<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco aggiornato degli operatori economici interessati all’affidamento di un servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni dichiarati in condizione di comprovata necessità.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell’arch. Carmine Ammirati per la redazione della Perizia di Variante Tecnica senza Aumento di Spesa per lavori scaturiti da circostanze impreviste e imprevedibili. Art.120 del D. Lgs.36/2023 - Lavori di “Rifacimento di tratti di muri spondali crollati e il ripristino di alcune briglie per il corretto deflusso delle acque meteoriche dell’Alveo San Leonardo“. CUP G88H24000730002 – CIG B2A47C504A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura, installazione e configurazione di dominio informatico Microsoft Windows Server (Active Directory) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura informatica dell'Ente - Impegno di spesa a valere su residui di finanziamento compatibile con obiettivi PNRR gia raggiunti e certificati - Cap. 28437 del Bilancio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somme non utilizzate relative ai finanziamenti Centri Estivi ANNO 2025– Decreto del Ministro per la e famiglia, la natalità e le pari opportunità  del 25 giugno 2025. Impegno e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni  con disabilità frequentanti le scuole primarie  di primo grado e  secondarie di secondo grado A.S.2025/2026.  Determinazioni n. 1227/2025 e n. 1298/2025 Registro Generale delle Determine. Liquidazione fattura n. 76/2026 emessa dalla ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C.s.a.s. Periodo  marzo e  aprile  2026 CODICE CIG B820F1D0CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.5011701685 del 23.04.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.5011701684 del 23.04.2026 e compensazione con nota di credito n.5012700130 del 23.04.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.5011701713 del 24.04.2026 - Revisione dei prezzi 2025 EDISON NEXT GOVERNMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l’eliminazione di criticità strutturali al Plesso Regina Margherita”. Approvazione progetto di completamento e integrazione impegno di spesa. CIG: BB2EE1A5B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU anni 2025 Sig. Ambrosio Mattia . RIMBORSO. Giroconto Comune di Lucoli (AQ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Lavori di “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268”. Liquidazione a saldo del SAL N. 02 a tutto il 20/10/2025 in favore della società “CO.FRAT. SRL”.  CUP: G82E18000150005 – CIG: A0082B2B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.000285-0C1 del 31.03.2026 a favore della  ditta Parente Service S.R.L per il servizio pulizia straordinarie, della casa comunale ed edifici scolastici deve si svolgeranno elezioni referendum popolare  2026.CIG:BA618905AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore di BLEKA SRL UNIPERSONALE - Fornitura di software, hardware e attrezzature nell'ambito del PNRR NextGenerationEU – M1C1I2.3 "Competenze e capacità amministrativa" – Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro" – Avviso "RISORSE IN COMUNE" – CUP G44J25000570006 – CIG BB05B9EFAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Liquidazione SECONDO ACCONTO Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione in favore dell’arch. C. AMMIRATI dell’“Intervento di demolizione di Edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un Asilo Nido finalizzato alla creazione di nuovi posti I.C.Beneventano *Via P. Mattia Doria* Demolizione E Ricostruzione Asilo Nido” - CUP: G86F22000100006 - CIG: A03285E6C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°139 DEL 30/04/2026 DITTA TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08 APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura 157 del 12.05.2026 in favore della società “SICUR.AN SRL”. Acquisto di vestiario da lavoro per il personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale. CIG:B82ED2282B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine febbraio-aprile 2026. CIG: BA3BED448A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N°5011600126 DEL 16/04/2026 N°5011600164 DEL 11/05/2026 EDISON GREEN GAS S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI SFALCI DI POTATURA DURANTE IL PERIODO MARZO APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di completamento “Intervento di riqualificazione asse viario via Giovanni XXIII, via C. O. Augusto, viale Elena” – Fondi FSC 2000-2006. Intesa Istituzionale di Programma. APQ “Infrastrutture per i Sistemi Urbani VIII Atto Integrativo” - Intervento Cod. SU8-NA.02 – Approvazione Stato Finale dei lavori a tutto il 27/03/2026 – Liquidazione in favore di DICIASSETTEAPRILE SRL - CUP G87H09000570002 - CIG: B86B87366B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°584 DEL 30/04/2026 S.A.P.NA SPA CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000349 -0C1 del 30.04.2026 alla ditta Parente Service S.R.L mese di aprile per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali CIG: B61E90D736.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 28/2026 in favore della "AMT POST srl” per il servizio di notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi notificatori del mese di Aprile c.a. - CIG: B53772AF7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimento di autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 nell'ambito del contratto di concessione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione. Affidamento delle attività operative di noleggio, installazione e manutenzione delle luminarie artistiche per i Festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo (Anno 2026).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo di spesa della ditta “PRESTIGE SRL” per servizio straordinario di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza da svolgersi c/o casa comunale con 1 unità di personale nei giorni 23-24-25 maggio 2026 per consultazioni elettorali comunali. CIG B9DA6BF8E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge 328/2000. Compartecipazione obbligatoria del  Comune di Ottaviano alla spesa socio-sanitaria  anno 2026-.  Trasferimento quota parte Azienda Speciale Consortile  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Azienda Speciale Consortile  “ Welfare Vesuviano” .   Trasferimento quota compartecipazione  spesa sociale e funzionamento Azienda anno 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge 328/2000. Compartecipazione obbligatoria del  Comune di Ottaviano alla spesa socio-sanitaria  anno 2026-. Liquidazione quota parte  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 182/2025  .Attivazione n.  5  borse lavoro per il rafforzamento del servizio di vigilanza alunni  presso le scuole comunali – Liquidazione mese di aprile 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi educativi in favore dell’Infanzia  anno educativo 2025/2026 . Asilo Nido  presso I.C. Piero Angela di Via Recupe in Ottaviano.  Rimodulazione del contributo da erogarsi all’Ente partner  Cooperativa sociale L’Impronta  nell’ambito della procedura di co-progettazione ex art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 seguito dell’aumento del costo unitario del servizio mensa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto circolo canottieri Napoli IC Piero Angela. Richiesta trasporto scolastico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo dalla ditta Parente Service S.R.L per il servizio pulizia straordinario, della casa comunale ed edifici scolastici dove si svolgeranno elezioni Amministrative 2026.CIG:BB9DD8EC28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione somme con fondi di cassa Comunali nelle more dell’accreditamento delle risorse Regionali FSC 2014-2020 - Liquidazione SALDO Stato Avanzamento Lavori N. 7 a tutto il 18/07/2025 in favore del “Consorzio Stabile Contrat Scarl” per i Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale. CUP: G87H14000240006 - CIG: 8008825377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento culturale presso il Palazzo Mediceo in data 21.5.2026 affidato a “MARKKE' ANIMAZIONE E SPETTACOLO DI MARCO APPETICCHIO” da Napoli. Richiesta integrazione impegno di spesa. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – liquidazione  rimborso  pagamento Verbale C.d.S. n.90065-2026, effettuato importo maggiore a quello dovuto dal  Sig.F.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Azienda Consortile “ Welfare Vesuviano” .  Impegno di spesa per quota compartecipazione  spesa sociale e funzionamento Azienda Comune di Ottaviano anno 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore degli E.C. a seguito di transazione n. delibera 54/2026 dei giudizi innanzi al Tribunale di Nola attivati sulla sentenza 451/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE ACCANTONATE PER FONDO CONTENZIOSO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1026096723 /2026. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°37/RA del 30/04/2026, ditta ECOCE S.r.l.- Periodo 01/04 al 30/04/2026 CIG: B035B032A5;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festività di San Michele Arcangelo 2026. Affidamento diretto del servizio di spettacolo di musica leggera alla ditta individuale MUSIKANDANCE di Napolitano Fioravante – CUP G89I25001470003 – CIG BB6CFE71F3. Fattura n. 17/26. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento culturale presso il Palazzo Mediceo in data 21.5.2026. Servizio di accoglienza e ristorazione. I. S. I. S. “Luigi de’ Medici”. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Summer School “Community Fit Resilience Strategies – Strategie operative per la resilienza delle comunità”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Servizio di ristorazione. Ditta Panificio Carillo da Ottaviano. Fattura n. R2/11/B /2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione gradi e funzioni al personale della Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso da I.I. s.p.a. innanzi al Consiglio di Stato. Conferimento di incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Antonio Palazzi.Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi legali con det n.1009/2023 . Liquidazione dei compensi professionali all ‘Avv. Del Giudice Elisabetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ - AREA AMMINISTRATIVA. ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nei giudizi innanzi al TAR. Conferimento dell'incarico legale all'Avv. Luca Migliore. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO  DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194 COMMA 1 LETT A) D.LGS. N. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.14889/2025 RESA NEL GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI ALLA CGT I GRADO SUL RICORSO N.8350/2024.LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione di parte civile  nei giudizio penali nn. prot. 10632/2026 e n. prot. 14000/2026 . Conferimento dell'incarico all'Avv. Giuseppe Guida. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi legali con det n.1183/2023 . Liquidazione dei compensi professionali all ‘avv Bifulco Rosa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-66768 del 15/04/2026 della DAY RISTOSERVICE SPA Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto per il mese di Marzo 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per la fornitura di 7.000 buoni pasto alla day Ristoservice s.p.a.. CIG BB7EF6A510.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITÀ EX ART. 30 DEL D.LGS N.165/2001 – ACQUISIZIONE PARERE FAVOREVOLE ALLA MOBILITÀ DEL DIPENDENTE MATR. 551, F.F., AI SENSI DELL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER LA PROCEDURA DI MOBILITA’ INDETTA DAL COMUNE DI SAVIANO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di APRILE 2026 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel territorio comunale, in favore della società DOG PARK srl – CIG: B4BE17AAB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°65 DEL 30/04/2026 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI ED ALTRI APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione SALDO in favore dell’ing. A. SICIGNANO per l’incarico di DEC - Direttore Esecutivo del Contratto d’Appalto relativo al Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei Servizi di Igiene Urbana e complementari, con caratteristiche di sostenibilità ambientale ex D.M. Ambiente 13/02/2014 per la durata di mesi sei (06) – CIG B8EB07F667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 – Liquidazione acconto in favore dell’arch. P. CARILLO Incarico professionale di Collaudatore in c.o. - Lavori di “Realizzazione Mensa I.C. Beneventano Plesso Lucci via M. Doria - Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di Mensa Scolastica”.  CUP G85E22000420006 – CIG A04BEEF91D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°163 DEL 30/04/2026 DITTA LAVORGNA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per rinnovo servizi hosting anno 2026/2027 (dominio comuneottaviano.it per server dominio)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura, installazione e configurazione apparati wifi e attivazione numero verde per ufficio Tributi. Periodo mar apr 2026. Ditta Connectivia srl. CIG B5988599C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione MISURA 1.4.4- M1C1-1.4.4 - Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) – adesione allo stato Civile Digitale (ANSC). Ditta Maggioli spa. CIG B72DE5A53A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla  RGA srl avente sede legale in  Terzigno (NA) . Liquidazione fattura n. 632/2026  Periodo   aprile  2026  CODICE CIG BA19A87BAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  minore K.M presso la Comunità Alloggio “Medina” gestita  dalla Cooperativa Sociale Strada Facendo . Liquidazione fattura n. 56/2026 periodo  aprile 2026 . CODICE CIG BAEECABEC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  presso la  comunità alloggio “  Mare Luna   ”  nucleo familiare B**  gestita  dalla Cooperativa Sociale   Strada Facendo  Cooperativa sociale .  Liquidazione fattura n. 57/2026 periodo  aprile 2026. CODICE CIG BB4B0312BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per rottamazione veicoli abbandonati e conferimento al centro di raccolta, custodia ed eventuale confisca dei veicoli a motore sequestrati ai sensi dell’art.213 del D.lgs 285/1992. Veicoli rimossi non ritirati dai proprietari D.P.R. 189/2001 . Anno 2026 CIG.:BB66A50C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizi hosting anno 2025. Ditta Aruba SpA. CIG BA6CEBEC8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA SRL - liquidazione mese di Aprile 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti A.S. 2025/2026. Liquidazione Marzo 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026” in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 184 del 01/10/2025. Festa di San Michele Arcangelo. Determinazione n. 446/2026. Rettifica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Aurea Servizi S.r.l.. Periodo 1.3.2026 – 31.3.2026. Fattura n. 458/2026. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) per lo svolgimento di spettacolo di pubblico intrattenimento – Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo – Piazza Municipio, Ottaviano – 10 maggio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026” in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 184 del 01/10/2025. Festa di San Michele Arcangelo. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Master di I livello “B.I.M. MASTER-The Big Data for Civil Engineering, Architecture and Heritage” in modalità telematica. Impegno di spesa in favore dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO – CIG BB572F6D50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Aurea Servizi S.r.l.. Periodo 1.2.2026 – 28.2.2026. Fattura n. 288/2026. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n. 04 del 23.04.2026 alla ditta “INDOLFI IMPIANTI SRL" lavori di manutenzione e sostituzione condizionatori nella sede comunale- CIG: B9D55D425B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°97 DEL 31/03/2026 DITTA TORTORA GUIDO CONFERIMENTO RIFIUTI UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 4/PA del 28/04/2026, autofficina Annunziata Silvio -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga alla DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI ED ALTRI Comune di Ottaviano  a tutto  mese di luglio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: IMU anno 2016 Avviso d’Accertamento n. 1167 del 18/11/2021 annullamento   Sig.ra Tammaro Teresa. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA SRL - liquidazione mese di Marzo 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento a latere della festività di San Michele Arcangelo presso il Palazzo Mediceo in data 7.5.2026. Servizio di accoglienza e ristorazione. I. S. I. S. “Luigi de’ Medici”. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'1 GENNAIO AL 31 MARZO 2026. RIMBORSO DEI BUONI E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura massa vestiaria per il personale della Polizia Locale. CIG B82A52D78C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allestimento autoveicolo in dotazione alla Polizia Municipale– Determina a contrarre – impegno spesa - Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 lett.b)_ CIG BB6FFA57DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Carichi di lavoro con attribuzioni specifiche responsabilità personale del Comando P.M.. Liquidazione spettante anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Organizzione della struttura del Settore Vigilanza ed assegnazione delle indennità di funzione previste dall'art.97 del Contratto Collettivo Nazionale. Liquidazione spettanti anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria CATAPANO Maria Claudia Fatture nn. 4_6_8_2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DELL’ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 32, COMMA 12, DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 CUP G86H24000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo in favore della ditta “Prisco Di Palma Antonio” - Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria delle opere metalliche e degli infissi agli immobili ed aree comunali ed edilizia scolastica – anno 2025 CIG: B94C7382DB – BAFE514D5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - M4C1I1.1: Liquidazione SALDO per redazione variante in corso d‘opera in favore dell’arch. L. SCARAGGI dell’Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria*  - CUP: G86F22000100006 - CIG: A031B73DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in favore della ditta “DI PALMA RAFFAELE” – Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria delle strutture metalliche e degli infissi agli immobili di proprietà Comunale ed edifici Scolastici – Anno 2026/2027.  CIG: BAFD356930</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga alla DITTA LAVORGNA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE Comune di Ottaviano  a tutto  mese di luglio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione specifica responsabilità dello Sportello Unico delle Attività Produttive e Delega di firma a Raffaele Irollo Area dei Funzionari relativa al procedimento SUAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1026078444/2026. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1026065514/2026. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 C.C.N.L. Funzioni Locali. Anno 2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026” in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Me-tropolitano n. 184 del 01/10/2025. Eventi 2025. Rimborso spese SIAE a favore della “EVERLIVE ITALIA S.R.L.” da Giffoni Sei Casali. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026” in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 184 del 01/10/2025. Eventi 2025. Affidamento complessivo realizzazione a “EVERLIVE ITALIA S.R.L.” da Giffoni Sei Casali. CUP G89I25001470003. CIG B98ED23565. Fattura n. FPA 12/26. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1026038578/2026. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi legali innanzi al Tar all'Avv. Raffaele Marciano promosso dalla società M. s.r.l.. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 DELLA SENTENZA N. 16103/17/2025  RESA INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI . LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Formazione all'ufficio personale e attività di supporto per la gestione delle pratiche di pensioni e sistemazioni contributive. Affidamento e impegno di spesa. CIG BA99F0834F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico per l'impugnazione della sentenza r.g. 217/2026 resa nel giudizio r.g. 4183/2021 innanzi al Giudice di Pace di Nola all'Avv. Del Giudice. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi legali con deterimina n.1508/2022 . Liquidazione dei compensi professionali all ‘Avv. Tetrola Luigi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità per specifiche responsabilità settore VIII anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore tecnico. Approvazione schema di contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione responsabilità di cui all’articolo 84 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Anno 2025. Settore III. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>censimento permanente della popolazione  anno 2025.  Compenso  componenti Ufficio censimento comunale. Liquidazione protocollo Istat  n.1470614/2026 e n. 1239994/2026  contributo fisso e variabile 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  minore K.M presso la Comunità Alloggio “Medina” gestita  dalla Cooperativa Sociale Strada Facendo . Liquidazione fattura n. 45/2026 periodo gennaio-marzo 2026 . CODICE CIG BAEECABEC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni  con disabilità frequentanti le scuole primarie  di primo grado e  secondarie di secondo grado A.S.2025/2026.  Determinazioni n. 1227/2025 e n. 1298/2025 Registro Generale delle Determine. Liquidazione fattura n. 36/2026  emessa dalla ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C.s.a.s. Periodo  gennaio e febbraio 2026 CODICE CIG B820F1D0CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 84 del CCNL  Funzioni Locali 2019/2021 .Determinazione n. 1250/2025 Registro Generale delle Determine . Liquidazione specifiche responsabilità dipendenti Settore I. Anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione specifiche responsabilita ex art 84 comma 1 CCNL 16.11.2022 - settore VII anno 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ai dipendenti  del V  settore per la nomina dei Responsabili del procedimento ed attribuzione specifiche responsabilità ex art. 84 comma 1 del CCNL 25.01.2023 anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ai dipendenti  del V  settore per la nomina dei Responsabili del procedimento ed attribuzione specifiche responsabilità ex art. 84 comma 1 del CCNL 25.01.2023 anno 2025. commissione paesaggistica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore di ONE TEAM SPA - Fornitura di software, hardware e attrezzature nell'ambito del PNRR NextGenerationEU – M1C1I2.3 "Competenze e capacità amministrativa" – Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro" – Avviso "RISORSE IN COMUNE" – CUP G44J25000570006 – CIG BB056B0E3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore di Y2K di BARONTINI F. - Fornitura di software, hardware e attrezzature nell'ambito del PNRR NextGenerationEU – M1C1I2.3 "Competenze e capacità amministrativa" – Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro" – Avviso "RISORSE IN COMUNE" – CUP G44J25000570006 – CIG BB017949E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore di 2F MULTIMEDIA - Fornitura di software, hardware e attrezzature nell'ambito del PNRR NextGenerationEU – M1C1I2.3 "Competenze e capacità amministrativa" – Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro" – Avviso "RISORSE IN COMUNE" – CUP G44J25000570006 – CIG BB015FDA05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE  UNIVERSALE 2025 A VALERE 2026.  ASSITENZA GESTIONE PROGETTI DI SERVI-ZIO CIVILE  ASSOCIAZIONE AMESCI . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/2026 FONDAZIONE AMESCI  CODICE CIG BB237AC9FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla  RGA srl avente sede legale in  Terzigno (NA) . Liquidazione fattura 578/2026      Periodo   marzo  2026  CODICE CIG BA19A87BAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.FPA 27/26 del 09/04/2026 - Allestimento del Palazzo Mediceo di Ottaviano per gli eventi Natalizi 2025-2026. C.I.G. B98EE59537</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.1.PA.2026 del 15.04.2026 - Servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico finalizzato al decoro e alla messa in sicurezza del territorio. CIG: B975E06990.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento in entrata e contestuale restituzione delle somme al Ministero delle Infrastrutture - Lavo-ri di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale - Contributo Ministeriale per adeguamento prezzi SAL LAVORI N. 5 - CUP: G87H14000240006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: IMU anni 2013 e 2014 Sollecito di Pagamento  s.r.l. Publiservizi n. 55732400006485  Sig.ra Suviro Auremma Anna. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per manutenzione straordinaria postazioni di videosorveglianza GIG: BB5AA61A130.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 234/2021. Art. 1 comma 172 – Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido 2025/2026 – Delibera C.S. n° 48/25 – Indagine esplorativa per  affidamento diretto a ETS iscritto al RUNTS ai sensi dell’art. 45 e art 46, Lett. D  del Dlgs n° 117/17 a mezzo di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 50 , lett. b)  del Dlgs n° 36/23 con procedura di acquisto delle prestazioni su ME.PA. , per la co-gestione del  micronido “Pozini” con sede in Via Pozini-Ottaviano c/o I.C. “Piero Angela “ -Approvazione schema di  Avviso Pubblico ed allegati-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delibera del C.S. n°40/25 - Programmazione iniziative  di animazione di educativa territoriale  in favore dei bambini delle scuole pubbliche di I Grado di Ottaviano presso il  Palazzo Mediceo -  Approvazione Progetto “ Natale, il Dolce sentire …..”- Determina del I Settore n° 1693/25 – Liquidazione del contributo alle scuole pubbliche di I grado del territorio in favore dell’I.C. “D’Aosta” -Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per rottamazione veicoli abbandonati e conferimento al centro di raccolta, custodia ed eventuale confisca dei veicoli a motore sequestrati ai sensi dell’art.213 del D.lgs 285/1992. Veicoli rimossi non ritirati dai proprietari D.P.R. 189/2001 . Anno 2026 CIG.:BB66A50C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°8 del 05/02/2026 emessa dalla CORALUX EVENTS S.R.L.S per il servizio di allestimento di strade e piazze cittadine con luminarie e addobbi natalizi – anno 2025.  C.I.G. B97451DB18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa riparazione Fiat 600 targata DF 128 EJ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 100  contrassegni, placchette olografiche e pouches di plastificazione per l’autorizzazione di parcheggio disabili– Liquidazione Maggioli Spa fattura n. 290581/2026.CODICE CIG BACF3AE403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE PARI AL 50% DEL CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE ANNUALITA’ 2026 DERRATE ALIMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I acconto per la fornitura di nr. 3000 targhette in pietra lavica e foratura di nr. 2000 targhette già in dotazione all’ente per l’aggiornamento della numerazione civica - in favore della “CERAMICHE DI PINTO S.A.S. DI ANGELA PINTO E C.” - CIG: BA66E2DC24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “TROIANO G. s.r.l.” per l’acquisto di materiale da ferramenta per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali. -  CIG: BB4C2DEC1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  presso la  comunità alloggio “  Mare Luna   ”  nucleo familiare B**  gestita  dalla Cooperativa Sociale   Strada Facendo  Cooperativa sociale . Impegno di spesa anno 2026 periodo  07 aprile  -30.06.2026. CODICE CIG BB4B0312BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2025/2026. Liquidazione   cartolibreria Catapano di Catapano Maria Claudia   . Fatture nn.  7 e 10_2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parificazione dei conti resi dagli agenti contabili per l’esercizio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di C.S.  n. 29/2026 Progetto denominato Scuola sicura -Primo soccorso e cultura dell’emergenza . Liquidazione fattura n. 51/2026 società Il Capitano srl . CODICE CIG BA9C39108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa alla fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. CIG:B9C860A945.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M.5C.2I.2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Verifica Di Vulnerabilità con individuazione degli interventi per l'adeguamento Sismico e il completamento delle Opere di adeguamento Impianto Antincendio Del Plesso D'Aosta nel Comune di Ottaviano (NA). Approvazione e liquidazione 2 Stato Avanzamento Lavori in favore della società “CACCAVALE APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL” - CUP: G84I19000550001 – CIG A00B57C4D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Collocamento L.O.  presso la  comunità alloggio “   Le Ali di Iside ”   L.O.  gestita  dalla Cooperativa Sociale    XENIA  . Impegno di spesa periodo  20 aprile -20 maggio 2026    CODICE CIG BB5721B898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario residui anno 2025 - Settore VIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di C.S. n.38  /2026  Pasqua 2026 Iniziative solidali Acquisto uova di cioccolato pasquali   Liquidazione fattura n.1//2026  ditta Marciano Nicola.   CODICE CIG: BAD810DDC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ANNO 2025 SETTORE I -LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCHI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2025 SETTORE I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>riaccertamento residui attivi e passivi settore III annualità 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento Residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 Settore V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento Residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 Settore VII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE II ANNUALITA' 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento residui attivi e passivi 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 Settore IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOH ITALIA SRL – stampanti certificate ufficio Stato Civile – anno 2026 -  liquidazione canone trimestrale -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. DIP.TI MATR. 550 E 558. MASTER II LIVELLO “E-GOVERNMENT E MANAGEMENT DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”. PAGAMENTO SECONDA E TERZA RATA DI ISCRIZIONE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO DI BENEVENTO. CIG: BA18E2106A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°27/RA del 31/03/2026, ditta ECOCE S.r.l.- Periodo 01/03 al 31/03/2026 CIG: B035B032A5;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo in favore della ditta  “GRUPPO VISTO IMPIANTI S.R.L.” – Servizio di manutenzione degli impianti antintrusione degli edifici scolastici ed immobili comunali anno 2025 - CIG: B6991B534E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>evento “Festa di San Michele Arcangelo – Maggio 2026” . Presa d’atto nota CUA prot gen n 14243/2026 Affidamento . Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATR. 558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMANDA DI NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITÀ EX ART. 30 DEL D.LGS N.165/2001 – ACQUISIZIONE PARERE FAVOREVOLE ALLA MOBILITÀ DEL DIPENDENTE MATR. 549, N.M., AI SENSI DELL’ART. 67 DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER LA PROCEDURA DI MOBILITA’ INDETTA DAL COMUNE DI ERCOLANO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di bonifica in danno di rimozione materiale contenente amianto in Via Andrea Galliano di Ottaviano (Na). Affidamento lavori ed impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico in ambito psicologico ed educativo di alunni con difficoltà di inserimento e di disagio scolastico frequentanti le scuole territoriali del Comune di Ottaviano – Anno scolastico2025/2026 . Determinazione n. 1483/2025 Registro Generale delle Determine.Rimodulazione quadro economico periodo  27  aprile – 30 giugno 2026.- 14 settembre -18 dicembre 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 19/2026 in favore della "AMT POST srl” per il servizio di notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi notificatori del mese di Marzo c.a. - CIG: B53772AF7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000259 -0C1 del 31.03.2026 alla ditta Parente Service S.R.L mese di marzo per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali CIG: B61E90D736.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione sottoscritta in data 30 dicembre 2024  con la Cooperativa sociale  Rugiada- Ente partner -Liquidazione contributo anno educativo 2024/2025 Note debito nn. 634/2025,779/2025 e 781/2025 e  nota di credito n.242/2026    CUP  G89124001880001  CIG B4FF3F8565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico in ambito psicologico ed educativo di alunni con difficoltà di inserimento e di disagio scolastico frequentanti le scuole territoriali del Comune di Ottaviano –  Deliberazione n. 187/2025 -. Periodo  novembre - dicembre 2025  Liquidazione fattura n. 5 del 01/04/2026  Euroservice  Onlus Società Cooperativa . CODICE CIG. B912C5D25D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA GESTIONI ESATTORIALI SRL – liquidazione fattura mese di febbraio 2026  per attività di riscossione coattiva delle Entrate tributarie locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compensi marzo 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDL ARUTA SRL  – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fatt. 58/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  marzo 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA – Servizio di Tesoreria Comunale –  Liquidazione gennaio/marzo 2026 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Soc. KIBERNETES SRL – adempimenti IVA anno 2026 – liquidazione Primo semestre 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°43 DEL 31/03/2026 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI DURANTE IL MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°VI marzo – 2026 .CIG: BAA7BB8149.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Lavori di “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268”.  Approvazione Perizia di Variante Tecnica per lavori scaturiti da circostanze impreviste e imprevedibili. Art.120 del D. Lgs.36/2023, co.3, lett. c) -CUP: G82E18000150005 – CIG: A0082B2B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parziale rettifica della Determina n. 05/2024 di Approvazione Perizia di Variante e Migliorativa n. 2 e Rimodulazione del quadro economico dei Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale - CUP: G87H14000240006 – CIG 8008825377.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un Asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria* demolizione e ricostruzione asilo nido” – Approvazione e liquidazione S.A.L. lavori n. 5 a tutto 23/03/2026in favore della società QUARANTA COSTRUZIONI SRL - CUP: G86F22000100006 – CIG 9901437C49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per 5 firme digitali per gli utenti Lustrino, Ranieri, Sabatino, Piccolo e Nocerino. Ditta Team Service. CIG BA58261633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto dominio comuneottaviano.it per anni due. Ditta ARUBA SPA. CIG BB37C3BF89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI ANNO 2021/2022/2023/2024 e 2025 contribuente Sig. Buonaiuto Raffele. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO AUTOPARCO. REVISIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE. SEGYCAR S.N.C. FATTURE N. 4 E 5 DEL 23.03.2026. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione riparazione meccanica veicoli in dotazione alla Polizia Municipale CIG:BAD99DF940.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.8 del 12.02.2026 alla ditta "AMT POST srl” per il servizio di notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi notificatori del mese di Gennaio - CIG: B53772AF7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.13 del 05.03.2026 alla ditta "AMT POST srl” per il servizio di notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi notificatori del mese di Febbraio - CIG: B53772AF7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di MARZO 2026 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel territorio comunale, in favore della società DOG PARK srl – CIG: B4BE17AAB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per fornitura massa vestiaria per il personale della Polizia Locale. CIG B82A52D78C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo A.S. 2025/2026 sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta cartolibreria Ferdinando Massa. Fattura n. FPA 8_2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo A.S. 2025/2026 sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta cartolibreria Margherita di Carillo Marco. Fatture n. FPA 23-26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo A.S. 2025/2026 sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta cartolibreria SCARAMUZZO di Sansone Maurizio. Fattura n. FPA 6_26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese di notifica Comune di Napoli  per conto dell’Ufficio Tributi del Comune di Ottaviano anno 2025. Impegno e Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico innanzi al giudice di Pace di Nola concluso cons sent. n. 2530/2025. liquidazione dei compensi professionali all'aavv. Gaetano Barbato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FORMATIVO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI OTTAVIANO ANNO 2025. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del procedimento RGNR 475/2023. Rimborso delle spese legali al dipendente A.R.. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del procedimento RGNR 475/2023. Rimborso delle spese legali al dipendente A.N.. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto autoveicoli in dotazione alla Polizia Municipale– Determina a contrarre – impegno spesa - Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 lett.b)_ CIG BB0F217C35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – liquidazione per rimborso per pagamento Verbale C.d.S. n.90151-2026, effettuato importo sbagliato dal  Sig. C. F..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  presso la  comunità alloggio “   Fiori di Loto  ”  nucleo familiare S**  gestita  dalla Cooperativa Sociale  Rugiada Cooperativa sociale . Impegno di spesa anno 2026 periodo  08 marzo -30.06.2026. CODICE CIG BB2A7A0CFS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando per l’assegnazione di n. 8 borse lavoro per il rafforzamento del servizio di vigilanza alunni  presso le scuole comunali. Determinazione n.1586/2025 Registro Generale delle Determine   – Liquidazione  n. 5 borsisti mese di marzo 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo A.S. 2025/2026 sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta Cartolibreria Fratelli Bonagura srl. Fattura n. 40/26A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo A.S. 2025/2026 sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta cartolibreria Maccaro Lorenzo. Fattura n. 10_2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo A.S. 2025/2026 sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta cartolibreria CDL Aruta srl n. 37_26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione giudizi penali con sentenze di I e II grado rese a carico di S.A. nn.sent. 2450/2014 e 233/2023. Recupero delle spese di lite e liquidazione in favore dell'Avv. Antonio Palazzi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione giudizi penali con sentenza di I n. 2416/2013. Recupero delle spese di lite e liquidazione in favore dell'Avv. Antonio Palazzi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della PRESTIGE SRL per il Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, c/o la Casa Comunale reso per i mesi di Gennaio e Febbraio c.a.- CIG B9DA6BF8E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale all'Avv. Ciro Buonajuto per giudizio instaurato innanzi al TAR dai sigg. G. V. e M. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione di un elenco di operatori economici interessati all’affidamento della gestione informatizzata dei servizi scolastici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  minore K.M presso la Comunità Alloggio “Medina” gestita  dalla Cooperativa Sociale Strada Facendo . Impegno di spesa anno 2026 periodo 01.01-30.06.2026. CODICE CIG BAEECABEC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI -GIORNATE DEL 1 E 2 NOVEMBRE 2023-.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA24 EMESSA DALLA DITTA VIOLA VIAGGI DI VIOLA LUIGI 6 C.SAS .CODICE FATTURA Z183CFFB7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA C.S. N°45/26 - CENTRO ANZIANI  SAN GENNARELLO  - INIZIATIVE SOCIALI PER GLI ANZIANI-  PROGRAMMA “ ANZIANI IN RETE : PARTECIPAZIONE,BENESSERE, COMUNITA’ ATTIVA ’”  DELLA PARROCCHIA SAN GENNARO- APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE ( ART.LI 11-12 della L. N°241/90) -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, alla  ditta Kome’ S.R.L  per il servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento c/o Edifici scolastici sede comunale di proprietà del Comune di Ottaviano, anno 2026. .CIG: BB10436072 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura, installazione e configurazione apparati wifi e attivazione numero verde per ufficio Tributi. Ditta Connectivia srl. CIG B5988599C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione III acconto della fattura n. 04 del 27.03.2026 a favore della Società di alla società “MANU GAS srl distributore   carburante “ ” la fornitura di gasolio straordinaria dell‘impianto di Termico degli istituti comprensivo - D’Aosta di Ottaviano: CIG: : B52A67B96F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  n.6 del 05.11.2025 della società KIMICAT di Giuseppe Catapano per il servizio di derattizzazione disinfestazione e Sanificazione per gli Istituto comprensivo San Gennarello - D’Aosta e D’ Annunzio e alcune zone del territorio. CIG: B763C8944F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 - Liquidazione acconto n. 3 in favore della società “E.C.S. SRL” per l’incarico di Supporto Specialistico al RUP per i lavori di “Adeguamento sismico Plesso D’Aosta – Via Giovanni XXIII”  CUP: G84I19000550001 - CIG: A041510A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto fornitura carburante ditta società MANU GAS srl. Distributore carburante „ anno 2026. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co 2, lett.a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 CIG:BB10F4C66E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Primo Acconto 2026 all’arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO ai sensi dell’art.1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità e alunni che esercitano attività sportiva presso il palazzetto dello sport. AS 2025/2026. Liquidazione periodo Gennaio- Febbraio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convocazione comizi   per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Ottaviano  per i giorni di domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio 2026. Costituzione ufficio elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE  UNIVERSALE 2025 A VALERE 2026.  ASSITENZA GESTIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE  ASSOCIAZIONE AMESCI .  PRESA D’ATTO TRATTATIVA PRIVATA . CODICE CIG BB237AC9FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Acquisto materiale  tipografico e cancelleria di varia natura. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento degli incarichi di difesa innanzi al Capo dello Stato. Conferimento all'avv. Antonio Palazzi. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento per motivi aggiunti nei giudizi promossi innanzi al TAR Napoli nn. prot. 6135/2026 e 6214/2026 all'Avv. Antonio Sasso. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 182/2025 Attivazione borse lavoro anno 2026 presso il Comune di Ottaviano – Liquidazione polizze assicurative RCT E INFORTUNI. Polizza n. 39715/77/211602533 – e polizza n. 39715/65/211490796 in favore della società Più valore srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario I Settore gennaio-dicembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico legale all'Avv. Elena Mauro per l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 071 2026 90088814 59/000. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2025 al personale del V Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Indennità condizioni di lavoro anno 2025. Liquidazione integrativa per rettifica giorni di presenza – Matricola 593.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione Impegno a consuntivo in favore della ditta “Prisco Di Palma Antonio” – Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria delle opere metalliche e degli infissi agli immobili ed aree comunali ed edilizia scolastica. CIG: BAFE514D5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela   . Fatture n. FPA1 e 2_2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 31_2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2025/2026. Liquidazione Febbraio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>elezioni referendarie del 22 e 23 Marzo 2026. Competenze economiche spettanti al componenti dei n. 23 seggi elettorali comunali. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi innanzi al Giudice di Pace di Nola. Conferimento incarichi all'Avv. Fabrizio Avella. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico legale all'Avv. Raffaele Marciano per il giudizio instaurato innanzi al Tar dalle sig.re D.A. T. e L.. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 DELLA SENTENZA RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 3570/2025, NELL’AMBITO DEL GIUDIZIO N. R.G. 8/2018. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-47170 del 11/03/2026 della DAY RISTOSERVICE SPA Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto per il mese di Febbraio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2025/007/SC/000000226/0/001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determina n. 335 del 19.03.2026 “ liquidazione fattura saldo n. 99 del 24.02.2026 a favore della ditta “ASCENSORI INDOLFI &amp; COMPANY S.R.L.S.” per la fornitura e l’installazione di un impianto elevatore da allocare al plesso D’Annunzio dell’ IC. D. Beneventano.”  CIG: B7F5FAB48E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni della Soprintendenza ABAP per i lavori “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio – PROGETTO OPERE IMPIANTISTICHE - Liquidazione I acconto in favore dell’ing. A. PRISCO - CUP: G84I19000550001 – CIG: B433EF08E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature e delle aree verdi del territorio comunale di Ottaviano per l’annualità 2026 - CIG B9D1B9C72E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) anno 2026. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “INDOLFI IMPANTI SRL" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici e termici – anno 2025/2026 I.C. BENEVENTANO. CIG: B8575B0C74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “D.M. IMPIANTI di Cordone Domenico" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici e termici – anno 2025/2026 I.C. D’AOSTA. CIG: B8572D0D16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di ingegneria consistente nello Studio Idraulico e Geologico per la riperimetrazione del rischio idraulico R4 nel territorio del Comune di Ottaviano – PSAI ex Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale (Del. C.I. n. 1 del 23.02.2015)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento di un servizio di supporto tecnico al R.U.P. mediante incarico a professionista agronomo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore tecnico. Approvazione schema di contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla  RGA srl avente sede legale in  Terzigno (NA) . Liquidazione fattura  n  374/2026     Periodo  febbraio 2026 CODICE CIG BA19A87BAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Febbraio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento delle forniture di software, hardware e attrezzature nell'ambito del PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 "Competenze e capacità amministrativa" – Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro" – Avviso "RISORSE IN COMUNE" – CUP G44J25000570006. Affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su portale Acquistinrete PA (MePa). Assunzione sub-impegni finanziari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  TARI ANNO 2023/2024/2025 contribuente Sig.ra  Noranna Maria Elisa. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compensi mesi di Gennaio e Febbraio  2026 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana sul territorio comunale per la durata di anni tre (03) - mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 e 108 co. 1 e 4 del D.Lgs. 36/2023. RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Spesa di n°1.000  autoimbustanti modello scatto, per la stampa di verbali violazioni al C.d.S.. CIG:BAEA952B09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Liquidazione rimborso spese relative alle notifiche effettuate da altri Enti per conto del Corpo di Polizia Municipale  Marzo 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione procedura di acquisto diretto tramite portale Acquistinrete PA (MePa) di software, hardware e attrezzature nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 "Competenze e capacità amministrativa" – Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro" – Avviso "RISORSE IN COMUNE". CUP: G44J25000570006. Impegno di spesa € 141.060,87 IVA e oneri compresi. Capitolo entrata 405543 – Capitolo uscita 28442.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.18.PA.2025 del 17.12.2025 alla ditta "VIVAI URAGANO DI PENTELLA CONCETTA” per interventi urgenti di messa in sicurezza delle alberature appartenenti al verde pubblico - CIG: B7F92DC325</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.19/PA/2025 del 22.12.2025 in favore della ditta Vivai Uragano di Pentella Concetta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.17.PA.2025 del 16.12.2025 alla ditta "VIVAI URAGANO DI PENTELLA CONCETTA” per la fornitura di luminarie e addobbi natalizi nelle Piazze di Ottaviano in occasione del Santo Natale 2025 - CIG: B96FEADA9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione dell’elenco aggiornato degli operatori economici interessati alla fornitura di materiale edile e da ferramenta per la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>rilascio Carta di identità elettronica . Rimborso per duplice versamento effettuato ABBESSI Abbes</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stenotipia, di registrazione, di trascrizione, di redazione di verbali nonché di trasmissione in streaming delle sedute di Consiglio comunale del 27/05/2026  (CIG. B70095FF60) e 30/04/2025 (CIG N.  ZA73B9C415). Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>conferimento dell'incarico innanzi al Giudice di Pace di Nola, giudizio promosso dalla sig. D'A.A.. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Luisa Capobianco.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 - Liquidazione acconto n. 1 in favore della società “SINERGIA SRLS” per l’incarico di Supporto Specialistico al RUP per i lavori di “Adeguamento sismico Plesso D’Aosta – Via Giovanni XXIII”  CUP: G84I19000550001  -   CIG: B9D8303BBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “CRISCUOLO IMPIANTISTICA" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici e termici – anno 2025/2026 IMMOBILI COMUNALI. CIG: B857841AA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di conferimento frazione differenziate umido biodegradabile codice CER 20.01.08 - Liquidazione fattura n°44 del 28/02/2026, ditta Tortora Guido S.r.l.- Periodo 01/02 al 28/02/2026 CIG: B7BA8C4EED;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “GRUPPO VISTO IMPIANTI SRL" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici e termici – anno 2025/2026 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: B857063C9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON GREEN GAS SRL CONFERIMENTO RIFIUTI SFALCI DI POTATURA CODICE CER 20.02.01 PERIODO DICEMBRE 2025 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - “Realizzazione Mensa I.C. Beneventano Plesso Lucci Via M. Doria - Predisposizione Nuovi Spazi Da Adibire al servizio di Mensa Scolastica” – Affidamento Lotto B forniture – Attrezzature funzionali in favore della BOCCIA SRL - CUP G85E22000420006 – CIG BAC84118D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura saldo n. 99 del 24.02.2026 a favore della ditta “ASCENSORI INDOLFI &amp; COMPANY S.R.L.S.” per la fornitura e l’installazione di un impianto elevatore da allocare al plesso D’Annunzio dell’ IC. D. Beneventano. CIG: B7F5FAB48E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - “Realizzazione Mensa I.C. Beneventano Plesso Lucci Via M. Doria - Predisposizione Nuovi Spazi Da Adibire al servizio di Mensa Scolastica” – Affidamento Lotto B forniture – Arredamento funzionale in favore della PLAY CASORIA SRL - CUP G85E22000420006 – CIG BAC803CF44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale, in favore dell’ing. Luigi FEDELE, di Collaudatore in corso d’opera dei Lavori di “Rifacimento di tratti di muri spondali crollati e il ripristino di alcune briglie per il corretto deflusso delle acque meteoriche dell’Alveo San Leonardo“. CUP G88H24000730002 – CIG BAD79FD9C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento quote di funzionamento dell'Ente D'ambito NA 3. ANNI 2021-2022-2023-2024-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - “Realizzazione Mensa I.C. Beneventano Plesso Lucci Via M. Doria - Predisposizione Nuovi Spazi Da Adibire al servizio di Mensa Scolastica” – Affidamento Lotto B forniture – Infissi in favore di DE VIVO SRL - CUP G85E22000420006 – CIG BAC8341D2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>indizione del referendum popolare    confermativo della legge costituzionale recante “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte Disciplinare “  approvato con DPR del 13 Gennaio 2026 GU  serie generale n. 10 del 14/1/2026  per i giorni  22 e 23 Marzo 2026 . Costituzione corpo elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Integrazione/modifica prospetto A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Quadro Economico, per l’ottenimento e la gestione dei fondi, “ PR CAMPANIA FESR 2021 - 2027 - ASSE PRIORITARIO 2 "ENERGIA, AMBIENTE E SOSTENIBILITA'" - OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.1 "MIGLIORARE LA CAPACITA' DI RISPOSTA AGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E AI RISCHI DI CARATTERE NATURALE E ANTROPICO" -  AVVISO PUBBLICO "PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SU SCALA PROVINCIALE/CITTA' METROPOLITANA, INTERCOMUNALE DI CONTESTO TERRITORIALE, COMUNALE". – C.U.P. G89I25001460002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per riparazione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale. CIG.: BAD99DF940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di bonifica in danno di un fondo agricolo nel Comune di Terzigno di Proprietà del Comune di Ottaviano.  Affidamento lavori ed impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto placchette olografiche, cartoncini e pouches per Contrassegno disabili – Accettazione preventivo Società Maggioli. DETERMINA A CONTRARE.  Affidamento ai sensi dell’art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023. Impegno di spesa.  CIG: BACF3AE403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per il periodo 15 Settembre 2026– 5 Giugno 2027. Determina a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione Fattura n. FPA 25/26 del 04/03/2026 su fotocopiatrice Polizia Municipale. Ditta GAB SAS. CIG n. BABA43B1B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione sottoscritta in data 22 novembre 2024  con la Cooperativa l’Impronta – Ente partner-. Liquidazione contributo anno  educativo  2024/2025 . Note di debito nn. 19/2026 e 20/2026 periodo 25 novembre 2024- 30 marzo 2025 .  CUP G89I24001690005-CIG B434C67574</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione sottoscritta in data 22 novembre 2024  con la Cooperativa l’Impronta – Ente partner-. Liquidazione contributo anno  educativo  2024/2025 . Note di debito nn. 161/2026 e 162/2026  periodo  01 aprile -31 luglio 2025 .  CUP G89I24001690005-CIG B434C67574</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di C.S. n.38  /2026  Pasqua 2026 Iniziative solidali Acquisto uova di cioccolato pasquali  DETERMINA A CONTRARE.  Affidamento ai sensi dell’art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023 ditta Marciano Nicola Impegno di spesa.  CIG: BAD810DDC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione assegno di maternità concesso dai Comuni. Anno 2026. Approvazione avviso pubblico e schema di domanda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Rimborso spese di notifica effettuati da altri Enti per conto dell’Ufficio Tributi del Comune di Ottaviano anno 2025. Impegno e Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU anni 2021,2022, 2023,2024 e 2025 Sig. Villani Salvatore RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la partecipazione del personale al corso di formazione denominato “Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2024/001/SC/0000001072/0/002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di parte civile innanzi alla Corte di Appello di Napoli nel giudizio contro C.C.. Conferimento dell'incarico all'Avv. Cancelliere Gianluca. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Perizia di Variante Tecnica senza Aumento di Spesa per lavori scaturiti da circostanze impreviste e imprevedibili. Art.120 del D. Lgs.36/2023 - Lavori di “Rifacimento di tratti di muri spondali crollati e il ripristino di alcune briglie per il corretto deflusso delle acque meteoriche dell’Alveo San Leonardo“. CUP G88H24000730002 – CIG B2A47C504A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°12/RA del 28/02/2026, ditta ECOCE S.r.l.- Periodo 01/02 al 28/02/2026 CIG: B035B032A5;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DESTINATI ALL’ACQUISTO ED ISTALLAZIONE DI SERBATOI IDRICI A SERVIZIO DI ABITAZIONI UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIG. D.M,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DESTINATI ALL’ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI SERBATOI IDRICI A SERVIZIO DI ABITAZIONI UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIG.RA D.M, .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DIRETTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT  PER l'AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO  L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO AMICO G.O.R.I” –PERIODO 09 MARZO -28 FEBBRAIO 2026   APPROVAZIONE VERBALI N.  1/2026 e 2/2026   DELLA cOMMISSIONE DI VALUTAZIONE  . AGGIUDICAZIONE . TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi legali con det n. 206/2022. Liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avv. Casillo Clara</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico con det n.662/2024. Liquidazione dei compensi legali all'Avv. Clemente Manzo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>conferimento dellì'incarico di costituzione di parte civile nel giudizio di appello n. R.G. 6803/2019. Conferimento all'avv. Clara Casillo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2025/007/SC/0000001608/0/001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI IN FAVORE DI IFIS NPL INVESTING S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  TARI ANNO 20220/2021/2022 contribuente  Sig. Pennino Giuseppe. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA GESTIONI ESATTORIALI SRL – liquidazione fattura mese di dicembre  2025 e gennaio 2026  per attività di riscossione coattiva delle Entrate tributarie locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: IMU anni 2021 e 2023 Sig.ra Nocerino Elena . RIMBORSO. Giroconto Comune di Terzigno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CDL ARUTA SRL  – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fatt. 47/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Febbraio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a soldo in favore della ditta “Costruzioni Edili Miranda s.a.s. di Miranda Francesco e C” per lavori di messa in sicurezza e demolizione delle parti pericolanti relative all’immobile sito in Via D’Annunzio, proprietà Germani Festosi- Rif. Fonogramma VV del Fuoco prot. n. 2530 del 18.01.2017”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°68 DEL 28/02/2026 DITTA LAVORGNA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>riversamento  al Ministero dell'interno diritti carte di identità elettroniche periodo Ottobre- Dicembre 2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Susy di Carillo Assunta   . Fattura n.  4_2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di supporto specialistico al RUP per la Transizione Digitale e per la trasmissione dei dati elettorali al Dott. Renato Ursumando, dipendente della Prefettura di Napoli</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione della spesa relativa al versamento canone per collegamento ponte radio in uso al Comando Polizia Locale anno 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto delle graduatorie e delle manifestazioni di interesse pervenute all’Ente a seguito di avvio sul portale INPA della procedura di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Istruttore Tecnico, Area degli Istruttori (ex cat. C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-28059 del 11/02/2026 della DAY RISTOSERVICE SPA Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto per il mese di Gennaio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000173 -0C1 del 28.02.2026 alla ditta Parente Service S.R.L mese di febbraio per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali CIG: B61E90D736.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°25 DEL 28/02/2026 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione del C.S. n.29 /2026. Approvazione  Progetto denominato “ Scuola Sicura- primo soccorso e cultura dell’emergenza  Determina a contrarre Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023. Impegno di spesa.  CODICE CIG BA9C39108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, alla  società “Marsa Sicurezza Di Ragosta e Bove S.N.C” per il servizio di antintrusione degli impianti  Edifici scolastici sede comunale di proprietà del Comune di Ottaviano, anno 2026. .CIG: BAA4DBE060.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla  RGA srl avente sede legale in  Terzigno (NA) . Liquidazione fattura 298/2026     Periodo  gennaio 2026  CODICE CIG BA19A87BAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 140/2025. Attivazione laboratorio di Servizio civile presso il Comune di Ottaviano.  Liquidazione 2^ versamento 50%  AMESCI.  Fattura n. 346/2025  CODICE CIG B7CDC1384C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delibera del C.S. n°40/25 - Programmazione iniziative  di animazione di educativa territoriale  in favore dei bambini delle scuole pubbliche di I Grado di Ottaviano presso il  Palazzo Mediceo -  Approvazione Progetto “ Natale, il Dolce sentire …..”- Determina del I Settore n° 1693/25 – Liquidazione del contributo alle scuole pubbliche di I grado del territorio ottavianese IC. "P.ANGELA" E IC "D.BENEVENTANO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA –  servizio di redazione nota integrativa Bilancio di previsione 2024 – liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.B. SAS – fornitura attrezzature informatiche   – liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di FEBBRAIO 2026 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel territorio comunale, in favore della società DOG PARK srl – CIG: B4BE17AAB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa alla fornitura di prontuari Codice della Strada aggiornati, per il Corpo di Polizia Municipale anno 2026. CIG:BA6A6D2ABF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore del CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL per il rimborso degli oneri a discarica (oneri di smaltimento) relativi ai lavori di “Rifacimento di tratti di muri spondali crollati e il ripristino di alcune briglie per il corretto deflusso delle acque meteoriche dell’Alveo San Leonardo“. CUP G88H24000730002 – CIG B2A47C504A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo Novembre Dicembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo  Novembre Dicembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LiquiLiquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2025 al personale del VI  Settore Polizia Municipaledazione indennità di condizioni di lavoro anno 2025 al personale del VI  Settore Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione dei compensi per l’indennità di servizio esterno Personale P.M. - art. 100 del C.C.N.L. comparto funzioni locali triennio 2019/2021- Periodo gennaio/dicembre anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli  4° Trim 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE AL DIPENDENTE MATR. 585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi membri della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) per l’anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°II Febbraio – 2026 .CIG: BA2C3E4005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°63 del 11.02/2026 S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – gennaio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2025. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Lavoro straordinario. Liquidazione. matr. 592 e matr. 598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione  reperibilita' anno 2025. Ufficio di stato civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>indennità condizioni di lavoro per lo svolgimento di attività disagiate–front office. Annualita 2025. Settore II. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità condizioni di lavoro per lo svolgimento di attività disagiate–front office. Annualità 2025. Settore III. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario III Settore luglio - dicembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennita reperibilita ott-nov-dic 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione intervento reperibilità 2025 matricola 549</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di rischio e front office 2025 - Settore VII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi di OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE ’2025 al personale del V Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comune di Ottaviano. Settore IV. Affidamento di un servizio di supporto alla redazione del P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e all'assolvimento degli obblighi di legge sulla Trasparenza Amministrativa. Determina a contrarre e imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione di valutazione delle domande di partecipazione per l'assegnazione delle concessioni per il mercato comunale di via Francesco Perri.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Misure di contrasto alla povertà. Progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. Distribuzione derrate alimentari annualità 2026. Approvazione graduatoria AMMESSI ed ESCLUSI  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento con det.n 152/2018. Liquidazione compensi legali spettanti all'Avv. Raffaello Capunzo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>indizione del referendum popolare    confermativo della legge costituzionale recante “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte Disciplinare “  approvato con DPR del 13 Gennaio 2026 GU  serie generale n. 10 del 14/1/2026  per i giorni  22 e 23 Marzo 2026 . Costituzione corpo elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Presa d’atto primo periodo.  Approvazione prospetto A. Conferma impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico con deterimina n. 6 dell’8/01/2026  . liquidazione dei compensi professionali all'avv. Elena Mauro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente relativamente al ricorso proposto innanzi al Capo dello Stato dal V.G.. Conferimento dell'incarico all'avv. Francesco Armenante. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>conclusione dei giudiio Tar R.G. n. 1909 concluso con sent. n. 6099/2025. Liquidazione dei compensi professionali all'avv. Achille Iroso.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi legali con det n 592/2023. Liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avv. Esposito Anna</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - M4C1I1.1: Liquidazione 1 acconto per redazione variante in corso d‘opera in favore dell’arch. L. SCARAGGI dell’ Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria* demolizione e ricostruzione asilo nido - CUP: G86F22000100006 - CIG: A031B73DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto n. 1 in favore dell’ing. A. SICIGNANO per l’incarico di DEC - Direttore Esecutivo del Contratto d’Appalto relativo al Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei Servizi di Igiene Urbana e complementari, con caratteristiche di sostenibilità ambientale ex D.M. Ambiente 13/02/2014 per la durata di mesi sei (06) – CIG B8EB07F667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di GENNAIO 2026 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel territorio comunale, in favore della società DOG PARK srl – CIG: B4BE17AAB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, alla ditta Vesuviana Antincendi di Normale per il servizio di manutenzione degli estintori ed eventuale nuove fornitura di apparecchiature negli edifici scolastici e strutture comunali, anno 2026. .CIG: BA72E9A79C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di conferimento frazione differenziate umido biodegradabile codice CER 20.01.08 - Liquidazione fattura n°13 del 31.01.2026, ditta Tortora Guido S.r.l.- Periodo 01.01.2026 al 31.01.2026 CIG: B7BA8C4EED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali. – CIG: B9D52716E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrare l’ impegno per la fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza comunale, non esclusi quelli scolastici. 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sportello Amico “ Punto Informativo G.O.R.I. “-Rinnovo Protocollo d’Intesa/Convenzione Anno 2026.Procedura di aggiudicazione servizio ai sensi dell’art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023 . Nomina Commissione di Valutazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa mediante costituizione di parte civile n. R.G.N.R. 5913/2024. Liquidazione all'Avv. Massimiliano Secondulfo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione permessi studio ex art. 46 CCNL 2019-2021, anno 2026. Dipendenti matr. 570 e matr. 593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FORMATIVO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI OTTAVIANO ANNO 2025. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo dalla ditta Parente Service S.R.L per il servizio pulizia straordinario, della casa comunale ed edifici scolastici dove si svolgeranno elezioni 2026.CIG:BA618905AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canoni locazione mensilità febbraio 2026 relativo alla subconcessione dell’immobile sito al primo piano della stazione di Ottaviano, tratta Napoli – Sarno, Linee vesuviane EAV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone locazione mensilità febbraio 2026 relativo alla subconcessione dell’immobile sito al piano terra del casello PL sito in via FF.SS., tratta Napoli – Sarno, Linee vesuviane EAV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “CERAMICHE DI PINTO S.A.S. DI A. DI PINTO E C.” per la fornitura di nr. 3000 targhette in pietra lavica e foratura di nr. 2000 targhette già in dotazione all’ente per l’aggiornamento della numerazione civica. CIG: BA66E2DC24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo di spesa riparazione Fiat 600 targato DF 128 EJ – Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regione Campania. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori della Regione Campania. Associazione Centro Studi Mousikè da Gragnano. Quota di partecipazione. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITD SOLUTIONS SPA – noleggio ed assistenza apparecchiature multifunzioni – liquidazione fatture canone da agosto 2025 a gennaio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - liquidazione compenso dott. Feole Aldo anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di semiconvitto. Anno scolastico 2025/2026 Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 9/2026 del 09/02/2026  emessa dall’ "I. M. M. srl Istituto Maria Montessori Impresa Sociale". Periodo  settembre / dicembre 2025 CODICE CIG B81633AB5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio in outsourcing per la completa gestione automatizzata delle notifiche relative a violazioni al Codice della Strada e ad atti di riscossione dei tributi comunali. Individuazione del fornitore. Affidamento diretto. Determina a contrarre. CIG BA70EDC5D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incontro istituzionale convocato dal Prefetto di Napoli presso il Palazzo Mediceo in data 23.2.2026. Servizio di accoglienza e ristorazione. I. S. I. S. “Luigi de’ Medici”. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Gennaio 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore M.N. presso la comunità alloggio “  Tenuta Carandini ” e minore K.L. presso la comunità alloggio” Batuffoli di cotone” gestite  dalla Cooperativa Sociale  Rugiada Cooperativa sociale . Impegno di spesa anno 2026 periodo 01.01-30.06.2026. CODICE CIG BA7755ED66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di assunzione di un istruttore direttivo informatico  a tempo determinato fino al 30/06/2026 e parziale per 12 ore settimanali. Schema contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell'imposta di registro n. 071 2025 01831444 78 001 e n. 071 2025 01842128 67 001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2025/001/SC/000000598/0/001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2023/007/SC/000003604/0/002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2025/007/SC/000001459/0/001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2025/007/SC/000001178/0/001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Servizio C.U.A. Fornitura attrezzature informatiche. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 36/2023. Determinazione a contrarre ed imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo hosting dominio, servizi mail e Gigamail anno2026. Ditta Aruba SPA. CIG BA6CEBEC8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per l’acquisto di n°10 prontuari più regolamento C.d.S. aggiornati, per il  Corpo di Polizia Municipale anno 2026, . CIG.:BA6A6D2ABF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di igiene urbana sul territorio comunale per la durata di anni tre (03) - mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 e 108 co. 1 e 4 del D.Lgs. 36/2023. RETTIFICA DETERMINA 1741 DEL 31.12.2025 - Approvazione atti di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento proventi derivanti dal servizio mensa Periodo Ottobre_Dicembre 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione di parte civile nei giudizi affidati con dett. 310 e 1679/2025 all'Avv. Alfonso Minichini. Liquidazione a titolo di acconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento del contributo unificato per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Nola n. 1295/2020. Giudizio innanzi alla Corte di Appello r.g. 4381/2020. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.Lgs. 42/2004 - D.G.R.C. n°1122 del 19 giugno 2009 – Individuazione segretario Commissione Locale del Paesaggio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica dei Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei Servizi di Igiene Urbana e complementari, con caratteristiche di sostenibilità ambientale ex D.M. Ambiente 13/02/2014 per la durata di mesi quattro (04) ed Impegno di spesa in favore dell’RTI ECOCE S.r.l./LANGELLA MARIO SRL -  CIG B035B032A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°2 PA DEL 03/02/2026 AUTOFFICINA ANNUNZIATA SILVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 DEL 31/01/2026 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°33 DEL 31/01/2026 DITTA LAVORGNA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DELL’ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 32, COMMA 12, DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 CUP G86H26000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione dell’elenco degli Enti del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. ex artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 117/2017, interessati alla gestione dello “Sportello Amico” – Punto informativo G.O.R.I. attivo presso il Palazzo Comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DELL’ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 32, COMMA 12, DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 CUP G86H26000010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI MENSILI IVA E AL MANTENIMENTO IRAP - ANNI FISCALI 2026-2027-2028. DETERMINA CONTRARRE E IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale vario di cancelleria e prodotti consumabili per stampanti e fotocopiatrici  - Anno 2026. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, D.lgs. 36/2023. Determina a contrarre e imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026” in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 184 del 01/10/2025. Eventi 2025. Rimborso spese SIAE a favore della “MARKKE' ANIMAZIONE E SPETTACOLO DI MARCO APPETICCHIO” da Napoli. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto P.N.R.R. Misura 1.4.5 – PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – PND – Acquisizione Pago PA web service Concilia - liquidazione spesa procedura MEPA 3470614</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026” in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 184 del 01/10/2025. Eventi 2026. Affidamento complessivo realizzazione a “MARKKE' ANIMAZIONE E SPETTACOLO DI MARCO APPETICCHIO” da Napoli. CUP G89I25001470003. CIG BA62BA54E6. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa ed assistenza stragiudiziale per la stipula della negoziazione assistita trasmessa dall'avv. Sepe, difensore del sig. O.S.. Conferimento dell'incarico all'Avv. Ciro Bonajuto. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico legale con det. 211/2019 per il giudizio promosso innanzi al tribunale di Nola dalla sig. R.A. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto della Cessione ramo d’azienda in favore della società Dog Park Srl – Modifica al Contratto d’Appalto Rep. N.01/2025 - Affidamento del Servizio di Canile, custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. CIG B4BE17AAB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 42 del 27.01.2026 a favore della  ditta  Ascensori Indolfi &amp; C per il servizio di manutenzione  straordinaria per la sostituzione di una residenza scalda olio da installare all’interno della centralina motore per tenere sempre l’olio alla giusta temperatura per funzionamento l’impianto di sollevamento presso l’immobile scolastico Pozini di proprietà del Comune di Ottaviano. .CIG: B9F21CE806.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 00073 -0C1 del 30.01.2026 alla ditta Parente Service S.R.L mese di gennaio per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali CIG: B61E90D736.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2025/2026. Liquidazione Gennaio2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e el veicolo “fiat IVECO scuolabus” targato DJ813NY per servizio di trasporto scolastico - Liquidazione Ditta Antonio  Nunziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Casa del risparmio. Fattura n. FA52026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - M4C1I1.1: Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria* demolizione e ricostruzione asilo nido”. Rettifica della determina n. 1531/2025 – Impegno di spesa redazione perizia di variante tecnica in favore dell’arch. L. SCARAGGI - CUP G86F22000100006 – CIG A031B73DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS N. 36/2023 – RETTIFICA Determinazione n. 1698 del 01.12.2025 INTEGRA-ZIONE E PARZIALE MODIFICA art.7 del Capitolato Speciale d’appalto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento a ‘’Lo Stato Civile Italiano anno 2026 SEPEL  s.a.s. Società Editrice per Enti Locali. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Ferdinando Massa . Fattura n. FPA 3_2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Gennaio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>: L.N°234/21 ,ART. 172 ,COMMA 172 – FONDO SI SOLIDARITA’ COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO – DELIBERA C.S. N° 48/25 - AVVIO  SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO  PER L’INFANZIA PER N° 6  BAMBINI 12-36  PRESSO IL PLESSO DI VIA POZINI DELL’ I.C.” PIERO ANGELA “  OTTAVIANO . APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER ADESIONI E PRE-ISCRIZIONI  E FAC SIMILE DOMANDA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ditta Maggioli S.p.A.. Programma applicativo gestionale per il Settore VII - Polizia Municipale -denominato “Concilia”. Fattura n. 0002102836/2026. LIQUIDAZIONE. Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione per l’anno 2026. Impegno spesa. CIG: BA502BF2C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Aurea Servizi S.r.l.. Periodo 1.1.2026 – 31.1.2026. Fattura n. 113/2026. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione  di Giunta comunale n. 182/2025 Attivazione n. 8 borse di studio   Approvazione preventivo  per polizza Infortunio lavoro .  Aggiudicazione Piu‘ Valori srl . Rettifica impegno di spesa  CODICI CIG BA54B7DA1E e BA54D63B2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento degli incarichi legali avvenuto con determina n. 535/2025 e n. 1440/2025. Liquidazione di un acconto all'Avv. Giuseppe Sangiovanni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO in favore della “SPERANZA IMMOBILIARE SRL” - Lavori di completamento “Intervento di riqualificazione asse viario via Giovanni XXIII, via C. O. Augusto, viale Elena”. CUP G87H09000570002 - CIG: B86B87366B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto certificati di Firma Digitale per gli utenti Lustrino, Ranieri, Sabatino, Piccolo e Nocerino. Ditta Team Service srl.  CIG: BA58261633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica - “Risorse in Comune” a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – Investimento 2.3 “Competenze e capacità amministrativa” – Sub-investimento 2.3.2 “Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. Decreto n. 63830319/2026. Accertamento di entrata ed impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa all’abbonamento canone annuo 2026 ANCI DIGITALE S.p.A. per la consultazione dati anagrafici proprietari dei veicoli.  CIG:B956A320F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa alla consultazione dati anagrafici dei proprietari dei veicoli alla banca dati ACI-PRA tramite Anci Digitale abbonamento canone annuo 2026. CIG: 9569E0D42;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge di stabilità Regionale n.25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento denominato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Deliberazione di G. C. n. 170/2025. Vesuviana ambiente s.r.l. da San Giuseppe Vesuviano. Fattura n. 17/Z/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°2/RA del 31/01/2026, ditta ECOCE S.r.l.- Periodo 01/01 al 31/01/2026 CIG: B035B032A5;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 sentenza resa dalla Giudice di Pace di Nola, n. 1178/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 della sentenza resa dal Tar Napoli n. 6099/2025, nell’ambito del giudizio n. R.G. 1909/2022. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 della sentenza resa dal Giudice di Pace di Nola, n. 3604/2023, nell’ambito del giudizio n. R.G. 441/2018. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento materiale contenente amianto accantonati presso l’immobile in località Salita Piazza - Liquidazione fattura n°3 del 13/01/2026 Ditta “C.A.L.L. SRL.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta " AN EDILIZIA S.R.L." per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG: B7322B09BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA C.S. N°44/ 25 - AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ – INDIRIZZI OPERATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E SOCIO-RELIGIOSO  PER GLI ANZIANI- PROGRAMMA “SPOLETO-ASSISI-CASCIA” 23 –23-25 GENNAIO 2026- RIMBORSO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'ente nel giudizio instaurato innanzi al tribunale di benevento dalla Cooperatina N.I.. Conferimento all'avv. Rosa Bifulco. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'ente innanzi al Capo dello Stato all'Avv. Palazzi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 della sentenza n. 1608/2025, resa dalla Giudice di Pace di Nola n. R.G. 1332/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura triennale software servizi scolastici e biblioteca .. LIQUIDAZIONE seconda  tranche 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – gestione adempimenti IVA anno fiscale 2025 – saldo compenso variabile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE –  Avv. Ragosta Francesco Antonio -  liquidazione compenso periodo luglio/settembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di composizione, stampa e distribuzione manifesti. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 36/2023. Determinazione a contrarre e imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Istruttore Tecnico, Area degli Istruttori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.000038-0C1 del 30.01.2026 a favore della  ditta Parente Service S.R.L per il servizio pulizia straordinarie, per eventi natalizi anno 2025 del Palazzo Mediceo - CIG:B99C9D11B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta saldo 2025. – CIG: B809DCAA23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi legali innanzi al Tar all'Avv. Raffaele Marciano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-9995 del 14/01/2026 della DAY RISTOSERVICE SPA Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto per il mese di Dicembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi stragiudiziali per la richiesta ed il recupero dei danni subiti dall'Ente a causa di sinistri. Conferimento all'Avv. Antonio Palazzi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE - C.I.G. B7B9573E2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE DI RETE A COLORI CON SCANNER FRONTE/RETRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria fratelli Bonagura srl . Fattura n. 16/26A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Forum dei giovani. Evento di intrattenimento  culturale “Il Palazzo delle zucche” – Liquidazione “Bottega dei matti” di Alessio Tubito</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2025/2026. Liquidazione   cartolibreria Catapano di Catapano Maria Claudia   . Fattura  n.  2_2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Bonagura srl . Fattura n. FPA 149/5B_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d‘atto della scissione di Edison Next Environment S.r.l., in Edison Next S.p.a., scissione di Edison Next S.p.a. in Edison Green Gas.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo in favore della ditta escutrice “COST.EL. S.R.L.” per l’esecuzione dei “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l’eliminazione di criticità strutturali di alcuni plessi scolastici (Zabatta, Cacciabella e Via L.Carbone) - CIG: B9F30E9F2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1026014524/2025. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>spese attuazione consultazioni elettorali regionali del 2020. Restituzione importo  liquidato in eccesso. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Master di II livello “APPALTI E CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - A.A. 2025/2026”. Liquidazione rata in favore dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI – CIG: B9DB5967F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°I gennaio – 2026 .CIG: B9E5D328BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Master di II livello “E-GOVERNMENT E MANAGEMENT DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”. Impegno di spesa e liquidazione rata in favore dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO DI BENEVENTO– CIG: BA18E2106A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estensione del Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale per la durata di mesi dodici (12). Integrazione alla determina n. 13/2025 di Affidamento in favore della società “PRESTIGE SRL”. CIG B9DA6BF8E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “IMPIANTI e STRUTTURE S.p.A.” per acquisto di manto di usura extra fine. CIG: BA3BED448A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento in entrata e impegno di spesa in favore della ditta “Costruzioni Edili Miranda s.a.s. di Miranda Francesco e C” per lavori di messa in sicurezza e demolizione delle parti pericolanti relative all’immobile sito in Via D’Annunzio, proprietà Germani Festosi- Rif. Fonogramma VV del Fuoco prot. n. 2530 del 18.01.2017”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MANUTENZIONE ED ENERGIA IV TRIMESTRE 2025 - OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liqudare la fattura n.02 del 29.01/2026 a favore della “Farmacia del Vesuvio S.A.S” per la  fornitura n.4 cassette del pronto soccorso  del Comune di Ottaviano CIG: B97EE106F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 - Liquidazione acconto n. 2 in favore della società “E.C.S. SRL” per l’incarico di Supporto Specialistico al RUP per i lavori di “Adeguamento sismico Plesso D’Aosta – Via Giovanni XXIII”  CUP: G84I19000550001  -   CIG: A041510A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in dotazione al Settore V - Approvazione preventivo dispesa Ditta Annunziata Silvio. CIG: BA2DA2F594;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE RELATIVE AL PARCO AUTO COMUNALE. PERIODO 31/10/2025 - 31/10/2026. PIU' VALORE S.R.L - AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. POLIZZE N. 39715/230/118961318 E N. 39715/77/17793539/4. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Periodo 1.3.2026 – 30.4.2027. Proroga affidamento del servizio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO AUTOPARCO. REVISIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, D.LGS 36/2023. IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso professionale avv. Vincenzo Siciliano. Determina di conferimento n. 1182/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione di parte civile  nel giudizio penale n. R.G.N.R. 4312/2023 e 6801/2022. Conferimento dell'incarico all'Avv. Giuseppe Guida. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico per la proposizione dell'appello della sentenza n. 2552/2025 del Gdp di Nola. Conferimento all'Avv. Fabrizio Avella. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di costituzione di parte civile R.G.R.N. 9164/2025. Liquidazione dei compensi professionali all'avv. Guida.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 Assistenti Sociali – Area dei Funzionari ed E.Q. Approvazione schema di contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione dei giudizi affidati all'Avv. Avella con sentenze GdP di nola n. 2552/2025 e Tar 8587/2025. Liquidazione dei compensi spettanti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione Consip TM 9 per telefonia mobile. Fastweb S.p.A.. Fattura n. AS00244057. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBBAPPALTO IN FAVORE DELLA DITTA “3 V s.a.s. EDILIZIA – IMPIANTISTICA E RESTAURO di Vecchione M &amp; C. - PNRR M.5C.2I.2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Verifica Di Vulnerabilità con individuazione degli interventi per l'adeguamento Sismico e il completamento delle Opere di adeguamento Impianto Antincendio Del Plesso D'Aosta nel Comune di Ottaviano (NA).  CUP: G84I19000550001 – CIG: A00B57C4D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa riguardante corsi di addestramento al poligono di Tiro a Segno Nazionale Sez. di Castellammare di Stabia -Via Grotta S.Biagio, n.40, C.F.:82010560637 – anno 2026.  CIG: BA13FE4FF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Finanziamento regionale ex Legge di stabilità Regionale n. 25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento denominato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Diritti SIAE. Fattura n. 1625038569/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n. 41, alla  ditta  Ascensori Indolfi &amp; C per il servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento c/o Edifici scolastici sede comunale di proprietà del Comune di Ottaviano, anno 2025. .CIG: . B598CF792F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa straordinario alla ditta "AMA s.r.l.” per  noleggio a caldo di autocarro medio e trasporto  asfalto a caldo per le strade del territorio di Ottaviano - CIG:BA2D258D57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concluisione del Giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Nola n. R.G.N.R. 6166/2022. Liquidazione del compenso professionale spettante all'avv. Ambrosio Concetta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola con sentenza n. 2470/2025. Liquidazione delle spettanze professionali all'avv. Cimmino Salvatore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione n. 6 mensilità relative alla locazione di una porzione di immobile in Via Pentelete – Parco Di Mauro da adibire ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta - CUP G84I19000550001 – CIG 93290618AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n. 01 del 27.01.2026 a favore della società  "AMA s.r.l.” per lavori di pulizia griglie di raccolta acqua piovana presenti sulle strade del territorio di Ottaviano - CIG: B82EC56FD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Master di alta formazione di secondo livello in “Organizzazione, Management, E-Government Delle Pubbliche Amministrazioni”. Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Università di Napoli SUOR ORSOLA BENINCASA – CIG BA02128110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 21 del 14.11.2025 - 22 del 18.12.2025- e n. 23 del 22.12.2025 – 01 del 10.01.2026 e 02 del 16.01.2026 alla società “MANU GAS srl distributore   carburante". CIG: B7B8BADD78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canoni locazione mensilità dicembre 2025 - gennaio 2026 relativo alla subconcessione dell’immobile sito al primo piano della stazione di Ottaviano, tratta Napoli – Sarno, Linee vesuviane EAV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canoni locazione mensilità dicembre 2025 - gennaio 2026 relativo alla subconcessione dell’immobile sito al piano terra del casello PL sito in via FF.SS., tratta Napoli – Sarno, Linee vesuviane EAV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II acconto alla ditta KIBERNETES SRL per il servizio di rilevazione dei beni immobili pubblici del Comune di Ottaviano - CIG: B7E33F1CF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di C.S. n. 40/2025   Realizzazione eventi finali per laboratori natalizi da tenersi presso il Palazzo Mediceo . Art. 50 comma 1 lett.b) del Dlgs n. 36/2023  del Dlgsvo n. 36/2023 .  Liquidazione fattura n. FPA 4/2026 Ditta Alessio Tubito . CODICE CIG B9A54D9D28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 6 comma 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni , dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 .  Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli anno 2026. Approvazione schema di avviso pubblico e fac simile domanda .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione derrate alimentari a famiglie non abbienti. Progetto Banco Alimentare Campania ONLUS “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.   Anno 2026 . Approvazione schemi bando pubblico e domanda. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per firma digitale dott.ssa Rachele Prisco. Ditta Team Service . CIG  B32B13C8B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1577/2022 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00752135/2025 DITTA WOLTERS KLUWER ANNO 2025 CODICE CIG ZA2395CA2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  P.P. presso la Comunità Alloggio “  Santa Maria ” gestita  dalla RGA srl . Impegno di spesa anno 2026 periodo 01 gennaio -30 giugno 2026  CODICE CIG BA19A87BAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento del servizio finalizzato alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Integrazione determina n.1732 del 30.12.2025. CIG B9C860A945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni  con disabilità frequentanti le scuole primarie  di primo grado e  secondarie di secondo grado A.S.2025/2026.  Determinazioni n. 1227/2025 e n. 1298/2025 Registro Generale delle Determine. Liquidazione fattura n. 2PA26 del  15/01/2025 emessa dalla ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C.s.a.s. Periodo  settembre -dicembre  2025  CODICE CIG B820F1D0CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  minore K.M. presso la struttura di accoglienza  “ Medina ” gestita  dalla Cooperativa Sociale Strada Facendo .  Liquidazione fattura  n. 05/2026 Periodo   ottobre -dicembre 2025  CODICE CIG B8C6FA3C4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al Consiglio di Stato da G.N. nell'interesse di G.E., rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Marotta. Conferimento di incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv.Prof. Claudio Fabricatore. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento a ‘’Lo Stato Civile Italiano anno 2026 SEPEL  s.a.s. Società Editrice per Enti Locali. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 20 del 07.01.2026 per attivazione numero verde per ufficio Tributi. Ditta Connectivia srl. CIG B5988599C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per firme digitali. Ditta Team Service . CIG  B6B38DC592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria RANIERI OFFICE  di Ranieri Fernando. Fattura n. FPA 20_26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>indizione del referendum popolare    confermativo della legge costituzionale recante “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte Disciplinare “  approvato con DPR del 13 Gennaio 2026 GU  serie generale n. 10 del 14/1/2026  per i giorni  22 e 23 Marzo 2026 . Costituzione corpo elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria CATAPANO Maria Claudia Fattura  n. 1_26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore M.N. presso la comunità alloggio “  Tenuta Carandini gestita dalla Cooperativa Sociale Rugiada Cooperativa sociale .  Liquidazione fatture nn. 978/2025, 1068/2025 e 0078/2026 CODICE CIG B5D100A9B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla  RGA srl avente sede legale in  Terzigno (NA) . Liquidazione fatture  nn1731/2025  e 56/2026    Periodo novembre -dicembre 2025 CODICE CIG B8293E64B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento K.L. presso la Comunità Alloggio” Batuffoli di cotone” gestita  dalla Cooperativa  Rugiada Cooperativa sociale .  Liquidazione fatture  n. 979/2025,1069/2025,079/2026 Periodo  ottobre-dicembre 2025 CODICE CIG B8AB96997E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°191 DEL 31/12/2025 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione derrate alimentari a famiglie non abbienti. Progetto Banco Alimentare Campania ONLUS“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.   Anno 2026 . Approvazione schemi bando pubblico e domanda. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge regionale 30 dicembre 2024 n. 25 .Fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa Approvazione schema di avviso pubblico e fac simile domanda .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R. MISURA 1.2 - " ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2025)"– PA DIGITALE 2026. Determinazione n. 1628/2025. Revoca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione straordinario 2025 settore VII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Liquidazione rimborso spese relative alle notifiche effettuate da altri Enti per conto del Corpo di Polizia Municipale  Gennaio 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di n°5 sedie per il Comando di P.M..CIG:B7D4741AD9. Ditta “F&amp;RA S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Selezione per il conferimento dell'incarico di DPO ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 in favore della ditta “COST.EL. S.R.L.” per l’esecuzione dei “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l’eliminazione di criticità strutturali di alcuni plessi scolastici (Zabatta, Cacciabelle e Via L.Carbone)” – CIG: B9F30E9F2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 02 del 14.01.2026 alla Ditta Mariniello Vorraro srl. CIG: B827264DE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n. 1 del 05.01.2026 alla ditta “ Vesuviana  Antincendi” di Errico per il servizio di manutenzione per la verifica semestrale e ricarica estintori siti presso gli edifici scolastici per l’anno scolastico 2025.CIG:B57EBBDAC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Lavoro straordinario da Settembre a Dicembre 2025 dipendenti V Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000979 -0C1 del 30.12.2025 alla ditta Parente Service S.R.L mese di novembre per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali CIG: B61E90D736.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  n.2 del 07.01.2026 della società KIMICAT di Giuseppe Catapano per il servizio di derattizzazione disinfestazione e Sanificazione per gli Istituto comprensivo San Gennarello - D’Aosta e D’ Annunzio e alcune zone del territorio. CIG: B9CB66E82C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto per servizio di aggiornamento catastale di alcuni immobili comunali ed edifici scolastici in favore del Geom. Sessa Edmondo - CIG: B9CB81BA31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n. 01 del 19.01.2026 alla ditta “INDOLFI IMPIANTI SRL" organizzare il servizio di montaggio, smontaggio e l’assistenza degli impianti elettrici per eventi natalizi anno 2025 del Palazzo Mediceo - CIG: B99C5A5062.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo in favore della ditta escutrice “COSTRUZIONI GIULIANO S.R.L.” – Lavori di ripristino rampa isola ecologica, riparazione griglia di raccolta acqua alla Via Ferrovia dello stato ed altre riparazioni alle strade cittadine- CIG: B94C9DF32F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIUONE FATTURA N°563 DEL 31/12/2025 DITTA LAVORGNA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1956 del 31/12/2025 S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Dicembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo, ditta “DE VIVO SRL" per lavori di riparazione n. 4 porte in PVC del plesso Pozini I.C. San Gennarello - CIG: B5C31356AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo per il servizio di indagini strutturali sugli edifici comunali adibiti a plessi scolastici in favore della ditta “Tecnolab s.r.l.” - CIG: B8994AD70D – B94C875872.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per funzioni tecniche) del D.Lgs. 36/2023; Servizio di  servizio inclusione scolastica  in favore degli alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità AS 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per funzioni tecniche) del D.Lgs. 36/2023; Servizio di  trasporto scolastico  in favore degli alunni  con disabilità e in condizioni di comprovata necessità delle scuole del territorio AS 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>riparto straordinario 2025. Liquidazione dipendenti Settore II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale VI Settore giorno 08 maggio 2025 Festa Patronale e  periodo dal 16/08/2025 al 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Lavoro straordinario. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONE DEL VINCITORE NEL NUOVO PROFILO DI INQUADRAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONE DEL VINCITORE NEL NUOVO PROFILO DI INQUADRAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di DICEMBRE 2025 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel territorio comunale, in favore della Soc. Coop. DOG PARK arl – CIG: B4BE17AAB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 –Affidamento del servizio di SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP, per i lavori di “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII” in favore della società SINERGIA SRLS - CUP: G84I19000550001 – CIG B9D8303BBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L’ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO AUTOPARCO. AFFIDAMENTO STRAORDINARIO ALL’ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE. E.F. 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa  alla fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale comprensiva di dossi in gomma. Trattativa MEPA n.5423174 Ditta MA.ECO snc - CIG:B74725661C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di conferimento frazione differenziate umido biodegradabile codice CER 20.01.08 - Liquidazione fattura n°407 del 31/12/2025, ditta Tortora Guido S.r.l.- Periodo 01/12 al 31/12/2025 CIG: B7BA8C4EED;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziative “Costruiamo Gentilezza 2024” Istituzione bonus benvenuto nuovi nati 2024. Liquidazione fattura 445_2025 Iperbaby srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto alla gestione del punto informativo “GORI anno 2025  .  Determinazione n. 338/2025 Registro generale delle Determine Liquidazione  fatture nn. 93,  n. 105 e 128 emesse  dalla Networksociali  Cooperativa sociale per il periodo  settembre -dicembre 2025    CODICE  CIG B5D9CA628C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento nucleo familiare G***presso comunità alloggio “ Carillon “ gestita dalla cooperativa sociale Networksociali Cooperativa sociale.  Presa d’atto dimissioni. Liquidazione fatture n. 91/2025 , n.100/2025 e n. 114/2025   periodo 01luglio- 15 novembre 2025. CODICE CIG B5C8F39C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>incentivi funzioni tecniche annualità 2025. Acquisto stampanti per uffici. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore VIII. Lavoro straordinario. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - liquidazione compenso dott. De Luca Carlo anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità e alunni che esercitano attività sportiva presso il palazzetto dello sport. AS 2025/2025. Liquidazione periodo Settembre – Dicembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE AL DIPENDENTE MATR. 585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE AI DIPENDENTI DELL’UFFICIO DI STAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa al corso di Tiro a Segno Nazionale e rilascio patentino ai nuovi componenti Corpo P.M. Anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNA-LI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisizione base dati SUAP. Ditta C.C.I.A.A. DI NAPOLI. CIG B7D061A6E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Aurea Servizi S.r.l.. Periodo 1.10.2025 – 31.10.2025. Fattura n. 2112/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Aurea Servizi S.r.l.. Periodo 1.11.2025 – 30.11.2025. Fattura n.  2282/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Aurea Servizi S.r.l.. Periodo 1.12.2025 – 31.12.2025. Fattura n.  2471/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione diritti di rogito secondo semestre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate atto n. 097202501932028547001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto alla gestione del punto informativo “GORI” annualità 2026 . Proroga tecnica  in favore della Cooperativa sociale Network sociale periodo 18/01/2026 -28/02/2026  CODICE CIG  B9F8155CEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 della sentenza resa dal Tribunale di Nola, n. 2240/2025 nell’ambito del giudizio n. R.G. 870/2018. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto alla ditta "MALAFRONTE CARMELA" per i lavori di sistemazione e riparazione di alcune aule del Plesso scolastico D’Annunzio – A.S. 2025-2025 – CIG: B94CB42822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Ditta “AMT POST S.R.L.” da Nola. Fattura n. 1/2026, codice 283917. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1025294232 /2025. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Margherita di Carillo Marco  . Fatture n. FPA 4 e 5 _26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2025/2026. Liquidazione Dicembre  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 2_2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria L’Angolo di esposito Lucia . Fattura n. FPA 7_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Dicembre   2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine – novembre-dicembre 2025. CIG: B528EF5FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvare il preventivo alla  ditta  Ascensori Indolfi &amp; C per il servizio di manutenzione  straordinaria per la sostituzione di una residenza scalda olio da installare all’interno della centralina motore per tenere sempre l’olio alla giusta temperatura per funzionamento l’impianto di sollevamento presso l’immobile scolastico Pozini di proprietà del Comune di Ottaviano. .CIG: B9F21CE806.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO ai sensi dell’art.1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Saldo annualità 2025 - CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione servizio di refezione scolastica A.S. 2025/2026. Rimborso utente S.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e el veicolo “fiat IVECO scuolabus” targato DJ813NY per servizio di trasporto scolastico - Approvazione preventivo di spesa Ditta Antonio  Nunziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione SUEDI anno 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 99/2025 EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DESTINATI ALL’ACQUISTO ED ISTALLAZIONE DI SERBATOI IDRICI A SERVIZIO DI ABITAZIONI UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIG. T.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di C.S. n. 44/2025  AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ -ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER GLI ANZIANI DI OTTAVIANO-ANNO 2025. Art. 50 comma 1 lett.b) del Dlgsvo n. 36/2023  Presa d’atto trattativa diretta sul Me.Pa. ditta Viola srl die Fratelli Viola. CODICE CIG  B9E55037E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prima fornitura di n°500 (cinquecento) Bollettari per la contestazione delle violazioni al Codice della Strada,. CIG:B88EAAFEDA. Alla Ditta Tipolito di Pisanti Diomede.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA –   servizio abbonamento servizi Entionline   - settore Ragioneria,   Personale e Tributi Locali – liquidazione fattura annualità 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°77/RA del 31/12/2025, ditta ECOCE S.r.l.- Periodo 01/12 al 31/12/2025 CIG: B035B032A5;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di conferimento frazione differenziate umido biodegradabile codice CER 20.01.08 - Liquidazione fattura n°369 del 30/11/2025, ditta Tortora Guido S.r.l.- Periodo 01/11 al 30/11/2025 CIG: B7BA8C4EED;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°III dicembre – 2025 .CIG: B944CBCF0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOH ITALIA SRL – stampanti certificate ufficio Stato Civile – liquidazione canone trimestrale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA Determinazione n. 1698 del 01.12.2025 INTEGRA-ZIONE E PARZIALE MODIFICA art.7 del Capitolato Speciale d’appalto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>delega funzioni di ufficiale di Stato civile  a cittadino italiano che ha i requisiti per la elezione a consigliere comunale per celebrazione di matrimonio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale per la durata di mesi dodici (12).  Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 in favore della società “PRESTIGE SRL”. CIG B9DA6BF8E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DIRETTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT  PER l'AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO  L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO AMICO G.O.R.I” –ANNO 2026 Periodo 01 marzo 2026-28 febbraio 2027   Approvazione atti di gara . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE E RENDICONTATORE SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa al rinnovo utenza annuale al servizio informatica del C.E.D. della Motorizzazione Civile per rilievo generalità proprietà veicoli, anno 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico alla autenticazione di firme ai sensi del D.P.R. 445/2000 in applicazione della legge n. 53/1990 in occasione delle consultazioni amministrative del   24  e 25 Maggio 2026 e rilascio  certificati di iscrizione nelle liste elettorali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione meccanica veicoli - Fiat Panda Tg. YA671AM e Panda Tg. YA781AM in dotazione alla Polizia Municipale CIG:B95680661C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>delega funzioni di ufficiale di Stato civile  a cittadino italiano che ha i requisiti per la elezione a consigliere comunale per celebrazione di matrimonio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione gradi e funzioni al personale della Polizia Municipale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina quale Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) per il Comune di Ottaviano al dott. Angelo Pagano  per la durata di anni tre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA GESTORE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO. CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - D.M. 25 SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 2 POSTI NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DI CUI N. 1 NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” E N. 1 NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO TECNICO” – NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compensi mesi di Novembre e Dicembre  2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Elevata Qualificazione del Settore V e del Settore VII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina componenti del “Nucleo di Valutazione” per il biennio 2026/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico legale all'Avv. Elena Mauro per l'impugnazione della cartella n. 07120240059444387000. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITO PISANTI di D. Pisanti – fornitura manifesti murali Dicembre 2025 - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina componenti del “Controllo di Gestione” per il biennio 2026/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Istituzione Ufficio per la Transizione Digitale nel Settore VII e nomina responsabile per la transizione al digitale (Rtd)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – liquidazione a saldo  fattura fuel cards  mese di Novembre  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Elevate Qualificazioni anno 2026. Integrazione del decreto del Commissario Straordinario n.2/2026 con riferimento al Settore III e al Settore VII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DELLA G.C. N° 61/25 -PROGETTO " GIOVENTU' IN MOVIMENTO: ANZIANI PROTAGONISTI DELLA COMUNITA' "- ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART 11-12 L. N°241/90 -LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA II^ DEL  CONTRIBUTO ECONOMICO DU CI ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 11-12 L.n°241/90 DEL 30.04.25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Elevate Qualificazioni anno 2026 e relativi sostituti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Pronto Intervento in reperibilita' semifestivi e festivi degli assistenti sociali - Atto di liquidazione periodo ottobre-dicembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Elevata Qualificazione del Settore VII e relativo sostituto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica Concessione del Servizio di gestione integrato delle aree di sosta a pagamen-to in favore della società PUBLIPARKING SRL per la durata di mesi quattro (04) con decorrenza dal 07/01/2026 a tutto il 06/05/2026. CIG 72373512FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FORMATIVO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI OTTAVIANO ANNO 2025. SOSTITUZIONE INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata relativo ad avvisi di accertamento emessi nell’anno 2025 per l'anno 2020 e 2021 IMU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Master di I e II livello “APPALTI E CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - A.A. 2025/2026”. Impegno di spesa e liquidazione rata in favore dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI – CIG: B9DB5967F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale per la durata di anni tre (03) - mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 e 108 co. 1 e 4 del D.Lgs. 36/2023. Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Area Nolana. Impegno di spesa. Approvazione atti di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione alla ditta “KIMICAT” di Giuseppe Catapano acquisto fornitura  materiale derattizzazione -disinfestazione -  e prestazione per interventi - gli Istituti comprensivi San Gennarello  - D’Aosta  e D’ Annunzio   Affidamento. CIG:B9CB66E82C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento di “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l’eliminazione di criticità strutturali di alcuni plessi scolastici”. Indirizzi per la procedura di scelta del contraente - Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 comma1 D.Lgs. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga incarico ESPERTO TECNICO ai sensi dell’art.1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – in favore dell’arch. E. Del Giudice - CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "MALAFRONTE CARMELA" per i lavori urgenti per l’eliminazione criticità strutturale e assistenza montaggio ascensore del Plesso scolastico D’Annunzio e lavori per eliminazione delle infiltrazioni al Plesso Lucci – CIG: B9D78C3659</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto delle graduatorie e delle manifestazioni di interesse pervenute all’Ente a seguito di avvio sul portale INPA della procedura di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale con profilo professionale di Assistenti Sociali, “Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-208280 del 10/12/2025 della DAY RISTOSERVICE SPA Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto per il mese di Novembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso dalla N. s.r.l. innanzi al TAR. Conferimento dell'incarico all'avv. Antonio Sasso. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento per motivi aggiunti nei giudizi promossi innanzi al TAR Napoli nn. prot. 37604 e 37605 all'Avv. Antonio Sasso. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio finalizzato alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. CIG B9C860A945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto autoveicolo in dotazione alla Polizia Municipale– Determina a contrarre – impegno spesa - Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 lett.b)_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “AN EDILIZIA S.R.L.” per l’acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. -  CIG: B9D62A7791</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA C.S. N°44/ 25 - AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ – INDIRIZZI OPERATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E SOCIO-RELIGIOSO  PER GLI ANZIANI- PROGRAMMA “SPOLETO-ASSISI-CASCIA” 23 –24-25 GENNAIO 2026 -APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 543 – Presa d'atto interruzione del periodo di congedo straordinario retribuito, concesso ai sensi dell'art. art. 42 - D.lgs 151/01, e rientro anticipato in servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore tecnico. Approvazione schema di contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione della Giunta comunale n.44/2025  AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ -ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER GLI ANZIANI DI OTTAVIANO-ANNO 2025. Art. 50 comma 1 lett.b) del Dlgsvo n. 36/2023   Determina a contrarre . Avvio procedura sul Me.P.a  Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione di un servizio educativo pubblico per l’infanzia  ottavianese- Micro-nido   presso l’I.C. “  Piero Angela “località Pozini , a da destinare a un numero massimo di sei bambini  ,  di età compresa tra 12 e i 36 mesi . DETERMINA A CONTRARRE . Avvio procedura di aggiudicazione per affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.b) del Dlgsvo n. 36/2023. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA GESTIONI ESATTORIALI SRL – liquidazione fattura mese di novembre  2025 per attività di riscossione coattiva delle Entrate tributarie locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.B. SAS – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fatt. 144/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione in favore della ditta “INDOLFI IMPIANTI S.R.L.” per la sostituzione condizionatori nella sede comunale- CIG: B9D55D425B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “TROIANO G. s.r.l.” per l’acquisto di materiale da ferramenta per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali. -  CIG: B9D52716E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Dicembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico in ambito psicologico ed educativo di alunni con difficoltà di inserimento e di disagio scolastico frequentanti le scuole territoriali del Comune di Ottaviano –  Deliberazione n. 187/2025 -. Periodo   Gennaio -giugno 2026 - Approvazione verbale n. 1/2025 DEL 29/12/2025 .Aggiudicazione Cooperativa sociale Euroservice. Impegno di spesa. CODICE CIG.B9D2B855853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016. Acquisto arredo elettorale. Impegno di spesa. CIG B9C581B172</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per la fornitura di armi per il personale della Polizia Locale. CIG:B9C875F2AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 104/92 – art. 13 comma 3 . Servizio di assistenza personale all'autonomia e comunicazione degli alunni con disabilità fisica-psico/ sensoriale .  Presa d'atto sottoscrizione  Protocollo d'Intesa con le scuole  materne primarie e secondarie di primo grado del Comune di Ottaviano anno scolastico 2025/2026.. IMPEGNO  DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026” in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 184 del 01/10/2025. Eventi 2025. Rimborso spese SIAE a favore della “EVERLIVE ITALIA S.R.L.” da Giffoni Sei Casali. