS SRL 12-07-2023/20231200000011 (2023.FA.539)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 639/2023 Del 26-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Progressivo Risultato Estratto>231</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 12-07-2023/412310220642 (2023.FA.540) - HERA COMM S.P.A. 12-07-2023/412310220643 (2023.FA.537) - HERA COMM S.P.A. 12-07-2023/412310220644 (2023.FA.541) - HERA COMM S.P.A. 12-07-2023/412310220645 (2023.FA.536)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 644/2023 Del 28-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Progressivo Risultato Estratto>232</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 31-03-2023/FATPAM 13/23 (2023.FA.367)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 641/2023 Del 26-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Progressivo Risultato Estratto>233</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - E PLUS SRL 12-06-2023/20231200000009 (2023.FA.494)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 632/2023 Del 26-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Progressivo Risultato Estratto>234</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - E PLUS SRL 09-06-2023/20232200000006 (2023.FA.492)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 631/2023 Del 26-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Progressivo Risultato Estratto>235</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. 30-04-2023/P000152 (2023.FA.326)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 630/2023 Del 26-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Progressivo Risultato Estratto>236</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - B.SERVICE S.R.L. 31-08-2022/000491 (2022.FA.634) - B.SERVICE S.R.L. 30-06-2022/000368 (2022.FA.638) - B.SERVICE S.R.L. 31-10-2022/000622 (2023.FA.137)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 618/2023 Del 21-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Progressivo Risultato Estratto>237</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - M.C. IMPIANTI TERMOIDRAULICI S.N.C. 12-06-2023/38/2023 (2023.FA.446) - M.C. IMPIANTI TERMOIDRAULICI S.N.C. 08-05-2023/36/2023 (2023.FA.304)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 604/2023 Del 19-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Progressivo Risultato Estratto>238</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA NEW TECK IMPIANTI DI MANGIACAPRA SALVATORE 01-06-2023/28/1 (2023.FA.513)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 595/2023 Del 19-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Progressivo Risultato Estratto>239</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GEMA COSTRUZIONI SRLS 30-05-2023/FPA 1/23 (2023.FA.512)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 592/2023 Del 19-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Progressivo Risultato Estratto>240</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA VERGARA DOMENICO SERVIZIO ECOLOGIA 20-03-2023/265-2023 (2023.FA.200)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 591/2023 Del 19-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Progressivo Risultato Estratto>241</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292531 (2023.FA.293) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292542 (2023.FA.294) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292544 (2023.FA.292) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292548 (2023.FA.290) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292528 (2023.FA.288) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292529 (2023.FA.286) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292527 (2023.FA.285) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292530 (2023.FA.284) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292533 (2023.FA.283) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292537 (2023.FA.281) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292547 (2023.FA.270) - HERA COMM S.P.A. 20-04-2023/412305392746 (2023.FA.278) - HERA COMM S.P.A. 20-04-2023/412305392749 (2023.FA.277) - HERA COMM S.P.A. 20-04-2023/412305392750 (2023.FA.275)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 599/2023 Del 19-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Progressivo Risultato Estratto>242</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 05-06-2023/412307328566 (2023.FA.441) - HERA COMM S.P.A. 23-05-2023/412306935251 (2023.FA.407) - HERA COMM S.P.A. 08-04-2023/412304292549 (2023.FA.263)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 601/2023 Del 19-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Progressivo Risultato Estratto>243</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 13-06-2023/412308318111 (2023.FA.465) - HERA COMM S.P.A. 13-06-2023/412308318110 (2023.FA.489) - HERA COMM S.P.A. 13-06-2023/412308318109 (2023.FA.490) - HERA COMM S.P.A. 13-06-2023/412308318112 (2023.FA.491)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 597/2023 Del 19-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Progressivo Risultato Estratto>244</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 13-04-2023/412305111724 (2023.FA.298) - HERA COMM S.P.A. 13-04-2023/412305111726 (2023.FA.299) - HERA COMM S.P.A. 13-04-2023/412305111727 (2023.FA.300) - HERA COMM S.P.A. 13-04-2023/412305111725 (2023.FA.301)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 596/2023 Del 19-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Progressivo Risultato Estratto>245</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.P.A. 15-05-2023/412306692995 (2023.FA.402) - HERA COMM S.P.A. 15-05-2023/412306692997 (2023.FA.404) - HERA COMM S.P.A. 15-05-2023/412306692996 (2023.FA.405) - HERA COMM S.P.A. 15-05-2023/412306692994 (2023.FA.406)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 598/2023 Del 19-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Progressivo Risultato Estratto>246</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA HIDROS SAS DI D'AMBRA P &amp; C 15-05-2023/V4000015 (2023.FA.419)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 576/2023 Del 07-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Progressivo Risultato Estratto>247</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 28-02-2023/FATPAM 8/23 (2023.FA.360) - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 28-02-2023/FATPAM 7/23 (2023.FA.361) - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 31-03-2023/FATPAM 12/23 (2023.FA.368)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 565/2023 Del 05-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Progressivo Risultato Estratto>248</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L. 02-05-2023/55/2023 (2023.FA.250)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 562/2023 Del 05-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Progressivo Risultato Estratto>249</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DI LEVA GIOVANNI 31-10-2022/6/ PA (2023.FA.84) - DI LEVA GIOVANNI 30-12-2022/7/ PA (2023.FA.83)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 561/2023 Del 05-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Progressivo Risultato Estratto>250</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2023</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - E PLUS SRL 10-05-2023/20232200000005 (2023.FA.392)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 560/2023 Del 05-07-2023</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
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