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 2 POSTI NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DI CUI N. 1 NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” E N. 1 NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO TECNICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per il periodo 15 Settembre 2025– 5 Giugno 2026. Presa d’atto convenzione utilizzo Palazzetto dello sport. Adeguamento impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli 4° trimestre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Rettifica della determina n. 1711/2023 di Affidamento del servizio di SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP, per i lavori di “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII” in favore della società E.C.S. SRL - CUP: G84I19000550001 – CIG A041510A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DELL’ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 32, COMMA 12, DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "INDOLFI IMPIANTI SRL” organizzare il servizio di montaggio, smontaggio e l’assistenza degli impianti elettrici per eventi natalizi anno 2025 del Palazzo Mediceo - CIG: B99C5A5062.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo dalla ditta Parente Service S.R.L per il servizio pulizia straordinarie, per eventi natalizi anno 2025 del Palazzo Mediceo - CIG:B99C9D11B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione per acquisto fornitura carburante ditta società MANU GAS srl. Distributore carburante „ anno 2025. CIG:B99C3FA003 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione – per i Lavori di “Efficientamento Energetico con realizzazione di un impianto Fotovoltaico sull’Edificio Scolastico sito in Via Pappalardo”- in favore di INDOLFI IMPIANTI SRL – D.M. 11/11/2020 Annualità '2024. CUP G84D24003750007 - CIG B30984D142.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di C.S. n. 40/2025   Realizzazione eventi finali per laboratori natalizi da tenersi presso il Palazzo Mediceo . Art. 50 comma 1 lett.b) del Dlgs n. 36/2023  del Dlgsvo n. 36/2023 . CODICE CIG B9A54D9D28  DETERMINA A CONTRARRE . Impegno di spesa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA – Servizio di Tesoreria Comunale –  Liquidazione periodo Ottobre/Dicembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione alla liquidazione dell‘anticipo contrattuale in favore della società BUILDING &amp; DESIGN 2008 SRL - Realizzazione Nuovo plesso per l’Infanzia alla Via Pacioni Località San Gennarello – I Lotto - CUP: G83H19001090003 – CIG B44CC4F4AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Lavori di “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268”. CUP: G82E18000150005 – Pagamento oneri per canone occupazione suolo a Citta Metropolitana di Napoli</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi tributari al dott. Umberto Pisacane, giuste determine nn. 1262/2024 e 102/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento del giudizio instaurato da S.G. innanzi al giudice di pace di Nola. Liquidazione del compenso professionale all'avv. Vittorio Massimo Ambrosio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarico di costituzione di parte civile nel proc. pen. 951/2020. Liquidazione dei compensi professionali all'avv. Saverio Salierno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento Elenco operatori economici interessati al Servizio di vigilanza non armata,  portierato ed accoglienza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1790 del 30/11/2025 S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Novembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2025/2026. Liquidazione novembre  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di C.S. n. 40/2025. Approvazione schema di accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990 .IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026” in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 184 del 01/10/2025. Eventi 2025. Affidamento complessivo realizzazione a “EVERLIVE ITALIA S.R.L.” da Giffoni Sei Casali. CUP G89I25001470003. CIG B98ED23565. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DEL PALAZZO MEDICEO PER EVENTI NATALIZI 2025/2026 – IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1617 del 31/10/2025 S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Ottobre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di fornitura n.4 cassette del pronto soccorso  del Comune di Ottaviano CIG: B97EE106F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMT POST  SRL  – servizio stampa, imbustamento e postalizzazione sollecito pagamento con accertamento TARI anni 2020/2021/2022  – liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Funzionamento della Centrale Unica Acquisti (CUA) - Liquidazione incentivi per le funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Maccaro Lorenzo . Fattura n.  32_2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'ente innanzi al GdP per il giudizio promosso dalla sig.ra M.M., concluso con sentenza n. 2405/2025. Liquidazione dei compensi professionali all'avv. Elisabetta Del Giudice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico legale innanzi al giudice di pace di Nola con determina n. 1011/2023. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Manuela Parlato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria RASTIELLO ANNA   . Fattura n.  16_2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per attività di supporto e formazione all'ufficio contravvenzioni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione di parte civile  nel giudizio penale n. R.G.N.R. 9164/2024, Conferimento dell'incarico all'Avv. Giuseppe Guida. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione innanzi al Giudice di Pace. Conferimento degli incarichi legali all'avv. Annalisa Sebastiani. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione dell'Ente nel giudizio n. 6764/2024 r.g.n.r., conferimento dell'incarico all'Avv. Alfonso Minichini. Parte civile. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL'INCARICO LEGALE INNANZI AL TAR, CONCLUSO CON SENTENZA N. 6600/2025. LIUQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DELL'AVV. GEREMIA BIANCARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATR. 598</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento degli incarichi innanzi al Tar con dett. 721/2024, 787/2024 e 532/2025. Liquidazione delle spettanze professionali all'avv. De Luca.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DELLA G.C. N° 61/25 -PROGETTO " GIOVENTU' IN MOVIMENTO: ANZIANI PROTAGONISTI DELLA COMUNITA' "- ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART 11-12 L. N°241/90 -LIQUIDAZIONE II TRANCHE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SALMA SIGN.RA M.C. N.IL 24.05.50 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 -Lett. A dlgs n° 36/23 alla ditta Onoranze Funebri Aprile sr. - CIG B8C4B772B9- IMPEGNO E LIQUUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per riparazione veicoli Fiat Panda in dotazione alla Polizia Municipale. CIG.: B95680661C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Lavori di “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268”. Approvazione SAL N. 02 a tutto il 20/10/2025 e Liquidazione in favore della società “CO.FRAT. SRL”.  CUP: G82E18000150005 – CIG: A0082B2B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno , consulenza e presa in carica, in ambito psicologico ed educativo  di  alunni, frequentanti le scuole  primarie e secondarie di primo grado del Comune di Ottaviano, con difficoltà di inserimento e dispersione scolastica nonché di disagio sociale, ANNO 2026 – Periodo gennaio-giugno 2026  Nomina Commissione tecnica  di valutazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico finalizzato al decoro e alla messa in sicurezza del territorio. – Provvedimenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo servizio SUEDI – Affidamento ed impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - liquidazione compenso dott.ssa PERILLO Angela Patrizia anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE –  Avv. Ragosta Francesco Antonio -  liquidazione compenso periodo Aprile/Giugno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno ed Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "COSTRUZIONI GIULIANO SRL” per Lavori di ripristino rampa isola ecologica, riparazione griglia di raccolta acqua alla Via Ferrovia dello stato ed altre lavorazioni alle strade cittadine - CIG: B94C9DF32F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di conferimento frazione differenziate umido biodegradabile codice CER 20.01.08 - Liquidazione fattura n°329 del 31/10/2025, ditta Tortora Guido S.r.l.- Periodo 01/10 al 31/10/2025 CIG: B7BA8C4EED;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico per demolizione di manufatti ed opere abusivamente realizzati con rimessa in pristino dello stato dei luoghi. – Provvedimenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura massa vestiario personale Polizia Locale. CIG.:B0B7E0CC3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA – liquidazione fattura  acquisto Arredi  per Uffici Comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – servizio gestione I.V.A. anno 2025 – liquidazione  QUARTO  Trimestre  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITO PISANTI di D. Pisanti – fornitura manifesti murali periodo ottobre/novembre 2025 - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Novembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1025268561/2025. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2025/2026. Liquidazione   cartolibreria Catapano di Catapano Maria Claudia   . Fatture nn.  3e 4 _2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria CATAPANO Maria Claudia Fatture nn. 5 e 6_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°173 del 30/11/2025 ditta Langella Mario S.r.l. conferimento rifiuti ingombranti ed altri Novembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 22 del 29.11.2025 II acconto a favore della ditta "VESUVIANA AMBIENTE S.R.L.” per il servizio di espurgo vasche raccolta e tenuta edifici scolastici ed edifici comunali di competenza del Comune di Ottaviano - CIG: B7BCB3C0BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Butterfly  di Secondulfo Dolores. Fattura n. FPA 23_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Ditta “AMT POST S.R.L.” da Nola. Fattura n. 54/2025, codice 282112. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA128_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000900 -0C1 del 29.11.2025 alla ditta Parente Service S.R.L  per il servizio pulizia straordinarie, presso il plesso Regina Margherita e Istituto Ausiliatrice Ottaviano. CIG: B8C6CBB658.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di novembre  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°68/RA del 30/11/2025, ditta ECOCE S.r.l.- Periodo 01/11 al 30/11/2025 CIG: B035B032A5;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale. Liquidazione del servizio svolto dal 01/11/2025 al 30/11/2025 in favore della ditta “LA SORVEGLIANZA SRL”. CIG B2EFEC9FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della società “SICUR.AN SRL”. Acquisto di vestiario da lavoro per il personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale. CIG:B82ED2282B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.5011603651 del 30/11/2025 Società Ediso Next conferimento rifiuti sfalci di potatura Novembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°514 DEL 30/11/2025 DITTA LAVORGNA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03 - PERIODO NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000899 -0C1 del 29.11.2025 alla ditta Parente Service S.R.L per il servizio pulizia straordinario, della casa comunale ed edifici scolastici dove si svolgeranno elezioni 2025.CIG: B8AEC04C4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000898 -0C1 del 29.11.2025 alla ditta Parente Service S.R.L mese di novembre per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali CIG: B61E90D736.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO STRADE E PIAZZE CITTADINE CON LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI – ANNO 2025.– IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di NOVEMBRE 2025 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK arl” - CIG B4BE17AAB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - “Realizzazione Mensa I.C. Beneventano Plesso Lucci Via M. Doria - Predisposizione Nuovi Spazi Da Adibire Al Servizio Di Mensa Scolastica” – Approvazione SAL N. 03 a tutto il 26/11/2025 e Liquidazione in favore della società BOCCIA SRL - CUP G85E22000420006 – CIG A001A8A767.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R. MISURA 1.2 - " ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2025)"– PA DIGITALE 2026. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE MAGGIOLI SPA - Impegno di spesa e determinazione a contrarre – Ditta MAGGIOLI SPA – CIG B9727F9EE7 - CUP G81C22000400006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa alla ditta Parente Service S.R.L per il servizio pulizia straordinarie, presso il plesso  Mimmo Beneventano ( D’Annunzio) Ottaviano. CIG: B949451156.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 – Lavori di “REALIZZAZIONE MENSA I.C. BENEVENTANO PLESSO LUCCI VIA MATTIA DORIA*VIA MATTIA DORIA*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”. Liquidazione in favore dell’arch. M. IERVOLINO – Compenso redazione perizia di variante tecnica. CUP G85E22000420006 – CIG A001A8A767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000667 -0C1 del 12.09.2025 alla ditta Parente Service S.R.L mese di luglio per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali CIG: B61E90D736.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi assegnati all'Area tecnica impegno spesa. CIG: CIG B94770DABB;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di nr. 2000 targhette in pietra lavica e foratura di nr. 3000 targhette già in dotazione all’ente per l’aggiornamento della numerazione civica - Liquidazione a saldo in favore della “CERAMICHE DI PINTO S.A.S. DI ANGELA PINTO E C.” - CIG: B81A2E52BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno ed Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 del D.Lgs. n.36/2023 in favore della ditta “Prisco Di Palma Antonio” – Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria delle opere metalliche e degli infissi agli immobili ed aree comunali ed edilizia scolastica. CIG: B94C7382DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto per indagini strutturali sugli edifici comunali adibiti a plessi scolastici - INTEGRAZIONE in favore della ditta “Tecnolab s.r.l.” - CIG: B94C875872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione alla ditta "AMA s.r.l.” per lavori di pulizia griglie di raccolta acqua piovana presenti sulle strade del territorio di Ottaviano - CIG: B9496A3B82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "VIVAI’ URAGANO DÌ PENTELLA CONCETTA” per la fornitura di luminarie e addobbi natalizi nelle Piazze di Ottaviano in occasione del Santo Natale 2025 - CIG: B96FEADA9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R. MISURA 1.2 - " ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2025)"– PA DIGITALE 2026. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE  - Impegno di spesa e determinazione a contrarre – Ditta INDACO DIGITAL LAB SRL - CIG B9695C36B3 - CUP G81C22000400006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>elezioni regionali del 23 e 24 Novembre 2025. Costituzione corpo elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GIMA  di Malva Luigi  . Fattura n. FPA 19_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto registri di emergenza di  stato civile anno 206  e rilegatura registri 2025 e materiale vario. Affidamento. Integrazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio instaurato dal sig. C.F. con sentenza n. 13553/2024. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Catapano Rosita.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarichi tributari con determinazione n.320/2025. Liquidazione  per le spettanze professionali all'Avv. Iorio Giuseppe.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento degli incarichi di difesa innanzi al Capo dello Stato. Conferimento all'avv. Antonio Palazzi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina di CTP nel giudizio instaurato innanzi al GDP di Nola dalla sig. R.D.. Conferimento dell'incarico al Dott. Giorgio De Santis. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso dalla N. s.r.l. innanzi al TAR. Conferimento dell'incarico all'avv. Antonio Sasso. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa per rinnovo  abbonamento  ai servizi ANCI DIGITALE collegamento alla banca dati A.C.I. - P.R.A. e registro dei veicoli esteri (REVE) abbonamento canone annuo 2026.  CIG:9569E0D42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa relativo all’abbonamento ai servizi informatici Telematici denominato “Servizio- Base” in modalità Internet dell’Anci Digitale Spa, canone annuo 2026.  CIG:B956A320F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 70 E 108 COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. 36/2023. Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) dell’Area Nolana ed impegno per spese di procedura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Ottobre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2025/2026. Liquidazione OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per il periodo 28 Ottobre 2024 –Giugno 2025. Liquidazione periodo  Maggio – Giugno 2025  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>promozione del diritto allo studio attraverso l’esercizio di attività motoria degli alunni frequentanti i plessi Cacciabella e Seggiari presso il palazzetto dello sport comunale. Liquidazione periodo  5 – 30  Maggio  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria SCARAMUZZO  di Sansone Maurizio  . Fattura n. FPA 13_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione Consip TM 9 per telefonia mobile. Vodafone Italia S.p.A.. Fattura n. AR03709574. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Liquidazione rimborso spese relative alle notifiche effettuate da altri Enti per conto del Corpo di Polizia Municipale  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale assunto a tempo determinato e part- time – Periodo luglio - ottobre 2025 -  e liquidazione lavoro straordinario a tutto il personale per le attività svolte nell'ambito del progetto “Terra dei Fuochi” – Periodo 16 agosto – 31 ottobre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo Ottobre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo  Ottobre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione dei diritti di segreteria ed istruttoria per acquisizione parere igienico-sanitario su progetto per” Adeguamento sismico – Verifica della Vulnerabilità - individuazione degli interventi strutturali necessari per l’adeguamento normativo”. Plesso di Via Trappitella – Ist. Comprensivo D’Aosta - Ottaviano. CUP: G83H19001080001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione all’Avviso pubblico rivolto ai comuni  per il finanziamento di interventi  di realizzazione e/o riqualificazione e ammodernamento  degli impianti e spazi destinati allo sport ed al tempo libero” – Misura A – “Realizzazione e/o riqualificazione e ammodernamento dei luoghi della cultura e dei luoghi destinati alla riqualificazione dell’offerta turistica” – Approvazione Progetto esecutivo die lavori di  “RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA PALAZZO MEDICEO MEDIANTE REALIZZAZIONE SALA CONFERENZA E RIGENERAZIONE AREA ANTISTANTE IL PALAZZO” dell’importo di € 200.000,00 – CUP G82F24000300003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Lavoro straordinario dipendente matr. 416. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi SUA di Avellino e contributo ANAC - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08), PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) PER LA DURATA DI MESI DODICI (12) CIG B7BA8C4EED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per l’espletamento delle Funzioni Tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 (ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) e ss.mm.ii. - Liquidazione n. 01/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S.2024.2025.  Determinazione n. 1199/2024  Registro Generale delle Liquidazione fattura n. 236/PA25 del 25/10/2025 emessa dalla ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C.s.a.s. Periodo  maggio 2025  CODICE B2FF8CC0CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO in favore della società ALL SERVICE SRL - Realizzazione Nuovo plesso per l’Infanzia alla Via Pacioni Località San Gennarello – I e II Lotto - CUP: G83H19001090003 e G85E23000420004 – CIG B44CC4F4AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “DICIASSETTEAPRILE s.r.l.” per l’esecuzione dei lavori di completamento “Intervento di riqualificazione asse viario via Giovanni XXIII, via C. O. Augusto, viale Elena”. CUP G87H09000570002 - CIG: B86B87366B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della società "DIASTILO S.R.L." per l’incarico professionale di supporto specialistico al RUP per l'individuazione di bandi di finanziamento pubblici. - CIG: B4E0E91453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>elezioni  regionali  del 23 e 24 Novembre 2025 . Liquidazione spettanze componenti seggi elettorali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 36/2023, del “Servizio di Ripristino post Incidente e delle Condizioni di Sicurezza Stradale Post Incidente – Per La Durata Di Mesi 12”. Nomina Commissione di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO CIMITERIALE  OTTAVIANO  - SAN GIUSEPPE VESUVIANO – liquidazione seconda   quota consortile periodo luglio/dicembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - liquidazione compenso dott. De Luca Carlo mesi di Novembre e Dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITALIA GESTIONI ESATTORIALI SRL – liquidazione fatture periodo da luglio ad ottobre 2025 per attività di riscossione coattiva delle Entrate tributarie locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – liquidazione in acconto fattura fuel cards  mese di Novembre  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione  di Giunta comunale n. 182/2025 Attivazione n. 8 borse di studio  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50  comma 1 lett.b) del Codice dei Contratti  società Più Valore Assicurazioni  Impegni di spesa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "MALAFRONTE CARMELA" per i lavori di sistemazione e riparazione di alcune aule del Plesso scolastico D’Annunzio – A.S. 2025-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n. 06 del 18.11.2025 a favore della società  "AMA s.r.l.” per lavori di pulizia griglie di raccolta acqua piovana presenti sulle strade del territorio di Ottaviano - CIG: B767D43E4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°449 DEL 31/10/2025 DITTA LAVORGNA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03 - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.182/2025 .  Assegnazione n. 8 borse lavoro per il rafforzamento del servizio di vigilanza alunni a supporto della polizia Municipale . Approvazione verbale Commissione di valutazione n. 1/2025 prot. n. 0040534/2025 Approvazione  graduatoria AMMESSI  ESCLUSI e RINUNCIATARI . Rettifica impegno di spesa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per supporto tecnico amministrativo al Settore VII – Det. N°1463/2025 – Liquidazione compenso”_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Funzionamento della Centrale Unica Acquisti (CUA) - Liquidazione incentivi per le funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per interventi su Palazzo Mediceo e rete LAN Ente. Ditta Connectivia s.r.l. CIG : B8C0F16E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – Servizio di supporto alla gestione paghe e stipendi anno 2025 – liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV – UFFICIO TRIBUTI. SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO CON ACCERTAMENTO TARI ANNI 2020/2021/2022. DETERMINAZIONE N. 1428 DEL 21.10.2025. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parrocchia San Leonardo di Noblac. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per attivazione numero verde per ufficio Tributi set - ott 2025. Ditta Connectivia srl. CIG B5988599C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nola dal Sig. V.P.. Conferimento dell'incarico di difesa dell'ente all'Avv. Massimiliano Petagna. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla RGA srl avente sede legale in Terzigno (NA) .Liquidazione fatture n. 1424/2025  e 1580/2025 Periodo settembre e ottobre  2025 CODICE CIG B8293E64B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMCI ( DEL. C.S. N°163/98) ART. 12 E 22 – DELIBERA G.C. N° 211/24 – ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL  CONTRIBUTO UNA-TANTUM IN FAVORE  NUCLEO ***R***S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 33/2025 Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50  comma 1 lett.b) del Codice dei Contratti  ditta  Cutolo Francesco. Impegno di spesa . CODICE CIG: B936886BB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – gestione adempimenti IVA anno fiscale 2025 – acconto compenso variabile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I acconto per indagini strutturali sugli edifici comunali adibiti a plessi scolastici in favore della ditta “Tecnolab s.r.l.” - CIG: B8994AD70D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia, raccolta rifiuti ingombranti, materiali inerti ed altri rifiuti immobile Salita Piazza Liquidazione fatture n°1/1414 del 11/11/2025 Ditta “Ecologia Ambientali SRL.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Artt. 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023: COMUNE DI OTTAVIANO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08), PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) PER LA DURATA DI MESI DODICI (12) - CIG B7BA8C4EED - Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e provvedimenti consequenziali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio di appello promosso dal sig. C.C.. Conferimento dell'incarico all'avv. Marco Mocella. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico legale per la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza n. 14603/2024. Liquidazione delle spettanze professionali all'avv. dell'Ente Curcio Raffaele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Selezione per il conferimento dell'incarico di DPO ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679. Approvazione dell'avviso di selezione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio di appello insaurato innanzi alla CGT, r.g. 3883/2024. Conferimento dell'incarico all'avv. Elena Mauro. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento delle competenze professionali spettanti all'Avv. Sabrina Castaldo per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso con ricorso innanzi al CdS dalla Sig. P.A.. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente innanzi al Giudice di Pace di Nola nel giudizio promosso con ricorso da C.C., all'Avv. Emilia Ilardi. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico al Dott. Umberto Pisacane condetermina n. 1013/2024. Liquidazione parziale per i giudizi conclusi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio introdotto dinanzi al Giudice di Pace di Nola con atto di citazione  promosso nell'interesse della sig.ra E.A. c/comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Gianni Beneduce. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione di parte civile  nel giudizio penale n. R.G.N.R. 3824/2023, Conferimento dell'incarico all'Avv. Gianluca Cancelliere. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto delle graduatorie e delle manifestazioni di interesse pervenute all’Ente a seguito di avvio sul portale INPA della procedura di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Istruttore Tecnico, Area degli Istruttori (ex cat. C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione innanzi al Tribunale di Nola, sez. penale. Giudizio concluso con sentenza n. 3101/2015. Liquidazione recupero spese di lite all'avvocato dell'ente Antonio Palazzi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conxlusione dei giudizi tributari affidati con determina n. 458/2025 al prof. Avv. Paolo Puri. Liquidazione delle spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-186976 del 07/11/2025 della DAY RISTOSERVICE SPA Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto per il mese di Ottobre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>convocazione comizi per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania  2025 . Costituzione corpo elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Adeguamento impegno  di spesa alla deliberazione di G.R.C. n. 704_2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2025/2026. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 121/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di arredi da ufficio destinati agli uffici comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FORMATIVO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI OTTAVIANO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto per il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento materiali contenenti amianto accantonati presso l’immobile in località via Salita Piazza alla ditta “C.A.L.L. S.R.L.” - CIG: B91BF6470B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per Verifica progettazione esecutiva – Determina n°1571/2024 CUP G81D22000350005 – CIG: B45D9F4934 - Liquidazione compenso.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO del Progetto di Valutazione della Sicurezza secondo le NTC vigenti della scuola dell’infanzia “REGINA MARGHERITA”, sita in Ottaviano (NA) alla Via Genio Militare n.2, nell’ambito del PR CAMPANIA FESR 2021-2027 – ASSE2-OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 AZIONE 2.4.2 - CUP: G84D21000230002 – CIG: B63DBA17C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dei giudizi promossi innanzi al TAR Napoli nn. prot. 37604 e 37605 all'Avv. Antonio Sasso. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarichi legali di natura tributaria al Prof. Avv. Paolo Puri. Liquidazione dell'acconto del compenso professionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/09/2025 – 30/09/2025. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Ferdinando Massa . Fattura n. FPA 20_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Cartolandia di Baldassarra Anna . Fattura n.  6_2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA120_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto registri di emergenza di  stato civile anno 206  e rilegatura registri 2025 e materiale vario. Affidamento. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2025/2026. Liquidazione   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela  . Fattura n. FPA 6/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela   . Fatture  n. FPA7_25 e FPA 8/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spese sostenute quale canone di occupazione a parcheggio temporaneo dal 01.09.2024 al 31.08.2025 per il Plesso Seggiari dell’I.C. D’Aosta-Trappitella per la durata dei lavori di realizzazione dei “Lavori di Adeguamento sismico – verifica della vulnerabilità individuazione degli interventi strutturali necessari per l’adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio Plesso D’Aosta” - ai sig. Nocerino A. e M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione SAL N. 7 a tutto il 18/07/2025 in favore del “Consorzio Stabile Contrat Scarl” per i Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale. CUP: G87H14000240006 - CIG: 8008825377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento “Intervento di riqualificazione asse viario via Giovanni XXIII, via C. O. Augusto, viale Elena” - CUP: G87H09000570002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a favore del “Consorzio Stabile Contrat Scarl” per il rimborso degli oneri a discarica (oneri di smaltimento) relativi ai Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale. CUP: G87H14000240006 - CIG: 8008825377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione della spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli  3° Trim 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa relativa al rinnovo utenza annuale al servizio informatica del C.E.D. della Motorizzazione Civile per rilievo generalità proprietà veicoli, anno 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°5/PA del 05/11/2025 ditta Autofficina Annunziata Silvio;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°I OTTOBRE – 2025 .CIG: B8C9095C43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico in ambito psicologico ed educativo di alunni con difficoltà di inserimento e di disagio scolastico frequentanti le scuole territoriali del Comune di Ottaviano –  Deliberazione n. 187/2025 -. Periodo  novembre - dicembre 2025 - Approvazione verbale n. 1/2025.Aggiudicazione Cooperativa sociale Euroservice . Impegno di spesa. CODICE CIG. B912C5D25D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento utente XXX presso la struttura di accoglienza L’Albero Della Luna gestita dalla Cooperativa Xenia . Liquidazione di spesa fatture nn. 118/2024 e n.310/2025 periodo maggio e giugno 2024 CODICE CIG.  B909ACB17D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria* demolizione e ricostruzione asilo nido”.   Approvazione Perizia di Variante Tecnica per lavori scaturiti da circostanze impreviste e imprevedi-bili. Art.106 del D. Lgs.50/2016, co.1, lett. C - CUP G86F22000100006 – CIG 9901437C49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione dell’elenco degli operatori economici interessati all’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.B. SAS – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fatt. 122/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta ottobre 2025. – CIG: B809DCAA23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine - ottobre 2025. CIG: B528EF5FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N°154 DEL 31/10/2025 N°164 DEL 31/10/2025 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000827 -0C1 del 31.10.2025 alla ditta Parente Service S.R.L mese di ottobre per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali CIG: B61E90D736.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comune di Ottaviano. Mercato ordinario settimanale del sabato ubicato in Via Francesco Perri. Assegnazione n°14 posteggi per anni dieci. Approvazione bando e schema domanda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESSERINO IDENTIFICATIVO HOBBISTI, AI SENSI DELL’ART. 69 DELLA L.R.C. 7/2020 – APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 18 del 07.10.2025 - 19 del 31.10.2025- e n. 20 del 05.11.2025 – alla società “MANU GAS srl distributore   carburante". CIG: B7B8BADD78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento fornitura di una stampante laser multifunzione di rete a colori con scanner fronte/retro – C.I.G. B903D3FEF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura  n.17 del 05.11.2025 della società KIMICAT di Giuseppe Catapano per il servizio di derattizzazione disinfestazione e Sanificazione per gli Istituto comprensivo San Gennarello - D’Aosta e D’ Annunzio e alcune zone del territorio. CIG: B763C8944F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011603212 DEL 31/10/2025 EDISON NEXT ENVIRONMENT CONFERIMENTO RIFIUTI SFALCI DI POTATURA CODICE CER 20.02.01 - OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Ditta “AMT POST S.R.L.” da Nola. Fattura n. 48/2025, codice 280069. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Meridiani- APPS. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Servizio di ambulanza. Pubblica Assistenza Croce Azzurra Santa Maria ODV da San Giuseppe Vesuviano. REVOCA determinazione n. 524/2025 ed impegno di spesa n. 26830.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per Firma Digitale Sub Commissario D'Angiò. Ditta Team Service s.r.l. CIG  B8FC8C1D11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per rinnovo Pannello di Controllo PEC. Ditta Aruba PEC. CIG B83E8B85AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale. Liquidazione del servizio svolto dal 08/09/2025 al 31/10/2025 in favore della ditta “LA SORVEGLIANZA SRL”. CIG B2EFEC9FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>attribuzione responsabilità di cui all’articolo 84 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Anno 2025. Settore II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2025/2026. Liquidazione settembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DEL DIPENDENTE MATR. 556 PRESSO IL COMUNE DI ROCCARAINOLA (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DEL DIPENDENTE MATR. 564 PRESSO LA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: IMU anno 2020 Sig. Siviero Marco . RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto Firma Digitale per Sub Commissario D'Angiò. Ditta Team Service S.R.L. CIG : B8FC8C1D11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL RUOLO DEI TITOLI DIVENUTI ESECUTIVI QUALI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE A VERBALI  CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 NON PAGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU anno 2022 Sig. Prisco Amodio IMU anno 2023 Sig.ra Carbone Monica . RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Rep. 1/2024 del 12.07.2024 sottoscritto con la società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento mediante project financing della “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)" - LIQUIDAZIONE FATTURA III° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°62/RA del 31/10/2025, ditta ECOCE S.r.l.- Periodo 01/10 al 31/10/2025 CIG: B035B032A5;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  minore K.M. presso la struttura di accoglienza  “ Medina ” gestita  dalla Cooperativa Sociale Strada Facendo .  Liquidazione fattura  n. 119/2025  Periodo  luglio – settembre 2025 CODICE CIG B8C6FA3C4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Italibri   di Monda Angela . Fattura n.  3_26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canoni locazione mensilità settembre-ottobre-novembre 2025 relativo alla subconcessione dell’immobile sito al piano terra del casello PL sito in via FF.SS., tratta Napoli – Sarno, Linee vesuviane EAV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 – Lavori di “REALIZZAZIONE MENSA I.C. BENEVENTANO PLESSO LUCCI VIA MATTIA DORIA*VIA MATTIA DORIA *PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”.  Rettifica determina n. 869/2025 – impegno di spesa redazione Perizia di Variante Tecnica in favore dell’arch. M. IERVOLINO - CUP G85E22000420006 – CIG A001A8A767.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di OTTOBRE 2025 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK arl” - CIG B4BE17AAB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canoni locazione mensilità settembre-ottobre-novembre 2025 relativo alla subconcessione dell’immobile sito al primo piano della stazione di Ottaviano, tratta Napoli – Sarno, Linee vesuviane EAV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell'incarico professionale di direttore esecutivo del contratto d’appalto (DEC) relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei Servizi di Igiene Urbana e complementari, con caratteristiche di sostenibilità ambientale ex D.M. Ambiente 13/02/2014 per la durata di mesi sei (06) – CIG B8EB07F667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore M.N. presso la comunità alloggio “ Tenuta Carandini ” gestita dalla Cooperativa Sociale Rugiada Cooperativa sociale . Liquidazione fattura n. 889/2025 CODICE CIG B8A4D2F9C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>revisioni annuali  veicoli “fiat IVECO scuolabus” targato DJ813NY  e CJ563MV per servizio di trasporto scolastico – liquidazione  Ditta Fiore mauro srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria fratelli Bonagura srl . Fattura n. 79/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Ferdinando Marsico – le follie di Frangio . Fattura n.   58PA_2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Ottobre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – liquidazione fattura fuel cards  mese di Ottobre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compensi mesi di Settembre ed Ottobre  2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1025246732/2025. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1025229460/2025. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1025210599/2025. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1025188905/2025. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. n. 36/2023 PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE DEL PARCO AUTO COMUNALE. PERIODO 01/11/2025 - 31/10/2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 99/2025 EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DESTINATI ALL’ACQUISTO ED ISTALLAZIONE DI SERBATOI IDRICI A SERVIZIO DI ABITAZIONI UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIG.  I.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico in ambito psicologico ed educativo di alunni con difficoltà di inserimento e di disagio scolastico frequentanti le scuole territoriali del Comune di Ottaviano –  Deliberazione di Giunta comunale n. 187/2025 Anno scolastico 2025/2026-.  Avvio procedura di aggiudicazione per affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.b) del Dlgsvo n. 36/23 mediante manifestazione di interesse .  Approvazione Capitolato di gara e quadro economico   . Prenotazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Margherita di carillo Marco  . Fattura n. FPA32_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2025/2026. Liquidazione   cartolibreria Susy di Carillo Assunta   . Fattura n. 27/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela   . Fattura n. FPA5_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Margherita di Carillo Marco  . Fattura n. FPA31_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Butterfly  di Secondulfo Dolores. Fattura n. FPA 18_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge di stabilità Regionale n.25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento denomi-nato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Deliberazione di G. C. n. 170/2025. Studio Prisco soluzioni per l’architettura da Ottaviano dell’Arch. Flavio Prisco. Fattura n. FPA 7/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1025162829/2025. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione permessi retribuiti per l’assistenza al familiare in condizioni di disabilità grave ex art. 33 comma 3 legge 104/1992 al dipendente matricola n° 580.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento del contributo unificato per l'impugnazione della sentenza n. 3789/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado nel giudizio n. 13098/2023 in Cassazione. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale con profilo professionale di Assistenti Sociali, “Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale VI Settore per il periodo dal 01/05/2025 al 15.08.2025. Escluso periodo Festa Patronale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo Settembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo  Settembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA111_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>rilascio Carta di identità elettronica . Rimborso per duplice versamento effettuato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL  - Comparto delle Funzioni Locali 21.05.2018 -art. 49 bis  .Sovvenzionamento per partecipazione Master universitario I livello dipendneti I SEttore  . Impegno di spesa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico per la selezione di una associazione datoriale quale partner del Comune di Ottaviano per la partecipazione al “Bando di animazione territoriale attraverso i Comuni della provincia di Napoli – Anno 2025” promosso dalla Camera di Commercio di Napoli.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – rinnovo certificato di sicurezza Siope X509 - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga contrattuale a tutto il 31/12/2025 del Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale in favore della ditta “LA SORVEGLIANZA SRL”. CIG B2EFEC9FD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Affidamento incarico per supporto tecnico amministrativo al Settore VII – Provvedimenti”_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGYCAR SNC di Ciniglio Felice e Ruggiero – liquidazione revisioni automezzi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto per il servizio di pulizia, raccolta ingombranti e materiali inerti in località via Salita Piazza alla ditta “ECOLOGIA AMBIENTALE S.R.L.” - CIG: B8D78636D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Ferdinando Marsico – le follie di Frangio . Fattura n.   35PA_2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M.5C.2I.2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Verifica Di Vulnerabilità con individuazione degli interventi per l'adeguamento Sismico e il completamento delle Opere di adeguamento Impianto Antincendio Del Plesso D'Aosta nel Comune di Ottaviano (NA). Approvazione e liquidazione 1 Stato Avanzamento Lavori in favore della ditta “CACCAVALE APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL” - CUP: G84I19000550001 – CIG A00B57C4D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1449 del 30/09/2025 S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Settembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e Liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi di LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE ’2025 al personale del V Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa alla ditta Parente Service S.R.L per il servizio pulizia straordinarie, presso il plesso Regina Margherita e Istituto Ausiliatrice Ottaviano. CIG: B8C6CBB658.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 141 del 141.10.2025 alla Ditta Mariniello Vorraro srl. CIG: B827264DE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delibera di Giunta comunale n. 182/2025 –  Bando per l’assegnazione di n. 8 borse lavoro per il rafforzamento del servizio di vigilanza alunni  presso le scuole comunali a supporto della Polizia Municipale Approvazione schema avviso e fac-simile domanda  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE SEMIFESTIVI E FESTIVI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI - LIQUIDAZIONE PERIODO : LUGLIO -SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento K.L. presso la comunità alloggio” Batuffoli di cotone” gestita  dalla Cooperativa  Rugiada Cooperativa sociale .  Liquidazione fattura n. 886/2025 Periodo luglio-settembre  2025 CODICE CIG B8AB96997E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di refezione scolastica AS 2025/2026. Impegno integrativo di spesa annualità 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione servizio di refezione scolastica A.S. 2023/2024 - 2024/2025. Rimborso utente M.F., C.M., C.G., L.E.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV - Servizio Autoparco. Fornitura buoni carburante. Adesione ad Accordo Quadro Consip Lotto Unico - Carburante Rete Buoni Acquisto 3. Determinazione a contrarre ed imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi legali innanzi al Giudice di Pace di Nola all'avv. Giuseppina Lanzaro. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costotuzione nel giudizio promosso dalla sig. L.M.A. innanzi al Tribunale di Nola. Conferimento dell'incarico all'Avv. Raffaele Curcio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio innanzi al TAR promosso dal Sig. G.M.. Conferimento dell'incarico all'avv. Antonio Palazzi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico legale all'Avv. Massimiliano Varriale per la difesa dell'ente su ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ditta B.R. innanzi al Tar. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine - settembre 2025. CIG: B528EF5FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo dalla ditta Parente Service S.R.L per il servizio pulizia straordinario, della casa comunale ed edifici scolastici dove si svolgeranno elezioni 2025.CIG:B8AEC04C4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°58/RA del 16/10/2025, ditta ECOCE S.r.l.- Periodo 16/08 al 31/08/2025 CIG: B035B032A5;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo “Piaggio Porter” targato Tg AE 151 HB - Approvazione preventivo dispesa Ditta Annunziata Silvio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nola dal Sig. M. A.. Conferimento dell'incarico di difesa dell'ente all'avv. Giuseppe Sangiovanni. Impegno di Spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-169528 del 08/10/2025 della DAY RISTOSERVICE SPA Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto per il mese di Settembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e manodopera ponte radio dedicato per Palazzo Mediceo e attrezzatura hardware (trancsceiver mini gbic) per rack Ente. Ditta Connectivia srl. CIG B8C0F16E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge di stabilità Regionale n.25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento denomi-nato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Deliberazione di G. C. n. 170/2025. Presa d’atto. AZZURRA SPET-TACOLI S.R.L. da Santa Maria Capua Vetere. Fattura n. 220/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge di stabilità Regionale n.25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento denomi-nato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Deliberazione di G. C. n. 170/2025. Presa d’atto. AZZURRA SPET-TACOLI S.R.L. da Santa Maria Capua Vetere. Fattura n. 222/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge di stabilità Regionale n.25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento deno-minato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Deliberazione di G. C. n. 170/2025. Pubblica Assistenza Croce Azzurra Santa Maria ODV. Fattura n. 36/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per nr. 8 firme digitali. Ditta Team Service . CIG  B86C80716D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°59/RA del 16/10/2025, ditta ECOCE S.r.l.- Periodo 01/09 al 30/09/2025 CIG: B035B032A5;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE dei VALORI di RIFERIMENTO delle AREE EDIFICABILI – LIQUIDAZIONE ACCONTO - C.I.G. B7B9573E2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>riversamento diritti derivanti dal rilascio di CIE. Settembre 2025. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>rilascio Carta di identità elettronica . Rimborso per duplice versamento effettuato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE –  Avv. Ragosta Francesco Antonio -  liquidazione compenso periodo Gennaio/Marzo 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV – UFFICIO TRIBUTI. SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO CON ACCERTAMENTO TARI ANNI 2020/2021/2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2025. RIMBORSO DEI BUONI E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento di intrattenimento “Lo scognaturo d’oro”. Di Somma Alfonso. Ricevuta di prestazione occasionale n. 1/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. RED FOX 016. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge di stabilità Regionale n.25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento denomi-nato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Deliberazione di G. C. n. 170/2025. Presa d’atto. Ditta Gruppo Mea s.r.l.s. da Napoli. Fattura n. 53/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comitato civico di Ottaviano “Agostino Cifariello” E. T. S.. Concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Rimborso. Richiesta. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio di appello proposto innanzi al Tribunale di Nola avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n.1234/202, R.G. n. 4502/2021,  definito con sentenza n. prot. 21994/2024. Integrazione contributo unificato. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di risultato per l'anno 2024 del Segretario Generale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per fornitura massa vestiaria per il personale della Polizia Locale. CIG B8A32AC8F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per manutenzione ordinaria postazione TVCC incrocio pagliarone Ottaviano. CIG:B8A2B2FBO2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Istruttore Tecnico, Area degli Istruttori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione istruttori di vigilanza a tempo determinato e part time nell'ambito del progetto “Terra dei Fuochi”. Proroga del termine finale del rapporto di lavoro fino al 31.10.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione permessi retribuiti per l’assistenza al familiare in condizioni di disabilità grave ex art. 33 comma 3 legge 104/1992 al dipendente matricola n° 507.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione culturale Vesuvio Adventures da Ottaviano. Concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Rimborso. Richiesta. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa acquisizione base dati SUEDI. Ditta EDILSOFT S.N.C.-  CIG B78A03BDC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOH ITALIA SRL – stampanti certificate ufficio Stato Civile – liquidazione canone  trimestrale ottobre/dicembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta settembre 2025. – CIG: B809DCAA23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convocazione comizi  elettorali per i  giorni 23 e 24 novembre 2025.  Elezioni Regionali . Affidamento straordinario all’economo comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>partecipazione webinar ANUSCA   “ANSC. Migrazione dei Comuni nell’archivio nazionale dei registri di stato civile”  . Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>partecipazione webinar ANUSCA   “ gestione dell’AIRE”  . Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°136 DEL 30.09.2025 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Artt. 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – SUA PROVINCIA DI AVELLINO - Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei Servizi di Igiene Urbana e complementari, con caratteristiche di sostenibilità ambientale ex D.M. Ambiente 13/02/2014 per la durata di mesi sei (06). Efficacia dell’Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, co. 5, del D. Lgs. 36/2023 e provvedimenti consequenziali - CIG B035B032A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta agosto 2025. – CIG: B7321CABEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di SETTEMBRE 2025 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK arl” - CIG B4BE17AAB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000740 -0C1 del 31.07.2025 alla ditta Parente Service S.R.L mese di settembre per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali CIG: B61E90D736.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 15 del09.10.2025 I acconto a favore della ditta "VESUVIANA AMBIENTE S.R.L.” per il servizio di espurgo vasche raccolta e tenuta edifici scolastici ed edifici comunali di competenza del Comune di Ottaviano - CIG: B7BCB3C0BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011602876 DEL 30/09/2025 DITTA EDISON NEXT ENVIRONMENT CONFERIMENTO RIFIUTI SFALCI DI POTATURA CODICE CER 20.02.01 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011602875 DEL 30/09/2025 DITTA EDISON NEXT ENVIRONMENT CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 443 del 18.09.2025 a favore della ditta “ASCENSORI INDOLFI &amp; COMPANY S.R.L.S.” per il servizio di presidio telefonico – pronto intervento con dispositivo GSM e SIM card all’ impianto elevatore del Plesso Pozini dell’IC San Gennarello. CIG: B843B52FE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I acconto alla ditta KIBERNETES SRL per il servizio di rilevazione dei beni immobili pubblici del Comune di Ottaviano - CIG: B7E33F1CF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge di stabilità Regionale n.25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento denominato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Deliberazione di G. C. n. 170/2025. Presa d’atto. AZZURRA SPETTACOLI S.R.L. da Santa Maria Capua Vetere. Organizzazione complessiva dell’evento. Affidamento. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – liquidazione fattura fuel cards  mese di Settembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATR. 604</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMATICA RISOLUZIONE DEI RAPPORTI INSTAURATI CON I MEMBRI DELL’UFFICIO DELLO STAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico legale per l'impugnazione della sentenza n. 5243/2025 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado. Conferimento dell'incarico all'Avv. Prof. Paolo Puri. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO “PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE” FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. 2021-2027 E DI CUI AL D.D. REGIONE CAMPANIA N. 200 DEL 12/05/2025. Deliberazione di G. C. n. 108/2025. Richiesta liquidazione quota di partecipazione. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla RGA srl avente sede legale in Terzigno (NA) . Integrazione impegno periodo 01/07/-31/12/2025 Liquidazione fattura n. 1293/2025  Periodo  luglio -agosto 2025 CODICE CIG B8293E64B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA – Servizio di Tesoreria Comunale –  Liquidazione periodo Luglio/Settembre 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Supporto alla Gestione delle Paghe e degli Stipendi, per la durata di mesi 12 (dodici). Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla società Maggioli SpA - CIG: B895DFF789</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Economico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Cartolandia di Baldassarra Anna . Fattura n.  26_2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>convocazione comizi per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania  2025 . Costituzione corpo elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Modifica Allegato A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>partecipazione webinar ANUSCA   “ i casi di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri con la sola ricevuta per permesso di soggiorno”  . Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Susy di Carillo Assunta   . Fattura n.  26_2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione "L'Aurora ONLUS". Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. III Liquidazione finale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA, N. 5303/2017 IN FAVORE DI G.P. E DELL'AVV. RITA CRISCUOLO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico all'Avv. Giovanni Manzi per l'impugnazione delle sentenza n.1719/2025 innanzi al Tribunale di Nola. Pagamento del contributo unificato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconosicmento debito fuori bilancio delibere nn. 56 e 57/2025, in favore dell'avv. Simona Marotta. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura servizio supporto alla redazione del Bilancio Consolidato  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto per indagini strutturali sugli edifici comunali adibiti a plessi scolastici ditta “Tecnolab s.r.l.” - CIG: B8994AD70D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per l’acquisto di n°500 (cinquecento) Bollettari per la contestazione delle violazioni al Codice della Strada. CIG: B88EAAFEDA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – liquidazione per rimborso per pagamento Verbale C.d.S. n.89491-2025, effettuato erroneamente dalla  Sig.ra  L. T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITO PISANTI di D. Pisanti – fornitura manifesti murali periodo agosto/settembre 2025 - liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Settembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge di stabilità Regionale n.25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento denominato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Deliberazione di G. C. n. 170/2025. Presa d’atto. AZZURRA SPETTACOLI S.R.L. da Santa Maria Capua Vetere. Servizio antincendio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - PROGETTO P.N.R.R. - MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – “Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) COMUNI (maggio 2025)”. Impegno di spesa –  CUP G51J25000980006 – CIG B89448F9A9 -  ditta Maggioli SpA – PROCEDURA ME.PA N. 5689569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/07/2025 – 31/07/2025. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/08/2025 – 31/08/2025. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA DI ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI IN CAPO AL SETTORE IV. ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART 84 C. 1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 84 del CCNL  Funzioni Locali 2019/2021 . Attribuzione specifiche responsabilità dipendenti Settore VII. Anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO ai sensi dell’art.1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MAGGIO e GIUGNO 2025 - CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n°1123 del 04/08/2025 e n°1284 del 31/08/2025 S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Luglio Agosto 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°974 del 30/06/2025 S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Giugno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vesuviani in cammino APS. Svincolo cauzione. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Polisportiva RSG Into Street ASD. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione finale contributo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Aurea Servizi S.r.l.. Periodo 1.9.2025 – 30.9.2025. Fattura n. 1944/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Ditta “AMT POST S.R.L.” da Nola. Fattura n. 41/2025, codice 274643. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione Consip TM 9 per telefonia mobile. Vodafone Italia S.p.A.. Fattura n. AR03048695. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: IMU anno 2024 Sig.ra Romano Fiorella Maria riversamento al Comune di San Gennaro Vesuviano(NA) -  RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:   TARI ANNO 2025 contribuente  Sig. Sorrentino Giuseppe. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: IMU anno 2018 Sig. Annunziata Vittorio riversamento Comune di San Gennaro Vesuviano(NA) -  RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA99_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Master di I e II livello “Esperto in Europrogettazione. Presentazione, gestione e rendicontazione di un progetto”.Liquidazione SALDO in favore dell’Università di Napoli SUOR ORSOLA BENINCASA – CIG B750671E8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giugliano Giovanni somma erroneamente versata al Comune di Ottaviano. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione della spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli  2° Trim 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione meccanica veicoli Isuzu - Fiat Panda Tg. YA782AM e Panda Tg. YA781AM in dotazione alla Polizia Municipale CIG:B85B03BC1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>approvazione della convenzione per la fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza comunale, non esclusi quelli scolastici. 2025 e 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>revisioni annuali  veicoli “fiat IVECO scuolabus” targato DJ813NY  e CJ563MV per servizio di trasporto scolastico - Approvazione preventivo di spesa Ditta Fiore mauro srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela   . Fattura n. FPA4_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>riversamento diritti carte di identità elettroniche al Ministero dell'interno. Mese di luglio 2025. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO 2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2025/2026. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 110/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA103_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>: assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2025/2026. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 109/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA104_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA105_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione "L'Aurora ONLUS". Affidamento diretto del servizio di spettacolo di musica neome-lodica alla Azzurra Spettacoli s.r.l. – CUP G89I24001730003– CIG B852093F99. Fattura n. 204/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione "L'Aurora ONLUS". Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. II Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 99/2025 .EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DESTINATI ALL’ACQUISTO ED ISTALLAZIONE DI SERBATOI IDRICI A SERVIZIO DI ABITAZIONI UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BENEFICIARIO  P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parrocchia San Michele Arcangelo. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Finanziamento regionale ex Legge di stabilità Regionale n.25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento denominato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MAGGIOLI PER RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA SIOPE X509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge di stabilità Regionale n.25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento denominato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Deliberazione di G. C. n. 170/2025. Presa d’atto. Studio Prisco soluzioni per l’architettura da Ottaviano. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge di stabilità Regionale n.25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento denominato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Deliberazione di G. C. n. 170/2025. Presa d’atto. Vesuviana ambiente s.r.l. da San Giuseppe Vesuviano. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge di stabilità Regionale n.25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento denominato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Deliberazione di G. C. n. 170/2025. Presa d’atto. Pubblica Assistenza Croce Azzurra Santa Maria ODV. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge di stabilità Regionale n.25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento denominato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Deliberazione di G. C. n. 170/2025. Presa d’atto. AZZURRA SPETTACOLI S.R.L. da Santa Maria Capua Vetere. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per rinnovo nr. 8 firme digitali in scadenza ottobre 2025. Ditta Team Service s.r.l. CIG B86C80716D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo Luglio  - Agosto 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo  Luglio - Agosto 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>convocazione comizi per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania  2025 . Costituzione corpo elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delibera della G.C. n° 154/25 – Avviso di riapertura termini tramite manifestazione di interesse per l’iscrizione dei bambini e bambine ottavianesi  al Nido- Sez. Primavera   ( 24-36 mesi) di Via Recupe-Ottaviano - Anno educativo 2025/2026.  Approvazione schema avviso e fac-simile domanda  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “CERAMICHE DI PINTO S.A.S. DI A. DI PINTO E C.” per la fornitura di nr. 2000 targhette in pietra lavica e foratura di nr. 3000 targhette già in dotazione all’ente per l’aggiornamento della numerazione civica. CIG: B81A2E52BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici e termici – Annualità 2025/2026 IMMOBILI COMUNALI – Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 36/2023 in favore della ditta “CRISCUOLO IMPIANTISTICA” - CIG: B857841AA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore del Consorzio Stabile Contrat Scarl - Contributo Ministeriale per adeguamento prezzi SAL LAVORI N. 4 e N. 5 - Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale - CUP: G87H14000240006 – CIG 8008825377.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici e termici – Annualità 2025/2026  I.C. SAN GENNARELLO – Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 36/2023 in favore della ditta “GRUPPO VISTO IMPIANTI SRL” - CIG: B857063C9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici, elettrici e termici – Annualità 2025/2026  I.C. BENEVENTANO – Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 36/2023 in favore della ditta “INDOLFI IMPIANTI S.R.L.” - CIG: B8575B0C74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici,elettrici e termici – Annualità 2025/2026  I.C. D’Aosta – Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 36/2023 in favore della ditta “D.M. IMPIANTI di CORDONE DOMENICO” - CIG: B8572D0D16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Lavoro straordinario da Gennaio ad Agosto 2025 – V Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione alla ditta "AMA s.r.l.” per lavori di pulizia griglie di raccolta acqua piovana presenti sulle strade del territorio di Ottaviano - CIG:B82EC56FD0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di vestiario da lavoro per il personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 in favore della ditta SICUR.AN SRL. CIG:B82ED2282B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura saldo n.13 del 05.09.2025 della società KIMICAT di Giuseppe Catapano per il servizio di derattizzazione disinfestazione e Sanificazione per gli Istituto comprensivo San Gennarello - D’Aosta e D’ Annunzio e alcune zone del territorio. CIG: B66AEC15A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura acconto 30% n. 392 del 01.09.2025 a favore della ditta “ASCENSORI INDOLFI &amp; COMPANY S.R.L.S.” per la fornitura e l’installazione di un impianto elevatore da allocare al plesso D’Annunzio dell’ IC. D. Beneventano. CIG: B7F5FAB48E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso per permessi fruiti dal Consigliere Arcangelo Annunziata per il periodo gennaio - dicembre 2024 ai sensi degli artt. 79 e 80 del D.lgs. n. 267/00. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso per permessi fruiti dal Consigliere Ferdinando Federico per il periodo maggio 2024 - aprile 2025, ai sensi degli artt. 79 e 80 del D.lgs. n. 267/00. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione dell'Ente innanzi al Tar nel giudizio promosso dal sig. E.C.. Costituzione in giudizio con conferimento all'Avv. Giuseppe De Liguori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impugnazione della sentenza n. 1719/2025 pronunciata dal Giudice di Pace di Nola. Conferimento di incarico professionale all'Avv. Giovanni Manzi. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso con ricorso  innanzi al GDP di Nola da G.M.Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv.Salvatore Annunziata. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nei giudizi promossi dai sigg.ri A.C. e A.T. innanzia la GdP di Nola. Conferimento degli incarichi all'avv. Valentina Fortunato. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione di parte civile nel giudizio n. 2443/2024 RGNR a carico di C.M. Conferimento di incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Pasquale Prisco. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio n. rg 1219/2024 promosso da D.A.A.innanzi al Giudice di Pace di Nola. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Rosa Bifulco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio n.6939/2024  RG, definito con sentenza n.2324/2025 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Alfonso Auricchio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione deL giudizio n.1740/2023, definito con sentenza n.1459/2025. Liquidazione delle spettanze professionali in favore dell'Avv. Carbone Maria Rosaria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio n.3336/2023 RG promosso innanzi al Giudice di Pace di Nola. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Mariarosaria Adamo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio n.1332/2023 definito con sentenza n.1608/2025. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Salvatore Prisco.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del procedimento n. 6081/2024 RG innanzi al TAR Campania. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Concetta Ambrosio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del procedimento n. 4426/2018 RG, definito con sentenza 14256/2025.  Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Francesco Mosca.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Summer School “Community Fit Resilience Strategies – Strategie operative per la resilienza delle comunità”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Servizio di ristorazione. Ditta “PANIFICIO CARILLO s.r.l. da Ottaviano. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.186/2025. Implementazione e riorganizzazione  servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni  con disabilità. Assunzione nuovi  impegni di spesa  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per rinnovo certificato firma digitale dott.ssa Giugliano. Ditta Team Service srl. CIG B808F723EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di G.C. n. 154/2025 - Procedura di istruttoria pubblica per la realizzazione e co-gestione di  servizi socio-educativi per l’Infanzia  presso il Plesso scolastico “ Piero Angela in Via Zabatta ( 24-36 mesi )  e   in Via Pappalardo ( 12-36 mesi)  - Determina del I Settore n° 1267/25-  Presa d'atto ed Integrazione Elenco bambini in lista di attesa per il Nido di Via Pappalardo-Ottaviano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 125/2024. Servizio di educativa per l’infanzia per bambini 12-36 mesi presso l’I.C. Piero angela-Via Pappalardo. Liquidazione incentivi funzioni tecniche  45 del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione della fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city di questo comune  - Liquidazione incentivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adeguamento e aggiornamento della vigente strumentazione urbanistica – Affidamento incarico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione "L'Aurora ONLUS". Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 SPECIALISTA GIURIDICO AMMINISTRATIVO PER REGIONI, CITTÀ METROPOLITANE ED ENTI LOCALI (CODICE B.3.CAM) INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione culturale Coro “Gaetano Di Matteo”. Concerto “In…cantiamo l’estate”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per riparazione veicoli Isuzu - Panda Tg. YA782AM e Panda Tg. YA781AM  in dotazione alla Polizia Municipale. CIG.: B85B03BC1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione culturale Coro “Gaetano Di Matteo”. Concerto “In…cantiamo l’estate”. Diritti SIAE. Fattura n. 1625033111/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2025/2026  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA101_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – servizio gestione I.V.A. anno 2025 – liquidazione  TERZO Trimestre  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. RED FOX 016. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLO ARMANDO DIAZ. Richiesta di liquidazione contributo. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per fornitura, installazione e attivazione numero verde per ufficio Tributi. Ditta Connectivia srl. CIG B5988599C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture GIUGNO 2025 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture MAGGIO 2025 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture APRILE 2025 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture MARZO 2025 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: TARI ANNO 20025 Sig. Bruzzano Gennaro  RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: IMU ANNI 2012/2013/2014 Sig.ra  FABBROCILE ROSA Preavviso di Fermo Amministrativo n. 55142400000053 del 17/09/2024 srl Publiservizi . Liquidazione in favore della Tutrice Legale Sig.ra FABBROCILE IMMACOLATA. RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e el veicolo “fiat IVECO scuolabus” targato DJ813NY per servizio di trasporto scolastico – liquidazione  Ditta Antonio  Nunziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – versamento quota associativa annualità 2025.Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "INDOLFI IMPIANTI SRL” per il servizio di verifica biennale degli impianti elettrici di messa a terra degli immobili comunale ed edifici scolastici - CIG: B843ADACE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione "L'Aurora ONLUS". Affidamento diretto del servizio di spettacolo di musica neomelodica alla Azzurra Spettacoli s.r.l. – CUP G89I24001730003– CIG B852093F99. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2023/007/SC/000003320/0/002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2023/007/SC/000003097/0/001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2023/007/SC/000003942/0/002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2024/001/SC/000000221/0/002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2024/007/SC/000000171/0/002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 154/2025 . Procedura di istruttoria pubblica per la realizzazione e co-gesione di  servizi socio-educativi per l’Infanzia  presso il Plesso scolastico “ Piero Angela in Via Zabatta ( 24-36 mesi )  e   in Via Pappalardo ( 12-36 mesi)   Approvazione elenco beneficiari AMMESSIe lista di attesa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 110/2025 MISURA DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE OLTRE CHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA “CAMPO ESTIVO 2025” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 30/07/2025 CODICE CIG B746E185EA. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “ASCENSORI INDOLFI &amp; COMPANY S.R.L.S.” per il servizio di presidio telefonico – pronto intervento con dispositivo GSM e SIM card all’ impianto elevatore del Plesso Pozini dell’IC San Gennarello. CIG: B843B52FE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa dell'anno 2025, di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, al III trimestre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DEL DIPENDENTE GRECO ANTONELLO MATR. 569 PRESSO LA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione gruppo di lavoro quale struttura tecnico amministrativa a supporto del Responsabile Unico del Procedimento per lavori e servizi educativi in favore dell’infanzia (Asili nido comunali)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Contratto Rep. 1/2024 del 12.07.2024 sottoscritto con la società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento mediante project financing della “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)".   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di DIREZIONE dei LAVORI - C.I.G. B756AA3D99_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Contratto Rep. 1/2024 del 12.07.2024 sottoscritto con la società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento mediante project financing della “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)".   AFFIDAMENTO del SERVIZIO di COORDINAMENTO della SICUREZZA in FASE di ESECUZIONE - C.I.G. B83685A71A_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Contratto Rep. 1/2024 del 12.07.2024 sottoscritto con la società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento mediante project financing della “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)".   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di COLLAUDO in CORSO d’OPERA - C.I.G. B703F4D077_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine - agosto 2025. CIG: B528EF5FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI di “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINETTI DI VIA MAROTTA”. Progetto Cod. 63051-004 – Approvazione Stato Finale a tutto il 29.05.2025 e liquidazione in favore della ditta “EDILIZIA MERIDIONALE SRL”. - CUP: G87H1500246005 – CIG 8849216C0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto rinuncia incarico di verifica degli impianti elettrici di messa a terra degli edifici scolastici e immobili di competenza comunale ai sensi del D.P.R. 462/01 – Revoca Determina n. 671 del 13/05/2025 - CIG:B6CA181293.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 140/2025. Attivazione laboratorio di Servizio civile presso il Comune di Ottaviano.  Liquidazione 1^ versamento 50%  AMESCI.  Fattura n. 257/2025 CODICE CIG B7CDC1384C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita libri di testo AS 2025/2026. Assegnazione voucher. Approvazione graduatoria aventi diritto. Prima e seconda fascia. Rettifica . Pubblicazione graduatoria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per rinnovo Pannello di Controllo PEC. Ditta Aruba PEC. CIG B83E8B85AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE SOVRANO MILITARE DEL TEMPIO DI GERUSALEMME – 1804. PRIORATO GENERALE D’ITALIA – DIVISIONE ANGELI TEMPLARI. RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO DELL'ENTE. PROGETTO “APERTURA ESTIVA PALAZZO MEDICEO”. Richiesta di liquidazione contributo. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Ditta “AMT POST S.R.L.” da Nola. Fattura n. 35/2025, codice 263207. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 84 del CCNL  Funzioni Locali 2019/2021 . Attribuzione specifiche responsabilità dipendenti Settore I. Anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 30.07.2025 - LA CASA DEI FIORI DI AVINO MICHELE. FORNITURA CORONA D’ALLORO. EVENTO 02.06.2025. CIG B7D42F2C9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.148/2024 . Approvazione   progetto denominato SOS Caldo-Estate 2025 Liquidazione  rimborso spese  Associazione  Pubblica Assistenza Croce Azzurra Santa Maria ODV . Codice CIG B7D2AB9F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita libri di testo AS 2025/2026. Assegnazione voucher. Approvazione graduatoria aventi diritto. Prima fascia.  Approvazione elenco esclusi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria impianto di videosorveglianza CIG:B7CAF80FA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°374 DEL 31/08/2025 DITTA LAVORGNA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo n. 30097 del  03.09.2025  di spesa per acquisto attrezzi in dotazione l’Ufficio OO.PP. Ditta " alla ditta  Mariniello Vorraro srl "Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG: B827264DE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Meridiani. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-150481 del 05/09/2025 della DAY RISTOSERVICE SPA Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto per il mese di Agosto 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parrocchia San Leonardo di Noblac. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento di intrattenimento “Lo scognaturo d’oro”. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione “Lava APS”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di n.1.000 autoimbustanti, per la stampa di verbali violazione al Codice della Strada anno 2025. CIG:B7888171DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento elenco di operatori economici interessati all’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrici e termici.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DELL’ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 32, COMMA 12, DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione promozione sociale “La Zabatta”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione "L'Aurora ONLUS". Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo ing. C. Colosimo - Affidamento ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. 36/2023 servizio di diagnosi energetica per attivazione Conto Termico relativo all’edificio scolastico del - Plesso di Via Trappitella – all’interno dei lavori di “Adeguamento sismico – Verifica della Vulnerabilità - individuazione degli interventi strutturali necessari per l’adeguamento normativo” - CUP: G83H19001080001- CIG: B7B5EAFC84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011602641 DEL 31/08/2025 EDISON NEXT CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA CODICE CER 20.02.01 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011602640 DEL 31/08/2025 EDISON NEXT CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale. Liquidazione del servizio svolto dal 09/07/2025 al 08/09/2025 in favore della ditta “LA SORVEGLIANZA SRL”. CIG B2EFEC9FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso S.U.A. di Avellino e Componenti Commissione di Gara - Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei Servizi di Igiene Urbana e complementari, con caratteristiche di sostenibilità ambientale ex D.M. Ambiente 13/02/2014 per la durata di mesi sei (06). - CIG B035B032A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge di stabilità Regionale n.25 del 30.12.2024 – Contributo a sostegno della realizzazione dell’intervento denominato “PROGETTO PRIMAVERA OTTAVIANESE 2025”. Deliberazione di G. C. n. 170/2025. Presa d’atto. Ditta Gruppo Mea s.r.l.s. da Napoli. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2025/2026. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1)  lett.b) del Dlgsvo n.36/ Presa d’atto trattativa diretta  n. 558942.  Impegno di spesa CODICE CIG B820F1DOCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di AGOSTO 2025 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK arl” - CIG B4BE17AAB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°118 DEL 31/08/2025 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI DURANTE  IL MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°48/RA del 31/08/2025, ditta ECOCE S.r.l.- Periodo 01/08 al 15/08/2025 CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga contrattuale a tutto il 31/10/2025 del Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale in favore della ditta “LA SORVEGLIANZA SRL”. CIG B2EFEC9FD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 12 del 09.06.2025 - 15 del 12.07.2025- 16 del 31.07.2025 e 17 del 18.08.2025 – alla società “MANU GAS srl distributore   carburante". CIG: B7B8BADD78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compensi mesi di Luglio ed Agosto 2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE IN FORMATO 50X70 CON MANICO A FAGIOLO PER DISTRIBUZIONE “DERRATE ALIMENTARI”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231/2025 DEL 08/07/2025 CODICE CIG B7365720DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione di parte civile nel giiudizio incardinato innanzi al Tribunale di Nola a carico di L.L e C.G Conferimento di incarico professionale all'Avv. Antonio Indolfi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio n. 6519/2024 promosso innanzi alla Corte di giustizia di II Grado da M.T.definito con sentenza n. 2934/2025. Liquidazione del compenso professionale al Dott. Luigi Ragosta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione debito fuori bilancio Delibera C.C. 12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo in favore della ditta “DM IMPIANTI di CORDONE DOMENICO" - Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici – anno 2023/2024 I.C. M. BENEVENTANO. CIG: B0B7B9752C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “P.L.G. ANNUNZIATA S.R.L.” per l’acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali, in attesa di nuovo avviso pubblico di manifestazione d’interesse. Presa d’atto del subentro della ditta “AN EDILIZIA S.R.L.” nel contratto di appalto per fitto ramo d’azienda da parte della ditta “P.L.G. ANNUNZIATA S.R.L.”. -  CIG: B7322B09BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale - Contributo Ministeriale per adeguamento prezzi SAL LAVORI N. 4 e N. 5 - Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa in favore del Consorzio Stabile Contrat Scarl – Restituzione delle somme in eccedenza - CUP: G87H14000240006 – CIG 8008825377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione ore di straordinario svolto nel periodo da gennaio ad agosto 2025 per interventi effettuati in regime di reperibilità dal personale Ufficio Urbanistica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 50 comma 1) lett.e) del D. Lgs n. 36/2023. Periodo quinquennale con decorrenza 1.2.2025. Impegno di spesa supplementare.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto salma per il sign. C***E*** residente in Ottaviano-Via U.Foscolo,35- effettuata dalla   Ditta  Onoranze Funebri Aprile srl  per Affidamento diretto ex art. 50 ,lett. A – CIG B7F4543A05- Impegno di Spesa e Liquidazione della Fattura n°157/25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per assistenza tecnica specialistica per adempimenti R.E.S.A. – Provvedimenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della Soc. SERPONE s.r.l. per la fornitura di simboli istituzionali in favore del Comune di Ottaviano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione saldo a consuntivo ditta “RAZI ROSARIO" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ed idrici–anno2023/2024 IMMOBILI COMUNALI. CIG:B7ED7EAD76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “TECNO IMPER SRL” per lavori di impermeabilizzazione lastrico solare IC San Gennarello plesso Pozini e riparazione di alcuni servizi igienici al plesso Trappitella. CIG: B81A1C5511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e liquidazione a saldo in favore della ditta “RP IMPIANTI DI RANIERI PASQUALE" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. M. BENEVENTANO – INTEGRAZIONE a consuntivo - CIG: B7ED91650A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e liquidazione a saldo in favore della ditta “IMPIANTISTICA ROMANO SNC" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici I.C. D’Aosta -Opere aggiuntive INTEGRAZIONE - CIG: B7F58A8B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Meridiani. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parrocchia San Michele Arcangelo. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLO ARMANDO DIAZ. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.5 - "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PND "– liquidazione di spesa – PROCEDURA ME.PA N. 230727 - CUP  G81F22003390006. Ditta Maggioli SpA - - CIG 96995734DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso da C.C. innanzi al Tribunale di Nola, definito con sentenza del 20/03/25. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Marco Mocella</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio di appello promosso da I. S.p.A. innanzi alla Corte d'appello di Napoli. Pagamento del contributo unificato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATR. 599</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Luglio ed Agosto 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – liquidazione fattura fuel cards  mese di Agosto 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale . n. 99/2025. Erogazione contributi per l’acquisto e l’installazione di serbatoi idrici presso unità abitative del territorio comunale. Approvazione  graduatoria AMMESSI . Modifica impegno di spesa n.  27059/2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SE.TRI. SRL –  servizio di stampa,  piega,  imbustamento e spedizione plichi TARI anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – liquidazione fattura fuel cards  mese di luglio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di semiconvitto per minori residenti sul territorio comunale, dal nido alla scuola secondaria di II grado  Determinazione n. 1051 /2025 Registro Generale delle Determine Rinnovo contrattuale per l’anno scolastico 2025/2026   con Istituto Montessori Impresa sociale P.I. 0141961212. Presa d’atto trattativa diretta sul Me.P.a . CODICE CIG B81633A85E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo alla ditta "IL RESTAURO DI SAVERIO AMMIRATI" per i lavori di realizzazione e ripristino della recinzione in legno presso i giardini sottostanti il Palazzo Mediceo di Ottaviano - CIG: B7FACD5213</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore M.N. presso la comunità alloggio “  Tenuta Carandini ” presso la comunità alloggio” Tenuta Carandini ” gestita dalla Cooperativa Sociale Rugiada Cooperativa sociale .  Liquidazione fatture nn. 470/2025 e 592/2025 CODICE CIG B5D100A9B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l’acquisto di licenze d’uso software “Adobe Acrobat Pro” - CIG: B7E220961E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il sessennio 2025-2030 e liquidazione deposito cauzionale (n. 3 mesi) e n. 5 mensilità periodo “aprile 2025 – agosto 2025” relativi alla subconcessione dell’immobile sito al primo piano della stazione di Ottaviano, tratta Napoli – Sarno, Linee vesuviane EAV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione deposito cauzionale (n. 3 mesi) e n. 5 mensilità periodo “aprile 2025 – agosto 2025” relativi alla subconcessione dell’immobile sito al piano terra e primo del casello PL sito in via FF.SS., tratta Napoli – Sarno, Linee vesuviane EAV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per rinnovo certificato firma digitale dott.ssa Giugliano. Ditta Team Service srl. CIG B808F723EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-135845 del 06/08/2025 della DAY RISTOSERVICE SPA Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto per il mese di Luglio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio L.F. c/Comune di Ottaviano concluso con sent. GdP di Nola n. 1178/2025. Liquidazione compensi professionali Avv. Rosa Naddeo per incarico conferito con det. I Sett. n. 265/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione permessi studio art. 46 CCNL 2019-2021. Anno 2025. Dipendente matr. 549</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio delibera C.C. n. 54/2025. Liquidazione in favore dell'Avv. Giovanni Di Costanzo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento K.L. presso la comunità alloggio” Batuffoli di cotone” gestita  dalla Cooperativa  Rugiada Cooperativa sociale .  Liquidazione fatture nn. 471/2025 e 593/2025  Periodo MAGGIO e GIUGNO 2025 CODICE CIG B5D100A9B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura a saldo n°332 del 31.07.2025 ditta Lavorgna S.r.l. conferimento rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°49/PA DEL 22/08/2025 SOCIETA' MICROAMBIENTE S.R.L. REDAZIONE MUD RIFERIMENTO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “TROIANO G. s.r.l.” per l’acquisto di materiale da ferramenta per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali. -  CIG: B809DCAA23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2025/2026. Affidamento. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e el veicolo “fiat IVECO scuolabus” targato DJ813NY per servizio di trasporto scolastico - Approvazione preventivo di spesa Ditta Antonio  Nunziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto alla gestione del punto informativo “GORI anno 2025  .  Determinazione n. 338/2025 Registro generale delle Determine Liquidazione  fattura n.85/2025 emessa dalla Cooperativa sociale  Networksociali Cooperativa sociale per il periodo  luglio 2025    CODICE  CIG  B5D9CA628C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione di debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1, lett. a) d.lgs. n.267/2000 in favore dello Studio legale Sepe, Ambrosio, Stellato e B.F.P., avvenuto con delibera C.C.  n. 55/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla  RGA srl avente sede legale in  Terzigno (NA) .  Impegno periodo 01/07/2025-31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 129/2024. Associazione Lava APS .Richiesta di concessione di sovvenzioni , contributi , vantaggi economici e patrocinio dell’Ente. Richiesta di liquidazione contributo. PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio innanzi alla Corte di appello di Napoli n. r.g. 8/2018. Liquidazione a saldo delle competenze professionali all'avv. Michele De Vivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione saldo a consuntivo, ditta “INDOLFI IMPIANTI SRL" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici – anno 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI. CIG: B7EE2DF83A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell'Avv. Angelo Nappo per gli incarichi patrocinati a favore dell'ente. Rinuncia agli incarichi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  minore K.M. presso la struttura di accoglienza  “ Medina ” gestita  dalla Cooperativa Sociale Strada Facendo .  Impegno periodo 01/07/2025-31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITO PISANTI di D. Pisanti – fornitura manifesti murali periodo giugno/luglio 2025 – liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi da APRILE a GIUGNO 2025 al personale ufficio urbanistica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore M.N. presso la comunità alloggio “  Tenuta Carandini ” e minore K.L. presso la comunità alloggio” Batuffoli di cotone” gestite  dalla Cooperativa Sociale  Rugiada Cooperativa sociale . Integrazione  impegni di spesa  anno 2025 periodo 01.07.2025-31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Traslazione cadaverica della signora M***G***M*** domiciliata  presso LA Casa di Riposo “Villa delle Palme” -Via Cesare Augusto,2-Ottaviano,  effettuata dalla   Ditta  Onoranze Funebri Aprile srl  per Affidamento diretto ex art. 50 ,lett. A – CIG B7F4543A05- Impegno di spesa e liquidazione .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento nucleo familiare G*** presso la Comunità Alloggio “ Carillon” gestita  dalla Cooperativa Sociale Networksociali Cooperativa sociale Rettifica parziale determinazione n. 1441/2024  Registro Generale delle Determine. Liquidazione fattura  n. 184/2024  Codice CIG  B16 E5CE219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento nucleo familiare G*** presso la Comunità Alloggio “ Carillon” gestita  dalla Cooperativa Sociale Networksociali Cooperativa sociale . Integrazione impegno di spesa anno 2025 periodo 01.07-31.12.2025. CODICE CIG B5C8F39C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di un incarico di difesa dell'ente per il giudizio promosso dalla sig. L.A. innanzi al Tribunale di Nola, all'avv. Giuseppina Miranda. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione in due giudizii di natura tributaria promossi innanzi alla CGT di I grado. Conferimento degli incarichi all'Avv. Nunziata Caldarelli. impego di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione mensilità “giugno 2024” in favore della BAITA DEL RE, relativa alla locazione di una porzione di immobile in via Ottaviano – Monte Somma adibita ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta. CUP G84I19000550001 – CIG 93291111F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione saldo a consuntivo ditta “SPERA GAETANO S.R.L." - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. D’AOSTA. CIG:B7D67B9622</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “ASCENSORI INDOLFI &amp; COMPANY S.R.L.S.” per la fornitura e l’installazione di un impianto elevatore da allocare al plesso D’Annunzio dell’ IC. D. Beneventano. CIG: B7F5FAB48E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici I.C. D’Aosta – OPERE AGGIUNTIVE INTEGRAZIONE impegno di spesa in favore della ditta “IMPIANTISTICA ROMANO SNC” CIG: B7F58A8B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000565 -0C1 del 31.07.2025 alla ditta Parente Service S.R.L mese di luglio per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali CIG: B61E90D736.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta luglio 2025.CIG: B7321CABEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE SOCIALI PER GLI ANZIANI ORGANIZZATE DALLA PARROCCHIA “SAN GENNARO” LOCALITA’ SAN GENNARELLO DI OTTAVIANO -APPROVAZIONE DEL PROGETTO CENTRO ANZIANI LOCALE  PER IL 2025 “ GIOVENTU’ IN MOVIMENTO : ANZIANI PROTAGONISTI DELLA  COMUNITA’”- ATTO  DI LIQUIDAZIONE DELLA I^ TRANCE DEL FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "IL RESTAURO DI SAVERIO AMMIRATI" per i lavori di realizzazione e ripristino della recinzione in legno presso i giardini sottostanti il Palazzo Mediceo di Ottaviano - CIG: B7FACD5213</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Artt. 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – SUA PROVINCIA DI AVELLINO - Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei Servizi di Igiene Urbana e complementari, con caratteristiche di sostenibilità ambientale ex D.M. Ambiente 13/02/2014 per la durata di mesi sei (06). Presa d’atto proposta di Aggiudicazione - CIG B035B032A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo a consuntivo, ditta “DURELEKTR SAS" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici ed elettrici – anno 2023/2024 I.C. San Gennarello. CIG: B7D6848C22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ed idrici – annualità 2023/2024 I.C. BENEVENTANO – INTEGRAZIONE impegno di spesa a consuntivo in favore della ditta “R.P. IMPIANTI” - CIG: B7ED91650A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici – annualità 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI – INTEGRAZIONE impegno di spesa a consuntivo in favore della ditta “INDOLFI IMPIANTI SRL” - CIG: B7EE2DF83A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ed idrici – annualità 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI – INTEGRAZIONE impegno di spesa a consuntivo in favore della ditta “RAZI ROSARIO” CIG: B7ED7EAD76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi meteorologici del 12 agosto 2025 - interventi urgenti di messa in sicurezza delle alberature appartenenti al verde pubblico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITD SOLUTIONS SPA – noleggio ed assistenza apparecchiature multifunzioni – liquidazione fatture canone aprile/luglio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo alla ditta "IL RESTAURO DI SAVERIO AMMIRATI" per i lavori di riparazione e manutenzione straordinaria del portone d’ingresso della Casa Comunale. - CIG: B477072BE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per PROGETTO P.N.R.R. Misura 1.4.3 - “Adozione piattaforma pagoPA” Comuni Aprile 2022” – PROCEDURA ME.PA nr. NG4450338 - CUP G81F22005210006. Ditta Maggioli SpA. - CIG B224F1F138</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Aurea Servizi S.r.l.. Periodo 1.7.2025 – 31.7.2025. Fattura n. 1639/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Liquidazione della spesa relativa al versamento canone per collegamento ponte radio in uso al Comando Polizia Locale anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Carichi di lavoro con attribuzione di specifiche responsabilità personale del comando di Polizia Municipale. Anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Organizzazione della struttura del Settore Vigilanza ed assegnazione delle indennità di funzione previste dall'art. 97 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/11/2022 – Anno 2025;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per fornitura sedie per il comando della Polizia Locale. CIG B7D4741AD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°25 DEL 05/08/2025 DITTA NUNZIATA ANTONIO RIPARAZIONE FURGONE PIAGGIO PORTER TG EA 151 HB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura triennale software servizi scolastici e biblioteca .. LIQUIDAZIONE prima tranche 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5011602321 DEL 31/07/2025 EDISON NEXT ENVIRONMENT CONFERIMENTO RIFIUTI UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08. LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011602322 del 31/07/2025 EDISON NEXT - CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA CODICE CER 20.02.01 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°330 DEL 31/07/2025 DITTA LAVORGNA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03. LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo dalla ditta Parente Service S.R.L per il servizio pulizia straordinarie, presso il Palazzo Mediceo nel periodo estivo2025.CIG: B7E6C0DA7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di LUGLIO 2025 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK arl” - CIG B4BE17AAB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delibera della G.C. n° 154/25 - Manifestazione di interesse per il rinnovo di adesione  e nuova iscrizione dei bambini e bambine ottavianesi tra i 12-36  mesi Nido-Micronido c/o il Plesso scolastico centrale dell’I.C. “Piero Angela “  di Via Raffaele Pappalardo – Ottaviano e  Nido – Sez. Primavera ( 24-36 mesi) -Via Recupe-Ottaviano,   per l’anno educativo 2025/2026 -Determina di approvazione e adozione schema di avviso pubblico e fac simile domanda di rinnovo/nuova iscrizione utenza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa all’ampliamento, ripristino e manutenzione dell’impianto TVCC esistente sul territorio Comunale per la durata di mesi trentasei (36) annualità 2023,  in favore di ELMETEL srl CIG 94674177A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa all’ampliamento, ripristino e manutenzione dell’impianto TVCC esistente sul territorio Comunale per la durata di mesi trentasei (36) annualità 2024, in Favore di ELMETEL srl CIG 94674177A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE dei VALORI di RIFERIMENTO delle AREE EDIFICABILI – IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - C.I.G. B7B9573E2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°38/RA del 31/07/2025, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE SOVRANO MILITARE DEL TEMPIO DI GERUSALEMME – 1804. PRIORATO GENERALE D’ITALIA – DIVISIONE ANGELI TEMPLARI. RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO DELL'ENTE. PROGETTO “APERTURA ESTIVA PALAZZO MEDICEO” IPMEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO, CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART–TIME  UFFICIO DI STAFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>festività in onore del Santo patrono San Michele arcangelo. Evento “Chiostro sotto le stelle”.   Liquidazione Pannone Andrea</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2025/2026. Liquidazione   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela  . Fattura n. FPA 3/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/06/2025 – 30/06/2025. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023 in favore della ditta "KIBERNETES SRL” per il servizio di rilevazione dei beni immobili pubblici del Comune di Ottaviano  – CIG : B7E33F1CF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. SAN GENNARELLO – INTEGRAZIONE impego di spesa a consuntivo in favore della ditta “DURELEKTR SAS" CIG: B7D6848C22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto per l’acquisto di licenze d’uso software “Adobe Acrobat Pro” - CIG: B7E220961E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ed idrici – annualità 2023/2024 I.C. D’AOSTA – INTEGRAZIONE impegno di spesa a consuntivo in favore della ditta “SPERA GAETANO” CIG: B7D67B9622</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegnare la spesa per il  servizio di espurgo delle vasche di raccolta e tenuta in Via Orto di competenza del Comune di Ottaviano -  CIG:B75F930097.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°98 DEL 31/07/2025 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio delibera C.C. n. 65/2021. Liquidazione nei confronti dell'Avv. Francesco Gennaro Rainone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE ACCANTONATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento fornitura per ulteriori addobbi natalizi - Determina n°1799 del 17.12.2024 - LIQUIDAZIONE - C.I.G. B4D6B9763D_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2025/2026. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 91/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/05/2025 – 31/05/2025. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>riversamento diritti CIE. Impegno di spesa mensilità di Giugno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO ai sensi dell’art.1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MARZO e APRILE 2025 - CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE - Affidamento ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. 36/2023 servizio di diagnosi energetica per attivazione Conto Termico relativo all’edificio scolastico del - Plesso di Via Trappitella – all’interno dei lavori di “Adeguamento sismico – Verifica della Vulnerabilità - individuazione degli interventi strutturali necessari per l’adeguamento normativo” - CUP: G83H19001080001- CIG: B7B5EAFC84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo “Piaggio Porter” targato Tg AE 151 HB - Approvazione preventivo dispesa Ditta Antonio Nunziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, alla  ditta  per il servizio di espurgo vasche raccolta e tenuta edifici scolastici e sedi comunali.CIG:B7BCB3C0BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa riguardante corsi di addestramento al poligono di Tiro a Segno Nazionale Sez. di Castellammare di Stabia -Via Grotta S.Biagio, n.40, C.F.:82010560637 – anno 2025.Nuovo Assunto  CIG: B78877F46F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE NU MARE ‘E MUSICA PER ESECUZIONE MUSICALE DEL GIORNO 02.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico innanzi al TAR Campania nel giudizio 498/2025, motivi aggiunti promossi da B.L.Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv Lucio Giacomardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale VI Settore per il periodo dal 01/01/2024 al 30.04.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n. 05 del 03.07.2025 a favore della società  "AMA s.r.l.” per lavori di pulizia griglie di raccolta acqua piovana presenti sulle strade del territorio di Ottaviano - CIG: B4758F3826.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le  scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado  A.S. 2025/2026. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.b) del Dlgsvo N. 36/2023.  Prenotazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°283 DEL 30.06.2025 DITTA LAVORGNA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo determinato E PART TIME AL 50% di n. 1 istruttore  DA COLLOCARE NELL'UFFICIO POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.90 D.LGS. N. 267/2000. approvazione della bozza di contratto individuale di lavoro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Ditta “AMT POST S.R.L.” da Nola. Fattura n. 27/2025, codice 253618. Impegno di spesa. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e Liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi di APRILE – MAGGIO - GIUGNO ’2025 al personale del V Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto materiale informatico per eventi. Ditta Virtuanet. CIG: B77D7DC3CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione innanzi alla Corte d'Appello di Napoli nel giuidizio promosso da I. S.p.A. ad impugnazione della sentenza n.3299/2024 pronunciata dal Tribunale di Nola. Conferimento di incarico professionale all'Avv. Antonio Palazzi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione debito fuori bilancio  ex art. 194 co.1 lett a) d.lgs. 267/00 in favore dell'Avv. Marco Meriggioli e del sig. S.A. riconosciuto con deliberazione C.C. n. 32/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione debito fuori bilancio  ex art. 194 co.1 lett a) d.lgs. 267/00 in favore dell'Avv. Marco Meriggioli, riconosciuto con deliberazione C.C. n. 30/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso da C.D.D. innanzi al Giudice di Pace di Nola e definito con sentenza n.83/2025. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Federica Troisi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione debito fuori bilancio ex art. 194 co.1 lett a) d. lgs. 267/2000 in favore del dott. Pasquale Tarallo riconosciuto con deliberazione C.C. n. 52/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO ANNO 2024 RESPONSABILI DI SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione performance individuale 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso promosso innanzi al TAR Campania da S.S. e innanzi al Capo dello Stato da A.L. e A.R.Conferimento dell'incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Rodolfo De Vivo. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso per motivi aggiunti promosso dall'Avv. Andrea Orefice innanzi al TAR Campania in nome e per conto di B.R. e A.I. Conferimento di incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Concetta Ambrosio.Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico per giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria con determina n. 45/2025. Liquidazione delle spettanze professionali al Dott. Nocerino Massimiliano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 lett a) d. lgs. 267/2000 in favore dell'Avv. Arturo Rainone e di D.A.A. riconosciuto con deliberazione di C.C. n. 48/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione alla sottoscrizione ed approvazione dell'accordo transattivo per la definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado n. 3883/2024 con del. G.c. 135/2025. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 lett a) d. lgs. 267/2000 in favore dell'Avv. Gianluca De Lorenzo riconosciuto con deliberazionne C.C. 49/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 234/2021. Art. 1 , comma 172 – Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido 2025-2026-  Proroga contrattuale per l’anno educativo 2025-2026  per n° 10 mesi del servizio nido -micronido di San Gennarello co-gestito con l’ETS coop. soc. Rugiada di Castellammare di Stabia -  Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.2 LICENZE DI SLpw PER L’INVIO DIRETTO TRAMITE SMTP DEI DEPOSITI TELEMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1074 DEL 29/07/2025 CODICE CIG : B717BAA2B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMCI ( DELIBERA C.S.  N°163/98) ART. 12 E 22 – DELIBERA G.C. N° 211/24 – ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL  CONTRIBUTO UNA-TANTUM IN FAVORE  NUCLEO ***T***M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.148/2024 . Approvazione   progetto denominato SOS Caldo-Estate 2025- Individuazione organizzazione di Volontariato per  affidamento servizio . Affidamento  Associazione ”Pubblica Assistenza Croce Azzurra Santa Maria ODV. Impegno di spesa Approvazione  schema di accordo/convenzione. Codice CIG B7D2AB9F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.3.1 - M1C1-1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (“PDND”). Ditta Maggioli SpA. C.I.G. B201F42DAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione Consip TM 9 per telefonia mobile. Vodafone Italia S.p.A.. Fattura n. AR02390677. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione “Lava APS”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Richiesta di liquidazione contributo. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione culturale Coro “Gaetano Di Matteo”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Deliberazione di G. C. n. 139/2025. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL –  “Progetto di recupero e risparmio IRAP anno d’imposta 2024 ” – liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisizione base dati da Camera di Commercio per SUAP.  CIG B7D061A6E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta mediante presentazione di preventivi ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio inclusione scolastica  in favore degli alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità AS 2025/2026.  Determina a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 18 del 29/07/2025. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione in due giudizi innanzi al Capo dello Stato. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Marco Tiberii. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica alla D.D. n. 961/2025 - “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE (05) DAL 2025 AL 2029” - CIG B5F91C4B7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ - SETTORE VIII. ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado A.S. 2025/2026.  Approvazione elenco beneficiari.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Rep. 1/2024 del 12.07.2024 sottoscritto con la società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento mediante project financing della “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)" - LIQUIDAZIONE FATTURA II° TRIMESTRE 2025_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Dott. Dell’Orfano Fabio per attività di supporto e formazione all’Ufficio Personale. Anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione alla sottoscrizione ed approvazione dell'accordo transattivo per la definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado n. 3883/2024 con del. G.c. 135/2025. Impego di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della parcella professionale all'Avv. Valentina Fortunato per l'incarico conferito con determina n. 210/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATR. 499</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.B. SAS – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fatt. 90/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vesuvio Adventures associazione culturale. Progetto “Cineforum”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione culturale Coro “Gaetano Di Matteo”. Concerto “In…cantiamo l’estate”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto materiale audio per Eventi. Ditta GAB di Carrella G &amp; C sas. CIG B70DB466E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione diritti di rogito anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comune di Ottaviano. Settore IV – “Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni cinque (05) dal 2025 al 2029” - CIG B5F91C4B7E. Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45, D.lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di semiconvitto per minori residenti sul territorio comunale, dal nido alla scuola secondaria di II grado Rinnovo contrattuale per l’anno scolastico 2025/2026   con Istituto Montessori Impresa sociale P.I. 0141961212.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>A. S. D Moto Club “I Vesuviani”.. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Deliberazione di G. C. n. 118/2025. Ditta G. &amp; G. SOUND SERVICE da Carbonara di Nola. Fattura n. 2/10. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la formazione di una short list di professionisti esterni, finalizzata all’affidamento di incarichi professionali per l’esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio, presentate ai sensi delle Leggi n°47/85, n°724/94, n°326/03 – COSTITUZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI – AFFIDAMENTO INCARICO_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2025. Deliberazione di G. C. n. 111/2025. Diritti SIAE. Fattura n. 1625021463/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Aurea Servizi S.r.l.. Periodo 1.6.2025 – 30.6.2025. Fattura n. 1418/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione servizio refezione scolastica A.S. 2024/2025. Rimborso utente C.M., L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziative in favore dell’inclusione scolastica. Promozione del libro “Giada su una nuvola”. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione responsabilità di cui all’articolo 84 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Anno 2025. Settore III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2025. RIMBORSO DEI BUONI E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Funzionamento della Centrale Unica Acquisti (CUA) - Liquidazione incentivi per le funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di un parco urbano in Ottaviano alla via Recupe – Affidamento incarico per redazione VPIA – determina n°842 del 11.06.2025  - CIG B736793299 – Liquidazione_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 114 del 18.07.2025 a favore della ditta “MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE“ per il servizio di manutenzione ordinaria di tipo e programmata degli impianti antintrusione degli edifici di competenza Comunale non esclusi gli edifici scolastici .CIG: B6F18E9020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 6 comma 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni , dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 .  Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli anno 2025. Approvazione schema di avviso pubblico e fac simile domanda .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione per acquisto fornitura carburante ditta società MANU GAS srl. Distributore carburante „ anno 2025. CIG:  B7B8BADD78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITD SOLUTIONS SPA – noleggio ed assistenza apparecchiature multifunzioni – liquidazione fatture canone gennaio/aprile 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Polisportiva RSG Into Street ASD. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Seconda liquidazione contributo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione anticipazione contrattuale in favore di INDOLFI IMPIANTI SRL per Lavori di “Efficientamento Energetico con realizzazione di un impianto Fotovoltaico sull’Edificio Scolastico sito in Via Pappalardo” – D.M. 11/11/2020 Annualità '2024 – CUP G84D24003750007 - CIG B30984D142.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE E LIQUIDAZIONE SPESA, diritti istruttoria per rilascio parere di competenza CONI, palestra didattica, ai sensi del R.D.L. n.302 del 02.02.1939, D.M. Interni 18.03.1996 e ss.mm.e.ii., per i lavori “Plesso di Via Trappitella - Adeguamento sismico – Verifica della Vulnerabilità - individuazione degli interventi strutturali necessari per l’adeguamento normativo” - CUP: G83H19001080001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parco progetti regionale, denominato SCUOLA VIVA IN CANTIERE - “Plesso di Via Trappitella. Adeguamento sismico – Verifica della Vulnerabilità - individuazione degli interventi strutturali necessari per l’adeguamento normativo”. CUP: G83H19001080001. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.  Diritti di segreteria ed istruttoria per presentazione pratica sismica al Genio Civile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2025/2026 Presa d’atto fabbisogno cedole librarie. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 7° Acconto in favore dell’arch. P. ALIPERTA per incarico professionale di Direzione Lavori del progetto di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale – CUP: G87H14000240006 - CIG 8625864029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto arch. C.Guagliuolo per incarico di Redazione del progetto per la Valutazione della Sicurezza secondo le NTC vigenti della scuola dell’infanzia “REGINA MARGHERITA”, sita in Ottaviano (NA) alla Via Genio Militare n.2, nell’ambito del PR CAMPANIA FESR 2021-2027 – ASSE2-OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 AZIONE 2.4.2 - CUP: G84D21000230002 – CIG: B63DBA17C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso da I.I. srl innanzi al Tar Campania. Conferimento di incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Antonio Palazzi.Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso dal Sig. E.C., rappresentato e difeso dall'Avv.Renato Veneruso. Conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Marco Mocella. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATR. 581</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione permessi retribuiti per l’assistenza al familiare in condizioni di disabilità grave ex art. 33 comma 3 legge 104/1992 al dipendente matricola n° 469.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 543 – CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. 151/2001. CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-117997 del 08/07/2025 della DAY RISTOSERVICE SPA Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto per il mese di Giugno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi al Consiglio di Stato promosso da B.L. ad impugnazione della sentenza n.4795/2025 pronunciata dal TAR Campania. Conferimento di incarico professionale all'Avv. Guseppe Boccia. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2025. Deliberazione di G. C. n. 111/2025. Ditta GLOWEVENTS da Bo-scoreale. Fattura n. 6/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) d. lgs. 267/2000 in esecuzione della sentenza n. 226/2025 pronunciata dal Giudice di Pace di Nola a favore dell'Avv. Ciro Annunziata e di A.A. avvenuto con delibera del C.C.n.26/2025. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>A. S. D Moto Club “I Vesuviani”.. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Deliberazione di G. C. n. 118/2025. Ditta G. &amp; G. SOUND SERVICE da Carbonara di Nola. Preventivo per fornitura. Accettazione. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento presso la Comunità Alloggio “ L’Incontro” gestita  dalla Cooperativa Sociale Social Ubuntu.  Presa d’atto dimissioni minore G.G.  .Liquidazione fattura n. 71/2025 periodo 01/06-23/06/2025 Codice CIG B5D0A5433A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE SOCIALI PER GLI ANZIANI ORGANIZZATE DALLA PARROCCHIA “SAN GENNARO” LOCALITA’ SAN GENNARELLO DI OTTAVIANO -APPROVAZIONE DEL PROGETTO CENTRO ANZIANI LOCALE  PER IL 2025 “ GIOVENTU’ IN MOVIMENTO : ANZIANI PROTAGONISTI DELLA  COMUNITA’”- ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA I^ TRANCE DEL FINANZIAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento nucleo familiare G*** presso la Comunità Alloggio “ Carillon” gestita  dalla Cooperativa Sociale Networksociali Cooperativa sociale Liquidazione fatture  nn. 120/2024 e 126/2024 periodo marzo e aprile 2024 Codice CIG  B16 E5CE219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 3° Acconto in favore dell’arch. A. Franzese per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale – CUP: G87H14000240006 - CIG ZF630F0973.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione SAL N. 6 a tutto il 30/04/2025 in favore del “Consorzio Stabile Contrat Scarl” per i Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale. CUP: G87H14000240006 - CIG: 8008825377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 140/2025. Attivazione laboratorio di Servizio civile presso il Comune di Ottaviano. impegno di spesa in favore della AMESCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Sollecito srl Publiservizi n. . 55572500000822 IMU anno 2016 Sig. Catapano Antonio -  RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo in favore della ditta “DI PALMA S.R.L.” - Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria delle strutture metalliche e degli infissi agli immobili di proprietà comunale ed edifici scolastici - CIG: B4E129CA6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 3° acconto in favore dell' arch. R. RANIERI per attività di DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE dei Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale – CUP: G87H14000240006 - CIG ZE0312023F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l’acquisto di licenze d’uso software ditta “Analist Group s.r.l.” - CIG: B79AC4C4E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N°35 DEL 07/07/2025 E N°36 DEL 07/07/2025 DITTA COSTRUZIONI GIULIANO SRL - INTERVENTO DI BONIFICA IN DANNO DI UN FONDO TERRIERO IN LOCALITA' SCAVOLELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000474 -0C1 del 30.06.2025 alla ditta Parente Service S.R.L per il servizio pulizia straordinario, della casa comunale ed edifici scolastici dove si svolgeranno elezioni 2025.CIG: B7096379BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000473 -0C1 del 30.06.2025 alla ditta Parente Service S.R.L mese di maggio per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali CIG: B61E90D736.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale. Liquidazione del servizio svolto dal 09/05/2025 al 09/07/2025 in favore della ditta “LA SORVEGLIANZA SRL”. CIG B2EFEC9FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Imu anni 2020-2021-2022-2023 e 2024  Serredi Favorita, Serredi Ciro, Serredi Patrizia, Serredi Guido e Serredi Annabella.  RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  minore K.M. presso la struttura di accoglienza  “ Medina ” gestita  dalla Cooperativa Sociale Strada Facendo .  Liquidazione fattura  n. 72/2025  Periodo  maggio-giugno 2025 CODICE CIG B5FCBA4EOA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comunità parrocchiale San Giovanni Battista e San Lorenzo Martire. Fornitura buffet. Ditta Panificio Carillo da Ottaviano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolamento Comunale contributi economici -Deliberazione di G. C. n. 163/1998- Delibera G.C. n° 127/25 -Erogazione contributo una tantum in favore del nucleo familiare  S***L***- Atto di Impegno e Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di semiconvitto. Anno scolastico 2024/2025 Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 33/2025 del 02/07/2025 emessa dall’ "I. M. M. srl Istituto Maria Montessori Impresa Sociale". Periodo gennaio /giugno 2025 CODICE CIG B2FCDA96C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto alla gestione del punto informativo “GORI anno 2025  .  Determinazione n. 338/2025 Registro generale delle Determine Liquidazione  fatture nn. 4/2025,52/2025, 71/2025 emesse  dalla Networksociali  Cooperativa sociale relative al periodo   dicembre 2024 e   maggio e giugno 2025   CODICE  CIG  B09D7115196 e B5D9CA628C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto per l’acquisto di licenze d’uso software ditta “Analist Group s.r.l.” - CIG: B79AC4C4E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di NOLA _ R.E.S.A. 18/2016. INTERVENTO di DEMOLIZIONE - PROVVEDIMENTI CUP G87F25000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA – Servizio di Tesoreria Comunale –  Liquidazione periodo Aprile/Giugno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGYCAR SNC di Ciniglio Felice e Ruggiero – liquidazione revisioni automezzi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOH ITALIA SRL – stampanti certificate ufficio Stato Civile – liquidazione canone  trimestrale luglio/settembre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione di n. 2 istruttori di vigilanza a tempo determinato e part time nell'ambito del progetto Terra dei Fuochi. Approvazione schema di contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio n. 205/2025 innanzi al TAR Campania promosso da B.L. Liquidazione dei compensi professionali all'Avv. Lucio Giacomardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2023/007/SC/000002773/0/002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Giugno  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Fetisova Svitlana Bar del Corso - Canone Unico Patrimoniale anno 2025. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso S.U.A. di Avellino e Componenti Commissione di Gara - Affidamento Del Servizio Di Tesoreria Comunale Per Il Periodo Di Anni Cinque (05) Dal 2025 Al 2029” - CIG B5F91C4B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2025/2026. Approvazione elenco   librerie convenzionate alla data del 11/7/202</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso innanzi al TAR Campania da G.N. nell'interesse di G.E. Conferimento di incarico professionale quale consulente tecnico di parte al Dott. Nicola Maria Giorgio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  spesa per rinnovo di nr. 3 certificati di firma digitale lug 2025. CIG B769A06A70. Ditta Team Service</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla  RGA srl avente sede legale in  Terzigno (NA) . Liquidazione fatture nn. 671//2025,817/2025,981/2025  Periodo aprile-maggio-giugno 2025 CODICE CIG B5CFE65A27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica Concessione del Servizio di gestione integrato delle aree di sosta a pagamento in favore della società PUBLIPARKING SRL per la durata di mesi sei (06) con decorrenza dal 07/07/2025 a tutto il 06/01/2026. CIG 72373512FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  nucleo familiare G***presso comunità alloggio “ Carillon “ gestita dalla cooperativa sociale Networksociali Cooperativa sociale. Liquidazione fatture nn. 39/2025,56/2025 e 67/2025  periodo   aprile maggio giugno 2025 CODICE CIG B5C8F39C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico in ambito psicologico ed educativo di alunni con difficoltà di inserimento e di disagio scolastico frequentanti le scuole territoriali del Comune di Ottaviano – Anno scolastico 2024/2025.Liquidazione fattura n.12/2025  del 01/07/2025   emessa dalla Euroservice srl. Società Cooperativa sociale  Periodo maggio e giugno 2025  Codice CIG. B503097C12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure urgenti per l'inclusione sociale. Accesso ai servizi socio/educativi/sportivi e campi estivi annualità 2025. Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 50 comma 1 lett.b) del Dlgs n. 36/2023.   Determinazione n. 879/2025 Registro Generale delle Determine . PRESA D’ATTO scorrimento graduatoria e integrazione impegno . CODICE CIG B746E185EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per il periodo 15 Settembre 2025– 5 Giugno 2026. Determina a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – liquidazione per rimborso parziale pagamento Verbale C.d.S. n.88787-2025. Sig.ra M. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Spesa di n°1.000  autoimbustanti modello scatto, per la stampa di verbali violazioni al C.d.S.. CIG:B7888171DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo Giugno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo  Giugno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”. Passaggio al software gestionale Sicra Web Evo in cloud. Gestionali SUEDI e Impresainungiorno. Acquisizione basi dati per migrazione. Impegno di spesa. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE 2025 -ATTO DI LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' ASSISTENTI SOCIALI PERIODO : APRILE-GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON 2014-2020. Progetto di Intervento di rifunzionalizzazione dei locali Spogliatoi e Servizi Igienici annessi alla Palestra dell'I.C. D’Aosta - Plesso D’Aosta - Ottaviano (NA) Cod. Edif. 0630511687 - Cod. MIUR NA511687 - CUP: G85F21000520001. CIG: A023E948F9. Approvazione e liquidazione I S.A.L. a tutto il 01.07.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Rifacimento di tratti di muri spondali crollati e il ripristino di alcune briglie per il corretto deflusso delle acque meteoriche dell’Alveo San Leonardo“ – RETTIFICA DETERMINA DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE in favore del CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL - CUP G88H24000730002 – CIG B2A47C504A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di GIUGNO 2025 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK arl” - CIG B4BE17AAB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°292 DEL 30/06/2025 DITTA AMBIENTE ITALIA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI SFALCI DI POTATURA GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011601908 DEL 30/06/2025 SOCIETA' EDISON NEXT ENVIRONMENT SRL CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°32/RA del 30/06/2025, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria del veicolo “fiat IVECO scuolabus” targato CJ563MV  per servizio di trasporto scolastico – Approvazione nuovo  preventivo di spesa  societa’ MP TYRE  srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°85 DEL 30/06/2025 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI ED ALTRI DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 12 del 26.06.2025 I acconto a favore della ditta "VESUVIANA AMBIENTE S.R.L.” per il servizio di espurgo vasche raccolta e tenuta edifici scolastici ed edifici comunali di competenza del Comune di Ottaviano - CIG: B5FEBF5924</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.180/2025 Approvazione progetto  educativa territoriale. Attivazione del servizio di trasporto per gli studenti ai fini della partecipazione alle attività laboratoriali e teatrali Liquidazione fattura n. 13/2025 emessa dalla  Euroservice ONLUS Società Cooperativa Sociale . CODICE CIG B5B2149100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano - Liquidazione somme accantonate.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale 134/2025 .  Attivazione   servizio di trasporto scolastico in favore di alunni con disabilità frequentanti scuole dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a.s. 2025/2026. Approvazione  schema  avviso pubblico e  fac- simile domanda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>Artt. 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – SUA PROVINCIA DI AVELLINO – “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE (05) DAL 2025 AL 2029” - CIG B5F91C4B7E - Efficacia dell’Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e provvedimenti consequenziali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto contrassegni, placchette olografiche e pouches di plastificazione per l’autorizzazione di parcheggio disabili– Liquidazione Maggioli Spa fattura n. 2128929/2025.CODICE CIG B732C87879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario III Settore gennaio - giugno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>indizione di cinque referendum abrogativi ex art. 75 Costituzione per i giorni  8 e 9 Giugno 2025 . Costituzione corpo elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento servizio stampa, piega,imbustamento e spedizione dei plichi tari 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compensi mesi di Maggio  e Giugno 2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIA STORE S.A.S. – fornitura attrezzature informatiche – liquidazione fattura 31/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione lista di carico TARI (Tassa sui Rifiuti) – Esercizio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – liquidazione fatture fuel cards  mese di giugno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore contabile. Approvazione schema di contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino dell’Impianto di Illuminazione del “Campo Sportivo Comunale” sito in Largo Macedonio Mellone. Appprovazione dei lavori di ripristino e Autorizzazione all’esecuzione ad opera del Concessionario.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>: L. N°104/92 –ART. 13, COMMA 3- FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI I GRADO  CON DISABILITA’ PSICO-FISICA-SENSORIALE PER L’A.S. 2024/2025 - DELIBERA G.C. N° 214/24 – DECISIONE A CONTRARRE N° 1840/24 “-AFFIDAMENTO DIRETTO SU ME.PA. EX ART 50, CO 1 DLGS N°36/23 ALLA COOP. SOC. “COSTANZO &amp; CHIARA” – CICCIANO . CODICE CIG B50A1B4427- ATTO DI LIQUIDAZIONE PERIODO : MAGGIO -GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL :  liquidazione fattura per attività di assistenza nelle funzioni propedeutiche al recupero evasione ICI/IMU/TASI – periodo aprile/giugno  2025 -  (servizio S4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/10/2024 – 31/12/2024. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziative “Costruiamo Gentilezza 2024” Istituzione bonus benvenuto nuovi nati 2024. Liquidazione fattura 01_25  Mafalda Urraro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziative in favore dell’infanzia. Promozione corsi di disostruzione e BLSD.  Affidamento. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – servizio gestione I.V.A. anno 2025 – liquidazione  SECONDO Trimestre  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Ditta “AMT POST S.R.L.” da Nola. Fattura n. 21/2025, codice 252400. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione n.940 /2025 Registro generale delle Determinazioni ad oggetto:   Deliberazione di Giunta comunale n.110/2025 Misura di  inclusione  ed integrazione sociale  denominata CAMPO ESTIVO 2025 Approvazione graduatoria  ammessi e  esclusi.  Integrazione e rettifica. Integrazione impegno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto materiale informatico per eventi. Ditta VIRTUANET COMPUTER &amp; TECHNOLOGY . CIG : B77D7DC3CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e el veicolo “fiat IVECO scuolabus” targato DJ813NY per servizio di trasporto scolastico - preventivo di spesa Ditta Annunziata Silvio. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.110/2025 Misura di  inclusione  ed integrazione sociale  denominata CAMPO ESTIVO 2025 Approvazione graduatoria AMMESSI ed  ESCLUSI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consituzione in giudizio con dett. 854/855/878. Assunzione impegni di spesa per il residuo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Rifacimento di tratti di muri spondali crollati e il ripristino di alcune briglie per il corretto deflusso delle acque meteoriche dell’Alveo San Leonardo“ - DETERMINA DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE in favore della società consorziata EDILCIM SRL del CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL - CUP G88H24000730002 – CIG B2A47C504A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON 2014-2020. Progetto di Intervento di rifunzionalizzazione dei locali Spogliatoi e Servizi Igienici annessi alla Palestra dell'I.C. D’Aosta - Plesso D’Aosta - Ottaviano (NA) Cod. Edif. 0630511687 - Cod. MIUR NA511687 - CUP: G85F21000520001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2025. Deliberazione di G. C. n. 111/2025. Presa d’atto. Evento “Ottaviano’s got talent”. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione l’offerta all’ ing. “Andrea Esposito” Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.  per l’anno 2025 e 2026 CIG:B71FCBC5D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI di “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN FRANCESCO”. Progetto Cod. 63051-002 – Approvazione Stato Finale a tutto il 19.06.2025 e liquidazione in favore della ditta DUEEFFE S.R.L. CUP G87H1800160005 – CIG 8746087B4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Liquidazione acconto n. 3 in favore dell’arch. L. SCARAGGI per l’incarico professionale di Direzione Lavori  dell’ Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria* demolizione e ricostruzione asilo nido - CUP: G86F22000100006 - CIG: A031B73DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI ECONOMICI ( DELIBERA C.S. N°163/98) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO P***M***</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2025. Deliberazione di G. C. n. 111/2025. Presa d’atto. Evento “Ottaviano’s got talent”. Ditta GLOWEVENTS da Boscoreale. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n. 303 del 25.06.2025 a favore della   ditta  Ascensori Indolfi &amp; C per il servizio di manutenzione  straordinaria degli impianti di sollevamento presso l’immobile scolastico Pozini e la Biblioteca. CIG:B61AC44DDC .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di bonifica in danno di un fondo terriero in Località Scavolella s.n.c. di Ottaviano (Na). Integrazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per redazione MUD riferimento anno 2024 ditta MICROAMBIENTE SRL;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l’incarico di voltura catastale sentenza n.458-12 Corte di Appello R.G.4536-04 immobili in Ottaviano contraddistinti al foglio 11 particelle 472-636-637-638-639 e Variazione della cultura per ripristino qualità originaria delle stesse particelle - “Intervento di riconversione, previa demolizione e ricostruzione di un edificio non destinato ad asilo pubblico, finalizzato alla creazione di nuovi posti nella fascia di età 0-2 anni, sito in Ottaviano (NA) alla Via San Leonardo n.8 nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – in favore del geom. Edmondo Sesa – CUP: G85E24000420006 - CIG: B7594B22D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Maggio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Progetto di produttività emissione ruoli sanzioni C.d.S. anno 2021”.  VI  Settore Polizia Municipale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo Aprile -Maggio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo  Aprile - Maggio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione istruttori di vigilanza a tempo determinato e part time nell'ambito del progetto Terra dei Fuochi. Approvazione schema di contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di affidamento mediante trattativa diretta   M.E.P.A. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura, di valore inferiore ad euro 140.000, di segnaletica orizzontale e verticale comprensiva di dossi in gomma, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. CIG:B74725661C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festa patronale “San Michele Arcangelo” Anno 2025. Comitato “Ottajano festa San Michele Arcangelo”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - PROGETTO P.N.R.R.  MISURA 1.4.4- M1C1-1.4.4 - Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) – adesione allo stato Civile Digitale (ANSC)”, impegno di spesa e determinazione a contrarre – PROCEDURA ME.PA N. 8590782 - CIG B72DE5A53A- CUP G51F24008670006 - Ditta Maggioli spa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 2324/25 della CGT II grado. Conferimento dell'incarico all'avv. Giuditta Merone. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impugnazione della sentenza n. 1104/2025 emessa dal Giudice di Pace di Nola. Rimborso delle spese legali all'Avv. Rosa Bifulco.Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mobilità compensativa per interscambio di personale con il Comune di Bacoli. Cessione contratto di lavoro subordinato dipendente Francesco Pugliese e contestuale immissione in servizio di Rosamaria Iodice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2024/2025. liquidazione mensilità di Maggio  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione n. 6 mensilità relative alla locazione di una porzione di immobile in Via Pentelete – Parco Di Mauro da adibire ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta - CUP G84I19000550001 – CIG 93290618AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Liquidazione a saldo incarico professionale per la progettazione esecutiva – studio di compatibilità idraulica relativi ai “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268” in favore della ditta “GEOITALIA &amp; PARTNERS SRL”. CUP G82E18000150005 – CIG B5F77E5208</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO “PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE” FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. 2021-2027 E DI CUI AL D.D. REGIONE CAMPANIA N. 200 DEL 12/05/2025. Deliberazione di G. C. n. 108/2025. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione alla ditta "AMA s.r.l.” per lavori di pulizia griglie di raccolta acqua piovana presenti sulle strade del territorio di Ottaviano - CIG:B767D43E4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione intervento sostitutivo nei confronti dell’INPS sede di Aversa ai sensi dell’art.4 DPR n.207/2010 in relazione al DURC irregolare della ditta „V-ITA SPA,“ – Intervento di riqualificazione dell’area castaello che da accesso alla PORTA DEL PARCO – Tra Parco e Città“ – CUP: G84G13000010005 – CIG: Z8B3275814 CIG: Z3E32756EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per rinnovo nr. 3 certificati di firma digitale in scadenza. Ditta Team Service srl. CIG : B769A06A70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento proventi derivanti dal servizio mensa Periodo Gennaio_ Maggio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>riversamento diritti cie mese di maggio 2025. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – liquidazione fatture fuel cards  mese di aprile e maggio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi tecnici ex art.113 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per richiesta di 2^ erogazione a saldo relativa al progetto finanziato da Città Metropolitana di Napoli “Riqualificazione della biblioteca comunale e dell’archivio tramite l’adeguamento ed il miglioramento delle attrezzature, degli arredi e l’implementazione dei servizi informatici”. CUP: G81J22000590003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Economico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Affidamento gratuito del Servizio di raccolta di indumenti usati ed accessori di abbigliamento attuato mediante conferimento in appositi cassonetti da collocare su territorio comunale”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione al servizio  delle blatte e derattizzazione -disinfestazione per gli Istituti comprensivi San Gennarello  - D’Aosta  e D’ Annunzio e alcune zone del territorio. Affidamento. CIG:B763C8944F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine - maggio 2025. CIG: B528EF5FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2 Investimento 2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – “Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso”. Liquidazione a saldo SAL N. 02 a tutto il 05/05/2025 in favore della società CACCAVALE APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL. CUP G87H18001620005 – CIG A00C93F3A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegnare la spesa per il  servizio di espurgo delle vasche di raccolta e tenuta in Via Orto di competenza del Comune di Ottaviano -  CIG:B75F930097.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 08 del 22.5.2025 - 09 del 22.05.2025 – n. 10 del 30.05.2025 - n.11 dell'08.06.2025 - la nota di credito n.13 del 18.06.2025 e n. 14 del 18.06.2025 alla società “MANU GAS srl distributore   carburante". CIG:  B3EC79B6FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festa patronale “San Michele Arcangelo” Anno 2025. Comitato “Ottajano festa San Michele Arcangelo”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione servizio refezione scolastica A.S. 2023/2024 – A.S. 2024/2025. Rimborso utente N.F., A.G., F.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>elezioni  referendarie del 8 e 9 Giugno 2025 . Liquidazione spettanze componenti seggi elettorali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla Società I.B.S. Informatica per il servizio affidato con determina n. 1402/2024 e 1487/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-96404 del 05/06/2025 della DAY RISTOSERVICE SPA Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto per il mese di Maggio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del procedimento penale n. r.g.r.n. 7403/2023. Rimborso spese legali al sig. S.D.L. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituto comprensivo d’Aosta. Concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Rimborso. Richiesta. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del procedimento penale n. r.g.r.n. 7214/2022. Rimborso spese legali alla sig. A.R.. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento penale n. 7214/2022 a carico del sig. F.F.. Richiesta rimborso spese legali. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fatture nn. 1024270558, 1025027314 e 1025052960. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione compenso annualita' 2024 Negri Cerciello Carmine</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della ditta “Vivai Uragano” di Pentella Concetta,  CIG n. B7005079BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di C.C. innanzi al Tribunale di Nola. Conferimento dell'incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Salvatore D'Antonio. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso promosso da P.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Di Meglio Biagio, innanzi al TAR Campania. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Luigi Tretola. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso promosso innanzi al TAR - Campania da L.M.U. Conferimento dell'incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Bruno Mercurio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione in giudizi in nome e per conto dell'Ente. Conferimento dell'incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Francesco Mosca. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione promozione sociale “La Zabatta”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ai sensi dell’art.50 D.Lgs 36/2023 – incarico per voltura catastale sentenza n.458-12 Corte di Appello R.G.4536-04 immobili in Ottaviano contraddistinti al foglio11 particelle 472-636-637-638-639 e Variazione della cultura per ripristino qualità originaria delle stesse particelle - “INTERVENTO DI RICONVERSIONE, PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO NON DESTINATO AD ASILO PUBBLICO, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETÀ 0-2 ANNI, SITO IN OTTAVIANO (NA) ALLA VIA SAN LEONARDO 8 nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.- C.U.P.: G85E24000420006 – CIG: B7594B22D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure urgenti per l'inclusione sociale. Accesso ai servizi socio/educativi/sportivi e campi estivi annualità 2025. Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 50 comma 1 lett.b) del Dlgs n. 36/2023 DETERMINA A CONTRARRE. CODICE CIG. B746E185EA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituziione nel giudizio di appello promosso da A.P. Conferimento dell'incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Concetta Ambrosio. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico professionale al Dott. Nappi Luigi, in qualità di CTP nel giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Nola RG. 5410/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarichi tributari con determinazione n.320/2025. Liquidazione acconto per le spettanze professionali all'Avv. Iorio Giuseppe.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2023/007/SC/0000002994/0/002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2024/007/SC/0000001096/0/002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Prima Erogazione – Anticipazione del Contributo in favore dell’ATI AMALFITANA GAS SRL e ING. ORFEO MAZZITELLI SRL - Project financing - “Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Costruzione e Gestione dell’impianto e della rete di Distribuzione del Gas naturale nel Territorio Comunale –- CUP G85I16000150007 - CIG 9497521245 – Codice SURF: OP_27005 21081CP000000065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta economica e aggiudicazione del Servizio di Conferimento dei Rifiuti sfalci di potatura CER 20.02.01, raccolti sul territorio comunale di Ottaviano (NA) alla ditta Edison Next Environment S.r.l. Codice CIG B71D4F95D7;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  in favore dell‘ing. M. Oscurato per  l’incarico di supporto al RUP per la redazione del piano industriale per l’affidamento del servizio di raccolta RRSSUU – CIG: B4C4A66048.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio anno accademico 2024/2025 . Approvazione graduatorie AMMESSI ed ESCLUSI . Liquidazione borse di studio .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 –Lavori di “REALIZZAZIONE MENSA I.C. BENEVENTANO PLESSO LUCCI VIA MATTIA DORIA*VIA MATTIA DORIA*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”. Approvazione Perizia di Variante Tecnica per lavori scaturiti da circostanze impreviste e imprevedibili. Art.120 del D. Lgs.36/2023, co.5. CUP G85E22000420006 – CIG A001A8A767.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarico professionale per l'impugnazione, innanzi al Tribunale di Nola, della sentenza n. 1104/2025 resa dal Giudice di Pace di Nola, all'Avv. Rosa Bifulco. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Master di I e II livello “Esperto in Europrogettazione. Presentazione, gestione e rendicontazione di un progetto”. Impegno di spesa e liquidazione I rata in favore dell’Università di Napoli SUOR ORSOLA BENINCASA – CIG B750671E8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi in favore di fasce deboli. Erogazione voucher farmaceutici anno 2025. Approvazione graduatoria AMMESSI  ed ESCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°235 DEL 31/05/2025 DITTA LAVORGNA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011601601 DEL 31/05/2025 SOCIETA' EDISON NEXT ENVIRONMENT CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICA SERVIZI SRLS – liquidazione acconto per servizio di rilievo, revisione ed aggiornamento della numerazione civica e della toponomastica del Territorio Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE. ACCESSO CAMPO ESTIVO 2025 . APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E FAC SIMILE DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Edata24 per formazione in materia previdenziale e contributiva. Determina conferimento 1322/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa dell'anno 2025, di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, al II trimestre 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  minore K.M. presso la struttura di accoglienza  “ Medina ” gestita  dalla Cooperativa Sociale Strada Facendo .  Liquidazione fattura  n. 50/2025 Periodo  aprile 2025.  CODICE CIG B5FCBA4EOA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto  buste in formato 50x70 con manico a fagiolo per distribuzione “Derrate alimentari” – Determina a contrarre .Affidamento ai sensi dell’art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023 Impegno di spesa.  Codice CIG. B7365720DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO CIMITERIALE  OTTAVIANO  - SAN GIUSEPPE VESUVIANO – liquidazione prima   quota consortile periodo gennaio/giugno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso promosso da D.A.R., quale tutore di V.G., rappresentata e difesa dall'Avv.Simona Marotta, innanzi al TAR - Campania. Conferimento di incarico professionale all'Avv. Vincenzo Mosca. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione dell'Avv. Angelo Nappo in giudizi innanzi al TAR - Campania. Conferimento di incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Rodolfo De Vivo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE ANTONIO FRANZESE PER ESECUZIONE MUSICALE DEL GIORNO 25.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarichi di difesa det. n. 738/2024  innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado. Pronuncia sent. nn. 5660/2024 e 1809/2024. Liquidazione a favore dell'Avv. Nicoletta Mazza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FORMATIVO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI OTTAVIANO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 sulla sentenza n. 2819/2024 pronunciata dal Tribunale di Nola nel giudizio iscritto a R.G 7858/2022. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR NAPOLI N. 3183/2020 IN FAVORE DEGLI AVV.TI MAGALDI E SAVARESE. LIQUIDAZIONE AVV. RENATO MAGALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI di “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN FRANCESCO”. Progetto Cod. 63051-002 - Approvazione Perizia di Variante Tecnica per lavori scaturiti da circostanze impreviste e imprevedibili. Art.120 del D.Lgs. 36/2023, co.5. CUP: G87H1800160005. CIG 8746087B4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di MAGGIO 2025 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK arl” - CIG B4BE17AAB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N°104/92 –ART. 13, COMMA 3- FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI I GRADO  CON DISABILITA’ PSICO-FISICA-SENSORIALE PER L’A.S. 2024/2025 - DELIBERA G.C. N° 214/24 – DECISIONE A CONTRARRE N° 1840/24 PER AFFIDAMENTO DIRETTO SU ME.PA. EX ART 50, CO 1 DLGS N°36/23 ALLA COOP. SOC. “COSTANZO &amp; CHIARA” – CICCIANO . CODICE CIG B50A1B4427.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento MINORE G.G. presso la Comunità Alloggio “ L’Incontro”  gestita  dalla Cooperativa Sociale Social Ubuntu.  Liquidazione fatture nn. 62 e 65/2025  periodo gennaio-maggio 2025 Codice CIG B5D0A5433A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000369-0C1 del 30.05.2025 alla ditta Parente Service S.R.L mese di maggio per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali CIG: B61E90D736.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di n.3 dispositivi tablet.C.I.G.B671A529E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di un parco urbano in Ottaviano alla via Recupe - Affidamento incarico per redazione VPIA – Provvedimenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore M.N. presso la comunità alloggio “  Tenuta Carandini ” e minore K.L. presso la comunità alloggio” Batuffoli di cotone” gestite  dalla Cooperativa Sociale  Rugiada Cooperativa sociale .  Liquidazioni fatture periodo gennaio-aprile 2025  CODICE CIG B5D100A9B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto  Placchette olografiche, cartoncini e pouches per Contrassegno disabili – Accettazione preventivo e Impegno di spesa ditta Maggioli s.p.a. CODICE CIG B732C87879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N°104/92 –ART. 13, COMMA 3- FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI I GRADO  CON DISABILITA’ PSICO-FISICA-SENSORIALE PER L’A.S. 2024/2025 - DELIBERA G.C. N° 214/24 – DECISIONE A CONTRARRE N° 1840/24 PER AFFIDAMENTO DIRETTO SU ME.PA. EX ART 50, CO 1 DLGS N°36/23 ALLA COOP. SOC. “COSTANZO &amp; CHIARA” – CICCIANO . CODICE CIG B50A1B4427.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-81974 del 09/05/2025 della DAY RISTOSERVICE SPA Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto per il mese di Aprile 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1PA/2025 del 16/01/2025 della Keytime di Carmine Arato relativa alla manutenzione dell’impianto di rilevazione delle presenze periodo 01/01/2024 al 31/12/2024. CIG: B014FAE4A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOLA, N. 294/2025 IN FAVORE DI T.A.V. E DELL'AVV. FILOMENA PICCOLO. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'ente all'Avv. Mariano Piacci, sentenze nn. 1612/2024 e 1164/2025. Liquidazione delle spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente innanzi al TAR Campania nel giudizio n. 1128/2025 RG. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Patrizia Kivel Mazuy.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in esecuzione della sentenza n. 3118/2024 pronunciata dal Tribunale  di Nola nel giudizio iscritto a R.G 3986/2015. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°67 DEL 31/05/2025 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI ED ALTRI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in c.o. dei lavori di “Adeguamento sismico Plesso D’Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l’adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio – Liquidazione a saldo in favore dell’ing. S. PICARIELLO a seguito delle dimissioni - CUP: G84I19000550001 – CIG: A04C067F64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “P.L.G. ANNUNZIATA S.R.L.” per l’acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali, in attesa di nuovo avviso pubblico di manifestazione d’interesse. -  CIG: B7322B09BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1025131568. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Città Metropolitana di Napoli. Finanziamento per l'installazione di maxischermi nelle piazze comunali in occasione della partita della SSC Napoli del 23.5.2025. Affidamento diretto del servizio di gestione dell’evento a PROMOMUSIC ITALIA SRL. Fattura n. 15_25 cod. 240985. CUP H24J25000310003. Cig B6FC07648B. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione Consip TM 9 per telefonia mobile. Vodafone Italia S.p.A.. Fattura n. AR01720239. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi tecnici ex art. 45 D.Lgs 36.2023 CUP G87G22000330001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi tecnici ex art. 45 D.Lgs 36.2023 CUP G87G22000290005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “TROIANO G. s.r.l.” per l’acquisto di materiale da ferramenta per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali, in attesa di nuovo avviso pubblico di manifestazione d’interesse. -  CIG: B7321CABEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n°684 del 26/05/2025 e n°824 del 06/05/2025 S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Aprile Maggio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°26/RA del 31/05/2025, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PERRI E VIA LUCCI – ANTICIPAZIONE SPESA – AFFIDAMENTO - C.I.G. B72D22E9D1_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziative “Costruiamo Gentilezza 2024” Istituzione bonus benvenuto nuovi nati 2024. Liquidazione fattura 107_2025 SABI srl unip</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/02/2025 – 28/02/2025. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/03/2025 – 31/03/2025. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/04/2025 – 31/04/2025. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°238 DEL 31/05/2025 DITTA AMBIENTE ITALIA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI SFALCI DI POTATURA CODICE CER 20.02.01 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR -M4C1I1.1 - Liquidazione PRIMO ACCONTO Incarico di Collaudatore in c.o. in favore dell’arch. D. PISANTI - Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *Via P. M. DORIA” – CUP: G86F22000100006 - CIG B011B95695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione del servizio di gestione della struttura sportiva denominata “Tendostruttura” sita alla via Luigi Palmieri – CIG: B667213292 – Presa d’atto Efficacia dell’Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, approvazione convenzione e provvedimenti consequenziali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e Liquidazione pagamento di imposte e sanzioni per la registrazione del contratto di comodato d’uso del complesso immobiliare sito in Ottaviano alla via Carmine n. 58 da adibirsi a finalità formative e sociali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LeVarie Associazione Ricreativa Culturale”. Concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Rimborso. Richiesta. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo alla ditta “GAB DI CARRELLA GIUSEPPE &amp; C. SAS” per l’affidamento della fornitura di arredi relativi al progetto finanziato da Città Metropolitana di Napoli “Riqualificazione della biblioteca comunale e dell’archivio tramite l’adeguamento ed il miglioramento delle attrezzature, degli arredi e l’implementazione dei servizi informatici”. CUP: G81J22000590003 - CIG: B2EFF3E068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura acconto n.09 del 03.06.2025 della società KIMICAT di Giuseppe Catapano per il servizio di derattizzazione disinfestazione e Sanificazione per gli Istituto comprensivo San Gennarello - D’Aosta e D’ Annunzio e alcune zone del territorio. CIG: B66AEC15A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale. Liquidazione del servizio svolto dal 09/03/2025 al 09/05/2025 in favore della ditta “LA SORVEGLIANZA SRL”. CIG B2EFEC9FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento “La montagna ci invita” anno 2025. Fornitura buffet. Ditta Panificio Vesuvio da Ottaviano. Fattura n. 1/PA/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cardiomed S.p.A.. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti. Affidamento forniture gazebo. Pirotecnica Cavour s.r.l.s.. Fattura n. 3/A. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Ditta “AMT POST S.R.L.” da Nola. Fattura n. 18/2025, codice 240914. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Aurea Servizi S.r.l.. Periodo 1.5.2025 – 31.5.2025. Fattura n. 839/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale . n. 99/2025. Erogazione contributi per l’acquisto e l’installazione di serbatoi idrici presso unità abitative del territorio comunale. Approvazione schema di avviso pubblico e fac-simile domande</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione dell'Avv. Lucio Giacomardo nel giudizio promosso da B.L. innanzi al Tribunale di Nola. Conferimento di incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Giuseppe Boccia. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Maggio  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITO PISANTI di D. Pisanti – fornitura manifesti murali periodo aprile/maggio 2025 – liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno liquidazione della spesa relativa alla pratica di istruttoria per il rinnovo concessione Licenza per apparati radiotrasmittenti numero 71549/ROC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE –  Avv. Ragosta Francesco Antonio -  liquidazione compenso mese di ottobre-novembre-dicembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: IMU anno 2017 De Grado Amelia-  RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto materiale audio per Eventi. Ditta GAB di Carrella G &amp; C sas. CIG B70DB466E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina accertamento delle entrate Fondo Speciale per l’Equità anno 2025 Comune di Ottaviano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione meccanica veicolo Fiat Panda Tg.YA782AM in dotazione alla Polizia Municipale CIG:B6E48E572D. Officina meccanica Nunziata Antonio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa alla manutenzione meccanica veicolo Jeep e Fiat Panda in dotazione alla Polizia Municipale CIG:B6F5D95B96. Officina meccanica Annunziata Silvio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per il ripristino impianto Ponte Radio videosorveglianza installato presso Stazione Carabinieri Ottaviano. CIG: B126186092.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per la manutenzione straordinaria postazione TVCC ubicata in via Ferrovia dello Stato uscita SS268. CIG: B61965C9FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PROROGA SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI SFALCI DI POTATURA CODICE CER 20.02.01 DITTA AMBIENTE ITALIA SRL GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura massa vestiario personale Polizia Locale. CIG.:B6E42928E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per la sostituzione impianto Ponte Radio di videosorveglianza installato presso Stazione Carabinieri Ottaviano. CIG: B614D7E83B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>riversamento  diritti carta di identita' elettronica al Ministero dell'interno impegno di spesa mese di Aprile 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>riversamento diritti carte di identità elettroniche mese di marzo 2025. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione intervento sostitutivo nei confronti dell’INAIL ai sensi dell’art.4 DPR n.207/2010 in relazione al DURC irregolare della ditta „V-ITA Group S.p.a,“ – Intervento di riqualificazione dell’area castaello che da accesso alla PORTA DEL PARCO – Tra Parco e Città“ – CUP:G84G13000010005 – CIG: Z8B3275814.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo dalla ditta Parente Service S.R.L per il servizio pulizia straordinario, della casa comunale ed edifici scolastici dove si svolgeranno elezioni 2025.CIG: B7096379BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in Concessione ad uso gratuito del servizio di distribuzione di acqua potabile tramite n.5 erogatori denominati “Case dell’Acqua” presenti sul territorio del Comune di Ottaviano per la durata di anni cinque (5) ai sensi dell’art. 187del D.Lgs 36/2023 alla ditta "AQUA CRISTALLINA SAS” - CIG: B55D719E3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1 del 21/05/2025 Società ECO AIR PROJECT servizio per effettuare analisi merceologica dei rifiuti prodotti dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03. del comune di Ottaviano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura n. 2 licenze di SLpw per l’invio diretto tramite SMTP dei depositi telematici Determina a contrarre .Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del Dlgs n. 36/2023. Impegno di spesa.  Codice CIG. B717BAA2B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 36/2023 all’ing. F.Caldarelli per l’incarico di Direttore dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – Lavori di “Efficientamento Energetico con realizzazione di un Impianto fotovoltaico sull’Edificio Scolastico sito in Via Pappalardo” - C.U.P.: G84D24003750007 – CIG: B57E6770BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura per servizio di allineamento PCC 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto alla gestione del punto informativo “GORI anno 2025  .  Determinazione n. 338/2025 Registro generale delle Determine Liquidazione  fatture emesse  dalla Networksociali  Cooperativa sociale  Periodo 0 4 MARZO -30 APRILE 2025 CODICE  CODICE  CIG B5D9CA628C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto alla gestione del punto informativo “GORI" anno 2025. Determinazione n. 2 /2025 Registro Generale delle Determine. Proroga tecnica periodo 07 gennaio -28 febbraio 2025  Liquidazione fattura n. 12/2025 emessa  dalla Networksociali  Cooperativa sociale Codice CIG B09D7115196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S.2024.2025.  Determinazione n. 1199/2024  Registro Generale delle Liquidazione fattura n. 126/PA25 del 02/05/2025    emessa dalla ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C.s.a.s. Periodo  07 gennaio -30 aprile 2025 CODICE B2FF8CC0CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festività di San Michele Arcangelo 2025. Eventi di intrattenimento. Diritti SIAE. Fatture nn. 1625014243, 1625014245, 1625014242 e 1625014244/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2024. Diritti SIAE. Fattura n. 1625014375/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Ditta “AMT POST S.R.L.” da Nola. Fattura n. 17/2025, codice 240775. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo. Deliberazione di G. C. n. 91/2024. Ditta GLOWEVENTS da Boscoreale. Fat-tura n. 3/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: IMU anno 2019 Sig. Nusco Francesco riversamento Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) -  RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>Città Metropolitana di Napoli. finanziamento per l'installazione di maxischermi nelle piazze comunali in occasione della partita della SSC Napoli del 23.5.2025. Diritti SIAE. Fatture nn. 1625015422 e 1625015423/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Polisportiva RSG Into Street ASD. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Prima liquidazione contributo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione culturale Vesuvio Adventures da Ottaviano. Concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Rimborso. Richiesta. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico in ambito psicologico ed educativo di alunni con difficoltà di inserimento e di disagio scolastico frequentanti le scuole territoriali del Comune di Ottaviano – Anno scolastico 2024/2025. Rimodulazione quadro economico . Individuazione gruppo di lavoro e liquidazione  incentivi del personale  di cui all’art. 45 del Dlgsvo n. 36/2023 ( ex art. 113 del Dl gsvo n. 50/2026)   .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondi SIEI. Procedura di co-progettazione ad evidenza pubblica ex art. 55 del Codice del Terzo Settore .  Determinazione  n. 1046 del 05/08/2024  Registro Generale delle Determine.   Liquidazione incentivi funzioni tecniche  45 del D.Lgs. 36/2023 (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno spesa per l'attività di supporto e formazione all'ufficio personale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico – Determina a contrarre – Affidamento -  C.I.G.B6AE6058FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO FORNITURA DI N. 1 COMPOSIZIONE DI FIORI ARTIFICIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica del servizio di stenotipia e di streaming in favore degli operatori uscenti. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dell'Avv. Giuditta Merone costituita nel ricorso promosso davanti alla CGT di Napoli concluso con sentenza n. 4333/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in favore dell'Avvocato Emanuel Cappiello in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Nola, n. 4321/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento di debito fuori bilancio delibera n.25/2025 del C.C. del 30/04/25. Liquidazione in favore dell'Avv. Angelo Bianco e di D.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizi n. 7130/2023 RG e 3479/2023 RG innanzi al Giudice di Pace di Nola. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Manuela Parlato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso promosso da C.C. innanzi al TAR Campania, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Billi. Conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Fabrizio Avella. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Nola a carico dei Sig.ri A.F., B.P., A.G. Conferimento di incarico professionale ai fini della costituzione di parte civile all'Avv. Massimiliano Secondulfo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi al Tribunale di Nola a seguito di opposizione al decreto penale di condanna promossa dal Sig. C.D. Conferimento di incarico professionale all'Avv. Sergio Romano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizi promossi innanzi al Giudice di Pace di Nola. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Auricchiio Carmine Mattia. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2024/2025. liquidazione mensilità di Aprile  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>censimento permanente della popolazione  anno 2024.  Compenso  componenti Ufficio censimento comunale. Liquidazione protocollo Istat  n. 804702  contributo variabile/saldo 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica del Servizio di accertamento dell'evasione TARSU TARES TARI, TASI; gestione delle entrate minori ICP (imposta comunale sulle pubblicità), DPA (diritti sulle pubbliche affissioni), TOSAP (tassa occupazione suoli ed aree pubbliche) passi carrabili; Riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e codice della strada - Assistenza nelle attività propedeutiche al recupero evasioni ICI/IMU/TASI. CIG 8285887243 di cui al contratto Rep. n. 03/2021 sottoscritto con PUBLISERVIZI SRL per il periodo dal 01/06/2025 a tutto il 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita cedole scuola primaria e   semigratuita libri di testo scuole secondarie primo e secondo grado . A.S. 2024/2025 Attivazione procedure per accreditamento librerie. RETTIFICA  determinazione n.  709/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione della spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli  1° Trim 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria* demolizione e ricostruzione asilo nido” – Approvazione e liquidazione S.A.L. lavori n. 4 a tutto il 09/01/2025 in favore della società QUARANTA COSTRUZIONI SRL - CUP: G86F22000100006 – CIG 9901437C49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Liquidazione a saldo in favore della ditta "LEONARDO SOLUTIONS SRL” per la fornitura ed installazione di un impianto per deumidificazione delle murature tipo CNT DOMODRY al Plesso D’Aosta -“Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio” -  CUP: G84I19000550001 – CIG : B6A35851FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: IMU anno 2014 e 2015 e TASI anno 2015 Lugani Gustavo – Duraccio Vincenza – Auricchio Teresa-  RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comune di Ottaviano. Settore IV – Servizio Tributi. Affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell’ente e delle attività di gestione del canone unico patrimoniale (c.u.p.) per un periodo di anni cinque. Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45, D.lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Infocamere – Società consortile di informatica per le Camere di Commercio italiane per azioni. Canoni User Telemaco B F 1. Anno 2025. Impegno di spesa.-  C.I.G. . B6FB87272D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2025 al personale ufficio urbanistica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per riparazione veicolo Jeep  in dotazione alla Polizia Municipale. CIG.: B6F5D95B96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione alla ditta “MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE “ per il servizio di manutenzione ordinaria di tipo e programmata degli impianti antintrusione degli edifici di competenza Comunale non esclusi gli edifici scolastici .CIG: B6F18E9020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione e posa in opera di distributori dell'acqua Eco-Compatibili denominati Casette dell'acqua su varie strade cittadine del comune di Ottaviano. Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e Liquidazione stato finale dei lavori in favore della società LA ZARINA 83.  CUP: G82F23000230006 – CIG A00EE27860.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Anno 2025. Distribuzione dei carichi di lavoro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – liquidazione per rimborso per pagamento Verbale C.d.S. n.88351-2025, effettuato erroneamente due volte dal Sig.  S. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Riparazione fiat panda targata YA 782AM - Approvazione preventivo dispesa Ditta Antonio Nunziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>Città Metropolitana di Napoli. finanziamento per l'installazione di maxischermi nelle piazze comunali in occasione della partita della SSC Napoli del 23.5.2025. Affidamento diretto del servizio di gestione dell’evento a PRO-MOMUSIC ITALIA SRL. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Città Metropolitana di Napoli. finanziamento per l'installazione di maxischermi nelle piazze comunali in occasione della partita della SSC Napoli del 23.5.2025. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la formazione di una short list di professionisti esterni, finalizzata all’affidamento di incarichi professionali per l’esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio, presentate ai sensi delle Leggi n°47/85, n°724/94, n°326/03 – RIAPERTURA DEI TERMINI_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico in ambito psicologico ed educativo di alunni con difficoltà di inserimento e di disagio scolastico frequentanti le scuole territoriali del Comune di Ottaviano – Anno scolastico 2024/2025..Liquidazione fattura n.9/2025  del 20/05/2025  emessa dalla Euroservice srl. Società Cooperativa sociale  Periodo febbraio-aprile 2025  Codice CIG. B503097C12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso dalla Società Maser S.R.L. innanzi al TAR Campania rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Carbone. Conferimento di iincarico professionale all'Avv.Vincenzo Mosca. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizi innanzi al Giudice di Pace di Nola RG. nn.11579/2025 e 12071/2025. Conferimento di incarico professionale all'Avv. Piscino Gianfranco. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizi innanzi al Giudice di Pace di Nola promossi da C.R.e D.L.A.. Conferimento incarico professionale all'Avv. Laura Lanzaro. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Pronto Intervento Sociale art.li 4 e 24 comma 3 del CCNL comparto delle funzioni locali del 21.05.18 -Atto di Liquidazione delle competenze agli assistenti sociali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi in favore di fasce deboli. Erogazione voucher farmaceutici anno 2025. Approvazione schema domanda e bando pubblico. Rettifica determinazione n. 625/2025 Registro Generale delle Determinazioni .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Nola dalla sig. D.A.A. concluso con sentenza n. 598/2022. Liquidazione del copenso all'avv. dell'Ente Alfonso Auricchio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso innaniz al GdP di Nola dal sig. B.A.. Liquidazione delle spettanze professionale all'avv. Morrone Angela.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento degli incarichi tributari det. n. 710/2024. Liquidazione dei compensi al difensore dell'ente Dott. Pisanti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nolas n. 4680/2022 RG, definito con sentenza n. 886/2025. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Gattor Filomena Anna</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio instaurato innanzi al GdP di Nola dal sig. A.R.C.. Liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avv. dell'Ente Michele Caldeo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°143 DEL 30/04/2025 DITTA TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011601235 DEL 30/04/2025 EDISON NEXT CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 000314-0C1 del 16.05.2025 alla ditta Parente Service S.R.L mese di aprile per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali CIG: B61E90D736.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la formazione di una short list di professionisti esterni, finalizzata all’affidamento di incarichi professionali per l’esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio, presentate ai sensi delle Leggi n°47/85, n°724/94, n°326/03 – COSTITUZIONE COMMISSIONE PER VALUTAZIONE CANDIDATURE_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 36/2023, del “Servizio Di Raccolta, Trasporto e Recupero di Indumenti usati ed accessori di Abbigliamento -  Codice Cer 200.110– 200.111, mediante il conferimento In Raccoglitori collocati sul Territorio Comunale – Per La Durata Di Mesi 12”. Nomina Commissione di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Affidamento incarico consulenza a supporto della definizione dei procedimenti in materia di abusivismo (R.E.S.A.) che rivestono carattere di urgenza, per mesi 2 (due) – Provvedimenti”_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "PIETRA LAVICA VITIELLO DI VITIELLO AUTILIA SAS" per la fornitura di una pavimentazione in pietra lavica bocciardata. - CIG: B6EB1CA6F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 9 del 06/05/2025. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N°081 DEL 31/03/2025 E N°108 DEL 30/04/2025 DITTA BIO DEPUR SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI DURANTE IL PERIODO MARZO APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituto comprensivo d’Aosta. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Artt. 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – SUA PROVINCIA DI AVELLINO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE PER LA CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI E/O MALATI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI MESI VENTIQUATTRO (24) – Efficacia dell‘Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, co. 5, del D. Lgs. 36/2023 e provvedimenti consequenziali. CIG B4BE17AAB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2 Investimento 2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – “Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso”. Approvazione SAL N. 02 a tutto il 05/05/2025 e Liquidazione in favore della società CACCAVALE APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL. CUP G87H18001620005 – CIG A00C93F3A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Aprile 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita cedole scuola primaria e   semigratuita libri di testo scuole secondarie primo e secondo grado . A.S. 2024/2025 Attivazione procedure per accreditamento librerie</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per il periodo 28 Ottobre 2024 –Giugno 2025. Liquidazione periodo  Aprile 2025  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>promozione del diritto allo studio attraverso l’esercizio di attività motoria degli alunni frequentanti i plessi Cacciabella e Seggiari presso il palazzetto dello sport comunale. Liquidazione periodo 12 Dicembre 2024- 11 Aprile 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festeggiamenti in onore del santo patrono San Michele Arcangelo. Evento “Chiostro sotto le stelle”. Deliberazione di G. C. n. 81/2025. Ditta GLOWEVENTS da Boscoreale. Fattura n. 2/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina accertamento dell’entrata da contributo forfettario SOS Ucraina 2024 per il rafforzamento dell’offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti profughi di guerra provenienti dall’Ucraina .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni della Soprintendenza ABAP per i lavori “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio – PROGETTO STRUTTURALE - Liquidazione a saldo in favore dell’ing. A. FRANZESE - CUP: G84I19000550001 – CIG: B433CB6286.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mobilità obbligatoria ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001. Convocazione per colloquio del personale in disponibilità del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto Istruttore contabile Area degli Istruttori. Nomina commissione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo in favore del geom. Edmondo Sessa per l’Affidamento incarico professionale per la predisposizione degli atti di aggiornamento delle Mappe Catastali catasto terreni e planimetrie Catastali – N.C.E.U., di alcuni edifici di proprietà Comunale. CIG: Z543DEB1F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine - aprile 2025. CIG: B528EF5FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°202 DEL 30.04.2025 DITTA AMBIENTE ITALIA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI SFALCI DI POTATURA CODICE CER 20.02.01 APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA DI ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI IN CAPO AL SETTORE V "OPERE PUBBLICHE - PNRR, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 42/20042 ED ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART 84 C 1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021; ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso S.U.A. di Avellino e Componenti Commissione di Gara – Procedura aperta per l’Affidamento del Servizio di canile per la Custodia, Gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel territorio comunale per la durata di 24 mesi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 05 del 18.3.2025 - 07 del 23.05.2025 – alla società “MANU GAS srl distributore   carburante". CIG:  B3EC79B6FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cardiomed S.p.A.. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti. Affidamento forniture gazebo.  Pirotecnica Cavour s.r.l.s.. Preventivo di spesa. Accettazione. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione dei compensi professionali al dott. Claudio Aurturo Molinari per i ricorsi proposti da R.C., D.G.C. e D.G.P. innanzi alla CGT di II grado.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio n. RG  2910/2024 promosso innanzi al Giudice di Pace di Nola da V.V. s.r.l. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Salvatore Annunziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio n.1841/2022 innanzi al Giudice di Pace di Nola, definito con sentenza n. 1393/2025. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Fiorentino Renato Giuseppe.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico innanzi al Tribunale di Nola promosso dal sig. A.E. e concluso con sentenza n. 280/2025. Liquidazione dell'avv. dell'Ente Roberta Carbone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio n.5963/2022  promosso da V.M. innanzi alla Corte Tributaria provinciale, definito con sentenza n.10073/2022. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Gaudino Anna.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio n. 498/2025 promosso da B.L. innanzi al TAR Campania. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Lucio Giacomardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festività di San Michele Arcangelo 2025. Eventi di intrattenimento. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Copertura spese assicurative evento sportivo Maratona del 9.2.2025. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziative in favore dell’infanzia. Promozione corsi di disostruzione e BLSD.  Affidamento. Impegno di spesa. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio d'appello promosso dall'Ente avverso la sentenza n.2548/2024 emessa dal Giudice di Pace di Nola. Rimborso spese per contributo unificato all'Avv. Massimiliano Secondulfo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso dalla società I.I. s.p.a. innanzi al TAR - Campania. Conferimento di incarico professionale  all'Avv. Antonio Palazzi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso per motivi aggiunti promosso innanzi al TAR Campania da B.R. e A.I. rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Orefice. Conferimento di incarico professionale all'Avv. Concetta Ambrosio. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso con ricorso dall'Avv. Vincenzo Visone  innanzi al TAR Campania in nome e per conto di  F.F. Conferimento di incarico professionale per la rappresentanza e difesa dell'Ente  all'Avv. Mariagrazia La Marca. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA N.V0-60672 del 04/04/25. FORNITURA BUONI PASTO MESE MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.B. SAS – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fatt. 63/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festività di San Michele Arcangelo 2025. Affidamento diretto del servizio di spettacolo di musica leggera ad AZZURRA SPETTACOLI S.R.L.– CIG B6BD609A30. Fattura n. 87/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festività di San Michele Arcangelo 2025. Affidamento diretto del servizio di spettacolo di musica leggera alla PROMOMUSIC ITALIA S.R.L. – CUP G89I24001730003 – CIG B667F369CC. Fat-tura n. 11/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordine Sovrano Militare del Tempio di Gerusalemme – 1804. Priorato Generale d’Italia – Divisione Angeli Templari. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Richiesta di liquidazione contributo. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso spese sostenute per adeguamento zona da adibire a parcheggio temporaneo per il Plesso Seggiari dell’I.C. D’Aosta-Trappitella per la durata dei lavori di realizzazione dei “Lavori di Adeguamento sismico – verifica della vulnerabilità individuazione degli interventi strutturali necessari per l’adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio Plesso D’Aosta” - ai sig. Nocerino A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA DI ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI IN CAPO AL SETTORE V "OPERE PUBBLICHE - PNRR, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO, MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, AMBIENTE”. NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI ED ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART 84 C 1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021; ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e Liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi di GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO ’2025 al personale del V Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prof. Carmine Cimmino da Ottaviano. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Deliberazione di G. C. n. 75/2025. Presa d’atto. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festivita’ San Michele Arcangelo” 2025. Affidamento diretto del servizio di complessi bandistici al GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTA’ DI FISCIANO – CUP G89I24001730003 – CIG B684E0CB89. Fattura n. 4/E/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festivita’ San Michele Arcangelo” 2025. Affidamento diretto del servizio di complessi bandistici alla CIRCOLO MUSICALE “G. PIANTONI” – CUP G89I24001730003 – CIG B67DC9485F. Fattu-ra n. 1/4/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell'offerta della Ditta "Impianti di Cordone Domenico" Servizio di verifica degli impianti elettrici di messa a terra degli edifici scolastici di competenza comunale D.P.R.462/01.  CIG: B6CA181293.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo  Gennaio - Marzo 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1025105079. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo Gennaio -Marzo 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "SOL LUCET TRADING SRL" per servizi tecnici per la redazione di un’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) relativa al bando C.S.E. 2025 - CIG: B6D10CEBBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento “La montagna ci invita” anno 2025. Fornitura buffet. Ditta Panificio Vesuvio da San Gennaro Vesuviano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Adeguamento e aggiornamento della vigente strumentazione urbanistica – Approvazione prospetto degli oneri – Individuazione dell’operatore economico – Approvazione schema disciplinare d’incarico”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2025 A VALERE 2026.  ASSITENZA GESTIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE  ASSOCIAZIONE AMESCI . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>festività in onore del Santo patrono San Michele arcangelo. Evento “Chiostro sotto le stelle”.   Affidamento. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festeggiamenti in onore del santo patrono San Michele Arcangelo. Evento “Chiostro sotto le stelle”. Deliberazione di G. C. n. 81/2025. Ditta GLOWEVENTS da Boscoreale. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico per il reclutamento di n.15 volontari per l’aggiornamento del gruppo comunale di protezione civile del comune di Ottaviano . Riaperura termini.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa alla manutenzione carrozzeria del veicolo Pik-Up ISUZU Tg. DS512TJ  - CIG:B61959DC60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vesuvio Adventures associazione culturale. Progetti “CORTE VICO II SAN MICHELE 2025” e “RIVISTI”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festività di San Michele Arcangelo 2025. Affidamento diretto del servizio di spettacolo di musica leggera ad AZZURRA SPETTACOLI S.R.L.– CIG B6BD609A30. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare esecuzione e Liquidazione servizio di canile reso per il mese di APRILE 2025 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK arl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale in favore della ditta „COSTRUZIONI GIULIANO SRL“ – Interventi urgenti per l’eliminazione di infiltrazioni provenineti dai tetti di copertura e rifacimento facciata ovest e sud del Palazzo Mediceo – OPERE COMPLEMENTARI – Ottaviano (NA) CUP: G82F23000000001 CIG: B41997ABF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. R. Campania n. 25/2024. Art. 35. Accertamento in entrata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compensi mesi di Marzo ed Aprile 2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Aprile 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA –   avvisi di accertamento TARI 2019 – servizio di postalizzazione – liquidazione spese di affrancatura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine marzo 2025. CIG: B528EF5FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 08 del 30.05.2025 integrazione alla ditta VESUVIANA AMBIENTE SRL per lavori di pulizia dei canali a ridosso di via Querce - Ottaviano. CIG:B62D4F21CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 9 del 30.04.2025 ditta VESUVIANA AMBIENTE SRL per lavori di pulizia dei canali a ridosso di via Querce - Ottaviano. CIG: B5B2CFB7C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°20/RA del 30/04/2025, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni della Soprintendenza ABAP per i lavori “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio – PROGETTO ARCHITETTONICO – RESTAURO – Liquidazione a saldo in favore dell’arch. F. MEO - CUP: G84I19000550001 – CIG: B4340D69F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordine Sovrano Militare del Tempio di Gerusalemme – 1804. Priorato Generale d’Italia – Divisione Angeli Templari. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Aurea Servizi S.r.l.. Periodo 1.4.2025 – 30.4.2025. Fattura n. 568/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio anno accademico 2024/2025 RIAPERTURA TERMINI BANDO . APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di streaming istituzionale per la seduta del Consiglio comunale del 30.4.205 nonché per la conferenza stampa del 2.5.2025. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore di vigilanza. Approvazione schema di contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisti in occasione della celebrazione del 25 Aprile. Impegni di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione fondo risorse decentrate anno 2025. Parte Stabile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Economico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LeVarie Associazione Ricreativa Culturale”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per rinnovo Firme Digitali. Ditta Team Service s.r.l. CIG : B6B38DC592</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Artt. 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – SUA PROVINCIA DI AVELLINO – &lt;&lt; “ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, ED EXTRATRIBUTARIE DELL’ENTE E DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE NEL COMUNE DI OTTAVIANO” - Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, co. 5, del D. Lgs. 36/2023 e provvedimenti consequenziali - CIG B483032895.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura servizio supporto alla redazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°105 DEL 31/03/2025 DITTA TORTORA GUIDO S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03 MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n°513 del 16/04/2025 S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Marzo 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Polisportiva RSG Into Street ASD. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziative in favore dell’inclusione scolastica. Promozione del libro “Giada su una nuvola”. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prof. Carmine Cimmino da Ottaviano. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale informatico dic 2024. Ditta GAB . CIG B4D7D18813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI SFALCI DI POTATURA CODICE CER 20.02.01 MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023 in favore della ditta "LEONARDO SOLUTIONS SRL” per la fornitura ed installazione di un impianto per deumidificazione delle murature tipo CNT DOMODRY al Plesso D’Aosta -“Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio” -  CUP: G84I19000550001 – CIG : B6A35851FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fatture n. FPA 47_25 e 50_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi in favore di fasce deboli. Erogazione voucher farmaceutici anno 2025. Approvazione schema domanda e bando pubblico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti della Commissione sismica anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL :  liquidazione fattura per attività di assistenza nelle funzioni propedeutiche al recupero evasione ICI/IMU/TASI – periodo Gennaio/Marzo  2025 -  (servizio S4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL' 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2025. RIMBORSO DEI BUONI E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, alla  società Gruppo Visto Impianti S.R.L per il servizio di antintrusione degli impianti  Edifici scolastici sede comunale di proprietà del Comune di Ottaviano, anno 2025. .CIG: B6991B534E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO AIR PROJECT PER IL "SERVIZIO ANALISI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI          PRODOTTI DALLO SPAZZAMENTO CODICE CER 20.03.03. DEL COMUNE DI OTTAVIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetti didattico-educativi in favore degli II.CC. del territorio. Approvazione con deliberazione di GC n. 60/2025. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Ditta “AMT POST S.R.L.” da Nola. Fattura n. 7/2025, codice 238125. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento divulgativo culturale “DeSIDERA. E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Intrattenimento musicale. Correale Pietro. Notula n. 1/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE SOCIALI PER GLI ANZIANI ORGANIZZATE DALLA PARROCCHIA “SAN GENNARO” LOCALITA’ SAN GENNARELLO DI OTTAVIANO -APPROVANZIONE DEL PROGETTO “ GIOVENTU’ IN MOVIMENTO : ANZIANI PROTAGONISTI DELLA  COMUNITA’”- IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DI SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11-12 DELLA L. N° 241/90 E SS.II.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE  BANCO ALIMENTARE ANNUALITA’ 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  minore K.M. presso la struttura di accoglienza  “ Medina ” gestita  dalla Cooperativa Sociale Strada Facendo .  Liquidazione fattura  n. 46/2025 Periodo 01.01-30.03.2025. CODICE CIG B5FCBA4EOA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somme non utilizzate relative ai finanziamenti Centri Estivi ANNO 2024 – Decreto del Ministro per le pari opportunità e famiglia  del 26 luglio 2024 . Integrazione  Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio RG 2375/2022 promosso  innanzi al TAR Campania promosso da D.G.A.Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Stanziano Maria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio innanzi alla Cassazione n. R.G. 23633/2023. Liquidazione all'avv. dell'Ente Sergio D'Avino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio delibera di C.C. n. 85/2024. Liquidazione in favore dell'Avv. Angelo Carbone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 co.1 lett. a) D.lgs. 267/2000 in esecuzione della delibera n. 84 del C.C. del 21/12/24.Liquidazione in favore dell'Avv. Benito Antonio Esposito e di S.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio delibera n. 11/2025 C.C. . Liquidazione all'avv. Vincenzo Iovino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Gragnano dal sig. S.T.A.. Liquidazine del compenso professionale all'Avv. Prisco Salvatore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi ai componenti della commissione esaminatrice di concorso pubblico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in c.o. dei lavori di “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio – PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DELL’ ING. S. PICARIELLO e assunzione in capo all’arch. A. NAPOLITANO dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  -  CUP: G84I19000550001 – CIG A04C067F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela   . Fattura n. FPA 2_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>riversamento diritti carte di identità elettroniche mese di Febbraio 2025. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2024/2025. liquidazione mensilità di marzo  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Marzo 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1025078105. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di spesa, Impegno di spesa e Liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO ai sensi dell’art.1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Gennaio-Febbraio2025 - CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa. contratto di assistenza e manutenzione anno 2024, per il programma applicativo gestionale del Settore VI Polizia Municipale denominato “Concilia” della Ditta Maggioli S.p.a.–  CIG: B0B76FA694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica del Servizio di accertamento dell'evasione TARSU TARES TARI, TASI; gestione delle entrate minori ICP (imposta comunale sulle pubblicità), DPA (diritti sulle pubbliche affissioni), TOSAP (tassa occupazione suoli ed aree pubbliche) passi carrabili; Riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e codice della strada - Assistenza nelle attività propedeutiche al recupero evasioni ICI/IMU/TASI. CIG 8285887243 di cui al contratto Rep. n. 03/2021 sottoscritto con PUBLISERVIZI SRL per il periodo dal 02/05/2025 a tutto il 31/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 46_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di bonifica in danno di un fondo terriero in Località Scavolella s.n.c. di Ottaviano (Na). Affidamento lavori ed impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta economica e affidamento del Servizio di Conferimento dei Rifiuti Ingombranti misti ed altri raccolti sul territorio comunale di Ottaviano (NA) alla ditta LANGELLA MARIO S.r.l. Codice CIG B66783A64C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV - Servizio Autoparco. Fornitura carburante per il mese di marzo 2025. Kuwait Petroleum Italia s.p.a. Fattura n. PJ09773959/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per il periodo 28 Ottobre 2024 –Giugno 2025. Liquidazione periodo  Marzo 2025  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di „Rifacimento di tratti di muri spondali crollati e il ripristino di alcune briglie per il corretto deflusso delle acque meteoriche dell’Alveo San Leonardo“ in favore della società consorziata EDILCIM SRL del CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL  - CUP G88H24000730002 – CIG  B2A47C504A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 40_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso promosso innanzi al TAR Campania da G.A. rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Ricciardelli. Conferimento di incarico professionale all'Avv. Fabrizio Avella. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al Consiglio di Stato da G.N. nell'interesse di G.E., rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Marotta. Conferimento di incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv.Vincenzo Mosca. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'ente nel giudizio promosso dalla sig. F.R- innanzi al Tribunale di Nola. Impegno e liquidazione a favore dell'Avv. Antonio Menna.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al Capo dello Stato da C.M. e C.A. rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Visone. Conferimento dell'incarico professionale di rappresentanza e difesa all'Avv. Bruno Mercurio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio n.8590/2017 innanzi al Tribunale di Nola, definito con sentenza n. 490 /24. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Ambrosio Autilia Alessandra.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 co.1 lett. a) d.lgs. n. 267/2000 in favore dell'Avv. Stellato Giuseppe e di E.F.P. G. in esecuzione della sentenza n.2198/2024 del Giudice di Pace di Nola. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa riguardante corsi di addestramento al poligono di Tiro a Segno Nazionale Sez. di Castellammare di Stabia -Via Grotta S.Biagio, n.40, C.F.:82010560637 – anno 2025.  CIG: B680F9F79A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso S.U.A. di Avellino e Componenti Commissione di Gara – Procedura aperta per l’Affidamento del Servizio di Attività di Riscossione coattiva delle Entrate Tributarie, ed Extratributarie dell’Ente e dell’attività di gestione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per un periodo di anni cinque (05) - CIG B483032895.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festività di San Michele Arcangelo 2025. Affidamento diretto del servizio di complessi bandistici al GRAN CONCERTO BANDISTICO CITTA’ DI FISCIANO – CUP G89I24001730003 – CIG B684E0CB89. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pro Loco Medicea da Ottaviano. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sig. Vincenzo Minichini da Ottaviano. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festività di San Michele Arcangelo 2025. Affidamento diretto del servizio di complessi bandistici alla CIRCOLO MUSICALE “G. PIANTONI” – CUP G89I24001730003 – CIG B67DC9485F. Im-pegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIA STORE SAS – fornitura di attrezzature informatiche – liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione dei compensi per l’indennità di servizio esterno Personale P.M. - art. 100 del C.C.N.L. comparto funzioni locali triennio 2019/2021- Periodo gennaio/dicembre anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2024 al personale del VI  Settore Polizia Municipale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "AMA s.r.l.” per lavori di pulizia griglie di raccolta acqua piovana presenti sulle strade del territorio di Ottaviano - CIG: B4758F3826.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura saldo n.04 del 10.04.2025 della società KIMICAT di Giuseppe Catapano per il servizio di derattizzazione disinfestazione e Sanificazione per gli Istituto comprensivo San Gennarello - D’Aosta e D’ Annunzio e alcune zone del territorio. CIG: B2A6DF1066.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla  RGA srl avente sede legale in  Terzigno (NA) . Liquidazione fattura  n. 533/2025  Periodo   marzo 2025 CODICE CIG B5CFE65A27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somme non utilizzate relative ai finanziamenti Centri Estivi ANNO 2024 – Decreto del Ministro per le pari opportunità e famiglia  del 26 luglio 2024 . Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare la fattura n.2 162294 del 31.12.2024. Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione  per l’anno 2024, per il programma di assistenza Software e aggiornamento e Hot – Line telefonica” della Ditta Maggioli S.p.a.–   CIG:B069D0D7F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOH ITALIA SRL – stampanti certificate ufficio Stato Civile – liquidazione canone  trimestrale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA –  servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento TARI 2019 con racc. A/R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>indizione di cinque referendum abrogativi ex art. 75 Costituzione per i giorni  8 e 9 Giugno 2025 . Costituzione corpo elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore K.M. presso la struttura di accoglienza " Medina  ” gestita dalla Cooperativa Strada facendo  – sede Legale Via Pietro Pennella n. 5 SALERNO P.I.4635580659.   Liquidazione fattura n. 40 /2025 periodo ottobre -dicembre 2024 CODICE CIG B0FC4EAF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Rep. 1/2024 del 12.07.2024 sottoscritto con la società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento mediante project financing della “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)" - LIQUIDAZIONE FATTURA I° TRIMESTRE 2025_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festività di San Michele Arcangelo 2025. Affidamento diretto del servizio di spettacolo di musica leggera alla PROMOMUSIC ITALIA S.R.L. – CUP G89I24001730003 – CIG B667F369CC. Im-pegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 5 del 08/04/2025. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>integrazione al servizio di derattizzazione – disinfestazione e Sanificazione  per gli Istituti comprensivi San Gennarello  - D’Aosta  e D’ Annunzio e alcune zone del territorio. Affidamento. CiG:B66AEC15A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II acconto della fattura n. 6 del 31.03.2025 a favore della Società di alla società “MANU GAS srl distributore   carburante “ ” la fornitura di gasolio straordinaria dell‘impianto di Termico degli istituti comprensivo - D’Aosta di Ottaviano: CIG: : B52A67B96F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 144 DEL 31/03/2025 DITTA AMBIENTE ITALIA S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI SFALCI DI POTATURA CODICE CER 20.02.01 MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto, ditta “INDOLFI IMPIANTI SRL" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici – anno 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE. CIG: B091927570 – B51CD7E8F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA – Servizio di Tesoreria Comunale –  Liquidazione periodo Gennaio/Marzo 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge  328/2000. Quota di compartecipazione Comune di Ottaviano  alla spesa sociale anno 2025. Liquidazione .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  nucleo familiare G***presso comunità alloggio “ Carillon “ gestita dalla cooperativa sociale Networksociali Cooperativa sociale. Liquidazione fattura nn. 31/2025 PERIODO MARZO 2025 CODICE CIG B5C8F39C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge 328/2000. Compartecipazione obbligatoria del  Comune di Ottaviano alla spesa socio-sanitaria  anno 2025-. Liquidazione quota parte .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ANNO 2024 . SETTORE I -LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria del veicolo “fiat IVECO scuolabus” targato CJ563MV  per servizio di trasporto scolastico - Approvazione preventivo di spesa DUEGOMME SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo natalizio anno 2024. Associazione di promozione sociale ONMIC Sport e tempo libero da San Giuseppe Vesuviano. Ricevuta di prestazione occasionale n. 1 del 25.3.2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n°364 del 20/03/2025 S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Febbraio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa proroga del servizio di conferimento dei rifiuti sfalci di potatura codice cer 20.02.01- ditta Ambiente Italia S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento determina n°380 del 10/03/2025, di aggiudicazione del Servizio di Conferimento dei Rifiuti sfalci di potatura CER 20.02.01, raccolti sul territorio comunale di Ottaviano (NA) alla ditta Ecologia Futura S.r.l. Codice CIG B5E18BA706;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio instaurato innanzi al TAR - Campania da C.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Visone. Conferimento di incarico professionale all'Avv. Angelo Nappo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge 328/2000. Quota di compartecipazione Comune di Ottaviano alla spesa per funzionamento Ufficio di Piano - anno 2025-. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.B. SAS – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fatt. 51/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:   Oggetto: IMU anno 2020 Sig.ra Onofri Anna. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITO PISANTI di D. Pisanti – fornitura manifesti murali periodo gennaio/marzo 2025 – liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – liquidazione per rimborso parziale pagamento Verbale C.d.S. n.88344-2025. Sig. M. F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Fatture Settore VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°5011600867 del 31/03/2025 EDISON NEXT ENVIRONMENT SRL conferimento frazione umido biodegradabile codice cer 20.01.08 marzo 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°14/RA del 31/03/2025, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.81 del 31.03.2025 alla ditta FARC SERVICE SRL mese di marzo per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali CIG: B5CE3E5BD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Constituzione nel giudizio promosso innanzi al GDP di Nola n. rg. 7063/2024, concluso con sentenza n. 450/2025. Liquidazione dell'Avv. dell'Ente Pietro Amitrano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Aurea Servizi S.r.l.. Periodo 1.3.2025 – 31.3.2025. Fattura n. 378/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione Consip TM 9 per telefonia mobile. Vodafone Italia S.p.A.. Fattura n. AR01103658. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso innanzi al TAR Campania da C.M., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna De Vivo. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Antonio Auricchio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione a precetto promosso dai sigg.ri C. rappresentati e difesi dall'Avv.Emiddio Iervolino. Conferimento di incarico professionale all'Avv.Giuseppe Sangiovanni. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso innanzi al TAR Campania da C.P. s.n.c. e C.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Ammendola. Conferimento di incarico e rappresentanza dell'Ente all'Avv. Auricchio Carmine Mattia. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione di parte civile nel giudizio n.4420/2024 RGnr a carico di C.G., V.B. e V.F.D. Conferimento di incarico professionale all'Avv. Maria Caliendo. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio instaurato innanzi al TAR Campania da A.M. rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lipani. Conferimento di incarico professionale all'Avv. Raffaele De Luca. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione delle somme riconosciude con delibere del C.C. nn. 77 e 86 in favore dell'Avv. Giuseppina Miranda, sennt. CGT nn. 2994/2024 e 5691/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico per il reclutamento di n.15 volontari per l’aggiornamento del gruppo comunale di protezione civile del comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione della Giunta comunale n.171 /2024   AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ -ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER GLI ANZIANI DI OTTAVIANO-ANNO 2024. Art. 50 comma 1 lett.b) del Dlgsvo n. 36/ 2023.Liquidazione fattura n. 302/PA24 /2024. Codice GIC B4310C6062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIA STORE  SAS – fornitura attrezzature informatiche   – liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di MARZO 2025 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK arl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta economica e affidamento del Servizio di Conferimento dei Rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03, raccolti sul territorio comunale di Ottaviano (NA) alla ditta LAVORGNA S.r.l. Codice CIG B613189617;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Marzo 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Meridiani- APPS. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Servizio di ambulanza. Pubblica Assistenza Croce Azzurra Santa Maria ODV da San Giuseppe Vesuviano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento teatrale gennaio 2025. Rappresentazioni teatrali. Sipario Aperto – Associazione Gruppo Teatrale. Affidamento. Ricevuta di prestazione occasionale n. 2/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 84 co. 1 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Indennità per specifiche responsabilità anno 2024. Liquidazione dipendenti  Settore I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 141/2024 Misure di inclusione scolastica.  Piano di intervento  in favore del minore  P.D.O  attraverso l’attivazione del servizio di trasporto scolastico  in favore di studenti disabili  Anno scolastico 2024/2025 . DETERMINA A CONTRRARRE  Art  50 comma 1) lett b) del Dlgsvo n 36/2023  Periodo aprile -maggio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione servizio refezione scolastica A.S. 2024/2025. Rimborso utente F.T.Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 36/2023 all’arch.C.Guagliuolo per l’incarico di Redazione del progetto per la Valutazione della Sicurezza secondo le NTC vigenti della scuola dell’ infanzia “REGINA MARGHERITA”, sita in Ottaviano (NA) alla Via Genio Militare n.2” nell’ambito del PR CAMPANIA FESR 2021-2027- ASSE2-OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 AZIONE 2.4.2- C.U.P.: G84D21000230002 – CIG: B63DBA17C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per proroga  del servizio di conferimento rifiuti ingombranti misti ed altri raccolti sul territorio comunale, alla ditta Bio Depur S.r.l. mesi uno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROROGA MESI SEI DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08 DITTA CEA BIOGAS S.R.L. IN EDISON NEXT ENVIRONMENT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione somme non utilizzate relative ai finanziamenti Centri Estivi 2021 -2022-2023 – Decreti del Ministro per le pari opportunità e famiglia .Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo alla ditta "SCHIAVI S.r.l. PRODUZIONE ARTICOLI SPORTIVI" per la fornitura di prodotti per la realizzazione di un impianto di pallavolo regolamentare. - CIG: B54AC64E08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 1° Acconto alla ditta "IL RESTAURO DI SAVERIO AMMIRATI" per i lavori di riparazione e manutenzione straordinaria del portone d’ingresso della Casa Comunale. - CIG: B477072BE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili per l’esercizio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio anno accademico 2024/2025 . Integrazione e modifiche determinazione n. 1539/2024.  Approvazione  nuovo schema di bando e fac- simile domanda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità condizioni di lavoro per lo svolgimento di attività disagiate -front office . Annualità 2024. Settore I. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla  RGA srl avente sede legale in  Terzigno (NA) . Liquidazione fattura  n. 370/2025  Periodo  gennaio-febbraio 2025    CODICE CIG B5CFE65A27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta “NEW WAVEGAMES s.r.l. UNINOMINALE” per l’affidamento della fornitura di prodotti informatici relativi al progetto finanziato da Città Metropolitana di Napoli “Riqualificazione della biblioteca comunale e dell’archivio tramite l’adeguamento ed il miglioramento delle attrezzature, degli arredi e l’implementazione dei servizi informatici”. CUP: G81J22000590003 - CIG: B2A482B475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta “GAB DI CARRELLA GIUSEPPE &amp; C. SAS” per l’affidamento della fornitura di arredi relativi al progetto finanziato da Città Metropolitana di Napoli “Riqualificazione della biblioteca comunale e dell’archivio tramite l’adeguamento ed il miglioramento delle attrezzature, degli arredi e l’implementazione dei servizi informatici”. CUP: G81J22000590003 - CIG: B2EFF3E068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pro Loco Medicea. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore del dott. V. E. IERVOLINO - Incarico professionale per indagini geologiche - Lavori Urgenti per la messa in sicurezza idraulica di un tratto dell’Alveo San Leonardo - CUP G88H24000730002 – CIG B2DEA32012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso per indagini geologiche e redazione relazione geologica relative al tratto di Via San Domenico in favore del dott. Geol. V.E. Iervolino - CIG: B2EB2F4BBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione alla ditta " Vesuviana Ambiente S.R.L.” per lavori di pulizia  dei canali a ridosso di via Querce - CIG: B62D4F21CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle entrate relativamente a spese di lite liquidate a favore dell'Ente nel processo contro P.A., sentenze nn. 17299/2022  e 1347/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle entrate relativamente a spese di lite liquidate a favore dell'Ente nel processo contro N.A., procedimento n, r.g. 10585/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. VO - 44328 del 07/03/2025 della DAY RISTOSERVICE SPA Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto per il mese di Febbraio 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di streaming istituzionale per la diretta del consiglio comunale. Liquidazione fattura elettronica n. 1/2025 del 07.03.2025 emessa da STANZIANO PASQUALE ALESSANDRO Codice CIG B46673388E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stenotipia, di registrazione, di trascrizione, di redazione di verbali nonché di trasmissione in streaming delle sedute di Consiglio comunale del 21.02.2025. Liquidazione fattura elettronica n. 77/2025 del 28.02.2025 emessa dalla “Live S.r.l.” Codice CIG ZA73B9C415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarichi legali di natura tributaria al Prof. Avv. Paolo Puri. Liquidazione dell'acconto del compenso professionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa all'Avv. Raffaele Curcio, det. conferimento n. 1821/2024. Liquidazione delle spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione giudizi penali con sentenze di I e II grado rese a carico di C.A. nn.sent. 2967/2015 e 11643/2016. Recupero delle spese di lite   liquidazione in favore dell'Avv. Antonio Palazzi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promnosso innanzi al TAR da G.N., definito con ordinanza n. 595/2025. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Vincenzo Mosca.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nei giudizi instaurati innanzi al Giudice di Pace di Nola da H.A. e S.N. Conferimento dell'incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Giovanni Manzi. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro emessa dall'Agenzia delle Entrate n. 2023/001/SC/0000001560/0/002. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 36/2023, del Servizio di gestione della struttura sportiva denominata “Tendostruttura” di proprietà Comunale per la durata di anni cinque (05)”. Nomina Commissione di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione definitiva alla ditta Parente Service S.R.L per il servizio di sanificazione, pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 18. Impegno di spesa.CIG:B61E90D736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Margherita di Carillo Marco . Fattura n 8_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – versamento quota associativa annualità 2025.Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>NP Comunicazioni di Nicola Pinto da Pollena Trocchia. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Deliberazione di G. C. n. 12/2023. Ditta G. &amp; G. SOUND SERVICE da Carbonara di Nola. Fattura n. 2/2/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 35_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 8 del Contratto Decentrato Integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l'anno 2024. Liquidazione progetto “Recupero evasione – anno 2024".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>produttività collettiva annualità 2024. Settore II.  Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>censimento permanente della popolazione  anno 2024.  Compenso  componenti Ufficio censimento comunale. Liquidazione protocollo Istat   contributo fisso 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi di intrattenimento cabarettistico e musicale ex deliberazione di G. C. n. 36/2025. Diritti SIAE. Fattura n. 1625009335/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi di intrattenimento musicale ex deliberazione di G. C. n. 36/2025. Musicista Domenico Iervolino. Ricevuta di prestazione occasionale n. 1/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto decentrato integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l’anno 2024. Liquidazione progetto di produttività Settore III.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolamento Comunale contributi economici (Deliberazione C.S. n. 163/1998) -DELIBERA G.C.  N° 38/25 -Assegnazione di un  contributo una tantum in favore del nucleo familiare  E**M***. Atto di Impegno e Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento a ‘’Lo Stato Civile Italiano anno 2025 SEPEL  s.a.s. Società Editrice per Enti Locali. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 85 del 10.03.2025 a favore della ditta “Connectivia srl”  per fornitura, installazione e configurazione apparati wifi e attivazione numero verde per ufficio Tributi. Ditta Connectivia srl. CIG B59877F5DF e B5988599C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa. Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione  per l’anno 2025, per il programma applicativo gestionale del Settore VII Polizia Municipale denominato “Concilia” della Ditta Maggioli S.p.a.– affidamento diretto.  CIG: B632194F11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.04 del 19.03.2025 I acconto a favore della ditta "VESUVIANA AMBIENTE S.R.L.” per il servizio di espurgo vasche raccolta e tenuta edifici scolastici ed edifici comunali di competenza del Comune di Ottaviano - CIG: B5FEBF5924</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.03 del 19.03.2025 a favore della ditta "VESUVIANA AMBIENTE S.R.L.” per il servizio di espurgo vasche raccolta e tenuta edifici scolastici ed edifici comunali di competenza del Comune di Ottaviano - CIG: B55BCDA590.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento   all’Ambito n. 26 quota   socio-sanitaria per  utente  I.L. struttura  Neapolisanit  – sede legale  Via Funari Ottaviano (NA)  Periodo  novembre -dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso per motivi aggiunti innanzi al TAR Campania presentato da B.L. nell'ambito del giudizio  n. 498/2025. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente innanzi al TAR - Campania. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costotuzione nel giudizio promosso dalla sig. L.M.A. innanzi al Tribunale di Nola. Conferimento dell'incarico all'Avv. Raffaele Curcio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio d'appello promosso da R.F.rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Picardi. Conferimento di incarico professionale all'Avv.Luisa Nappo. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione innanzi al TAR Campania nel giudizio promosso dal Sig. C.C. rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Billi. Conferimento di incarico professioanle all'Avv. Fabrizio Avella. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione quadri economici con contestuale  impegno e liquidazione incentivi per funzioni tecniche di cui all’ Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche) ex D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. dei progetti di digitalizzazione a valere sulle risorse PNRR – PA Digitale 2026;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 2 Acconto in favore dell’arch. P. CARILLO per attività di ISPETTORE DI CANTIERE del progetto di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale – CUP: G87H14000240006 - CIG Z443111FDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°V marzo  e 2025.CIG: B5DBD95008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta di ventilatori elettrici richiesti dall’IC D’Aosta  A.S.2023/ /2024. Contributo. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture FEBBRAIO 2025 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio di appello n. 3709/2019 RG definito con sentenza n.1560/2023. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Maddalena Asprone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso dalla C. s.p.a. innanzi alla CGTP. Concluso con sentenza n. 16957/2024. Liquidazione delle spettanze professionali al Dott. Luigi Ragosta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio n. R.G. 3250/2024 innanzi al TAR Campania, definito con sentenza n. 159/2025. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Vincenzo Mosca.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimentol debito fuori bilancio ex art. 194 co.1 lett. a) d.lgs. n.267/2000 in favore dell'Avv. Vincenzo Prisco e di C.F. in esecuzione del Giudice di Pace di Nola n. 3826/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione del giudizio di appello  innanzi al Consiglio di Stato, promosso da G.N. Conferimento di incarico professionale all'Avv. Vincenzo Mosca. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione di parte civile procedimento penale 6998/2023 RGNR. Conferimento incarico legale Avv. Salvatore D'Antonio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi legali di natura tributaria all'Avv. Prof. Paolo Puri. Impegno di Spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica Determina n.416 del 13/03/2025 - PNRR M5C2I2.1 – Adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni della Soprintendenza ABAP per i lavori “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio – PROGETTO ARCHITETTONICO – RESTAURO – Liquidazione 1 acconto  in favore dell’arch. F. MEO - CUP: G84I19000550001 – CIG: B4340D69F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 03 del 18.03.2025 per il servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per la durata di anni due.  CIG Z7D395178F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica della determina del V settore n. 284 del 19.02.2025 alla ditta " Vesuviana Ambiente S.R.L.” per lavori di pulizia  dei canali a ridosso di via Querce per variazione aliquota di IVA da applicare ai sensi del  n.127-sexiesdecies, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972- CIG: B5B2CFB7C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, alla  ditta  Ascensori Indolfi &amp; C per il servizio di manutenzione  straordinaria degli impianti di sollevamento presso l’immobile scolastico Pozini e la Biblioteca. .CIG:B61AC44DDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA POSTAZIONE TVCC UBICATA IN VIA FERROVIA DELLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  nucleo familiare G***presso comunità alloggio “ Carillon “ gestita dalla cooperativa sociale Networksociali Cooperativa sociale. Liquidazione fatture nn. 20/2025 e 21/2025 CODICE CIG B5C8F39C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.F.B. ai sensi dell’art.194, comma 1), lett.e), del D.Lgs. 267/00 relativo al Compenso Commissario ad Acta, nominato da Prefetto di Napoli in data 16.09.2015 con prot. n 115608, per l’esecuzione della sentenza n.167/2012 del Tar Campania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 6° Acconto arch. P. ALIPERTA per incarico professionale di Direzione Lavori del progetto di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale – CUP: G87H14000240006 - CIG 8625864029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione alla D.D. n. 277/2025 - REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO PER L’INFANZIA ALLA VIA PACIONI LOCALITÀ SAN GENNARELLO – I E II LOTTO - CIG B44CC4F4AD – CUP I LOTTO G83H19001090003 CUP II LOTTO G85E23000420004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°63 DEL 28/02/2025 DITTA TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Lavoro straordinario ottobre-dicembre 2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa sostituzione impianto Ponte Radio di videosorveglianza istallato presso Stazione Carabinieri Ottaviano. CIG: B614D7E83B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Funzionamento della Centrale Unica Acquisti (CUA) - Liquidazione incentivi per le funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica del Servizio di accertamento dell'evasione TARSU TARES TARI, TASI; gestione delle entrate minori ICP (imposta comunale sulle pubblicità), DPA (diritti sulle pubbliche affissioni), TOSAP (tassa occupazione suoli ed aree pubbliche) passi carrabili; Riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e codice della strada - Assistenza nelle attività propedeutiche al recupero evasioni ICI/IMU/TASI. CIG 8285887243 di cui al contratto Rep. n. 03/2021 sottoscritto con PUBLISERVIZI SRL per il periodo dal 31/03/2025 a tutto il 30/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comitato civico di Ottaviano “Agostino Cifariello” E. T. S.. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione Consip TM 9 per telefonia mobile. Vodafone Italia S.p.A.. Fattura n. AR00305673. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 co.1 lett. a) l.267/2000 in forza della sentenza n.1410/2024 del Giudice di Pace di Nola.Integrazione. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure di contrasto alla povertà. Progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. Distribuzione derrate alimentari.  Annualità 2025. Determinazione n.340/2025 SCORRIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI ECONOMICI -DELIBERA DELLA G.C. N°35/25 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE  P**I***- ATTI DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S.2024/2025.  Determinazione  Registro generale delle Determine  n. 1199/2024 Liquidazione fattura n. 94/PA25 dell’08/03/2025   emessa dalla ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C.s.a.s. Periodo 11 settembre-20 dicembre 2024  CODICE B2FF8CC0CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina del I Settore n° 1390/24 – Affidamento del servizio ex art.50 ,lettera A del Dlgs n°36/23 -CIG B398FFC99 -Traslazione cadaverica del signor T***A***effettuata dalla   Ditta  Onoranze Funebri Aprile srl - Atto di Liquidazione Fattura n° 24/25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utenti  collocati presso la  struttura Boetheia –  Società Cooperativa Sociale ONLUS sede legale  San Giorgio a Cremano (NA)  Nota prot. n. 0006800/2025   Periodo    ottobre -dicembre 2024 utenti L.L. e M.V e ottobre -novembre utente C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utente  L.F.   collocato presso la struttura L’Aquilone – sede legale  in Via Luce da Penne n. 3 -Napoli    Periodo  novembre dicembre  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge 328/2000 quota di compartecipazione Comune di Ottaviano alla spesa per funzionamento Ufficio di Piano  anno 2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cardiomed S.p.A.. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti. Affidamento forniture gazebo. ALLESTIMENTI PASQUALE SAGGESEVENT SAS DI ANGELA SAGGESE &amp; CO. Preventivo di spesa. Accettazione. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regione Campania. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori della Regione Campania. Associazione Centro Studi Mousikè da Gragnano. Evento del 20.3.2025. Servizio navetta. Ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C. s.a.s. da Somma Vesuviana. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto decentrato integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l’anno 2024. Art. 54 del C.C.N.L. EE. LL. successivo a quello dell’1.4.1999 (c. d. “code contrattuali del 14.9.2000”). Messi comunali. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti perequative di cui alla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/rif.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Affidamento diretto di incarico professionale per la progettazione esecutiva – studio di compatibilità idraulica relativi ai “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268” in favore della ditta “GEOITALIA &amp; PARTNERS SRL”. CUP G82E18000150005 – CIG B5F77E5208.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell’arch. C. Ammirati - Incarico professionale per calcoli strutturali e Deposito al G.C.N. – Lavori Urgenti per la messa in sicurezza idraulica di un tratto dell’Alveo San Leonardo  - CUP G88H24000730002 – CIG B2A47C504A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine febbraio 2025. CIG: B528EF5FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1/PA del 05/03/2025 ditta Autofficina Annunziata Silvio - Riparazione furgoni e fiat panda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale in favore della ditta „COSTRUZIONI GIULIANO SRL“ – Interventi urgenti per l’eliminazione di infiltrazioni provenineti dai tetti di copertura e rifacimento facciata ovest e sud del Palazzo Mediceo – Ottaviano (NA) CUP: G82F23000000001 CIG: B00D4A192C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale. Liquidazione del servizio svolto dal 09/01/2025 al 09/03/2025 in favore della ditta “LA SORVEGLIANZA SRL”. CIG B2EFEC9FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione dei servizi servizio di espurgo delle vasche di raccolta e tenuta presso gli istituti scolastici ed edifici pubblici di competenza del Comune di Ottaviano -  CIG: B5FEBF5924.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni della Soprintendenza ABAP per i lavori “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio – PROGETTO STRUTTURALE - Liquidazione 1 acconto in favore dell’ing. A. FRANZESE - CUP: G84I19000550001 – CIG: B433CB6286.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione le  fatture n.28 a favore della ”ditta Connectivia” per la fornitura connettività presso Isola Ecologica CIG:  Z323DC5798.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi di intrattenimento ex deliberazione di G. C. n. 36/2025. Ditta Music Entertainment da Avellino. Fattura n. FPA 2/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – servizio gestione I.V.A. anno 2025 – Impegno anno 2025 e liquidazione  PRIMO Trimestre  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  minore K.M presso la Comunità Alloggio “Medina” gestita  dalla Cooperativa Sociale Strada Facendo . Impegno di spesa anno 2025 periodo 01.01-30.06.2025. CODICE CIG B5FCBA4EOA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure di inclusione scolastica  Piano di intervento  in favore del minore  P.D.O  attraverso l’attivazione del servizio di trasporto scolastico  in favore di studenti Liquidazione fattura n. 93PA25 emessa dalla ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C. sas  relativa al periodo 10/12/2024-09/02/2025  Codice CIG B356FA0A42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni della Soprintendenza ABAP per i lavori “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio – PROGETTO ARCHITETTONICO – RESTAURO – Liquidazione 1 acconto  in favore dell’arch. F. MEO - CUP: G84I19000550001 – CIG: B4340D69F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°50 DEL 28/02/2025 DITTA BIO DEPUR SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI FEBBRAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento di debito fuori bilancio in forza della delibera n. 71 del C.C. del 20/12/2024. Liquidazione in favore di A.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso innanzi al Consiglio di Stato da B.R. Conferimento dell'incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Bruno Mercurio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 lett. a) l. 267/2000 in forza della sentenza n. 2047/2024 del GDP di Nola. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione servizio refezione scolastica A.S. 2023/2024. Rimborso utente R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sig. Vincenzo Minichini da Ottaviano. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – liquidazione per rimborso per pagamento Verbale C.d.S. n.87074-2024, effettuato due volte Sig.ra  A.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso da G.M.innanzi al Giudice di Pace di Nola. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Emilia Ilardi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento di intrattenimento musicale ex deliberazione di G. C. n. 36/2025. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Aurea Servizi S.r.l.. Periodo 1.2.2025 – 28.2.2025. Fattura n. 208/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Aurea Servizi S.r.l.. Periodo 1.1.2025 – 31.1.2025. Fattura n. 151/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Allestimenti natalizi per locali del Palazzo Mediceo. Ditta DEGGY EVENT CREATION DI DE GENNARO SILVANA da VOLLA. Fattura n. 15/2022. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi di intrattenimento musicale ex deliberazione di G. C. n. 36/2025. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Ditta “AMT POST S.R.L.” da Nola. Fattura n. 4/2025, codice 237005. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Liquidazione 1 acconto per incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268” in favore dell’ing. G. FRANZESE. CUP: G82E18000150005 – CIG A04C37A8DA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Liquidazione 1 acconto per incarico professionale di Direzione dei Lavori “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268” in favore dell’ing. G. AUTORINO. CUP: G82E18000150005 – CIG B00F08C312.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento di intrattenimento ex deliberazione di G. C. n. 18/2025. Diritti SIAE. Fattura n. 1625007574/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>evento “A me succederà ? Mai!”  acquisto mini bouquet  di fiori. Presa d’atto individuazione operatore economico CUA. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica della determina del V settore n. 150 del 28.01.2025 per il servizio di espurgo delle vasche di raccolta e tenuta presso gli istituti  scolastici ed edifici pubblici di competenza del Comune di Ottaviano per variazione aliquota di IVA da applicare ai sensi del  n.127-sexiesdecies, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972  - CIG: B55BCDA590.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi Presidente e Segretario Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) per l’anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi componenti Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) per l’anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione servizio suedi per annualità 2025 - CIG: ZAF3B9586D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi di intrattenimento ex deliberazione di G. C. n. 36/2025. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento di intrattenimento ex deliberazione di G. C. n. 36/2025. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 206 /2024 Progetto  denominato “ Il diritto al gioco anno 2024”. Liquidazione  fattura n. 14/2025 emessa dalla Ipiemme International Puppets per realizzazione animazione “ Il mondo degli elfi ” per il giorno 2 marzo 2025 CODICE CIG B4FA504DEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 2024 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione verifica Residui Attivi e Passivi anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riaccertamento residui attivi e passivi Settore I anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure in favore dei cittadini ucraini richiedenti asilo temporaneo anno 2025 . Progetto denominato “SOS Ucraina - Derrate alimentari”  Approvazione elenco beneficiari . Indirizzi operativi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VI AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento residui attivi e passivi provenienti  dall’esercizio 2024  Settore 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n.25 del 06.03.2025 a favore della ditta “Elmel srl unipipersonale”  per la  manutenzione e fornitura e installazione di nuove batterie per il ripristino delle telecamere di videosorveglianza via Pentelete del Comune di Ottaviano.GIC:B530D45C6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta economica e aggiudicazione del Servizio di Conferimento dei Rifiuti sfalci di potatura CER 20.02.01, raccolti sul territorio comunale di Ottaviano (NA) alla ditta Ecologia Futura S.r.l. Codice CIG B5E18BA706;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 – Liquidazione 2 acconto per incarico di Direzione Lavori in favore dell’arch. M. Iervolino dei lavori di “Realizzazione Mensa I.C. Beneventano Plesso Lucci via M. Doria - Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica” CUP G85E22000420006 – CIG A03132A76E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - “Realizzazione Mensa I.C. Beneventano Plesso Lucci Via M. Doria - Predisposizione Nuovi Spazi Da Adibire Al Servizio Di Mensa Scolastica” – Approvazione SAL N. 02 a tutto il 28/10/2024 e Liquidazione in favore della società BOCCIA SRL - CUP G85E22000420006 – CIG A001A8A767.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV - RAGIONERIA GENERALE. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per il periodo 28 Ottobre 2024 –Giugno 2025. Liquidazione periodo  Febbraio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Progetto Festa San Michele 2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale di cui al contratto Rep. N. 02/2021 sottoscritto con GE.SE.T. ITALIA SPA per il periodo dal 01/04/2025 a tutto il 30/06/2025. CIG 834496867C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Progetto Festa San San Gennaro 2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge  328/2000. Quota di compartecipazione Comune di Ottaviano  alla Spesa sociale anno 2024. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compensi mesi di Gennaio e Febbraio 2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV - Servizio Autoparco. Fornitura carburante per il mese di febbraio 2025. Kuwait Petroleum Italia s.p.a. Fattura n. PJ09602471/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.B. SAS – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fatt. 23/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/01/2025 – 31/01/2025. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 20 del 06.12.2024 - 02 del 23.01.2025 – n. 03 del 10.02.2025 e n. 04 del 27.02.2025 alla società “MANU GAS srl distributore   carburante" anno 2024. CIG: :  B0BB7071DI- B3EC79B6FE - B4B3B41ED8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011600591 DEL 28/02/2025 CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°85 DEL 28/02/2025 DITTA AMBIENTE ITALIA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI SFALCI DI POTATURA FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°8/RA del 28/02/2025, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:   IMU ANNO 2019/2020/2021/2022/2023 e 1° semestre anno 2024 contribuenti Duraccio Carlo e Cinque Giuseppina  . RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: IMU anni 2019/2020/2021/2022/2023 e 2024 Sig.ra Miranda Roberta . RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Febbraio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore M.N. presso la comunità alloggio “  Tenuta Carandini ” e minore K.L. presso la comunità alloggio” Batuffoli di cotone” gestite  dalla Cooperativa Sociale  Rugiada Cooperativa sociale . Impegno di spesa anno 2025 periodo 01.01-30.06.2025. CODICE CIG B5D100A9B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione SAL N. 5 a tutto il 28.12.2024 in favore del “Consorzio Stabile Contrat Scarl” per i Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale. CUP: G87H14000240006 - CIG: 8008825377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Casa del risparmio dei f.lli Sorrentino Liberato Carmine e Luigi snc  . Fattura n. FPA FA132025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa  alla fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. Ditta Multiservizi - CIG:B47B74D4AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Gennaio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>riversamento  diritti carte di identità eletroniche  Gennaio 2025. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:   Sig.ra Carbone Maria Grazia. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2024/2025. liquidazione mensilità di Febbraio  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento di intrattenimento ex deliberazione di G. C. n. 18/2025. Amedeo Colella. Fattura n. FPA 3/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento di intrattenimento ex deliberazione di G. C. n. 18/2025. Ditta GLOWEVENTS da Boscoreale. Fattura n. 1/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa alla manutenzione veicolo Jeep Tg.AY790AG, in dotazione alla Polizia Municipale anno 2024. CIG:B34AA0EFF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 53 del 27.02.2025 alla ditta FARC SERVICE SRL mese di febbraio per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di FEBBRAIO 2025 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK arl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI MURI SPONDALI CROLLATI E IL RIPRISTINO DI ALCUNE BRIGLIE PER IL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE ALVEO SAN LEONARDO. – Indirizzi per la procedura di scelta del contraente - Decisione a contrarre ai sensi dell’art.17 comma1 D.Lgs. 36/2023 - CUP: G88H24000730002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso S.U.A. di Avellino – INTERVENTO DI CONVERSIONE, PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO NON DESTINATO AD ASILO PUBBLICO, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA’ 0-2 ANNI nel Comune di Ottaviano alla Via San  Leonardo n.8  - CUP: G85E24000420006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°207 DEL 24/02/2025 SA.P.NA -  S.P.A. CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA STIR TUFINO DURANTE IL MESE DI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture GENNAIO 2025 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Febbraio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – gestione adempimenti IVA anno fiscale 2024 – saldo compenso variabile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE (05) DAL 2025 AL 2029" - Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente - Decisione a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione n. 43/2025 ad oggetto: Misure di contrasto alla povertà. Progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. Distribuzione derrate alimentari.  Annualità 2025. Approvazione graduatoria AMMESSI ed ESCLUSI  . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "TIEGI S.r.l." per la fornitura di n. 5 cestini portarifiuti. - CIG: B5D820BDEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DIRETTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT  PER l'AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO  L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO AMICO G.O.R.I” –ANNO 2025  . Presa d’atto  Trattativa diretta sul mercato elettronico Rdo n. 5144607   . Aggiudicazione  in favore della Cooperativa Network sociali . Impegno di spesa    Codice CIG. n. B5D9CA628C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – liquidazione per rimborso pagamento Verbale C.d.S. n.87592-2024, effettuato erroneamente dalla  Sig.ra  C. G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  P.P. presso la Comunità Alloggio “  Santa Maria ” gestita  dalla RGA srl . Impegno di spesa anno 2025 periodo 01.01-30.06.2025. CODICE CIG B5CFE65A27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  minore G.G. presso la Comunità Alloggio “ L’Incontro ” gestita  dalla Cooperativa Sociale Social Ubuntu . Impegno di spesa anno 2025 periodo 01.01-30.06.2025. CODICE CIG B5D0A5433A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento di intrattenimento ex deliberazione di G. C. n. 18/2025. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV - Servizio Economato e Provveditorato. Fornitura di attrezzature informatiche varie E.F. 2025. Affidamento diretto mediante accordo quadro. Impegno della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  TARI ANNO 2024 contribuente  Sig.ra Bifulco Maria. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 26 del 31.01.2025 alla ditta FARC SERVICE SRL mese di gennaio per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per proroga del "Servizio di Sanificazione, Igiene, pulizia giornaliera e periodica degli immobili ed impianti Comunali per il mese di marzo 2025. Ditta  “ Farc Service SRL” . CIG: B5CE3E5BD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di riparazione, manutenzione meccanica ed elettrica degli automezzi Settore V impegno Spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione per la verifica semestrale e ricarica estintori siti presso gli edifici scolastici per l’anno scolastico 2024. Liquidazione.CIG:B0781AC1FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione impianti di sollevamento installati presso gli edifici scolastici e comunali del Comune di Ottaviano. Per la manutenzione ordinaria, anno 2024, dal periodo dall'01.012024 al 31.12.2024. CIG n. BOB76FA694.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la formazione di una short list di professionisti esterni, finalizzata all’affidamento di incarichi professionali per l’esame istruttorio delle pratiche di condono edilizio, presentate ai sensi delle Leggi n°47/85, n°724/94, n°326/03 – PROVVEDIMENTI_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e el veicolo “fiat IVECO scuolabus” targato DJ813NY per servizio di trasporto scolastico - Approvazione preventivo di spesa Ditta Annunziata Silvio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mobilità compensativa per interscambio di personale con il Comune di Caivano. Cessione contratto di lavoro subordinato dipendente Concetta De Stefano e contestuale immissione in servizio di Giordano Gennaro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione in diversi giudizi e conferimento dei relativi incarichi. Impegni di spesa per il residuo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in forza del riconoscimento del debito fuori bilancio approvato con delibera n.35 del C.C. del 24/05/24 in favore di A.A. e dell'Avv. Margherita Annunziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi di natura tributaria all'Avv. Giuseppe Iorio. Costituzione nei relativi giudizi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.170/2021  Affidamento servizio di animazione rivolta a minori in occasione delle festività natalizie anno 2021  Liquidazione Associazione Matti Eventi fattura n. 5/2025 . CODICE CIG Z853459248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento nucleo familiare G*** presso la Comunità Alloggio “ Carillon” gestita  dalla Cooperativa Sociale Networksociali Cooperativa sociale . Impegno di spesa anno 2025 periodo 01.01-30.06.2025. CODICE CIG B5C8F39C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "DE VIVO SRL” per lavori di riparazione n. 4 porte in PVC al plesso Scolastico Pozini - CIG: B5C31356AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine gennaio 2025. CIG: B528EF5FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Ranieri Office di Ranieri Ferdinando    . Fattura n. FPA 4_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto registri stato civile anno 2025 e rilegatura registri 2024. Affidamento. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Open day vaccinale presso l’IC San Gennarello – plesso Pappalardo-.. Affidamento associazione “Matti Eventi” da San Giuseppe vesuviano . Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Open day vaccinale presso l’IC Beneventano – plesso Lucci-.. Affidamento associazione “Matti Eventi” da San Giuseppe vesuviano . Liquidazione. CIG ZEE3509DD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola promosso da D.L.A., definito con sentenza n. 2548/2024. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Giuseppe Avino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione dell'Ente nel giudizio n. 6757/2022 r.g.n.r., conferimento dell'incarico all'Avv. Alfonso Minichini. Parte civile. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°IV febbraio e 2025.CIG: B5708CEF0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITD SOLUTIONS SPA – noleggio ed assistenza apparecchiature multifunzioni – liquidazione fatture canone da  agosto 2024 a gennaio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Artt. 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – SUA Provincia di Avellino – "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE (05) DAL 2025 AL 2029" – CIG B4D748EC20 – PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA - ATTI E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n180/2024.Approvazione Progetto  Educativa Territoriale. Attivazione del servizio di trasporto per gli studenti ai fini della partecipazione alle attività laboratoriali e teatrali. DETERMINA A CONTRRARRE  Art  50 comma 1) lett b) del Dlgsvo n 36/2023 .Impegno di spesa. CODICE CIG B5B2149100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa connettivita plesso d Aosta. Ditta Connectivia. CIG B09188A3E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi a favore del Liceo Diaz di Ottaviano e “Giornata di legalità”. Servizio di accoglienza e ristorazione. I. S. I. S. “Luigi de’ Medici”. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO AUTOPARCO. REVISIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, D.LGS 36/2023. IMPEGNO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Fratelli Bonagura srl   . Fattura n. FPA 13_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione servizio refezione scolastica AS 2023/2024. Rimborso utenti D.G.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Istruzione</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il servizio di streaming istituzionale per la diretta del consiglio comunale a STANZIANO PASQUALE ALESSANDRO - C.I.G. B46673388E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio n. 7251/2022 , promosso da N.L innanzi al Giudice di Pace di Nola. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Carbone Roberta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 co. 1 lett. A) d. lgs. n. 267/2000 in favore dell'Avv.Raffaele Del Giudice e di A.E.in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3790/2023. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 co.1 lett. A d. lg.s. 267/2000 in favore dell'Avv. Saverio Squillante e B.A. in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3320/2023. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/2000 in favore dell'Avv. Umberto Massimo Saetta e A.D. in esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola  n.1885/2024. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nei giudizi instaurati innanzi al TAR dai Signori M.M., M.F., M.U.. Conferimento dell'incarico di difesa all'avv. Vincenzo Mosca. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nei giudizi instaurati innanzi al TAR dai sigg.ri M.G., F.U. e G.A.. Conferimento dell'incarico all'avv. Raffaele Mosca. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Constituzione dei giudizi instaurati innanzi al TAR dai Sig.ri F.S., M.A. e O.A. Conferimento dell'incarico all'Avv. Concetta Ambrosio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel gioudizio instaurato innanzi al Tribunale di Nola dal sig. C.C.. Conferimento dell'incarico al Prof. Avv. Marco Mocella. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’Affidamento della concessione per la durata di anni cinque del servizio di gestione della struttura sportiva denominata “TENDOSTRUTTURA” sita alla via San Leonardo. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 187 del D. Lgs. n. 36/2023 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi degli artt. 71, 108, comma 2, e 182 del D. Lgs 36/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Attiva…mente con gli scacchi!”. Prima edizione anno 2024. 1° Torneo di Scacchi Città di Ottaviano Associazione sportiva dilettantistica “San Benedetto”, da Casoria. Ricevuta di prestazione occasionale n. 01/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento di intrattenimento ex deliberazione di G. C: n. 18/2025. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Polisportiva RSG Into Street ASD. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione finale contributo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa alla fornitura e posa in opera di una Stazione Radiobase, per il Corpo di Polizia Municipale anno 2024. CIG:B236BE62AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa alla consultazione dati anagrafici dei proprietari dei veicoli alla banca dati ACI-PRA tramite Anci Digitale abbonamento canone annuo 2025. CIG: B46BDC9C83;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa all’abbonamento canone annuo 2025 ANCI DIGITALE S.p.A. per la consultazione dati anagrafici proprietari dei veicoli.  CIG:B46BDFA4F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta " Vesuviana Ambiente S.R.L.” per lavori di pulizia  dei canali a ridosso di via Querce - CIG: B5B2CFB7C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°024 DEL 31/01/2025 DITTA BIO DEPUR S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, alla  ditta  Ascensori Indolfi &amp; C per il servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento c/o Edifici scolastici sede comunale di proprietà del Comune di Ottaviano, anno 2025. .CIG: . B598CF792F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°II gennaio e 2025.CIG: B520462508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/2000 in favore dell'Avv. Simone Vitobello, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria n. 9603/2024. Delibera del Consiglio Comunale n.85.Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUALE PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI (RENTRI) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto fase progettuale “Intervento di riconversione, previa demolizione e ricostruzione di un edificio non destinato ad asilo pubblico, finalizzato alla creazione di nuovi posti nella fascia di età 0-2 anni, sito in Ottaviano (NA) alla Via San Leonardo n.8 nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – in favore dell’arch. Michele D’Alessandro – CUP: G85E24000420006 - CIG: B431B81B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO PER L’INFANZIA ALLA VIA PACIONI LOCALITÀ SAN GENNARELLO – I E II LOTTO - CIG B44CC4F4AD – CUP A G83H19001090003 CUP B G85E23000420004 – Presa d’atto Efficacia dell’Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e provvedimenti consequenziali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2023/2024.  Liquidazione fatture  n. 173/2024-174/2024/175/2024-176/2024,225/2024 e 226/2024   ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C. sas. Periodo 12/09/2023 -02/06/2024 CODICE CIG Z783C51477</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo  Dicembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell’operatore economico CNS TECH SPA a saldo delle prestazioni di cui alla determinazione di affidamento Reg. Gen. 270 del 14/02/2024 per la REALIZZAZIONE DEL - SISTEMA DI SICUREZZAINTELLIGENTE ED INTEGRATA PER LA VIDEOSORVEGLIANZADEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) IN VIA SAN LEONARDO,LUCCI, CACCIABELLA, VIALE ELENA E C.SO UMBERTO”. CUP G87G22000290005 – CIG ZAA3DA8EAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000022 DEL 31/01/2025 DITTA TORTORA GUIDO S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto fase progettuale dei lavori di messa in sicurezza a seguito di dissesto statico verificatosi all’immobile sito in Via Salita Piazza n. 52 del Comune di Ottaviano – in favore dell’ing. Luigi Di Sarno – società Resilient Engineering Solutions Srls - CIG: B106561B05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alla  società “MED ITALIA SRL”   il servizio  di un sorveglianza sanitario e Medico Competente per l’anno 2025 e 2026. .CIG: . B5932C8D2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione stato finale in favore della ditta escutrice  FRANCESCO DOMENICO VISONE  – Lavori relativi all’intervento di Riqualificazione dell’area Castello che da accesso alla PORTA DEL PARCO. “Tra Parco e Città". CUP: G84G13000010005. CIG 8839099F3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 2 del 04/02/2025. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento di intrattenimento ex deliberazione di G. C: n. 18/2025. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di pulizia e livellamento delle aree esterne e posteriori al Palazzo Mediceo e di Via Valle delle Delizia  - Liquidazione in favore della ditta “AMA srl” - CIG: B4758F3826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riqualificazione dell’area Castello che da accesso alla PORTA DEL PARCO. “Tra Parco e Città”. Liquidazione compenso per attività di consulenza tecnico-finanziaria "E.C.S. SRL". CUP: G84G13000010005. CIG Z4E34A0091.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ09472157 del 31.01.2025 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riqualificazione dell’area Castello che da accesso alla PORTA DEL PARCO. “Tra Parco e Città”. Liquidazione compenso professionale all’ “arch. F. Prisco” per incarico di Direzione Lavori e Coord. della sicurezza. CUP: G84G13000010005. CIG Z4E34A0091.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAME ISTRUTTORIO PRATICHE DI CONDONO EDILZIO ex L. 47/85, 724/94 e L. 326/03 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione "L'Aurora ONLUS". Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso promosso innanzi al Giudice di Pace di Nola da E.G. rappresentato e difeso dall'Avv. Esposito Filomena. Conferimento incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Amelia Ascolese. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di produzione video per il 30.11.2024. Liquidazione fattura elettronica n.2 del 30.01.2025  emessa dalla “DIAMOND PROJECT s.r.l.s” Codice CIG B4887A52EDServizio di produzione video per il 30.11.2024. Liquidazione fattura elettronica n.2 del 30.01.2025  emessa dalla “DIAMOND PROJECT s.r.l.s” Codice CIG B4887A52ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  IMU anno 2021 Sig.ra Fiorinelli Maria .  RIMBORSO. RIVERSAMENTO Al Comune di San Nicola Arcella (CS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure in favore dei cittadini ucraini richiedenti asilo temporaneo anno 2025 . Progetto denominato “SOS Ucraina - Derrate alimentari” Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per il periodo 28 Ottobre 2024 –Giugno 2025. Liquidazione periodo  Gennaio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. VO - 23055 del 06/02/2025 della DAY RISTOSERVICE SPA Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto per i mesi di Dicembre 2024 e Gennaio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento dei servizi di controlli finalizzati alla sicurezza stradale e urbana 2024. Liquidazione progetto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione responsabilità di cui all'art.84 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. anno 2024. Liquidazione spettanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell’operatore economico Beniamino Catapano a saldo delle prestazioni di cui alla determinazione di affidamento Reg. Gen. 1101 del 19/09/2023 per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione dell’impianto di “Sistema di sicurezza intelligente ed integrata per il controllo del territorio del comune di Ottaviano (NA)”. CUP G87G22000330001 – CIG Z133C71B5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell’operatore economico ELMETEL SRL a saldo delle prestazioni di cui alla determinazione di affidamento Reg. Gen. 396 del 06/03/2024 per la Sistema di sicurezza intelligente ed integrata per il controllo del territorio del comune di Ottaviano (NA)”. CUP G87G22000330001 – CIG A03D9117DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell’operatore economico Luongo Gennaro a saldo delle prestazioni di cui alla determinazione di affidamento Reg. Gen. 1040 del 02/08/2024 per la direzione lavori. CUP G87G22000330001 – CIG B270488D9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell’operatore economico Luongo Gennaro a saldo delle prestazioni di cui alla determinazione di affidamento Reg. Gen. 1094 del 12/08/2024 per la DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ per i lavori di REALIZZAZIONE DEL - SISTEMA DI SICUREZZA INTELLIGENTE ED INTEGRATA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) IN VIA SAN LEONARDO, LUCCI, CACCIABELLA, VIALE ELENA E C.SO UMBERTO”. CUP G87G22000290005 – CIG B2704A123F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell’operatore economico Beniamino Catapano a saldo delle prestazioni di cui alla determinazione di affidamento Reg. Gen. 1207 del 09/10/2023 per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTELLIGENTE ED INTEGRATA PER LAVIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) IN VIA SAN LEONARDO, LUCCI, CACCIABELLA, VIALE ELENA EC.SO UMBERTO.”. CUP G87G22000290005 – CIG Z143CA4099</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Organizzazione della struttura del Settore Vigilanza ed assegnazione delle indennità di funzione previste dall'art. 97 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/11/2022 – Anno 2024.Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio di ottemperanza RG 3027 / 2022 promosso da D.B., definito con sentenza n. 6772/2022. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Maria Viscolo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico tributario innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado per l'impugnazione della sentenza n.3789/2024 . Rimborso del versamento del contributo unificato all'Avv. Alfonso Auricchio. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità specifiche responsabilità settore VIII anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Napoli a carico di E.M. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Silvio Beneduce</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo indeterminato n. 1 istruttore di vigilanza. Approvazione schema contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura ed installazione di addobbi illuminari in occasione di San Valentino – Affidamento della fornitura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi al GDP di Nola promosso da L.E.E., definito con sentenza del 18.12.23, impugnata dall'Ente con determina n.399/2024. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Francescopaolo De Bonis.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 18/2024 .Realizzazione corso di difesa personale destinato  alle donne.  Liquidazione fattura n. 1/PA del 04/11/2024 Associazione Imperial Eagles</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2024 al personale del V Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO Progetto Esecutivo denominato “Intervento di Riqualificazione/Realizzazione via Scarfoglio – collegamento via Sarno con Via D’Annunzio”.  CUP G83D22000880001.  DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’. Determina approvazione indennità di espropriazioni ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.P.R. n° 327/01 e ss.mm. e ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 84 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Attribuzione specifiche responsabilità Settore VII, Anno 2024 - LIQUIDAZIONE_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per fornitura, installazione e configurazione apparati wifi e attivazione numero verde per ufficio Tributi. Ditta Connectivia srl. CIG B59877F5DF e B5988599C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spettacolo itinerante di musica e majorette. Ricevuta di prestazione occasionale n. 2/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°12 DEL 31/01/2025 DITTA AMBIENTE ITALIA S.R.L. CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA GENNAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale. Liquidazione del servizio svolto dal 09/11/2024 al 09/01/2025 in favore della ditta “LA SORVEGLIANZA SRL”. CIG B2EFEC9FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizi hosting anno 2025.Ditta Aruba spa. CIG B54C57E4F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011600281 DEL 31/01/2025 EDISON NEXT ENVIRONMENT CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela   . Fattura n. FPA 1_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:Mercato settimanale tributo Tosap e Tarig anno 2020 contribuenti vari. RIMBORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2024/2025. liquidazione mensilità di Gennaio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 11_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per rottamazione veicoli abbandonati e conferimento al centro di raccolta, custodia ed eventuale confisca dei veicoli a motore sequestrati ai sensi dell’art.213 del D.lgs 285/1992. Veicoli rimossi non ritirati dai proprietari D.P.R. 189/2001 . Anno 2024 CIG.:B49DC53631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per la fornitura di 8.000 buoni pasto alla day Ristoservice s.p.a.. CIG B56F555387.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto fascia distintiva del Presidente del Consiglio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  TARI ANNO 2024 contribuente  Sig. Castaldo Stefano. RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  Societa Money S.P.A doppio accredito bollettino Pago/PA mese di Ottobre 2024- RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Gennaio 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2024/2025. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura  n. FPA 10_25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fatture n. 1024295747 e 1025002116/2024. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore   M.N presso la struttura di accoglienza " Tenuta Carandini” gestita dalla Cooperativa Rugiada – sede Legale Castellammare di Stabia.  Liquidazione fatture nn.  888/2024, 998/2024 e 097/2025 Periodo ottobre -dicembre   2024 Codice CIG B07B9AB797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione derrate alimentari a famiglie non abbienti. Progetto Banco Alimentare Campania ONLUS“ Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” anno 2025 .  Determinazione Registro Generale n. 43/2025 . Proroga data scadenza presentazione istanze.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziative “Costruiamo Gentilezza 2024” Istituzione bonus benvenuto nuovi nati 2024. Affidamento software Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo alla società “CONNECTIVIA SRL“ per servizio telefonico assegnato alla scuola media Pozione. CIG: B58284D518.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stenotipia, di registrazione, di trascrizione, di redazione di verbali nonché di trasmissione in streaming delle sedute di Consiglio comunale del 26.11.2024 e del 20.12.2024. Liquidazione fattura elettronica n. 640/2024 del 31.12.2024 emessa dalla Ditta “Live S.r.l.” Codice CIG ZA73B9C415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso per permessi fruiti dal Consigliere Arcangelo Annunziata per il periodo settebre - dicembre 2023 ai sensi degli artt. 79 e 80 del D.lgs. n. 267/00. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Operatore video. DIAMOND PROJECT S.R.L.S.,  da Eboli. Fattura n. 3/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 C.C.N.L Funzioni Locali. Anno 2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Economico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore K.L. presso la struttura di accoglienza gestita dalla Cooperativa Rugiada  – sede Legale Castellammare di Stabia P.I. 07538481214 .  Liquidazione fatture nn. 889/2024 , n.  00999/2024 e 098/2025   Periodo   ottobre -dicembre 2024 Codice CIG  B0A31BF315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ Copertura spese assicurative evento sportivo Maratona del 9.2.2025. Presa d’atto indirizzo politico. Presa d’atto individuazione operatore economico CUA. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, alla ditta Vesuviana Antincendi di Normale per il servizio di manutenzione degli estintori ed eventuale nuove fornitura di apparecchiature negli edifici scolastici e strutture comunali, anno 2025. .CIG:B57EBBDAC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di GENNAIO 2025 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK arl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°2/RA del 31/01/2025, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione responsabilità di cui all’articolo 84 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Anno 2024. Settore III. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per funzioni tecniche) del D.Lgs. 36/2023; Servizio di  trasporto scolastico  in favore degli alunni  con disabilità e in condizioni di comprovata necessità delle scuole del territorio AS 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per funzioni tecniche) del D.Lgs. 36/2023; Servizio di  servizio inclusione scolastica  in favore degli alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità AS 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità per specifiche responsabilità . Liquidazione annualità 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo Dicembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n°1644 del 19/12/2024 – n°53 del 23/01/2025 S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Novembre Dicembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO ai sensi dell’art.1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Saldo annualità 2024 - CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Lavori di “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268”. Approvazione SAL N. 01 a tutto il 27/09/2024 e Liquidazione in favore della società “CO.FRAT. SRL”.  CUP: G82E18000150005 – CIG: A0082B2B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione indennità di reperibilità periodo trimestre ottobre - dicembre 2024 personale ufficio Urbanistica - Settore VII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi Segretario e Responsabile Settore per attività della Commissione Sismica per l’anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nei giudizi intentati innanzi al Giudice di Pace di Nola dai Sig.ri B.D. e S.G. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Angelo Nappo. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Servizio Parco Auto Comunale. Fornitura buoni carburante. Adesione ad Accordo Quadro Consip Lotto 1 – Fuel Card 3. Determina a Contrarre. Imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità condizioni di lavoro per lo svolgimento di attività disagiate–front office. Annualità 2024. Settore III. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario I Settore Ottobre -Dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Pronto Intervento Sociale semifestivi e festivi – Impegno e Liquidazione della reperibilita’  per gli assistenti sociali periodo Ottobre - Dicembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE –  Avv. Ragosta Francesco Antonio -  liquidazione compenso mese di luglio, agosto e settembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>indennità condizioni di lavoro per lo svolgimento di attività disagiate–front office. Annualita 2024. Settore II. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione reperibilità  anno 2024  personale ufficio Stato civile-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>riparto straordinario 2024. Liquidazione dipendenti Settore II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione dell'Ente innanzi al TAR Campania nel giudizio promosso da M.M. rappresentato e difeso dall'Avv. Sabato Perna. Conferimento di incarico professionale all'Avv. Mariagrazia La Marca.Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura triennale software servizi scolastici e biblioteca .. LIQUIDAZIONE seconda  tranche 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Economico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario III Settore settembre - dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per funzioni tecniche) del D.Lgs. 36/2023; Servizio di conferimento spazzamento stradale - sfalci di potatura  ed rifiuti ingombranti misti ed altri raccolti  sul territorio comunale di Ottaviano (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ai dipendenti  del V  settore per la nomina dei Responsabili del procedimento ed attribuzione specifiche responsabilità ex art. 84 comma 1 del CCNL 25.01.2023 anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e Liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi di OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE ’2024 al personale del V Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 206 /2024 Progetto  denominato “ Il diritto al gioco anno 2024”  Liquidazione fattura n. 10E /2025 emessa dalla Ipiemme Internationale Puppets Museumsrls  per  evento programmato il 5 e 6 gennaio 2025  . Codice CIG B4FA504DEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di assunzione di un istruttore direttivo area tecnica a tempo determinato fino al 31/12/2025 e parziale per 12 ore settimanali con fondi del PNRR. Schema contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Rep. 1/2024 del 12.07.2024 sottoscritto con la società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento mediante project financing della “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura 5011700558 del 24.01.2025 alla società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento mediante project financing della “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)" - LIQUIDAZIONE FATTURA_ revisione prezzi 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 instruttori contabili, n. 1 istruttore amministrativo, n. 1 instruttore di vigilanza. Approvazione schema di contratto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale VI Settore per il giorno 8 maggio festa Patronale, e periodo dal 01/11/2024 al 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa alla fornitura di prontuari Codice della Strada aggiornati, per il Corpo di Polizia Municipale anno 2025. CIG:B42AFFD1C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – liquidazione per rimborso parziale pagamento Verbale C.d.S. n.87519-2024. Sig. M. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>convegno “Andrea, oltre i pantaloni rosa” . Acquisto 100 copie del testo. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa al corso di Tiro a Segno Nazionale e rilascio patentino ai nuovi componenti Corpo P.M. Anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo in favore della ditta “Artigiano Fabbro Prisco Di Palma Antonio” - Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria delle opere metalliche e degli infissi agli immobili ed aree comunali ed edilizia scolastica – anno 2024 CIG: B03EEB1125 – B553C6867A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Liquidazione 1 Acconto per incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, dei lavori di “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio – in favore dell’arch. P. VARCHETTA - CUP: G84I19000550001 – CIG A04BFD2472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONVERSIONE, PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO NON DESTINATO AD ASILO PUBBLICO, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA 0-2 ANNI nel Comune di Ottaviano. - CUP G85E24000420006 - CIG B46F5ABA33 – Efficacia dell’Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e provvedimenti consequenziali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture NOVEMBRE E DICEMBRE  2024 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla  RGA srl avente sede legale in  Terzigno (NA) . Liquidazione fatture  nn.1647/2024 e 68/2025.Periodo  novembre -dicembre 2024 CODICE CIG  B0C7693394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento teatrale gennaio 2025. Diritti SIAE. Fattura n. 1625003761/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 328/2000. Compartecipazione alla spesa sociosanitaria. Anno 2025. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge  328/2000. Quota di compartecipazione Comune di Ottaviano  alla spesa sociale anno 2025. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA GESTIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - ASSOCIAZIONE AMESCI ANNO 2024 A VALERE 2025 . LIQUIDAZIONE FATTURA N301/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge  328/2000. Quota di compartecipazione alla spesa  per il funzionamento dell’Ufficio di Piano anno 2025. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico all'Avv. Lucio Giacomardo per la difesa nel giudizio instaurato innanzi al Tribinale di napoli dal Sig. B.L. ai sensi degli artt. 2674 bis c.c. e113 TER disp. att. c.c.. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso innanzi al TAR - Campania da B.L.. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Lucio Giacomardo. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quantificazione incassi vincolati al 1° gennaio 2025 ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011. Rettifica errore materiale e sostituzione della det. 152/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO AUTOPARCO. AFFIDAMENTO STRAORDINARIO ALL’ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE. E.F. 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Albero di Natale. Ditta individuale Autorino Biagio da Ottaviano. Fattura n. 6/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO – incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione - “INTERVENTO DI RICONVERSIONE, PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO NON DESTINATO AD ASILO PUBBLICO, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETÀ 0-2 ANNI, SITO IN OTTAVIANO (NA) ALLA VIA SAN LEONARDO 8 nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.- C.U.P.: G85E24000420006 – CIG: B565F86348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.198/2024  Affidamento servizio di animazione con laboratori ludico/ricreativi rivolti a minori ( fascia di età 4/11 anni ) da svolgersi presso Palazzo Mediceo  Liquidazione fattura n. FPA 3/205,  emessa dalla “Advertising Agency “ SRLS  . CODICE CIG B48536EC1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quantificazione incassi vincolati al 1° gennaio 2025 ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Stampa e comunicazione istituzionale (Acquisto di tre pagine pubblicitarie e correlati articoli redazionali sul quindicinale “WeekEnd” e gestione della comunicazione istituzionale dei social fino al 31.12.2024). Liquidazione fattura elettronica n. 1/P del 15.01.2025 emessa dalla “INDUSTRIA GRAFICA SIMEONI S.r.l.” Codice CIG B48866D175.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione dei servizi servizio di espurgo delle vasche di raccolta e tenuta presso gli istituti scolastici ed edifici pubblici di competenza del Comune di Ottaviano -  CIG: B55BCDA590.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in Concessione del servizio di gestione e-bike e dell’area di ingresso posteriore del Palazzo Mediceo per la durata di anni cinque (5) ai sensi dell’art. 187del D.Lgs 36/2023 alla ditta "DISCOVER SOUTH DI LUCA COPPOLA &amp; C. SAS” - CIG: B4F42DABFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione diritti di rogito anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Economico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto alla gestione del punto informativo “GORI anno 2024  .  Liquidazione  luglio-  novembre  2024  fatture emesse  dalla Networksociali  Cooperativa sociale Codice CIG B09D7115196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Rep. 1/2024 del 12.07.2024 sottoscritto con la società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento mediante project financing della “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)" - LIQUIDAZIONE FATTURA IV° TRIMESTRE 2024_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento teatrale gennaio 2025. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria delle opere metalliche e degli infissi agli immobili ed aree comunali ed edilizia scolastica anno 2024 – INTEGRAZIONE impegno di spesa in favore della ditta “PRISCO DI PALMA ANTONIO” - CIG: B553C6867A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I acconto della fattura n. 1 del 17.01.2025 a favore della Società di alla società “MANU GAS srl distributore   carburante “ ” la fornitura di gasolio straordinaria dell‘impianto di Termico degli istituti comprensivo - D’Aosta e San Gennarello in Ottaviano, di Ottaviano: CIG: : B52A67B96F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE DEL PARCO AUTO COMUNALE. PERIODO 2024/2025. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - AGENZIA PIU' VALORE S.R.L. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 152/2024 . Organizzazione  workshop sul tema “ Videomaking, lo strumento essenziale  per raccontare”  Liquidazione contributo in favore dell’Associazione Culturale ACT Production .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI ECONOMICI ( ART. 30 DELIBERA . n°163/98) – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO MINORI T. ALLA AFFIDATARIA I***G*** ASSEGNATO DALLA G.C. N°217/24- ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOGRAFIA CAMPAIOLA SNC di G. Campaiola &amp; R. Sepe  – fornitura di manifesti – liquidazione fattura 9/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di fornitura di noleggio, posa in opera, manutenzione e disinstallazione di addobbi e luminarie nelle Piazze di Ottaviano in occasione del Santo Natale 2024 - Liquidazione in favore della ditta “LIGHTS CONCEPT srls” - CIG: B470309222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA –   servizio abbonamento servizi Entionline   - settore Ragioneria,   Personale e Tributi Locali – liquidazione fattura annualità 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOH ITALIA SRL – stampanti certificate ufficio Stato Civile – liquidazione canone trimestrale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Lavori Urgenti per la messa in sicurezza idraulica di un tratto dell’Alveo San Leonardo - CUP G88H24000730002. Presa Atto del Verbale di Verifica e Validazione ed Approvazione Progetto Eecutivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.01 del 17.01.2025 a favore della ditta "VESUVIANA AMBIENTE S.R.L.” per il servizio di espurgo vasche raccolta e tenuta edifici scolastici e sedi comunali e noleggio bagni chimici per manifestazioni - CIG: B42079BD8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della ditta “RP IMPIANTI DI RANIERI PASQUALE" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. M. BENEVENTANO e OPERE AGGIUNTIVE. CIG: B074432691 – B51CB6C396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 36/2023 per la fornitura di gpl per riscaldamento della “Tendostruttura” in via L. Palmieri alla ditta “SOVEGAS srl” - CIG: B54B9B7CE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "SCHIAVI S.r.l. PRODUZIONE ARTICOLI SPORTIVI" per la fornitura di prodotti per la realizzazione di un impianto di pallavolo regolamentare. - CIG: B54AC64E08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. P. ALIPERTA Direzione Lavori per redazione delle perizie di variante n. 1 e n. 2 “Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale” – CUP: G87H14000240006 - CIG 8008825377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della ditta “SPERA GAETANO" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. D’AOSTA – OPERE AGGIUNTIVE. CIG: B06E6C5DA0 - B51C91CB0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione n. 7 mensilità relative alla locazione di una porzione di immobile in Via Pentelete – Parco Di Mauro da adibire ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta per l’anno scolastico ‘2024-2025. CUP G84I19000550001 – CIG 93290618AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare la fattura 3/2025 all’ arch “Flavio Prisco “ per la redazione del Piano di Sicurezza – Piano Safety e Security relativo alla Manifestazione al Palazzo Mediceo 2024 “ CIG: B46F6A47AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n.01 del 13.01.2025 saldo alla ditta “INDOLFI IMPIANTI SRL" Lavori di manutenzione dell’impianto elettrico del Palazzo Mediceo - CIG: B44984208B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della ditta “RAZI ROSARIO" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI – OPERE AGGIUNTIVE. CIG: B51C654F7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Dott. RINALDI Giuseppe :   consulenza e formazione attività del Personale - liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV - Servizio Economato e Provveditorato. Fornitura materiale vario di cancelleria e prodotti consumabili per stampanti e fotocopiatrici. E.F. 2025. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, D.Lgs 36/2023. Determinazione a contrarre ed imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli  4° Trim 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Servizio navetta. Ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C. s.a.s. da Somma Vesuviana. Fattura n. 9/PA25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Luminarie. Ditta LIGHTS CONCEPT srls da Grottolella. Fattura n. A/3. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo servizi hosting anno 2025. Ditt Aruba SpA. CIG B54C57E4F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opposizione a precetto promosso da D.A.E. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni D'Avino. Conferimento di incarico professionale all'Avv.Giuseppe Sangiovanni. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIANO &amp; MAGENTA di Concetta Stefania Prisco – materiale di cancelleria  – liquidazione fattura n. 01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 2_2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria CDL Aruta. Fattura FATTPA 19/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. ditta “Servizi postali F.lli Ammirati S.r.l.” da Ottaviano. Fattura n. 2_25, codice 2341993. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. ditta “Servizi postali F.lli Ammirati S.r.l.” da Ottaviano. Fattura n. 1_25, codice 2341994. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>convegno “Andrea, oltre i pantaloni rosa” . Acquisto 100 copie del testo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 156/2021.  Liquidazione fattura n. 1/2025 del 16/01/2025 emessa dalla Training &amp; Job per  saldo corso di formazione professionale per estetista. Codice CIG Z17368412C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 50 comma 1) lett.e) del D. Lgs n. 36/2023. Periodo quinquennale con decorrenza 1.2.2025. Impegno di spesa ed affidamento del servizio. CIG: B119A53E26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>evento “San Gennarello in festa 2024. “ Copertura spese assicurative evento sportivo Maratona del 22.9.2024. liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE SOCIALI PER LA TERZA ETA’  ORGANIZZATE DALLA PARROCCHIA “SAN GENNARO” -LOC. SAN GENNARELLO DI OTTAVIANO – DELIBERA DELLA G.C. N°89/24 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE  ATTIVITA’ DEL PROGETTO “CAMMINIAMO INSIEME” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di semiconvitto. Anno scolastico 2024/2025. Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 13_24 del  16/01/2025 emessa dall' “I. M. M. srl Istituto Maria Montessori Impresa Sociale”. Periodo Settembre-Dicembre 2024 - CODICE CIG  B2FCD4A96C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento all'Avv. Ascolese Amelia dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio instaurato innazi al Giudice di Pace di Nola dalla sig.ra D.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Amitrano Pietro nel giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Nola dal V.G..Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio n. 269/2021 definito con sentenza n. 2047/2024. Liquidazione del compenso professionale all'Avv.Annatina Franzese.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione in giudizio dell'Ente innanzi al TAR Campania nel giudizio intentato da I.I. Conferimento incarico professionale all'Avv. Antonio Palazzi. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio innanzi alla CGT di I Grado di Napoli nel giudizio promosso da P.S. Conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente al Dott. Umberto Pisacane. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio promosso dal Sig. G.A.innanzi al TAR Campania, definito con sentenza n. 6387/2024.Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Avella Fabrizio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Antonio Granato nei giudizi instaurati da G.A.e M.F. innanzi al TAR Campania. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento a ‘’Lo Stato Civile Italiano anno 2025 SEPEL  s.a.s. Società Editrice per Enti Locali. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Raffaele Curcio per la costituzione nel giudizio promosso da L.M. A. innanzi al Tribunale di Nola. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in forza del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui  proposta n.74 del C.C.  del 20/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del debito a seguito di riconoscimento della legittimità di cui alla deliberazione del. C.C. n. 56/2024 in favore del sig. F.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio instaurato innanzi al GDP di Nola da I.A. , definito con sentenza n. 2819/2024. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Salvatore Prisco.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo trasattivo autorizzato con G.C. n prot. 39115/2024. Liquidazione in favore dell'Avv. Mario Terracciano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico all'Avv. Concetta Ambrosio concluso con sent. del GdP di Nola n. 15080/2024. Liquidazione onorario.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000 IN FAVORE DELL'AVVOCATO ANTONIO MIRANDA E A.A. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA, N. 1410/2024. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT.A) D.LGS. N. 267/2000 IN FAVORE DELL'AVVOCATO PASCALICCHIO GIOVANNI E DI M.A. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA  N. 1837/2024. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT.A) D.LGS. N. 267/2000 IN FAVORE DELL'AVVOCATO GIUSEPPA PERILLO E A.M.IN ESECUZIONE DELLA SENTENZADEL GIUDICE DI PACE DI NOLA N. 1521/2024. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento supporto legale all'ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Ottaviano. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Alfonso Minichini nel giudizio n. 2770/2023 RGNR. Liquidazione di acconto delle spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>integrazione impegno di spesa per piattaforma SUEDI anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV - Servizio Economato e Provveditorato. Composizione, stampa e distribuzione manifesti anno 2025. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, l. b), D.Lgs. n. 36/2023. Determinazione a contrarre ed imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMCI ( DEL. G.C. N°163/98) ART. 12 E 22  DELIBERA DELLA G.C. n°216/24 - EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM IN FAVORE DEL SIGNOR L***M***F***-ATTO DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI ECONOMICI – DELIBERA G.C. N°163/98 – DELIBERA N° 225/24 “EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL NUCLEO P***G***” ATTO DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI ECONOMICI – DELIBERA G.C. N°163/98 – DELIBERA N° 226/24 “EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL NUCLEO P***G***” ATTO DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°273 DEL 31/12/2024 DITTA BIO DEPUR SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°511 DEL 31/12/2024 DITTA TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO SPAZZAMENTO STRDALE DICEMBRE2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta “PLAY CASORIA S.R.L.” per lavori di manutenzione parco giochi in via Perri. CIG: B491E90D86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone di locazione - per il fondo adibito alla sosta area da destinare a parcheggio temporaneo per il Plesso Lucci dell’I.C. D. Beneventano per la durata dei lavori di Realizzazione della mensa a servizio dell’I.C. D. Beneventano plesso Lucci – in favore del sig. G. Crispo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa al rinnovo utenza annuale al servizio informatica del C.E.D. della Motorizzazione Civile per rilievo generalità proprietà veicoli, anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta "P.L.G. ANNUNZIATA S.R.L." per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG: B404CC2A7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta "P.L.G. ANNUNZIATA S.R.L." per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG: B04A01FC8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine dicembre 2024. CIG: B2EC70BFDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio n.1527/2023 definito con sentenza emessa dal Giudice di Pace di Nola. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Carmela Bonaduce.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT.A) D.LGS. N. 267/2000 IN FAVORE DELL'AVVOCATO LUCA TOZZI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR N. 5946/2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta ditta alla ditta  “Elmel srl unipipersonale”  per la  manutenzione e fornitura e installazione di nuove batterie per il ripristino delle telecamere di videosorveglianza via Pentelete del Comune di Ottaviano.GIC:B530D45C6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo in favore della ditta escutrice  COSTRUZIONI GIULIANO S.R.L. – Lavori  di ripristino funzionalità pluviali e gronde a seguito di atti vandalici alle facciate del Castello Mediceo - CIG: B4717EBDC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici – annualità 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI – INTEGRAZIONE impegno di spesa in favore della ditta “INDOLFI IMPIANTI SRL” - CIG: B51CD7E8F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Bonagura srl. Fattura FATTPA 153/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria cartolandia di Baldassarra Anna . Fattura FATTPA 23_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria devastato Martina  . Fattura n 44_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria L’Angolo sas di Esposito Lucia . Fattura n 8/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Spettacoli ed animazione. Ditta GLOWEVENTS da Boscoreale. Fattura n. 17/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Spettacoli ed animazione. Ditta GLOWEVENTS da Boscoreale. Fattura n. 18/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto due sedute operative omologate per uffici Settore II. Utilizzo incentivi . Affidamento. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C). APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C). APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C). APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa nel giudizio proposto innanzi al TAR dal sig. M.S. concluso con sentenza n. 6743/2024. Liquidazione all'Avv. dell'Ente Angelo Nappo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura VO  -205002 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA BENEFIT relativa alla fornitura buoni pasto mese di Novembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Fornitura plance. Pista di ghiaccio. Ditta individuale PIETATI PACIFICO da Sant’Anastasia. Fattura n. 1/2025. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Restituzione cauzioni. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “IMPIANTI e STRUTTURE S.p.A.” per acquisto di manto di usura extra fine. CIG: B528EF5FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare la fattura n. 009088 del 17.12.2024 alla Società di Francesco di Cesare riscaldamenti “ la fornitura di gasolio straordinaria dell‘impianto di Termico degli istituti comprensivo M. Beneventano - D’Aosta e San Gennarello in Ottaviano, di Ottaviano: CIG:B4CFF49605.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 380 del 30.12.2024 alla ditta FARC SERVICE SRL mese di novembre per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione e conferimento incarichi tributari al Dott. Claudio Arturo Molinari. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione e conferimento incarichi tributari al dott. Nocerino Massimiliano.Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2024 SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione derrate alimentari a famiglie non abbienti. Progetto Banco Alimentare Campania ONLUS “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. Anno 2025 Approvazione schemi bando pubblico e domanda. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Fratelli Bonagura srl   . Fattura n. FPA 104/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.174/2024  ad oggetto: “Natale  2024. Programmazione iniziative solidali  in favore dei bambini. Liquidazione fattura Smile Village S.R.L.S.” n. 26/2024. CODICE CIG  B43699276A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Dicembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  Nucleo G***presso la struttura di accoglienza "CARILLON" –estita dalla Cooperativa “ Networksociali Cooperativa sociale  . Liquidazione fatture  n. 215 /2024 e n. 228/2024 periodo novembre  dicembre  2024 Codice CIG B16E5CE219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 21 del 13.12.2024 - 22 del 13.12.2024 – n. 23 del 14.12.2024 – n. 24 del 19.12.2024-e n. 25 del 20.12.2024 e n. 26 del 27.12.2024 alla società “MANU GAS srl distributore   carburante" anno 2024. CIG: B4B3B41ED8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alla Società di alla società “MANU GAS srl distributore   carburante “ ” la fornitura di gasolio straordinaria dell‘impianto di Termico degli istituti comprensivo - D’Aosta e San Gennarello in Ottaviano, di Ottaviano: CIG: : B52A67B96F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Animazione per bambini. Ditta individuale “Sorrentino Show” da Poggiomarino. Fattura n. 32. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure di inclusione scolastica  Piano di intervento  in favore del minore  P.D.O  attraverso l’attivazione del servizio di trasporto scolastico  in favore di studenti disabili Periodo ottobre -dicembre 2024 Liquidazione fattura n. 296/PA24   ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C. s.a.s CODICE CIG B356FA0A42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Fornitura casette in legno. Ditta ALPHA S.R.L., da Terni. Fattura n. FPA 2/25. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – gestione adempimenti IVA anno fiscale 2024 – acconto compenso variabile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ed idrici – annualità 2023/2024 I.C. BENEVENTANO – INTEGRAZIONE impegno di spesa in favore della ditta “R.P. IMPIANTI” - CIG: B51CB6C396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ed idrici – annualità 2023/2024 I.C. D’AOSTA – INTEGRAZIONE impegno di spesa in favore della ditta “SPERA GAETANO SRL” CIG: B51C91CB0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ed idrici – annualità 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI – OPERE AGGIUNTIVE - INTEGRAZIONE impegno di spesa in favore della ditta “RAZI ROSARIO” CIG: B51C654F7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°463 DEL 30/11/2024 DITTA TORTORA GUIDO S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta dicembre 2024. CIG: B42159EDA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa connettività Isola Ecologica 01/2025 periodo 01/11 - 31/12/2024. Ditta Connectivia. CIG ZBO3DC573D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°70/RA del 31/12/2024, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°609 DEL 31/12/2024 DITTA AMBIENTE ITALIA SRL CONFERIMENTO RIFIUTI SFALCI DI POTATURA DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011604625 DEL 31/12/2024 EDISON NEXT ENVIRONMENT CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta novembre 2024. CIG: B42159EDA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n.07 del 26.12.2024 a favore dell’Associazione “Le Fate di Arianna “servizio corso di formazione manovre di primo soccorso con uso del defibrillatore e manutenzione. Liquidazione. CIG: B4AC59FBFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di DICEMBRE 2024 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 36/2023, del “Servizio di distribuzione di acqua potabile tramite n. 5 erogatori denominati “Case dell’Acqua” di proprietà Comunale per la durata di anni cinque (05)”. Nomina Commissione di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ09342354 del 31.12.2024 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della società “SICUR.AN SRL”. Acquisto di vestiario da lavoro per il personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale. CIG:B25010320D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 19 del 03.12.2024  alla società “MANU GAS srl distributore   carburante" anno 2024. CIG: B324B04E2E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore  G.G. presso la comunità alloggio “ L’Incontro “ – sede Legale  amministrativa  in Via Libertà n. 1 Zanica (BG) ) gestita  dalla Cooperativa sociale Ubuntu   Liquidazione di spesa fatture nn. 150/204 e 75/2025 periodo   novembre dicembre 2024. CODICE CIG.  B187ECE691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure di inclusione scolastica  Piano di intervento  in favore del minore  P.D.O  attraverso l’attivazione del servizio di trasporto scolastico  in favore di studenti disabili  Anno 2024/2025 . DETERMINA A CONTRARRE . Art  50 comma 1) lett b) del Dlgsvo n 36/2023 .Periodo gennaio-marzo 2025.Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Polisportiva RSG Into Street ASD. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Prima liquidazione contributo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comunità parrocchiale San Giovanni Battista e San Lorenzo Martire. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione contributo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordine Sovrano Militare del Tempio di Gerusalemme – 1804. Priorato Generale d’Italia – Divisione Angeli Templari. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Richiesta di liquidazione saldo contributo. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compensi mesi di novembre e dicembre  2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per il periodo 28 Ottobre 2024 –Giugno 2025. Liquidazione periodo  Dicembre 2024  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. A.P.S. Erga omnes. Periodo 1.11.2024 – 31.12.2024. Fattura n. 10/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento consensuale intrafamiliare minore DOVG - Procedimento R.G.N. n. 2374/2025 VG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2024/2025. liquidazione mensilità di Dicembre  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.). SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VI – PERIODO DALL’8 AGOSCONFERIMENTO TEMPORANEO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.). SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VI – PERIODO DALL’8 AGOSTO AL 26 AGOSTO 2025.TO AL 26 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Retribuzione di risultato per l'anno 2024 del Segretario Generale Enza Fontana</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Servizio di ambulanza Pubblica Assistenza Croce Azzurra Santa Maria ODV da San Giuseppe Vesuviano. Fattura n. 07/24 PA. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – compensi ai componenti – impegno anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delega funzioni di ufficiale di Stato civile a cittadino italiano che ha i requisiti per la elezione a consigliere comunale  per la celebrazione del matrimonio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE – compensi ai componenti – impegno anno 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delega delle funzioni di ufficiale di Stato Civile per la celebrazione del matrimonio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica Concessione del Servizio di gestione integrato delle aree di sosta a pagamen-to in favore della società PUBLIPARKING SRL per la durata di mesi sei (06) con decorrenza dal 07/01/2025 a tutto il 06/07/2025. CIG 72373512FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 48 del 30/12/2024.  per periodo 01.12.2024 fino 31.01.2025 il Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Elevate Qualificazioni anno 2025 e relativi sostituti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto alla gestione del punto informativo “GORI” annualità 2025 .    Proroga tecnica  Cooperativa sociale  Network sociale periodo 07/01/2025-28/02/2025   CODICE CIG B09D715196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 10 Statuto Consortile, c. 5 e c.11. – “Surroga” Componente Consiglio di Amministrazione del Consorzio Cimitero Ottaviano San Giuseppe Vesuviano in seguito a dimissioni volontarie.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ditta TOMJA AGRON - Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale secondo le linee guida del Disciplinare risorse Regionali FSC2014/2020 – Delibera CIPE 54/2016.  - CIG: 8008825377 – CUP: G87H14000240006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di consulenza tecnica al Dott. Massimo Romano nel giudizio n. 7858/2022 RG innanzi al Giudice di Pace di Nola. Liquidazione delle spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al Consiglio di Stato promosso da E. s.r.l.. Liquidazione delle spettanze professionali all'Avv. Vincenzo Mosca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Vincenzo Mosca  innanzi al TAR Campania nel giudizio promosso da G.N. nell'interesse di G.E., difesa dall'Avv. Simona Marotta. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "IL RESTAURO DI SAVERIO AMMIRATI" per i lavori di riparazione e manutenzione straordinaria del portone d’ingresso della Casa Comunale. - CIG: B477072BE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "DIASTILO S.R.L." per l’incarico professionale di supporto specialistico al RUP per l'individuazione di bandi di finanziamento pubblici. - CIG: B4E0E91453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità per specifiche funzioni tecniche a supporto dell’attività della CLP; gettone di presenza ai componenti la commissione paesaggistica. Impegno di spesa. 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio manutenzione carrozzeria automezzo in assegnazione alla Protezione Civile– Determina a contrarre – impegno spesa - Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 lett.b)_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per i compensi segretario e responsabile Settore VII per attività della Commissione Sismica per l’anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorsi presentati innanzi al TAR della Campania promossi dalle ditte F.R., A.R. e B.R...Conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Massimiliano Varriale. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione Nuovo plesso per l’Infanzia alla Via Pacioni Località San Gennarello – I e II Lotto - Presa d’atto della Determinazione Dirigenziale n. 2853 del 18.12.2024 della SUA di Avellino – CUP: G83H19001090003 e G85E23000420004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accantonamento somme e impegni. Richiesta ragioneria.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegnare i compensi Commissione Sismica per l’anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nei giudizi e conferimento incarichi all'avv. Luisa Nappo. Imoegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Mariagrazia La Marca nel giudizio promosso da D.G.F., rappresentata dall'Avv. Raffaele Del Giudice innanzi al Giudice di Pace di Nola. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per attività di supporto e formazione all'ufficio personale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolamento Comunale contributi economici -Deliberazione di Giunta comunale n. 163/1998 – Delibera G.C. N°225/24 - Erogazione contributo una tantum in favore del nucleo familiare  P***G***- Impegno di Spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarichi di costituzione nei giudizi promossi dal Sig. B.L. innanzi al Tar e al Tribunale di Nola all'Avv. Lucio Giacomardo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolamento Comunale contributi economici -Deliberazione di Giunta comunale n. 163/1998 – Delibera G.C. N° 226/24 - Erogazione contributo una tantum in favore del nucleo familiare  P***G***- Impegno di Spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Dicembre  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura massa vestiaria personale Polizia Municipale– Determina a contrarre – impegno spesa - Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 lett.b)_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento proventi derivanti dal servizio mensa Periodo Dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento proventi derivanti dal servizio mensa Periodo Novembre_ 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione contributo per ristoro parziale dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’accoglimento e la gestione delle domande di accesso al bonus elettrico/gas/idrico/ annualità pregresse  . Accertamento entrata .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 214/2024  . Determina a contrarre . Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del Dlgs n. 36/2023. Presa d’atto trattativa diretta sul Me.P.a offerta economica n. RDO 4976290 Cooperativa Costanzo e Chiara   Impegno di spesa CODICE CIG B50A1B4427</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art 50 del D.Lgs 36/2023 in favore Ing. Mario Oscurato per  l’incarico di supporto al RUP per la redazione del piano industriale per l’affidamento del servizio di raccolta RRSSUU. – Impegno spesa - CIG: B4C4A66048.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo natalizio anno 2024. Deliberazione di G. C. n. 212/2024. Presa d’atto. Rappresentazioni teatrali. Sipario Aperto – Associazione Gruppo Teatrale. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "DI PALMA SRL” per i lavori di manutenzione ordinaria delle strutture metalliche e degli infissi agli immobili di proprietà Comunale ed edifici Scolastici - CIG: B4E129CA6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROROGA MESI TRE SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08 DITTA CEA BIOGAS S.R.L. IN EDISONO NEXT ENVIRONMENT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carica, in ambito psicologico di alunni frequentanti le scuole primarie e secondaria di I grado del Comune di Ottaviano anno 2024   PRESA D’ATTO offerta n. di RDO 4972011 della Euroservice onlus società Cooperativa Sociale .Affidamento diretto mediante Trattativa diretta/Oda sul Mercato elettronico. Codice CIG. B503097C12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N° 234/21 -ART. 1 COMMA 172 -FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE . ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E CO-GESTIONE DI UN SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER L’INFANZIA C/O IL PLESSO CENTRALE DELL’I.C. “PIERO ANGELA” – VIA PAPPALARDO-OTTAVIANO PER BAMBINI 12-36 MESI IN COPROGETTAZIONE ( D.M. MPSL n°72/ CON ETS EX ART. 55 DEL DLGS N°117/17) . Approvazione verbali sedute tavolo di coprogettazione e progetto definitivo.Approvazione schema di convenzione .CUPG89124001880001 -CIG B4FF3F8565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo natalizio anno 2024. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del Servizio di rilievo, revisione e aggiornamento della numerazione civica e della toponomastica del Territorio Comunale in favore della società PUBBLICA SERVIZI SRL – CIG B4FAD722C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMCI ( DEL. G.C. N°163/98) ART. 12 E 22 - DELIBERA N° 94/23 – delibera della G.C. n°216/24 - EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA-TANTUM IN FAVORE DEL SIGNOR L***M***F***</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gruppo Mea s.r.l.s. da Napoli. Proposta di acquisto di libri. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Quinto accertamento di entrata. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale di cui al contratto Rep. N. 02/2021 sottoscritto con GE.SE.T. ITALIA SPA per il periodo dal 13/01/2025 a tutto il 30/03/2025. CIG 834496867C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica del Servizio di accertamento dell'evasione TARSU TARES TARI, TASI; gestione delle entrate minori ICP (imposta comunale sulle pubblicità), DPA (diritti sulle pubbliche affissioni), TOSAP (tassa occupazione suoli ed aree pubbliche) passi carrabili; Riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e codice della strada - Assistenza nelle attività propedeutiche al recupero evasioni ICI/IMU/TASI. CIG 8285887243 di cui al contratto Rep. n. 03/2021 sottoscritto con PUBLISERVIZI SRL per il periodo dal 01/01/2025 a tutto il 30/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziative “Costruiamo Gentilezza 2024” Istituzione bonus benvenuto nuovi nati 2024. Approvazione elenco esercenti accreditati.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quote di compartecipazione spesa sociale e  spese funzionamento UdP ( Ufficio di Piano) Comune di Ottaviano. Invito   versamento quote Ambito n. 26 prot. n. 0010874/2024.  Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli 4° trimestre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione dei giudizi n. R.G. 3085/2024 e 3092/2024 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Liquidazione del compenso professionale al Dott. Domenico Pepe.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato n. R.G. 9368/2021 con sentenza n. 6146/2024. Liquidazione del compenso all'Avv.Alfonso Capotorto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente all'Avv. Raffaele Curcio nel giudizio promosso dalla sig.ra L.M.A. innanzi al Tribunale di Nola Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Vincenzo Mosca nel giudizio promosso da G.N. innanzi al Consiglio di Stato. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in materia tributaria innanzi alla giurisdizione ordinaria all'Avv. Mariagrazia La Marca. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di rappresentanza e di difesa dell'Ente innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio promosso dalla sig.ra D.V.T., all'Avv. Arturo Leone. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  utente XXXXXX  presso la struttura di accoglienza "L’Albero Della Luna" –  gestita da Xenia Società Cooperativa  onlus .Servizio residenziale e assistenziale fornito   nel periodo maggio 2024 .  Integrazione codice  impegno n. 23519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 206 /2024 Progetto  denominato “ Il diritto al gioco anno 2024”  o Presa d’atto  esiti indagine esplorativa . DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del Dlgs n. 36/2023. Impegno di spesa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV - Ragioneria Generale. Servizio Gestione Adempimenti Trimestrali IVA. Società Kibernetes s.r.l. Compenso variabile per l'Anno Fiscale 2024. Impegno della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regione Campania. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori della Regione Campania. Associazione Centro Studi Mousikè da Gragnano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIANO &amp; MAGENTA di Concetta Stefania Prisco – materiale vario di cancelleria  – liquidazione fattura n. 52/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo natalizio anno 2024. Deliberazione di G. C. n. 212/2024. Presa d’atto. Concerto musicale. ONMIC – Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Palazzo Mediceo. Albero di Natale. Ditta individuale Autorino Biagio da Ottaviano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Totem multimediale touch screen. Ditta NiLa Eventi s.r.l.s. da Ottaviano. Fattura n. 141/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione di un istruttore direttivo contabile a tempo indeterminato a seguito di procedura di stabilizzazione. Approvazione bozza contrattuale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carica, in ambito psicologico di alunni frequentanti le scuole primarie e secondaria di I grado del Comune di Ottaviano anno scolastico 2024/2025    Approvazione verbale Commissione esaminatrice n. 1 del 17.12.2024. Determina di  affidamento diretto  ai sensi dell’art. 50 del D. lgs. n. 36/2023 Cooperativa sociale Euroservice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico, per colloquio, per la stabilizzazione, ai sensi dell’art. 50, comma 17 bis, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di personale non dirigenziale in servizio presso il Comune Ottaviano (NA) assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato mediante concorso pubblico bandito ai sensi dell’articolo 1, comma 181, della legge n. 178 del 2020 da inquadrare nell’area Funzionari ed Elevata Qualificazione del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022. Nomina commissione esaminatrtice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 36/2023, del “Servizio di gestione delle e-bike e dell’area di ingresso posteriore del palazzo mediceo, per la durata di anni cinque (05)”. Nomina Commissioni di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Eventi di intrattenimento. Diritti SIAE. Fatture n. 1624044893, codice 233512, e n. 1624044894, codice 233513. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto decentrato integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l’anno 2024. Progetto di produttività Settore III. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica del Servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale, per la durata di mesi quattro (04) dal 01.01.2025 a tutto il 30.04.2025 in favore della SOC. COOP. DOG PARK Arl - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>censimento permanente della popolazione  anno 2023.  Compenso  componenti Ufficio censimento comunale. Liquidazione protocollo Istat 1893849 contributo fisso 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo ai Comuni a supporto dell'integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Assegnazione. Liquidazione al personale impiegato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di risagomatura di esistenti piante su alcuni tratti viari cittadini – Affidamento del servizio - C.I.G. B4ADA02ED7_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori addobbi natalizi – Affidamento della fornitura - C.I.G. B4D6B9763D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMCI ( DEL. G.C. N°163/98) ART. 12 E 22 – DELIBERA G.C. N° 211/24 – ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL  CONTRIBUTO UNA-TANTUM IN FAVORE DELLA SIGNOR ***P***A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA – Servizio di Tesoreria Comunale –  QUARTO Trimestre 2024 – Liquidazione Fattura n. 452/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Recupero spese legali sentenza TAR n. 819/2023. Liquidazione dell'avv. dell'Ente Giovanna Marinelli.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente all'Avv.Concetta Ambrosio nei giudizi promossi innanzi al TAR Campania da  B.R. e A.I. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del procedimento n.4911/2022 RG promosso innanzi al Giudice di Pace di Nola da R.O. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Salvatore Prisco.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del procedimento n.3162/2021 innanzi al TAR Campania definito con sentenza n. 6397/2024. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Luigi Lagioia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Comunicazione Istituzionale e Ufficio Stampa per il Comune di Ottaviano. Periodo dall’ 01.08.2024 al 31.10.2024. Liquidazione fattura elettronica “MGC” di Gabriella Bellini Codice CIG n. ZB73CC6383.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio n.3349/2021 innanzi al TAR Campania con sentenza n. 5804/2024. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Maria Stanziano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Vincenzo Mosca nel  giudizio promosso dalla Sig.ra G.N., rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Marotta. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Traslazione cadaverica del signor T***A***effettuata dalla   Ditta  Onoranze Funebri Aprile srl . Impegno di Spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno , consulenza e presa in carica, in ambito psicologico ed educativo  di  alunni, frequentanti le scuole  primarie e secondarie di primo grado del Comune di Ottaviano, con difficoltà di inserimento e dispersione scolastica nonché di disagio sociale, ANNO 2024 Nomina Commissione esaminatrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi al Tribunale di Nola n. 4754/2021 r.g. definito con sentenza n. 132/2024. Liquidazione del compenso all'Avv. Paolo Coppola.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio instaurato a carico del sig. C.C. innanzi al Tribunale di Nola con sentenza n. 1645/2023. Liquidazione del compenso all'Avv. Gianluca Cancelliere.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio n.3986/2024 instaurato innanzi al Tribunale di Nola e definito con sentenza n. 3118/2024. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Alfonso Auricchio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione della procedura di pignoramento in esecuzione della sentenza n. 1645/2023 resa dal Tribunale di Nola a carico di C.C. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Gian Vittorio Sepe.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio instaurato dalla ditta E. innanzi al GdP di Nola, concluso con sentenza n. 2198/2024. Liquidazione dell'Avv. dell'ente Mariagrazia La Marca.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente per la costituzione di parte civile innanzi al Tribunale di Nola nel procedimento a carico di P.D., P.A. e P.G. all'Avv. Gianluca Cancelliere. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Spettacoli ed animazione. Ditta GLOWEVENTS da Boscoreale. Fattura n. 6/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Spettacoli ed animazione. Ditta GLOWEVENTS da Boscoreale. Fattura n. 10/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Spettacoli ed animazione. Ditta GLOWEVENTS da Boscoreale. Fattura n. 9/2024. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Totem multimediale touch screen. Ditta NiLa Eventi s.r.l.s. da Ottaviano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale informatico. dic 2024. Ditta GAB. CIG B4D7D18813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordine Sovrano Militare del Tempio di Gerusalemme – 1804. Priorato Generale d’Italia – Divisione Angeli Templari. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Richiesta di liquidazione contributo. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI INDIRIZZO PROTOCOLLO N.35044/2023  . AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ -ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER GLI ANZIANI DI OTTAVIANO Natale 2023  Art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023 Determina a contrarre n. Codice CIG. n. Z933DD543A . Liquidazione Fattura n. 89/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL :  liquidazione fattura per attività di assistenza nelle funzioni propedeutiche al recupero evasione ICI/IMU/TASI – periodo Ottobre/Dicembre  2024 -  (servizio S4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Materiale tipolitografico.  TIPOLITOGRAFIA AMMIRATI s.r.l. da San Giuseppe Vesuviano. Fattura n. 5/PA. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  IMU anno 2024 Sig.ra Annunziata Rosanna .  RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alla Società di “ F.Di Cesare Riscaldamenti Sas” la fornitura di gasolio straordinaria dell‘impianto di Termico degli istituti comprensivo M. Beneventano - D’Aosta e San Gennarello in Ottaviano, di Ottaviano: CIG:B4CFF49605.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Quarto accertamento di entrata. Cauzioni. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica e annullamento determina n. 1688 del 05/12/2024 - Liquidazione canone di locazione e rimborso spese sostenute per adeguamento zona da adibire alla sosta area da destinare a parcheggio temporaneo per il Plesso Seggiari dell’I.C. D’Aosta-Trappitella per la durata dei lavori di realizzazione dei Lavori di Adeguamento sismico – verifica della vulnerabilità individuazione degli interventi strutturali necessari per l’adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio Plesso D’Aosta – ai sig.ri Nocerino M. e Nocerino A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 50 co. 1) lett.e) del D. lgs n. 36/2023. Periodo 1.1.2025 – 31.1.2025. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “DM IMPIANTI di Cordone Domenico" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici ed incarico di Terzo Responsabile – anno 2023/2024 I.C. M. BENEVENTANO. CIG: B0B7B9752C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Animazione per bambini. Ditta individuale “Sorrentino Show” da Poggiomarino, P. IVA 10176161213. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Acconto, ditta “DURELEKTR SAS" – Integrazione Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: B4AD9B1C00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo in favore della ditta escutrice  INDOLFI IMPIANTI SRL – Servizio di manutenzione impainto di riscaldamento Palazzo Mediceo – Ottaviano (NA)  CIG: B420849D22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine novembre 2024. CIG: B11A7A5C2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine novembre 2024. CIG: B2EC70BFDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “INDOLFI IMPIANTI SRL" Lavori di manutenzione dell’impianto elettrico del Palazzo Mediceo - CIG: B44984208B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti Commissione di Gara per l' affidamento della "Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Ottaviano (Na)". Indizione gara. Delega alla S.U.A. per l' espletamento della gara per l affidamento del servizio per anni cinque. CIG: 9114082A63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione culturale Vesuvio Adventures da Ottaviano. Concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Rimborso. Richiesta. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo in favore della ditta escutrice  DI PALMA RAFFAELE – Lavori di completamento spogliatoi ed aree esterne della Tendostruttura  Via L. Palmieri – Ottaviano (NA)  CIG: B4AD644848</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di potatura e taglio di alberature esistenti sul territorio comunale - CIG B179DC8498 – Determina n°683 del 07.05.2024 – Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>promozione del diritto allo studio attraverso l’esercizio di attività motoria degli alunni frequentanti i plessi Cacciabella e Seggiari presso il palazzetto dello sport comunale. Affidamento ex art. 76 co 6 del D. Lgs .n. 36/2023. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Pannello di controlloper PEC. Ditta Aruba PEC. CIG . B4044D2DA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta “GAB DI CARRELLA GIUSEPPE &amp; C. SAS” per la fornitura di una taglierina e una piegatrice fogli plotter. - CIG: B33261ED1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale necessario ad assicurare l’ordinario svolgimento della manutenzione del verde pubblico - CIG: B32D7407CE – Liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura ulteriori addobbi natalizi – Determina a contrarre – impegno spesa - Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 lett.b)_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL’INCARICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG: B2848ACADE- B284911E36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  IMU anno 2020 Sig.ra Pellegrino Maria .  RIMBORSO. RIVERSAMENTO al Comune di Striano (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Pista di ghiaccio. Ditta individuale PIETATI PACIFICO da Sant’Anastasia. Impegno di spesa. Modifica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per colloquio per la stabilizzazione ex art. 50, com. 17 bis, decreto legge n. 13/2023, a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di personale non dirigenziale in servizio presso il Comune di Ottaviano assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato mediante concorso pubblico bandito ai sensi dell'art. 1, com. 181, legge n. 178/2020, da inquadrare nell'area di EQ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Artt. 62 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 – SUA Provincia di Avellino – “INTERVENTO DI CONVERSIONE, PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO NON DESTINATO AD ASILO PUBBLICO, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA 0-2 ANNI” – CIG B46F5ABA33 – CUP G85E24000420006 – Presa d’atto della Determinazione Dirigenziale n. 2743 del 10.12.2024 della SUA della Provincia di Avellino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2 Investimento 2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – “Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso”. Approvazione SAL N. 01 a tutto il 05/10/2024 e Liquidazione a saldo della fattura n. 33/2024 in favore della società CACCAVALE APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL. CUP G87H18001620005 – CIG A00C93F3A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Protocollo d'Intesa  tra il Comune di Ottaviano e il Dipartimento studi e ricerche turistiche per lo sviluppo del territorio. Affidamento organizzazione e gestione di  corsi di formazione per “ Avvio  e gestione di una struttura extralberghiera”. Affidamento diretto per attività di docenza . Art. 50 comma 1 lett.b) del Dlgsvo n. 36/2023 CODICE CIG B2D68587E5. Liquidazione ricevuta per prestazione occasionale n. 04 del 13/11/2024 emessa dal Dr. Palumbo Raffaele.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della ditta “ISSNOVA” per la fornitura, customizzazione e installazione di un App. Intervento di riqualificazione dell'Area Castello che da accesso alla PORTA DEL PARCO:“Tra Parco e Città". CUP: G84G13000010005. CIG Z96327FBD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta novembre 2024. CIG: B42159EDA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA  G.C.  N°171/24 -“AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ – INDIRIZZI OPERATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIO-RELIGIOSO  PER GLI ANZIANI PER L’ANNO 2024.  RIMBORSO DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I RICHIEDENTI NON AMMESSI ALLLA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA “UMBRIA : ASSISI &amp; CASCIA” . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto pubblico in occasione della celebrazione della  Commemorazione dei defunti nelle giornate del 1-2 novembre 2024.Liquidazione Fattura n. 281/PA24 emessa dalla ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C. s.a.s. . CODICE CIG N B4038E12EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione per l’ acquisto fornitura carburante alla società MANU GAS srl. Distributore carburante „ anno 2024. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co 2, lett.a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 CIG:B4B3B41ED8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore del Consorzio Stabile Contrat Scarl – Contributo Ministeriale per adeguamento prezzi – SAL N. 2 e N. 3 - Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale - CUP: G87H14000240006 – CIG 8008825377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavoro straordinario Novembre e dicembre 2024. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL . Impegno di spesa integrativo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 1° Acconto in favore del geom. Edmondo Sessa per l’Affidamento incarico professionale per la predisposizione degli atti di aggiornamento delle Mappe Catastali catasto terreni e planimetrie Catastali – N.C.E.U., di alcuni edifici di proprietà Comunale. CIG: Z543DEB1F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°560 del 30.11.2024 ditta Ambiente Italia S.r.l. conferimento sfalci di potatura novembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°258 del 30.11.2024 ditta Bio Bepur srl conferimento rifiuti ingombranti ed altri durante il mese  di novembre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta "GROUP MARMI REGA S.R.L." per la fornitura di una targa in pietra lavica. - CIG: B41B6275F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>erogazione servizio refezione scolastica AS 2023/2024. Rimborso utenti B.N. – C.A.erogazione servizio refezione scolastica AS 2023/2024. Rimborso utenti B.N. – C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico in favore del minore alunno A.D. frequentante la classe 3^ e IC D’Aosta - Servizio suppletivo.  Affidamento ex art. 76 co 6 del D. Lgs .n. 36/2023. Liquidazione mese Novembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela   . Fattura n. FPA 11/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Novembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMCI ( DEL. G.C. N°163/98) ART. 12 E 22 – DELIBERA G.C. N° 201/24 – ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL  CONTRIBUTO UNA-TANTUM IN FAVORE DELLA SIGNORA ***S***M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo  Novembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  la fattura n. 226 del 02.12.2024 alla ditta "MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE per il servizio di manutenzione ordinaria di tipo e programmata degli impianti antintrusione degli edifici di competenza Comunale non esclusi gli edifici scolastici anno 2024 CIG: B0D0B6A730 – saldo  l’anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 15 del 30.10.2024 - 16 del 05.11.2024 – n. 17 del 27.11.2024  e n. 18 del 30.11.2024 alla società “MANU GAS srl distributore   carburante" anno 2024. CIG: B324B04E2E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 per l’esecuzione di Lavori di completamento spogliatoi ed aree esterne della Tendostruttura di Via L. Palmieri - CIG: B4AD644848</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ed idrici – annualità 2023/2024 I.C. San Gennarello – INTEGRAZIONE impegno di spesa in favore della ditta “DURELEKTR SAS” CIG: B4AD9B1C00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II Acconto, ditta “CRISCUOLO IMPIANTISTICA" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici – anno 2023/2024 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: B06EFC5AF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>EUROPE PLANE di A. Rizzolo – apparecchiature di back-up dati informatici -  liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Novembre  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 all’ Associazione “Le Fate di Arianna Onlus” per il servizio di formazione e aggiornamento corso per manovre di primo soccorso con uso del defibrillatore e manutenzione defibrillatori in dotazione -  CIG: B4AC59FBFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG: B2848ACADE-B284911E36. MODIFICA E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.1011 DEL 23.07.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per rottamazione veicoli abbandonati e conferimento al centro di raccolta, custodia ed eventuale confisca dei veicoli a motore sequestrati ai sensi dell’art.213 del D.lgs 285/1992. Veicoli rimossi non ritirati dai proprietari D.P.R. 189/2001 . Anno 2024 CIG.:B49DC53631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL RUOLO DEI TITOLI DIVENUTI ESECUTIVI QUALI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – Liquidazione della spesa relativa alla previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale anno 2024. CIG: B4A81988AE - B4A8199981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso pubblico per colloquio per la stabilizzazione ex art. 50, com. 17 bis, decreto legge n. 13/2023, a tempo indeterminato e pieno di n. 3 unità di personale non dirigenziale in servizio presso il Comune di Ottaviano assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato mediante concorso pubblico bandito ai sensi dell'art. 1, com. 181, legge n. 178/2020, da inquadrare nell'area di EQ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>: REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMCI ( DEL. G.C. N°163/98) ART. 12 E 22 – DELIBERA G.C. N° 203/24 – ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL  CONTRIBUTO UNA-TANTUM IN FAVORE DELLA SIGNORA ***C**M***.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMCI ( DEL. G.C. N°163/98) ART. 12 E 22 – DELIBERA G.C. N° 202/24 – ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL  CONTRIBUTO UNA-TANTUM IN FAVORE DELLA SIGNORA ***K**L***.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo in favore della ditta escutrice  SMEA SRL – Lavori di manutenzione ad alcune sedi scolastiche – Ottaviano (NA)  CIG: B2F52335BA e CIG: B47BDB9157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI ANNO 2024 contribuente  Sig.ra Langella Michelina.RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per il periodo 28 Ottobre 2024 –Giugno 2025. Liquidazione periodo  4/11/24 a 29/11/2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa connettivita plesso d Aosta via pentelete 2024 periodo 1/10/2024  30/11/2024.Ditta Connectivia srl.  CIG B09188A3E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria CATAPANO GERARDO &amp; figli sas  di Catapano  Salvatore &amp;c . Fattura n.  12/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2024/2025. Liquidazione   cartolibreria Catapano Gerardo &amp; figli sas di Catapano Salvatore &amp; C  . Fattura n.  11/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  TARI ANNO 2024 contribuenti  Sig. Giordano Pellegrino – Sig. Iervolino Ciro . RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela   . Fattura n. FPA 10/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2024/2025. liquidazione mensilità di Novembre  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Addobbi in plexiglass per albero di Natale. Ditta ARTE PLEX DI PANTANO VINCENZO da Ottaviano. Fattura n. 294/A. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Fornitura plance. Ditta G&amp;G Party Service di Corso Gaetano da Castel Volturno. Fattura n. 950/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° Torneo di Scacchi Città di Ottaviano. Torneo finale. Associazione sportiva dilettantistica “San Benedetto”, da Casoria. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025” in esecuzione della nota di indirizzo del Vicesindaco metropolitano R.U. 156638 del 04/11/2024. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>l’esercizio di attività motoria degli alunni frequentanti i plessi Cacciabella e Seggiari presso il palazzetto dello sport comunale. Impegno di spesa contributo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per l’ A.S. 2023/2024. Liquidazione periodo Settembre – 25 Ottobre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per il periodo 28 Ottobre 2024 –Giugno 2025. Liquidazione periodo 28 – 31 Ottobre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per noleggio carrello elevatore in tensostruttura 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Spettacoli ed animazione. Ditta GLOWEVENTS da Boscoreale. Impegno di spesa. Modifica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Espositori “food”. Bifulco Beef &amp; Food s.r.l. da San Giuseppe Vesuviano. Rinuncia alla partecipazione. Restituzione somme versate. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA DEL 02/12/2024 DITTA AUTOFFICINA ANNUNZIATA SILVIO RIPARAZIONE FORGONI PIAGGIO PORTER (PROTEZIONE CIVILE) – PIAGGIO PORTER TG EA 151 HB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica Determinazione n°1617/2024 Impegno spesa per rinnovo  abbonamento  ai servizi ANCI DIGITALE collegamento alla banca dati A.C.I. - P.R.A. e registro dei veicoli esteri (REVE) abbonamento canone annuo 2025.  CIG: B46BDC9C83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo Novembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di fornitura sedie per congressi - Liquidazione in favore della “G.A.B. di Carrella Giuseppe &amp; C. sas” - CIG: B4216C4043 – B46839A8C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione canone di locazione e rimborso spese sostenute per adeguamento zona da adibire alla sosta area da destinare a parcheggio temporaneo per il Plesso Seggiari dell’I.C. D’Aosta-Trappitella per la durata dei lavori di realizzazione dei Lavori di Adeguamento sismico – verifica della vulnerabilità individuazione degli interventi strutturali necessari per l’adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio Plesso D’Aosta – ai sig.ri Nocerino M. e Nocerino A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°63/RA del 30/11/2024, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ09211615 del 30.12.2024 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture OTTOBRE 2024 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO CIMITERIALE  OTTAVIANO  - SAN GIUSEPPE VESUVIANO – liquidazione seconda  quota consortile periodo luglio/dicembre  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento proventi derivanti dal servizio mensa Periodo Ottobre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Presa d'atto DECRETO Provveditoriale n. Reg. Dec. n.824 del 19.11.2024 è stata dichiarata l’infruttuosità della “Gara per l’affidamento della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Ottaviano (NA), per anni cinque - CIG 9114082A63".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 351 del 29.11.2024 alla ditta FARC SERVICE SRL mese di novembre per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011604033 DEL 30/11/2024 EDISON NEXT ENVIRONMENT - CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di NOVEMBRE 2024 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. ditta “Servizi postali F.lli Ammirati S.r.l.” da Ottaviano. Fattura n. 9_24, codice 226599. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>esercizio di attività motoria degli alunni frequentanti i plessi Cacciabella e Seggiari presso il palazzetto dello sport comunale. approvazione schema di convenzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stampa imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento TARI con Raccomandata AR.  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla società Maggioli SpA“ – CIG B494F99499. Servizio di stampa imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento TARI con Raccomandata AR.  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla società Maggioli SpA“ – CIG B494F99499.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - liquidazione compenso dott.ssa PERILLO Angela Patrizia anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025” in esecuzione della nota di indirizzo del Vicesindaco metropolitano R.U. 156638 del 04/11/2024. Accertamento di entrata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. ditta “Servizi postali F.lli Ammirati S.r.l.” da Ottaviano. Fattura n. 10_24, codice 226582. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOGRAFIA CAMPAIOLA SNC di G. Campaiola &amp; Sepe R.  – fornitura di manifesti – liquidazione fattura 278/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL –  “Progetto IRAP anno d’imposta 2023 ” – liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “PLAY CASORIA S.R.L.” per lavori di manutenzione parco giochi in via Perri. -  CIG: B491E90D86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOGRAFIA CAMPAIOLA SNC di G. Campaiola &amp; Sepe R.  – fornitura di manifesti – liquidazione fattura 277/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. A.P.S. Erga omnes. Periodo 1.9.2024 – 31.10.2024. Fattura n. 8/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione "L'Aurora ONLUS". Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Terza Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Massimiliano Secondulfo per l' impugnazione della sentenza n. 2548/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Nola nel giudizio promosso da D.L.A. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FORMATIVO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI OTTAVIANO ANNO 2024. APPROVAZIONE AFFIDAMENTI INCARICHI DI DOCENZA AI SENSI DELL’ART. 50 DEL DLGSVO N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. VO - 183493 della DAY RISTOSERVICE S.P.A. Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Ottobre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola RG n.2911/2024 promosso da A. srl. Liquidazione dall'Avv. Salvatore Annunziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Napoli a carico di E.A.n.5562/2022 R.G.App. Liquidazione all'Avv. Silvio Beneduce</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Partecipazione dell'ente ad un procedimento di mediazione per una questione già oggetto di contenzioso. Affidamento dell'incarico all'Avv. Lucio Giacomardo. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi al Tribunale ordinario di Nola  concluso con sentenza n. 451/2024. Liquidazione del compenso all'Avv. Raffaello Capunzo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi al Tribunale ordinario di Nola promosso da A.M. +altri . Liquidazione del compenso all'Avv. Antonio Palazzi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione specifiche responsabilità ex art.84 CCNL relative al Settore VIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Eventi di intrattenimento. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Terzo accertamento di entrata. Cauzioni. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine ottobre 2024. CIG: B11A7A5C2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di affidamento mediante trattativa diretta , di valore inferiore ad euro 5.000,00, di lavori di ripristino e sistemazione segnaletica orizzontale e verticale ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. CIG B47B74D4AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Secondo accertamento di entrata. Cauzioni. Impegno di spesa. Determinazione n. 1574/2024. Correzione allegato.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di completamento spogliatoi ed aree esterne della Tendostruttura di Via L. Palmieri – Determina a contrarre – Approvazione progetto fattibilità tecnica-economica – Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  TARI anni 2018 e 2024 contribuenti vari.. RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°1 novembre 2024.CIG: B42AEABAD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  Rimborso IMU contribuente Scardone Gianpaolo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione Consip TM 9 per telefonia mobile. Vodafone Italia S.p.A.. Fattura n. AQ09672240/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Organizzazione della struttura del Settore Vigilanza ed assegnazione delle indennità di funzione previste dall'art. 97 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/11/2022 – Anno 2024;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.per la durata di anni due. Liquidazione saldo. CIG ZCF38B5CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di stampa e produzione video per la comunicazione istituzionale. Impegno di spesa C.I.G.  B4889308E2 - C.I.G. B48866D175 - C.I.G. B4887A52ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Materiale tipolitografico.  TIPOLITOGRAFIA AMMIRATI s.r.l. da San Giuseppe Vesuviano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vesuvio Adventures associazione culturale. Progetto “Il monumento desiderato – vol. 2”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordine Sovrano Militare del Tempio di Gerusalemme – 1804. Priorato Generale d’Italia – Divisione Angeli Templari. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.198/2024  Affidamento servizio di animazione con laboratori ludico/ricreativi rivolti a minori ( fascia di età 4/11 anni ) da svolgersi presso Palazzo Mediceo . DETERMINA A CONTRRARRE . Art  50 comma 1) lett b) del Dlgsvo n 36/2023 Presa d’atto Trattativa Diretta sul Me.P.a Aggiudicazione s società “Advertising Agency “ SRLS  . Impegno di spesa. CODICE CIG B48536EC1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/10/2024 – 31/10/2024. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spettacolo itinerante di musica e majorette. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro emessa dall'Agenzia delle Entrate n. 2023/001/SC/0000000304/0/001. LIQUIDAZIONE. ANNULLAMENTO DETERMINA 1342/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico in ambito psicologico ed educativo di alunni con difficoltà di inserimento e di disagio scolastico frequentanti le scuole territoriali del Comune di Ottaviano – Anno scolastico 2024/2025. Avvio indagine esplorativa mediante manifestazione di interesse . Individuazione gruppo di lavoro.  Approvazione Capitolato di gara  e Allegati. Prenotazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione a saldo in favore della ditta esecutrice COSTRUZIONI GIULIANO SRL - Lavori di manutenzione ai locali dell'I.C. San Gennarello plesso Pappalardo. CIG.B36D5F1B6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore K.M.Liquidazione fattura n. 91/2024 emessa dalla Cooperativa sociale Strada Facendo periodo maggio-settembre 2024. CODICE CIG B0FC4EAF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Allestimenti natalizi per locali del Palazzo Mediceo. Ditta DEGGY EVENT CREATION DI DE GENNARO SILVANA da VOLLA. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi legali di natura tributaria all'Avv. Prof. Paolo Puri. Impegno di Spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione imposta di registro avviso n. 2023/001/SC/000000304/0/002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica della determina dirigenziale n. 1602/2024 - Liquidazione n. 1 Incentivo per funzi-oni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - Project financing per l’Affidamento della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Costruzione e Gestione dell’impianto e della rete di Distribuzione del Gas naturale nel territorio Comunale di Ottaviano (NA) - CUP G85I16000150007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento diretto in favore della ditta „SMEA SRL“ per l’esecuzione dei Lavori di manutenzione ad alcune sedi scolastiche - LAVORI AGGIUNTIVI“ – CIG: B47BDB9157.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/09/2024 – 30/09/2024. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. VO162548 della DAY RISTOSERVICE S.P.A., società benefit, relativa alla fornitura di buoni pasto. Mese di Settembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziative “Costruiamo Gentilezza 2024” Istituzione bonus benvenuto nuovi nati 2024. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utente B.M. collocato presso la struttura EMME DUE SRL – sede legale Via Ponte Aurunco 13  Sessa Aurunca ( CE)-  Periodo  aprile -ottobre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utenti  L.L.   C.A. e M.V.   collocati presso la  struttura Boetheia –  Società Cooperativa Sociale ONLUS sede legale  San Giorgio a Cremano (NA)   Periodo    luglio-settembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utente  L.F.   collocato presso la struttura L’Aquilone – sede legale  in Via Luce de Penne n. 3 -Napoli    Periodo febbraio 2024-agosto 2024-settembre 2024-ottobre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio socio-educativo per l’infanzia Sezione Primavera in Via Recupe -Ottaviano per bambini 24-36 mesi  Determinazione n. 1536/2024. Approvazione elenco iscritti. Integrazione  elenco .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione certificato  di regolare esecuzione  e liquidazione a saldo in favore in favore della ditta esecutrice COSTRUZIONI GIULIANO SRL - Lavori di manutenzione ai locali dell'I.C. San Gennarello - Plesso Zabatta fondo solidarietà degli asili nido 2024 - CIG B36D7EBCFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utente  I.L. collocata presso la struttura  Neapolisanit  – sede legale  Via Funari Ottaviano (NA)  Periodo  marzo – settembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.B. SAS – fornitura attrezzature informatiche   – liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI SPA – liquidazione canone noleggio per fotocopiatrici modello D-COPIA  5000 MF C30  - Conteggio Extra-Copie.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione responsabilità di cui all'art.84 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa relativa alla consultazione tramite ANCI DIGITALE alla banca dati A.C.I. - P.R.A.  abbonamento canone annuo 2025.  CIG: B46BDC9C83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa relativo all’abbonamento ai servizi informatici Telematici denominato “Servizio- Base” in modalità Internet dell’Anci Digitale Spa, canone annuo 2025.  CIG:B46BDFA4F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa relativa al rinnovo utenza annuale al servizio informatica del C.E.D. della Motorizzazione Civile per rilievo generalità proprietà veicoli, anno 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa  alla fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. Ditta Nuovi Orizzonti Trattativa M.E.P.A. n°446213 - CIG:B236A01271.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – liquidazione rimborso per pagamento Verbale C.d.S. n.86120-2024, effettuato due volte Sig.ra  I. C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1494 del 18/11/2024 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Ottobre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Operatore video. DIAMOND PROJECT S.R.L.S.,  da Eboli. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Servizio di ambulanza. Pubblica Assistenza Croce Azzurra Santa Maria ODV da San Giuseppe Vesuviano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura d’acconto n.11 del 21.11.2024 della società KIMICAT di Giuseppe Catapano per il servizio di derattizzazione disinfestazione e Sanificazione per gli Istituto comprensivo San Gennarello - D’Aosta e D’ Annunzio e alcune zone del territorio. CIG: B2A6DF1066.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "AMA s.r.l.” per lavori di pulizia e livellamento delle aree esterne e posteriori al Palazzo Mediceo e di Via Valle delle Delizie - CIG: B4758F3826</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "LIGHTS CONCEPT srls” per la fornitura del servizio di noleggio, posa in opera, manutenzione e disinstallazione di addobbi e luminarie nelle Piazze di Ottaviano in occasione del Santo Natale 2024 - CIG: B470309222</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "COSTRUZIONI GIULIANO SRL” per Lavori di ripristino funzionalità pluviali e gronde a seguito di atti vandalici alle facciate del Castello Mediceo - CIG: B4717EBDC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/09/2024 – 30/09/2024. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario Settore VII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - liquidazione compenso dott. De Luca Carlo periodo Gennaio/Ottobre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione n. 1 Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - Project financing per l’Affidamento della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Costruzione e Gestione dell’impianto e della rete di Distribuzione del Gas naturale nel territorio Comunale di Ottaviano (NA) - CUP G85I16000150007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per noleggio carrello elevatore in tensostruttura 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento in entrata e contestuale impegno di spesa in favore del Consorzio Stabile Contrat Scarl – Contributo Ministeriale per adeguamento prezzi – SAL N. 2 e N. 3 - Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale - CUP: G87H14000240006 – CIG 8008825377.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art 50 del D.Lgs 36/2023 in favore dell’arch. F. Prisco per la redazione del Piano di Sicurezza – Piano Safety e Security relativo alla Manifestazione al Palazzo Mediceo 2024 – Impegno spesa - CIG: B46F6A47AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in favore della ditta " G.A.B. di Carrella Giuseppe &amp; C. s.a.s.” fornitura sedie per congressi - Integrazione impegno di spesa - CIG: B46839A8C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria L’Angolo sas di Esposito Lucia . Fattura n 4/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Mille cose di Perna Giovannaa . Fattura n 34/A _24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa riparazione automezzi Piaggio Porter (Protezione Civile) – Piaggio Porter Tg EA 151 HB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta novembre 2024. CIG: B42159EDA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO ai sensi dell’art.1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Settembre-Ottobre 2024 - CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "INDOLFI IMPIANTI SRL” per il servizio di manutenzione dell’impianto elettrico del Palazzo Mediceo - CIG: B44984208B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Scaramuzzo  . Fattura n 17/PA /2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/03/2024 – 31/08/2024. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Margherita di Carillo Marco . Fattura n 48/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Butterfly di Secondulfo Dolores  Fattura n 19_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>: iniziative “Costruiamo Gentilezza 2024” Istituzione bonus benvenuto nuovi nati 2024. Affidamento software Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Maccaro Lorenzo . Fattura n 47 /2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Rastiello Anna  . Fattura FATTPA 12_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Lo scarabocchio di  Morfeo Rossella  Fattura n 21_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2024/2025. liquidazione mensilità di Ottobre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIANO &amp; MAGENTA di Concetta Stefania Prisco – materiale vario di cancelleria  – liquidazione fattura n. 45/24 e 46/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Ferdinando Massa . Fattura n 24/PA /2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2024/2025. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fatture n. FPA 126 e 127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 121/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Ferdinando Marsico – Le Follie di Frangio . Fattura n 74/PA /2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Gima di Malva Luigi . Fattura n 11/PA /2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria cartolandia di Baldassarra Anna . Fattura FATTPA 11_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Fornitura casette in legno. Ditta ALPHA S.R.L., da Terni. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Secondo accertamento di entrata. Cauzioni. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Spettacoli ed animazione. Ditta GLOWEVENTS da Boscoreale. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi di risagomatura di esistenti piante su alcuni tratti viari cittadini – Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 lett.b) – Determina a contrarre – impegno di spesa_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Rep. 1/2024 del 12.07.2024 sottoscritto con la società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento mediante project financing della “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)".   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di SUPPORTO PER LA VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - C.I.G. B45D9F4934_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di streaming istituzionale per la diretta del consiglio comunale. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:   Deliberazione di Giunta comunale n. 196/2024ad oggetto: DETERMINA A CONTRRARRE . Art  50 comma 1) lett b) del Dlgsvo n 36/2023 Aggiudicazione servizio di  organizzazione spettacolo artistico del 23 novembre 2024  ditta  .Impegno di spesa. CODICE CIG B4689C824A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto contrassegni, placchette olografiche e puches di plastica per l'autorizzazione di parcheggio disabili. CIG. B3EF3B9F16. Liquidazione Maggioli Spa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Pista di ghiaccio. Ditta individuale PIETATI PACIFICO da Sant’Anastasia. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Addobbi in plexiglass per albero di Natale. Ditta ARTE PLEX DI PANTANO VINCENZO da Ottaviano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio apparati wifi per concorsi in tensostruttura 2024. Ditta Connectivia. CIG B3EC6CBB57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Elenco Operatori Economici di cui avvalersi per attività di Supporto Specialistico al RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Ottobre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parrocchia San Leonardo di Noblac. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Confraternita Santa Maria Visita poveri. Richiesta di liquidazione contributo. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione verbali sedute tavolo di coprogettazione e progetto definitivo . Approvazione schema di convenzione .Impegno di spesa CUP G89I24001690005-CIG B434C67574</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Comunicazione. Ditta Napoli Servizi S.p.A. da Napoli. Impegno di spesa. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Elenco Operatori Economici da invitare alle procedure di affidamento opere specializzate da fabbro – serramentista.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE ACCANTONATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Polisportiva RSG Into Street ASD. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°418 DEL 31/10/2024 DITTA TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03. OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale. Liquidazione a saldo finale in favore della “PRESTIGE SRL”. CIG ZF93D0EC87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione meccanica veicolo in dotazione alla Polizia Municipale Fiat Panda Tg.AY782AM. CIG:B42B4EC403. Officina meccanica Annunziata Silvio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per l’acquisto di n°10 prontuari più regolamento C.d.S. aggiornati, per il  Corpo di Polizia Municipale anno 2025, . CIG.:B42AFFD1C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE - “INTERVENTO DI RICONVERSIONE, PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO NON DESTINATO AD ASILO PUBBLICO, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETA 0-2 ANNI” Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente – Decisione a contrarre  CUP: G85E24000420006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale. Liquidazione del servizio svolto dal 09/09/2024 al 09/11/2024 in favore della ditta “LA SORVEGLIANZA SRL”. CIG B2EFEC9FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela   . Fattura n. FPA 7/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Liquidazione acconto n. 2 in favore dell’arch. L. SCARAGGI per l’incarico professionale di Direzione Lavori  dell’ Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria* demolizione e ricostruzione asilo nido - CUP: G86F22000100006 - CIG: A031B73DBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni della Soprintendenza ABAP per i lavori “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio – PROGETTO STRUTTURALE in favore dell’ing. A. FRANZESE - CUP: G84I19000550001 – CIG: B433CB6286.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni della Soprintendenza ABAP per i lavori “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio – PROGETTO ARCHITETTONICO - RESTAURO in favore dell’arch. F. MEO - CUP: G84I19000550001 – CIG: B4340D69F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni della Soprintendenza ABAP per i lavori “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio – PROGETTO OPERE IMPIANTISTICHE in favore dell’ing. A. PRISCO - CUP: G84I19000550001 – CIG: B433EF08E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:Mercato settimanale tributo Tosap e Tarig anno 2020 contribuenti vari. RIMBORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n. 02 del 15.11.2024 a favore della ditta “A.M.A. SRL” per Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità di alcune strade sterrate del territorio Comunale. CIG:B2A6CBB094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs 36/2023 del Servizio di distribuzione di acqua potabile tramite n. 5 erogatori denominati “Casette dell’Acqua”- Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente – Decisione a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria* demolizione e ricostruzione asilo nido” – Approvazione e liquidazione S.A.L. lavori n. 3 a tutto il 16/10/2024 in fa-vore della società QUARANTA COSTRUZIONI SRL - CUP: G86F22000100006 – CIG 9901437C49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore di “ALMA TECNICA SRL” - Incarico professionale verifica e validazione del Project financing per l’Affidamento della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Costruzione e Gestione dell’impianto e della rete di Distribuzione del Gas naturale nel territorio Comunale di Ottaviano (NA) –- Stralcio Funzionale - CUP G85I16000150007 – CIG B2F97D7DD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando di concorso per l’assegnazione  di n. 40 borse di studio anno accademico 2024/2025 . Approvazione schema di bando e fac- simile domanda. .Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P. presso las struttura di accoglienza "Santa Maria" gestita dalla RGA srl avente sede legale in Terzigno (NA). Art. 50 D.lgsvo n. 36/2023. Liquidazione fattura n. 1511 del 06.11.2024. Periodo Ottobre 2024. CODICE CIG B0C7693394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto arredo per ufficio servizi sociali ADI e Segretariato Sociale. Liquidazione in favore della ditta GAB S.A.S.CODICE CIG B263B56584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 46/2024.  Procedura di istruttoria pubblica per la realizzazione e co-gestione di un servizio socio-educativo per l’infanzia Sezione Primavera in Via Recupe -Ottaviano per bambini 24-36 mesi in co-progettazione con ETS ex art. 55 del Dlgsvo n. 117/2027. PROCEDURA DI ISCRIZIONE .Approvazione elenco   AMMESSI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: IMU  ANNO 2019, e 2021 contribuenti De Marchi  Lucia e Annunziata Francesco. RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Luminarie. Ditta LIGHTS CONCEPT srls da Grottolella. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione responsabilità di cui all’articolo 84 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Anno 2024. Settore III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio. Periodo 1.1.2025 – 28.2.2026. Affidamento del servizio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Servizio navetta. Ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C. s.a.s. da Somma Vesuviana. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Servizio di ambulanza.  Misericordia Poggiomarino Onlus da Poggiomarino. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Fornitura plance. Ditta G&amp;G Party Service di Corso Gaetano da Castel Volturno. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Accertamento di entrata. Cauzioni. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA  G.C.  N°171/24 -“AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ – INDIRIZZI OPERATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIO-RELIGIOSO  PER GLI ANZIANI PER L’ANNO 2024”-  Approvazione elenco   ammessi ed esclusi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto del servizio di responsabile per la protezione dati (DPO) – art. 36-39 del GDPR – per la durata di 12 mesi. CIG B41B033C49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico  per il giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Nola promosso dalla sig.ra D.A. all'avv. Rosa Bifulco. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura apparecchiature di back up dati informatici. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 36/2023. Determinazione a contrarre ed imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n. 01 del 23.07.2024 a favore della ditta “A.M.A. S.R.L.” per il servizio di   pulizia presso i binari dell’ex ferrovie delle Stato nel tratto tra via ferrovie dello Stato e Via Corcioni e nel tratto adiacente l’ex PL di Via Cacciabella CIG attribuito è B277FB20FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N° 234/21 -ART. 1 COMMA 172 -FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE -ATTO DI INDIRIZZO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO 2024 ( DEL. GC N° 125/24)- ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E CO-GESTIONE DI UN SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER L’INFANZIA C/O IL PLESSO CENTRALE DELL’I.C. “PIERO ANGELA” – VIA PAPPALARDO-OTTAVIANO PER BAMBINI 12-36 MESI IN COPROGETTAZIONE ( D.M. MPSL n°72/ CON ETS EX ART. 55 DEL DLGS N°117/17) . AVVISO PUBBLICO CON INVITO, A MEZZO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE , A COPROGETTARE PER GLI  ETS ISCRITTI AL RUNTS AI SENSI DELL’ART. 46 -SEZ. D - Sostituzione componente  Commissione di valutazione .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RAPPORTO DI VERIFICA CONCLUSIVA e  VALIDAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RICONVERSIONE, PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO NON DESTINATO AD ASILO PUBBLICO, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTTI NELLA FASCIA DI ETA’ 0-2 ANNI, SITO IN OTTAVIANO (NA) ALLA VIA SAN LEONARDO 8 nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componete 1 – Investimento 1.1, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – CUP: G85E24000420006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIANO &amp; MAGENTA di Concetta Stefania Prisco – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fattura n. 44/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Ottobre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:  TARI anni 2017 e 2024 contribuenti vari.. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione personale Polizia Municipale assunto a tempo determinato e part- time e liquidazione lavoro straordinario a tutto il personale per le attività svolte nell'ambito del progetto “Terra dei Fuochi” – Periodo agosto- ottobre 2024. Rettifica  determinazione n.1503 del 11.11.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa Aruba Drive per backup in cloud 2024. Ditta Aruba spa. CIG B365C27A86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore V. Servizio Parco Auto Comunale. Fornitura buoni carburante. Adesione ad Accordo Quadro Consip Lotto unico – Fuel Card 2. Impegno di spesa CIG: B43E31F5FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.155/2024   Attivazione n. 8 borse lavoro presso il Comune di Ottaviano.  Individuazione organizzazione di Volontariato o Associazione di Promozione sociale per la co-gestione servizio potenziamento vigilanza scolastica . Affidamento  Associazione ODV “ Nuovi Orizzonti” . Impegno di spesa Approvazione  schema di accordo/convenzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.174/2024  ad oggetto: “Natale  2024. Programmazione iniziative solidali  in favore dei bambini. Indirizzo politico”.. DETERMINA A CONTRRARRE . B43699276A Art  50 comma 1) lett b) del Dlgsvo n 36/2023 Aggiudicazione servizio di animazione natalizia  società “ Smile Village S.R.L.S.” .Impegno di spesa. CODICE CIG  B43699276A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>erogazione servizio refezione scolastica AS 2023/2024. Rimborso utenti  V.V. - A.I. - U.G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione di 1 mese per servizio di connettività attualmente in essere per le seguenti sedi: “Casa Comunale Polizia Municipale Sede Periferica San Gennarello" impegno di spesa CIG: B43E4053C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di connessione dati e telefonia fissa per il Comune di Ottaviano. Atti di gara. Approvazione. Affidamento servizio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta – ottobre 2024. CIG: B2C7C89F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1348 del 24/10/2024 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Settembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione della spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli  3° Trim 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – incarico per la Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione - “INTERVENTO DI RICONVERSIONE, PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO NON DESTINATO AD ASILO PUBBLICO, FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI NELLA FASCIA DI ETÀ 0-2 ANNI, SITO IN OTTAVIANO (NA) ALLA VIA SAN LEONARDO 8 nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.- C.U.P.: G85E24000420006 – CIG: B431B81B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo  Ottobre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale assunto a tempo determinato e part- time e liquidazione lavoro straordinario a tutto il personale per le attività svolte nell'ambito del progetto “Terra dei Fuochi” – Periodo agosto- ottobre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale VI Settore per il periodo dal 01/08/2024 al 31.10.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione della Giunta comunale n.171 /2024   AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ -ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER GLI ANZIANI DI OTTAVIANO-ANNO 2024. Art. 50 comma 1 lett.b) del Dlgsvo n. 36/2023    Presa d’atto trattativa diretta sul Me.Pa. Aggiudicazione ditta Viola srl dei Fratelli Viola . Impegno di spesa. CODICE CIG B 4310C6062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>. LEGGE N° 234/21 -ART. 1 COMMA 172 -FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE -ATTO DI INDIRIZZO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO 2024 ( DEL. GC N° 125/24)- ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E CO-GESTIONE DI UN SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER L’INFANZIA C/O IL PLESSO CENTRALE DELL’I.C. “PIERO ANGELA” – VIA PAPPALARDO-OTTAVIANO PER BAMBINI 12-36 MESI IN COPROGETTAZIONE ( D.M. MPSL n°72/ CON ETS EX ART. 55 DEL DLGS N°117/17) . AVVISO PUBBLICO CON INVITO, A MEZZO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE , A COPROGETTARE PER GLI  ETS ISCRITTI AL RUNTS AI SENSI DELL’ART. 46 -SEZ. D -APPROVAZIONE VERBALE N. 1/2024  E GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI POSITIVE  DI INTEGRAZIONE ANZIANI -ADESIONE AL PROGETTO SALUS 2024 DELLE TERME VESUVIANE DI TORRE ANNUNZIATA – APPROVAZIONE  ELENCO ADERENTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 05/11/2024 AUTOFFICINA ANNUNZIATA SILVIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°234 del 31/10/2024 ditta bio depur srl conferimento rifiuti ingombranti ed altri durante il mese di Ottobre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: IMU 2019, 2020,2021,2022 e 2023 contribuente Ranisi Nunziatina.RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011603742 DEL 31/10/2024 EDISON NEXT ENVIRONMENT CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08 - OTOOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA DI ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI IN CAPO AL SETTORE IV. ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART 84 C. 1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione compensativa ex art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. n. 267/00.  I Settore e V Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti Commissione di Gara. Procedura aperta Project Financing per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione dell’impianto e della rete di distribuzione del Gas Naturale nel Comune di Ottaviano (NA) CIG: 9497521245</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale VI Settore P.M. per il periodo dal 08/04/2024 al 31/10/2024 Costituzione gruppo di lavoro ufficio Ecologia Ambiente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2 Investimento 2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – “Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso”. Approvazione SAL N. 01 a tutto il 05/10/2024 e Liquidazione in favore della società CACCAVALE APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL. CUP G87H18001620005 – CIG A00C93F3A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ09080252 del 31.10.2024 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stenotipia, di registrazione, di trascrizione, di redazione di verbali nonché  della seduta di Consiglio Comunale del 29.07.2024. Liquidazione fattura elettronica n. 314/2024 emessa dalla Ditta “Live S.r.l.” Codice CIG ZA73B9C415.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA  – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SRL DETERMINA A CONTRARRE. CIG B42D4E99C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario destinato ad interventi effettuati in regime di reperibilità da gennaio a ottobre 2024 - Settore VII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per manutenzione Fiat Panda Tg. AY782AM veicol in dotazione alla Polizia Municipale. Anno 2024 CIG.: B42B4EC403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio n. 6305/2024 R.G.innanzi al Consiglio di Stato definito con ordinanza n. 3279/2024. Liquidazione del compenso all'Avv. Vincenzo Mosca</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 84 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Individuazione ed Attribuzione specifiche responsabilità Settore VII – Anno 2024_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto registri stato civile anno 2025 e rilegatura registri 2024. Affidamento. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Servizio C.U.A. Fornitura attrezzature informatiche. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 36/2023. Determinazione a contrarre ed imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo Ottobre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto due sedute operative omologate per uffici Settore II. Utilizzo incentivi . Affidamento. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – liquidazione per rimborso parziale pagamento Verbale C.d.S. n.87616-2024. Sig.E.M.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE K.L.PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA "Batuffoli di Cotone" - Liquidazione retta periodo di Settembre 2024. CODICE CIG. B0A31BF315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “TROIANO G. s.r.l.” per l’acquisto di materiale da ferramenta per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali. -  CIG: B42159EDA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta " G.A.B. di Carrella Giuseppe &amp; C. s.a.s.” per  la fornitura  di 40 sedie per congressi - CIG: B4216C4043</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°56/RA del 31/10/2024, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria CATAPANO GERARDO &amp; figli sas  di Catapano  Salvatore &amp;c . Fattura n.  10/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "INDOLFI IMPIANTI SRL” per il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento del Palazzo Mediceo - CIG: B420849D22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "VESUVIANA AMBIENTE S.R.L.” per il servizio di espurgo vasche raccolta e tenuta edifici scolastici e sedi comunali e noleggio bagni chimici per manifestazioni - CIG: B42079BD8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE ANNUALITA’ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore G.G.presso la Comunità alloggio "L'Incontro" - sede legale amministrativa in Via Libertà n.1 Zanica (BG) - gestita dalla Cooperativa sociale Ubuntu. Liquidazione di spesa fattura n. 137/2024 periodo Ottobre 2024. Codice CIG B187ECE691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compensi mesi di settembre ed ottobre  2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Oneri di discarica in favore della ditta escutrice  EDIL TUFANO SRL – Lavori di riqualificazione locali palestra plesso Pappalardo e altro - CIG: B0CC3FD5EE e CIG: B34A53F81F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione stato finale in favore della ditta escutrice  EDIL TUFANO SRL – Lavori di riqualificazione locali palestra plesso Pappalardo e altro - CIG: B0CC3FD5EE e CIG: B34A53F81F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo unico per i Beni confiscati – Anno 2022 - Interventi urgenti per l’eliminazione di infiltrazioni dei tetti di copertura e rifacimento facciate ovest e sud del Palazzo Mediceo – Approvazione progetto opere complementari – Affidamento in favore di Costruzioni Giuliano Srl - CUP: G82F23000000001 – CIG B41997ABF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Rep. 1/2024 del 12.07.2024 sottoscritto con la società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento mediante project financing della “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)".   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di SUPPORTO PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO – Determina a contrarre_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione della Giunta comunale n.171 /2024   AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ -ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER GLI ANZIANI DI OTTAVIANO-ANNO 2024. Art. 50 comma 1 lett.b) del Dlgsvo n. 36/2023   Determina a contrarre . Avvio procedura sul Me.Pa. Prenotazione impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIRTUANET COMPUTER &amp; TECHNOLOGY snc – fornitura materiale informatico  -  liquidazione fattura n. 61/PA/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "GROUP MARMI REGA S.R.L." per la fornitura di una targa in pietra lavica. - CIG: B41B6275F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°509 del 31/10/2024 ditta Ambiente Italia S.r.l. conferimento sfalci di potatura Ottobre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “VANNINI EDITRICE S.R.L.” per l’acquisto di un libro. - CIG: B2EB3CEF9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di OTTOBRE 2024 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale V Settore per il periodo dal 08/04/2024 al 31/10/2024 Costituzione gruppo di lavoro ufficio Ecologia Ambiente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 315 del 31.10.2024 alla ditta FARC SERVICE SRL mese di ottobre per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine – ottobre 2024. CIG: B2EC70BFDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del rimborso alla dipendente G.V per la formazione in appalti e contratti della Pubblica Amministrazione “Master di II° livello”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Servizio Economato. Rendicontazione delle spese effettuate sul Fondo Economale dall'1.7.2024 al 30.09.2024 e contestuale reintegro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (05) dal 2025 al 2029 - Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente - Decisione a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione   le fatture n.15 del 23/10/2024 ditta VESUVIANA AMBIENTE SRL per  l’affidamento del servizio di espurgo delle vasche di raccolta e tenuta presso gli istituti scolastici  di competenza del Comune di Ottaviano. CIG:  -B286535726.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "P.L.G. ANNUNZIATA S.R.L." per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG: B404CC2A7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA DI ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI IN CAPO AL SETTORE V "OPERE PUBBLICHE - PNRR, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO, MANUTENZIONE DEL PATIMONIO,AMBIENTE”. NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI ED ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART 84 C 1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021; ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2024/2025. Liquidazione   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela  . Fattura n.  FPA 8/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione istruttori di vigilanza a tempo determinato e part time nell'ambito del progetto “Terra dei Fuochi”. Proroga del termine finale del rapporto di lavoro fino al 31.12.2024 e riduzione dell'orario di lavoro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di costituzione di parte civile nel giudizio n.5562/2022 R.G.App. all'Avv. Silvio Beneduce. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2024/2025. liquidazione mensilità di settembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>evento promosso dal Forum dei giovani. evento “Palazzo delle zucche”.Pagamento diritti siae. liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di composizione stampa e distribuzione manifesti. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 36/2023. Determinazione a contrarre ed imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore G.E.unitamente alla genitrice G.N. presso la struttura di accoglòienza "CARILLON" - sede legale amministrativa in Agerrola gestita dalla Cooperativa Network Sociali Cooperativa Sociale. Liquidazione fattura n. 184 periodo Agosto 2024. CIG. B16E5CE219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>riversamento diritti carte di identità elettronica al Ministero dell'interno. Periodo 01/03/2024 al31/8/2024 Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 84  del CCNL Funzioni Locali 2019/2021  Annualità 2024. Settore I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/01/2024 – 29/02/2024. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2024/2025. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 111/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione promozione sociale “La Zabatta”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta – settembre 2024. CIG: B2C7C89F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore M.N. presso la struttura di accoglienza "Tenuta Carandini" gestita dalla Cooperativa Rugiada - sede legale Castellammare di Stabia P.I. 07538481214. Liquidazione fattura  n. 00761/2024. Periodo SETTEMBRE 2024. CODICE CIG. B07B9AB797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>evento promosso dal Forum dei giovani. evento “Forum beach cup – prima edizione”.Pagamento diritti siae. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Rep. 1/2024 del 12.07.2024 sottoscritto con la società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento mediante project financing della “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)".  COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO per la fase esecutiva_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°31/2024 del 24/09/2024 ditta Autofficina Nunziata Antonio;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2024/2025. Liquidazione   cartolibreria Catapano Gerardo &amp; figli sas di Catapano Salvatore &amp; C  . Fattura n.  09/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela   . Fattura n. FPA 6/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DELLA  G.C.  N°171/24 -“AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ – INDIRIZZI OPERATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIO-RELIGIOSO  PER GLI ANZIANI PER L’ANNO 2024”-  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DI  ALLEGATA DOCUMENTAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio. Determinazione n. 1243/2023. Periodo 1.11.2024 – 31.12.2024. Proroga. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricarica Pannello di Controllo per PEC. Ditta Aruba PEC. CIG B4044D2DA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fattura SETTEMBRE 2024 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento divulgativo culturale “DeSIDERA. E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Diritti SIAE. Fattura n. 1624037434/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione "L'Aurora ONLUS". Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Seconda Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento divulgativo culturale “DeSIDERA. E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Ditta  Passione Astronomia s.r.l.. Fattura n. 51-2024/PA. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. A.P.S. Erga omnes. Periodo 1.9.2024 – 31.10.2024. Fattura n. 7/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA GENNAIO A OTTOBRE 2024 – SETTORE V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco di organizzazioni di volontariato/associazioni di promozione sociale (Enti terzo settore iscritti al Runts ai sensi 46, lett. a o b) interessati ai servizi socio-assistenziali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco di operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento del SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI MEDIANTE MESSI NOTIFICATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto pubblico in occasione della celebrazione della  Commemorazione dei defunti nelle giornate del 1-2 novembre 2024. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 50 del DLGS.36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO Ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C. s.a. s. CODICE CIG N B4038E12EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione compensativa ex art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. n. 267/00. V Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico in favore del minore alunno A.D. frequentante la classe 3^ e IC D’Aosta - Servizio suppletivo.  Affidamento ex art. 76 co 6 del D. Lgs .n. 36/2023. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Forum dei giovani. Evento di intrattenimento  culturale “Il Palazzo delle zucche” – Affidamento ed approvazione preventivo di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Forum dei giovani. Evento di intrattenimento  culturale “Il Palazzo delle zucche” – Affidamento ed approvazione preventivo di spesa per allestimento stend.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. n. 36/2023 PER IL RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE R.C.A. E GARANZIE ACCESSORIE DEL PARCO AUTO COMUNALE. PERIODO 31/10/2024-31/10/2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>approvazione della convenzione per la fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza comunale, non esclusi quelli scolastici. 2024 e 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>attribuzione reponsaibilità di cui all’articolo 84 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Anno 2024. Settore II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione società IBS per lo svolgimento del servizio affidato con determina n. 1666/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI. IMPEGNO DI SPESA SEGRETARIO VERBALIZZANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto contrassegni, placchette olografiche e pouches di plastificazione per l'autorizzazione di parcheggio disabili - Accettazione preventivo e impegno di spesa. Determinazione a contrarre . Aggiudicazione ai sensi dell'art.50 co.1 lett. b del d.lgs. 36/2023. Impegno di spesa codice CIG.B3EF3B9F16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione rete LAN e FONIA. Ditta Telecomitalia. CIG B3F41EA5A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione Consip TM 9 per telefonia mobile. Vodafone Italia S.p.A.. Fattura n. AQ087000682/2024. Liquidazione. Impegno di spesa n. 25228. Rettifica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto fornitura carburante ditta società MANU GAS srl. Distributore carburante „ anno 2024. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co 2, lett.a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 CIG: B3EC79B6FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Città Metropolitana di Napoli – pagamento versamento TEFA riscosso per anni 2019/2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA  – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SRL DETERMINA A CONTRARRE. CIG B386712114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL del 01.04.1999 – Art. 23 . Richiesta di sovvenzionamento  dipendente matricola 551  per partecipazione corso universitario di Alta Formazione   e aggiornamento professionale presso Università di Cassino e del Lazio . Impegno di spesa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRA@ HOLDING SRL  – consegna plichi TARI 2024 – liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>evento promosso dal Forum dei giovani. evento “Palazzo delle zucche”.Pagamento diritti siae. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOH ITALIA SRL – noleggio stampanti certificate per uffici Stato Civile – liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – Servizio Elaborazione Paghe anno 2024 -  liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Rep. 1/2024 del 12.07.2024 sottoscritto con la società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento mediante project financing della “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)" - LIQUIDAZIONE FATTURA III° TRIMESTRE 2024_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione Consip TM 9 per telefonia mobile. Vodafone Italia S.p.A.. Impegno di spesa. CIG B3EE898009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 155 del 16.10.2024 alla Ditta Mariniello Vorraro srl. CIG: B332C76949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo di spesa riparazione automezzi Piaggio Porter e Fiat 600 – Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio apparati wifi per concorsi in tensostruttura 2024. Ditta Connectivia. CIG B3EC6CBB57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla  RGA srl avente sede legale in  Terzigno (NA) . Art. 50  del Dlgsvo n. 36/2023. Liquidazione fattura n. 1389/2024. Periodo  settembre  2024 CODICE CIG  B0C7693394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Traslazione cadaverica del signor T***A***effettuata dalla   Ditta  Onoranze Funebri Aprile srl  per Affidamento diretto ex art. 50 ,lett. A – CIG B398FFC99- Impegno di Spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI SIEI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E CO - GESTIONE DI UN SERVIZIO SOCIO-  EDUCATIVO PER L'INFANZIA C/O IL PLESSO DELL'I.C. PIERO ANGELA SITO IN VIA RECUPE - LOCALITA' ZABATTA PER BAMBINI 24 - 36 MESI IN COPROGETTAZIONE (D.M. MPSL N. 72 / CON ETS EX ART. 55 DEL DLGS N. 117/17). SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Liquidazione rimborso spese relative alle notifiche effettuate da altri Enti per conto del Corpo di Polizia Municipale Ottobre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente innanzi al Giudice di Pace di Nola nel giudizio promosso con ricorso da C.C., all'Avv. Emilia Ilardi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. ditta “Servizi postali F.lli Ammirati S.r.l.” da Ottaviano. Fattura n. 8/24, codice 224405. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>erogazione servizio refezione scolastica AS 2023/2024. Rimborso utenti  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico professionale al Dott. Nappi Luigi, in qualità di CTP nel giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Nola R.G. 1971/2023. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa innanzi al Tar r.g. 5196/2021, concluso con sentenz an. 381/2022. Liquidazione dell'avv. dell'Ente Achille Iroso.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa innanzi al Tar r.g. 1651/2021, concluso con sentenza n. 4591/2024. Liquidazione dell'avv. dell'Ente Achille Iroso.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura  di co-progettazione ai sensi dell’art 55 del Codice del Terzo Settore. Avvio Asilo nido – Sezione Primavera presso il Plesso I.C. Piero Angela sito in località Zabatta  – per bambini di età compresa tra i 24-36 mesi . Approvazione verbali nn.1/2024,2/2024,3/2024,5/2024. APPROVAZIONE della graduatoria di  merito.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 99/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 100/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>rocedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per il periodo 28 Ottobre 2024 – 7 Giugno 2025.i  frequentanti  AS 2024/2025. Affidamento. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore  G.G. presso la comunità alloggio “ L’Incontro “ – sede Legale  amministrativa  in Via Libertà n. 1 Zanica (BG) ) gestita  dalla Cooperativa sociale Ubuntu   Liquidazione di spesa fattura n. 121/2024 periodo   settembre   2024  . CODICE CIG.  B187ECE691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Traslazione salma signor O.O.  –Affidamento diretto ex art 50 ,Lett. A del Dlgs n°36/23 -Smart CIG B372EEBB9 -Atto di liquidazione alla Ditta F.lli Aprile  SRL – Atto di Liquidazione Fattura n° 12/24 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica per l’esecuzione di “Lavori di manutenzione ai locali dell’I.C. San Gennarello – Plesso Via Pappalardo .Art. 50 comma 1 lett.a) del Dlgsvo n. 36/2023 Presa d’atto trattativa diretta sul Me.Pa IMPEGNO DI SPESA .CODICE CIG B36D5F1B6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica e Determina a contrarre per l’esecuzione di “Lavori di manutenzione ai locali dell’I.C. San Gennarello – Plesso Zabatta“.Art. 50 comma 1 lett.a) del Dlgsvo n. 36/2023.  Presa d’atto trattativa diretta sul MePa. Impegno di spesa .  CODICE CIG B36D7EBCFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Margherita di Carillo Marco . Fattura n 34/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi di  diritto allo studio. Manutenzione scuole elementari e medie tendaggi plessi Pozini e Cacciabella..Anno 2024 – Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Annunziata Martina  . Fattura n 2G/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 106/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Elenco Operatori Economici da invitare alle procedure di affidamento lavori superiore a € 150.000,00 di Categoria Prevalente OG – 8 - Opere Fluviali, di Difesa, di Sistemazione Idraulica e di Bonifica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, ed extratributarie dell’Ente e dell’attività di gestione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) per un periodo di anni cinque nel Comune di Ottaviano. Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente - Decisione a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. ditta “Servizi postali F.lli Ammirati S.r.l.” da Ottaviano. Fattura n. 7_24, codice 224379. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1024244443/2024. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Confraternita Santa Maria Visita poveri. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 50 co. 1) lett.e) del D. lgs n. 36/2023. Periodo 16.10 – 31.12.2024. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. 54 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEAITA' PERMANENTE IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente innanzi al Giudice di Pace di Nola nel giudizio n.4985/2024  promosso con ricorso dalla sig.ra N.K. al'Avv. Laura Lanzaro. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore   M.N presso la struttura di accoglienza " Tenuta Carandini” gestita dalla Cooperativa Rugiada – sede Lega/le Castellammare di Stabia P.I. 07538481214 .  Liquidazione fattura n. 00670/2024  .  Periodo  AGOSTO  2024 . Codice CIG B07B9AB79 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parrocchia San Leonardo di Noblac. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giornate di Animazione Territoriale come strumento di Aggregazione, Socializzazione e Cittadinanza Attiva.  Liquidazione fattura n. 16/2024 emessa dalla ADV Eventi  SRLS e pagamento diritti SIAE .CODICE CIG B2878986BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prima giornata della XVI Riunione Scientifica della Associazione “Società Italiana di Scienze del Turismo” (SISTUR);. Servizio di accoglienza e ristorazione. I. S. I. S. “Luigi de’ Medici”. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 in favore della ditta “PRISCO DI PALMA ANTONIO” per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza a seguito di dissesto statico verificatosi all’immobile sito in Via Salita Piazza n. 52 del Comune di Ottaviano. CIG: B3662FEF7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°370 DEL 30/09/2024 DITTA TORTORA GUIDO S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 12 del 09.08.2024 - 13 del 13.09.2024 – n. 14 del 10.10.2024 alla società “MANU GAS srl distributore   carburante" anno 2024. CIG: B0BB7071D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 279 del 30.09.2024 alla ditta FARC SERVICE SRL mese di agosto per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione n. 5 mensilità (Gennaio - Maggio 2024) relative alla locazione di una porzione di immobile in Via Pentelete – Parco Di Mauro adibito ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta per l’anno scolastico ‘2024-2025. CUP G84I19000550001 – CIG 93290618AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa pe telefonia mobile . Ditta Telecomitalia. CIG Z3032DD3FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per connettività presso nuovo plesso D'Aosta in via Pentelete. Ditta Connectivia srl. CIG B09188A3E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione Nuovo plesso per l’Infanzia alla Via Pacioni Località San Gennarello – I e II Lotto - Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente – Decisione a contrarre - CUP: G83H19001090003 e G85E23000420004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Susy di Carillo Assunta . Fattura n 25/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°457 DEL 30/09/2024 DITTA AMBIENTE ITALIA SRL CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011603347 DEL 30/09/2024 EDISON NEXT ENVIRONMENT CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.179 del 07.10.2024 ditta alla ditta  “MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE”  il servizio ampliamento videosorveglianza alle aree esterne del Palazzo Mediceo..GIC:B2311053CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione gruppo di lavoro. Affidamento in Concessione del Servizio di gestione integrato delle aree di sosta a pagamento il periodo di anni cinque (05) - Anni 2025-2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto spazio in cloud. Ditta Aruba SpA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro emessa dall'Agenzia delle Entrate n. 2023/001/SC/0000000304/0/001. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico legale all'Avv. Francesco Bosone per la difesa nel giudizio promosso innaniz al TAR dalla sig.ra A.L.. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente nel giudizio instaurato innanzi alla Corte d'Appello di Napoli dalla sig.ra C.C. e altri all'Avv. Raffaello Capunzo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio instaurato innanzi al TAR R.G. 1847/2021 concluso con sentenza n. 4581/2024. Liquidazione all'Avv. Francesca Ambrosio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA –  accertamento evasione tributi locali  periodo gennaio 2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e affidamento diretto in favore della ditta „EDIL TUFANO S.R.L.“ per l’esecuzione dei „Lavori di riqualificazione dei locali palestra del Plesso Pappalardo e altre sistemazioni varie – LAVORI AGGIUNTIVI“ – CIG: B34A53F81F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 37 del 03/10/2024. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. N° 155/24 . APPROVAZIONE BORSE LAVORO PERSONE SVANTAGGIATE PER L’ANNO 2024. INDAGINE ESPLORATIVA CON ETS EX ART. 56 DEL DLGS  N . 17/17 ,  ISCRITTI AL RUNTS AI SENSI 46, LETT. A O B.-  AVVIAMENTO DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE INTERESSATA PER LA CO-GESTIONE DEL SERVIZIO.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione compensativa ex art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. n. 267/00. I Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI POSITIVE  DI INTEGRAZIONE ANZIANI -ADESIONE AL PROGETTO SALUS 2024 DELLE TERME VESUVIANE DI TORRE ANNUNZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI RICHIESTA ISCRIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL :  liquidazione fattura per attività di assistenza nelle funzioni propedeutiche al recupero evasione ICI/IMU/TASI – periodo Luglio/Settembre 2024 -  (servizio S4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di  Agosto e Settembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto. LEGGE N° 234/21 -ART. 1 COMMA 172 -FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE -ATTO DI INDIRIZZO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO 2024 ( DEL. GC N° 125/24)- ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E CO-GESTIONE DI UN SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER L’INFANZIA C/O IL PLESSO CENTRALE DELL’I.C. “PIERO ANGELA” – VIA PAPPALARDO-OTTAVIANO PER BAMBINI 12-36 MESI IN COPROGETTAZIONE ( D.M. MPSL n°72/ CON ETS EX ART. 55 DEL DLGS N°117/17) .Nomina componenti  Commissione e individuazione criteri di valutazione proposte tecnico-progettuali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA – Servizio di Tesoreria Comunale –  TERZO     Trimestre 2024 – Liquidazione Fattura n. 332/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Lavoro straordinario gennaio-settembre 2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2024. Diritti SIAE. Fattura n. 1624034222/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Margherita di Carillo Marco . Fattura n 35/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n141/2024  Misure di inclusione scolastica  Piano di intervento  in favore del minore  P.D.O  attraverso l’attivazione del servizio di trasporto scolastico  in favore di studenti disabili   Presa d’atto trattativa diretta sul MePa n 4704182 ditta Viola Viaggi di Viola Viaggi &amp; C.sas  .Impegno di spesa. CODICE CIG B356FA0A42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Ferdinando Marsico – Le Follie di Frangio . Fattura n 44/PA /2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 98/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria CATAPANO GERARDO &amp; figli sas  di Catapano  Salvatore &amp;c . Fattura n.  8/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria CATAPANO GERARDO &amp; figli sas  di Catapano  Salvatore &amp;c . Fattura n.  7/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.208 DEL 30/09/2024 DITTA BIO DEPUR SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI ED ALTRI DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2024 al personale Area Tecnica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario I Settore gennaio-agosto 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per canone di locazione, mensilità di Giugno 2024 in favore della BAITA DEL RE, porzione di immobile in Via Ottaviano – Monte Somma adibita ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta. CUP G84I19000550001 – CIG 93291111F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per canoni di locazione n.5 mensilità (Gennaio – Maggio 2024) relative alla locazione di una porzione di immobile in Via Pentelete – Parco Di Mauro adibito ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta per l’anno scolastico ‘2024-2025. CUP G84I19000550001 – CIG 93290618AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando per la partecipazione al corso di formazione gratuito per l’avvio e la gestione di strutture extra alberghiere finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze per l’avvio di attività di Bed &amp; Breakfast – Approvazione graduatoria ammessi .ADEMPIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°50/RA del 30/09/2024, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione e posa in opera di distributori dell'acqua Eco-Compatibili denominati Casette dell'acqua su varie strade cittadine del comune di Ottaviano. Approvazione SAL n. 1 a tutto il 20/09/2024 e Liquidazione in favore della società LA ZARINA 83.  CUP: G82F23000230006 – CIG A00EE27860.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente innanzi al Giudice di Pace di Nola all'Avv. Pasquale Prisco nel giudizio instaurato dalla sig.ra C.A. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo  Settembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ08948672 del 30.09.2024 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo Settembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per manutenzione veicolo Jeep Tg.AY790AG in dotazione alla Polizia Municipale. Approvazione preventivo di spesa Ditta Ferrajoli &amp; C. SRL Anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione della spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli  2° Trim 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – Liquidazione della spesa relativa al versamento canone per collegamento ponte radio in uso al Comando Polizia Locale anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2024/2025. Liquidazione   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela  . Fatture n.  FPA 4/24 e n. 5/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Risoluzione rapporto di lavoro dipendente Matricola 36 per limiti di età e collocamento in pensione di vecchiaia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e Liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi di LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE ’2024 al personale del V Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione "L'Aurora ONLUS". Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Pronto Intervento Sociale semifestivi e festivi – Liquidazione della reperibilita per gli assistenti sociali periodo luglio-settembre 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n141/2024  Misure di inclusione scolastica  Piano di intervento  in favore del minore  P.D.O  attraverso l’attivazione del servizio di trasporto scolastico  in favore di studenti disabili  Anno 2024 . DETERMINA A CONTRRARRE  Art  50 comma 1) lett b) del Dlgsvo n 36/2023 .Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 163/1998- Erogazione contributo straordinario  ed una tantum in favore  della Sig.ra D***N*** -Atto di Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto Rep. 1/2024 del 12.07.2024 sottoscritto con la società Edison Next Government S.r.l. per l’affidamento mediante project financing della “progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)".  Codice CIG 97447917EC – Codice CUP G81D22000350005. Liquidazione fattura II° trimestre 2024_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO, CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART – TIME DA 18 ORE A 24 ORE DEL DIPENDENTE DOMENICO TALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente innanzi alla CGTP di I Grado e alla CGT di II Grado di Napoli al Dott. Luigi Ragosta. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione canone di locazione per il fondo da adibire alla sosta area da destinare a parcheggio temporaneo per il Plesso Lucci dell’I.C. Domenico Beneventano per la durata dei lavori di “Realizzazione della mensa a servizio dell'Istituto Comprensivo D. Beneventano, Plesso Lucci”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Regolare Esecuzione e Liquidazione in favore della ditta " LA NUOVA SICURA SAS” per il servizio di Sgombero locali siti alla Via Monte Somma adibiti a sede temporanea dell’edificio scolastico D’Aosta - CIG: B315BF6800.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di SETTEMBRE 2024 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Infocamere – Società consortile di informatica per le Camere di Commercio italiane per azioni. Canoni User Telemaco B F 1. Periodo 01.03.2024-28.02.2025. Fattura n. 1000 VVA/2400432. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-149849 della DAY RISTOSERVICE S.P.A. Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Agosto 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento divulgativo culturale “DeSIDERA. E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Intrattenimento musicale. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento divulgativo culturale “DeSIDERA. E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2024. Deliberazione di G. C. n. 91/2024. Associazione gruppo teatrale “Sipario aperto”. Ricevuta di prestazione occasionale n. 1/24. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento “Visioni Vesuviane Cinema Festival”. Associazione Avamat. Richiesta di liquidazione. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento divulgativo culturale “DeSIDERA. E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione canone di locazione e rimborso spese sostenute per adeguamento zona da adibire alla sosta area da destinare a parcheggio temporaneo per il Plesso Seggiari dell’I.C. d’Aosta-Trappitellla per la durata dei lavori di realizzazione dei Lavori di Adeguamento sismico – verifica della vulnerabilità individuazione degli interventi strutturali necessari per l’adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio” Plesso D’Aosta.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente innanzi al Giudice di Pace di Nola nei giudizi instaurati su ricorso delle società A. S.r.l. e V.V. all'Avv. Salvatore Annunziata. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara per l’affidamento in concessione della "Progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)", per la durata di anni quindici (15) – liquidazione fattura per pubblicazione esito di gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco di operatori economici interessati all’affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale “Francesco D’Ascoli”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione meccanica veicoli in dotazione alla Polizia Municipale CIG:B317A9F534. Officina meccanica Annunziata Silvio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica Concessione del Servizio di gestione integrato delle aree di sosta a pagamento in favore della società PUBLIPARKING SRL per la durata di mesi sei (06). CIG 72373512FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI S.I.E.I. 2021 –FONDI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER ASIILI NIDO 2024 – DELIBERA N46/24 - ATTO DI INDIRIZZO PER L’AVVIO DI UNA ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE E CO-GESTIONE DI UN SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER L’INFANZIA-SEZ. PRIMAVERA -IN VIA ZABATTA-OTTAVIANO PER BAMBINI 24-36 MESI IN COPROGETTAZIONE CON ETS EX ART. 55 DEL DLGS N°117/17. AVVISO PUBBLICO CON INVITO A COPROGETTARE A ETS ISCRITTI AL RUNTS AI SENSI DELL’ART. 46 -SEZ. D DEL DLGS N°117/17. Nomina componenti  Commissione e individuazione criteri di valutazione proposte tecnico-progettuali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 lett.b) per fornitura materiale necessario ad assicurare l’ordinario svolgimento della manutenzione del verde pubblico. Determina a contrarre – Impegno spesa – Affidamento fornitura_ CIG: B32D7407CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo n. 324671 del  25.09.2024  di spesa per acquisto attrezzi in dotazione l’Ufficio OO.PP. Ditta " alla ditta  Mariniello Vorraro srl "Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG: B332C76949.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°30/PA del 24/09/2024 ditta Autofficina Nunziata Antonio  - Riparazioine autovettura Fiat panda targata dr 491 ag.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “GAB DI CARRELLA GIUSEPPE &amp; C. SAS” per l’affidamento della fornitura di una taglierina e una piegatrice fogli plotter. -  CIG: B33261ED1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ditta IL PORFIDO DI RUSSO ANTONIO - Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale secondo le linee guida del Disciplinare risorse Regionali FSC2014/2020 – Delibera CIPE 54/2016.  - CIG: 8008825377 – CUP: G87H14000240006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n. 12 del 13.12.2023 alla ditta Vivai Uragano di Pentella  Concetta per la fornitura di due  alberi natalizi. . CIG: Z213DAC9D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 163/1998 Erogazione contributo straordinario  ed una tantum in favore  della Sig.ra D.N. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore K.L. presso la struttura di accoglienza " Batuffoli di cotone ” gestita dalla Cooperativa Rugiada  – sede Legale Castellammare di Stabia P.I. 07538481214 .  Liquidazione fattura n.  00671/2024 del 16/09/2024.  Periodo maggio- agosto  2024 Codice CIG  B0A31BF315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.152/2024. Erogazione contributo  in favore dell’associazione ACT Production per la realizzazione del workshop  sul tema “Videomaking lo strumento essenziale  per raccontare” Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mercato settimale Tosap e Tarig anno 2020. Rimborso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture LUGLIO  2024 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture AGOSTO  2024 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture GIUGNO  2024 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi di  diritto allo studio. Manutenzione scuole elementari e medie tendaggi plessi Pozini e Cacciabella..Anno 2024 – Affidamento ed approvazione preventivo di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Interventi di abbattimento n°2 alberi ad alto fusto e potatura di n°146 esemplari arborei sul territorio comunale – Determina n°416 del 07.03.2024 – Liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente innanzi alla CGT di I Grado di Napoli al Dott. Umberto Pisacane. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa all'Avv. Vincenzo Mosca, innanzi al CdS per l'appello proposto dalla sig. G.N. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza n. 3097/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Nola, in favore dell'Avv. Michele Picardi e della sig.ra C.A.M.. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del compenso all'Avv. dell'Ente Valentina Fortunato per la difesa nel giudizio promosso dal sig. a.n. innanzi al Giudice di Pace di Nola.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del compenso professionale a favore dell'Avv. dell'Ente Maurizio Santaniello per la conclusione del giudicio innanzi al GdP di Nola concluso con sentenza n. 2081/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento “Visioni Vesuviane Cinema Festival”. Associazione Culturale ACT PRODUCTION. Richiesta di liquidazione. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga di 3 mesi per servizio di connettività attualmente in essere per le seguenti sedi: “Casa Comunale Polizia Municipale Sede Periferica San Gennarello" impegno di spesa CIG: B32B04902F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo certificato di firma digitale Dott.ssa. Rachele Prisco.Impegno spesa. CIG:B32B13C8B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utente  L.F.   collocato presso la struttura L’Aquilone – sede legale  in Via Luce da Penne n. 3 -Napoli    Periodo  01 gennaio-31 luglio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>: assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2024/2025. Liquidazione   cartolibreria Catapano Gerardo &amp; figli sas di Catapano Salvatore &amp; C  . Fattura n.  03/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2024/2025. Liquidazione   cartolibreria Catapano Gerardo &amp; figli sas di Catapano Salvatore &amp; C  . Fattura n.  05/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ad alcune sedi scolastiche – Determina a contrarre – Approvazione progetto e Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “SMEA SRL” - CIG: B2F52335BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2024/2025. Liquidazione   cartolibreria Catapano Gerardo &amp; figli sas di Catapano Salvatore &amp; C  . Fattura n.  04/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 lett.b) per ulteriori interventi di potatura e taglio di alberature esistenti sul territorio – Impegno spesa_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1192 del 18/09/2024 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Agosto 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO ai sensi dell’art.1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Luglio-Agosto 2024 - CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO CIMITERIALE  OTTAVIANO  - SAN GIUSEPPE VESUVIANO – liquidazione prima  quota consortile periodo gennaio/giugno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLO ARMANDO DIAZ. Richiesta di liquidazione contributo. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Comunicazione Istituzionale e Ufficio Stampa per il Comune di Ottaviano. Periodo dall’ 01.05.2024 al 31.07.2024. Liquidazione fattura elettronica n. 8/24 del 06/08/2024 emessa dalla ditta “MGC” di Gabriella Bellini Codice CIG n. ZB73CC6383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n. 06 del 12.10.2023. alla ditta Ambrosio Michele  per taglio albero in P.zza Duca D’Aosta  in Ottaviano (Na). n. CIG: ZDD3B91B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto fornitura carburante ditta società MANU GAS srl. Distributore carburante „ anno 2024. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co 2, lett.a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 CIG: B324B04E2E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Attiva…mente con gli scacchi!”. Prima edizione anno 2024. Associazione sportiva dilettantistica “San Benedetto”, da Casoria. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita libri di testo AS 2024/2025. Assegnazione voucher. Approvazione graduatoria aventi diritto. Seconda fascia.  Approvazione elenco esclusi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico all'Avv. Lucio Giacomando per l'adesione al procedimento di mediazione n. 14653 / 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLA DISABILITA’ E AA.RR. FONDO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E AUOTONOMIA -DECRETO DEL 10.08.23- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA’ FISICA -PSICO/FISICA E/O SENSORIALE A.S. 2023/24 PER LE SCUOLE PRIMARIE E DI I GRADO DI OTTAVIANO -DELIBERA DELLA G.C. N° 94/23 . LIQUIDAZIONE FATTURE N°186/24 E 187/24 PER COMPLESSIVI EURO  ( IVA AL 5% COMPRESA) ALLA DITTA AFFIDATARIA AI SENSI DELL’ART 50-LETT.A DEL DLGS N°36/23 COOP. SOC. “L’IMPRONTA” -VIA PIOPPELLE,145-SANTA MARIA LA CARITA’ (NA) -C.F. E P.IVA 05958071218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica per l’esecuzione di “Lavori di manutenzione ai locali dell’I.C. San Gennarello – Plesso Via Pappalardo .Art. 50 comma 1 lett.a) del Dlgsvo n. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (05) - Anni 2025-2029. Riapprovazione elaborati – Rideterminazione impegni di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per riparazione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale. CIG.: B317A9F534</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavori ampliamento, ripristino e manutenzione dell’impianto TVCC esistente sul Territorio Comunale per la durata di mesi trentasei (36) in favore di ELMETEL SRL.  CIG 94674177A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta "EDILSOFT S.N.C." per implementazione del software SUEDI. CIG B2FAF431EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II Acconto, ditta “Prisco Di Palma Antonio” - Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria delle opere metalliche e degli infissi agli immobili ed aree comunali ed edilizia scolastica – anno 2024 – 1° Semestre. CIG: B03EEB1125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro emessa dall'Agenzia delle Entrate n. 2022/001/SC/0000000131/0/001. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro emessa dall'Agenzia delle Entrate n. 2022/001/SC/00000002123/0/003. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro emessa dall'Agenzia delle Entrate n. 2023/007/SC/0000000096/0/002. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione gruppo di lavoro. Project financing per l’Affidamento della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Costruzione e Gestione dell’impianto e della rete di Distribuzione del Gas naturale nel territorio Comunale di Ottaviano (NA) - CUP G85I16000150007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,  per il servizi di assicurazione R.C.A. del parco auto dell’Ente dell’anno 2023 -2024 CIG: Z6A3D18E00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 97/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione "L'Aurora ONLUS". Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente innanzi al TAR Campania nel giudizio instaurato dal sig. G.A.all'Avv. Fabrizio Avella. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>erogazione servizio refezione scolastica AS 2023/2024. Rimborso utenti  P.C. e S.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>evento “San Gennarello in festa 2024. “ Copertura spese assicurative evento sportivo Maratona del 22.9.2024. Presa d’atto indirizzo politico. Presa d’atto individuazione operatore economico CUA. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente innanzi al TAR Campania nel giudizio instaurato dal sig. G.A. all'Avv. Fabrizio Avella. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Risoluzione rapporto di lavoro dipendente Matricola 486 per limiti di età e collocamento in pensione di vecchiaia</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2024/2025  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 94/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2024/2025. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 95/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta " LA NUOVA SICURA SAS” per il servizio di Sgombero locali siti alla Via Monte Somma adibiti a sede temporanea dell’edificio scolastico D’Aosta - CIG: B315BF6800.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n 125 /2024  Servizio educativo per l’infanzia per bambini 12-36 mesi presso I.C. Piero Angela -Via Pappalardo .Avvio procedura  ex art 55 del Codice del Terzo Settore. Individuazione gruppo di lavoroAccertamento e prenotazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale. Liquidazione mesi di LUGLIO - AGOSTO 2024 in favore della “PRESTIGE SRL”. CIG ZF93D0EC87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “MAGGIOLI S.p.A.” per l’acquisto di un libro - CIG: B2E9E34C20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°330 DEL 31/08/2024 DITTA TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA SPAZZAMENTO STRADALE  CODICE CER 20.03.03 AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON 2014-2020. Progetto di Intervento di rifunzionalizzazione dei locali Spogliatoi e Servizi Igienici annessi alla Palestra dell’I.C. D’Aosta – Plesso D’Aosta – Ottaviano (NA) Cod. Edif. 0630511687 – Cod. MIUR NA511687. CUP:G85F21000520001 – CIG: A023E948F9 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO in favore della "3V s.a.s Edilizia- Impiantistica e Restauro" ai sensi dell’art.119 comma4 del D.Lgs n.36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE ACCANTONATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario III Settore gennaio - agosto 2024. Determinazione n. 1154/2024. Rettifica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Efficientamento Energetico con realizzazione di un impianto Fotovoltaico sull’Edificio Scolastico sito in Via Pappalardo- Ottaviano” – D.M. 11/11/2020 Annualità '2024 – Affidamento diretto in favore della società INDOLFI IMPIANTI SRL – CUP G84D24003750007 - CIG B30984D142.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di G.C. n. 131 del 4/9/2024.  installazione dispositivi di ventilazione elettrica per aule plesso Trappitella. Concessione contributo. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “GAB DI CARRELLA GIUSEPPE &amp; C. SAS” per l’affidamento della fornitura di arredi per la Riqualificazione e ammodernamento della Biblioteca Comunale. CIG: B2EFF3E068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1024118584/2024. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parrocchia San Michele Arcangelo. Richiesta di liquidazione contributo. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1024199165/2024. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1024088470/2024. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1024219793/2024. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di connessione dati e telefonia fissa per il Comune di Ottaviano. Capitolato speciale d’appalto. Approvazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2024/2025. Art.50 comma 1 lett. b) del Dlgsvo n. 36/2023 DETERMINA A CONTRARRE . Impegno di spesa CODICE CIG B2FF8CC0CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II Acconto, ditta “SPERA GAETANO S.R.L." - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: B06E6C5DA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°413 DEL 31/08/2024 DITTA AMBIENTE ITALIA S.R.L. CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA DURANTE IL MESI DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale verifica e validazione della progettazione in favore di “ALMA TECNICA SRL”. Project financing per l’Affidamento della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Costruzione e Gestione dell’impianto e della rete di Distribuzione del Gas naturale nel territorio Comunale di Ottaviano (NA) –- CUP G85I16000150007 – CIG B2F97D7DD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°188 DEL 30/08/2024 DITTA BIO DEPUR SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione fiat panda targata DR 491 AG - Approvazione preventivo dispesa Ditta Antonio Nunziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.” per l’acquisto di un ebook - CIG: B2EB2860F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo alla ditta KIBERNETES SRL – per il “Servizio di comunicazione al MEF dei dati relativamente ai Beni Immobiliari al 31/12/2023” - CIG: B20A7536C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “NEW WAVEGAMES s.r.l. UNINOMINALE” per l’affidamento della fornitura di prodotti informatici per la Riqualificazione e ammodernamento della Biblioteca Comunale. CIG: B2A482B475</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita libri di testo AS 2024/2025. Assegnazione voucher. Approvazione graduatoria aventi diritto. Prima fascia.  Approvazione elenco esclusi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di semiconvitto per minori residenti sul territorio comunale, dal nido alla scuola secondaria di II grado - Anno scolastico 2024/2025. Art. 50 del D. lgs. vo n. 36/2023. Affidamento diretto Istituto Montessori Impresa sociale P.I. 0141961212. CODICE CIG B2FCD4A96C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale VI Settore per il periodo dal 01/05/2024 al 31.07.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo “fiat IVECO scuolabus” targato CJ 563 MV per servizio di trasporto scolastico - Approvazione preventivo dispesa Ditta Antonio Nunziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo Maggio - Agosto 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co.1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "EDILSOFT S.N.C." per implementazione del software SUEDI. CIG B2FAF431EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno - Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo Maggio -Agosto 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA INTELLIGENTE ED INTEGRATA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA). CUP G87G22000330001 CIG A03D9117DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Annunziata Martina    . Fattura n. 1/G del 30./8/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’Affidamento del servizio di intrattenimento extracurriculare in esecuzione del progetto Restate a scuola” 2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per l’ A.S. 2023/2024. Liquidazione periodo Maggio-Giugno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita libri di testo AS 2023/2024. Assegnazione voucher. Rendicontazione. Presa d’atto residuo riutilizzabile per l’AS 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Elenco operatori economici interessati al Servizio trasporto scolastico in favore degli alunni dichiarati in condizione di comprovata necessità.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza a seguito di dissesti statico verificatosi all’immobile sito in via Salita Piazza, 52”. Imputazione della Spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale per la durata di mesi dodici (12).  Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 in favore della “LA SORVEGLIANZA SRL”. CIG B2EFEC9FD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compensi mesi di luglio ed agosto  2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – servizio gestione I.V.A. anno 2024 –  liquidazione del terzo e quarto  Trimestre  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore K.M. presso la struttura di accoglienza "Medina ” gestita dalla Cooperativa “ Strada Facendo “  avente sede legale in Salerno Via P. Pennella n. 5. Integrazione impegno n. 24566 periodo maggio-dicembre 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore K.L. presso la struttura di accoglienza " Batuffoli di cotone ” gestita dalla Cooperativa Rugiada  – sede Legale Castellammare di Stabia P.I. 07538481214 .  Integrazione impegno n.23725  Periodo maggio – dicembre 2024 Codice CIG  B0A31BF315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore  G.G. presso la comunità alloggio “ L’Incontro “ – sede Legale  amministrativa  in Via Libertà n. 1 Zanica (BG) ) gestita  dalla Cooperativa sociale Ubuntu   Liquidazione di spesa fattura n. 108/2024 periodo  agosto  2024  . CODICE CIG.  B187ECE691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Meridiani. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione S.A.L. Finale alla ditta "BIFULCO COSTRUZIONI SRL" per l’esecuzione di lavori di completamento per la realizzazione di un basamento di appoggio per l’installazione di un eco-compattatore “Mangiaplastica” e la realizzazione di marciapiedi presso piazza Giovanni Paolo II in Ottaviano (NA). CIG: B2E2BD8CCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°44/RA del 31/08/2024, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 35 del 02/09/2024. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento Elenco operatori economici interessati al Servizio di vigilanza non armata,  portierato ed accoglienza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Elenco di Istituti paritari interessati al servizio di semiconvitto per minori.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1019 del 23/08/2024 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Luglio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel territorio comunale per la durata di mesi ventiquattro (24) nel Comune di Ottaviano. Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente - Decisione a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura  servizio abbonamento servizi Entionline   - settore Ragioneria,   Personale e Tributi Locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando per la partecipazione al corso di formazione gratuito per l’avvio e la gestione di strutture extra alberghiere finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze per l’avvio di attività di Bed 6 Breakfast – Approvazione avviso pubblico. Atto di indirizzo prot. n.30027/2024 /2024 Modifica bando.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimodulazione del quadro economico - Project financing per l’Affidamento della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Costruzione e Gestione dell’impianto e della rete di Distribuzione del Gas naturale nel territorio Comunale di Ottaviano (NA) –- CUP G85I16000150007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ08818616 del 31.08.2024 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “IMPIANTI e STRUTTURE S.p.A.” per acquisto di manto di usura extra fine – settembre 2024. CIG: B2EC70BFDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “VANNINI EDITRICE S.R.L.” per l’acquisto di un libro - CIG: B2EB3CEF9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 36/2023 per indagini geologiche e redazione relazione geologica relative al tratto di Via San Domenico in favore del dott. Geol. V.E. Iervolino - CIG: B2EB2F4BBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011613002 DEL 31/08/2024 EDISON NEXT ENVIRONMENT CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CER 20.01.08 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario III Settore gennaio - agosto 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio di inclusione scolastica in favore degli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti  AS 2024/2025. Affidamento. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido annualità 2024. Attivazione servizio socio educativo in favore dell’infanzia presso l’IC Piero Angela di Via Pappalardo-Ottaviano.  APPROVAZIONE SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E FAC-SIMILE DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.” per l’acquisto di un ebook - CIG: B2EB2860F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLO ARMANDO DIAZ. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°289 DEL 31/07/2024 DITTA TORTORA GUIDO S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di AGOSTO 2024 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “MAGGIOLI S.p.A.” per l’acquisto di un libro - CIG: B2E9E34C20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di  Giunta comunale n. 129/2024. Erogazione contributo in favore dell’Associazione Lava APS con sede in Ottaviano. Impegno di spesa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della società “SICUR.AN SRL”. Acquisto di vestiario da lavoro per il personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale. CIG:B25010320D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 248 del 30.08.2024 alla ditta FARC SERVICE SRL mese di agosto per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parrocchia San Michele Arcangelo. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di semiconvitto. Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 28_24 del 18/08/2024 emessa dall' “I. M. M. srl Istituto Maria Montessori Impresa Sociale”. Periodo gennaio-giugno 2024 - CODICE CIG ZD73C64388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023 alla ditta "BIFULCO COSTRUZIONI SRL" per l’esecuzione di lavori di completamento per la realizzazione di un basamento di appoggio per l’installazione di un eco-compattatore “Mangiaplastica” e la realizzazione di marciapiedi presso piazza Giovanni Paolo II in Ottaviano (NA). CIG: B2E2BD8CCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione “Lava APS”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione promozione sociale “La Zabatta”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro emessa dall'Agenzia delle Entrate n. 2022/007/SC/0000005416/0/002. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro emessa dall'Agenzia delle Entrate n. 2022/007/SC/0000002101/0/003. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro emessa dall'Agenzia delle Entrate n. 2023/007/SC/0000001770/0/002. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro emessa dall'Agenzia delle Entrate n. 2023/007/SC/0000000395/0/003. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-133884 della DAY RISTOSERVICE S.P.A. Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Luglio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione  nel giudizio instaurato dalla sig.ra D.A.  innanzi al GDP di Nola R.G.n. 1219/2024. Conferimento dell'iincarico all'Avv. Rosa Bifulco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione S.A.L. Finale alla ditta "BIFULCO COSTRUZIONI SRL" per la realizzazione di un basamento di appoggio per l’installazione di un eco-compattatore “Mangiaplastica” e la realizzazione di marciapiedi presso piazza Giovanni Paolo II in Ottaviano (NA). CIG: B172C2F631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale per indagine geologiche in favore del dott. V.E. Iervolino - Lavori Urgenti per la messa in sicurezza idraulica di un tratto dell’Alveo San Leonardo  - CUP G88H24000730002 – CIG B2DEA32012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 5° Acconto arch. P. ALIPERTA per incarico professionale di Direzione Lavori del progetto di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale – CUP: G87H14000240006 - CIG 8625864029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica e Determina a contrarre per l’esecuzione di “Lavori di manutenzione ai locali dell’I.C. San Gennarello – Plesso Zabatta“. Art. 50 comma 1 lett.a) del Dlgsvo n. 36/2023. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto “Attiva…mente  con gli scacchi!”. Prima edizione anno 2024. Approvazione bando e schema domanda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Completamento definitivo e restauro funzionale del Palazzo Mediceo di Ottaviano” Liquidazione componente ufficio Direzione Lavori saldo fatt. n. 2/23 del 02.10.2023, arch. Biagio Bonavita.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento MINORE G.E. unitamente alla genitrice G.N.  presso la struttura di accoglienza "CARILLON" –sede Legale Amministrativa in Agerola gestita dalla Cooperativa “ Networksociali Cooperativa sociale  . Integrazione impegno periodo luglio-dicembre 2024. Liquidazione fattura n. 176/2024  relativa a Luglio 2024 Codice CIG B16E5CE219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. ditta “Servizi postali F.lli Ammirati S.r.l.” da Ottaviano. Fattura n. 6_24, codice 222036. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE CAMPI ESTIVI 2024 - LIQUIDAZIONE DITTA COUNTRY PARK SRL - CIG B2726B2F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondazione Legambiente Innovazione. Progetto “Puliamo il mondo”. Anno 2024. Adesione ed acquisto kit di partecipazione. Impegno spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE III SETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando per la partecipazione al corso di formazione gratuito per l’avvio e la gestione di strutture extra alberghiere finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze per l’avvio di attività di Bed &amp; Breakfast  anno 2024– Approvazione avviso pubblico .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Traslazione cadaverica  signor O***O***effettuata dalla   Ditta  Onoranze Funebri Aprile srl . Impegno di Spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ufficio Uscierato. Dotazione vestiaria estiva 2024. SICUR. AN. S.R.L. da Somma Vesuviana. Fattura n. 290/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Protocollo d'intesa  tra il Comune di Ottaviano e il Dipartimento studi e ricerche turistiche per lo sviluppo del territorio. Affidamento  organizzazione e gestione corsi di formazione per “ Avvio  e gestione di una struttura extralberghiera”.  DETRMINA A CONTRARRE Affidamento diretto per attività di docenza . Art. 50 comma 1 lett.b) del Dlgsvo n. 36/2023 CODICE CIG B2D68587E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO  DI INIZIATIVE SOCIALI PER LA TERZA ETA’  ORGANIZZATE DALLA PARROCCHIA “SAN GENNARO” -LOC. SAN GENNARELLO DI OTTAVIANO – DELIBERA DELLA G.C. N°89/24 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “CAMMINIAMO INSIEME” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utente  F.G.  collocata presso la struttura alloggio Villa Margherita  gestita dalla cooperativa La Rete – sede legale Sant’Antonio Abate.Periodo 01 gennaio-27 maggio 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Collocamento minore   M.N presso la struttura di accoglienza " Tenuta Carandini” gestita dalla Cooperativa Rugiada – sede Legale Castellammare di Stabia P.I. 07538481214 . Integrazione impegno luglio-dicembre 2024.  Liquidazione fattura n.  473/2024.  Periodo  giugno   2024 Codice CIG B07B9AB797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Progetto Esecutivo e Determina a Contrarre per l’esecuzione di lavori di completa-mento per la realizzazione di un basamento di appoggio per l’installazione di un eco-compattatore “Mangiaplastica” e la realizzazione di marciapiedi presso piazza Giovanni Paolo II in Ottaviano (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Perizia di variante in corso d’opera senza aumento di spesa ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 dei lavori per la realizzazione di un basamento di appoggio per l’installazione di un eco-compattatore “Man-giaplastica” e la realizzazione di marciapiedi presso piazza Giovanni Paolo II in Ottaviano (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica del Servizio di accertamento dell'evasione TARSU TARES TARI, TASI; gestione delle entrate minori ICP (imposta comunale sulle pubblicità), DPA (diritti sulle pubbliche affissioni), TOSAP (tassa occupazione suoli ed aree pubbliche) passi carrabili; Riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e codice della strada - Assistenza nelle attività propedeutiche al recupero evasioni ICI/IMU/TASI. cig 8285887243 di cui al contratto Rep. n. 03/2021 sottoscritto con PUBLISERVIZI SRL per il periodo dal 27/05/2024 a tutto il 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II Acconto, ditta “RAZI ROSARIO" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI. CIG: B10ECB4755</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITD SOLUTIONS SPA – noleggio ed assistenza apparecchiature multifunzioni – liquidazione fattura canone aprile-luglio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudicio instaurato innanzi al Tribunale di Nola dalla Sig. L.M.A. concluso con ordinanza n. 14603/2024. liquidazione dei compensi professionali all'Avv. dell'Ente Raffaele Curcio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “TROIANO G. s.r.l.” per l’acquisto di materiale da ferramenta per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali. -  CIG: B2C7C89F76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000 IN FAVORE DELL'AVVOCATO MASSIMO CURCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOLA, N. 490/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine – luglio 2024. CIG: B11A7A5C2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della società “SICUR.AN SRL”. Acquisto di vestiario da lavoro per il personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale. CIG:B25010320D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT.A D. LGS. N. 267/2000 IN FAVORE DELL'AVV. VINCENZO FLORIO E DI M.L. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA N. 627/2024. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-118391 della DAY RISTOSERVICE S.P.A. Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico dei mesi di Giugno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Recupero spese legali liquidate nella sentenza n. 10101/2023 resa dal CdS. Determina di accertamento ed impegno a favore dell'Avv. Raffaello Capunzo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOGRAFIA CAMPAIOLA SNC di G. Campaiola &amp; Sepe R.  – fornitura di manifesti – liquidazione fattura 200/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE –  liquidazione compenso mese di maggio e giugno 2024  avv. Ragosta Francesco Antonio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT.A) D.LGS. N. 267/2000 IN FAVORE DELL'AVVOCATO GAETANO D'AMBROSIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CGT N. 2868/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000 IN FAVORE DELL'AVVOCATO FRANCESCO SAVERIO BIANCO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOLA, N. 3834/2023. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vertenza innanzi al GDP conclusa con sentenza n. 1837/2024. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Gennaro Calvanese.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorsi innanzi al TAR  Campania proposti dalla E*** srl e L’I***s.r.l.  Conferimenti incarichi legali all'Avv. Vincenzo Mosca. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>: affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione del progetto : “REALIZZAZIONE DEL - SISTEMA DI SICUREZZA INTELLIGENTE ED INTEGRATA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) IN VIA SAN LEONARDO, LUCCI, CACCIABELLA, VIALE ELENA E C.SO UMBERTO.” CUP G87G22000290005 CIG B2704A123F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco di operatori economici interessati all’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrici e termici da effettuarsi presso le sedi comunali ed i plessi scolastici di proprietà del Comune di Ottaviano per il periodo 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione dell’elenco degli operatori economici interessati all’affidamento del servizio di manutenzione/riparazione delle attrezzature in dotazione al personale dell’area manutenzione del patrimonio pubblico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione dell’elenco degli operatori economici interessati alla fornitura di manto di usura a caldo extra fine per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore  C.L presso struttura Nomentana Hospital   sita in Roma alla Via Largo Nicola Berloco  Determinazioni nn. 1137/2022 e 1563/2022 . Liquidazioni fatture nn. 3177/2023 -3457/2023-1620/2023 e 5496/2023. CODICE CIG Z4038181AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 32 del 01/08/2024. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di n.1.750 autoimbustanti, per la stampa di verbali violazione al Codice della Strada anno 2024. CIG:B1B5F4DD2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta ditta alla ditta  “MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE”  il servizio ampliamento videosorveglianza alle aree esterne del Palazzo Mediceo..GIC:B2311053CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “A.M.A. SRL” per Lavori di manutenzzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità di alcune strade sterrate del territorio Comunale. CIG:B2A6CBB094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2024/2025. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 83/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2024/2025. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 85/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento penale n. 1523/2022 a carico della signora V.S:. Richiesta rimborso spese legali. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al tribunale di Nola dal Sig. D.A., concluso con sentenza n. 1885/2024. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. rosalba Festino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°38/RA del 31/07/2024, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nei giudizi nn, R.G. 2304/222 Tar e 7947 CdS e conclusi con sent. n. 3545/2024 e decreto pres. n. 665/2024. Liquidazione dei compensi professionali all'Avv. Orazio Abbamonte.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>Constituzione innanzi al Tar Campania promosso dalla sig.ra C.F.. Conferimento dell'incarico legale all'Avv. Luigi Tretola.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al giudice di Pace di Nola e concluso con sentenza n. 3894/2023. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Rosalba Festino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio instaurato dal sig. m.A. innanzi al Gdp di Nola sent. n. 1521/2024. Liquidazione dell'avv. dell'Ente Maria Di Guida.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento degli incarichi di difesa dell'ente nei giudizi promossi innanzi al CDS nn. r.g. 5457 e 5660/2024. Conferimento all'Avv. Antonio Palazzi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta mediante presentazione di preventivi ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’affidamento del servizio inclusione scolastica  in favore degli alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità AS 2024/2025.  Determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2 Investimento 2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – Liquidazione incarico per la Progettazione esecutiva e R.S.P.P. dei Lavori per la “RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANTA TERESA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ELIMINAZIONE ALLAGAMENTO SS268” in favore dell’Ing. ARTURO GUERRA. CUP G82E18000150005 - CIG 98471637F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione   le fatture n.11 del 22/07/2024 e n. 12 del 01.08.2024 ditta VESUVIANA AMBIENTE SRL per  l’affidamento del servizio di espurgo delle vasche di raccolta e tenuta presso gli istituti scolastici ed edifici pubblici e fornitura cisterne d’acqua di competenza del Comune di Ottaviano. CIG: Z2D3D9FA47 -B286535726.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di derattizzazione – disinfestazione e Sanificazione  per gli Istituti comprensivi San Gennarello  - D’Aosta  e D’ Annunzio e alcune zone del territorio. Affidamento.B2A6DF1066</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione dell’elenco degli operatori economici interessati alla fornitura di materiale edile e da ferramenta per la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore  G.G. presso la comunità alloggio “ L’Incontro “ – sede Legale  amministrativa  in Via Libertà n. 1 Zanica (BG) ) gestita  dalla Cooperativa sociale Ubuntu Integrazione impegno periodo luglio-dicembre 2024   Liquidazione di spesa fattura n. 85/2024  periodo 18.04-31.05.2024 . CODICE CIG.  B187ECE691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposizione del reclamo avverso l'ordinanza n. 14603/2024 resa dal Tribunale di Nola. Conferimento dell'incarico all'avv. Raffaele Curcio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto radio base marca HYTERA, per comunicazioni radio  per il Comando Polizia Municipale e Protezione Civile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta mediante presentazione di preventivi ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’Affidamento del servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per il periodo 28 Ottobre 2024 – 7 Giugno 2025. Determina a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di Giugno e Luglio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di LUGLIO 2024 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK arl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 217 del 31.07.2024 alla ditta FARC SERVICE SRL mese di giugno per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 8/2024  alla società KIMICAT di Giuseppe Catapano per il servizio di derattizzazione – disinfestazione e Sanificazione  per gli Istituti comprensivi San Gennarello  - D’Aosta  e D’ Annunzio ed uffici comunale e alcune zone del territorio. . CIG: B099977876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°164 DEL 31/07/2024, DITTA BIO DEPUR SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale per calcoli strutturali e Deposito al G.C.N. all’arch. „C.Ammirati“ - Lavori Urgenti per la messa in sicurezza idraulica di un tratto dell’Alveo San Leonardo  - CUP G88H24000730002 – CIG  B2A47C504A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIANO &amp; MAGENTA di Concetta Stefania Prisco – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fattura n. 36/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°864 del 31/07/2024 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Giugno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°355 DEL 31/07/2024 DITTA AMBIENTE ITALIA SRL CONFERMENTO SFALCI DI POTATURA LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ08691314 del 31.07.2024 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 501160286 DEL 31/07/2024 EDISON NEXT ENVIRONMENT CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08 DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 09 dell’ 11.06.2024 -  10 del 24.06.2024 –  n. 11 del 26.07.2024 alla società “MANU GAS srl distributore  carburante" anno 2024. CIG: B0BB7071D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Del Servizio Di Conferimento Della Frazione Organica (Cer 20.01.08), Proveniente Dalla Raccolta Differenziata Nel Comune Di Ottaviano (Na) Per La Durata Di Mesi Dodici (12)”. Integrazione contributo ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta – luglio 2024. CIG: B081DB0183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l’acquisto di licenze d’uso software “Adobe Acrobat Pro” - CIG: B25BAD6ADF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “RAZI ROSARIO" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI. CIG: B10ECB4755</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parrocchia di San Gennaro. Riparazione impianto elettrico torre dell'orologio. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II Acconto, ditta “INDOLFI IMPIANTI SRL" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici – anno 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI. CIG: B091927570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parrocchia di San Francesco di Paola. Rifacimento facciata principale della chiesa. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. A.P.S. Erga omnes. Periodo 1.6.2024 – 31.7.2024. Fattura n. 5/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondi SIEI 2021.  Procedura di coprogettazione ad evidenza pubblica ex art. 55 del Codice del Terzo Settore. Individuazione gruppo di lavoro e trasmissione atti .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITà DI RISULTATO ANNO 2023 RESPONSABILI DI SETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione performance individuale 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Servizio di abbonamento triennale a rivista specializzata on line su bilancio e contabilità, gestione del personale e tributi, gare e contratti, comprensivo di approfondimenti normativi e formulari operativi. Rettifica impegni di spesa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: IMU anno 2019,2020,2021 e 2022 Contribuenti Ardizio Matilde e Antonio - Quadrante Giuseppina Antonietta. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'ncarico di difesa dell'Ente nel giudizio instaurato innanzi al TAR Campania dai Sig.ri C.A. e C.A. all'Avv.Conny Scalzi.Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Affidamento incarico direzione lavori e CSE per la REALIZZAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA INTELLIGENTE ED INTEGRATA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA).  CUP G87G22000330001 CIG A03D9117DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga contrattuale con decorrenza dal 07.08.2024 a tutto il 06.09.2024 del Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale in favore della società “PRESTIGE SRL”. CIG ZF93D0EC87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara per l’affidamento in concessione della "Progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)", per la durata di anni quindici (15) – liquidazione fondo incentivi_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Servizio Economato. Rendicontazione delle spese effettuate sul Fondo Economale dall'1.4.2024 al 30.06.2024 e contestuale reintegro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Servizio C.U.A. Ufficio Economato. Servizi tipografici di composizione, stampa e distribuzione manifesti. E.F. 2024. Integrazione impegno di spesa n. 2024/23494.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Servizio di abbonamento triennale a rivista specializzata on line su bilancio e contabilità, gestione del personale e tributi, gare e contratti, comprensivo di approfondimenti normativi e formulari operativi. Determinazione a contrarre ed imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.B. SAS – materiale informatico vario per uffici comunali  – liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utenti    collocati presso la  struttura Boeheteia –  Società Cooperativa Sociale ONLUS sede legale  San Giorgio a Cremano (NA)   Periodo   marzo -giugno  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento “Visioni Vesuviane Cinema Festival”. Deliberazione di G. C. n. 106/24. Presa d’atto. Associazione Culturale ACT PRODUCTION. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento “Visioni Vesuviane Cinema Festival”. Deliberazione di G. C. n. 106/24. Presa d’atto. Associazione Avamat. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>indizione elezioni europee dell’otto e nove Giugno 2024. Costituzione corpo elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio. Determinazione n. 1243/2023. Periodo 1.9.2024 – 31.10.2024. Proroga. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE E SUPPORTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Economico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Civile Universale 2024 a valere sull’anno 2025- Approvazione schema di convenzione e relativo impegno di spesa in favore della AMESCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE ACCANTONATE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU TASI ANNI 2015,2017,2018,2019.2020.2021.2022 E 2023 CONTRIBUENTI VARI. RIMBORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2024/2025. Approvazione elenco   librerie convenzionate alla data del 30/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2024. Deliberazione di G. C. n. 91/2024. Ditta  “ZEN SOLVING DI ROBERTO RUSSO”. Fattura n. FPA 2/24. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di servizio culturale di accesso polifunzionale in favore di minori attraverso attività curriculari ed extracurriculari.AS 2023/2024 .Liquidazione periodo Maggio   2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI S.I.E.I.2021 AVVIO  SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER L’INFANZIA-SEZIONE  PRIMAVERA PER BAMBINI 24-36  PRESSO I.C.” PIERO ANGELA “ SITO IN VIA RECUPE OTTAVIANO . APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E FAC SIMILE DOMANDA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori Urgenti per la messa in sicurezza idraulica di un tratto dell’Alveo San Leonardo – Riapprovazione quadro economico - CUP G88H24000730002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tari anno 2020 Sig.ra Iovino Elisa. Rimborso</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Servizio C.U.A. Fornitura di materiale informatico vario per le esigense degli Uffici Comunali. Determinazione a contrarre ed imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - PROGETTO P.N.R.R. Misura 1.4.3 - “Adozione APPIO”. Impegno di spesa e determinazione a contrarre ditta Maggioli SpA – PROCEDURA ME.PA N. 4518736 - CUP G81F23000310006 -CIG B276EC5948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione n. 964/2024 ad oggetto: “Organizzazione e gestione campi estivi annualità 2024. Esiti indagine esplorativa . Procedure di affidamento . Rettifica  Impegni di spesa.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>OLIVETTI SPA – liquidazione canone noleggio per fotocopiatrici modello D-COPIA  5000 MF C30  periodo Aprile/Luglio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure di inclusione sociale in favore dei minori Giornate di animazione territoriale 2024   Presa d’atto procedura di trattativa diretta affidamento  Advertising Agency  srls avente sede in  Qualiano (NA) alla Via A. Manzoni n. 27 P.I. 09247901219  Codice CIG. n.  B2878986BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente innanzi alla CGT di I Grado di Napoli al Dott. Umberto Pisacane. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni consiliari Periodo gennaio-giugno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG: B2848ACADE-B284911E36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Protezione Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione dei servizi servizio di espurgo delle vasche di raccolta e tenuta presso gli istituti scolastici ed edifici pubblici di competenza e fornitura di cisterne d’acqua del Comune di Ottaviano - anno 2024. CIG: B286535726.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di gara per l’affidamento in concessione della "Progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)", per la durata di anni quindici (15) – liquidazione competenze S.U.A. – NA 2 per l’espletamento della gara.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento “Miss Vesuvio. Ditta Modular s.r.l.s.. Fattura n. 104/24. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOH ITALIA SRL – noleggio stampanti certificate per uffici Stato Civile – liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLA DISABILITA’ E AA.RR. FONDO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E AUOTONOMIA -DECRETO DEL 10.08.23- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA’ FISICA -PSICO/FISICA E/O SENSORIALE A.S. 2023/24 PER LE SCUOLE PRIMARIE E DI I GRADO DI OTTAVIANO -DELIBERA DELLA G.C. N° 94/23 . LIQUIDAZIONE FATTURE N°52/24 E 53/24 PER COMPLESSIVI EURO 7.125,96 ( IVA AL 5% COMPRESA) ALLA DITTA AFFIDATARIA AI SENSI DELL’ART 50-LETT.A DEL DLGS N°36/23 COOP. SOC. “L’IMPRONTA” -VIA PIOPPELLE,145-SANTA MARIA LA CARITA’ (NA) -C.F. E P.IVA 05958071218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento del Servizio di assistenza scolastica di base a favore degli alunni portatori di handicap frequentanti l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Luigi de Medici”. Liquidazione MAGGIO-GIUGNO 2024. CIG A03B01BA89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delibera della  G.C. n. 32/2023 - Progetto “Borse Lavoro” del Comune di Ottaviano.  Convenzione a mezzo di accordo di collaborazione ex art. 11  e 12  L. n° 241/90 con l’Associazione ODV “ Nuovi Orizzonti” .  Atto di Liquidazione periodo Maggio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINISTERO DELLA DISABILITA’ E AA.RR. FONDO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E AUOTONOMIA -DECRETO DEL 10.08.23- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA’ FISICA -PSICO/FISICA E/O SENSORIALE A.S. 2023/24 PER LE SCUOLE PRIMARIE E DI I GRADO DI OTTAVIANO -DELIBERA DELLA G.C. N° 94/23 . LIQUIDAZIONE FATTURE N°155/24 E 156/24 PER COMPLESSIVI EURO 11.529  ( IVA AL 5% COMPRESA) ALLA DITTA AFFIDATARIA AI SENSI DELL’ART 50-LETT.A DEL DLGS N°36/23 COOP. SOC. “L’IMPRONTA” -VIA PIOPPELLE,145-SANTA MARIA LA CARITA’ (NA) -C.F. E P.IVA 05958071218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIANO &amp; MAGENTA di Concetta Stefania Prisco – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fattura n. 32/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>evento promosso dal Forum dei giovani. evento “Forum beach cup – prima edizione”.Pagamento diritti siae. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Del Servizio Di Conferimento Della Frazione Organica (Cer 20.01.08), Proveniente Dalla Raccolta Differenziata Nel Comune Di Ottaviano (Na) Per La Durata Di Mesi Dodici (12)”. Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente - Decisione a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione n. 4 mensilità relative alla locazione di una porzione di immobile in Via Pentelete – Parco Di Mauro da adibire ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta per l’anno scolastico ‘2022-2023. CUP G84I19000550001 – CIG 93290618AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per l’ A.S. 2023/2024. Liquidazione periodo Marzo- Aprile 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura triennale software servizi scolastici e biblioteca .. LIQUIDAZIONE prima tranche 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale di cui al contratto Rep. N. 02/2021 sottoscritto con GE.SE.T. ITALIA SPA per il periodo dal 13/07/2024 a tutto il 12/01/2025. CIG 834496867C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2024. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo unico per i Beni confiscati – Anno ‘2022 - "Interventi urgenti per l'eliminazione di infiltrazioni provenienti dai tetti di copertura, e rifacimento facciate ovest e sud del Palazzo Mediceo” – Approvazione e liquidazione SAL N. 01 a tutto il 10.07.2024 in favore di “COSTRUZIONI GIULIANO SRL” - CUP: G82F23000000001 – CIG B00D4A192C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione "L'Aurora ONLUS". Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Annullamento Determina dirigenziale n. 969/2024 - Approvazione e liquidazione S.A.L. lavori n. 2 a tutto il 23/05/2024 in favore della società QUARANTA COSTRUZIONI SRL -  Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria* demolizione e ricostruzione asilo nido” – CUP: G86F22000100006 – CIG 9901437C49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale per la durata di mesi nove (09).  Liquidazione mesi di MAGGIO - GIUGNO 2024 in favore della “PRESTIGE SRL”. CIG ZF93D0EC87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta „A.M.A.  SRL“ per il servizio di pulizia della vegetazione infestante dell’area interessata dai binari dismessi delle FFSS a ridosso delle abitazioni.  CIG: B277FB20FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto presidio sanitario alunno H. frequentante l’I.C. D’Aosta. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2024. Deliberazione di G. C. n. 91/2024. Presa d’atto. Ditta  “ZEN SOLVING DI ROBERTO RUSSO”. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. ditta “Servizi postali F.lli Ammirati S.r.l.” da Ottaviano. Fatture nn. 4 e 3_24, codici 219116 e 219117. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1024178174/2024. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico di difesa dell'ente nel giudizio innanzi al TAR n. R.G. 119/2018, concluso con sent. n. 3101/2023. Recupero delle spese di lite. Liquidazione dei compensi professionali all'Avv. Giovanna Marinelli.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’ atto delle graduatorie e delle manifestazioni di interesse pervenute all’Ente a seguito di avvio della procedura di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti per la copertura di tre posti a tempo determinato e pieno di “Istruttore di vigilanza” cat. C1 presso il Comando di Polizia Locale progetto Terra dei Fuochi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento proventi derivanti dal servizio mensa Periodo Gennaio-Giugno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio delibera n. 24/2024 su sentenza CTp n. 9080/2022. Liquidazione dei compensi del Dott. Salvatore Trocchia.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarico di difesa dell'Ente con determina n. 220/2024. Liquidazione parziale in favore dell'Avv. dell'Ente Massimiliano Secondulfo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'ente nel giudizio instaurato innanzi alla Corte di Appello di napoli, r.g. 6278/15 R.G.App.  e definito con sentenza n. 8395/2021. Recupero spese di lite. Liquidazione in favore dell'Avvo. Antonio Palazzi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 543 – CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. 151/2001. CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 – Liquidazione 1 acconto per incarico di Direzione Lavori in favore dell’arch. M. Iervolino dei lavori di “Realizzazione Mensa I.C. Beneventano Plesso Lucci via M. Doria - Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica” CUP G85E22000420006 – CIG A03132A76E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>: PNRR M4C1I1.2 - “Realizzazione Mensa I.C. Beneventano Plesso Lucci Via M. Doria - Predisposizione Nuovi Spazi Da Adibire Al Servizio Di Mensa Scolastica” – Approvazione SAL N. 01 a tutto il 31/05/2024 e Liquidazione in favore della società BOCCIA SRL - CUP G85E22000420006 – CIG A001A8A767.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 – Liquidazione PRIMO ACCONTO Coordinatore della sicurezza in c.o. in favore dell’arch. A. Franzese dei Lavori di “Realizzazione Mensa I.C. Beneventano Plesso Lucci via M. Doria-predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica” - CUP G85E22000420006 – CIG A03187017E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II Acconto, ditta “RP IMPIANTI DI RANIERI PASQUALE" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. M. BENEVENTANO. CIG: B074432691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°243 DEL 30.06.2024 DITTA TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta. CIG: B081DB0183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo  Gennaio - Aprile 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per rottamazione veicoli abbandonati e conferimento al centro di raccolta, custodia ed eventuale confisca dei veicoli a motore sequestrati ai sensi dell’art.213 del D.lgs 285/1992. Veicoli rimossi non ritirati dai proprietari D.P.R. 189/2001 . Anno 2024 CIG.:Z9638C5CF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria* demolizione e ricostruzione asilo nido” – Approvazione e liquidazione S.A.L. lavori n. 2 a tutto il 23/05/2024 in fa-vore della società QUARANTA COSTRUZIONI SRL - CUP: G86F22000100006 – CIG 9901437C49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di GIUGNO 2024 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°144 DEL 28/06/2024 BIO DEPUR SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 113 del 04.07.2024 alla Ditta Mariniello Vorraro srl. CIG: B234ABF6FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.Lgs. 42/2004 - D.G.R.C. n°1122 del 19 giugno 2009 – Individuazione Responsabile del paesaggio_</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CAMPI ESTIVI ANNUALITA’ 2024. ESITI INDAGINE ESPLORATIVA. Procedure di affidamento. Impegni di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>NP Comunicazioni di Nicola Pinto da Pollena Trocchia. Evento “Miss Vesuvio. Ditta Modular s.r.l.s.. Preventivo di spesa. Presa d’atto. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>: AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CAMPI ESTIVI  ANNUALITA’ 2024. ESITI INDAGINE ESPLORATIVA. APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE ACCREDITATE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL :  liquidazione fattura per attività di assistenza nelle funzioni propedeutiche al recupero evasione ICI/IMU/TASI – periodo Aprile/Giugno 2024 -  (servizio S4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura   servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compensi mesi di maggio e giugno  2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2024/2025. Approvazione elenco   librerie convenzionate alla data del 10/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ufficio Uscierato. Dotazione vestiaria estiva 2024. Determinazione n. 879/2024. Integrazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2024. Approvazione bando e schema domanda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO ai sensi dell’art.1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Maggio-Giugno 2024 - CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto   arredo per Ufficio Servizi Sociali ADI e Segretariato Sociale. Determina a contrarre   ex art. 50  del Dlgsvo n. 36/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO. Impegno di spesa .Codice CIG B263B56584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Liquidazione n. 01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE 2024-PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI TURNI DI REPERIBILITA' DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza specialistica in favore di alunni dell’ISIS De Medici. Presa d’atto rendicontazione ISIS De Medici AS 201/2022 e 23/24. Liquidazione saldo  AS 2021/2022 e 1^ acconto AS 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza specialistica in favore di alunni con disabilità sensoriale frequentanti gli istituti superiori . Previsione di bilancio anno 2024. Impegno di spesa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stenotipia, di registrazione, di trascrizione, di redazione di verbali nonché di trasmissione in streaming delle sedute di Consiglio comunale dell’11.03.2024, del 06.05.2024 e del 24.05.2024. Liquidazione fatture elettroniche nn. 118/2024 e 217/2024 emesse dalla Ditta “Live S.r.l.” Codice CIG ZA73B9C415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'ente innanzi al GdP per il giudizio promosso dalla sig.ra M.L., concluso con sentenza n. 627/2024. Liquidazione dei compensi professionali all'avv. Elisabetta Del Giudice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso innanzi al TAR dalla Sig.ra G.M.. Conferimento dell'incarico all'avv. Vincenzo Mosca. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misura di inclusione ed integrazione sociale denominata CAMPI ESTIVI 2024 Approvazione graduatoria  ammessi e  esclusi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carica, in ambito psicologico di alunni frequentanti le scuole primarie e secondaria di I grado del Comune di Ottaviano - Periodo “maggio-giugno 2024”. Liquidazione Fattura Cooperativa Euroservice srl – CODICE CIG: A044FE466A e Liquidazione Fattura per servizio di trasporto in favore degli alunni frequentanti gli I.C. D’Aosta e Beneventano per la partecipazione al servizio di laboratori di educativa territoriale presso la biblioteca comunale. CODICE CIG: B04785DD66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo conto consuntivo, ditta “IMPIANTISTICA ROMANO SNC" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici – anno 2023/2024 I.C. D’AOSTA. CIG: B081B4A6D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deternina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 di incarico professionale per tutte le attività finalizzate alla demolizione delle opere abusive oggetto di Procedura RE.S.A. n°10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2024 al personale Area Tecnica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa e Liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi da GENNAIO a GIUGNO 2024 al personale Area Tecnica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VI Settore – periodo Gennaio -Aprile 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennita di occupazione suolo adibito a sito di stoccaggio rifiuti periodo Gennaio Marzo 2024 coniugi Tuccillo Iervolino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011602297 DEL 30.06.2024 SOCIETA' EDISON NEXT ENVIRONMENT CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CER 20.01.08 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°285 DEL 30.06.2024 DITTA AMBIENTE ITALIA SRL CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto per l’acquisto di licenze d’uso software “Adobe Acrobat Pro” - CIG: B25BAD6ADF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico legale all?avv. Lucio Giacomardo. Sostituzione dell'Avv. Cesaro, determina di conferimento n. 296/2022. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000 IN FAVORE DELL'AVVOCATO SPERANZA AMBROSIO E DEI SIG.RI M.M.R. E A.G., IN QUANTO TUTORI DI A.A.,  IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA, N. 3966/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto alla gestione del punto informativo “GORI anno 2024.  Liquidazione GIUGNO 2024 fattura n. 152/2024 emessa dalla Network Cooperativa sociale Codice CIG B09D7115196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2024. Deliberazione di G. C. n. 91/2024. Presa d’atto. Ditta Glowevents di Casillo Maria. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Liquidazione rimborso spese relative alle notifiche effettuate da altri Enti per conto del Corpo di Polizia Municipale 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA – Servizio di Tesoreria Comunale –  SECONDO     Trimestre 2024 – Liquidazione Fattura n. 229/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2024. Deliberazione di G. C. n. 91/2024. Presa d’atto. Associazione gruppo teatrale “Sipario aperto”. Affidamento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°31/RA del 30/06/2024, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 22 del 01/07/2024. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di affidamento mediante trattativa diretta   M.E.P.A. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura, di valore inferiore ad euro 140.000, di segnaletica orizzontale e verticale comprensiva di dossi in gomma, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa  alla fornitura di n.06 radio portatili e sostituzione antenna omni per la P.M. e Prot.Civ. CIG:BOEE114B6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Riqualificazione Corso Umberto I “Liquidazione collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d’Opera saldo fatt. n. 1 del 17.06.2024, arch. Francesca Stabile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento MINORE G.E. unitamente alla genitrice G.N.  presso la struttura di accoglienza "CARILLON" –sede Legale Amministrativa in Agerola gestita dalla Cooperativa “Networksociali" Cooperativa sociale  . Liquidazione fattura n. 157/2024 periodo  Giugno  2024 Codice CIG B16E5CE219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di Supporto Specialistico per l’Ufficio Tributi in favore della società CVF CONSULTING SRL – CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tribunale di Nola -RG n. 85/2024-ADS Sig. P.P. Servizio di vigilanza tutelare-assistenziale per intervento urgente mediante volontari . Inoltro rendicontazione Associazione “ Nuovi Orizzonti”.Liquidazione .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di vestiario da lavoro per il personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 in favore della ditta SICUR.AN SRL. CIG:B25010320D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ08559848 del 30.06.2024 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 181 del 28.06.2024 alla ditta FARC SERVICE SRL mese di giugno per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°704 del 24/06/2024 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Maggio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>produttività collettiva annualità 2023. Settore II.  Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento denominato “Notti magiche: sognando con la Nazionale!”. Diritti SIAE. Fattura n. 1624021132/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituto comprensivo statale Mimmo Beneventano. Deliberazione di G. C. n. 54/2024. Patrocinio econo-mico. Ambulanza. Misericordia Poggiomarino. Ricevuta n. FPA 1/24. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2024/2025. Approvazione elenco   librerie convenzionate alla data del 02/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2024/2025. Approvazione elenco   librerie convenzionate alla data del 01/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2024/20245 Presa d’atto fabbisogno cedole librarie. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e Liquidazione spese per servizi di notificazione fuori Comune</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica del Servizio di accertamento dell'evasione TARSU TARES TARI, TASI; gestione delle entrate minori ICP (imposta comunale sulle pubblicità), DPA (diritti sulle pubbliche affissioni), TOSAP (tassa occupazione suoli ed aree pubbliche) passi carrabili; Riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e codice della strada - Assistenza nelle attività propedeutiche al recupero evasioni ICI/IMU/TASI. cig 8285887243 di cui al contratto Rep. n. 03/2021 sottoscritto con PUBLISERVIZI SRL per il periodo dal 27/05/2024 a tutto il 25/08/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'ente nel ricorso proposto innanzi al TAR, n. R.G. 1865/2024. Incarico professionale affidato all'Avv. Mariachiara Carbone Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FORMATIVO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI OTTAVIANO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Affari Generali e Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca determina n.296/2022.  Conferimento dell'incarico legale all'Avv. Lucio Giacomardo. Sostituzione dell'Avv. Cesaro. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000 IN FAVORE DELL'AVVOCATO CLELIA FERRARA E DEL SIG. A.A. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA, N. 124/2024. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio concluso con sentenza n. 8752/2024 resa dal Tribunale di Nola. Liquidazione a favore dell'avv. dell'Ente Filomena Liccardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale all'Avv. Conny Scalzi nel giudizio instaurato innanzi al TAR Campania  dal sig. C.A. Impregno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIANO &amp; MAGENTA di Concetta Stefania Prisco – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fattura n. 30/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture MAGGIO  2024 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROROGA MESI SEI SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08 DITTA CEA BIOGASS.R.L. IN EDISON NEXT ENVIRONMENT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI ACCERTAMENTI IMU 2018- ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica del Servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbando-nati e/o malati catturati nel Territorio Comunale, per la durata di mesi sei (06) dal 01.07.2024 a tutto il 31.12.2024 in favore della SOC. COOP. DOG PARK Arl - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo n. 22234 del 21.06.2024 di spesa riparazione attrezzi in dotazione l’Ufficio OO.PP. Ditta " alla ditta  Mariniello Vorraro srl "  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG: B234ABF6FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco aggiornato degli operatori economici interessati alla organizzazione e gestione di Centri Estivi per bambini.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Elenco operatori economici interessati Al Servizio Di Manutenzione/Riparazione Del Parco Veicoli In Dotazione Del Comando Di Polizia Locale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio. Determinazione n. 1243/2023. Periodo 1.6.2024 – 31.7.2024. Capitola speciale d’appalto. Approvazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione promozione sociale “La Zabatta”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento del contributo unificato per l'attivazione del giudizio di secondo grato con cui si impugna la sentenza n. 3812/24 della Corte di Giustizia Tributaria del I grado di Napoli. Determina di conferimento nell'incarico n. 639/2024, Avv. Elena Mauro. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-98858 della DAY RISTOSERVICE S.P.A. Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico dei mesi di Maggio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'ente  innanzi al TAR Campania proposto dal sig. D.P.N. all'Avv. Conny Scalzi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Nola. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Massimiliano Secondulfo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio RG 5831/2023 innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado. Liquidazione Dott. Diomede Pisanti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale per la vertenza innanzi al GdP di nola promossa dal Sig. R.L. all'Avv. Vincenzo Giugliano. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale all'Avv. Nappo Angelo per l'incarico di difesa dell'ente nel giudizio instaurato dai sigg. S. innanzi al Tar. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), D. lgs. n. 267/2000 in favore dell'Avv. Patrizio Vaiano e del sig. G.S. in esecvuzione della sentenza n. 257/2024 resa dal Giudice di Pace di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e)d.LGS. N. 267/2000 in favore dell'Avv. Filomena Ambrosio e il sg. F.S. in esecuzione della sentenza n. 192/2024 resa dal Giudice di Pace di Nola. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza conclusiva del giudizio proposta innanzi al Tribunale di Nola n. r.g. 4502/2021. Liquidazione dei compensi professionali all'avv. dell'ente Carmela Bonaduce.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000 IN FAVORE DELL'AVVOCATO GIOVANNI D'AVINO E DI D.A.E.IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOLA, N. 221/2024. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - PROGETTO P.N.R.R. Misura 1.4.3 - “Adozione piattaforma pagoPA” Comuni Aprile 2022”. impegno di spesa e determinazione a contrarre – PROCEDURA ME.PA N. NG4450338 - CIG B224F1F138- CUP G81F22005210006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ufficio Uscierato. Dotazione vestiaria estiva 2024. Deliberazione di G. C. n. 72/2024. Presa d’atto. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PR Campania FESR 2021-27 - Finanziamento in favore degli enti locali della valutazione della sicurezza di edifici scolastici secondo le NTC vigenti - NOMINA RUP per i servizi tecnici finanziati al Comune di Ottaviano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di G.C. n. 89/2024. Azioni in favore della Terza Età. Finanziamento  progetti  proposti dalla Parrocchia di San Gennarello di Ottaviano. Impegni di spesa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale per la durata di mesi 24 (ventiquattro) - Approvazione elaborati.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.3.1 - M1C1-1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (“PDND”) impegno di spesa e determinazione a contrarre – PROCEDURA ME.PA N. 4419197 - CIG B201F42DAC- CUP G51F22009500006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – versamento quota associativa annualità 2024.Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento forniture gazebo. ALLESTIMENTI PASQUALE SAGGESEVENT SAS DI ANGELA SAGGESE &amp; CO. Fattura n. FPA 1/24. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Poste Italiane. Fattura n. 1024144940/2024. Impegno e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>U.R.P.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Comunicazione Istituzionale e Ufficio Stampa per il Comune di Ottaviano. Periodo dall’ 01.01.2024 al 30.04.2024. Liquidazione fattura elettronica n. 4/24 dell’01/05/2024 emessa dalla ditta “MGC” di Gabriella Bellini Codice CIG n. ZB73CC6383.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2023 –LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Maggio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore G.G. presso la comunità alloggio “L’Incontro” – sede Legale amministrativa in Via Libertà n. 1 Zanica (BG) gestita  dalla Cooperativa sociale Ubuntu. Liquidazione di spesa fattura n. 85/2024  periodo 18.04-31.05.2024. CODICE CIG. B187ECE691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione giudizi penali con sent. n. 2280/2014 e 5530/2022 rese nei confronti del sig. C.P.. Costituzione di parte civile. Recupero spese di lite e liquidazione in favore dell'Avv. Antonio Palazzi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione promozione sociale “La Zabatta”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarichi di difesa determ. n. 722/2023, innanzi alla Commissione Tributaria, sent. nn. 6236/2024 e 14736/2023. Liquidazione a favore dell'Avv. Nicoletta Mazza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Meridiani. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>integrazione nell’ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Attuazione  dell'art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  Determina a contrarre. Affidamento alla ditta Maggioli spa. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine – maggio 2024. CIG: B11A7A5C2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Supporto alla Gestione delle Paghe e Stipendi dei Dipendenti, per la durata di mesi 12 (dodici). Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla società „Maggioli SpA“ - CIG B214E93BA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento servizio internet area servizi demografici – fascia 03- gruppo Maggioli. Liquidazione annualità 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Fatture Settore II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria  fratelli Bonagura srl . Fattura n 51/24A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di servizio culturale di accesso polifunzionale in favore di minori attraverso attività curriculari ed extracurriculari.AS 2023/2024 .Liquidazione periodo Gennaio- febbraio- Marzo- Aprile  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comunità parrocchiale San Giovanni Battista e San Lorenzo Martire. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta – maggio 2024. CIG: B081DB0183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento in autotutela della determina n. 1706/2023 – Indizione di gara per l’Affidamento del Servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale, per mesi dodici (12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria  fratelli Bonagura srl . Fattura n44/24A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV – Ragioneria Generale. Anno 2024. Distribuzione dei carichi di lavoro e nomina dei responsabili di procedimento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IV</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria  fratelli Bonagura srl . Fattura n45/24A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e liquidazione S.A.L. n. 1 a tutto il 28/05/2024 alla ditta "BIFULCO COSTRUZIONI SRL" per la realizzazione di un basamento di appoggio per l’installazione di un eco-compattatore “Mangiaplastica” e la realizzazione di marciapiedi presso piazza Giovanni Paolo II in Ottaviano (NA). CIG: B172C2F631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi di  diritto allo studio. Acquisto Suppellettili complementi di arredo.  .Annualità 2023 e 2024 – Liquidazione..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi in favore di fasce deboli. Erogazione voucher farmaceutici anno 2024. Approvazione graduatorie AMMESSI ed ESCLUSI. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento denominato “Notti magiche: sognando con la Nazionale!”. Diritti SIAE. Impegno di spesa. Determinazione n. 806/2024. Integrazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE ACCESSO CAMPI ESTIVI 2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E FAC SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  la fattura n. 116 del 07.06.2024 alla ditta "MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE per il servizio di manutenzione ordinaria di tipo e programmata degli impianti antintrusione degli edifici di competenza Comunale non esclusi gli edifici scolastici anno 2024 CIG: B0D0B6A730 – primo  l’anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV – UFFICIO TRIBUTI. STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO MEDIANTE POSTA ORDINARIA DI N. 10.660 PLICHI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco di operatori economici interessati alla organizzazione e gestione di centri estivi per bambine/i e ragazze/i da 6 ai 13 anni – anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Elenco operatori economici interessati ad eseguire lavori di somma urgenza a supporto del Centro Operativo Comunale (COC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA Nç2026 DEL 31/05/2024 DITTA TORTORA GUIDO S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO MECCANICO CODICE CER 20.03.03. -  MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale all'Avv. Marco Mocella, ricorso ex. 700 instaurato innanzi al Tribunale di Nola. Impegno di spesa Det. 313/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale per ricorso prorosto innanzi al Tribunale di Nola, Avv. Mocella Marco. Sostituzione avvocato. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione lista di carico TARI (Tassa sui Rifiuti) – Esercizio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIANO &amp; MAGENTA di Concetta Stefania Prisco – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fattura n. 26/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto alla gestione del punto informativo “GORI anno 2024  .  Liquidazione     MARZO-MAGGIO 2024 fattura n. 145/2024 emessa dalla Network Cooperativa sociale Codice CIG B09D7115196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore M.N. presso la struttura di accoglienza " Tenuta Carandini” gestita dalla Cooperativa Rugiada – sede Legale Castellammare di Stabia P.I. 07538481214 .  Liquidazione fattura n.  363/2024.  Periodo  maggio  2024 Codice CIG B07B9AB797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’Affidamento del servizio di intrattenimento extracurriculare in esecuzione del progetto Restate a scuola” 2024. Affidamento. Impegno di spesa. Presa d’atto indirizzo politico prot gen n 21101/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Xmas village natale 2023. Ditta Advertising Agency s.r.l.s. da Qualiano. Eventi vari. Fattura n. 11/24, codice 198577. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0002130620 del 31.05.2024 alla società Maggioli per la scelta del software gestionale dell’Ente . CIG: B069D0D7F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale VI Settore per il periodo dal 01/01/2024 al 30.04.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°118 DEL 31/05/2024 BIO DEPUR SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011601819 DEL 31/05/2024 EDISON NEXT ENVIRONMENT CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°237 DEL 31/05/2024 DITTA AMBIENTE ITALIA SRL CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento denominato “Notti magiche: sognando con la Nazionale!”. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimentodell' incarico di difesa dell'Ente nel giudizio instaurato  innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia dalla sig.ra S.R. all'Avv. Luisa Capobianco. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>elezioni  Europee del 8 e 9 Giugno 2024 . Liquidazione spettanze componenti seggi elettorali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>elezioni amministrative del Comune di San Giuseppe vesuviano dell’otto e nove Giugno 2024. Adempimenti relativi alla approvazione delle candidature alla carica di Sindaco e Consigliere comunale svolto presso  il Comune di Ottaviano dalla Sottocommissione elettorale circondariale. Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario dipendenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "KIBERNETES S.R.L.” per il servizio di comunicazione al MEF dei dati relativamente ai Beni Immobili al 31/12/2023 - CIG: B20A7536C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE –  liquidazione compenso mese di marzo ed aprile 2024 avv. Ragosta Francesco Antonio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa integrazione spesa per rottamazione veicoli abbandonati e conferimento al centro di raccolta, custodia ed eventuale confisca dei veicoli a motore sequestrati ai sensi dell’art.213 del Dlgs 285/1992. Veicoli rimossi non ritirati dai proprietari D.P.R. 189/2001.  CIG: Z9638C5CF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo, ditta “INDOLFI IMPIANTI SRL" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti termici – anno 2022/2023 Casa Comunale e I.C. Domenico Beneventano - CIG: Z7938E172A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>indizione elezioni europee dell’otto e nove Giugno 2024. Costituzione corpo elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Modifica monte ore secondo periodo.  Terza integrazione determina 607/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°26/RA del 31/05/2024, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per il ripristino impianto Ponte Radio di  videosorveglianza istallato presso Stazione Carabinieri Ottaviano. CIG:B126186092.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento MINORE G.E. unitamente alla genitrice G.N.  presso la struttura di accoglienza "CARILLON" –sede Legale Amministrativa in Agerola gestita dalla Cooperativa “ Networksociali Cooperativa sociale  . Liquidazione fattura n. 139/2024 periodo maggio 2024 Codice CIG B16E5CE219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delibera della  G.C. n. 32/2023 - Progetto “Borse Lavoro” del Comune di Ottaviano.  Convenzione a mezzo di accordo di collaborazione ex art. 11  e 12 L. n° 241/90 con l’Associazione ODV “ Nuovi Orizzonti” .  Atto di Liquidazione periodo Febbraio-Aprile 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ08469503 del 31.05.2024 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II Acconto, ditta “DURELEKTR SAS" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: B06E5BE49A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 PA DEL 29/05/2024 AUTOFFICNA ANNUNZIATA SILVIO - RIPARAZIONE FURGONE PIAGGIO PORTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per funzioni tecniche Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. ai sensi del Regolamento Comunale approvato con D.G.C. n. 124/2019. Deliberazioni di Giunta comunale n. 29/2023 e n. 23/2023. Liquidazione 2/2024 a saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di Maggio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento del Servizio di assistenza scolastica di base a favore degli alunni portatori di handicap frequentanti l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Luigi de Medici”. Liquidazione APRILE 2024. CIG A03B01BA89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di MAGGIO 2024 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione SAL N. 4 a tutto il 05.02.2024 in favore del “Consorzio Stabile Contrat Scarl” per i Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale. CUP: G87H14000240006 - CIG: 8008825377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festa patronale “San Michele Arcangelo” Anno 2024. Comitato “Ottajano festa San Michele Arcangelo”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Perizia di Variante senza Aumento di Spesa – “Riqualificazione della biblioteca comunale e dell’archivio tramite l’adeguamento ed il miglioramento delle attrezzature, degli arredi e l’implementazione dei servizi informatici" - C.U.P. G81J22000590003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iniziative di interesse collettivo. Concorso in favore degli studenti frequentanti le scuole di Ottaviano “Viaggio nella storia del palazzo Mediceo: ombre e luci”. Deliberazione di G. C: n. 13/2024. Acquisto tablet. Ditta “MC LAB di Casillo Michele” da Ottaviano, Fattura n. FPA 1/24. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta "EDIL NUNZIATA DI NUNZIATA FRANCESCO &amp; C. S.A.S" per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG: Z703DE031F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta "EDIL NUNZIATA DI NUNZIATA FRANCESCO &amp; C. S.A.S" per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG: Z673DA2A44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 06 del 14.03.2024 -  07 del 17.05.2024 –  n. 08 del 27.05.2024 alla società “MANU GAS srl distributore  carburante" anno 2024. CIG: B0BB7071D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 20 del 31/05/2024. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 151 del 30.05.2024 alla ditta FARC SERVICE SRL mese di maggio per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 117 del 30.04.2024 alla ditta FARC SERVICE SRL mese di aprile per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Elenco di operatori economici interessati AL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO EXTRACURRICULARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione somma a titolo di contributo per l’attività di supporto vigilanza presso gli istituti scolastici “Angeli Templari OSMTJ-1804” Maggio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.537 DEL 22/05/2024 S.A.P. NA CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA DURANTE IL MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale per la durata di mesi nove (09).  Liquidazione mesi di MARZO - APRILE 2024 in favore della “PRESTIGE SRL”. CIG ZF93D0EC87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione della spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli  1° Trim 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'ente innanzi al Tar su ricorso proposto dalle sig. A.C. e A.G. all'Avv. Tommaso Granato. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stenotipia, di registrazione, di trascrizione, di redazione di verbali nonché  della seduta di Consiglio Comunale del 16.04.2024. Liquidazione fattura elettronica n. 167/2024 emessa dalla Ditta “Live S.r.l.” Codice CIG ZA73B9C415.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costotuzione nel giudizio promosso dalla sig. L.M.A. innanzi al Tribunale di Nola. Conferimento dell'incarico all'Avv. Raffaele Curcio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso innanzi al Tar dalla A. srl., n. prot. 17135/2024. Conferimento dell'incarico legale all'Avv. Raffaele De Luca. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in favore dell'Avvocato Arturo Rainone e di D.A.A. in esecuzione della sentenza del GdP di Nola n. 3894/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000 IN FAVORE DELL'AVVOCATO Giusy Ascolese E DI C.L. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA, N. 4219/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture APRILE  2024 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Fornitura stufe da esterno. Ditta Iersol s.r.l. da Atripalda. Fattura n. 15PA/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festivita’ San Michele Arcangelo”. Affidamento diretto del servizio allestimento luminarie decorative alla società „LIGHTS CONCEPT S.R.L.S.” – CUPG84J23001000003 – CIG B15332D74F. Fattura n. A/14. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI INTERPELLO PER LA RICOGNIZIONE DI PERSONALE INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI, EX CTG D, TRAMITE SELEZIONE INTERNA, DISPONIBILE ALLA MODIFICA DEL PROPRIO PROFILO PROFESSIONALE IN QUELLO DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO PRESSO IL SETTORE VII. LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE: DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.  N.2 ISTRUTTORE CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.  N.1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO E DETERMINATO NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Aprile    2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria MARSICO Ferdinando   . Fattura n. FPA 27/PA_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GIUGLIANO Carmela . Fattura n. FPA 3_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria L’ANGOLO  di Esposito Lucia . Fattura n. FPA 3_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione culturale Vesuvio Adventures da Ottaviano. Concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Rimborso. Richiesta. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto di incarico per il monitoraggio degli alberi sul territorio finalizzato alla programmazione degli interventi per la manutenzione del verde da effettuare per garantire la cura e la messa in sicurezza del verde. CIG Z613DC8694 – Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Pubblica Illuminazione e Arredo Urbano</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utenti  L.L. e C.A.  collocati presso la  struttura Boeheteia –  Società Cooperativa Sociale ONLUS sede legale  San Giorgio a Cremano (NA)   Periodo   gennaio -febbraio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 57/2024.Liquidazione contributo economico in favore della Parrocchia San Gennaro in San Gennarello di Ottaviano progetto intitolato " Per amore del mio popolo .Don Peppe Diana..30 anni di riconoscenza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE PARI AL 70% DEL CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE ANNUALITA’ 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>. installazione cabina fototessera presso la Casa comunale. Affidamento quinquennale alla ditta DEDEM spa . Provvedimenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ITD SOLUTIONS SPA – noleggio ed assistenza apparecchiature multifunzioni – liquidazione fatture</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOGRAFIA CAMPAIOLA SNC di G. Campaiola &amp; Sepe R.  – fornitura di manifesti – liquidazione fattura 115/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore K.L. presso la struttura di accoglienza " Batuffoli di cotone ” gestita dalla Cooperativa Rugiada  – sede Legale Castellammare di Stabia P.I. 07538481214 .  Liquidazione fattura n.  00275/2024.  Periodo aprile 2024 Codice CIG  B0A31BF315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di buste in formato 50x70 con manico a fagiolo per distribuzione “Derrate alimentari 2024” – Liquidazione ditta GAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione SAL n. 1 a tutto il 13/05/2024 alla ditta “EDIL TUFANO SRL” per i lavori di manutenzione straordinaria consistente nella riqualificazione dei locali palestra dell’I.C. Pappalardo e sistemazione tratto fognario in Via C. Ottaviano Augusto n. 78 - CIG: B0CC3FD5EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-61814 della DAY RISTOSERVICE S.P.A. Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico dei mesi di Aprile 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudicio instaurato innanzi al tribunale di Nola con n. R.G. 1159/2016 con sentenza n. 6470/2024. Liquidazione del compenso all'Avv. Raffaele Curcio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimnto incarico di difesa dell'ente nel giudizio incardinato innanzi alla Corte di Cassazione 26583/2023. Costituzione di parte civile. Liquidazione della pacella professionale dell'Avv. Minichini Alfonso.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio instaurato innanzi alla CTP con sent. n. 3789/2024. Liquidazione del compenso professionale all'Avv. Alfonso Auricchio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000 IN FAVORE DELL'AVVOCATO MARCO MERIGGIOLI E DI V.M. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA, N. 3942/2023. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento dell'entrata disposta nel procedimento penale n. 1507/2021 per il pagamento da parte del Sig. E.M. a titolo di risarcimento del danno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festivita’ San Michele Arcangelo”. Affidamento diretto del servizio di allestimento chiostro della casa comunale alla Pirotecnica Cavour da San Giuseppe Vesuviano – CUP G84J23001000003 – CIG B1906509A8. Fattura n. 1/24. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”. Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio. Determinazione n. 1243/2023. Periodo 1.6.2024 – 31.7.2024. Proroga. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore K.M. presso la struttura di accoglienza " Medina  ” gestita dalla Cooperativa Strada facendo  – sede Legale Via Pietro Pennella n. 5 SALERNO P.I.4635580659.Periodo gennaio-aprile 2024 .  Liquidazione fattura n. 46/2024 CODICE CIG B0FC4EAF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura vestiario massa vestiario personale Polizia Locale. CIG.:B0B7E0CC3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Spesa di n°1.750  autoimbustanti modello scatto, per la stampa di verbali violazioni al C.d.S.. CIG:B1B5F4DD2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore M.N. presso la struttura di accoglienza " Tenuta Carandini” gestita dalla Cooperativa Rugiada  – sede Legale Castellammare di Stabia P.I. 07538481214 .  Liquidazione fattura n.  00274/2024.  Periodo aprile 2024 Codice CIG B07B9AB797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI anno 2018 SAS SOMOTER, TARI anno 2021 Martucci Maria. RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU ANNO 2018, 2019 E 2020 CONTRIBUENTI VARI. RIMBORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’Affidamento del servizio di intrattenimento extracurriculare in esecuzione del progetto Restate a scuola” 2024. Determina a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>indizione elezioni europee dell’otto e nove Giugno 2024. Costituzione corpo elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Modifica monte ore secondo periodo.  Seconda integrazione determina 607/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festivita’ San Michele Arcangelo”. Affidamento diretto del servizio di spettacolo di musica legge-ra alla PROMOMUSIC ITALIA S.R.L. – CUP G84J23001000003 – CIG B14BE6043A. Fattura n. 7/24. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festivita’ San Michele Arcangelo”. Affidamento diretto fornitura palco per spettacolo di musica leggera alla PROMOMUSIC ITALIA S.R.L. – CUP G84J23001000003 – CIG B170E5A7F0. Fat-tura n. 8/24. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festivita’ San Michele Arcangelo” anno 2024. Eventi di intrattenimento. Diritti SIAE. Fatture nn. 1624015768, Codice 198092, n. 1624015767, Codice 198093, n. 1624015770, Codice 198096, n. 1624015769, Codice 198098. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: - Proposta conciliativa del Tribunale di Napoli relativa al contenzioso, R.G. n. 19118/2023 - DM Technology S.r.l. c/ Comune di Ottaviano. Liquidazione DM Technology S.r.l..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DELLA G.C. N. 35/2023 . AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ -ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER GLI ANZIANI DI OTTAVIANO-ANNO 2023.   Liquidazione fattura n. 21/2024 emessa dalla Viola srl dei Fratelli Viola . Codice CIG. n. ZF63CCA38E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento I.***. presso la struttura di accoglienza L’Albero Della Luna – sede Legale  a Scafati  (SA) in via Roma n. 13 gestita  dalla Cooperativa Xenia  Liquidazione di spesa fattura n78/2024 periodo  aprile 2024  . CODICE CIG.  B047764FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carica, in ambito psicologico di alunni frequentanti le scuole primarie e secondaria di I grado del Comune di Ottaviano - Periodo “aprile 2024”. Liquidazione Fattura Cooperativa Euroservice srl - CIG: A044FE466A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla  RGA srl avente sede legale in  Terzigno (NA) . Art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023. Affidamento diretto .   Liquidazione fattura n. 649/2024 periodo 16 gennaio-30 aprile 2024.  CODICE CIG  B0C7693394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.101 DEL 16/05/2024 DITTA BIO DEPUR S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI ED ALTRI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarichi di difesa dell'ente in materia tributaria all'Avv. Nicoletta Mazza. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento dei servizi di controlli finalizzati alla sicurezza stradale e urbana L.120/10 anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.A000160 DEL 30/04/2024 DITTA TORTORA GUIDO S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADLE CODICE CER 20.03.03 APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000174 DEL 30/04/2024 DITTA AMBIENTE ITALIA S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI SFALCI DI POTATURA CODICE CER 20.02.01. DURANTE IL MESE DI APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n.73 e 146 a favore della  Ditta Connectivia srl  per riferito all’anno 2024 e  relativo all'upgrade del servizio di connettività., durata servizio 36 mesi. CIG: 88714117F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5011601466 DEL 30/04/2024 SOCIETA' EDISON NEXT ENVIRNMENT CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°379 del 22/04/2024 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Febbraio Marzo 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°115 DEL 31/03/2024 DITTA TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA DURANTE IL MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023 alla ditta "BIFULCO COSTRUZIONI SRL" per la realizzazione di un basamento di appoggio per l’installazione di un eco-compattatore “Mangiaplastica” e la realizzazione di marciapiedi presso piazza Giovanni Paolo II in Ottaviano (NA). CIG: B172C2F631</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°63 DEL 31/03/2024 DITTA DI GENNARO SPA CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03. DURANTE IL MESE DI MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta. CIG: B081DB0183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per lavori di realizzazione dell’impianto di clorazione alla fontana pubblica in piazza Municipio, ditta "LA PIETRA PISCINE". CIG: B17900CF16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO ai sensi dell’art.1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Marzo-Aprile 2024 - CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione le  fatture n. 148 e 147 a favore della.” ditta Connectivia” per la fornitura connettività plessi Lucci, Cacciabelle e Isola Ecologica CIG: ZBO3DC573D e Z323DC5798</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento e liquidazione per manutenzione e la rete LAN e FONIA attualmente in essere (infrastruttura passiva, apparati attivi) per le seguenti sedi: Casa Comunale Polizia Municipale Sede Periferica San Gennarello" impegno di spesa  di due mesi CIG: B1A564680E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIANO &amp; MAGENTA di Concetta Stefania Prisco – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fattura n. 20/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituto comprensivo statale Mimmo Beneventano. Deliberazione di G. C. n. 54/2024. Patrocinio economico. Ambulanza. Misericordia Poggiomarino. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi al TAR Campania proposto da V.V. s.r.l. per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari del provvedimento del Responsabile del VII settore del Comune di Ottaviano – S.U.A.P., prot. 0013907/2024 e proposto da A. s.r.l. per annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, del provvedimento del S.U.A.P. del Comune di Ottaviano prot. 001309 del 19.4.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Bonifica dell’esito di stoccaggio di Via Bosco del Gaudio in Ottaviano (Na)”. Affidamento per indagini preliminari sull’ ex sito di stoccaggio. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione innanzi al Consiglio di Stato promosso da E. s.r.l.. Conferimento incarico di difesa all'Avv. Vincenzo Mosca.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE – liquidazione compensi mesi di marzo ed aprile 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festivita’ San Michele Arcangelo” anno 2024. Eventi di intrattenimento. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Plesso D'Annunzio. Adeguamento sismico verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo. Riapprovazione progetto esecutivo.  CUP:G83H1900068000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ08298378 del 30.04.2024 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento “La montagna ci invita” anno 2024. Fornitura buffet. Ditta Panificio Vesuvio da Ottaviano. Fattura n. 1/PA/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iniziative di interesse collettivo. Concorso in favore degli studenti frequentanti le scuole di Ottaviano “Viaggio nella storia del palazzo Mediceo: ombre e luci”. Deliberazione di G. C: n. 13/2024. Nomina commissione giudicatrice. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 18/2024 .Avviso pubblico per realizzazione corso di difesa personale da destinarsi alle donne. Presa d'atto domande di iscrizione. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa dell'ente innanzi alla CGT al Dott. Diomede Pisanti. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione culturale Vesuvio Adventures da Ottaviano. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento MINORE G.E. unitamente alla genitrice G.N.  presso la struttura di accoglienza "CARILLON– sede Legale Amministrativa in Agerola gestita dalla Cooperativa “ Networksociali cooperativa " Periodo 18.03-2024 – 30.06.2024. Presa d’atto trattativa diretta . CODICE CIG  B16E5CE219</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°20/RA del 30/04/2024, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festivita’ San Michele Arcangelo”. Affidamento diretto del servizio di allestimento chiostro della casa comunale alla Pirotecnica Cavour da San Giuseppe Vesuviano – CUP G84J23001000003 – CIG B1906509A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art.9 co.5 delle Norme Tecniche di Attiazione del vigente P.U.C. - Approvazione Schema di convenzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione mensilità “maggio 2024” relative alla locazione di una porzione di immobile in via Ottaviano – Monte Somma da adibire ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta per l’anno scolastico ‘2022-2023. CUP G84I19000550001 – CIG 93291111F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore del geologo Vittorio Emanuele IERVOLINO a saldo per l’incarico professionale relativo alla “Realizzazione di indagini e studi di micro zonizzazione sismica e C.L.E. ai sensi della O.P.C.M. 4007/2012 e D.D. Regione Campania n. 1279/2016“. CIG: 742451793E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compensi mesi di marzo ed aprile 2024 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposizione dell'appello innanzi alla CGT di secondo grado avverso la sentenza n. 3789/2024. Conferimento dell'incarico all'avvocato Alfonso Auricchio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione somma a titolo di contributo per l’attività di supporto vigilanza presso gli istituti scolastici “Angeli Templari OSMTJ-1804” Aprile 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine – aprile 2024. CIG: B09920B888 – CIG: B11A7A5C2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza conclusiva del giudizio penale n. 13076/2022. recupero delle spese di lite. pagamento delle spettanze professionali all'Avv. Antonio Palazzi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico legale avvenuto con determina n. 300/2016. Giudizio concluso con sentenza n. 1072/2024. Liquidazione delle spettanze professionali all'avv. Giovanni Abete.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza conclusiva del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, n. R.G. 2814/2015. Recupero delle spese di lite. Liquidazione dei compensi professionali all'avv. Angelo Nappo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento MINORE G.G.  presso la Comunità Alloggio “ L’Incontro” sede Legale Amministrativa in  Via Libertà 1 C, 24050, Zanica (BG) gestita  dalla Cooperativa Sociale Social Ubuntu. Periodo 18.04-2024 - 31.05.2024   . Impegno di spesa. Codice Cig B187ECE691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 163/1998 Erogazione contributo straordinario  ed una tantum in favore  della Sig.ra S.D. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto contrassegni, placchette olografiche e pouches di plastificazione per l’autorizzazione di parcheggio disabili – Liquidazione Maggioli Spa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso innanzi al TAR dalla Sig. A.S.. Conferimento dell'incarico di difesa dell'ente all?Avv. Angelo Nappo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina di un consulente di parte nel giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Nola, n. R.G. 2770/2023. Conferimento dell'incarico al dott. Giovanni Franzese.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in favore dell'Avvocato Giovanni Pascalicchio e di B.G. in esecuzione della sentenza del GdP di Nola n. 3837/2023. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in favore dell'Avvocato Giovanni Pascalicchio e di B.G. in esecuzione della sentenza del GdP di Nola n. 3837/2023. Liiquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. V0-61814 della DAY RISTOSERVICE S.P.A. Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico dei mesi di Marzo 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Nola r.g. 537/2021. Costituzione di parte civile. liquidazione all'Avv. dell'ente Alfonso Minichini.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Instaurazione del giudizio innanzia alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado concluso con sentenza n. 3812/2024. Liquidazione dei compensi professionali all'Avv. Elena Mauro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art.9 co.5 delle N.T.A. del vigente P.U.C. - Approvazione Piano di Sviluppo Aziendale.Azienda agricola ANNUNZIATA LAURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000 IN FAVORE DELL'AVV. GIANLUCA DE LORENZO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA, N. 4321/2023. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000 IN FAVORE DELL'AVVOCATO ARTURO RAINONE E DI P.L. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA, N. 3366/2023. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 lett.b) per interventi di potatura e taglio di alberature esistenti sul territorio del Comune di Ottaviano (NA). Determina a contrarre – Impegno spesa. CIG B179DC8498</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione n. 611/2024 ad oggetto “Servizio Civile Universale 2023 a valere sull’anno 2024 – Approvazione schema di convenzione e relativo impegno di spesa.” Rettifica Liquidazione fattura n. 78/2024 emessa dalla Amesci</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per la fornitura di gpl per riscaldamento della “Tendostruttura” in via L. Palmieri alla ditta “SOVEGAS srl” - CIG: B15D11CC05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “ARTEPLEX di Pantano Vincenzo" per la realizzazione di n.8 piantane in forex da posizionare all’interno del Castello Mediceo - CIG: B1415C0CDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 9 del 01/05/2024. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festivita’ San Michele Arcangelo”. Affidamento diretto del servizio di prestazione musicale con banda leggera alla Associazione musicale La Cuccagna da Bracigliano – CUP G84J23001000003 – CIG B1880C98F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.  23/2024 . Progetto denominato “ Costruiamo gentilezza 2024 ”. Art. 17 co.2  del Dlgsvo n. 36/2024 .   Determina a contrarre . Approvazione preventivo prot. n. 0015850/2024  .Aggiudicazione  ditta “ All party di Gaglione Vincenzo ”  . Impegno di spesa .Codice CIG B187D5A396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di Aprile 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 5011701505 alla società EDISON per la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)", per la durata di quindici anni. Codice Cig 97447917EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare la  fattura n. 2979 del 30/04/2024 alla Società TEAM SERVICE. CIG: BOEB4CBFD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione convenzione per la gestione e messa in esercizio dell'eco-compattatore (mangiaplastica).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture MARZO  2024 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023 per l’Affidamento del servizio culturale di accesso polifunzionale in favore di minori attraverso attività curriculari ed extracurriculari.AS 2023/2024 . Determina a contrarre. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 alla ditta "LA PIETRA PISCINE" per lavori di realizzazione dell’impianto di clorazione alla fontana pubblica in piazza Municipio. CIG: B17900CF16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla società Edison Next Government Srl 3).  Fatture n.5011701516 del 11.04.2024 -  per  revisione prezzi il periodo 01.10.2023 al 31.12.2023 "Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione" del Comune di Ottaviano (Na). CIG:Z0C392B896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL :  liquidazione fattura per attività di assistenza nelle funzioni propedeutiche al recupero evasione ICI/IMU/TASI – periodo Gennaio/Marzo 2024 -  (servizio S4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 - Liquidazione acconto n. 1 in favore della società “E.C.S. SRL” per l’incarico di Supporto Specialistico al RUP per i lavori di “Adeguamento sismico Plesso D’Aosta – Via Giovanni XXIII”  CUP: G84I19000550001  -   CIG: A041510A81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di APRILE 2024 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione avviso pubblico per la formazione di un Elenco di operatori economici interessati ad eseguire lavori di somma urgenza a supporto del Centro Operativo Comunale (COC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL' 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2024. RIMBORSO DEI BUONI E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituizione di parte civile nel giudizio instaurato innanzi al tribunale penale R.G.N.R. 2770/2022. Conferimento dell'incarico all'Avv. Alfonso Minichini. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla N. s.r.l. per l'impugnazione della sentenza di primo grado n. 5300/2023. Conferimento dell'incarico all'Avv. Clemente Manzo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione dell'ente nel giudizio instaurato dal Sig. A.M. innanzi al TAR. Conferimento dell'incarico all'Avv. Giuseppe De Liguori. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMCI ( DEL. G.C. N°163/98) ART. 12 E 22 – DELIBERA G.C. N° 30/24 – ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL  CONTRIBUTO UNA-TANTUM IN FAVORE DELLA SIGNORA ***C***F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 57/2024. Concessione contributo economico per iniziative socio-educative programnmate dalla Parrocchia di San Gennarello di Ottaviano.Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Codice rosso ex art. 572c.p. Collocamento Sig.ra  F.C.   presso la struttura di accoglienza " Fiori di Loto ” gestita dalla cooperativa sociale  “ Rugiada”    avente sede legale in  Castellammare -Via Fondo d’Orto  n. 19/G ) . Art. 50  del Dlgsvo n. 36/2023. Affidamento diretto .  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento del Servizio di assistenza scolastica di base a favore degli alunni portatori di handicap frequentanti l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Luigi de Medici”. Liquidazione MARZO 2024. CIG A03B01BA89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per lavori di realizzazione della nuova segnaletica orizzontale dei posteggi dell’area mercatale di via Perri, ditta "TECNOSIGNAL DI MARCHIONNO LEOPOLDO". CIG: B0EE43F8AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ore di lavoro in straordinario del dipendente  del V Settore – Anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 – Incarico professionale per la redazione di una relazione Geologica. Liquidazione in favore del Dott. V. E. Iervolino dei LAVORI DI “REALIZZAZIONE MENSA I.C. BENEVENTANO PLESSO LUCCI VIA M. DORIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” CUP G85E22000420006 – CIG B064EEE047.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>installazione cabina fototessera presso la Casa comunale. Affidamento quinquennale alla ditta DEDEM spa . Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festivita’ San Michele Arcangelo”. Fornitura palco per spettacolo di musica leggera. Affidamento diretto. PROMOMUSIC ITALIA S.R.L. Preventivo di spesa. Accettazione. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incatico di difesa dell'ente innanzi ai ricorsi promossi innanzi al TAR assunti al prot. generale con nn. 13119 e 13288. Conferimento dell'incarico all'Avv. Mariachiara carbone. Impegni di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Sportello GORI –ANNO 2022 . Determina del I Settore n°296/23 – Affidamento diretto su MEPA , ex Art. 36- comma 2- lett. A Dlgs n. 50/2016 alla Cooperativa L'Impronta avente sede in Santa Maria La Carità (NA) – Via Pioppelle n. 145 - Atto di Liquidazione Fattura n°89/23 a saldo giugno-dicembre  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carica, in ambito psicologico di alunni frequentanti le scuole primarie e secondaria di I grado del Comune di Ottaviano - Periodo dal 21 Gennaio al 31 Marzo 2024. Liquidazione Fattura Cooperativa Euroservice srl - CIG: A044FE466A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Economico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA GESTIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - ASSOCIAZIONE AMESCI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78_24 DEL 17/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio rafforzamento SAD utente G.E. periodo 13.12.2023-14.01.2024 Liquidazione fattura n. 55/2024 e relativa nota di credito n. 3/2024 emessa dalla Cooperativa L’Impronta sede legale Via Popppelle S. Maria La Carità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Lavori di “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268”. Autorizzazione e liquidazione anticipo contrattuale in favore della società “CO.FRAT. SRL”.  CUP : G82E18000150005 – CIG A0082B2B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento servizio internet area servizi demografici – fascia 03- gruppo Maggioli. VALIDITA’ TRIENNALE Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>indizione elezioni europee dell’otto e nove Giugno 2024. Costituzione corpo elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Integrazione determina 607/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1. – Liquidazione in favore del geologo Vittorio Emanuele IERVOLINO a saldo dell' incarico professionale per la redazione di una relazione geologica relativa ai “Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso”. CUP G87H18001620005 – CIG B06540A7AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso innanzi al GdP di Nola dal sig. Z. L. concluso con sentenza n. 1003/2024. Liquidazione dei compensi professionali all'Avv. Michele Caldeo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in favore dell'Avvocato Ciro Annunziata e di F.S. in esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, n. 1560/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione del giudizio per l'impugnazione della sentenza n. 3812/2024 resa dalla CGT. Conferimento dell'incarico all'Avv. Elena Mauro. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio instaurato innanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla Sig. P.A., impugnazione della sentenza n. 3259/2023 Tribunale di Nola. Conferimento dell'incarico all'avv. Antonella mazzeo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione in giudizio promosso dal Sig. S.G. innanzi al G.d.P.di Nola. Conferimento incarico al legale Avv. Fabrizio Avella. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 36/2023 per la fornitura di gpl per riscaldamento della “Tendostruttura” in via L. Palmieri alla ditta “SOVEGAS srl” - CIG: B15D11CC05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Terza Proroga tecnica contrattuale del Servizio di canile per la custodia, gestione e manteni-mento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale, per la durata di mesi due (02) dal 01.05.2024 a tutto il 30.06.2024 in favore della SOC. COOP. DOG PARK Arl - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Cardiomed S.p.A.. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti. Affidamento forniture gazebo. ALLESTIMENTI PASQUALE SAGGESEVENT SAS DI ANGELA SAGGESE &amp; CO. Preventivo di spesa. Acettazione. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PA DIGITALE 2026. RICOGNIZIONE DELLE RISORSE OTTENUTE DAL COMUNE DI OTTAVIANO - NOMINA DEL RUP ED ADEMPIMENTI DI CONSEGUENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festivita’ San Michele Arcangelo”. Affidamento diretto del servizio di spettacolo di musica legge-ra alla PROMOMUSIC ITALIA S.R.L. – CUP G84J23001000003 – CIG B14BE6043A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco ammessi ed esclusi procedura concorsuale per la copertura di n.2 istruttori contabili.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>approvazione elenco ammessi ed eslcusi procedura concorsuale per la coperura di n.1 posto di istruttore amministrativo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elenco ammessi ed esclusi procedura concorsuale per la copertura di n.1 posto di istruttore di vigilanza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale Giuridico</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festivita’ San Michele Arcangelo”. Affidamento diretto del servizio allestimento luminarie decorative alla società „LIGHTS CONCEPT S.R.L.S.” – CUPG84J23001000003 – CIG B15332D74F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Comunicazione. Ditta Citypress Società Cooperativa da Castellammare di Stabia. Fattura n. 55. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU anno 2018, 2019,2020,2021,2022 e 2023 contribuenti vari. RIMBORSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL –  “Progetto IRAP anno d’imposta 2022 ” – liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – recupero IVA commerciale anno 2023 – liquidazione a saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>elezioni del Forum dei giovani di Ottaviano del 22 e 23 aprile  2024. Nomina seggio elettorale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto nazionale “COSTRUIAMO GENTILEZZA 2024”.  Promozione iniziative congiunte  politiche per le  pari opportunità e politiche scolastiche  . Presa d’atto deliberazione  di G.C. n. 23  del 20.02.2024. . Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta Advertising Agency s.r.l.s. da Qualiano. Eventi vari. Fattura n. 9/2024, codice 187959. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici anno 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI in favore della ditta „RAZI ROSARIO“. - CIG: B10ECB4755</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "ARTEPLEX di Pantano Vincenzo” per la realizzazione di n.8 piantane in forex da posizionare all’interno del Castello Mediceo. CIG: B1415C0CDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legg . 328/2000 .Quota di compartecipazione alla spesa  per il funzionamento dell’Ufficio di Piano anno 2024 Comune di Ottaviano . Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge  328/2000. Quota di compartecipazione alla spesa sociale anno 2024 Comune di Ottaviano . Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 328/2000. Compartecipazione alla spesa sociosanitaria Comune di Ottaviano  Anno 2024  . Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento I..A.M. presso la struttura di accoglienza L’Albero Della Luna – sede Legale  a Scafati  (SA) in via Roma n. 13 gestita  dalla Cooperativa Xenia  Liquidazione di spesa fattura n. 58/2024 periodo 22/01/-29/02/2024 e n. 69/2024 periodo 01.03-31.03.2024 . CODICE CIG.  B047764FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNICA SERVICE SRL   –  Servizio Supporto PEF 2024/2025 - liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/01/2024 – 29/02/2024 . Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione sportello denominato “ Punto informativo Gori”anno 2024  Liquidazione fattura n. 70/2024 e relativa nota di credito n. 4/2024   emesse dalla Cooperativa sociale  L'Impronta.Periodo 08.01.2024-29.01.2024  Codice CIG. Z2E3A28C39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Civile Universale 2023 a valere sull’anno 2024 - Presa d’atto esiti trattativa provata – Approvazione schema di convenzione e relativo impegno di spesa in favore della AMESCI. Codice CIG n. B129C250BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziative di interesse collettivo. Concorso in favore degli studenti frequentanti le scuole di Ottaviano “Viaggio nella storia del palazzo Mediceo: ombre e luci” . Impegno spesa contributi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuolE di Ottaviano. AS 2023/2024. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 40_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per l’ A.S. 2023/2024. Liquidazione periodo OTTOBRE 2023 – FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 all’Ing. Di Sarno Luigi per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori e contabilità dei lavori di messa in sicurezza a seguito di dissesto statico verificatosi all’immobile sito in Via Salita Piazza n. 52 del Comune di Ottaviano. CIG: B106561B05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi di  diritto allo studio. Acquisto Suppellettili complementi di arredo.  .Anno 2024– Affidamento ed approvazione preventivo di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Catapano Gerardo e figli di Catapano salvatore &amp; c Fattura n. 2_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PNRR M.5C.2I.2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Verifica Di Vulnerabilità con individuazione degli interventi per l'adeguamento Sismico e il completamento delle Opere di adeguamento Impianto Antincendio Del Plesso D'Aosta nel Comune di Ottaviano (NA). Autorizzazione e liquidazione anticipo contrattuale in favore della società “CACCAVALE APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL” - CUP: G84I19000550001 – CIG A00B57C4D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “SPERA GAETANO S.R.L." - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: B06E6C5DA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta. CIG: B081DB0183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Patrimonio</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione mensilità “aprile 2024” relative alla locazione di una porzione di immobile in via Ottaviano – Monte Somma da adibire ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta per l’anno scolastico ‘2022-2023. CUP G84I19000550001 – CIG 93291111F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine – marzo 2024. CIG: B09920B888</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2 Investimento 2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – “Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso”. Autorizzazione e liquidazione anticipo contrattuale in favore della società CACCAVALE APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL. CUP G87H18001620005 – CIG A00C93F3A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale di cui al contratto Rep. N. 02/2021 sottoscritto con GE.SE.T. ITALIA SPA per il periodo dal 12/04/2024 a tutto il 12/07/2024. CIG 834496867C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Marzo   2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°14/RA del 31/03/2024, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente ed Ecologia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIANO &amp; MAGENTA di Concetta Stefania Prisco – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fattura n. 09 e 11/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per il ripristino impianto Ponte Radio di  videosorveglianza istallato presso Stazione Carabinieri Ottaviano. CIG:B126186092.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa  alla formazione ed ottenimento patente pilota APR per pilotaggio DRONE. CIG:ZDB3419B25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – servizio gestione I.V.A. anno 2024 – Impegno anno 2024 e liquidazione del PRIMO e SECONDO Trimestre  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – recupero IVA commerciale anno 2023 – impegno a saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL –  “Progetto IRAP anno d’Imposta 2022 – Impegno ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quantificazione incassi vincolati al 1° gennaio 2024 ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque (05) -  Anni 2024-2029. Determina a contrarre. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Centrale Unica di Acquisti</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Nonno Civico –Anno 2022/2023 (Determina I Settore n°293/22) . Presa atto della relazione e documentazione di rendicontazione rimborso volontari e spese di gestione del servizio effettuato dalla Associazione –ODV “Nuovi Orizzonti “ di Santa Maria La Carita’ ( Na) . Atto di Liquidazione Giugno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore M.N. presso la struttura di accoglienza "Tenuta Carandini” gestita dalla Cooperativa Rugiada – sede Legale Castellammare di Stabia P.I. 07538481214. Liquidazione fattura n. 221/2024 Codice CIG B07B9AB797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Socali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento del Servizio di assistenza scolastica di base a favore degli alunni portatori di handicap frequentanti l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Luigi de Medici”. Liquidazione FEBBRAIO 2024. CIG A03B01BA89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delibera della  G.C. n. 32/2023 - Progetto “Borse Lavoro” del Comune di Ottaviano.  Convenzione a mezzo di accordo di collaborazione ex art. 11  e 12 L. n° 241/90 con l’Associazione ODV “ Nuovi Orizzonti” .  Atto di Liquidazione periodo Ottobre-Dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi in favore di fasce deboli. Erogazione voucher farmaceutici anno 2024. Approvazione schema domanda e bando pubblico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento K.L. presso la struttura di accoglienza " Batuffoli di cotone” " Liquidazione fattura n. 00225/2024 . Periodo 01-01.2024 – 31.03.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento MINORE G.E. unitamente alla genitrice G.N. presso la struttura di accoglienza "CARILLON" – sede Legale Amministrativa in Agerola gestita dalla Cooperativa “ Networksociali cooperati Periodo 18.03-2024 – 30.06.2024. Avvio procedura sul Me.Pa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di buste in formato 50x70 con manico a fagiolo per distribuzione “Derrate alimentari” e di Placchette olografiche, cartoncini e pouches per Contrassegno disabili – Accettazione preventivi e Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Emergenza Ucraina 2023.  Misure in favore dei cittadini ucraini richiedenti asilo temporaneo. Progetto denominato “SOS Ucraina - Derrate alimentari” Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prof. Carmine Cimmino da Ottaviano. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Deliberazione di G. C. n. 39/2024. Presa d’atto. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “Prisco Di Palma Antonio” - Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria delle opere metalliche e degli infissi agli immobili ed aree comunali ed edilizia scolastica – anno 2024 – 1° Semestre. CIG: B03EEB1125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di difesa giusta determina n. 1482/2023. Sentenza conclusiva del giudizio Innanzi al Tribunale R.G. 9597/2018. Liquidazioni compensi professionali all'Avv. Michele Caldeo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utente B.M. collocato presso la struttura EMME DUE SRL – sede legale Via Ponte Aurunco 13  Sessa Aurunca ( CE)-  Periodo novembre e dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Sportiva dilettantistica Futsal Ottaviano. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Cultura Turismo Sport e Spettacolo</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione SAL n. 1 a tutto il 20/03/2024 alla ditta RAFFAELE DI PALMA per i lavori di realizzazione di locali da destinare a spogliatoi a servizio della struttura denominata TENDOSTRUTTURA sita in Via Luigi Palmieri Ottaviano (NA).  CUP: G83B1900017003 - CIG: 9815079B69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Lavori Pubblici ed Espropriazioni</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di Marzo 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMU anno 2012. RIMBORSO CIRILLO SALVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento “La montagna ci invita” anno 2024. Fornitura buffet. Ditta Panificio Vesuvio da Ottaviano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione compensativa ex art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. n. 267/00. II Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare la fattura 02 del 22.03.2024 alla ditta Palmigiano s.r.l revisione dei autoveicoli. CIG:B0DA96ED3A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al GdP di Nola concluso con sentenza n. 257/2024. Liquidazione dei compensi professionali all'Avv. Giudice Raimondo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico innanzi al tribunale di Nola instaurato dalla Sig. D.A., sentenza n. 221/2024. Liquidazione avvocato dell'Ente Filomena Liccardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vertenza NRG n. 5572/2020 instaurata innanzi al GdP di Nola . Accordo transattivo protocollo generale n. 9206/2024  Liquidazione  sorta capitale A***L*** e fattura n. 2/2024 emessa dall’avvocato Gaetano Annunziata</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza conclusiva del giudizio instaurato innanzi al Tar Napoli dalla N. s.r.l. det. conferimento b. 1010/2023. Liquidazione delle spettanze dovute a titolo di compensi professionali all'Avv. Di Maro Rosa Laura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in favore dell'Avvocato Aniello Annunziata e di M.C.I. in esecuzione della sentenza del GdP di Nola n. 1909/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°67 DEL 31/03/2024 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI DURANTE IL MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione gruppo di lavoro quale struttura tecnico amministrativa a supporto del Responsabile Unico del Procedimento del servizio di igiene urbana.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 36 comma 2) lett.e) del D.Lgs n. 50/2016 . Determina a contrarre CIG: B119A53E26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture FEBBRAIO  2024 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili per l’esercizio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011601046 DEL 31/03/2024 SOCIETA' EDISON NEXT ENVIRONMENT SRL CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE DURANTE IL MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Traslazione salma R*** S*** Liquidazione fattura n. 52/2024. CODICE CIG N. BOA4BC4BE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA – Servizio di Tesoreria Comunale – PRIMO    Trimestre 2024 – impegno e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ08168604 del 31.03.2024 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 86 DEL 31.03.2024 alla ditta FARC SERVICE SRL mese di febbraio per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 5 del 01/04/2024. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE –  liquidazione compenso mese di gennaio e febbraio 2024 avv. Ragosta Francesco Antonio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 03 dell’11.03.2024 -  04 del 23.03.2024 –  n. 05 del 29.03.2024 alla società “MANU GAS srl distributore  carburante" anno 2024. CIG: B0BB7071D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “IMPIANTI e STRUTTURE S.p.A.” per acquisto di manto di usura extra fine – aprile 2024. CIG: B11A7A5C2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/11/2023 – 31/12/2023. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto deliberazione di GC  n. 40/2024. Impegno  di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>censimento permanente della popolazione  anno 2023.  Compenso  componenti Ufficio censimento comunale. Liquidazione protocollo Istat 646941/2024 a saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 34_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria BUTTERFLY  di Secondulfo Dolores   . Fattura n. FPA 6_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GIUGLIANO Carmela . Fattura n. FPA 2_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria MARGHERITA  di Carillo Marco . Fattura n. FPA 13_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Giugliano Antonio fattura n. 4/Fe_2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di MARZO 2024 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°217 del 08/03/2024 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Gennaio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettificare impegni della Ditta “OTIS Servizi S.r.l”  e affidare alla società “Ascensori Indolfi &amp; C” per il servizio manutenzione degli impianti di sollevamento installati presso alcuni edifici scolastici – 2024. D.P.R.462/01.  CIG BOB76FA694.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazioner del progetto di difesa personale riservato alle donne. Approvazione avviso e impegno spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione   la fattura n.07 del 25/03/2024 ditta VESUVIANA AMBIENTE SRL per  l’affidamento del servizio di espurgo delle vasche di raccolta e tenuta presso gli istituti scolastici ed edifici pubblici di competenza del Comune di Ottaviano. CIG: Z2D3D9FA47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione stato finale in favore della ditta escutrice EDILVISONE DI UMBERTO VISONE – Esecuzione di OPERE AGGIUNTIVE inerenti gli interventi di messa in sicurezza della viabilità legata al Giro d’Italia 2023 - CIG: B0ADC6FE26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°4 MARZO 2024.CIG:B0AD4E3303</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione somma a titolo di contributo per l’attività di supporto vigilanza presso gli istituti scolastici “Angeli Templari OSMTJ-1804” Marzo 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE NELL'AREA DEGLI “OPERATORI ESPERTI” EX CATEGORIA B A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A SEGUITO DI PROCEDURA INTERNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto ricetrasmittenti digitali portatili marca HYTERA  e  relativa sostituzione antenna omnidirezionale, per comunicazioni radio a servizio della Polizia Municipale e Protezione Civile.Cig B0EE114B6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE "OPERATORE ESPERTO" EX CATEGORIA B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione innanzi al GdP di nola, n. R.G. 6172/2023, ricorso proposto da A.N.. Conferimento incarico all'Avv. Fortunato valentina. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 2023 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta ditta “MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE “ per il servizio di manutenzione ordinaria di tipo e programmata degli impianti antintrusione degli edifici di competenza Comunale non esclusi gli edifici scolastici anno 2024.CIG:B0D0B6A730 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Liquidazione compenso S.U.A. di Avellino “lavori plesso D'Aosta - via Giovanni XXIII - Verifica di vulnerabilita' con individuazione degli Interventi per l'adeguamento sismico e il completamento delle opere di adeguamento impianto antincendio del Plesso D'Aosta” - G84I19000550001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Liquidazione PRIMO ACCONTO Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione in favore dell’arch. C. AMMIRATI dell’“Intervento di demolizione di Edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un Asilo Nido finalizzato alla creazione di nuovi posti I.C.Beneventano *Via P. Mattia Doria* Demolizione E Ricostruzione Asilo Nido” - CUP: G86F22000100006 - CIG: A03285E6C2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 – Liquidazione PRIMO ACCONTO ONERI DI DISCARICA in favore della società „Qua-ranta Costruzioni Srl“ -  Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria* demoli-zione e ricostruzione asilo nido” –- CUP: G86F22000100006 – CIG 9901437C49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Liquidazione acconto n. 1 in favore dell’arch. L. SCARAGGI per l’incarico professionale di Direzione Lavori  dell’ Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria* demolizione e ricostruzione asilo nido - CUP: G86F22000100006 - CIG: A031B73DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Liquidazione compenso S.U.A. di Avellino - Lavori di “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268” - CUP: G82E18000150005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROROGA MESI TRE SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08 DITTA CEA BIOGAS S.R.L. IN EDISON NEXT ENVIRONMENT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento civile ex art. 669 c.p.c promosso dal G***.N***innanzi al Tribunale di Nola . Costituzione in giudizio. Conferimento incarico. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta economica e aggiudicazione del Servizio di Conferimento dei Rifiuti ingombranti misti ed altri, raccolti sul territorio comunale di Ottaviano (NA) alla ditta Bio Depur S.r.l.: Codice CIG B0C87A275C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Concessione permessi retribuiti per l’assistenza al familiare in condizioni di disabilità grave ex art. 33 comma 3 legge 104/1992 al dipendente matricola n° 547.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta economica e aggiudicazione del Servizio di Conferimento dei Rifiuti sfalci di potatura CER 20.02.01, raccolti sul territorio comunale di Ottaviano (NA) alla ditta Ambienta Italia S.r.l. Codice CIG B091AFA6D1;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo, ditta “DE VIVO SRL" per lavori di riparazione alla porta d’ingresso del plesso Pozini I.C. San Gennarello - CIG: B053221E762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “IMPIANTISTICA ROMANO SNC" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici – anno 2023/2024 I.C. D’AOSTA. CIG: B081B4A6D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRATEGICO. "Realizzazione Nuovo plesso per l’Infanzia alla Via Pacioni Località San Gennarello" – Affidamento diretto incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore dell’arch. C. GUAGLIUOLO - CUP: G83H19001400003 – CIG: B0DDFDE995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "TECNOSIGNAL DI MARCHIONNO LEOPOLDO" per lavori di realizzazione della nuova segnaletica orizzontale dei posteggi dell’area mercatale di via Perri. CIG: B0EE43F8AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VII 2023 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO IX -2023 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO Atto di citazione in riassunzione ex artt. 50 c.p.c e 125 disp.att. cpc. proposto dal Sig. B.L. Costituzione in giudizio.  Conferimento incarico IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE I ANNO  2023 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare la fattura 09 del 19.03.2024 alla ditta Segycar s.n.c. di Ciniglio Felice e Ruggiero revisione di n. 5autoveicoli. CIG:B0DA6D9BC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto kit di firma digitale con certificato per Responsabile Ufficio Urbanistica. Ditta Team Service srl. CIG B0EB4CBFD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di conferimento della frazione organica (CER 20.01.08), proveniente dalla raccolta differenziata nel Comune di Ottaviano (Na) per la durata di mesi dodici (12). Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente – Decisione a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione di impegno e liquidazione di spese per servizi postali. Periodo gennaio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE MATR. 571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 2023 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 2023 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO 2023 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE IV SETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in favore dell'Avvocato Gaetano Nunziata e di D.S.L. in esecuzione della sentenza del GdP di Nola n. 3742/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione innanzi al Tribunale di Nola, sez. penale. Giudizio concluso con sentenza n. 1716/2014. Liquidazione recupero spese di lite all'avvocato dell'ente Antonio Palazzi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nei giudizi penali conclusi con sentenze nn. 2551/2014 e 14087/2022. Recupero e liquidazione delle spese di lite all'Avv. Antonio Palazzi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 267/2000 in favore dell'Avvocato Florio Vincenzo in esecuzione della sentenza del GdP di Nola, n.3991/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore K.M. presso la struttura di accoglienza "Medina” gestita dalla Cooperativa “Strada Facendo” avente sede legale in Salerno Via P. Pennella n. 5 Art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023. Affidamento diretto. Avvio procedura sul Me.Pa IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE “OPERATORE ESPERTO” EX CAT. B – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Giugliano Antonio fattura n. 6/Fe_2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria CDL ARUTA  di Aruta Pasqualino. Fattura n. FPA 35/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di servizio culturale di accesso polifunzionale in favore di minori attraverso attività curriculari ed extracurriculari.AS 2023/2024 .Liquidazione periodo Ottobre- Novembre- Dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE – Impegno anno 2024 e liquidazione compensi mesi di gennaio e febbraio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITO PISANTI di Diomede PISANTI – materiale vario di cancelleria  – liquidazione fattura 1/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>installazione cabina fototessera presso la Casa comunale. Approvazione atti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRATEGICO. "Realizzazione Nuovo plesso per l’Infanzia alla Via Pacioni Località San Gennarello" – Affidamento diretto incarico professionale di Direzione dei lavori in favore dell’arch. S. PRISCO - CUP: G83H19001400003 – CIG A0490F6907</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. Lgs. n° 50/2016 - Art. 37 - Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze. Art. 8 del Regolamento funzionamento Stazione Unica Appaltante – Liquidazione quota di adesione anno ‘2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa riferito all’anno 2024 e  relativo all'upgrade del servizio di connettività. Ditta Connectivia srl, durata servizio 36 mesi. CIG: 88714117F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale Penale di Nola, RGNR 6166/2022. Conferimento dell'Incarico legale all'Avv. Concetta Ambrosio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura n. 512 a favore della.” ditta CIARAVOLA SRL “ per la fornitura cassa bose per eventi CIG: B089E18856</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 in favore della ditta „EDIL TUFANO S.R.L.“ per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria consistente nella riqualificazione die locali palestra dell’I.C. Pappalardo e sistemazione tratto fognario in Via Cesare Ottaviano Augusto civ. 78 -  CIG: B0CC3FD5EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria* demolizione e ricostruzione asilo nido” – Approvazione e liquidazione S.A.L. lavori n. 1 a tutto il 04/03/2024 in fa-vore della società QUARANTA COSTRUZIONI SRL - CUP: G86F22000100006 – CIG 9901437C49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorsi innanzi al TAR  Campania proposti dalla E*** srl e L’I***s.r.l. Costituzione in giudizio . Conferimenti incarichi legali  . Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRATEGICO. "Realizzazione Nuovo plesso per l’Infanzia alla Via Pacioni Località San Gennarello" – Affidamento diretto incarico professionale di Collaudatore in c.o. dei lavori in favore dell’arch. R. UGLIANO - CUP: G83H19001400003 – CIG: A04C7C649B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>:Acquisto fornitura carburante ditta società MANU GAS srl. Distributore carburante „ anno 2024. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co 2, lett.a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 CIG:B0BB7071D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta economica e aggiudicazione del Servizio di Conferimento dei Rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale meccanizzato CER 20.03.03, raccolti sul territorio comunale di Ottaviano (NA) alla ditta Tortora Guido S.r.l. Codice CIG B08D774DF3;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale per la durata di mesi nove (09).  Liquidazione mesi di GENNAIO - FEBBRAIO 2024 in favore della “PRESTIGE SRL”. CIG ZF93D0EC87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 103 a favore della.” ditta Connectivia” per la fornitura connettività plessi Lucci, Cacciabelle e Isola Ecologica CIG: B051251937</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO, PER MESI 12 EVENTUALMENTE PROROGABILI, DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO EX ART. 110 COMMA 2, D. LGS. 267/2000, CON ATTRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione Certificato Finale dei Lavori di “Allestimento di un Sistema di Lettura Targhe e Videosorveglianza per Via Roma e P.zza Giovanni Paolo II del Comune di Ottaviano (NA). Aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 108 c.3 del Dlgs 36/2023, criterio del minor prezzo, in favore della ditta “MARSA SICUREZZA di Ragosta e Bove S.n.c., con sede legale in Somma Vesuviana alla via Bosco, CF/P.IVA 01308751211. CUP G86F23000030004- CIG A01966F71E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento Sig. P.P.  presso la struttura di accoglienza "Santa Maria” gestita dalla  RGA srl avente sede legale in  Terzigno (NA) . Art. 50  del Dlgsvo n. 36/2023. Affidamento diretto .  IMPEGNO DI SPESA .  CODICE CIG  B0C7693394</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria degli termici anno 2023/2024 I.C. D’AOSTA  in favore della ditta IMPIANTISTICA ROMANO S.N.C. - CIG: B081B4A6D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.16 a favore della. Ditta “Virtuanet” per la fornitura pc per uffici vari . CIG: B0471F0FE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.per la durata di anni due. Liquidazione 3° acconto. CIG ZCF38B5CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Liquidazione fattura n. V0-43154 della DAY RISTOSERVICE S.P.A. Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico dei mesi di Febbraio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto decentrato integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l’anno 2023. Liquidazione progetto di produttività Settore III.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di difesa nel giudizio penale promosso contro il sign. A.P., sent. n. 1010/2016. Recupero delle spese di lite e liquidazione dell'avv. dell'Ente Antonio Palazzi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione dell'Ente nei giudizi n. R.G. 3092/2024 e 3085/2024, instaurati innanzi alla CTP di Napoli. Conferimento al Dott. Domenico Pepe. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di spesa, Impegno di spesa e Liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO ai sensi dell’art.1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Gennaio-Febbraio 2024 CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici ed incarico di Terzo Responsabile - anno 2023/2024 I.C. M. BENEVENTANO in favore della ditta DM IMPIANTI - CIG: B0B7B9752C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°77 DEL 29/02/2024 TORTORA GUIDO S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI SFALCI DI POTATURA FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “INDOLFI IMPIANTI SRL" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici – anno 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI. CIG: B091927570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione assegno di maternità concesso dai Comuni. Anno 2024. Approvazione avviso pubblico e schema di domanda</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Vertenza NRG n. 5572/2020 instaurata innanzi al GdP di Nola . Accordo transattivo protocollo generale n. 9206/2024 .Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 9 contratto decentrato integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l’anno 2023. Liquidazione progetti di produttività I Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 9 contratto decentrato integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l’anno 2023. Liquidazione progetti di produttività IV Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Concessione permessi retribuiti per l’assistenza al familiare in condizioni di disabilità grave ex art. 33 comma 3 legge 104/1992 al dipendente matricola n° 556.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ai dipendenti del VII settore per la nomina dei Responsabili del procedimento ed attribuzione specifiche responsabilità ex art. 84 comma 1 del CCNL 16.11.2022 anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO, CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART – TIME DA 18 ORE A 23 ORE DELLA DIPENDENTE CONSIGLIA FRANZESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “CRISCUOLO IMPIANTISTICA" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici – anno 2023/2024 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: B06EFC5AF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “DURELEKTR SAS" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: B06E5BE49A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “RP IMPIANTI DI RANIERI PASQUALE" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. M. BENEVENTANO. CIG: B074432691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine – FEBBRAIO 2024. CIG: B01E0C827A – CIG: B09920B888</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  N° 30/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE C.E. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria SCARAMUZZO   . Fattura n.  5_PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2023/2024. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 16_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuolE di Ottaviano. AS 2023/2024. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 17_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato davanti al GdP di Nola dalla Sig. V.M. concluso con sentenza n. 492/2022. Liquidazione spettanze professionali all'avv. Renata di Micco.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di accoglienza ed attività ludico/ricreativa in favore dei minori nell’ambito dell’evento “Mercatini di Natale 2023”. Liquidazione ditta “L’Altra scuola”. Codice CIG. n. Z7F3D906AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 97/2023 Misure di inclusione sociale in favore dei minori “Diritto al gioco 2023-2024” - Liquidazione ditta ADV Eventi CIG. n. Z273DECE03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione specialistica personale Ufficio Tributi – liquidazione mese di Febbraio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso dal Sig. A.A. innanzi al GdP di Nola. Conferimento dell'incarico legale all'Avv. Paola Catapano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei Servizi di Igiene Urbana e complementari, con caratteristiche di sostenibilità ambientale ex D.M. Ambiente 13/02/2014 per la durata di mesi sei (06). Riapprovazione elaborati di gara e rideterminazione del quadro economico. CIG B035B032A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 per l’esecuzione di OPERE AGGIUNTIVE inerente gli „Interventi di messa in sicurezza della viabilità legata al Giro d’Italia 2023“- CIG: B0ADC6FE26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa. Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione  per l’anno 2024, per il programma applicativo gestionale del Settore VII Polizia Municipale denominato “Concilia” della Ditta Maggioli S.p.a.– affidamento diretto.  CIG:B0B76FA694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta. CIG: B081DB0183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione mensilità “marzo 2024” relative alla locazione di una porzione di immobile in via Ottaviano – Monte Somma da adibire ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta per l’anno scolastico ‘2022-2023. CUP G84I19000550001 – CIG 93291111F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rinnovo hosting e mail illimitate anno 2024. Ditta Aruba. CIG B03E6C46C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per noleggio fotocopiatrici  per dodici  mesi. CIG: B0AD4E33D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare la fattura n. 11 del 05.03.2024 alla ditta LIGHTS CONCEPT “Noleggio, posa in opera, manutenzione, smontaggio di addobbi e luminarie nel Comune di Ottaviano (NA),  presso il Palazzo Mediceo in occasione dei Mercatini di Natale 2023” CIG: ZD63D7B745</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GIUGLIANO Carmela . Fattura n. FPA 1_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio ed assistenza di apparecchiature multifunzioni di fascia alta per scansione,copia e stampa. Adesione Convenzione Consip. CIG: Z8A3A4F248</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione spesa per upgrade connettività plessi Lucci, Cacciabelle e Isola Ecologica.Ditta Connectivia. CIG : B051251937</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°31 DEL 29/02/2024 DI GENNARO SPA CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE TRA LE AREE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE ESPERTO” – EX CATEGORIA B. AVVIO PROCEDURA. RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Febbraio    2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per fornitura massa vestiariaper il personale della Polizia Locale. CIG B0B7E0CC3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento   H.M.A.  presso la  Comunità Alloggio “Mani in alto” gestita dalla  Società  Cooperativa  C.A.O.S. con sede legale in  Casandrino (NA). Atto di  Liquidazione rette per collocamento minore. Periodo gennaio-febbraio-marzo-ottobre-novembre-dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore K.L.  presso la struttura di accoglienza "Batuffolo di cotone ” gestita dalla Cooperativa RUGIADA  – sede Legale Castellammare di Stabia P.I. 07538481214 . Art. 50  del Dlgsvo n. 36/2023. Affidamento diretto .  Presa d’atto trattativa  diretta  sul Me.Pa . AGGIUDICAZIONE   CODICE CIG  B0939 94EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Gennaio   2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER CATEGORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA N. 543 – CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. 151/2001. CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura n.8 a favore della. Ditta “Virtuanet” per la fornitura pc per uffici vari . CIG: Z053DA4F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 del D.Lgs. n.36/2023 alla ditta “AMBROSIO MICHELE” interventi di abbattimento di n.2 alberi ad alto fusto e potatura di n. 146 esemplari arborei sul territorio comunale. CIG: B09E39417C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura 1 del 23.02.2024  a favore GA CONCEPT S.R.L  per la fornitura pc per uffici vari. Ditta Ga Concept. CIG B03E316D62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5011600625 DEL 29/02/2024 EDISON NEXT ENVIRONMENT S.R.L. CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°51 DEL 29/02/2024 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura n.7  del 22.02.2024a favore della. Ditta “Virtuanet” per la fornitura  informatico per Rete e Sicurezza Informatica. CIG : Z923DE53DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno spesa per servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03 alla Ditta “Di Gennaro S.P.A.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 – Liquidazione in favore di “IGEO SAS” a saldo dell’incarico indagini per la Caratterizzazione Geologica per i lavori di “Realizzazione Mensa I.C. Beneventano Plesso Lucci via M. Doria-predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di Mensa Scolastica”  - CUP G85E22000420006 – CIG B059FC1103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura 2. del 04.03.2024 a favore della società TECNOIMPIANTI SNC” per i lavori di realizzazione impianti elettrici al Palazzo Mediceo - Anno 2023”.  CIG ZAA3D3EE79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ08079648 del 29.02.2024 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – Impegno anno 2024 e liquidazione compensi mesi di gennaio e febbraio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica e Determina a contrarre per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria consistente nella riqualificazione dei locali palestra dell’I.C. Pappalardo e sistemazione tratto fognario in via Cesare Ottaviano Augusto civ.78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°8/RA del 29/02/2024, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°3 febbraio 2024.CIG: B053CE5C2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ai dipendenti del VII settore per la nomina dei Responsabili del procedimento ed attribuzione Indennità di Funzioni ex art. 97 del CCNL 16.11.2022 anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - ordine n°4 marzo  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cartellone degli Eventi Metropolitani 2023-2024” in esecuzione della Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 257/2023. Attività ludico ricreative per bambini periodo natalizio 2023. Ditta Advertising Agency s.r.l.s. da Qualiano. Fattura n. 3/2024, codice 186598. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico professionale al Dott. Massimo Romano in qualità di CTP nel giudizio pendente innanzi al GdP di Nola, R.G. 7858/22. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico all'Avv. Francescopaolo De Bonis per la proposizione dell'appello della sentenza n. 171/2020 GdP di Nola. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione somma a titolo di contributo per l’attività di supporto vigilanza presso gli istituti scolastici “Angeli Templari OSMTJ-1804” Febbaio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa al versamento canone per collegamento ponte radio in uso al Comando Polizia Locale anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA INTELLIGENTE ED INTEGRATA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA). CUP G87G22000330001 CIG A03D9117DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Liquidazione fattura n. V0-30663 della DAY RISTOSERVICE S.P.A. Società Benefit relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico dei mesi di Dicembre 2023 – Gennaio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese per servizi postali. Periodo dicembre. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.2 - “Realizzazione Mensa I.C. Beneventano Plesso Lucci Via M. Doria - Predisposizione Nuovi Spazi Da Adibire Al Servizio Di Mensa Scolastica” – Autorizzazione e liquidazione anticipo contrattuale in favore della società BOCCIA SRL - CUP G85E22000420006 – CIG A001A8A767.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio proposta innanzi alla Core di Appello di Napoli dall'Avv. M.R. concluso con sentenza n. 435/2024. Liquidazione dei compensi professionali all'Avv. dell'Ente Tullio Gesuè Rizzi Ulmo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento del Servizio di assistenza scolastica di base a favore degli alunni portatori di handicap frequentanti l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Luigi de Medici”. Liquidazione gennaio 2024. CIG A03B01BA89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Traslazione salma R*** S*** Determina a contrarre. Art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023 effettuata dalla Ditta Onoranze Funebri Aprile srl  CODICE CIG N. B0A4BC4BE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione incarico n. 240/2019 avvocato Annunziata Speranza .Liquidazione ricevuta per prestazione occasionale n. 1/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIANO &amp; MAGENTA di Concetta Stefania Prisco – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione fattura n. 07/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Infocamere – Società consortile di informatica per le Camere di Commercio italiane per azioni. Canoni User Telemaco B F 1. Anno 2024. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DIRETTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT  PER l'AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO  L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO AMICO G.O.R.I” –ANNO 2024 . Presa d’atto  Trattativa diretta sul mercato elettronico . Aggiudicazione  in favore della Cooperativa Network sociali .    Codice CIG. n.  B09D7115196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODOTTI IN ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA OFFERTI DALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL RIVISTE GIURIDICHE. FORNITURA TRIENNIO 2023-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0074823563 DEL 30.01.2024. CIG ZA2395CA2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondazione Telethon. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa e liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di conferimento rifiuti ingombranti misti ed altri raccolti sul territorio comunale. Impegno di Spesa. Indizione gara telematica M.E.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile anno 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI in favore della ditta INDOLFI IMPIANTI S.R.L. - CIG: B091927570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di FEBBRAIO 2024 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione gruppo di lavoro Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica e Determina a contrarre per l’esecuzione di OPERE AGGIUNTIVE inerenti gli „Interventi di messa in sicurezza della viabilità legata al Giro d’Italia 2023“.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n.43 del 29.02.2024 alla Ditta " Viola Viaggi &amp;C s.a.s ”. Noleggio navetta da 20 pax con autista per  i mercati di Natale al Castello Mediceo sita alla Via Salita San Michele CIG: Z803D76C20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 41 DEL 29.02.2024 alla ditta FARC SERVICE SRL mese di febbraio per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 4 del 29/02/2024. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di derattizzazione – disinfestazione e Sanificazione  per gli Istituti comprensivi San Gennarello  - D’Aosta  e D’ Annunzio e alcune zone del territorio. Affidamento servizio ed impegno spesa. CIG:B099977876.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per proroga servizio di conferimento dei rifiuti sfalci di potatura codice CER 20.02.01. - Ditta “Tortora Guido s.r.l.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per proroga del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03 alla Ditta “Di Gennaro S.P.A.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure di contrasto alla povertà. Progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. Distribuzione derrate alimentari - Annualità 2024. Approvazione graduatoria ammessi, idonei non vincitori ed esclusi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Giugliano Antonio fattura n. 5/Fe_2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 14_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 239323368 del 07.10.2023 e n.249202624 del 1001.2024, alla Ditta RICOH ITALIA per noleggio di nr. 3 stampanti certificate per uffici Stato Civile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utenti  L.L. e C.A.  collocati presso la  struttura Boeheteia –  Società Cooperativa Sociale ONLUS sede legale  San Giorgio a Cremano (NA)   Periodo  novembre – dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE K.M”- presso struttura MEDINA  Liquidazione rette periodo 08.09.2023-31.12.2023   CODICE CIG n. ZF23CE4CFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DIRETTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT  PER l'AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO  L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO AMICO G.O.R.I” –ANNO 2024. PERIODO 01 MARZO-31 DICEMBRE 2024  Riapertura termini partecipazione. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 263/2024. PRESA D’ATTO OFFERTA  NETWORK SOCIALI S.C.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Giugliano Antonio fattura n. 3/Fe_2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DIRETTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT  PER l'AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO  L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO AMICO G.O.R.I” –ANNO 2023  Approvazione  verbale n. 1/2023 della Commissione Esaminatrice DETERMINA A CONTRARRE.   Art. 36 comma 2) lett.a)  Dlgsvo n. 50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO mediante Trattativa diretta/ Oda   sul Mercato elettronico .  Codice CIG. n.  B09D7115196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore K.L.  presso la struttura di accoglienza "Batuffolo di cotone ” gestita dalla Cooperativa Rugiada  – sede Legale Castellammare di Stabia P.I. 07538481214 . Art. 50  del Dlgsvo n. 36/2023. Affidamento diretto . Avvio procedura sul Me.Pa IMPEGNO DI SPESA  CODICE CIG  B0939 94EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di liquidazione imposta di registro n. 2021/001/SC/000000741/0/002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di recupero delle somme pagate dal Comune per la messa in sicurezza dell'immobile sito a via G. D'Annunzio all'Avv. Giovanni Alfano. Revoca dell'incarico conferito con determina n. 34/2018. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale vertenza innanzi al GdP di Nola r.g. 6534/2024 all'avv. Catapano Rosita. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO MINORE K.L. PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA “ Batuffoli di cotone ”-  Liquidazione rette periodo 12 luglio – 31 dicembre 2023  CODICE CIG N. Z8F3CE4CC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa alla stipula Polizza assicurativa RCT e polizza Infortuni per i volontari da impiegare per l'attività di supporto di vigilanza presso gli istituti scolastici- periodo febbraio giugno  2024.CIG:B050E63B09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa alla fornitura di prontuari Codice della Strada aggiornati, per il Corpo di Polizia Municipale anno 2024. CIG:Z983DE9D0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento diretto e individuazione del fornitore - progetto PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI."– impegno di spesa - CIG B06B1A0270 - CUP G81F22004170006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “IMPIANTI e STRUTTURE S.p.A.” per acquisto di manto di usura extra fine – febbraio 2024. CIG: B09920B888</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compensi Commissione Sismica dell’anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura per servizio di allineamento PCC 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Navetta per trasporto pubblico. Ditta Viola Viaggi di Viola Luigi s.a.s. da Somma Vesuviana. Fattura n. 39/PA24. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di regolare esecuzione e Liquidazione ditta “CARBONE ANGELO”. Lavori di pulizia dell’area di parcheggio da annettere al plesso LUCCI e pulizia delle aree da completare della piscina comunale – CIG: B061FB79C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria SORRENTINO  -CASA DEL SORRISO fattura 122024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°31 DEL 31/01/2024 DITTA TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per connettività presso nuovo plesso D'Aosta in via Pentelete. Ditta Connectivia. CIG B09188A3E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 2/2024  alla società KIMICAT di Giuseppe Catapano per il servizio di derattizzazione – disinfestazione e Sanificazione  per gli Istituti comprensivi San Gennarello  - D’Aosta  e D’ Annunzio ed uffici comunale e alcune zone del territorio. . CIG: B091FAD790.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione SALDO – Incarico per la progettazione Definitiva-Esecutiva - “Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *Via P. Mattia Doria* Demolizione e Ricostruzione Asilo Nido”, in favore dell’ing. M. Romano - C.U.P.: G86F22000100006 – CIG: 98391367E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici anno 2023/2024 I.C. M. BENEVENTANO in favore della ditta „R.P. IMPIANTI DI RANIERI PASQUALE“. - CIG: B074432691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per fornitura cassa Bose per eventi. Ditta Ciaravola SRL. CIG B089E18856</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utente  L.F.   collocato presso la struttura L’Aquilone – sede legale  in Via Luce de Penne n. 3 -Napoli    Periodo 01.09.2023  -31 .12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione mensilità “gennaio - febbraio 2024” relative alla locazione di una porzione di immobile in via Ottaviano – Monte Somma da adibire ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta per l’anno scolastico ‘2022-2023. CUP G84I19000550001 – CIG 93291111F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per Servizio di manutenzione e ispezione aree ludiche sul territorio di Ottaviano. CIG: Z4B3BEE5A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l’acquisto di licenze d’uso software ditta “Analist Group s.r.l.” - CIG: A04C37EC26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore M.N. presso la struttura di accoglienza " Tenuta Carandini” gestita dalla Cooperativa Rugiada  – sede Legale Castellammare di Stabia P.I. 07538481214 . Art. 50  del Dlgsvo n. 36/2023. Presa d’atto trattativa privata .  Codice CIG n. B07B9AB797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Seconda Proroga tecnica del Servizio di canile per la custodia, gestione e mante-nimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale, per la durata di mesi due (02) dal 01.03.2024 a tutto il 30.04.2024 in favore della SOC. COOP. DOG PARK Arl - CIG 9075616B3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di tipo e programmata degli impianti antintrusione   degli edifici pubblici di competenza Comunale non esclusi gli edifici scolastici anno 2024. Approvazione elaborati e Determina a contrarre ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>riparto straordinario 2023. Liquidazione dipendenti Settore II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento. Carnevale 2024. Attività ludico ricreative. Ditta individuale “Sorrentino Show” da Poggiomarino. Fattura n. 3/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utente  I.L. collocata presso la struttura  Neapolisanit  – sede legale  Via Funari Ottaviano (NA)  Periodo settembre -dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utente F.G.  collocata presso la struttura “La Rete” – sede legale Sant’Antonio Abate   Periodo  giugno- dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento “Magia del Natale”. Associazione di promozione sociale ONMIC Sport e tempo libero da San Giuseppe Vesuviano. Ricevuta di prestazione occasionale n. 1 del 20.2.2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione Sportiva dilettantistica Futsal Ottaviano. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto nazionale “COSTRUIAMO GENTILEZZA 2024”.  Promozione iniziative congiunte  politiche per le  pari opportunità e politiche scolastiche  . Presa d’atto deliberazione  di G.C. n. 23  del 20.02.2024. Affidamento del servizio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>: fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Catapano Gerardo e figli di Catapano salvatore &amp; c Fattura n. 16_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°32 DEL 31/01/2024 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione degli estintori ed eventuale nuove fornitura di apparecchiature negli edifici scolastici e strutture comunali, anno 2024. Affidamento.CIG: B0781AC1FB .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “TROIANO G. s.r.l.” per l’acquisto di materiale da ferramenta per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali. -  CIG B081DB0183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici ed incarico di Terzo Responsabile - anno 2023/2024 I.C. SAN GENNARELLO in favore della ditta CRISCUOLO IMPIANTISTICA  - CIG: B06EFC5AF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici anno 2023/2024  I.C. SAN GENNARELLO  in favore della ditta DURELEKTR SAS - CIG: B06E5BE49A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricevute fiscali indennità occupazione suolo adibito a sito stoccaggio di Via Bosco del Gaudio Coniugi Tuccillo Iervolino periodo Novembre Dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.65 del 14.02.2024 alla ditta CONNECTIVIA srl. Anno 2024 . CIG: B03E86F720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per acquisto rinnovo della licenza d’uso software PRIMUS ditta “ACCA Software S.p.A.” - CIG: B0530D363C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ed idrici anno 2023/2024  I.C. D’AOSTA  in favore della ditta SPERA GAETANO S.R.L. - CIG: B06E6C5DA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elaborati e Determina a contrarre Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile – anno 2023/2024 I.C. M. BENEVENTANO ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 01 del 26.01.2024 e  02 del 15.02.2023  alla società “MANU GAS srl distributore  carburante" anno 2023. CIG: ZD03BD0C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°000006 DEL 31/01/2024 DITTA DI GENNARO SPA CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura N° 5011600290 del 31/01/2024, Eedison Next Environment per conferimento umido biodegradabile codice CER 20.01.08 periodo Gennaio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa. Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione  per l’anno 2024, per il programma di assistenza Software e aggiornamento e Hot – Line telefonica” della Ditta Maggioli S.p.a.– affidamento diretto.  CIG:B069D0D7F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA OCCUPAZIONBE SUOLO EX  SITO DI STOCCAGGIO RIFIUTI DI VIA BOSCO DEL GAUDIO - PROPRIETA' CONIUGI TUCCILLO IERVOLINO PERIODO GENNAIO MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SUPPORTO LEGALE ALL' UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL COMUNE DI OTTAVIANO. ART. 50 DEL DLGSVO N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG. B07621B553</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore M.N. presso la struttura di accoglienza " “ Tenuta Carandini” gestita dalla Cooperativa Rugiada  – sede Legale Castellammare di Stabia P.I. 07538481214 . Art. 50  del Dlgsvo n. 36/2023. AFFIDAMENTO  DIRETTO. Avvio trattativa diretta/oda Impegno di spesa. CODICE CIG B07B9AB797</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico in ambito psicologico ed educativo di alunni con difficoltà di inserimento e di disagio scolastico frequentanti le scuole territoriali. Anno scolastico 2023/2024 - Laboratori di educativa territoriale in favore degli alunni della frazione di san Gennarello di Ottaviano. Liquidazione ditta MediaStore sas per acquisto condizionatore e ditta Più Valore srl per acquisto polizza rc/infortuni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico legale per la costituzione nel giudizio innanzi al GdP di Nola r.g. 5784/2023 all'Avv. Genoveffa Perna. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1. – Affidamento diretto di incarico professionale di Geologo dei “Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso” in favore del geologo Vittorio Emanuele IERVOLINO. CUP G87H18001620005 – CIG B06540A7AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 – Affidamento incarico professionale di Geologo in favore del Geol. Vittorio Emanuele Iervolino dei LAVORI DI “REALIZZAZIONE MENSA I.C. BENEVENTANO PLESSO LUCCI VIA MATTIA DORIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” CUP G85E22000420006 – CIG B064EEE047</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura per servizio abbonamento annuale Sistema PA  -    Personale e Tributi Locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV – SERVIZIO PROVVEDITORATO. ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziativa di interesse collettivo promossa dalle associazioni “Terzigno attiva” – “Giugno popolare vesuviano” “Ancora onlus”. Volume “Italia senza confini”. Liquidazione  stampa..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2023/2024. Liquidazione   cartolibreria Giugliano Antonio  . Fattura n. 1/FE  del 12/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di cancelleria in favore delle scuole del territorio .Anno 2024 – Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria  fratelli Bonagura srl . Fattura n. FPA 6_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al GdP di Nola dal sig. I.L. concluso con sentenza n. 10376/2023. Liquidazione Avv. Gianni Beneduce a titolo di spettanze professionali rese per la difesa dell'Ente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al GdP di Nola dal sig. A.A. conclusosi con sentenza n. 124/2024. Liquidazione dei compensi professionali all'Avv. Ambrosio Francesca.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura triennale software servizi scolastici e biblioteca . Presa d’atto Ordine diretto di acquisto. LIQUIDAZIONE seconda  tranche 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Intrattenimento per bambini. Ditta Advertising Agency s.r.l.s. da Qualiano. Fattura n. 4/2024, codice 185189. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture GENNAIO  2024 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO CIMITERIALE  OTTAVIANO  - SAN GIUSEPPE VESUVIANO – liquidazione  quota consortile periodo luglio/dicembre 2023  - “seconda quota”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore V. Fornitura arredi. Ditta F&amp;RA s.r.l. Fattura n. 13/2023. Liquidazione.CIG: Z1B3D87515.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 del D.Lgs. n.36/2023 alla ditta “Prisco Di Palma Antonio” – Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria delle opere metalliche e degli infissi agli immobili ed aree comunali ed edilizia scolastica – anno 2024 – 1° Semestre. CIG: B03EEB1125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *via P. M. Doria* demolizione e ricostruzione asilo nido – Autorizzazione e liquidazione anticipo contrattuale in favore della società QUARANTA COSTRUZIONI SRL - CUP: G86F22000100006 – CIG 9901437C49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 – Affidamento diretto in favore della ditta “IGEO SAS DI D'ONOFRIO GIUSEPPE” per l’esecuzione di indagini per la Caratterizzazione Geologica per i lavori di “REALIZZAZIONE MENSA I.C. BENEVENTANO PLESSO LUCCI VIA MATTIA DORIA-PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” CUP G85E22000420006 – CIG B059FC1103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elaborati e Determina a contrarre Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. M. BENEVENTANO ai sensi  dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elaborati e Determina a contrarre Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI ai sensi    dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 per lavori di pulizia dell’area di parcheggio da annettere al plesso scolastico LUCCI e lavori di pulizia delle aree da completare della piscina comunale - CIG: B061FB79C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo unico per i Beni confiscati – Anno ‘2022. Affidamento Diretto degli "Interventi urgenti per l'eliminazione di infiltrazioni provenienti dai tetti di copertura, e rifacimento facciate ovest e sud del Palazzo Mediceo” in favore di “COSTRUZIONI GIULIANO SRL” - CUP: G82F23000000001 – CIG B00D4A192C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Sportello GORI –ANNO 2023 . Determina del I Settore n°296/23 – Affidamento diretto su MEPA , ex Art. 36- comma 2- lett. A Dlgs n. 50/2016 alla Cooperativa L'Impronta avente sede in Santa Maria La Carità (NA) – Via Pioppelle n. 145 CIG. n. Z2E3A28C39- Atto di Liquidazione periodo SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Sportello GORI –ANNO 2023 . Determina del I Settore n°296/23 – Affidamento diretto su MEPA , ex Art. 36- comma 2- lett. A Dlgs n. 50/2016 alla Cooperativa L'Impronta avente sede in Santa Maria La Carità (NA) – Via Pioppelle n. 145 CIG. n. Z2E3A28C39- Atto di Liquidazione periodo MARZO -GIUGNO -LUGLIO -AGOSTO  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BFF BANK PER INTERESSI DI MORA RITARDATI PAGAMENTI E DELLE RELATIVE SPESE DI RECUPERO AI SENSI DELL`ART. 6, COMMA 2, DEL D. LGS. 231/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2014/2020 - Delibera CIPE 54/2016 - Intervento di messa in sicurezza e Riqualificazione degli assi stradali strategici del Territorio Comunale - Liquidazione Perizia di Variante e Migliorativa n. 1 in favore del “Consorzio Stabile CONTRACT SCARL” - CUP: G87H14000240006 – CIG 8008825377.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Comunicazione Istituzionale e Ufficio Stampa per il Comune di Ottaviano. Periodo dal 16.10.2023 al 31.12.2023. Liquidazione fattura elettronica n. 1/24 del 06/02/2024 emessa dalla ditta “MGC” di Gabriella Bellini Codice CIG n. ZB73CC6383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 0002104595 del 31.01.2024 alla società Maggioli per la scelta del software gestionale dell’Ente dall’anno 2023. CIG:ZA93854556.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa riguardante Stipula Polizza Assicurativa RCT e Polizza Infortuni per il Personale Volontari Gruppo Volontari Protezione Civile periodo febbraio – giugno  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa al corso di Tiro a Segno Nazionale e rilascio patentino ai nuovi componenti Corpo P.M. Anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Liquidazione fattura n. N42969 della EDENRED ITALIA SRL relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine – GENNAIO 2024. CIG: B01E0C827A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta "P.L.G. ANNUNZIATA S.R.L." per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG: B04A01FC8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER SUPPORTO ALL'UFFICIO MONOCRATICO PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – CIG B05C64E12B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico di recupero delle spese liquidate nella sentenza n. 3259/2023, resa nel giudizio R.G. n. all'Avv. Antonella Mazzeo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale all'Avv. Mario Griffo. Costituzione di parte civile nel giudizio RGNR 5189/2022. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del compenso spettante all'Avv. Elio Errichiello per lo svolgimento dell'incarico di DPO nell'anno 2023. Conclusione dell'affidamendo giusta determina n. 77/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 D.Lgs. n. 36/2023 alla ditta TIPOLITO PISANTI per acquisto materiale di cancelleria CIG B014FAE4A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l’acquisto di toner ditta "GAB DI CARRELLA GIUSEPPE &amp; C. SAS". CIG B0494F453D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: affidamento dei lavori e forniture relative alla: “REALIZZAZIONE DEL - SISTEMA DI SICUREZZA INTELLIGENTE ED INTEGRATA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) IN VIA SAN LEONARDO, LUCCI, CACCIABELLA, VIALE ELENA E C.SO UMBERTO.” Impegno spesa ed adempimenti conseguenziali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento a "Keytime" di Carmine Arato per la manutenzione dell'impianto di rilevazione delle presenze periodo 01/01/2024 al 31/12/2024. CIG: B014FAE4A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto Firma Digitale Segretario Generale. Ditta Team Service. CIG Z543CEF04B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - liquidazione compenso dott. Feole Aldo anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>approvazione schema manifesto convocazione comizi elettorali del forum dei giovani del comune di ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1I1.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - “Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell’I.C. Beneventano - Via P. Mattia Doria”.  Liquidazione incarico studi geologici in favore della GEO ITALIA &amp; PARTNERS S.R.L. - CUP.: G86F22000100006 – CIG 972373799C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 1/5000 del 26.01.2024 e n.2/5000 del 26.01.2024 alla società Tecnoauto SRL a socio unico per l'affidamento del servizio di CAR SHARING da attivare in via sperimentale sul territorio comunale. CIG: Z93324D807.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DIRETTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT PER l'AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO  L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO AMICO G.O.R.I” – ANNO 2024. PERIODO 01 MARZO-31 DICEMBRE 2024. Riapertura termini partecipazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stenotipia, di registrazione, di trascrizione, di redazione di verbali nonché di trasmissione in streaming della seduta di consiglio comunale del 30.12.2023. Liquidazione fattura elettronica n. 29/2024 emessa dalla Ditta “Live S.r.l.” Codice CIG ZA73B9C415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - liquidazione compenso dott. De Luca Carlo periodo 08/11 al 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>II Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento di incarichi per giudizi già instaurati e conferimento dell'incarico all'Avv. Alfonso Auricchio. Sostituzione dell'Avv. Antonio Napolitano e modifica degli impegni di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio instaurato dal sig. F.S. innanzi al Giudice di Pace di Nola, sent. n. 192/2024. pagamento delle spettanze professionali all'Avv. Maria Carbone. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 84 comma 1 CCNL Funzioni Locali .Liquidazione indennità per specifiche responsabilità dipendenti I Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per funzioni tecniche Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. ai sensi del Regolamento Comunale approvato con D.G.C. n. 124/2019. Deliberazioni di Giunta comunale n. 29/2023 e n. 23/2023. Liquidazione 1/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.91/2023. Voucher Asili Nido 2024 - Liquidazione beneficiari</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo collocamento I.A.M presso la struttura di accoglienza "L’Albero Della luna" – sede Legale a Scafati gestita da Xenia Società Cooperativa  onlus Via Roma 13 84081 Periodo 22.01-2024 - 30.04.2024  DEtermina a contrarre Art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023. Impegno di spesa. CODICE CIG.  B047764FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Lo scarabocchio di Morfeo Rossella  . Fattura n. FPA 6_24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°04/RA del 31.01.2024, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto per il rinnovo della licenza d’uso software PRIMUS ditta “ACCA Software S.p.A.” - CIG: B0530D363C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione dei compensi per l’indennità  di servizio esterno Personale P.M. - art. 100 del C.C.N.L. comparto funzioni locali triennio 2019/2021- Periodo gennaio/dicembre anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2023 al personale del VII  Settore Polizia Municipale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO UTENTE MENSA SCOLASTICA PER CAMBIO FASCIA CONTRIBUZIONE AS 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione personale ufficio Tributi – liquidazione mese di Gennaio 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa riguardante n°2 corsi di addestramento al poligono di Tiro a Segno Nazionale Sez. di Castellammare di Stabia -Via Grotta S.Biagio, n.40, C.F.:82010560637 – anno 2024.    CIG: BO550CFB2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "DE VIVO S.R.L." per intervento di riparazione alla porta d’ingresso del plesso Pozini – I.C. San Gennarello. CIG: B05321E762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di GENNAIO 2024 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura pc per uffici vari. Ditta Virtuanet. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura pc per uffici vari. Ditta Ga Concept. CIG B03E316D62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTEGNO, CONSULENZA E PRESA IN CARICO IN AMBITO PSICOLOGICO ED EDUCATIVO DI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ DI INSERIMENTO E DI DISAGIO SCOLASTICO FREQUENTANTI LE SCUOLE TERRITORIALI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ACQUISTO CONDIZIONATORE E STIPULA POLIZZA RC/INFORTUNI PER LA SEDE DI SAN GENNARELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI INDIRIZZO PROT. N. 3552/2024–SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI I.C. D’AOSTA E BENEVENTANO  PER LA PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE. PRESSO LA BIBILIOTECA COMUNALE.  Determina a contrarre. Art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023. Affidamento diretto Cooperativa Euroservice. Avvio procedura sul Me.Pa CODICE CIG n. B04785DD66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla società Edison Next Government Srl 3).  Fatture n.5011700302 del 17.01.2023 -  per  revisione prezzi il periodo 01.07.2023 al 31.12.2023 "Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione" del Comune di Ottaviano (Na). CIG:Z0C392B896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla società Edison Next Government Srl 3).  Fatture n.1810 del 03.10.2023 -  per  revisione prezzi il periodo 01.04.2023 al 30.06.2023 "Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione" del Comune di Ottaviano (Na). CIG:Z0C392B896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla società Edison Next Government Srl 3).  Fatture n. 1329 del 04.07.2023 -  per  revisione prezzi il periodo 01.01.2023 al 31.03.2023 "Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione" del Comune di Ottaviano (Na). CIG Z0C392B896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 36 comma 2) lett.e) del D.Lgs n. 50/2016 . Determina a contrarre CIG: ZBC3BA0F5B. Liquidazione mese di dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "P.L.G. ANNUNZIATA S.R.L." per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG: B04A01FC8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "GAB DI CARRELLA GIUSEPPE &amp; C. SAS" per l’acquisto di toner. CIG B0494F453D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla società SOFEIN S.p.A Fatture n. 1957 del 17.07.2023 – 2579 del 17.10.2023 e 292 del 12.01.2023 per  revisione prezzi il periodo 01.01.2023 al 30.09.2023 "Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione" del Comune di Ottaviano (Na). CIG Z0C392B896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo hosting e mail illimitate Anno 2024. Ditta Aruba s.p.a. CIG B03E6C46C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare la fattura 151.2024  alla Società F.D. Cesare Riscaldamenti Sas "." la fornitura di gasolio straordinaria dell‘impianto di Termico degli  istituti comprensivo M. Beneventano - D’Aosta e San Gennarello in Ottaviano, di Ottaviano.CIG:B044C8D5AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2023/2024. Liquidazione   cartolibreria Catapano Gerardo &amp; figli di Catapano Salvatore  . Fattura n. 1 del 18/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPOSIZIONE STAMPA E DISTRIBUZIONE MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei Servizi di Igiene Urbana e complementari, con caratteristiche di sostenibilità ambientale ex D.M. Ambiente 13/02/2014  per la durata di mesi sei (06). Integrazione compenso in favore della “S.U.A. di Avellino” e rimodulazione del Quadro Economico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ07912164 del 31.01.2024 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 11/24 mese di gennaio per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura Firewall, Antivirus . Impegno e Affidamento ditta CONNECTIVIA srl. Anno 2024 . CIG  B03E86F720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento penale n. 1523/2022  RGNR a  carico della  Sig.ra  A***M*** Richiesta rimborso spese legali .IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al GdP di Nola R.G. 7288/2022, concluso con accordo transattivo. Liquidazione avv. dell'Ente Rosa Emanuela Marfella.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Definizione del giudizio instaurato innanzi alla Corte di cassazione, R.G. 5852/2023, dalla AdE. Liquidazione compenso spettante all'Avv. Giuseppe Sangiovanni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ccostituzione di parte civile nel giudizio RNGR 8840/2022. Conferimento incarico legale all'Avv. Massimiliano Secondulfo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza conclusiva del giudizio n. RGRN. 2976/2021, sentenza n. 1774/2023. Liquidazione compenso professionale all'Avv. Marco Campora.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento. Carnevale 2024. Attività ludico ricreative. Affidamento del servizio. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi al GdP di Nola R.G. 7016/2021, concluso con sent. n. 3976/2023. Liquidazione compenso professionale all'Avv. Michele Salvatore Salvi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nola, R.g. 2891/2015. Liquidazione compenso professionale avv. Antonio Palazzi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conclusione del giudizio instaurato da G.C. innanzi alla CTP di Napoli, concluso con sentenza N. 18539/2023. Liquidazione della parcella professionale al Dott. Fioravante Ciniglio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al TAR Campania, R.G. 4661/19, concluso con sentenza n. 6888/23. Liquidazione compensi professionali all'Avv. Angelo Nappo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolamento contributi economici –Sez. II - Art. 12 / Art. 22 – Del. G.C. N° 6/23 di assegnazione  di contributo alle  signora ***S***B - Atto di Impegno e Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso  somma erroneamente versata alla Tesoreria del Comune di Ottaviano (Na)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 6000 BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO 10 – LOTTO 9 – CAMPANIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 2 del 01/02/2024. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 2024/2025 IMPEGNO SPESA SOCIETA' UNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Incarico professionale di Collaudatore in corso d’opera dei lavori di “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio - in favore dell’ing. A. GUERRA - CUP: G84I19000550001 – CIG B01197774F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1. – Incarico professionale di Collaudatore in c.o. dei lavori di “Riqualificazione di Via Santa Teresa finalizzata alla Mitigazione del rischio idraulico ed eliminazione allagamento SS268 – in favore dell’arch. A. SAVIANO - CUP: G82E18000150005 – CIG B00E6E3A47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Incarico professionale di Direzione Lavori, misura e contabilità - Lavori di “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268 – in favore dell’ing. G. AUTORINO - CUP: G82E18000150005 – CIG B00F08C312.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR -M4C1I1.1 - Incarico professionale di Collaudatore in c.o. - Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *Via P. M. DORIA” – in favore dell’arch. D. PISANTI - CUP: G86F22000100006  - CIG B011B95695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Affidamento di incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in c.o. dei lavori di “Riqualificazione di via Santa Teresa finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico ed eliminazione Allagamento SS268 – in favore dell’ing. G. Franzese - CUP: G82E18000150005 – CIG A04C37A8DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 - Incarico professionale di Collaudatore in c.o. - Lavori di “Realizzazione Mensa I.C. Beneventano Plesso Lucci via M. Doria - Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di Mensa Scolastica” – in favore dell’arch. P. CARILLO.  CUP G85E22000420006 – CIG A04BEEF91D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1– Affidamento diretto di incarico professionale di Collaudatore in c.o. - Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso - in favore dell’arch. A. COPPOLA. CUP G87H18001620005 – CIG A04BCDF566.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  le fatture n. 3FT24000064 DEL 22.01.2024 - 3FT22000525 DEL 05.08.22 ditta "OTIS SRL". Manutenzione Straordinaria impianto elevatore I.C. San Gennarello  E m.bENEVENTANO (n. impianto A0219900 - NN000819) - CIG ZDB330EC39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura fotocopiatrici Sharp periodo 01052023 - 30072023. Ditta Shap. CIG ZC33A5B60D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione compensativa ex art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. n. 267/00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa all’abbonamento canone annuo 2024 ANCI DIGITALE S.p.A. per la consultazione dati anagrafici proprietari dei veicoli.  CIG:Z993D8902E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 346/23 mese di dicembre per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - ordine n°3 febbraio  2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione somma atitolo di contributo per l'attività di supporto vigilanza presso gli istituti scolastici"Angeli Templari OSMTJ-1804" dicembre 2023 e gennaio 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°55 DEL 22/01/2024 S.A.P.NA SPA CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione stato finale in favore della ditta escutrice  COSTRUZIONI GENERALI PISA SRL unipersonale – Lavori di realizzazione di un campo di bocce presso il parco giochi sito in Via Perri ed altri lavori in Via Recupe e Via San Leonardo - Ottaviano (NA) - CIG: Z6D3C6D57F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo alla ditta KIBERNETES SRL - “Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare, costituzione, revisione e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili del Comune di Ottaviano, con aggiornamento del patrimonio (annualità 2023-2025)” - CIG: Z683B7F402.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per servizio Autoparco Comunale revisioni 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per proroga del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03 alla Ditta “Di Gennaro S.P.A.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per proroga servizio di conferimento dei rifiuti sfalci di potatura codice CER 20.02.01. - Ditta “Tortora Guido s.r.l.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ed Affidamento diretto per l’acquisto di licenze d’uso software ditta “Analist Group s.r.l.” - CIG: A04C37EC26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°2 gennaio 2024  2023. CIG: ZDE3DD6485</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,  per il servizi di assicurazione R.C.A. del parco auto dell’Ente dell’anno 2023 -2024 CIG: Z6A3D18E00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla società SOFEIN “Edison Next Government s.r.l” canone di gestione – periodo IV trimestre 2023 (01.10.2023-31.12.2023). nota di credito n. 2631 del 28.11.2023- fattura 288 del 12.01.2024 CIG Z0C392B896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla società SOFEIN “Edison Next Government s.r.l” canone di gestione – periodo III trimestre 2023 (01.07.2023-30.09.2023).  Fattura 2577 del 17.10.2023 CIG Z0C392B896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo, ditta “RAZI ROSARIO" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z6C38A1ED6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore V. Servizio Parco Auto Comunale. Fornitura buoni carburante. Adesione ad Accordo Quadro Consip Lotto unico – Fuel Card 2. Determina a Contrarre. Imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per intervento di manutenzione rete informatica plesso Regina Margherita. Ditta Connectivia. CIG Z373DA4F55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Edison Next Government s.r.l” canone di gestione – periodo III trimestre 2023 (01.07.2023-30.09.2023).  Fattura 1795 del 03.10.2023 CIG Z0C392B896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarichi innanci alla CTP di napoli definiti con sent. nn. 1255/2024, n. 14521/2023 e n.14129/2023. Liquidazione parcella avv. Gian Vittorio Sepe.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. e), D.lgs. n°267/2000 in favore del dell'Avv. Michele Caldeo per l'attività difensiva prestata a favore dell'Ente nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola conclusosi con sentenza n. 2994/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni consiliari. Periodo luglio-dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare la fattura 02 del 16.01.2024 alla ditta Segycar s.n.c. di Ciniglio Felice e Ruggiero revisione di n. 5autoveicoli. CIG: Z143930F10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile. Liquidazione IV trimestre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa alla consultazione dati anagrafici dei proprietari dei veicoli alla banca dati ACI-PRA tramite Anci Digitale abbonamento canone annuo 2024. CIG:ZDF3D86C24;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese per servizi postali. Periodo novembre. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Natale  2023. Programmazione iniziative nelle scuole dell’infanzia  del territorio comunale. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Ambulanza. Associazione sociosanitaria “Medical Emergency Pubblica Assistenza Sarno ODV” da Sarno. Fattura n. 01/2024 Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Comunicazione. Ditta Dag Lab da Nola. Parcella n. 3/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 267/2000 in favore dell'Avvocato Luigi Carbone e del sig. F.F. in esecuzione della sentenza del GdP di Nola, n. 3040/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 32/2023 . Progetto “Borse Lavoro” del Comune di Ottaviano.  Convenzione a mezzo di accordo di collaborazione ex art. 11  e 12 L. n° 241/90 con l’Associazione ODV “ Nuovi Orizzonti” .  Proroga delle attivita’ del Progetto al 30.06.24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture Novembre e Dicembre  2023 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compensi   periodo novembre e dicembre  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA –  accertamento evasione tributi locali  periodo ottobre/dicembre 2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli anno 2024 a valere 2023. Approvazione avviso pubblico e fac simile domanda</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione dell’elenco dei professionisti idonei per la nomina come componenti della commissione locale per il paesaggio suddiviso per specifica sezione di abilitazione secondo il regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2023 - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento a ‘’Lo Stato Civile Italiano anno 2024 SEPEL  s.a.s. Società Editrice per Enti Locali. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FSC 2014/2020 - Delibera CIPE 54/2016 Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione degli assi stradali strategici del Territorio Comunale - Modifiche all Quadro Economico approvato con D.D. n. 05/2024 - CUP: G87H14000240006 – CIG 8008825377.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “Edison Next Government s.r.l” canone di gestione – periodo III trimestre 2023 (01.10.2023-31.12.2023).  nota di credito n. 5012700058/2023 – pagamento con fattura n. 5011700301 del 17.01.2023 CIG Z0C392B896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in c.o. - Manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio scolastico – Liquidazione in favore del geom. M. ABAGNALE - CUP G89J21009500002 – CIG ZB2378DC1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in c.o. dei lavori di “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio – in favore dell’ing. S. PICARIELLO -  CUP: G84I19000550001 – CIG A04C067F64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Affidamento incarico professionale di Direzione Lavori, misura e contabilità, dei lavori di “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio – in favore dell’arch. P. VARCHETTA - CUP: G84I19000550001 – CIG A04BFD2472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°585 DEL 30/09/2022 DITTA BE.MA. SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale di Direzione lavori, misura e contabilità, etc. - Manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio scolastico – Liquidazione in favore dell’ing. Nicola GRANIGLIA - CUP G89J21009500002 – CIG Z003722663.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare la fattura 03/2024 all’ arch Flavio Prisco “il piano gestione della sicurezza identificazione e valutazione rischi,  presso il Palazzo Mediceo in occasione dei Mercatini di Natale 2023” CIG:ZE33D8A80C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Affidamento diretto di incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in c.o. - Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso - in favore dell’ing. M. MIELE. CUP G87H18001620005 – CIG A04BC7F62D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1. – Affidamento diretto di incarico professionale di Direzione Lavori, misura e conta-bilità - Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso - in favore dell’arch. R. CUTOLO. CUP G87H18001620005 – CIG A04BBE78BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTIO DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA CODICE CER 20.02.01. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1637 del 15.12.2023 alla ditta  MYO SPA per l’acquisto materiale per  il pronto soccorso. CIG: Z363DC80DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utente F.G.  collocata presso la struttura La Rete – sede legale Sant’Antonio Abate   Periodo 01.01.2021  -31 .05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa al rinnovo utenza annuale al servizio informatica del C.E.D. della Motorizzazione Civile per rilievo generalità proprietà veicoli, anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione meccanica veicoli in dotazione alla Polizia Municipale. Officina meccanica Annunziata Silvio. CIG:Z653CDA1A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa  alla fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. CIG:Z8C3D07AD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa convenzione con Associazione di Volontariato “Angeli Templari” anno 2024, per vigilanza presso i plessi scolastici del Territorio Comunale. Approvazione schema di convenzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DEL IX SETTORE N. 64 DEL 11.01.2024. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2023 AL PERSONALE DEL IX SETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Concessione derrate alimentari a famiglie non abbienti. Progetto Banco Alimentare Campania ONLUS “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. Anno 2024 Approvazione schemi bando pubblico e domanda. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA - accertamento evasione tributi locali  periodo ottobre/dicembre 2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU/TARI/TOSAP diverse annualità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura per  aggiornamento  servizi Entionline settore Ragioneria, Personale, Tributi Locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>rettificare la determina  del VIII settore n. 32 del 09.01.2024. Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2023 al personale del VIII Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettificare la determina n. 35 del 09.01.2023. Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2023 al personale del V Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica  determina n. 34 del 09.01.2024.Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2023 al personale del VI Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>indennità in favore del personale. Condizioni di lavoro.Annualità 2023-.  Rettifica  a determinazione n. 56/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 154/2023 alla ditta GAB SAS per la fornitura  arredi per l’ufficio  tecnici. CIG. n. Z343D53F53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle opere metalliche e degli infissi agli immobili ed aree comunali ed edilizia scolastica – anno 2024 – 1° Semestre. Approvazione elaborati e Determina a contrarre ai sensi dell’art.  59 del D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 179 BIS, LEGGE N. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Saldo annualità 2023 CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA – liquidazione fattura per servizio abbonamento riviste on-line anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183, comma 15 del D.  Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento in concessione della "Progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)", per la durata di quindici anni. Codice Cig 97447917EC.                  Presa d' atto del Decreto Sua di intervenuta efficacia dell' aggiudicazione dell' affidamento della gara in favore della Società "Edison Next Government S.r.l.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE V. SERVIZIO AUTOPARCO. AFFIDAMENTO STRAORDINARIO ALL’ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°5011604746 del 31/12/2023 Edison Next Environment S.r.l. - Conferimento frazione umido biodegradabile codice CER 20.01.08 durante il mese di dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIOQUIDAZIONE FATTURA N°11 DEL 19/12/2023 OOFFICINA MECCANICA ANNUNZIATA RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL I° E V SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura n.2031 del 04.12.2023 a favore della Ditta "Noba S.R.L”. Noleggio moduli prefabbricati adibiti a bagni Uomini/Donne e Bagni diversamente abili per allestimento dei mercati di Natale al Castello Mediceo sita alla Via Salita San Michele CIG: Z0F3CF8656.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  all’Ambito n. 26 quota  socio-sanitaria  utente B.M. collocato presso la struttura EMME DUE SRL – sede legale Via Ponte Aurunco 13  Sessa Aurunca ( CE)-  Periodo 01.04.2021 -31 .12.2022 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Infocamere – Società consortile di informatica per le Camere di Commercio italiane per azioni. Canoni User Telemaco B F 1. Anno 2022. Fattura n. VVA/22008646. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto registri Stato civile anno 2024   e relativo  materiale  . Liquidazione a saldo rilegature   CIG: ZF13D18D21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione specifiche responsabilità ex art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21/05/2018. Anno 2023. Dipendenti del Settore III.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per i compensi segretario e responsabile Settore VIII per attività della Commissione Sismica per l’anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.17 del 02/01/2024 per servizio SUEDI. CIG:ZAF3B9586D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>erogazione servizio refezione scolastica AS 2023/2024. Rimborso utente R.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Fornitura di cancelleria in favore delle scuole del territorio .Anno 2024 – Approvazione     preventivo di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 – SUA Provincia di Avellino – COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - “LAVORI PLESSO D'AOSTA - VIA GIOVANNI XXIII - VERIFICA DI VULNERABILITA' CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANITNCENDIO DEL PLESSO D'AOSTA” -PNRR - M.5 C.2 I2.1 -CUP G84I19000550001 - CIG A00B57C4D3 Presa d’atto aggiudicazione – Provvedimenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine – dicembre 2023. CIG: Z283D53B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DIRETTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT  PER l'AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO  L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO AMICO G.O.R.I” – ANNO 2024. PERIODO 01 MARZO-31 DICEMBRE 2024  Approvazione atti di gara. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione straordinario mese di dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento I..A.M. presso la struttura di accoglienza "CARILLON"– sede Legale /Amministrativa in  Agerola gestita  dalla Cooperativa  Periodo 11.11.2023 31.12.2023. Liquidazione di spesa. CODICE CIG.  ZA83D8B880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria CDL ARUTA  di Aruta Pasqualino. Fattura n. FPA 1/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: liquidazione spettanze derivanti dal lavoro straordinario anno 2023, dipendente Settore IX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese per servizi postali. Periodo ottobre. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 36 comma 2) lett.e) del D.Lgs n. 50/2016 . Determina a contrarre CIG: ZBC3BA0F5B. Liquidazione mese di novembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE FRUIZIONE CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITA' EX ART. 16 COMMA 1.1. DEL D. LGVO 151/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Eventi di intrattenimento. Diritti SIAE. Fatture n. 1624001879, codice 182522e n. 1624001878 codice 182523. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cartellone degli Eventi Metropolitani 2023-2024” in esecuzione della Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 257/2023. Attività ludico ricreative per bambini periodo natalizio 2023. Diritti SIAE. Fatture nn. 1624001888, Codice 182518, n. 1624001886, Codice 182519, n. 1624001885, Codice 182520, n. 1624001887, Codice 182521. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  la fattura 3/PA/2023 alla ditta “Nasti Carmine”  per noleggio, posa in opera, manutenzione, smontaggio di addobbi e luminarie nel Comune di Ottaviano (NA),  presso Piazza Municipio e Piazza San Gennarello. CIG: ZEE3DBE782.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°524 DEL 31/12/2023 DITTA TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione schema contratto relativo al servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti – annualità  2024 - 2025 S.A.P. NA. S.p.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale per la durata di mesi nove (09).  Liquidazione mesi di NOVEMBRE-DICEMBRE ‘2023 in favore della “PRESTIGE SRL”. CIG ZF93D0EC87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°277 del 31/12/2023, ditta Di Gennaro SPA conferimento rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale durante il mese di dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento “Magia del Natale”. Diritti SIAE. Fattura n. 1624001883, codice 182517. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E DI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO NELL’AMBITO DELL’AVVISO A VALERE SUL PNRR  - PA digitale MISURA 1.4.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento penale 7443/2022 RGNR (ex 1885/2022 RGNR) a carico del Sig. G***N** Richiesta rimborso spese legali . LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine – dic. 2023. CIG: Z593DDAD81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione per la verifica semestrale e ricarica estintori siti presso gli edifici scolastici per l’anno scolastico 2023. Liquidazione.CIG:Z3B3B15B47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°1369 DEL 27/12/2023 S.A.P.NA. SPA PER CONFERIMENTO FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA DURANTE IL PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione impianti di sollevamento installati presso gli edifici scolastici e comunali del Comune di Ottaviano. Per la manutenzione ordinaria, anno 2023, dal periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023. CIG n. Z3C3B36EF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Dicembre  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ex art. 45  D.Lgs. 36/2023   Liquidazione affidamento servizio culturale di accesso polifunzionale in favore di minori attraverso attività curriculari ed extracurriculari.AS 2023/2024  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ex art. 45  D.Lgs. 36/2023   Liquidazione affidamento servizio di trasporto scolastico alunni in condizione di comprovata necessità e trasferiti di diritto alla località zabatta AS 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE – Liquidazione compensi periodo ottobre/dicembre  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. N° 48/23  – DETERMINA N° 1247/23 - INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE  E SOCIALIZZAZIONE IN FAVORE DEGLI ANZIANI REALIZZATE DALLA PARROCCHIA DI SAN GENNARELLO - ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stenotipia, di registrazione, di trascrizione, di redazione di verbali nonché di trasmissione in streaming della seduta di consiglio comunale del 28.11.2023. Liquidazione fattura elettronica n. 666/2023 emessa dalla Ditta “Live S.r.l.” Codice CIG ZA73B9C415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura servizio assistenza informatica per redazione Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°478 DEL 30/11/2023 DITTA TORTORA GUIDO SRL CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTTURA N°565 DEL 31/12/2023 DITTA LANGELLA MARIO SRL CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI EDE ALTRI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di DICEMBRE 2023 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Fornitura gazebo e tavoli. Ditta Nasti Carmine da Boscoreale. Fattura n. 2/PA. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione di parte civile nel giudizio innanzi al Tribunale penale di Nola, RGNR 6770/2022. Conferimento incarico all'Avv. Emilia Ilardi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di semiconvitto. Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 1_24 del 05/01/2024 emessa dall' “I. M. M. srl Istituto Maria Montessori Impresa Sociale”. Periodo Settembre-Dicembre 2023 - CODICE CIG ZD73C64388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziative in favore dell’infanzia. Escursioni didattiche ai sentieri ed al gran cono del Vesuvio. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 267/2000 in favore dell'Avv. Antonio Conza sentenza n. 893/2022 emessa dal GdP di Nola. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in favore dell'Avvocato Achille Pascià e del sig. A.M. in esecuzione della sentenza n. 3209/2023 emessa dal GdP di Nola. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Avv. Arturo Rainone e D.A., riconoscimento debito fuori bilancio n. delibera C.C. 125/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico legale innanzi al Tribunale di Nola, sentenza n. 3259/2023 resa nel giudizio n. R.G. 1110/2020. Liquidazione parcella professionale Avv. Antonella Mazzeo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico innanzi al GdP di Nola per vertenza promossa dalla Sig.ra V.M., concluso con sentenza n. 1591/2023. Liquidazione dell'Avv. Fontana Nicolina.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Fornitura casette. Ditta Show Management da Marcianise. Fattura n. 5/PA. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’EVENTO “MERCATINI AL PALAZZO MEDICEO” ATTRAVERSO IL MEZZO RADIOFONICO. RADIO PUNTO ZERO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 DEL 22/12/2023. CODICE CIG ZAO3D4B5C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione dell'Avvo. Falciano cui si era conferito incarico con determina n. 1407/2023. Conferimento dell'incarico all'Avv. Silvia Annunziata. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GIMA  di Malva Luigi  . Fattura n. FPA 25_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione dell’elenco dei professionisti idonei per la nomina come componenti della commissione locale per il paesaggio suddiviso per specifica sezione di abilitazione secondo il regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2023 al personale del IX Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo  Dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità - Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL MONITORAGGIO PNRR ED ATTRIBUZIONE DELLA SPECIFICA RESPONSABILITÀ EX ART 84 C 1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021; ANNO 2023 LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali. -  CIG Z8E3DE17F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta. CIG: Z203D4F357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria MARSICO Ferdinando   . Fattura n. FPA 56/PA_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>attribuzione indennità condizioni di lavoro Settore II annualità 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>attribuzione specifiche responsabilita' anno 2023. liquidazione settore II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione reperibilità  anno 2023  personale ufficio Stato civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria BUTTERFLY  di Secondulfo Dolores   . Fattura n. FPA 15_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ai dipendenti  del V e VI settore per la nomina dei Responsabili del procedimento ed attribuzione specifiche responsabilità ex art. 84 comma 1 del CCNL 16.11.2022 anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria MARGHERITA  di Carillo Marco . Fattura n. FPA 69_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Edicola 2000   di Rastiello Anna  . Fattura n. FPA 19_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA  E APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale VII Settore per il periodo dal 01/12/2023 al 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 8 contratto decentrato integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l’anno 2023. Liquidazione progetto di produttività controllo Movida Sicurezza Stradale ed Urbana 2023. Settore VII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL :  liquidazione fattura per attività di assistenza nelle funzioni propedeutiche al recupero evasione ICI/IMU/TASI – periodo ottobre/dicembre 2023 (servizio S4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art.84 CCNL vigente. Indennità per specifiche responsabilità. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di sostituzione periodo 01.08.23 al 31.08.23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO AI DIPENDENTI DEL SETTORE IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI IN CAPO AL SETTORE IV – RAGIONERIA GENERALE/ECONOMATO –  NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI ED ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ EX ART. 84 C.1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021 – ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per i compensi segretario e responsabile Settore VIII per attività della Commissione Sismica per l’anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ai dipendenti  del  VIII settore per la nomina dei Responsabili del procedimento ed attribuzione specifiche responsabilità ex art. 84 comma 1 del CCNL 16.11.2022 anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre con “OPTIMA ITALIA S.p.A.” per la fornitura di energia elettrica su un nuovo gruppo di misura per il funzionamento di un eco-compattatore “Mangiaplastica” ed impianto di videosorveglianza in piazza Giovanni Paolo II in Ottaviano (NA) ed incarico per future richieste su forniture di energia elettrica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi di OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE ’2023 al personale Area Tecnica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica Determina n. 25 del 08/01/2024 - Liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi di OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE ’2023 al personale Area Tecnica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:Liquidazione fatture n. 05 del 30/11/2023 -  06 del 27/12/2023 – 07 del 27/12/2023 e 08 del 29/12/2023 alla società “MANU GAS srl distributore  carburante" anno 2023. CIG: ZD03BD0C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2023 al personale del V Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2023 al personale del VI Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE FALCIANO ERMENEGILDA PRESSO IL COMUNE DI PAGANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2023 al personale del VIII Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ07785847 del 31/12/2023 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 17 del 31/12/2023. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°75/RA del 31/12/2023, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato finale in favore della ditta escutrice  LA.I.M. srl unipersonale – Lavori di manutenzione straordinaria – completamento III lotto funzionale di Via Cesare Ottaviano Augusto - CIG: ZD73D1A193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 5 del Contratto Decentrato Integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l‘anno 2023. Indennità per condizioni di lavoro. Liquidazione dipendenti Settore I anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sistema di pesatura della retribuzione di posizione del segretario comunale e conseguente determinazione della retribuzione di posizione spettante in applicazione dell’art.60del CCNL Area Funzioni Locali 16/07/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi di OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE ’2023 al personale Area Tecnica del  V e VI Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE IN MATERIA DI TUTELA PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 42/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento dell'entrata derivante dal pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza n. 819/2023 - TAR. Impegno di spesa a favore dell'avvocato Giovanna Marinelli.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina messi notificatori ai sensi della Legge n. 296/2006, art. 1 commi 158 e 159.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al GdP di Nola dal Sig. F.G., R.G. 7288/2022. Sottoscrizione accordo transattivo. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE CANDIDATURE PER L'ELENCO DEGLI IDONEI PER LA NOMINA COME COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delega funzioni di ufficiale di Stato Civile al Consigliere comunale per celebrazione di matrimonio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore I - Ufficio Servizi Sociali .Liquidazione personale in reperibilità  periodo 01 novembre - 31 dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.). SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VI – PERIODO DAL 31 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto alla gestione del punto informativo “GORI” annualità 2024.   Determinazione n. /2024 Avvio di manifestazione di interesse. Affidamento Cooperativa sociale l'Impronta periodo 08/01/2024 -29/02/2024 .Codice CIG. Z2E3A28C39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario III Settore ottobre - dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto sindacale di delega funzioni ufficiale d’anagrafe</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Designazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio Cimiteriale Ottaviano – San Giuseppe Vesuviano ai sensi dell’ Art. 18 dello Statuto Consortile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Fornitura massa vestiaria per dipendente del servizio uscierato . CIG: Z073D6DAC2. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/01/2023 – 31/10/2023. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (C.O.C.). AGGIORNAMENTO NOMINA RESPONSABILI FUNZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delega ai Consiglieri comunali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determina n. 10 del 05/01/2023.Affidamento alla Società Stazione di servizio "." la fornitura di gasolio straordinaria dell‘impianto di Termico degli  istituti comprensivo M. Beneventano - D’Aosta e San Gennarello in Ottaviano, di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.). SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VI – PERIODO DAL 10 AL 25 AGOSTO E DAL 30 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “IMPIANTI e STRUTTURE S.p.A.” per acquisto di manto di usura extra fine – gennaio 2024. CIG A046F3C408</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Retribuzione di risultato per l'anno 2023 del Segretario Generale Enza Fontana</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 267/2000 in favore dell'Avvocato Michela Carillo in esecuzione della sentenza n. 2751/2021 della CTP. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in favore dell'Avvocato Francesco Cutolo e di S.A. in esecuzione della sentenza del GdP di Nola n. 2773/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione Componente Consulta Comunale della Cultura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AL CONSIGLIERE COMUNALE MADDALENA MASSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione personale ufficio Tributi – liquidazione mese di Dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITO PISANTI di D. Pisanti – fornitura di manifesti mese di novembre e dicembre 2023  – liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina componente della Giunta Comunale e definizione delle deleghe assessoriali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alla Società Stazione di servizio "PETROL TRANS S.R.L." la fornitura di gasolio straordinaria dell‘impianto di Termico degli  istituti comprensivo M. Beneventano - D’Aosta e San Gennarello in Ottaviano, di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa in esecuzione della sentenza n. 1645/2023. Conferimento dell'incarico legale all'Avv. Gian Vittorio Sepe. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Elevate Qualificazioni anno 2024 e relativi sostituti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUFFET IN OCCASIONE DELL’EVENTO DI SABATO 6 GENNAIO  2024 - PIAZZALE SAN FRANCESCO: “EPIFANIA 2024”. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 50 AFFIDAMENTO DIRETTO. CODICE CIG N. A047566A3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione Consulte Comunali. Nomina Componenti. Annullamento e sostituzione, per mero errore materiale, del Decreto Sindacale n. 6 del 29.03.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/07/2022 – 31/12/2022. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.B. SAS – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione periodo ottobre/dicembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione Consulte Comunali. Nomina Componenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabile ad interim del Settore VIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Perizia di Variante e Migliorativa n. 2 - Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale - CUP: G87H14000240006 – CIG 8008825377.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Fornitura casette. Ditta Show Management da Marcianise. Fattura n. 4/PA. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DI UN FUNZIONARIO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000 CON ATTRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Addobbi. Ditta Vivai Uragano di Pentella Concetta da Somma Vesuviana. Fattura n. FPA 11/23. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina del Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Ottaviano. Conferimento incarico di Elevata Qualificazione con responsabilità del Settore VII – Polizia Locale e Protezione Civile – Anno 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Videoproiezioni. Ditta Playartmultimedia da Scafati. Fattura n. 1/2024. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA DI UN FUNZIONARIO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 110 C. 2 D.LGS. N. 267/2000, CON ATTRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 – SUA Provincia di Avellino – COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANTA TERESA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ELIMINAZIONE ALLAGAMENTO SS268” -PNRR - M.5 C.2 I2.1- CIG A0082B2B3A CUP G82E18000150005. Presa d’atto aggiudicazione – Provvedimenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Procedimento penale 7443/2022  RGNR (ex 1885/2022 RGNR) a carico del Sig. G***N** Richiesta rimborso spese legali .IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio proposto innanzi al gdP di Gragnano dal Sig. S.T.A.. Conferimento dell'incarico all'Avv. Prisco Salvatore. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE TRA LE AREE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE ESPERTO” – EX CATEGORIA B. AVVIO PROCEDURA. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M.5 C.2 I.2.1. – Affidamento diretto di incarico professionale di Collaudatore in corso d’opera dei lavori di “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268. Determina a contrarre ed impegno spesa. - CUP: G82E18000150005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione in favore degli alunni con disabilità fisico/psico/sensoriale Presa d’atto trattativa diretta sul Mepa. Affidamento ditta Impronta C.F.  P.I. 05958071218. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.91/2023 .  Voucher Asili Nido Approvazione elenco   beneficiari Impegno di spesa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 9 - LOTTO 9 - CAMPANIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M.5 C.2 I.2.1. – Affidamento diretto di incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268. Determina a contrarre ed impegno spesa. - CUP: G82E18000150005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1. – Affidamento diretto di incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso”. Impegno spesa in favore dell’ing. Maurizio MIELE. CUP G87H18001620005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL IV° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Affidamento diretto di incarico professionale di Collaudatore in corso d’opera, dell’“Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'I.C. Beneventano *Via P. M. DORIA” - Determina a contrarre ed impegno spesa. C.U.P.: G86F22000100006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di derattizzazione – disinfestazione e Sanificazione  per gli Istituti comprensivi San Gennarello  - D’Aosta  e D’ Annunzio ed uffici comunale e alcune zone del territorio. Affidamento servizio ed impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto per lavori di pulizia dell’area di parcheggio da annettere al plesso scolastico LUCCI e lavori di pulizia delle aree da completare della piscina comunale.  Impegno di spesa e determina a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M.5 C.2 I.2.1. – Affidamento diretto di incarico professionale di Direzione Lavori, misura e contabilità, dei lavori di “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268. Determina a contrarre ed impegno spesa. - CUP: G82E18000150005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Affidamento del servizio di SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP, per i lavori di “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII” in favore della società E.C.S. SRL - CUP: G84I19000550001 – CIG A041510A81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica contrattuale del Servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale, per la durata di mesi due (02) in favore della SOC. COOP. DOG PARK Arl. CIG 9075616B3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M.5 C.2 I.2.1. – Affidamento diretto di incarico professionale di Collaudatore in corso d’opera dei lavori di “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio - CUP: G84I19000550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M.5 C.2 I.2.1. – Affidamento diretto di incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio - CUP: G84I19000550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M.5 C.2 I.2.1. – Affidamento diretto di incarico professionale di Direzione Lavori, misura e contabilità, dei lavori di “Adeguamento sismico Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII*, verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio - CUP: G84I19000550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento Determina n. 1473/2023 e contestuale approvazione degli atti per l’Affidamento del Servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale, per mesi dodici (12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivi per lavori di riqualificazione impianti Pubblica Illuminazione sul territorio comunale di Ottaviano, CIG: Z0C392B896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1. – Affidamento diretto di incarico professionale di Direzione Lavori, misura e contabilità, dei “Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso”. Determina a contrarre ed impegno spesa. CUP G87H18001620005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Affidamento diretto di incarico professionale di Collaudatore in corso d’opera, dei “Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso”. Determina a contrarre ed impegno spesa. CUP G87H18001620005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.2 UNITA’ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA PRIORITARIA A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  E APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per i compensi segretario e responsabile Settore VIII per attività della Commissione Sismica per l’anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegnare i compensi Commissione Sismica per l’anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI INTERPELLO PER LA RICOGNIZIONE DI PERSONALE INQUADRATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI, EX CTG D, TRAMITE SELEZIONE INTERNA, DISPONIBILE ALLA MODIFICA DEL PROPRIO PROFILO PROFESSIONALE IN QUELLO DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO PRESSO IL SETTORE VII. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento “Magia del Natale”. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento “Magia del Natale”. Associazione ONMIC da San Giuseppe Vesuviano. Preventivo di spesa. Accettazione. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolarizzazione carte contabili Fallimento Sa.Ba.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carica, in ambito psicologico di alunni frequentanti le scuole primarie e secondaria di I grado del Comune di Ottaviano anno 2023 Approvazione verbale Commissione esaminatrice n. 1 del 19.12.2023. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. Anno 2023 Art. 50 D. lgs.vo n. 36/2023 PRESA D’ATTO affidamento diretto mediante Trattativa diretta/Oda sul Mercato elettronico. Codice CIG. n. A044FE466A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 97/2023 Misure di inclusione sociale in favore dei minori “Il diritto al gioco” - Presa d’atto procedura di trattativa diretta affidamento Advertising Agency srls avente sede in Qualiano (NA) alla Via A. Manzoni n. 27 P.I. 09247901219 Codice CIG. n. Z273DECE03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione in favore degli alunni con disabilità fisico/psico/sensoriale Art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023 Determina a contrarre. Avvio procedura sul Me.Pa. CODICE CIG n. Z3C3DFAF4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 - Affidamento diretto di incarico professionale di Collaudatore in corso d’opera, dei Lavori di “Realizzazione Mensa I.C. Beneventano Plesso Lucci via Mattia Doria - predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica”. Impegno spesa in favore dell’arch. P. CARILLO.  CUP G85E22000420006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore V. Servizio Parco Auto Comunale. Fornitura buoni carburante. Adesione ad Accordo Quadro Consip Lotto unico – Fuel Card 2. Impegno di spesa CIG: ZB63DF3F12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione dei pneumatici degli automezzi assegnati all'Area tecnica impegno spesa, alla Autofficina Pneumatici Angrisani. CIG: Z1F3DF3E92;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio civile universale 2022 a valere sull'anno 2023 - Assunzione impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa - servizi postali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE FURGONE PIAGGIO PORTER IN USO SQUADRA DI MENUTENZIONE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale per la predisposizione degli atti di aggiornamento delle Mappe Catastali catasto terreni  e planimetrie Catastali – N.C.E.U., di alcuni edifici di Proprietà Comunale.CIG Z543DEB1F1, Approvazione offerta e imputaziione spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vertenza proposta da S.T.A. innanzi al G.P.A. di Gragnano . Costituzione in giudizio. conferimento incarico. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ -ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE NATALIZIE 2023-2024 DI TURISMO SOCIALE PER GLI ANZIANI DI OTTAVIANO ANNO 2023- APPROVAZIONE ISTANZE E RIMODULAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 97/2023 Misure di inclusione sociale in favore dei minori. Art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023 Determina a contrarre.  Avvio procedura di trattativa diretta /oda Codice CIG. n. Z273DECE03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto materiale informatico per Rete e Sicurezza Informatica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cartellone degli Eventi Metropolitani 2023-2024” in esecuzione della Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 257/2023. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per l’acquisto di n°8 prontuari C.d.S. aggiornati, per il  Corpo di Polizia Municipale anno 2024. CIG:Z5C38DE62B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolamento contributi economici –Sez. II - Art. 12 / Art. 22 – Del. G.C. N° 6/23 di assegnazione  di contributo alle  signore D.F.A.; Z.G.;V.A.- Atto di Impegno e Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>:Indennità di presenza ai tecnici componenti la commissione  paesaggistica. Impegno di spesa. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cartellone degli Eventi Metropolitani 2023-2024” in esecuzione della Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 257/2023. Attività ludico ricreative per bambini periodo natalizio 2023. Affidamento del servizio. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Cartellone degli Eventi Metropolitani 2023-2024” in esecuzione della Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 257/2023. Attività ludico ricreative per bambini periodo natalizio 2023.  Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “TROIANO G. s.r.l.” per l’acquisto di materiale da ferramenta per la manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili comunali. -  CIG Z8E3DE17F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "EDIL NUNZIATA DI NUNZIATA FRANCESCO &amp; C. S.A.S" per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG Z703DE031F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “IMPIANTI e STRUTTURE S.p.A.” per acquisto di manto di usura extra fine – dicembre 2023. CIG Z593DDAD81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere Supplementari di completamento ai lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio scolastico - Approvazione SAL FINALE e liquidazione in favore della ditta COST.EL. SRL - CUP G89J2100950000 – CIG A03F215C9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>interventi di  diritto allo studio. Acquisto Suppellettili complementi di arredo.  .Anno 2023 – Affidamento ed approvazione preventivo di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/01/2023 – 31/12/2023. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Spettacoli musicali. Ditta Music Italia Spettacoli da Pagani. Fattura n. 53/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Spettacoli musicali. Ditta Music Italia Spettacoli da Pagani. Fattura n. 52/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO PROCEDURE CONCORSUALI – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SRL DETERMINA A CONTRARRE.    CIG Z6C3DD79C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza comunale, non esclusi quelli scolastici. 1 ordine  2024. CIG: ZDE3DD6485.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al GdP di Nola R.G. 3763/2023, conclusosi con sentenza n. 4219/2023. Pagamento spettanze professionali all'Avv. Vittorio Massimo Ambrosio. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>iudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria, r.g. 4532/2022. Sentenza conclusiva n. 6901/2023. Liquidazione spettanze professionali al Dott. Diomede Pisanti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Perizia di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 dei lavo-ri di Realizzazione di un campo di bocce presso il parco giochi sito in Via Perri ed altri lavori in Via Recupe e Via San Leonardo – Ottaviano (NA), in favore della ditta COSTRUZIONI GENERALI PISA SRL UNIPERSONALE – CIG:  Z6D3C6D57F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI INDIRIZZO PROTOCOLLO N.35044/2023  . AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ -ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER GLI ANZIANI DI OTTAVIANO Natale 2023  Art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023 Determina a contrarre n. Codice CIG. n. Z933DD543A .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E FAC SIMILE DOMANDA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione variante progetto di fattibilità tecnico - economica  e determina a contrarre per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria – Completamento III lotto funzionale di Via Cesare Ottaviano Augusto  Ottaviano (NA). Variante senza aumento di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico, in ambito psicologico ed educativo  di  alunni, frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Ottaviano, con difficoltà di inserimento e dispersione scolastica nonché di disagio sociale. ANNO 2023-2024 Nomina Commissione esaminatrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nei giudizi promossi dall'AdE innanzi al Tribunale di Napoli. Conferimento dell'incarico all'Avv. Mariano Piacci. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “COSTRUZIONI GENERALI PISA SRL UNIPERSONALE” per Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per l’esecuzione di lavori urgenti finalizzati a ripris-tinare le funzionalità dell’alveo San Leonardo in Ottaviano (NA). CIG: ZB93DA8AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Certificato di regolare esecuzione e Liquidazione ditta “CARBONE ANGELO”. Lavori urgenti di pulizia e ripristino funzionalità strade del territorio comunale – CIG: Z713DAAB71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria all’I.C. D’Aosta plessi Trappitella e Regina Margherita in Ottaviano (NA) - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale alla ditta escutrice MALAFRONTE CARMELA - CIG: Z0F3DAA3A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto di incarico per il monitoraggio degli alberi sul territorio finalizzato alla programmazione degli interventi di manutenzione del verde da effettuare per garantire la cura e la messa in sicurezza del verde. Impegno di spesa e determina a contarre. cig:Z613DC8694</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO DEGLI ESPERTI PER L’ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P) art. 148 D.lgs. n. 42/2004 e LR. n.1/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gara per la "Manutenzione del verde pubblico comunale con potatura e taglio delle alberature esistenti sul territorio".  Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre. Acquisto   stampanti e scanner per uffici Settore II mediante utilizzo incentivi per funzioni tecniche ex art. 45  D.Lgs. 36/2023   per il servizio culturale di accesso polifunzionale in favore di minori attraverso attività curriculari ed extracurriculari.AS 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ -ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE NATALIZIE 2023-2024 DI TURISMO SOCIALE PER GLI ANZIANI DI OTTAVIANO ANNO 2023- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA DI ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI IN CAPO AL SETTORE VII "AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE". NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI ED ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART 84 C 1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021; ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Organizzazione della struttura del Settore Vigilanza ed assegnazione delle indennità di funzione previste dall'art. 97 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/11/2022 – Anno 2023;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli 4° trimestre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa relativa al rinnovo utenza annuale al servizio informatica del C.E.D. della Motorizzazione Civile per rilievo generalità proprietà veicoli, anno 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio proposto innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dalla ditta C.A. per la riforma della sentenza n. 2107/2023. Conferimento dell'incarico all'Avv. Sergio D'Avino. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “Di Palma srl”– Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere metalliche e degli infissi agli immobili comunali ed ai plessi scolastici – anno 2023/2024. CIG:ZFA3DAA926</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento di lavori urgenti finalizzati a ripristinare le funzionalità dell’alveo San Leonardo in Ot-taviano (NA). Affidamento diretto in favore della ditta “COSTRUZIONI GENERALI PISA SRL UNIPER-SONALE”. CIG: ZB93DA8AE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 D.Lgs. 36/2023 alla ditta "CARBONE A“. Lavori urgenti di pulizia e ripristino funzionalità strade del territorio Comunale.  CIG: Z713DAAB71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Compenso art. 80 c.2 lett. h) del CCNL Comparto Enti locali 16.11.2022.Impegno e liquidazione saldo in favore dei messi comunali annualità. 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale per  il pronto soccorso. CIG: Z363DC80DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza n. 2773/2023 conclusiva del giudizio promosso innanzi al GdP di Nola. Liquidazione del compendo all'Avv. dell'Ente Michele Aievola.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione avv. Francesco Bocchini fatture n. 106/2023 e 107/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Edison Next Government s.r.l.(exCitelum s.a.) revisione prezzi – periodo IV trimestre 2022 (01.10.2022-31.12.2022).  Fattura 806 del 19.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA DI ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI IN CAPO AL SETTORE VIII “URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO”. NOMINA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 84 COMMA 1 DEL CCNL 16/11/2022 – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione   la fattura n.19 del 05/12/2023 ditta VESUVIANA AMBIENTE SRL per  l’affidamento del servizio di espurgo delle vasche di raccolta e tenuta presso gli istituti scolastici ed edifici pubblici di competenza del Comune di Ottaviano. CIG ZF324E5B38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione" del Comune di Ottaviano (Na). Società “ EDISON NEXT Government Srl”  e la società Sofein Impegno spesa l’anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL MONITORAGGIO PNRR ED ATTRIBUZIONE DELLA SPECIFICA RESPONSABILITÀ EX ART 84 C 1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021; ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – impegno e liquidazione adempimenti I.V.A. anno imposta 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Edison Next Government s.r.l.(exCitelum s.a.) revisione prezzi – periodo III trimestre 2022 (01.07.2022-30.09.2022).  Fattura 297 del 17.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura relativa alla revisione dei prezzi per Ditta CITELUM S.A.-Banca Farmafactoring. I° trimestre 2022, periodo 01/01/2022-31/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA – Servizio di Tesoreria Comunale – Liquidazione  QUARTO   Trimestre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA DI ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI IN CAPO AL SETTORE V "OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA SCOLASTICA, INNOVAZIONE TECNOLOGIA INFORMATICA” ED AL VI SETTORE “AMBIENTE – ECOLOGIA – PUBBLICA ILLUMINAZIONE”. NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI ED ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART 84 C 1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021; ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine – nov. 2023. CIG: Z283D53B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “SERVICES GROUP SERVIZI FIDUCIARI SRL” - Servizio di Sorveglianza non armata reso per proroga tecnica della durata di mesi uno (1) da Ottobre - Novembre 2023 presso il Palazzo MUNICIPALE. CIG Z453C8A63E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di affidamento diretto alla ditta Nasti Carmine  “Noleggio, posa in opera, manutenzione, smontaggio di addobbi e luminarie nel Comune di Ottaviano (NA),  presso Piazza Municipio e Piazza San Gennarello  CIG: ZEE3DBE782.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori Urgenti I.C.San Gennarello “Plesso Carbone per messa in sicurezza a seguito distacchi Intonaco e "Plesso Pozini" per ripristino funzionalità servizio igienico. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione impresa escutrice  COSTRUZIONI R.P.S. S.RL.- CIG: ZB13DAD825</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°1 novembre  2023. CIG:Z183D16254</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione di Volontariato “Angeli Templari OSMTJ- 1804”, per sorveglianza manifestazione “Mercatini al castello” anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale per giudizio promosso innanzi al GdP di Sant'Anastasia dalla Sig.ra P.S.. Liquidazione compenso professionale all'avv. dell'Ente Iovino Felice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: liquidazione spettanze derivanti dal lavoro straordinario anno 2023, dipendenti Settore IX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Spettacoli musicali. Ditta Music Italia Spettacoli da Pagani. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Spettacoli musicali. Ditta Music Italia Spettacoli da Pagani. Fattura n. 50/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co.1 del D.Lgs. n.36/2023 alla ditta “Di Palma srl” – Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere metalliche e degli infissi agli immobili comunali ed ai plessi scolastici – anno 2023/2024. CIG: ZFA3DAA926</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria all’I.C. D’Aosta plessi Trappitella e Regina Margherita in Ottaviano (NA). CIG:Z0F3DAA3A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario IV settore. periodo ottobre-dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Liquidazione fattura n. N58798 della EDENRED ITALIA SRL relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Novembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Concessione permessi studio ex art. 46 CCNL 2019-2022, anno 2023. Dipendente matr. 569</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione meccanica veicoli in dotazione alla Polizia Municipale CIG:Z653CDA1A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta. CIG: Z203D4F357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di espurgo delle vasche di raccolta e tenuta presso gli istituti scolastici ed edifici pubblici di competenza del Comune di Ottaviano - anno 2023. Approvazione elaborati e Determina a contrarre ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/16.CIG:Z2D3D9FA47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "EDIL NUNZIATA DI NUNZIATA FRANCESCO &amp; C. S.A.S" per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG Z673DA2A44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per pagamento quote di funzionamento dell' Ente d'Ambito NA 3.per l’anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183, comma 15 del D.  Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento in concessione della "Progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e l’integrazione di servizi smart-city del Comune di Ottaviano (NA)", per la durata di quindici anni. Codice Cig 97447917EC.  Presa d' atto del Decreto Sua di aggiudicazione gara in favore della Società "Edison Next Government S.r.l.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Pista di pattinaggio sul ghiaccio. Ditta Jolly Park s.a.s. da Sant’Anastasia. Fattura n. 1/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria  Bonagura srl  . Fattura n.  125_23B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto registri Stato civile anno 2024   e relativo  materiale  . Liquidazione parziale   CIG: ZF13D18D21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria cartolibreria fratelli Bonagura srl . Fattura nn. 94/23A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria SCARAMUZZO   . Fattura n. 22PA_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Maccaro Lorenzo . Fattura n. 38_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di novembre  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso da D.L.R. innanzi al GdP di Nola R.g. 4587/2021, concluso con accordo transattiva determina n. 1260/2023. Liquidazione spettanze professionali all'Avv. Enzo Piscitelli.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione diritti di rogito anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento del Servizio di assistenza scolastica di base a favore degli alunni portatori di handicap frequentanti l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Luigi de Medici”.    Presa d'atto esito procedura di trattativa diretta sul Me.Pa.  Aggiudicazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa  alla fornitura di transenne in ferro con pannello bifacciale e logo del Comune personalizzate per il Comando Polizia Municipale. CIG:ZC43D08ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2023/2024. Liquidazione   cartolibreria Catapano Gerardo &amp; figli di Catapano Salvatore  . Fattura n. 8 del 15/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Ferdinando Massa    . Fattura n. 23_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ07659130 del 30/11/2023 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per la durata di anni due. Liquidazione. CIG Z7D395178F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Installazione di arredo Urbano. Approvazione SAL finale al 17.11.2023 e Liquidazione in favore di FONDERIA ARTISTICA RUOCCO. CUP: G81B21002940001 – CIG 89246462DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA Mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di posti a tempo indeterminato-  PRESA  D'ATTO DELL'ASSOLVIMENTO DELLA PROCEDURA. ESITO NEGATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria L’ANGOLO  di Esposito Lucia . Fattura nn. FPA 21_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione personale ufficio Tributi – liquidazione mese di Novembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 128_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2023/2024. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 127/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – servizio gestione I.V.A. anno 2023 – liquidazione QUARTO  trimestre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetti didattico-educativi A.S.2022 /2023. Progetti dell’I.C. D’AOSTA Progetto “La zattera dell’inclusione ” . Liquidazione annualità 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di due  alberi natalizi. Determinazione a contrarre ed imputazione della spesa. CIG: Z213DAC9D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2023/2024. Liquidazione   cartolibreria Catapano Gerardo &amp; figli di Catapano Salvatore  . Fattura n. 14 del 30/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per l’ A.S. 2023/2024. Liquidazione periodo settembre ottobre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>individuazione titolari di posizioni/incarichi con specifica responsabilità annualita' 2023 Settore II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potenziamento del Servizio di assistenza scolastica di base a favore degli alunni portatori di handicap frequentanti l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Luigi de Medici” – Art. 50 Dlgsvo n. 36/2023. Determina a contrarre tramite affidamento diretto Avvio procedura sul Me.Pa. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre ai sensi del D. lgs. n. 36/2023 art. 50  per l’affidamento di lavori e forniture per l’intervento: “REALIZZAZIONE DEL - SISTEMA DI SICUREZZA INTELLIGENTE ED INTEGRATA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) IN VIA SAN LEONARDO, LUCCI, CACCIABELLA, VIALE ELENA E C.SO UMBERTO.” Impegno spesa ed adempimenti conseguenziali.  CIG ZAA3DA8EAF  cup G87G22000290005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°8/PA del 01/12/2023 ditta Autofficina Annunziata Silvio;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di primo grado a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di ottobre  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Annunziata Martina    . Fattura n. 5/A_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA DI ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI IN CAPO AL SETTORE III “ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORT E SPETTACOLO”. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21/05/2018 – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time a 30 ore settimanali in essere con L'ISTRUTTORE  contabile SIG. Marina Manzi (già Istruttore contabile cat. C, posizione economica C/1) in rapporto a tempo pieno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Comunicazione tramite manifesti. Ditta Tipolito Pisanti da Ottaviano. Fattura n. FATTPA 18_23. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale VII Settore per il periodo dal 01/11/2023 al 30.11.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Passi per espositori. Ditta Tipolito Pisanti da Ottaviano. Fattura n. FATTPA 17_23. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione culturale Vesuvio Adventures da Ottaviano. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°529 DEL 30/11/2023, DITTA LANGELLA MARIO S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED ALTRI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di NOVEMBRE 2023 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 4° Acconto arch. P. ALIPERTA per incarico professionale di Direzione Lavori del progetto di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale – CUP: G87H14000240006 - CIG 8625864029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Edison Next Government s.r.l.(exCitelum s.a.) revisione prezzi – periodo IV trimestre 2022 (01.10.2022-31.12.2022).  Fattura 1074 del 11.0.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione mensilità “dicembre 2023” relative alla locazione di una porzione di immobile in via Ottaviano – Monte Somma da adibire ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta per l’anno scolastico ‘2022-2023. CUP G84I19000550001 – CIG 93291111F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°69/RA del 30/11/2023, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta "MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE per il servizio di manutenzione ordinaria di tipo e programmata degli impianti antintrusione degli edifici di competenza Comunale non esclusi gli edifici scolastici anno 2023 CIG: Z423B71ECF – secondo semestre l’anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 133/2023 alla ditta GAB SAS per la fornitura  arredi per l’ufficio  tecnici. CIG. n. ZAF3CEA5CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura 14/2023  alla società KIMICAT di Giuseppe Catapano per il servizio di derattizzazione – disinfestazione e Sanificazione  per gli Istituti comprensivi San Gennarello  - D’Aosta  e D’ Annunzio ed uffici comunale e alcune zone del territorio. Affidamento servizio ed impegno spesa. CIG: ZB53C55BD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°5011604057 Edison Next Environment conferimento umido biodegradabile codice CER 20.01.08 Novembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 30/23 mese di ottobre per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°252 DEL 30.11.2023 DITTA DI GENNARO S.P.A. CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE DALLO SPAZZAMENTO STRDALE CODICE CER 20.03.03 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo  Novembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R. MISURA 1.2 - " ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)"– PA DIGITALE 2026. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE MAGGIOLI SPA -  Impegno di spesa e determinazione a contrarre - CIG A037DCE81A- CUP G81C22000400006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economico e Determina a contrarre per gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi all’Istituto Comprensivo D’Aosta plessi Trappitella e Regina Margherita in Ottaviano (NA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – delle opere metalliche e degli infissi agli immobili comunali ed ai Plessi Scolastici – anno 2023-2024. Approvazione elaborati e Determina a contrarre ai sensi dell’art.  59 del D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Novembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa convenzione con Associazione di Volontariato “Angeli Templari” anno 2023, per vigilanza manifestazione “Mercatini al Castello”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico in ambito psicologico ed educativo di alunni con difficoltà di inserimento e di disagio scolastico frequentanti le scuole territoriali del Comune di Ottaviano - A.S. 2023/2024. Indagine esplorativa su Me.Pa. finalizzata all’affidamento del servizio. Approvazione Capitolato e Allegati. Prenotazione impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Isrtruttoria di attività e procedimenti in capo al settore IX. Attribuzione delle specifiche responsabilità ai sensi dell'art.84 del vigente CCNL . Anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 84 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021. Attribuzione responsabilità dei procedimenti istruttori relativi ad attività e competenze afferenti al Settore I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziativa „Biblioteca viva“. Affidamento allestimento. liquidazionre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Fornitura plance. Ditta G&amp;G Party Service Management s.r.l.s. da Castelvolturno. Fattura n. 807/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Comunicazione. Ditta Meridional Spot s.r.l. da Marigliano. Fattura n. FATTPA 6_23. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei Servizi di Igiene Urbana e complementari, con caratteristiche di sostenibilità ambientale ex D.M. Ambiente 13/02/2014  per la durata di mesi sei (06).Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente – Decisione a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio proposto dalla Sig.ra A.P. RG 4410/2018. Liquidazione avvocato dell'Ente Margherita D'Amelio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio di appello instaurato dalla sig. M.V. innanzi alla CGT di Napoli, sent. n. 5813/20023. Pagamento del compenso professionale all'Avv. dell'Ente Giuditta Merone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Imposta di registro emessa dall'Agenzia delle Entrate n. 2022/008/SC/00000472/0/001. lIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione culturale Vesuvio Adventures da Ottaviano. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART.45 D.LGS. 36/2023. ACQUISTO BENI.  DETERMINA A CONTRARRE. IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Catapano gerardo e figli di Catapano salvatore &amp; c Fattura n. 7_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di accoglienza ed attività ludico/ricreativa in favore dei minori nell’ambito dell’evento “ Mercatini di Natale 2023”.  Art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023   Determina a contrarre . Codice CIG. n. Z7F3D906AC .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di affidamento diretto alll arch Flavio Prisco “il piano gestione della sicurezza identificazione e valutazione rischi,  presso il Palazzo Mediceo in occasione dei Mercatini di Natale 2023” CIG:ZE33D8A80C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA DI ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI IN CAPO AL SETTORE IV "RAGIONERIA GENERALE-ECONOMATO". NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI ED ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART 84 C 1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021; ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa relativa alla consultazione tramite AnciDigitale alla banca dati A.C.I. - P.R.A.  abbonamento canone annuo 2024.  CIG: ZDF3D86C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa relativo all’abbonamento ai servizi informatici Telematici denominato “Servizio di Base” in modalità Internet dell’Anci Digitale Spa, canone annuo 2024.  CIG:Z993D8902E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine – nov. 2023. CIG: Z6F3B9668D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LA REDAZIONE CONTO ANNUALE 2022, 770 RELATIVI AI REDDITI 2022 ED AUTOLIQUIDAZIONI INAIL .AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA’ HALLEY  CAMPANIA S.r.l.. LIQUIDAZIONE PARZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:Liquidazione fatture n. 03 del 05/10/2023 e 04 del 14/11/2023 alla società “MANU GAS srl distributore  carburante" anno 2023. CIG: ZD03BD0C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DELL’ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 32, COMMA 12, DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Navetta per trasporto pubblico. Ditta Viola Viaggi di Viola Luigi s.a.s. da Somma Vesuviana. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Comunicazione. Ditta Dag Lab da Nola. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Intrattenimento per bambini. Ditta Advertising Agency s.r.l.s. da Qualiano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Addobbi. Ditta Vivai Uragano di Pentella Concetta da Somma Vesuviana. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture SETTEMBRE ed OTTOBRE  2023 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>giudizio instaurato innanzi al GdP dalla Sig. A.A., concluso con sent. n. 3137/2023. Liquidazione compenso avv. dell'Ente Gioacchino Bifulco.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento I.M.A. presso la struttura di accoglienza "CARILLON" – sede Legale Amministrativa in  Agerola gestita  dalla Cooperativa  Periodo 11.112023-31.12.2023   . Impegno di spesa. CODICE CIG.  ZA83D8B880</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vertenza innanzi al GdP di Nola promossa dal sig. D.L., sentenza n. 3742/2023. Liquidazione avvocato dell'Ente Elisabetta del Giudice.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetto  “XMAS VILLAGE”. Affidamento servizio di animazione. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Catapano Gerardo e figli di Catapano salvatore &amp; c Fattura n. 9_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Perizia di Variante e Migliorativa n. 1 - Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale - CUP: G87H14000240006 – CIG 8008825377.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Devastato Martina . Fattura n. FPA 49_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetti didattico-educativi A.S.2022 /2023. Progetti dell’I.C. SAN GENNARELLO  Progetto “ Giocando mi esprimo” e “una scuola per tutti” . Liquidazione annualità 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “CARBONE ANGELO”. Lavori urgenti per la messa in sicurezza e la pulizia di alcune strade del territorio comunale – CIG: Z9D3D61AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento in pensione del dipendente Mario Visone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2023/2024. Integrazione elenco   librerie convenzionate alla data del 30/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI TASI 2014 – riscossione coattiva delle somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI IMU 2014 – riscossione coattiva delle somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONI IMU 2013 – riscossione coattiva delle somme</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione motore Scuolabus TG DJ813NY per servizio di trasporto. – Approvazione     preventivo dispesa. CIG.: ZAF3D429AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Natale  2023. Programmazione iniziative nelle scuole dell’infanzia  del territorio comunale. Presa d’atto deliberazione  di G.C. n. 72 del 29/11/2023. Affidamento del servizio. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ESITO NEGATIVO INTERPELLO E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONARIO TECNICO EX ART.110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 CON ATTRIBUZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Eventi di intrattenimento. Diritti SIAE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta    SCARAMUZZO  di Sansone Maurizio  . Fattura n.  4PA _23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Fornitura stufe da esterno. Ditta Iersol s.r.l. da Atripalda. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario Personale VIII Settore periodo Gennaio - Dicembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Comunicazione. Ditta Tipolito Pisanti da Ottaviano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Passi per espositori. Ditta Tipolito Pisanti da Ottaviano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria CARTOLANDIA  di Baldassarra Anna   . Fattura n. FPA 11_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.1010231500009257 del 31/10/2023  per il servizio  di ricarica di pannello      del controllo aruba pec. Alla ditta ARUBA SpA,  CIG: Z963C46A1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di energia elettrica del mercato libero per immobili comunali. Adesione alla Convenzione Anci Campania prot. 1059 del 22/07/2022 per il mercato libero, Ditta OPTIMA ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Fornitura massa vestiaria per dipendente del servizio uscierato. Impegno spesa e affidamento. CIG: Z073D6DAC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 36 comma 2) lett.e) del D.Lgs n. 50/2016 . Determina a contrarre CIG: ZBC3BA0F5B. Liquidazione mese di ottobre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Ambulanza. Associazione sociosanitaria “Medical Emergency Pubblica Assistenza Sarno ODV” da Sarno. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio n. R.g. 2904/2023 instaurato dal Sig. G.B. innanzi al GdP di Nola. Liquidazione compenso della parcella all'Avv. dell'Ente Davide de Luca.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi al Tribunale proposto dal Sig. B.L., concluso con ordinanza. Liquidazione avv. dell'Ente Lucio Giacomardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Fornitura gazebo e tavoli. Ditta Nasti Carmine da Boscoreale. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in favore di D.R.M. e dell'Avv. Giuseppe Stellato sentenza n. 1770/2023 emessa dal GdP di Nola. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale in sostituzione all'Avv. Michele Caldeo nel giudizio proposto dai sig. Z.L. e M.C. e nel giudizio di appello proposto dalla Sig.ra A.A.. Modifica impegni di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza conclusiva del giudizio instaurato da P.A. innanzi al GdP di Nola, R.G. 4410/2018, sent. n. 3604/2022. Liquidazione spettanze a favore dell'avvocato dell'ente Margherita D'Amelio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di affidamento diretto alla ditta „LIGHTS CONCEPT “Noleggio, posa in opera, manutenzione, smontaggio di addobbi e luminarie nel Comune di Ottaviano (NA),  presso il Palazzo Mediceo in occasione dei Mercatini di Natale 2023” CIG: ZD63D7B745.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale V Settore per il periodo dal 01/08/2023 al 30/09/2023 Costituzione gruppo di lavoro ufficio Ecologia Ambiente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale informatico in uso vari Uffici dell’Ente. CIG:ZB13D729EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RICEVUTE FISCALI CONIUGI TUCCILLO IERVOLINO INDENNITA' OCCUPAZIONE SUOLO ADEIBITO A SITO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO RIFIUTI IN VIA BOSCO DEL GAUDIO PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore della Ditta " Viola Viaggi &amp;C s.a.s ”. Noleggio navetta da 20 pax con autista per  i mercati di Natale al Castello Mediceo sita alla Via Salita San Michele CIG: Z803D76C20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Comunicazione. Ditta Meridional Spot s.r.l. da Marigliano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo della fattura n. 4/123 del 24/11/2023  ditta “GARBY ITALIA srl“ per la fornitura ecocompattatoremangiaplasticacon i fondi di cui al decreto ministero transizioneecologica n. 9 del 27.01.2022. CIG:Z6C3B58487</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale per la durata di mesi ventiquattro (24).  Approvazione elaborati.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Comunicazione. Ditta Citypress Società Cooperativa da Castellammare di Stabia. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianti di distribuzione carburanti. Commissione di collaudo. Nomina.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione di Volontariato “Angeli Templari OSMTJ- 1804”, per vigilanza plessi scolastici anno 2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo ditta “DURELEKTR s.a.s.” – Lavori di manutenzione straordinaria ai plessi dell’ I.C. D’Aosta, dell’ I.C. S. Gennarello e manutenzione varia agli immobili. CIG: Z013CDD90A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta "EDIL NUNZIATA DI NUNZIATA FRANCESCO &amp; C. S.A.S" per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG: Z9E3D51743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 – Affidamento incarico professionale di Direzione Lavori in favore dell’arch. M. Iervolino dei LAVORI DI “REALIZZAZIONE MENSA I.C. BENEVENTANO PLESSO LUCCI VIA MATTIA DORIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” CUP G85E22000420006 – CIG A03132A76E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Affidamento incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione in favore dell’arch. C. AMMIRATI dell’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO NON IN USO E RICOSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BENEVENTANO *VIA PAOLO MATTIA DORIA* DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO” - CUP: G86F22000100006 - CIG: A03285E6C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.2 - " ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)"– determinazione a contrarre senza costi per l'Ente - CIG A02EBDC801- CUP G81C22000400006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 – Affidamento incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in c.o. in favore dell’arch. A. Franzese dei LAVORI DI “REALIZZAZIONE MENSA I.C. BENEVENTANO PLESSO LUCCI VIA MATTIA DORIA-PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” - CUP G85E22000420006 – CIG A03187017E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: Affidamento incarico professionale di Direzione Lavori in favore dell’arch. L. SCARAGGI dell’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO NON IN USO E RICOSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BENEVENTANO *VIA PAOLO MATTIA DORIA* DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO” - CUP: G86F22000100006 - CIG: A031B73DBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.13/89 Concessione contributi superamento e eliminazione barriere architettoniche edifici privati.- Presa d’atto del fabbisogno anno 2023 e 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Progetto Esecutivo e Determina a Contrarre per la realizzazione di un basamento di appoggio per l’installazione di un eco-compattatore “Mangiaplastica” e la realizzazione di mar-ciapiedi presso piazza Giovanni Paolo II in Ottaviano (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>" Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione" del Comune di Ottaviano (Na). Società “EDISON NEXT Government Srl” con sede in Via Fulvio Testi n°121, 20162 Milano. Liquidazione lavori di interventi vari agli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale. Commessa 1620. Consuntivo NC 69. CIG ZEF3AA42F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Spettacoli musicali. Ditta Music Italia Spettacoli da Pagani. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria L’ANGOLO  di Esposito Lucia . Fatture nn. FPA 15_23 e 16_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria MARGHERITA  di Carillo Marco . Fattura n. FPA 65_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Fornitura plance. Impegno di spesa. Determinazione n. 1388/2023. Refuso. Correzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 – SUA Provincia di Avellino – COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA VIA RIELLA E VIA PARADISO” Finanziato da NEXTGEN EU -  Rigenerazione urbana - PNRR M5C2 investimento 2.1. - CUP G87H18001620005 - CIG A00C93F3A5 Presa d’atto aggiudicazione – Provvedimenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GIUGLIANO Carmela . Fattura n. FPA 9_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita libri di testo AS 2023/2024. Assegnazione voucher.. Integrazione graduatoria aventi diritto. Alunno C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione SAL n. 1 a tutto il 20/11/2023 alla ditta COSTRUZIONI GENERALI PISA SRL UNIPERSONALE per i lavori relativi alla realizzazione di un campo di bocce presso il parco giochi sito in via Perri in Ottaviano (NA). CIG: Z6D3C6D57F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione a saldo ditta “CRISCUOLO IMPIANTISTICA DI CRISCUOLO ANTONIO”- Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile – anno 2022/2023 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: Z7638E1560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Pista di pattinaggio sul ghiaccio. Ditta Jolly Park s.a.s. da Sant’Anastasia. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Videoproiezioni. Ditta Playartmultimedia da Scafati. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura  arredi per l’ufficio  tecnici.I.G. n. Z343D53F53. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione" del Comune di Ottaviano (Na). Società “EDISON NEXT Government Srl” con sede in Via Fulvio Testi n°121, 20162 Milano. Liquidazione lavori di spostamento pali e riqualificazione impianto di pubblica illuminazione in Via Vecchia Sarno di Ottaviano (Na) - Preventivo 001P-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Somme aggiuntive autoliquidazione Inail 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI INFORMATICA spa: Affidamento servizio assistenza informatica per redazione Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2023/2025 e Servizio di Allineamento PCC 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 36 comma 2) lett.e) del D.Lgs n. 50/2016 . Determina a contrarre CIG: ZBC3BA0F5B. Liquidazione mese di settembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivi per manutenzione starordiaria impianti di pubblica illuminazione pervenuti dalla società "EDISON NEXT GOVERNMENT S.r.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti per la messa in sicurezza e la pulizia di alcune starde del Territorio Comunale – Impegno spesa e determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elaborati e Determina a contrarre Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile – anno 2023/2024 I.C. SAN GENNARELLO ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale vario effettuato presso la ditta Troiano Ferramenta srl. Mese di Ottobre. CIG:ZC23BF06AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto dissuasori di sosta tubolari in ferro cm.90 completi di verniciatura e catarifrangente, presso la ditta Di Palma Raffaele s.r.l.. CIG:ZAC3D11781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione meccanica veicoli in dotazione alla Polizia Municipale CIG:Z653CDA1A2. Officina meccanica Annunziata Silvio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura vestiario appartenenti al Corpo di Polizia Locale. CIG.:Z293CC084B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°6/PA del 09/11/2023 ditta Autofficina Annunziata Silvio - riparazione e manutenzione degli automezzi in dotazione al I e V Settore:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione mensilità “novembre 2023” relative alla locazione di una porzione di immobile in via Ottaviano – Monte Somma da adibire ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta per l’anno scolastico ‘2022-2023. CUP G84I19000550001 – CIG 93291111F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo transattivo n. prot. 32059/2023. Liquidazione parte e avv. Fabrio franco per l'attività di patrocinio dell'ente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta “IMPIANTI e STRUTTURE S.p.A.” per acquisto di manto di usura extra fine – Novembre 2023. CIG Z283D53B1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 2° Acconto incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale in favore dell’arch. A. Franzese – CUP: G87H14000240006 - CIG ZF630F0973.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza conclusiva del giudizio innanzi al GdP di Nola R.G. 15/13/2023. Liquidazione dei compensi all' avv. dell'Ente Rodolfo Omar Zurino.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi al Consiglio di stato proposto dal Sig. S.M.. Liquidazione in favore dell'Avv. dell'Ente Antonio Messina.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento dell'incarico legale all'Avv. Laura Lanzaro per opposizione a decreto ingiuntivo a favore del Sig. A.M.. Liquidazione spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vetenza innanzi al GdP di Nola promossa da P.A, R. G. 7955/2021, sentenza conclusiva n. 1432/2023, incarico conferito all'Avv. Gabriella Barone. Liquidazione compenso professionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI ACCERTAMENTI IMU 2018 e IMU 2019-ACCERTAMENTO SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – liquidazione compenso  periodo aprile/novembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine - ottobre 2023. CIG: Z6F3B9668D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°428 DEL 31/10/2023 DITTA TORTORA GUIDO S.R.L. CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA CODICE CER 20.02.01 OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE ANNUALITA’ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’EVENTO “MERCATINI AL PALAZZO MEDICEO” ATTRAVERSO IL MEZZO RADIOFONICO. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 50 AFFIDAMENTO DIRETTO. CODICE CIG N. ZAO3D4B5C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Liquidazione fattura n. N57638 della EDENRED ITALIA SRL relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Ottobre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese per servizi postali. Periodo agosto - settembre. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°5011603645 DEL 31/10/2023, SOCITA' EDISON NEXT ENVIRONMENT - CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08 OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 alla ditta "EDIL NUNZIATA DI NUNZIATA FRANCESCO &amp; C. S.A.S" per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG Z9E3D51743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale da ferramenta - Ditta "TROIANO G. SRL"novembre 2023. Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 del D.Lgs. n .36/2023 – CIG: Z203D4F357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DELLA G.C. N. 35/2023. AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ -ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER GLI ANZIANI DI OTTAVIANO -ANNO 2023- DETERMINA DEL I SETTORE N°1282/23 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI AMMISSIONE DELLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI- APPROVAZIONE ELENCO ANZIANI PARTECIPANTI AMMESSI.ATTO DI RIMODULAZIONE IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°4 marzo  2023. CIG:Z163A29B53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti Commissione di Gara – Attività di S.U.A. (Napoli) riunitasi per l‘Affidamento del Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno per la durata di anni tre (03) SRL. CIG 9429217406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.B. SAS – materiale informatico e da ufficio – liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - liquidazione compenso Presidente periodo gennaio-novembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA - accertamento evasione tributi locali mese di Settembre 2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DELL’ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL ARTICOLO 32, COMMA 12, DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione innanzi al GdP di Nola nella vertenza promossa dalla sig. D.P.. Sentenza conclusiva del giudizio n. 440/2023. Liquidazione avv. Rodolfo De Vivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio innanzi al TAR Campania. Conferimento incarico legale all'Avv. Anna Cristina Falciano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 2° acconto arch. R. RANIERI per attività di DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE dei Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale – CUP: G87H14000240006 - CIG ZE0312023F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.53/2023 del "Servizio di Sanificazione, Igiene, pulizia giornaliera e periodica degli immobili ed impianti Comunali". Ditta Ditta “Eco Sprint S.r.L . CIG: 854810790B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di posti a tempo indeterminato – approvazione Avviso per manifestazione di interesse riservato ai lavoratori in disponibilità presso il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo polizze assicurative parco auto comunale. Integrazione. Affidamento diretto in favore della UNIPOLSAI SPA- CIG Z6A3D18E00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo - Anno 2023”. Affidamento lavori di realizzazione impianti elettrici e speciali in favore della società TECNOIMPIANTI SNC - CIG ZAA3D3EE79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elaborati e Determina a contrarre Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile – anno 2023/2024 IMMOBILI COMUNALI ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elaborati e Determina a contrarre Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile – anno 2023/2024 I.C. D’AOSTA ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta. CIG: Z513B9674A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elaborati e Determina a contrarre Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. D’AOSTA ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione elaborati e Determina a contrarre Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2023/2024 I.C. SAN GENNARELLO ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 285/23 mese di ottobre per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale VII Settore per il periodo dal 01/09/2023 al 31.10.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d‘ atto della fusione per incorporazione di CEA BIOGAS Srl in Edison Next Environment Srl, C.F. 11716780017, con efficacia decorrente dal 01/07/2023, giusto atto del Notaio Avv. Francesco Pene Vidari del 07/06/2023 Rep. 84.794 – Raccolta 17.577;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1203 del 02/11/2023 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Settembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale all'Avv. Maria Viscolo per la difesa nel giudizio promosso dalla Sig. M.T. innanzi al TAR. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento  compartecipazione  spesa per prestazioni sociosanitarie utente  L+++F*** a seguito di presentazione rencondicontazione Ambito n. 26 prot. n.26553/2023 . Liquidazione fatture emesse dalla Cooperativa L’Aquilone.  Periodo maggio - agosto 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento compartecipazione spesa per prestazioni sociosanitarie utente I*** L*** a seguito di presentazione rendicontazione Ambito n. 26 prot. n. 25592 /2023. Liquidazione fatture emesse dalla Neapolisanit srl. Anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore straniero non accompagnato H.M.A. presso la Comunità Alloggio “Mani in alto” gestita dalla Società Cooperativa C.A.O.S. con sede legale in Casandrino    (NA).  Atto di Liquidazione - Periodo   maggio-settembre 2023-CODICE CIG. n. ZAA3962979.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Fornitura plance. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTEGNO, CONSULENZA E PRESA IN CARICO IN AMBITO PSICOLOGICO ED EDUCATIVO DI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ DI INSERIMENTO E DI DISAGIO SCOLASTICO FREQUENTANTI LE SCUOLE TERRITORIALI DENOMINATO: “SERVIZIO DI LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE, SOSTEGNO PSICOLOGICO E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ” - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – AVVIO INDAGINE ESPLORATIVA. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO ED ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Fornitura casette. Secondo impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre. Acquisto presidio sanitario alunno H. frequentante l’I.C. D’Aosta. A.L.   Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria CARTOLANDIA  di Baldassarra Anna   . Fattura n. FPA 9_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituzione classi ciclo primaria e secondaria di primo grado  a tempo pieno Istituti comprensivi del territorio. Estensione servizio di refezione scolastica A.S. 2023/2024.Integrazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura servizio per la redazione del Bilancio Consolidato anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :   formazione personale ufficio Tributi – liquidazione mese di Ottobre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITO PISANTI di D. Pisanti – fornitura di manifesti periodo Agosto – Settembre – Ottobre 2023  – liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL :  liquidazione fattura per attività di assistenza nelle funzioni propedeutiche al recupero evasione ICI/IMU/TASI – periodo luglio/settembre 2023 (servizio S4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di gestione biblioteca comunale. Liquidazione mese di luglio  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo  Ottobre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Ottobre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOINE FATTURA N°234 DEL 31/10/2023 DITTA DITTA DI GENNARO SPA CONFERIMENTO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03 OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°484 del 31/10/2023 ditta Langella Mario S.r.l conferimento rifiuti ingombranti misti ed altri Ottobre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 179 BIS, LEGGE N. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della società “SICUR.AN SRL”. Acquisto di vestiario da lavoro per il personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale. CIG ZF63D18D7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ07572193 del 31/10/2023 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione II acconto - “Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare, costituzione, revisione e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili del Comune di Ottaviano, con aggiornamento del patrimonio (annualità 2023-2025)” - CIG: Z683B7F402</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 194 del 02/11/2023 alla ditta  “MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE”  il servizio ampliamento videosorveglianza  dell’ufficio del Sindaco e presso Isola Ecologica. CIG:ZB33CEFF1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>A. S. D. Rombo Team. Concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. REVOCA Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPAZIO DESTINATO AD INCONTRI PROTETTI SERVIZI SOCIALI. GAB SAS. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116/23 DEL 20/10/2023. CODICE CIG Z5F3CD5485</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato innanzi al GdP di Nola dal Sig. F.G., R.G. 7288/2022. Accordo transattivo su proposta conciliativa del Giudice. Schema e impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FORMATIVO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI OTTAVIANO ANNO 2023. APPROVAZIONE AFFIDAMENTI INCARICHI DI DOCENZA AI SENSI DELL’ART. 50 DEL DLGSVO N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria BUTTERFLY  di Secondulfo Dolores   . Fattura n. FPA 9_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria SCARAMUZZO   . Fattura n. 14PA_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>erogazione servizio refezione scolastica AS 2023/2024. Rimborso utente L.MG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>partecipazione convegno  “intrecciando le vie della residenza e della filiazione”  promosso dalla rivista “Lo Stato civile italiano”. Liquidazione quota partecipazioneSEPEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GIUGLIANO Carmela . Fattura n. FPA 8_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 121_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria MONDA Angela -  Italibri - . Fattura n. 3/30 _2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GIMA  di Malva Luigi  . Fattura n. FPA 15_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale procedimento R.G.  n.13138/2023 innanzi al Tribunale di Napoli. Liquidazione compenso professionale Avv. Francesco Bosone.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale agtli Avv. Antonella e Lorenza Mazzeo in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Mazzeo, nel giudizio innanzi al Tribunale di Nola R.G. n. 1110/2020. Modifica impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di OTTOBRE 2023 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli  3° Trim 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Accesso ai servizi socio/educativi e campi estivi annualità 2023.   Trasporto campi estivi 2023   Integrazione impegno di spesa n. 22351 CODICE CIG n. ZC73BFB39C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo transattivo a conclusione del giudizio promosso dal Sig. D.I.L. con atto di citazione presentato innanzi al GDP di Nola. Approvazione schema trtansattivo. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vertenza innanzi al GdP di Nola promossa dal Sig. D.L.R., R.G. 4587/2021. Accordo transattivo: Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto contrassegni, placchette olografiche e pouches di plastificazione per l’autorizzazione di parcheggio disabili – Liquidazione Maggioli CIG ZA43D24355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°60/RA del 31/10/2023, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per l’esecuzione di lavori di Completamento dei Lavori  manutenzione straordinaria III lotto funzionale. CIG: ZD73D1A193</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Progetto Esecutivo - Realizzazione di un locale da destinare a spogliatoi a servizio della struttura denominata TENDOSTRUTTURA, sita alla via Luigi Palmieri - OTTAVIANO. CUP: G83B19000170003 - CIG: 9815079B69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 12  del 31/10/2023. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo polizze assicurative parco auto comunale. Determina a contrarre. CIG Z6A3D18E00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza comunale, non esclusi quelli scolastici. 1 ordine  2023. CIG: Z183D16254.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre. Acquisto registri Stato civile anno 2024- rilegature anno 2023   e relativo  materiale  .   Impegno di spesa CIG: ZF13D18D21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento a ‘’Lo Stato Civile Italiano anno 2024 SEPEL  s.a.s. Società Editrice per Enti Locali. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) – versamento quota associativa annualità 2024.Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziative in favore dell’infanzia. Escursioni didattiche ai sentieri ed al gran cono del Vesuvio. Affidamento . Impegno di spesa checkpoint.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODOTTI IN ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA OFFERTI DALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL RIVISTE GIURIDICHE. AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNIO 2023-2025. FATTURA NR. 0074320277/23 DEL 11.01.2023. CIG ZA2395CA2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore I - Servizio di Pornto Intervento Sociale - Liquidazione personale in reperibilità  periodo 1 luglioo – 30 settembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL RUOLO DEI TITOLI DIVENUTI ESECUTIVI QUALI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – Liquidazione della spesa relativa alla previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale anno 2023. CIG:ZCC3D12021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita libri di testo AS 2023/2024. Assegnazione voucher. Approvazione graduatoria aventi diritto. Integrazione graduatoria aventi diritto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 24 del l’11/10/2023 alla ditta Vivaio Covone di Francesco Pomeo Rossi per il servizio di pulizia dei terreni per la prevenzione del rischio incendi. CIG: Z6B3C129DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per rottamazione veicoli abbandonati e conferimento al centro di raccolta, custodia ed eventuale confisca dei veicoli a motore sequestrati ai sensi dell’art.213 del D.lgs 285/1992. Veicoli rimossi non ritirati dai proprietari D.P.R. 189/2001 . Anno 2023 CIG.:Z9638C5CF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento a "Keytime" di Carmine Arato per la manutenzione dell'impianto di rilevazione delle presenze periodo 01/01/2023 al 31/12/2023. CIG: Z813AD05A0. Liquidazione anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE DANIELA MANZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato dai sigg. G. A. e F. R., conclusosi con sentenza n. 395/2023 del GDP di Nola. Liquidazione avv. Pietro Amitrano, determina conferimento n. 243/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. e), D.lgs. n°267/2000 in favore del Dott. Savio Gennaro Liguori in ordine all'attività professionale espletata nel giudizio definito con sentenza n°6133/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in favore di I.L. e dell'Avv.Pietro Romano sentenza n.. 2623/2023 emessa dal GdP di Nola. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per fornitura paletti in ferro, completi di sfera e verniciatura e catarinfrangente. CIG:ZAC3D11781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la Casa Comunale con una sola unità di personale per la durata di mesi nove (09).  Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 in favore della “PRESTIGE SRL”. CIG ZF93D0EC87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2022/2023.  Liquidazione fattura n. 14/PA 2023 ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C. sas. Periodo 24 OTTOBRE 2022 – 31 GENNAIO 2023 - CODICE CIG Z723832800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA FORMATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO DI TALE SERVIZIO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1 DEL D.LGS. N.36/2023.CIG Z603D0BD68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “SMEA SRL“ per affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria presso l’IC San Gennarello in Ottaviano. CIG: Z573CA74F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON 2014-2020. Progetto di Intervento di rifunzionalizzazione dei locali Spogliatoi e Servizi Igienici annessi alla Palestra dell'I.C. D’Aosta - Plesso D’Aosta - Ottaviano (NA) - Cod. Edif. 0630511687 - Cod. MIUR NA511687. Affidamento diretto dei lavori in favore della società “CACCAVALE APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL”.  CUP: G85F21000520001 – CIG A023E948F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 36 comma 2) lett.e) del D.Lgs n. 50/2016 . Determina a contrarre CIG: ZBC3BA0F5B. Liquidazione mese di agosto 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Dipendente matr. N. 564 e matr. N. 551 concessione permessi studio ex art. 46 CCNL 2019-2022, anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta Advertising Agency s.r.l.s. da Qualiano. Eventi vari. Fattura n. 14/2023, codice 179649. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico di difesa dell'Ente innanzi alla CGT di Napoli su ricorso promosso dalla sig. G.C.. Conferimento al dott. Fioravante Ciniglio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina per il pagamento del contributo unificato in favore dell'Avv. Alfonso Auricchio per giudizio instaurato innanzi alla CTP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa. Fornitura transenne in ferro con pannello bifacciale e logo del Comune  personalizzate per il Comando Polizia Municipale. CIG.ZC43D08ED3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta "EDIL NUNZIATA DI NUNZIATA FRANCESCO &amp; C. S.A.S" per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG: ZA63AE5131</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione di Volontariato “Angeli Templari OSMTJ- 1804”, per vigilanza plessi scolastici ottobre 2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento della fornitura e posa in opera segnaletica stradale nel rispetto di quanto previsto dall’art.50, comma 1, lett.b del D.Lgs. n.36/2023 – codice CIG : - Procedura di valore inferiore a 5.000 euro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 36 comma 2) lett.e) del D.Lgs n. 50/2016 . Determina a contrarre CIG: ZBC3BA0F5B. Liquidazione mese di giugno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 36 comma 2) lett.e) del D.Lgs n. 50/2016 . CIG: ZBC3BA0F5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondazione Legambiente Innovazione. Progetto “Puliamo il mondo”. Adesione ed acquisto kit di partecipazione. Liquidazione fattura nr. 60160/23 del 12/10/2023. Codice CIG ZDE3C1974C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYO SPA – liquidazione fattura per servizio abbonamento riviste on-line anno 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei lavori di “Allestimento di un Sistema di Lettura Targhe e Videosorveglianza per Via Roma e P.zza Giovanni Paolo II del Comune di Ottaviano (NA).Procedura negoziata telematica, sotto soglia comunitaria, tramite RdO su MePA, ai sensi dell’art. 108 c.3 del Dlgs 36/2023, criterio del minor prezzo. Approvazione offerta e Affidamento del Servizio. CUP G86F23000030004- CIG A01966F71E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria  Mille cose di Perna Giovanna   . Fattura n. 18/A_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria  SUSY di Carillo Assunta   . Fattura n. 29_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa in favore della Ditta "Noba S.R.L”. Noleggio moduli prefabbricati adibiti a bagni Uomini/Donne e Bagni diversamente abili per allestimento dei mercati di Natale al Castello Mediceo sita alla Via Salita San Michele CIG: Z0F3CF8656.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - Art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 – SUA Provincia di Avellino – COMUNE DI OTTAVIANO - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO NON IN USO E RICOSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BENEVENTANO “VIA PAOLO MATTIA DORIA” DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO, DA REALIZZARE NEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA). Presa d’atto efficacia dell'aggiudicazione – Provvedimenti. CIG: 9901437C49 – CUP: G86F22000100006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto pubblico in occasione della celebrazione della  Commemorazione dei defunti nelle giornate del 1-2 novembre 2023. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 50 AFFIDAMENTO DIRETTO Ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C. s.a. s. CODICE CIG N. Z183CFFB7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTISTICA ROMANO SNC” - Accordo Quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria impianti termici anno 2022/2023 presso i plessi dell’Istituto Comprensivo  D’AOSTA. CIG Z0338E1AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione trasporto pubblico urbano in occasione delle celebrazioni dedicate alla Commemorazione dei defunti nelle giornate del 1-2 novembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.A.B. SAS – materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici – liquidazione periodo luglio/settembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PON 2014-2020. Progetto di Intervento di rifunzionalizzazione dei locali Spogliatoi e Servizi Igie-nici annessi alla Palestra dell'I.C. D’Aosta - Plesso D’Aosta - Ottaviano (NA) Cod. Edif. 0630511687 - Cod. MIUR NA511687 - CUP: G85F21000520001. Approvazione progetto esecutivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione compensativa ex art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. n. 267/00. Servizio di trasporto pubblico urbano in occasione delle celebrazioni dedicate alla commemorazione dei defunti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta ditta alla ditta  “MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE”  il servizio ampliamento videosorveglianza  dell’ufficio del Sindaco e presso Isola Ecologica. CIG:ZB33CEFF1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ai plessi dell’I.C. D’Aosta, dell’I.C. S. Gennarello e manutenzione varie agli immobili. CIG: Z013CDD90A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'ATTUA-ZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO NELL’AMBITO ELL’EMERGENZA FITOSANI-TARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELLA "BACTROCERA SALIS" MOSCA ORIENTALE DELLA FRUTTA- LIDAZIONE QUOTA PARTENARIATO PUBBLICO IN FAVORE DEL COMUNE DI PALMA CAMPANIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale per ricorso prorosto innanzi al Tribunale di Nola, Avv. Gerardo Antonio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO I SETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LA REDAZIONE CONTO ANNUALE 2022, 770 RELATIVI AI REDDITI 2022 ED AUTO LIQUIDAZIONI INAIL .AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA’ HALLEY  CAMPANIA S.r.l.. LIQUIDAZIONE PARZIALE. CIG: Z2F3BB1A47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DELLA G.C. N. 35/2023 . AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ -ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER GLI ANZIANI DI OTTAVIANO-ANNO 2023 Determina a contrarre n. 1227/2023   Presa d’atto procedura avviata   sul Me.Pa.  Aggiudicazione ditta Viola srl dei Fratelli Viola .Codice CIG. n.  .ZF63CCA38E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di G.C. n. 93/2022 Progetto di Pubblica Utilità (PUC) - Area sociale - denominato “IL Compagno Adulto”.  Approvazione schema di avviso pubblico e fac-simile domanda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Fornitura casette. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura  arredi per l’ufficio  tecnici.I.G. n. ZAF3CEA5CB. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE – Liquidazione compensi mese di Ottobre  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 35/2023 . Approvazione  schema di avviso pubblico e manifestazione di interesse</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “SERVICES GROUP SERVIZI FIDUCIARI SRL” - Servizio di Sorveglianza non armata reso per i mesi da AGOSTO - SETTEMBRE 2023 presso il Palazzo MUNICIPALE. CIG Z3437EE6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione n. 2 mensilità relative alla locazione di una porzione di immobile in via Ottaviano – Monte Somma da adibire ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta per l’anno scolastico ‘2022-2023. CUP G84I19000550001 – CIG 93291111F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spesa sostenuta per il progetto di "Interventi di messa in sicurezza della viabilità legata al Giro d’Italia 2023" con finanziamento della Città Metropolitana di Napoli. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione impresa escutrice EDIL VISONE DI UMBERTO VISONE” con sede in Ottaviano (NA) in Via A. Ranieri n. 12 - C.F. VSNMRT65A12G190A, P.IVA. 05374711215. C.U.P. G86G22000420002 – CIG 96982755B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori Urgenti I.C.San Gennarello “Plesso Carbone per messa in sicurezza a seguito distacchi Intonaco e "Plesso Pozini" per ripristino funzionalità servizio igienico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto sindacale  n° 10/23 ex art. 403 CC- Allontanamento e  Collocamento  minori K.L. n. il 20.10.21 e K.M. n. 01.07.23. Affidamento diretto ex art. 50 , lett. B del Dlgs n°36 del 31.03.23 – Coop. Soc. “La Rugiada” - CIG  Z8F3CE4CC5   e  Coop. Soc. “Strada Facendo “ - CIG ZF23CE4CFB . Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento della fornitura di “materiale informatico e da ufficio”  nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett.b del D.Lgs. n. 36/2023 - codice C.I.G.: Z353CF0A41 – Procedura di valore inferiore a 5.000 euro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 242/2022. Attività ludico ricreative per bambini periodo natalizio 2022. Deliberazione di C. P. n. 31/2022. Insite group srl da Grumo Nevano. Fattura n. 5/23. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DELLA G.C. N. 35/2023. AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ - ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER GLI ANZIANI DI OTTAVIANO - ANNO 2023 Determina a contrarre n. 1227/2023 Avvio nuova procedura sul Me.Pa. Codice CIG. n. ZF63CCA38E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore V. Servizio Parco Auto Comunale. Fornitura buoni carburante. Adesione ad Accordo Quadro Consip Lotto unico – Fuel Card 2. Impegno di spesa CIG: Z523CE5AB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per manutenzione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale. Anno 2023 CIG.: Z653CDA1A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE MENSA I.C. BENEVENTANO PLESSO LUCCI VIA MATTIA DORIA - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” CUP G85E22000420006 – CIG A001A8A767 Presa d’atto Efficacia dell' Aggiudicazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione progetto di fattibilità tecnico - economica  e determina a contrarre per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria – Completamento III lotto funzionale di Via Cesare Ottaviano Augusto  Ottaviano (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per l’ A.S. 2023/2024. Presa d’atto rinegoziazione e traslazione temporale al mese di ottobre 2024.   Modifica  Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano della Formazione del Personale in materia di Prevenzione della Corruzione anno 2021-2022-2023. Terza annualità. Abbonamento triennale corsi on-line Ditta Maggioli SPA Liquidazione fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) nr. 0001133860 del 19/06/2023. Codice CIG ZAD33E31E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione culturale Zabatta. Richiesta di liquidazione contributo. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLEGAMENTO DEDICATO IN  STREAMING SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 SETTEMBRE 2023DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 50 AFFIDAMENTO DIRETTO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2023 DITTA MGC DI BELLINI GABRIELLA  CODICE CIG N Z023C8A4DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE ADIBITE ALL’ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE AD USO UFFICIO SEGRETERIA GENERALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 284/2023 EMESSA DALLA DITTA “TIPOGRAFIA CAMPAIOLA SNC”. CODICE CIG Z963CC1AE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CDP PER OPERE INFRASTRUTTURALI DI VIA RIELLA. CUP G87H18001620005- Rettifica ed integrazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV SERVIZIO ECONOMATO, RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL' 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2023. RIMBORSO DEI BUONI E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>integrazione nell’ANPR delle liste elettorali edei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 20 marzo 1967, n. 223. Attuazione  dell'art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82.  Determina a contrarre. Affidamento alla ditta Maggioli spa. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vertenza D.L.R. c/Comune di Ottaviano introdotta dinanzi al Giudice di Pace di Nola con R.G. n°4587/2021. Accordo transattivo. Approvazione schema di transazione. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°208 DEL 30/09/2023 DITTA DI GENNARO SPA CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CER 20.03.03 SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stenotipia, di registrazione, di trascrizione, di redazione di verbali nonché di trasmissione in streaming delle sedute di consiglio comunale del 03/07/2023, 21/07/2023 e del 22/09/2023. Liquidazione fatture elettroniche n. 356/2023 e n.459/2023 emessa dalla Ditta “Live S.r.l.” Codice CIG ZA73B9C415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura   servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione AVVISI di accertamento IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°373 del 30/09/2023 ditta Tortora Guido S.r.l. conferimento sfalci di potatura CER 20.02.01 Settembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di difesa per giudizio promosso innanzi al Tar, conclusosi con sentenza 2739/2023. Liquidazione compenso professionale all'Avv. Angelo Nappo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge 328/2000 quota di compartecipazione Comune di Ottaviano alla spesa per funzionamento Ufficio di Piano  anno 2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spettante derivanti dal lavoro straordinario anno 2023, dipendente matr. 417.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Servizio di  Comunicazione Istituzionale presso il Comune di Ottaviano . Presa d'atto esito procedura di trattativa diretta .Aggiudicazione MCG di Gabriella Bellini .P.I. 07943431218 CODICE CIG  n. ZB73CC6383 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CVF CONSULTING  SRL :  formazione personale ufficio Tributi – liquidazione mese di Settembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Indennità di missione presidente e segretario dell’ Ufficio Centrale Elettorale. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>partecipazione convegno  “intrecciando le vie della residenza e della filiazione”  promosso dalla rivista “Lo Stato civile italiano”. Liquidazione spese vitto e alloggio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale  spazio destinato ad incontri protetti Servizi sociali-. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 50  DLGSVO N. 36/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO. CODICE CIG N. Z5F3CD5485</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Richiesta finanziamento programma di iniziative per la Terza Età proposto dalla Parrocchia di San Gennarello di Ottaviano . Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA – Servizio di Tesoreria Comunale – Liquidazione  TERZO   Trimestre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 105_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2023/2024. Liquidazione   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela  . Fattura n. FPA 7/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’Affidamento del servizio di servizio culturale di accesso polifunzionale in favore di minori attraverso attività curriculari ed extracurriculari.AS 2023/2024 .Presa d’atto trattativa MEPA n. 3779956. Affidamento. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Liquidazione fattura n. N56458 della EDENRED ITALIA SRL relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Settembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.per la durata di anni due. Liquidazione 2° acconto. CIG ZCF38B5CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa al prelievo trasporto e rottamazione di veicoli abbandonati o posti sotto sequestro amministrativo. CIG: Z063C8839D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa. Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione   anno 2023, per il programma applicativo gestionale del Settore VII Polizia Municipale denominato “Concilia” della Ditta Maggioli S.p.a.–  CIG: Z4A3C88837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Associazione di Volontariato “Angeli Templari OSMTJ- 1804”, per vigilanza plessi scolastici anno 2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in favore di L.M.V.,  M.N. e dell'Avv. Domenico Visone, sentenza n. 304/2023 Tribunale di Nola. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Legge 328/2000. Quota di compartecipazione alla spesa sociale per il funzionamento dell’Ufficio di Piano anno 2023 . Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale vario effettuato presso la ditta Troiano Ferramenta srl. Mese di Settembre. CIG:ZC23BF06AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N°104/92 –ART. 13, COMMA 3- FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ –ANNO 2022-PROTOCOLLO D’INTESA CON LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL COMUNE DI OTTAVIANO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN FINANZIAMENTO ECONOMICO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PERSONALE LL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FISICA-PSICHICO-SENSORIALE  A.S. 2022-2023- ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL PROGETTO I.C. “D’AOSTA” DI OTTAVIANO DENOMINATO “LA ZATTERA DELL’INCLUSIONE “ .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. N°104/92 –ART. 13, COMMA 3- FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ –ANNO 2022-PROTOCOLLO D’INTESA CON LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL COMUNE DI OTTAVIANO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN FINANZIAMENTO ECONOMICO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PERSONALE ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FISICA-PSICHICO-SENSORIALE  A.S. 2022-2023- ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL PROGETTO  “PONTI D’INCLUSIONE ” E “ PROGETTO DI VITA “ .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>erogazione servizio refezione scolastica AS 2022/2023. Rimborso utente M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziative in favore dell’infanzia. Escursioni didattiche ai sentieri ed al gran cono del Vesuvio. Affidamento . Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa convenzione con Associazione di Volontariato “Angeli Templari” anno 2023, per vigilanza presso i plessi scolastici del Territorio Comunale. Approvazione schema di convenzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>riparazione scuola bus di proprietà comunale. Liquidazione fattura n°5/PA del 03/10/2023 ditta Autofficina Annunziata Silvio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ai plessi dell’I.C. D’Aosta, dell’I.C. S. Gennarello e manutenzione varie agli immobili - Impegno di spesa e determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DELLA G.C. N. 35/2023 . AZIONI POSITIVE PER LA TERZA ETA’ -ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE PER GLI ANZIANI DI OTTAVIANO-ANNO 2023 Art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023. Determina a contrarre  .Avvio procedura sul Me.Pa. Codice CIG. n.  .ZF63CCA38E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 01 del 20/07/2023 e 02 del 09/09/2023 alla società “MANU GAS srl distributore  carburante" anno 2023. CIG: ZD03BD0C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento dell'entrata derivante dal pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza n.  3101/2023. Impegno di spesa a favore dell'avvotato Giovanna Marinelli.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Giudizio promosso nell'interesse del sig. C.M.G c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°1647/2023 emessa dal Giudice di Pace di Nola. Liquidazione Avv. Giuseppe Terracciano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario III Settore gennaio-settembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione “Circolo Armando Diaz”. Concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture conferimento frazione umido biodegradabile codice CER 20.01.08 periodo Luglio Settembre. Società Edison Next Environment.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE ADIBITE ALL’ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE AD USO UFFICIO SEGRETERIA GENERALE. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 50  DLGSVO N. 36/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO. CODICE CIG N. Z963CC1AE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico all'Avv. Francesco Strazzullo, det. n. 91/2018, per la difesa dell'ente nel proc. penale n. R.G. 3036/2017 definito con sent. n. 116/2020. Liquidazione compenso professionale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in favore di Z.D. e dell''Avvocato Mario Ammendola, sentenza n. 1305/2023 emessa dal GdP di Nola. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici, Art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023   Determina a contrarre. Codice CIG. n. ZB73CC6383.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” – Acquisto materiale da ferramenta. CIG: Z513B9674A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione fattura n. 6605/2023 alla ditta TEAM SERVICE srl per acquisto nr. 1 kit di firma digitale per l’ arch. Armando Santelia . CIG Z453C469D8:.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ07404584 del 30/09/2023 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 254/23 mese di settembre per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n. 32/2023 Attivazione n. 4 borse di studio presso il Comune di Ottaviano.  Affidamento servizio Associazione ODV “ Nuovi Orizzonti” .Approvazione  schema di accordo/convenzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina del I Settore n°928/23 . Affidamento servizio di  riparazione Fiat 600 tg alla Ditta Annunziata Silvio da Ottaviano - Via Fontana n°22 P. IVA 09006901210.Atto di liquidazione FATTURA n° 4 del 19.08.23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Instaurazione giudizio innanzi alla CTP, conferimento incarico Avv. Elena Mauro Det. 755/2023. Liquidazione acconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario IV Settore gannaio-settembre 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per fornitura vestiario Agenti di P.M.. CIG: Z293CC084B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>determinazione a contrarre per l’affidamento delle prestazioni per l’acquisizione progetto esecutivo per la realizzazione DEL SISTEMA DISICUREZZA INTELLIGENTE ED INTEGRATA PER LAVIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) INVIA SAN LEONARDO, LUCCI, CACCIABELLA, VIALE ELENA EC.SO UMBERTO. Impegno spesa CIG Z143CA4099 CUP G87G22000290005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spettanze derivanti dal lavoro straordinario anno 2023, dipendente  matr. 36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Giudizio promosso nell'interesse del sig. A.G.S. + 1 c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°5983/2023 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000. GIUDIZIO PROMOSSO NELL'INTERESSE DELA SIG.RA D.N. C/COMUNE DI OTTAVIANO DEFINITO CON SENTENZA N°367/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI NOLA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N°267/2000. GIUDIZIO PROMOSSO NELL'INTERESSE DELLA SIG.RA C.M. DIFESA DALL'AVV. RAFFAELE DEL GIUDICE DEFINITO CON SENTENZA N°1331/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI NOLA. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi di LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE ’2023 al personale del VIII Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1043 del 28/09/2023 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Luglio Agosto 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto della disponibilità di alloggi ERP per gli aventi diritto in relazione alle graduatorie pubblicate su BURC Regione Campania n.62 del 27.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale P.M. VII Settore per il periodo dal 01/01/2023 al 31.08.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CDP PER OPERE INFRASTRUTTURALI DI VIA RIELLA. CUP G87H18001620005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura per  aggiornamento  servizi Entionline settore Ragioneria, Personale, Tributi Locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di reperibilità dovuta per i mesi di LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE ’2023 al personale del V Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°441 DEL 30/09/2023 DITTA LANGELLA MARIO S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI ED ALTRI DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. N55134 della EDENRED ITALIA SRL relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Agosto 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZI POSTALI. PERIODO LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2023/2024  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 20_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2023/2024. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 95/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Settembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo  Settembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2023/2024. Liquidazione   cartolibreria Catapano Gerardo &amp; figli di Catapano Salvatore  . Fattura n. FPA 5 del 15/9/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE – Liquidazione compensi mese di Settembre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico, in ambito psicologico di alunni frequentanti le scuole di primo e secondo grado del Comune di Ottaviano. Liquidazione Fattura Cooperativa Boetheia ONLUS – Aprile e Giugno 2023 CIG n. ZB73954R64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto contrassegni, placchette olografiche e pouches di plastificazione per l’autorizzazione di parcheggio disabili – Accettazione preventivo e impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione di parte civile n. prot. 11644/2023. Conferimento incarico all'Avv. Rosa Bifulco. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposiozione atto di appello avverso la sentenza n. 3097/2023, emessa dal G.d.p. Nola nel giudizio promosso da C.A.. Conferimento di incarico all'Avv. Vincenzo Siciliano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>partecipazione convegno  “intrecciando le vie della residenza e della filiazione”  promosso dalla rivista “Lo Stato civile italiano”. Approvazione preventivo spese viaggio e alloggio. Integrazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’Affidamento del servizio culturale di accesso polifunzionale in favore di minori attraverso attività curriculari ed extracurriculari.AS 2023/2024 . Determina a contrarre.  Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento della fornitura di “MANIFESTI VARI”  nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett.b del D.Lgs. n. 36/2023 - codice C.I.G.: Z633C17720 – Procedura di valore inferiore a 5.000 euro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  per il servizio  di ricarica di pannello del controllo aruba pec. Alla ditta ARUBA SpA,  CIG: Z963C46A1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°53/RA del 30/09/2023, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>partecipazione convegno  “intrecciando le vie della residenza e della filiazione”  promosso dalla rivista “Lo Stato civile italiano”. Autorizzazione alla partecipazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CDP PER OPERE INFRASTRUTTURALI DI VIA RIELLA. CUP G87H18001620005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione "L'Aurora ONLUS". Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione mensilità relative alla locazione di una porzione di immobile in Via Pentelete – Parco Di Mauro da adibire ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta per l’anno scolastico ‘2022-2023. CUP G84I19000550001 – CIG 93290618AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “AUDAX Energia s.r.l.” per una nuova fornitura di energia elettrica da 3 kW per il funzionamento dell’impianto di irrigazione, da posizionare in piazza Durelli, nel territorio del Comune di Ottaviano. CIG: Z943CB129A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. A20020231000026048 DEL 25/09/2023 e n.A20020231000026049 alla società OLIVETTI SPA.CIG: Z433781977.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “NEW WAVEGAMES s.r.l. UNINOMINALE”. Acquisto di di beni e tecnologie funzionali all’innovazione delle attività lavorative. CIG: ZA43C83986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di SETTEMBRE 2023 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA - accertamento evasione tributi locali mese di agosto 2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Città Metropolitana di Napoli – pagamento versamento TEFA riscosso per anni 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa  alla fornitura e posa in opera di segnaletica stradale. CIG:Z8A3C6749E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Legge 328/2000 quota di compartecipazione Comune di Ottaviano  alla spesa per funzionamento Ufficio di Piano  anno 2022. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1432/2023. Liquidazione spettanze P.A e avvocato Giovanni D'Avino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei lavori di “Allestimento di un Sistema di Lettura Targhe e Videosorveglianza per Via Roma e P.zza Giovanni Paolo II del Comune di Ottaviano (NA).Procedura negoziata telematica, sotto soglia comunitaria, tramite RdO su MePA, ai sensi dell’art. 108 c.3 del Dlgs 36/2023, criterio del minor prezzo. Approvazione progetto definitivo e Determina a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n.10 del 02/10/2023 . Impegno spesa. C.I.G.: 9114082A63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A.S. 2023/2024. Approvazione elenco   librerie convenzionate alla data del 2/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020 per Servizio di manutenzione e ispezione aree ludiche sul territorio di Ottaviano. CIG: Z4B3BEE5A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria presso l’IC San Gennarello in Ottaviano. CIG: Z573CA74F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione innanzi alla CGT di secondo grado nei giudizi di impugnazione promossi da V.M.. Conferimento incarico all'Avv. Giuditta Merone. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Lavori di “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268”. Presa d’atto proposta di aggiudicazione in favore della società “CO.FRAT. SRL”.  CUP : G82E18000150005 – CIG A0082B2B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2 Investimento 2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – “Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso”. Presa d’atto proposta di aggiudicazione in favore della società CACCAVALE APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL. CUP G87H18001620005 – CIG A00C93F3A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M.5C.2I.2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU -  Verifica Di Vulnerabilità con individuazione degli interventi per l'adeguamento Sismico e il completamento delle Opere di adeguamento Impianto Antincendio Del Plesso D'Aosta nel Comune di Ottaviano (NA).  Presa d’atto proposta di aggiudicazione in favore della società “CACCAVALE APPALTI &amp; COSTRUZIONI SRL” - CUP: G84I19000550001 – CIG A00B57C4D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del Comune di Ottaviano (NA) per mesi sei - Affidamento Servizio pubblicazione Avviso bando ed esito di gara in favore della società “A. MANZONI &amp; C. Spa”  – CIG Z6F3CA30ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento impegno n. 22506 alla TELECOM ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “SICUR.AN. SRL”. Acquisto di vestiario da lavoro per il personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale. CIG: Z133C838AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di riparazione, manutenzione meccanica ed elettrica degli automezzi Settori I e V - Impegno spesa CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°512 DEL 31/10/2022 DITTA TORTORA GUIDO S.R.L.DIFFERENZA QUANTITATIVI CONFERITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita libri di testo AS 2023/2024. Assegnazione voucher. Approvazione graduatoria aventi diritto. Approvazione elenco esclusi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio in opposizione pendente innanzi al GdP di Nola e promosso dalla Sig. L.A.. Conferimento dell'incarico di difesa all'Avv. mariarosaria Adamo. impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale all'Avv. Lugio Giacomardo per reclamo promosso innanzi al Tribunale di nola in composizione Collegiale dal Si. B.L.. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione nel giudizio promosso dal sig. I.F. innanzi al GdP di Nola. Conferimento incarico legale all'Avv. Pietro Amitrano. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATR.557</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico Avv. Giuditta Merone per ricorso promosso dalla L. s.a.s. innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarichi innanzi alla Commissione tributaria regionale, dott. Pisanti Diomede. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Mercatini al Palazzo Mediceo” anno 2023. Approvazione bando e schema domanda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. Lgs. n° 50/2016 - Art. 37 - Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze. Art. 8 del Regolamento funzionamento Stazione Unica Appaltante – Liquidazione quota di adesione anno ‘2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – servizio gestione I.V.A. anno 2023 – liquidazione SECONDO  trimestre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA OCCUPAZIONE SUOLO ADIBITO A SITO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO RIFIUTI DI VIA BOSCO DEL GAUDIO DI PROPIETA' CONIUGI TUCCILLO IERVOLINO  PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parrocchia San Michele Arcangelo. Richiesta di liquidazione contributo. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I acconto - “Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare, costituzione, revisione e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili del Comune di Ottaviano, con aggiornamento del patrimonio (annualità 2023-2025)” - CIG: Z683B7F402.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica della durata di mesi uno (1) del Servizio di sorveglianza non armata c/o Casa Comunale con decorrenza dal 04.10.2023 a tutto il 03.11.2023 in favore della SERVICES GROUP SERVIZI FIDUCIARI SRL. CIG Z453C8A63E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 2388/23 mese di agosto per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture GIUGNO, LUGLIO  ed AGOSTO 2023 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziativa „Biblioteca viva“. Affidamento allestimento. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>iniziativa di interesse collettivo promossa dalle associazioni “Terzigno attiva” – “Giugno popolare vesuviano” “Ancora onlus”. Pubblicazione volume “Italia senza confini”. Affidamento stampa. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – servizio gestione I.V.A. anno 2023 – liquidazione TERZO  trimestre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale all'Avv. Tretola Luigi  per vertenza innanzi al TAR promossa dal sig. S.D.. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale all'Avv. Alfonso Auricchio, cartelle pagamento doc. n. #74000. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico Avv. Gian Vittorio Sepe, vertenze tributarie. Impegni di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa riparazione Scuolabus per trasporto scolastico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale vario effettuato presso la ditta Troiano Ferramenta srl. CIG:ZC23BF06AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione società “VIVENDA S.r.l.”. Spese la proroga termini bando  per pubblicazione bando di gara Finanza di Progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in Concessione della " Progettazione e Realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, e l’integrazione di servizi Smart-City del Comun di Ottaviano (Na) – CIG - 97447917EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.lgs 36/2023 preceduto da valutazione comparativa di preventivi. CIG: Z6B3C129DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico conferito all'Avv. Elisabetta Del Giudice per la vertenza innanzi al GdP di Nola Promossa dall'Avv. M.M. conclusosi con sentenza n. 1714/2023. Liquidazione compensi professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale avv. Giuseppe De Liguori, giudizio instaurato innanzi al CdS per imgugnazione sentenza Tar n. 819/2023. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale all'Avv. Vincenzo Mosca per giudizio instaurato innanzi al TAR dai sigg. G. V. e M. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLEGAMENTO DEDICATO IN  STREAMING SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 SETTEMBRE 2023DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 50 AFFIDAMENTO DIRETTO. CODICE CIG N Z023C8A4DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti in collaborazione “Vesevus de Gustibus, le arti, i sapori, le tradizioni”. Convenzione n. 206/2019. Presa d’atto della nota assunta al  prot .gen. n. 5643 del 24/2/2023. Restituzione somme. Provvedimenti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa alla stipula Polizza assicurativa RCT e polizza Infortuni per il personale Volontari Gruppo Protezione Civile settembre dicembre. Anno 2023.CIG:ZB33C7EF21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2023/2024. Integrazione impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione   la fattura n.12 del 18/09/2023 ditta VESUVIANA AMBIENTE SRL per  l’affidamento del servizio di espurgo delle vasche di raccolta e tenuta presso gli istituti scolastici ed edifici pubblici di competenza del Comune di Ottaviano. CIG ZF324E5B38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) - PRESTITO FLESSIBILE- Eliminazione rischio idraulico Variante SS268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 36 comma 2) lett.e) del D.Lgs n. 50/2016 . Determina a contrarre CIG: ZBC3BA0F5B. Liquidazione mese di luglio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa. Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione  per l’anno 2023, per il programma applicativo gestionale del Settore VII Polizia Municipale denominato “Concilia” della Ditta Maggioli S.p.a.– affidamento diretto.  CIG:Z4A3C88837.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per prelievo e trasporto veicolo abbandonato o posti sotto sequestro amministrativo. Anno 2023 CIG.: Z063C8839D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) - PRESTITO FLESSIBILE- PRESTITO FLESSIBILE - CUP G84I19000550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione permessi retribuiti per l’assistenza al familiare in condizioni di disabilità grave ex art. 33 comma 3 legge 104/1992 al dipendente matricola n° 433.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1279/2023 Ditta “ VIS srl per affidamento del servizio per la verifica straordinario elevatore degli impianti di sollevamento installati presso alcuni edifici scolastici 2022, ai sensi del DPR 162/99 e ss.mm. CIG: Z30357F71D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli impianti elettrici e di sicurezza presso il plesso Regina Margherita ed i locali siti presso la Baita del Re. Approvazione regolare esecuzione e liquidazione fattura. CIG: Z783C28B65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa riguardante Stipula Polizza Assicurativa RCT e Polizza Infortuni per il Personale Volontari Gruppo Volontari Protezione Civile periodo settembre – dicembre  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 3/2023 alla società GA CONCEPT S.R.L per acquisto materiale informatico.CIG: Z353BFF13F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine. CIG: Z6F3B9668D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 5635/2023 alla ditta TEAM SERVICE srl per acquisto nr. 2 kit di firma digitale per Vice Sindaco e Assistenza Sociale. CIG: Z213BC1B4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 5636/2023 alla ditta TEAM SERVICE srl per acquisto nr. 2 kit di firma digitale per  Presidente del Consiglio e Vice  Presidente. CIG:Z843BD8B32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.12/23 alla ditta “KIMICAT DI CATAPANOGIUSEPPE” per il servizio delle pulizie dell’aule presso la nuova sede dell’istituto comprensivo d’Aosta sede temporanea, la “LA BAITA DEL RE  CIG: ZA93C12FCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>determinazione a contrarre per l’affidamento delle prestazioni per l’acquisizione progetto esecutivo per la realizzazione dell’impianto di “Sistema di sicurezza intelligente ed integrata per il controllo del territorio del comune di Ottaviano (NA)”. Impegno spesa POC “Legalità” 2014/2020 – Asse 2 – Linea di azione 2.1” CIG Z133C71B5D cup G87G22000330001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento compartecipazione quota sociale utenti L***L*** e C*** A***annualità 2020-2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico conferito all'Avv. Annatina fraqnzese nella vertenza innanzi al GdP di Nola, R.G. 3906/2021, promossa dal Sig. F.F., conclusa con sentenza n. 3040/2023. liquidazione spettanze professionali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato da B.L. innanzi al Tribunale di Nola per accertamento tecnico preventivo r.g. 4516/2023, determina di conferimento n. 1012/2023. Liquidazione a favore dell'avv. Lucio Giacomardo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1, del D.Lgs 36/2023 della  fornitura e posa in opera segnaletica stradale in favore della società “AZ SEGNAL SRL”.  CIG: Z8A3C6794E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°185 del 31/08/2023 Di Gennaro S.p.a. conferimento rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03 Agosto 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°328 del 31/08/2023 ditta Toirtora Guido S.r.l. conferimento sfalci di potatura Agosto 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023, la realizzazione di un campo di bocce presso il parco giochi sito in via Perri in Ottaviano (NA). CIG: Z6D3C6D57F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta Traslochi Caturano srl - affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per il servizio di trasloco arredi e materiali vari dal plesso D’Aosta facente parte dell’Istituto Comprensivo D’AOSTA-TRAPPITELLA - CIG: Z9A3BFF6E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M2C4-I2.2” Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” – “REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI DISTRIBUTORI DELL'ACQUA ECO-COMPATIBILI DENOMINATI "CASETTE DELL'ACQUA" su varie strade cittadine del comune di Ottaviano". Affidamento diretto in favore della società “LA ZARINA 83”.  CUP: G82F23000230006 – CIG A00EE27860</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento in autotutela delle determinazioni a contrarre n. 1005 del 17/08/2023 e 1006 del 18/08/2023 -  CUP G84I19000550001 e G82E18000150005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°52/RA del 31/08/2023, ditta ECOCE S.r.l. CIG: 9114082A63;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 5 del 31/07/2023 – n° 6 del 01/09/203. Impegno spesa. - PRESA D’ATTO CODICE CIG 9114082A63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta Advertising Agency s.r.l.s. da Qualiano. Intrattenimento mese di settembre 2023. Affidamento del servizio. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria del Plesso Scolastico Pappalardo, lavori urgenti Piazzetta Circumvesuviana e Tendostruttura. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione impresa escutrice  EDICON S.r.l. - CIG: Z513C020FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” –  Acquisto materiale da ferramenta. CIG: Z513B9674A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale all'Avv. Gianluca Cancelliere per costituzione dell'Ente come parte civile nel giudizio penale n. prot. decreto di citazione 7652/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza resa nel giudizio promosso da F.V., sent. CdS n. 7361/2023. Liquidazione compensi avv. Alfonso Capotorto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2023/2024   Presa d'atto esito procedura di trattativa diretta. Aggiudicazione ditta Viola Viaggi CODICE CIG n. Z783C51477</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n. 11/2023 alla Ditta Andrea Pavone per l’acquisto beni . CIG:. Z583BC9BDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) - PRESTITO FLESSIBILE- Eliminazione rischio idraulico Vaiante SS268</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Agosto 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo  Agosto2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONCESSIONE CONGEDO DI PATERNITA’ AI SENSI DELL’ART. 27 BIS D.LGS. 151/2001 AL DIPENDENTE MATR. 545.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione permessi retribuiti per l’assistenza al familiare in condizioni di disabilità grave ex art. 33 comma 3 legge 104/1992 al dipendente matricola n° 572.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di semiconvitto per minori residenti sul territorio comunale, dal nido alla scuola secondaria di II grado - Anno scolastico 2023/2024. Art. 50 del Dl gsvo n. 36/2023. Affidamento diretto Istituto Montessori Impresa sociale P.I. 0141961212. CODICE CIG ZD73C64388</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo di spesa riparazione Scuolabus per trasporto scolastico.CIG:Z543C5D6B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE – Liquidazione compensi mese di luglio ed agosto 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ore di lavoro in straordinario ai dipendenti del V Settore – Anno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale VI Settore per il periodo dal 01/01/2023 al luglio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>Parrocchia San Michele Arcangelo. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) - PRESTITO FLESSIBILE - CUP G84I19000550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione n. 4 mensilità relative alla locazione di una porzione di immobile in via Ottaviano – Monte Somma da adibire ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta per l’anno scolastico ‘2022-2023. CUP G84I19000550001 – CIG 93291111F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LA REDAZIONE DEL CONTO ANNUALE 2022, 770 RELATIVI AI REDDITI 2022 ED AUTOLIQUIDAZIONI INAIL. LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' HALLEY CAMPANIA S.r.l. CIG: Z2F3BB1A47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2 Investimento 2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – “Lavori di costruzione di un nuovo asse viario di collegamento tra Via Riella e via Paradiso”. Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente – Decisione a contrarre. CUP G87H18001620005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta mediante presentazione di preventivi ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’Affidamento del servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per l’ A.S. 2023/2024. Presa d’atto procedura MEPA N. 3687241 Aggiudicazione. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ07278590 del 31/08/2023 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 5 del 31/07/2023 – n° 6 del 01/09/203. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 179 BIS, LEGGE N. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – LUGLIO-AGOSTO 2023. CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs, n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del Regolamento Comunale approvato con D.G.C. n. 124/2019. Liquidazione 2/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE CAMPO ESTIVO 2023 “ENJOY YOUR SUMMER” LIQUIDAZIONE DITTA ESKAPES – SISTEMI INTEGRATI PER IL TURISMO SRL – CIG Z2C3BE8AE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”: “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO NON IN USO E RICOSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BENEVENTANO *VIA PAOLO MATTIA DORIA* DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO”. Liquidazione oneri per “Valutazione progetto” all‘esame del Comando Vigili del Fuoco di Napoli. C.U.P.: G86F22000100006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio del conferimento della frazione organica C.E.R. 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Ottaviano (Na) per la durata di mesi 12”. Liquidazione II° acconto funzioni tecniche di cui all' art. 113, commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di AGOSTO 2023 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°391 DEL 31/08/2023 DITTA LANGELLA MARIO S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI ED ALTRI DURANTE IL MESE DI AGOSTO. CIG 9680242468.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PAGHE E STIPENDI DEI DIPENDENTI – AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA SUL MEPA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI. CIG. Z0539F6021. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Provveditorato – G.A.B. SAS – Liquidazione fattura mese di maggio e giugno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di derattizzazione – disinfestazione e Sanificazione  per gli Istituti comprensivi San Gennarello  - D’Aosta  e D’ Annunzio ed uffici comunale e alcune zone del territorio. Affidamento servizio ed impegno spesa. CIG: ZB53C55BD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine. CIG: Z6F3B9668D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Progetto Definitivo e Determina a Contrarre per la realizzazione di un campo di bocce presso il parco giochi sito in via Perri in Ottaviano (NA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta RDO n. 7387336 per il servizio  di fonia e connessione dati per la nuova ubicazione dell’Istituto comprensivo  d’Aosta sede temporanea, la “LA BAITA DEL RE Impegno spesa. CIG: Z963C46A1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M.5 C.2 I.2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU –Plesso D'Aosta *Via Giovanni XXIII* Verifica Di Vulnerabilità con individuazione degli interventi per l'adeguamento Sismico e il completamento delle Opere di adeguamento Impianto Antincendio Del Plesso D'Aosta nel Comune di Ottaviano.  Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente – Decisione a contrarre - CUP: G84I19000550001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°159 DEL 31/07/2023 DITTA DITTA DI GENNARO S.P.A. CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03. LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Progetto definitivo e determina a contrarre per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria presso l’IC San Gennarello in Ottaviano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: assunzione a tempo determinato E PART TIME AL 50% di n. 1 funzionario  DA COLLOCARE NELL'UFFICIO POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.90 D.LGS. N. 267/2000. approvazione della bozza di contratto individuale di lavoro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: assunzione a tempo determinato E PART TIME AL 50% di n. 1 funzionario  DA COLLOCARE NELL'UFFICIO POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.90 D.LGS. N. 267/2000. approvazione della bozza di contratto individuale di lavoro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: assunzione a tempo determinato E PART TIME AL 50% di n. 1 istruttore  DA COLLOCARE NELL'UFFICIO POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.90 D.LGS. N. 267/2000. approvazione della bozza di contratto individuale di lavoro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: assunzione a tempo determinato E PART TIME AL 50% di n. 1 istruttore  DA COLLOCARE NELL'UFFICIO POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.90 D.LGS. N. 267/2000. approvazione della bozza di contratto individuale di lavoro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento IMU – ulteriore integrazione impegno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale innanzi al Tribunale di Nola all'Avv. Giovanni Manzi. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetti didattico-educativi A.S.2022 /2023. Progetti dell’I.C. Beneventano. Progetti “Inclusiva…mente a scuola” . Liquidazione annualità 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE  CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE  BANCO ALIMENTARE ANNUALITA’ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO CIMITERIALE  OTTAVIANO  - SAN GIUSEPPE VESUVIANO – liquidazione  quota consortile periodo gennaio/giugno 2023  - “prima quota”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) - PRESTITO FLESSIBILE - CUP G84I19000550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2023/2024.  DETERMINA A CONTRARRE. Avvio procedura indagine esplorativa sul Me.Pa. CIG Z783C51477</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. N54202 Della EDENRED ITALIA SRL relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Luglio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZI POSTALI. PERIODO GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA - accertamento evasione tributi locali periodo giugno e luglio  2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi ex art. 113 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del “Regolamento per la determinazione, la ripartizione e l'erogazione degli incentivi”, approvato con D.G.C. n. 124/2019, .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura  formazione per Bonifica Banca Dati servizio Tributi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO CIMITERIALE  OTTAVIANO  - SAN GIUSEPPE VESUVIANO – liquidazione d.f.b. quota consortile anno 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI INFORMATICA spa: Affidamento servizio assistenza informatica per redazione Bilancio Consolidato anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 – Affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE MENSA I.C. BENEVENTANO PLESSO LUCCI VIA MATTIA DORIA*VIA MATTIA DORIA*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” – Aggiudicazione in favore della ditta “BOCCIA SRL” - CUP G85E22000420006 – CIG A001A8A767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°342 del 31/07/2023 ditta Langella Mario S.r.l. conferimento rifiuti ingombranti durante il mese di Luglio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione fattura n.92 del 02/08/2023 per servizio SUEDI. CIG:ZAF3B9586D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarichi legali innanzi al GDP avvocato Ambrosio. Impegni di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°879 del 23/08/2023 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Giugno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°46/PA del 24/08/20223 ditta Microambiente S.r.l. redazione e presentazione MUD 2023 con riferimento alla produzione rifiuti anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’esecuzione di lavori di manutenzione e straordinaria presso plesso Regina Margherita e locali siti presso Baita del Re. CIG: Z783C28B65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°284 del 31/07/2023 ditta Tortora Guido S.r.l. conferimento sfalci di potatura codice CER 20.02.01 durante il mese di Luglio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 253 del 31/07/2023 alla Ditta "ELLISSE SRL" Servizio di verifica degli impianti elettrici di messa a terra degli edifici scolastici di competenza comunale D.P.R.462/01.  CIG Z823AF1563</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo certificato di firma digitale arch. Armando Santelia.Impegno spesa. CIG:Z453C469D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2 Investimento 2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – Approvazione progetto ed integrazione impegno di spesa “Opere Infrastrutturali di Via Riella”. CUP G87H18001620005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>partecipazione convegno  “intrecciando le vie della residenza e della filiazione”  promosso dalla rivista “Lo Stato civile italiano”. Approvazione preventivo spese viaggio e alloggio. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>Versamento compartecipazione quota socio-sanitaria  utente G.***L***  periodo giugno 2020- marzo 2022  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione SAL N. 3 a tutto il 17.07.2023. Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale. In favore del CONSORZIO STABILE CONTRACT. CUP: G87H14000240006 - CIG: 8008825377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ve4rtenza innanzi al GdP di Nola promossa da C.A.M., sent. n. 3097/2023. Liquidazione compenso avv. Vincenzo Siciliano.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2I2.1 – Affidamento Lavori di “Riqualificazione Di Via Santa Teresa Finalizzata Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Ed Eliminazione Allagamento SS268”. Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente – Decisione a contrarre.  CUP : G82E18000150005. Finanziato dall'Unione Europea Nextgeneration EU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta CARBONE ANGELO per lavori di ripristino funzionalità di alcune strade sterrate del territorio Comunale pulizia aree presso vasca del Rosario. CIG: Z2F3C11CA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. proposto dal Sig. B.L. innanzi al Tribunale di Nola .  Conferimento incarico legale. Impegno di spesa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PARLATO, GIUDIZI INTRODOTTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE. IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico di difesa dell'Ente all'Avv. Di Maro Rosa Laura nel Giudizio instaurato con ricorso promosso dalla N. srl innanzi al TAR Campania. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale innianzi al GDP all'Avv. Del giudice. Impegni di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione  di Giunta comunale n. 6/2023 concessione di contributo straordinario  D***L***P***. Determina del Responsabile del I Settore d’impegno spesa n° 858/23- Atto di liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07120230064730751/000. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENT. N. 134/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) - PRESTITO FLESSIBILE - CUP G84I19000550001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) - PRESTITO FLESSIBILE - CUP G82E18000150005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondazione Legambiente Innovazione. Progetto “Puliamo il mondo”. Adesione ed acquisto kit di partecipazione. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta Media club s.a.s. di Coppola Umile da Scafati. Evento cabaretistico del 20.7.2023. Fattura n. 17/2023, codice 177534. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione “Circolo Armando Diaz”. Concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>A. S. D. Rombo Team. Concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N.99 /2022 APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA PER PERCETTERORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI ADESIONE RELATIVO AGLI ONERI ASSICURATIVI (INAIL) PER LA ATTIVAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA (PUC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2 Investimento 2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – Riapprovazione del Quadro Economico Lavori per la “RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANTA TERESA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ELIMINAZIONE ALLAGAMENTO SS268”. CUP G82E18000150005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M.5 C.2 I-2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – Riapprovazione del Quadro Economico a seguito dell’adeguamento prezzi Tariffa Regione Campania 2022. “PLESSO D'AOSTA -VIA GIOVANNI XXIII- PLESSO D’AOSTA -VIA GIOVANNI XXIII- Lavori per la Adeguamento sismico verifica della vulnerabilità, individuazione degli interventi strutturali necessari per l’adeguamento normativo compresa la messa a norma antincendio". CUP:G84I19000550001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto della fattura n. 4 del 21/06/2023  ditta “GARBY ITALIA srl“ per la fornitura ecocompattatoremangiaplasticacon i fondi di cui al decreto ministero transizioneecologica n. 9 del 27.01.2022. CIG:Z6C3B58487</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “SERVICES GROUP SERVIZI FIDUCIARI SRL” - Servizio di Sorveglianza non armata reso per i mesi da GIUGNO - LUGLIO 2023 presso il Palazzo MUNICIPALE. CIG Z3437EE6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n 6 del 21/07/2023 per il servizio  di derattizzazione e disinfestazione e devespizzazione e disinfestazione da insetti (zanzare, mosche, vespe e topi ) nelle aree esterne a verde, sul territorio comunale. Affidamento straordinario  per servizio ed impegno spesa. CIG: Z5B3BAFBFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” - Acquisto materiale da ferramenta. CIG: Z513B9674A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di LUGLIO 2023 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Liquidazione per servizio musicale all’Associazione “Storico Concerto Bandistico G. Chielli – Città di Noce” - CUP: G84J22000580003 – CIG Z783AB6185.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta "EDIL NUNZIATA DI NUNZIATA FRANCESCO &amp; C. S.A.S" per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG ZA63AE5131.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparto straordinario 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 5 del 21/07/2023 per il servizio di derattizzazione e disinfestazione e devespizzazione e disinfestazione da insetti (zanzare, mosche, vespe) nelle aree esterne a verde, degli ’istituti comprensivi M. Beneventano e plesso Lucci  e  San Gennarello di Ottaviano  plesso Pozini per la durata di tre mesi.. CIG:ZAC3B52AE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – M4C1I1.2 – Affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE MENSA I.C. BENEVENTANO PLESSO LUCCI VIA MATTIA DORIA*VIA MATTIA DORIA*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA” - Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente – Decisione a contrarre  - CUP G85E22000420006 – CIG A001A8A767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento IMU – integrazione impegno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione compensativa ex art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. n. 267/00. Richieste I Settore e V Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura per servizio abbonamento Riviste on-line  settore   Personale e Tributi Locali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL :  liquidazione fattura per attività di assistenza nelle funzioni propedeutiche al recupero evasione ICI/IMU/ nuova IMU/TASI – periodo gennaio/giugno 2023 (servizio S4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto – incarico per la progettazione Definitiva-Esecutiva - “intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell'istituto comprensivo Beneventano *Via P. Mattia Doria* Demolizione e Ricostruzione Asilo Nido”, in favore dell’ing. M. Romano  C.U.P.: G86F22000100006 – CIG: 98391367E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ07155273 del 31/07/2023 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta A. S. D. C. R. C. I. C. Animation Vinny Max da Terzigno. Eventi del 22 e 30.7.2023. Fattura n. 7_23, codice 175949. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli  2° Trim 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Luglio  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo  Luglio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria a tempo pieno per anni tre . Approvazione schema di contratto. Determinazione decorrenza. Integrazione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Opere Aggiuntive a seguito di alcune lavorazioni resesi necessarie per migliorare l’aspetto della sicurezza. I STRALCIO ESECUTIVO: Intervento di Riqualificazione Via Lucci - da P.zza Giovanni Paolo II a Via Nicola Branca, Intervento di Riqualificazione Via Silenzio II tratto e Intervento di Riqualificazione Via Tributa - ditta “TECNO IMPER SRL”.  CIG 904524544E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per lavori di ripristino funzionalità di alcune strade sterrate del territorio Comunale pulizia aree presso vasca del Rosario. CIG: Z2F3C11CA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/, per l’esecuzione di lavori urgenti e di manutenzione straordinaria presso plesso Pappalardo, piazzetta Circumvesuviana e Tendostruttura. CIG: Z513C020FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°41/RA del 31/07/2023, ditta ECOCE S.r.l. CIG 974923071A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 242/2022. Gestione comunicazione Ottaviano eventi 2023. Deliberazione di C. P. n. 31/2022. Affidamento del servizio. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITO PISANTI di D. Pisanti – fornitura di manifesti periodo Luglio 2023  – liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2023/2024. Liquidazione   cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela  . Fattura n. FPA 6/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI TERRENI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIODI INCENDI.Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 delD.lgs 36/2023 preceduto da valutazione comparativadipreventivi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 208/23 mese di luglio per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Riqualificazione di Viale Elena, Piazza Municipio, Via Giovanni XXIII, Via C.O. Augusto” – Liquidazione competenze tecniche. CIG 048809009C - CUP G87H09000570002 – Liquidazione  Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione SAL Finale a tutto il 31.01.2023 e Liquidazione in favore della ditta COST.EL SRL. Opere di Manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio scolastico. CUP G89J21009500002 – CIG  8917656A86 - CIG  Z833952DC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore straniero non accompagnato H.M.A. presso la Comunità Alloggio “Mani in alto” gestita dalla Società Cooperativa C.A.O.S. con sede legale in Casandrino (NA).  Atto di Liquidazione - Periodo   01/05/2023- 31/07/2023-CODICE CIG. n. ZAA3962979.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Sportello G.O.R.I” –ANNO 2023  . Determina del I Settore n°296/23 – Affidamento diretto su MEPA , ex  Art. 36- comma 2) lett. A  Dlgs n. 50/2016 alla  Cooperativa  L'Impronta avente sede in  Santa Maria La Carità (NA) – Via Pioppelle n. 145  CIG. n.   Z2E3A28C39. Atto di Liquidazione periodo Aprile-Maggio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto Nonno Civico –Anno 2022/2023 (Determina I Settore n°293/22) . Presa atto della relazione e documentazione di rendicontazione rimborso volontari e spese di gestione del servizio effettuato dalla Associazione –ODV “Nuovi Orizzonti “ di Santa Maria La Carita’ ( Na) .Determina di liquidazione periodo  gennaio - maggio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>Problematica personale appalto di igiene urbana. Conferimento incarico legale Prof. Avv. Mocella Marco. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2023/2024. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 76/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI POSTALI F.LLI AMMIRATI SRL – consegna plichi TARI 2023 – liquidazione fattura</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione IMU – affidamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione gruppo di lavoro quale struttura tecnico amministrativa a supporto del Responsabile Unico del Procedimento del servizio di igiene urbana.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta preventivo per il servizio delle pulizie dell’aule presso la nuova sede dell’istituto comprensivo d’Aosta sede temporanea, la “LA BAITA DEL RE Impegno spesa. CIG: ZA93C12FCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla società Edison Next Government Srl 3).  Fatture n. 1380 del 04/07/2023 -  per il periodo 01/04/2023 al 30/06/2023 " Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione" del Comune di Ottaviano (Na). Società “EDISON NEXT Government Srl” con sede in Via Fulvio Testi n°121, 20162 Milano. Proroga servizio dal 01/04/2023al 30/06/2023. CIG: Z0C392B896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. N52905 DELLA EDENRED ITALIA SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO DEL MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta Show Management s.r.l.s. con sede legale in Marcianise. Evento spettacolo del 28.7.2023. Fattura n. 42/PA, codice 175958. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta Media club s.a.s. di Coppola Umile da Scafati. Evento musicale del 23.7.2023. Fattura n. 18/2023, codice 175901. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta Media club s.a.s. di Coppola Umile da Scafati. Evento musicale del 16.7.2023. Fattura n. 16/2023, codice 175900. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 36 comma 2) lett.e) del D.Lgs n. 50/2016 . Determina a contrarre CIG: ZBC3BA0F5B. Liquidazione mese di giugno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE -  dott. Di Palma Aniello – liquidazione compenso  Luglio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura diretta mediante presentazione di preventivi ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023  per l’Affidamento del servizio di trasporto scolastico  in favore degli alunni dichiarati  in condizione di comprovata necessità per l’ A.S. 2023/2024. Determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per il servizio di trasloco arredi e materiali vari dal plesso D’Aosta facente parte dell’Istituto Comprensivo D’AOSTA-TRAPPITELLA. CIG: Z9A3BFF6E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture SOFEIN -  EDISON NEXT GOVERNMET S.R.L.per lavori  canone periodo I trimestre 2023 (01/01/2023-31/03/2023. ). CIG Z0C392B896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: liquidazione fatture n. 1958 SOFEIN -  EDISON NEXT GOVERNMET S.R.L. per lavori Extra canone periodo II trimestre 2023 - 01/04/2023-30/06/2023. ). CIG Z0C392B896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 3° Acconto arch. P. ALIPERTA per incarico professionale di Direzione Lavori del progetto di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale – CUP: G87H14000240006 - CIG 8625864029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per l’acquisto di beni e tecnologie funzionali all’innovazione delle attività lavorative.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture n. 1956 SOFEIN -  EDISON NEXT GOVERNMET S.R.L. per lavori  canone periodo II trimestre 2023 - 01/04/2023-30/06/2023. ). CIG Z0C392B896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla società Edison Next Government Srl 3).  Fatture n. 805 del 19/04/2023 -  per il periodo 01/01/2023 al 31/03/2023 "Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione" del Comune di Ottaviano (Na). CIG Z0C392B896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  Liquidazione Edison Next Government s.r.l. per Extra canone – periodo  III trimestre 2022 (01/04/2022-30/09/2022).  Fatture n.1844 del 18/10/2022. CIG Z0C392B896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>:Liquidazione società “VIVENDA S.r.l.”. Spese per pubblicazione bando di gara Finanza di Progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in Concessione della " Progettazione e Realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, e l’integrazione di servizi Smart-City del Comun di Ottaviano (Na) – CIG - 97447917EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto rimborso IVA e acquisizione fatturazione corretta relativa alla ditta NEW WAVEGAMES s.r.l. UNINOMINALE per l’acquisto materiali ed attrezzature tecnologiche. CIG: Z0B3B0554D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 107 del 20.07.2023 alla Ditta Mariniello Vorraro srl. CIG: ZA43BD8AFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per  il rimborso alla dipendente G.V  formazione  degli appalti e contratti della Pubblica Amministrazione  “ Master di II° livello</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricevute fiscali coniugi Tuccillo Iervolino indennità occupazione suolo adibito a sito di stoccaggio provvisorio rifiuti per i mesi di maggio e giugno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 328/2000. Compartecipazione alla spesa sociosanitaria. Anno 2023. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di liquidazione n. 2020/001/SC/000005403/0/001 su imposta di registro. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale Avv. Giuseppe Boccia, ricorso in opposizione a D.I. emesso dal Tribunale di Napoli, n. 4368/2023. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vertenza promossa da S.G. e altri, CdA di Napoli impugnazione sentenza n. 1406/2020, R.G. 3458/2013. Conferimento incarico Avv. Antonio Palazzi. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo di spesa riparazione Fiat 600 tg DJ926NS -Impegno di spesa e Affidamento diretto ex l’art. 50,comma 1 del D.lvo n. 36/23 (Nuovo Codice dei Contratti) alla Ditta Annunziata Silvio da Ottaviano - Via Fontana n°22 P. IVA 09006901210.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vertenza innanzi al Tribunale di Nola promossa dalla Sig.ra M.G., R.g. 871/2016. Sentenza n. prot. 19195/2023. Liquidazione compenso Avv. Michele De Vivo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di semiconvitto. Anno scolastico 2022/2023. Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 16_23 del 19/07/2023 emessa dall' “I. M. M. srl Istituto Maria Montessori Impresa Sociale”. Periodo Gennaio-Giugno 2023 - Codice CIG Z5332F7453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico, in ambito psicologico di alunni frequentanti le scuole di primo e secondo grado del Comune di Ottaviano. Liquidazione Fattura Cooperativa Boetheia ONLUS – Maggio 2023 CIG n. ZB73954R64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio d'Appello introdotto dinanzi il Consiglio di Stato nell'interesse della sig.ra G.N. c/Comune di Ottaviano avverso la sentenza n°7407/2023 emessa dal TAR Campania - Napoli. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Luigi Ambrosio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dal Comune di Ottaviano dinanzi l'Autorità Giudiziaria Tributaria avverso la cartella di pagamento notificata dall'A.d.E. R. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Elena Mauro. Impegno di spesa a saldo della prestazione professionale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Processo penale a carico di A.S. + Altri incardinato dinanzi la Corte di Cassazione. Costituzione di parte civile. Impegno di spesa a saldo delle spettanze professionali in favore dell'Avv. Alfonso Minichini</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione di parte civile del Comune di Ottaviano nel processo penale a carico di C.T. + altri. Conferimento incarico legale Avv. Salvatore D'Antonio. Impegno di spesa a saldo della prestazione professionale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio incardinato presso il Tribunale in Composizione Monocratica di Nola a carico di S.L. Costituzione di parte civile. Conferimento incarico legale Avv. Monica Marolo. Impegno di spesa a saldo della prestazione professionale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi estivi 2023. Diritti SIAE. Fatture codici nn. 175827, 175832, 175835 e 175836. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>Festeggiamenti del Santo Patrono anno 2022. Diritti SIAE. Fatture codici nn. 173377 e 173378. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento musicale in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista. Diritti SIAE. Fattura n. 1623017011. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento musicale in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista. Ditta Advertising Agency s.r.l.s. da Qualiano. Fattura n. FPA 11/23. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Sindacale n. 4 del 30/06/2023. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione "L'Aurora ONLUS". Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Compensi componenti Ufficio Centrale Elettorale. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta COSTRUZIONI GIULIANO SRL. Realizzazione di locali da destinare ad archivio presso il plesso Lucci facente parte dell’I.C. Beneventano. CIG: Z183B06397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adeguamento parco hardware . Acquisto nr. 10 postazioni informatiche (10 PC e 10 monitor) e nr. 2 stampanti multifunzione per uffici vari in sostituzione di postazioni obsolete. Imputazione della Spesa e Determina a contrarre.CIG: Z353BFF13F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo, ditta “R.P. IMPIANTI DI RANIERI PASQUALE" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 I.C. DOMENICO BENEVENTANO. CIG: ZE2387C833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO E Q.E per la “REALIZZAZIONE MENSA I.C. BENEVENTANO PLESSO LUCCI VIA MATTIA DORIA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”, CUP G85E22000420006, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot.n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto di incarico per lavori di ripristino funzionalità di alcune strade sterrate del territorio Comunale pulizia aree presso vasca del Rosario. Impegno di spesa e determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023, per l’esecuzione di lavori urgenti e di manutenzione straordinaria presso plesso Pappalardo, piazzetta Circumvesuviana e Tendostruttura. Impegno di spesa e determina a contrarre. CIG: Z513C020FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto rimborso IVA e acquisizione fatturazione corretta relativa alla ditta I Vitruviani srl. dell’Ing. Luigi FRANZESE per Direzione Lavori di “Riqualificazione del percorso podistico di Via Lucci, Via Doria, Via san Domenico, Via Palizzi e relativi incroci”. CUP B87H21000390005 – CIG ZE234C3AE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione SAL Finale a tutto il 14/09/2022 e Liquidazione acconto in favore della società “SOREM SRL” per la "Realizzazione di un Parco Giochi alla via Marotta– Ottaviano (NA)" – CUP: G81B21006600003 – CIG Z10369DE06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LAREDAZIONE CONTO ANNUALE 2022, 770 RELATIVI AI REDDITI 2022 ED AUTOLIQUIDAZIONI INAIL .AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA’ HALLEY CAMPANIA S.r.l.. LIQUIDAZIONE PARZIALE. CIG: Z2F3BB1A47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 4 maggio 2023 n.48 .ad oggetto: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Accesso ai servizi socio/educativi e campi estivi annualità 2023. Approvazione graduatoria AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Accesso ai servizi socio/educativi e campi estivi annualità 2023.   Trasporto campi estivi 2023  Determina a contrarre. Affidamento diretto ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C.  srl.  CODICE CIG n. ZC73BFB39C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio di appello instaurato da C.C. innanzi alla CTR della Campania avverso la sentenza n. 11869. Conclusione del giudizio con sentenza n. 4308/2023. Liquidazione compenso al difensore dell'ente Dott. Giancarlo Rossi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PAGHE E STIPENDI DEI DIPENDENTI– AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA SUL MEPA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI. CIG. Z0539F6021. LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lista di carico TARI 2023. Approvazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine. CIG: Z873AAA178-Z6F3B9668D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta economica - Impegno spesa per redazione MUD anno 2022 ditta MICROAMBIENTE SRL;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo, ditta “DURELEKTR SAS" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: Z8638B7916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo, ditta “DURELEKTR SAS" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 I.C. Comunale D’AOSTA – TRAPPITELLA. CIG: Z633870140</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare  la fattura n 111 del 12/07/2023 alla ditta  “MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE”  il servizio ampliamento videosorveglianza nella sede Comunale..GIC:Z733BACF76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LAREDAZIONE CONTO ANNUALE 2022, 770 RELATIVI AI REDDITI 2022 ED AUTOLIQUIDAZIONI INAIL .AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA’ HALLEY CAMPANIA S.r.l.. LIQUIDAZIONE PARZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione società “A. MANZONI &amp; C. SPA”. Spese per pubblicazione esito di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento della frazione organica (CER 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Ottaviano (NA) per mesi dodici. CIG: 9481284B10;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto di incarico per il trasloco arredi e materiali vari dal plesso D’Aosta facente parte dell’Istituto Comprensivo D’AOSTA-TRAPPITELLA. Impegno di spesa e determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione competenze S.U.A. – NA 2 per l’espletamento della gara per il Servizio di conferimento della frazione organica nel Comune di Ottaviano – per mesi 12. -  CIG 9481284B10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. b) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 140.000 €</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese di rappresentanza. Proclamazione dei Consiglieri 23/06/2023. Liquidazione Panificio Vesuvio di Ambrosio Ferdinando. Codice CIG n. ZEE3B9FB7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>sentenza del GdP di Nola resa nel giudizio instaurato da I.L. contro Comune di Ottaviano. Liquidazione compenso professionale avv. Anna Esposito.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio Delibera C.C. n. 19 del 20/04/2023. Sentenza n. 6232/2022 GDP di Nola. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento DFB lett. a) in favore di G.N. e dell'avv. Carillo Giuseppe, sent. 652/2023 GdP di Nola. delibera CC n. 30 del 26/05/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Accesso ai servizi socio/educativi e campi estivi annualità 2023. Atto di indirizzo politico prot. n. 16644/2023 – Art. 50 del Dlgsvo n. 36/2023. Determina a contrarre . Codice Cig. Z2C3BE8AE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di materiale da ferramenta. Determina a Contrarre. Impegno spesa. Affidamento ditta "Troiano Giuseppe SRL".  CIG: ZC23BF06AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione svincolo somme accantonate Ditta ECOCE S.r.l. in virtu di decreto ingiuntivo n°492/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore I . Ufficio Servizi Sociali .Liquidazione personale in reperibilità  periodo 1 Aprile 2023 - 30 giugno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°232 del 30.06.2023 ditta Tortora Guido S.r.l. conferimento sfalci di potatura giugno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore V. Liquidazione del servizio di manutenzione periodica obbligatoria dei dispositivi elettromedicali presenti nelle sedi dell’Ente. PACE SRL Fattura n. 40. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere Complementari ai lavori urgenti per l'eliminazione di infiltrazioni provenienti dai tetti di copertura, e rifacimento facciate corte interna - P. Mediceo – Fondo unico per i Beni Confiscati. Liquidazione ditta COST.EL. SRL. CUP G87H21037450002 - CIG Z043B201D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatttura n°5011600123 del 30/06/2023, ditta CEA BIOGAS S.r.l. conferimento frazione umido biodegradabile mese di giugno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°288 DEL 30/06/2023 DITTA LANGELLA MARIO S.R.L. CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI GIUGNO 2023. CIG - 9680242468.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di Progetto esecutivo per gli "Interventi di messa in sicurezza della viabilità legata al Giro d’Italia 2023". Approvazione Quadro Economico - C.U.P. G86G22000420002 – CIG 96982755B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione performance individuale 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZI POSTALI. PERIODO MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo  Giugno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Giugno  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 179 BIS, LEGGE N. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MAGGIO-GIUGNO 2023 CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di vestiario da lavoro per il personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale. Integrazione impegno di spesa in favore della ditta SICUR.AN SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”: “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO NON IN USO E RICOSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BENEVENTANO *VIA PAOLO MATTIA DORIA* DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO” – PRESA D’ATTO DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 1421 del 06/07/2023 - C.U.P.: G86F22000100006 - CIG: 9901437C49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 I.C. DOMENICO BENEVENTANO. Integrazione impegno di spesa. CIG: ZE2387C833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 I.C. SAN GENNARELLO. Integrazione impegno di spesa. CIG: Z8638B7916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditte varie. Determinazioni nn. 815, 852, 853, 859 ed 860. Oggetto. Correzione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta Advertising Agency s.r.l.s. da Qualiano. Intrattenimento del 5.8.2023. Affidamento del servizio. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta Advertising Agency s.r.l.s. da Qualiano. Intrattenimento per bambini del 29.7.2023. Affidamento del servizio. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta Show Management s.r.l.s. con sede legale in Marcianise. Evento spettacolo del 28.7.2023. Affidamento del servizio. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Attività ludico ricreative per bambini periodo natalizio 2022. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta Media club s.a.s. di Coppola Umile da Scafati. Evento musicale del 23.7.2023. Affidamento del servizio. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Attività ludico ricreative per bambini periodo natalizio 2022. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta A. S. D. C. R. C. I. C. Animation Vinny Max da Terzigno. Eventi del 22 e 30.7.2023. Affidamento del servizio. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolamento contributi economici –Sez. II - Art. 12 / Art. 22 – Del. G.C. N° 6/23 di assegnazione  di contributo al  signor DL**P** . Atto di Impegno</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Formazione per bonifica banca dati servizio Tributi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°36/RA del 30/06/2023, ditta ECOCE S.r.l. CIG 974923071A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi estivi 2023. Diritti SAIE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>NP Comunicazioni di Nicola Pinto da Pollena Trocchia. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Deliberazione di G. C. n. 12/2023. Ditta G. &amp; G. SOUND SERVICE da Carbonara di Nola. Preventivo per fornitura. Accettazione. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Attività ludico ricreative per bambini periodo natalizio 2022. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta Media club s.a.s. di Coppola Umile da Scafati. Evento cabaretistico del 20.7.2023. Affidamento del servizio. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Attività ludico ricreative per bambini periodo natalizio 2022. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Ditta Media club s.a.s. di Coppola Umile da Scafati. Evento musicale del 16.7.2023. Affidamento del servizio. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eventi d’intrattenimento periodo estivo anno 2023. Attività ludico ricreative per bambini periodo natalizio 2022. Deliberazione di G. C. n. 8/2023. Approvazione programma eventi. Ditta Advertising Agency s.r.l.s. da Qualiano. Affidamento del servizio. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di GIUGNO 2023 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ticket mensa scolastica AS 2022/2023. Rimborso utente M.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. formulata dall'Autorità Giudiziaria nella vertenza con R.G. n°4587/2021. Accordo transattivo tra il sig. D.L.R. e l'Avv. Pasquale Piccolo e il Comune di Ottaviano. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese di viaggio Sub Commissario Prefettizio dr. Giuseppe Chianese periodo 01.09.2022-11.05.2023. Impegno di spesa e liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2023/2024. Liquidazione   cartolibreria GAB sas  di Carrella Giuseppe . Fattura n. FPA 63/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – liquidazione per rimborso Verbale C.d.S. n.85065-2023 pagato due volte. Sig. Esposito Vincenzo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno AASS 2022723- 2023/24. 2024/25. Liquidazione fatture pubblicazione ESITO di gara società Eurema srls</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO, CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART - TIME DA 18 ORE A 30 ORE DELLA DIPENDENTE MANZI MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento della fornitura di “Servizio abbonamento Riviste on-line per settore Personale e Tributi”  nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett.b del D.Lgs. n. 36/2023 - codice C.I.G.: Z4C3BD978E – Procedura di valore inferiore a 5.000 euro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTOLIBRERIA GIUGLIANO di Giugliano Carmela – Acquisto quotidiani e riviste per Organi Istituzionali, Affari Generali   e Ragioneria Generale – liquidazione fatture.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per acquisto nr. 2 kit di firma digitale per  Presidente del Consiglio e Vice  Presidente. CIG:Z843BD8B32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione preventivo di spesa riparazione attrezzi in dotazione l’Ufficio OO.PP. Ditta " alla ditta  Mariniello Vorraro srl "  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG: ZA43BD8AFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N°137 DEL 30/06/2023 DITTA DI GENNARO S.P.A. CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03 GIUGNO - CIG 9589746CBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ07028374 del 30/06/2023 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto  fornitura carburante. Ditta " alla società MANU GAS srl distributore  carburante" anno 2023. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG: ZD03BD0C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura vestiario nuovo assunto appartenente al Corpo di Polizia Municipale. CIG.:Z233AF398D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento della fornitura di “Servizio aggiornamento tramite circolari” nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett.b del D.Lgs. n. 36/2023 - codice C.I.G.: Z253BD3F96 – Procedura di valore inferiore a 5.000 euro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI. N 4 INCARICHI DI COLLABORAZIONE EX ART.90 D.LGS. N.267/2000 PRESSO L'UFFICIO POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO – PART- TIME AL 50%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. e), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione fattura elettronica n°1 del 23/06/2023 emessa dall'Avv. Michele Boccia a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio C.A. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°6 del 26/06/2023 emessa dall'Avv. Alfonso Minichini a titolo di acconto a fronte della prestazione professionale resa nel proc. penale a carico di A.S. + altri dinanzi la Corte di Cassazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo unificato per l'attivazione del giudizio instaurato dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale avverso la cartella di pagamento notificata al Comune di Ottaviano dall'A.d.E. R. Costituzione in giuudizio Avv. Elena Mauro</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°55 del 29/06/2023 emessa dall'Avv. Arturo Rainone a definizione del giudizio con sentenza n°4104/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nola. Liquidazione sorta capitale e spese di lite. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>censimento permanente della popolazione  anno 2022.  Compenso  componenti Ufficio censimento comunale. Liquidazione saldo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA – SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE SECONDO  TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITO PISANTI di D. Pisanti – fornitura di manifesti periodo Aprile/Giugno 2023  – liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione dote socio-ricreativa sotto forma di voucher “Raggio di Sole 2022”. Liquidazione Royalfit ssd arl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura triennale software servizi scolastici e biblioteca . Presa d’atto Ordine diretto di acquisto. LIQUIDAZIONE prima tranche 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di gestione biblioteca comunale. Liquidazione mese di Giugno 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio accertamento dell’evasione TARSU, TARES, TARI, servizio gestione delle entrate minori ICP, DPA, COSAP; servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, assistenza nelle attività propedeutiche al recupero evasioni ICI, IMU, TASI – periodo da GENNAIO a MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONE DISPOSTA DALL'ISTAT PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CUI ALL'ART. 7 DEL D. LGS. 322/89 e ss. mm. ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE AI DIPENDENTI COMUNALI PER STRAORDINARIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della “SERVICES GROUP SERVIZI FIDUCIARI SRL” per servizio di portierato ed accoglienza, c/o la sede distaccata della Casa Comunale in via L. Carbone n°75 per la durata di mesi uno (1). CIG Z233AD61F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 I.C. D'AOSTA TRAPPITELLA. Integrazione impegno di spesa. CIG: Z633870140</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>Perizia di variante per lavori di “Riqualificazione di Viale Elena, Piazza Municipio, Via Giovanni XXIII, Via C.O. Augusto” – Liquidazione competenze tecniche. CIG 048809009C - CUP G87H09000570002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione reperibilità dovuta per i mesi di APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 113COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016. ACQUISTO BENI. DETERMINAA CONTRARRE. IMPUTAZIONE DELLA SPESA. CIG:. Z583BC9BDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE – Liquidazione Compensi maggio e giugno  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio abbonamento RIVISTE ON-LINE  anno 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>III Variazione compensativa ex art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. n. 267/00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°702 del 27/06/2023 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Aprile Maggio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione corsi di aggiornamento sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici da parte di “Formazione Maggioli”. CIG: ZA23AD5AFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione di parte civile procedimento penale 11786/2023 RGNR a carico di C.T. + altri. Conferimento incarico legale Avv. Salvatore D'Antonio. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L’ANNO 2022 A CONCORSO DELLA COPERTURA DELL’ONERE PER INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEI SINDACI ED AMMINISTRATORI LOCALI. RIVERSAMENTO A MINISTERO DELL’INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBLISERVIZI SRL – liquidazione fatture periodo GENNAIO/MAGGIO 2023 per accertamento evasione tributi, gestione entrate minori, riscossione coattiva ed assistenza.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGALNET SRLS  - liquidazione fattura certificazione fondo continuità  servizi anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 176/23 mese di giugno per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione impianti di sollevamento installati presso gli edifici scolastici e comunali del Comune di Ottaviano. Per la manutenzione ordinaria, anno 2021, dal periodo dall'1/01/2023 al 30/06/2023. CIG n. Z3C3B36EF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta "MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE per il servizio di manutenzione ordinaria di tipo e programmata degli impianti antintrusione degli edifici di competenza Comunale non esclusi gli edifici scolastici anno 2023 CIG: Z423B71ECF – Acconto primo semestre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Plesso di Via Trappitella. Adeguamento sismico – verifica della vulnerabilità individuazione degli interventi strutturali necessari per l’adeguamento normativo. Riapprovazione progetto esecutivo.  CUP: G83H19001080001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio incardinato presso il Tribunale in Composizione Monocratica di Nola a carico di S.L. Costituzione di parte civile. Conferimento incarico legale Avv. Monica Marolo. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>censimento permanente della popolazione  anno 2022.  Indagini propedeutiche. Compenso  rilevatore. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di maggio/giugno  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE ACCESSO CAMPO ESTIVO 2023 “ENJOY YOUR SUMMER” APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E FAC SIMILE DOMANDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere Aggiuntive a seguito di alcune lavorazioni resesi necessarie per migliorare l’aspetto della sicurezza. I STRALCIO ESECUTIVO: Intervento di Riqualificazione Via Lucci - da P.zza Giovanni Paolo II a Via Nicola Branca, Intervento di Riqualificazione Via Silenzio II tratto e Intervento di Riqualificazione Via Tributa - ditta “TECNO IMPER SRL”.  CIG 904524544E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di manto di usura extra fine. Ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG Z6F3B9668D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>" Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione" del Comune di Ottaviano (Na). Società “EDISON NEXT Government Srl” con sede in Via Fulvio Testi n°121, 20162 Milano. Proroga servizio dal 01/07/2023al 31/12/2023. Impegno spesa. CIG Z0C392B896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016. Affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno per la durata di i tre (03) anni scolastici , con decorrenza dal 03.04.2023  in favore della ditta RI.CA. SRL. CIG 9429217406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIPOLITO PISANTI di D. Pisanti – fornitura di manifesti periodo gennaio/marzo 2023 – liquidazione fattura.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LAREDAZIONE CONTO ANNUALE 2022, 770 RELATIVI AI REDDITI 2022 ED AUTOLIQUIDAZIONI INAIL .AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA’ HALLEY CAMPANIA S.r.l. CIG: Z2F3BB1A47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°191 del 31/05/2023 ditta Tortora Guido S.r.l. conferimento sfalci di potatura codice cer 20.02.01 maggio 2023. CIG 958982913E;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta ditta alla ditta  “MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE”  il servizio ampliamento videosorveglianza nella sede Comunale..GIC:Z733BACF76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio  di derattizzazione e disinfestazione e devespizzazione e disinfestazione da insetti (zanzare, mosche, vespe e topi ) nelle aree esterne a verde, sul territorio comunale. Affidamento straordinario  per servizio ed impegno spesa. CIG: Z5B3BAFBFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio trasporto scolastico alunni diversamente abili ed in comprovata necessità. A.S. 2022/2023.. Periodo  Aprile_Maggio_Giugno 2023. Progetto ponte continuità alunno P.J. liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo  Maggio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Maggio  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa alla stipula del contratto Polizza    assicurazione DRONE. Anno 2023.CIG:Z263B86986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comune di Ottaviano. Mercato ordinario settimanale del sabato ubicato in Via Francesco Perri. Assegnazione n. 31 posteggi per anni dodici. Graduatorie ammessi settore NON ALIMENTARE. Determinazione n. 727/2023. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “SERVICES GROUP SERVIZI FIDUCIARI SRL”. Servizio di Sorveglianza non armata reso per i mesi da APRILE-MAGGIO 2023 presso il Palazzo MUNICIPALE. CIG Z3437EE6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°537 del 19/05/2023 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – Marzo 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>II Variazione compensativa ex art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. n. 267/00. PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 06/06/2023 AUTOFFICINA ANNUNZIATA SILVIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI SETTORE TECNICO. CIG: Z743B36E5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n.282691 del 22/12/2022  per assistenza e manutenzione stampante Lexmark ad aghi per atti stato civile SGN 2022. CIG Z69389B51E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. N50932 Della EDENRED ITALIA SRL relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Maggio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso e art.700 c.p.c. incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli promosso nell'interesse della sig.ra W.G. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Francesco Bosone. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2022/2023.  Liquidazione fattura n. 158/PA 2023 ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C. sas. Periodo 02 MAGGIO-08 GIUGNO 2023  CODICE CIG Z723832800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZI POSTALI. PERIODO DI MARZO 2023. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZI POSTALI. PERIODO APRILE 2023. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Project financing per l’Affidamento della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Costruzione e Gestione dell’impianto e della rete di Distribuzione del Gas naturale nel territorio Comunale di Ottaviano (NA) - Presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 in favore dell’ATI Società ATI AMALFITANA GAS SRL-ING. O. MAZZITELLI SRL. Decreto Provveditoriale n. R.0293.22-05-2023. CUP G85I16000150007 - CIG 9497521245.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n 73 del 23/02/2023della. Ditta SITECOM IMPIANTI GENERALI S.R.L. CIG: Z3438A6315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2023/2024. Presa d’atto fabbisogno cedole librarie. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta VIRTUANET COMPUTER &amp; TECHNOLOGY S.N.C. per l’acquisto di NAS, pc e licenze d’uso software “Microsoft Office e Adobe Acrobat Pro”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°110 del 31/05/2023 ditta Di Gennaro S.p.a. conferimento rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03 CIG 9589746CBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione “A.Manzoni &amp; C. S.p.A.”- Servizio di Pubblicità Legale - Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi per la "Realizzazione di un parcheggio interrato e riqualificazione della piazza Giovanni Paolo II, via genio militare - I°tratto, via Michele Arpaia e piazzetta ferrovia. Finanziamento elargito con fondo per la progettazione Territoriale". (DPCM 17 dicembre 2021 - GU serie generale n. 41 del 18-02-2022 - suppl. Ordinarion. 6) - CUP G84D23000520006 - CIG 9660188F4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sostituzione pneumatici delle Fiat Panda in dotazione al Comando di P.M..CIG:Z063ADF410. Ditta “Angrisani Pasquale”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tickets mensa scolastica. Rimborso  versamento effettuato per mancata fruizione. Fine anno scolastico AS 2022/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita  o semigratuita libri di testo per l’A.S. 2023/2024 Attivazione procedure</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 dell’incarico di II fase per le attività di demolizione opere abusive Procedura R.ES.A. n. 46/2012 (CIG ZE73956EF5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Edison Next Government s.r.l.(exCitelum s.a.) extra canone – periodo IV trimestre 2022 (01/10/2022-31/12/2022).  Fatture n.298 e 299/SP del 17.01.2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Servizio di sgombero, Allestimento e ripristino dei locali Scolastici adibiti a Seggi Elettorali. Liquidazione società GMC SRL. CIG ZDE3ADD123.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA – liquidazione fattura per affiancamento e formazione  elaborazione Rendiconto 2022 – Ufficio Ragioneria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proclamazione dei Consiglieri.  Atto di indirizzo. Spese di rappresentanza. Impegno. Determina a contrarre . Affidamento diretto. CODICE CIG n. ZEE39B9FB7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STENOTIPIA- DI REGISTRAZIONE- DI TRASCRIZIONE E REDAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE EVENTUALI ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DETERMINA A CONTRARRE  . AFFIDAMENTO DIRETTO. CODICE CIG N.  ZA73B9C415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – impegno e liquidazione risultati “Progetto IRAP anni fiscali 2016/2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali. Procedura affidamento diretto ex art. 36 comma 2) lett.e) del D.Lgs n. 50/2016 . Determina a contrarre CIG: ZBC3BA0F5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio introdotto dinanzi l'Autorità Giudiziaria Tributaria dal Comune di Ottaviano avverso la cartella di pagamento notificata dall'A.d.E. - R. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Elena Mauro. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ordinanza Commissariale ex art. 50 comma 5 - TUEL n°12 del 10.05.23-Indagine esplorativa prestazione del servizio di stazionamento ambulanza con personale medico  . Affidamento diretto ex art 36 ,co. 1 Dlgs n° 50/16 – C.I.G. Z773B43EOE - Atto di Liquidazione - Fattura n° 35 /23 alla ditta coop.soc.  Vesuvian Pride – Medical Assistance - Via Beneventano,32 CF/P.IVA 09510781215 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio incardinato dinanzi al Tribunale in Composizione Monocratica di Nola a carico di A.S. Costituzione di parte civile. Conferimento incarico legale Avv. Silvio Beneduce. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione compensativa ex art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. n. 267/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento musicale in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista. Diritti SAIE. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Edison Next Government s.r.l.(exCitelum s.a.) canone – periodo VI trimestre 2022 (01/10/2022-31/12/2022).  Fattura n.296/SP del 17.01.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corso di formazione professionalizzante per estetista e parrucchiera. Liquidazione acconto in favore dell'ente formatore Training &amp; Job Coop a R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi la Corte di Cassazione da A.S. + altri 30255/2013 R.G.N.R. Costituzione di parte civile. Conferimento incarico legale Avv. Alfonso Minichini. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.per la durata di anni due. Liquidazione 1° acconto. CIG ZCF38B5CB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale - Compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022. Liquidazione certificato di pagamento n. 1Bis e n. 2 Bis in favore del “Consorzio Stabile Contract Scarl” - CUP: G87H14000240006 - CIG: Z343B55900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 per la “Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare, costituzione, revisione e aggiornamento dell’inventario dei beni mobili del Comune di Ottaviano, con aggiornamento del patrimonio (annualità 2023-2025)”.  CIG: Z683B7F402.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale da ferramenta. Ditta "TROIANO G. SRL" GIUGNO 2023. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG Z513B9674A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNIMATICA SPA -  LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ORDINATIVI ELETTRONICI NORMATIVA SIOPE +</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa compensi componenti Ufficio Centrale Elettorale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto e realizzazione dello Sportello Unico dell'Edilizia ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della Legge 114/2014 e ss.mm.ii. Determina a contrarre e affidamento della fornitura e dell'implementazione del software SUEDI ( Sportello Unico Edilizia Digitale Italiano) alla Società Edilsoft s.n.c. per la durata di anni tre. CIG:ZAF3B9586DProgetto e realizzazione dello Sportello Unico dell'Edilizia ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della Legge 114/2014 e ss.mm.ii. Determina a contrarre e affidamento della fornitura e dell'implementazione del software SUEDI ( Sportello Unico Edilizia Digitale Italiano) alla Società Edilsoft s.n.c. per la durata di anni tre. CIG:ZAF3B9586D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE VANGONE NATALINA CON rapporto di lavoro SUBORDINATO a tempo PIENO ED indeterminato con INQUADRAMENTO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI- PROFILO PROFESSIONALE Istruttore tecnico- AI SENSI DELL'ART.25, COMMA 10, DEL ccnl DEL 16.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°8 del 12/06/2023 emessa dall'Avv. Antonio Napolitano a saldo delle spettanze professionali dovute in ragione dell'incarico professionale di cui all'Atto Determinativo di Settore I n°148/2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria   FRATELLI BONAGURA  srl  . Fattura n.52/23 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – servizio gestione I.V.A. anno 2023 – liquidazione PRIMO trimestre 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. KIBERNETES SRL – impegno e liquidazione recupero I.V.A.  anno imposta 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per taglio albero in P.zza Duca D’Aosta  in Ottaviano (Na). Impegno spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO AUTOMATICO ED ATTRIBUZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO, CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 – ART. 13, C. 2, CCNL 16 NOVEMBRE 2022;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO NON IN USO E RICOSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BENEVENTANO *VIA PAOLO MATTIA DORIA* DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO” DA REALIZZARE NEL COMUNE DI OTTAVIANO (NA) - CUP: G86F22000100006”, - PNRR M.4 C.1 I1.1 -finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta del contraente - Determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Servizio allestimento dei locali Scolastici adibiti a Seggi Elettorali in favore della ditta  “G.A.B. DI CARRELLA G. &amp; C. Sas”. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Liquidare la fattura n.4/2023 alla ditta KIMICAT di Catapano per il servizio di pulizia dei locali Scolastici adibiti a Seggi Elettorali . CIG Z003ADD217 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>. Rilegatura registri Stato civile  e allegati anno 2021 e registri annualità pregresse  liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento musicale in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista. Ditta Advertising Agency s.r.l.s. da Qualiano. Preventivo di spesa prot. n. 16186/2023. Accettazione. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa Assicurazione  (DRONE) in uso alla Protezione Civile e CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – affidamento diretto ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.LGS. 50/2016. CIG: Z263B86986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comune di Ottaviano. Mercato ordinario settimanale del sabato ubicato in Via Francesco Perri. Assegnazione n. 31 posteggi per anni dodici. Graduatorie ammessi ed elenco esclusi. Approvazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e ispezione aree ludiche sul territorio di Ottaviano. Impegno di spesa e determina a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2 Investimento 2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – Approvazione progetto ed integrazione impegno di spesa dei Lavori per la “RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANTA TERESA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ELIMINAZIONE ALLAGAMENTO SS268". CUP G82E18000150005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica alla Approvazione e Liquidazione 1_SAL, dei lavori di Riqualificazione dell’area Castello che dà accesso alla Porta del Parco. “Tra Parco e Città”. Aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, co.7 del D. Lgs. 50/2016 in favore della ditta “VISONE FRANCESCO D.” - CUP: G84G13000010005. CIG 8839099F3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al TAR Campania - Napoli nell'interesse del sig. B.L. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Angelo Nappo. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizi  incardinati dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Nicoletta Mazza</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricevuta fiscale n°4 del 04/05/2023, coniugi Tuccillo Iervolino - indennità occupazione suolo adibito a sito di stoccaggio rifiuti provvisorio di Via Bosco del Gaudio Aprile 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N°5011600076 DEL 30/04/2023 E N°5011600097 DEL 31/05/2023 DITTA CEA BIOGAS SRL CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDO BIODEGRADABILE CODICE CER 20.01.08 APRILE E MAGGIO. CIG 9481284B10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. N49766 DELLA EDENRED ITALIA SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO DEL MESE DI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°234 del 31/05/2023 ditta Langella Mario S.r.l. conferimento rifiuti ingombranti misti ed altri durante il mese di Maggio 2023 CIG 9680242468.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta "EDIL NUNZIATA DI NUNZIATA FRANCESCO &amp; C. S.A.S" per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG ZA63AE5131.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidare la  fattura 0001165446  del 30/11/2022  alla Società Maggioli. CIG: ZEC38545BF .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di gestione biblioteca comunale. Liquidazione mese di Maggio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allestimento piano nobile Palazzo mediceo per Convegno giuridico del 3 Aprile 2023 .  affidamento alla ditta Di Paolo allestimenti  Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>evento “proclamazione del Sindaco”.   Accordo di collaborazione con l’ISIS De’ Medici di Ottaviano per attività di formazione extracurriculare. Approvazione schema convenzione Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Amministrative  14 e 15 maggio 2023. Acquisto materiale Elettorale .Affidamento ditta Eurprint 2000 srl da Sirignano  (Av).  Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Spesa ditta “AUDAX Energia s.r.l.” per una nuova fornitura di energia elettrica da 3 kW per il funzionamento dell’impianto di irrigazione, da posizionare in via FFSS interferente con via Nicola Branca, nel territorio del Comune di Ottaviano. CIG: Z9F3B738DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ06942518 del 31/05/2023 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n.58/2023 alla Ditta Gab. per noleggio fotocopiatrici I acconto. CIG: Z6F3B43509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta ditta “MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE “ per il servizio di manutenzione ordinaria di tipo e programmata degli impianti antintrusione degli edifici di competenza Comunale non esclusi gli edifici scolastici anno 2023.CIG: Z423B71ECF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convocazione comizi   per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Ottaviano  per i giorni di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023. Costituzione ufficio elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>M4C1I1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”: “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO NON IN USO E RICOSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BENEVENTANO *VIA PAOLO MATTIA DORIA* DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO” – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - C.U.P.: G86F22000100006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione saldo ordine della fornitura di n°250 (duecentocinquanta) Bollettari dei 500 impegnati per la contestazione delle violazioni al Codice della Strada,. CIG:Z1A3A629C. Alla Ditta Tipolito di Pisanti Diomede</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE -  dott. Di Palma Aniello – liquidazione compenso  maggio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di MAGGIO 2022 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°30/RA del 31/05/2023, ditta ECOCE S.r.l. CIG 974923071A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs, n.50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del Regolamento per la determinazione, la ripartizione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, approvato con D.G.C. n° 124 del 11/10/2019. Liquidazione 1/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Liquidazione per fornitura di palchi musicali alla società “Allestimenti D’Errico Srl” - CUP: G84J22000580003 – CIG Z903AB6025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere Supplementari di completamento ai lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio scolastico. Affidamento ditta COST.EL. SRL. CUP G89J21009500002 – CIG Z9C3B68C77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Ditta “Onoranze Funebri f.lli Aprile srl” per traslazione cadaverica del sig. A. A. dal luogo del decesso a seguito di sinistro stradale in Ottaviano alla via Vecchia Sarno incrocio viale Cimitero</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione fattura elettronica n°5 del 29/05/2023 emessa dall'Avv. Antonio Auricchio per il riconoscimento delle somme come da  sentenza n°395/2023 emessa dal Giudice di Pace di Nola a definizione del giudizio promosso nell'interesse della minore G.L. Liquidazione sorta capitale e spese di lite</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEAM SERVICE SRL:   acquisto firma digitale a seguito elezione Sindaco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 149/23 mese di maggio per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gara per l' affidamento della “Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Ottaviano (Na)”, per la durata di anni cinque.. Liquidazione IV° Acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo  Aprile 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Aprile  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compenso art. 68 comma 2 lett. h) del CCNL Comparto Enti locali 21/05/2018. Liquidazione saldo in favore dei messi comunali annualità 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Affidamento dell’offerta della Ditta “OTIS Servizi S.r.l” Servizio manutenzione degli impianti di sollevamento installati presso alcuni edifici scolastici 2023 – 2024. D.P.R.462/01.  CIG Z3C3B36EF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Liquidazione per servizio musicale all’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” - CUP: G84J22000580003 – CIG ZEC3AB7600.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura gratuita cedole scuola primaria e   semigratuita libri di testo scuole secondarie primo e secondo grado . A.S. 202/32024 Attivazione procedure per accreditamento librerie.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta ditta “GARBY ITALIA srl“ per la fornitura ecocompattatoremangiaplasticacon i fondi di cui al decreto ministero transizioneecologica n. 9 del 27.01.2022. CIG:Z6C3B58487.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZI SCOLASTICI E BIBLIOTECA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DITTA ASTROTEL SRL IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MAPPATURA TECNICA DEL PATRIMONIO 2022 e RIVISIONE CPNTABILE AL 31.12.2022 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DL 76/2020 E S.M.I– DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di n.2.000 autoimbustanti, per la stampa di verbali violazione al Codice della Strada anno 2023. CIG:Z1B3AC07A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli  1° Trim 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 21011 del 27/04/2021 Alla Regione Campania per  i conferimento rifiuti COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento servizio internet area servizi demografici – fascia 03- gruppo Maggioli. Liquidazione annualità 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto software gestionale mensa scolastica/buoni libro/cedole librarie . annualità 2022. Ditta Astrotel  srl.  Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto presidio sanitario alunno H. frequentante l’I.C. San Gennarello.  Liquidazione  CIG:  Z8F3A3B013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°13 del 25/05/2023 emessa dall'Avv. Alfonso Capotorto a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso per motivi aggiunti di cui all'atto determinativo n°295/2021 da F.I. e F.V. c/Comune di Otttaviano definito con sentenza n°3153/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°14 del 25/05/2023 emessa dall'Avv. Alfonso Capotorto a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio per motivi aggiunti introdotto dinanzi al TAR Campania - Napoli da F.I. e F.V. c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°3153/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Nola nell'interesse della sig.ra F.M. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Maurizio Santaniello. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Integrazione impegno di spesa per affidamento del servizio musicale all’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” - CUP: G84J22000580003 – CIG ZEC3AB7600.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso nell'interesse del sig. B.G. c/Comune di Ottaviano introdotto dinanzi al Giudice di Pace di Nola. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Davide De Luca. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Nola nell'interesse della sig.ra E.A. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Almerinda Giordano. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale -  Presa d'atto della compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 1- septies L. 106/2021, per i lavori contabilizzati fino al 30/09/2022 - CUP: G87H14000240006 - CIG: Z343B55900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per realizzazione di locali da destinare ad archivio presso il plesso Lucci facente parte dell’I.C. Beneventano. CIG: Z183B06397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. SECONDA VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ECOCOMPATTATOREMANGIAPLASTICA CON I FONDI DI CUI AL DECRETO MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA N. 9 DEL 27.01.2022. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO. Codice CIG Z6C3B58487</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. RAGIONERIA GENERALE. SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO CONTINUITA' DEI SERVIZI 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di derattizzazione e disinfestazione e devespizzazione e disinfestazione da insetti (zanzare, mosche, vespe) nelle aree esterne a verde, degli ’istituti comprensivi M. Beneventano e plesso Lucci  e  San Gennarello di Ottaviano  plesso Pozini per la durata di tre mesi. Affidamento servizio ed impegno spesa. CIG:ZAC3B52AE8 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n.55/2023 alla Ditta Gab. per l’acquisto materiale informatico. CIG: Z473AE7C38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°2 del 25/05/2023 emessa dall'Avv. Nicolina Fontana a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Nola promosso dalla sig.ra D.R.M. c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°1770/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°7 del 23/05/2023 emessa dall'Avv. Antonio Napolitano a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso dalla D. "C.A." c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°2017/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l’acquisto di licenza d’uso software “Maggioli” per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni dei contrassegni per disabili e per la gestione dei provvedimenti di assegnazione di postazioni. CIG: ZBE3ACAA37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Liquidazione per spettacolo pirotecnico serale e diurno alla società “Coop. ROMANO” - CUP: G84J22000580003 – CIG ZCE3ADD992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione montaggio posizionamento e smontaggio transenne da collocare sulle strade principali del Comune di Ottaviano interessate al passaggio del giro d’Italia dell’11.05.2023.CIG:Z3D3ABDAE2. Ditta “Expostage S.R.L.S.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali.  Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA a Poste Italiane S.P.A.  Liquidazione periodo agosto-novembre 2022 e gennaio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M5C2 Investimento 2.1. – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - Affidamento incarico per la Progettazione esecutiva e R.S.P.P. dei Lavori per la “RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANTA TERESA FINALIZZATA ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED ELIMINAZIONE ALLAGAMENTO SS268” in favore dell’Ing. ARTURO GUERRA. CUP G82E18000150005 - CIG 98471637F8, rettifica determina 680/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta I Vitruviani srl. dell’Ing. Luigi FRANZESE per Direzione Lavori di “Riqualificazione del percorso podistico di Via Lucci, Via Doria, Via san Domenico, Via Palizzi e relativi incroci”. CUP B87H21000390005 – CIG ZE234C3AE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Liquidazione per oneri SIAE - CUP: G84J22000580003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Liquidazione per spettacolo musicale con artista alla società “AZZURRA SPETTACOLI” - CUP: G84J22000580003 – CIG ZDC3AC67C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione per la verifica semestrale e ricarica estintori siti presso gli edifici scolastici per l’anno scolastico 2022. Liquidazione.CIG:ZDE361BF11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Liquidazione per spettacolo pirotecnico diurno alla società “Fireworks Lieto Srl” - CUP: G84J22000580003 – CIG Z313AB7F68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Liquidazione per spettacolo pirotecnico alla società “PIROTECNICA CAVOUR SRLS” - CUP: G84J22000580003 – CIG Z1A3AC667B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA OCCUPAZIONE SUOLO ADIBITO A SITO DI STOCCAGGIO RIFIUTI PROVVISORIO DI VIA BOSCO DEL GAUDIO CONIUGI TUCCILLO IERVOLINO PERIODO APRILE AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio dell’ espurgo vasche e tenuta pressogli Istituti scolastici ed edifici pubblici di competenza del Comune di Ottaviano. D.P.R.462/01.  CIG Z5F3169A5B. Liquidazuione acconto ditta  “Vesuviana Ambiente.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricevuta fiscale n°3 del 04/05/2023 indennità occupazione suolo adibito aa sito di stoccaaggio provvisorio rifiuti coniugi tuccillo iervolino marzo 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1 – I1.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - “Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell’I.C. Beneventano - Via P. Mattia Doria”.  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - C.U.P.: G86F22000100006 – CIG: 98391367E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto arredo elettorale in vista delle consultazioni del 14 e 15 maggio 2023  Liquidazione . CIG ZAB3914B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l’acquisto di pc e toner. CIG: Z0B3B0554D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per noleggio fotocopiatrici  per dodici  mesi. CIG: Z6F3B43509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. C. DI MAURO per la redazione Perizia di variante per gli interventi urgenti per l'eliminazione di infiltrazioni provenienti dai tetti di copertura, e rifacimento facciate corte interna - P. Mediceo – Fondo unico per i Beni Confiscati. CUP G87H21037450002 - CIG Z0336B0D68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell'arch. D. PISANTI per i Lavori di “Riqualificazione del percorso podistico di Via Lucci, Via Doria, Via san Domenico, Via Palizzi e relativi incroci”. CUP B87H21000390005-CIG Z58351B01F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Liquidazione del servizio musicale all’Associazione “Circolo Musicale G. Piantoni – Città di Conversano” - CUP: G84J22000580003 – CIG Z243AB750A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Liquidazione per servizio allestimento luminarie decorative alla società “GENIAL ILLUMINAZIONI SRL” - CUP: G84J22000580003 – CIG: Z6A3ADD52B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 per la realizzazione di locali da destinare a spogliatoi a servizio della struttura denominata TENDOSTRUTTURA sita alla via Luigi Palmieri - OTTAVIANO.  CUP: G83B19000170003 - CIG: 9815079B69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione Stato Finale dei lavori di - RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO PODISTICO DI VIA LUCCI, VIA DORIA, VIA SAN DOMENICO, VIA PALIZZI E RELATIVI INCROCI. Aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, co.7 del D. Lgs. 50/2016 in favore della ditta ARCA COSTRUZIONI SRL. CUP B87H21000390005 – CIG 89997615B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione la fattura n. 7723004849 del 28.04.2023 alla ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA. CIG: ZF939AC4B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di gestione biblioteca comunale. Liquidazione mese di aprile  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di aprile  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO TRIBUTI. STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO PLICHI TARI 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZI POSTALI. PERIODO FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>evento “proclamazione del Sindaco”.   Accordo di collaborazione con l’ISIS De’ Medici di Ottaviano per attività di formazione extracurriculare. Approvazione schema convenzione. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione degli estintori ed eventuale nuove fornitura di apparecchiature negli edifici scolastici e strutture comunali, anno 2023. Affidamento.CIG:Z3B3B15B47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO PROVVEDITORATO. FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI. PERIODO MARZO-APRILE 2023. G.A.B. S.A.S. FATTURA N. 52 DEL 15.05.2023. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°147 del 30/04/2023, ditta Tortora Guido conferimento sfalci di potatura codice CER 20.02.01, mese di aprile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di tipo e programmata degli impianti antintrusione   degli edifici pubblici di competenza Comunale non esclusi gli edifici scolastici anno 2023. Approvazione elaborati e Determina a contrarre ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare le  fatture 0002164784 del 31/12/2022 e n. 002148348 alla Società Maggioli. CIG: ZC93AE1212</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine. CIG: Z873AAA178</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO PLICHI TARI 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 118/23 mese di aprile per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 113COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016. ACQUISTO BENI. DETERMINA A CONTRARRE. IMPUTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>elezioni  amministrative del 14 e 15 maggio 2023 . Liquidazione spettanze componenti seggi elettorali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo transattivo tra la sig.ra V.R. e l'Avv. Armando De Dominicis e il Comune di Ottaviano a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria in ordine alla definizione del giudizio introdotto dinanzi al Giudice di Pace con sentenza n°96/2023. Liquidazione sorta capitale e spese di lite</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio auto medica per  supporto alle operazioni di sgombero di cui all'ordinanza del Commissario Straordinario n. 12/2023 del 23.05.2023. Affidamento diretto ex art. 36 comma 1) lett.b) del Dlgsvo n. 50/2016  Determina a contrarre    Impegno di spesa.  Codice CIG n. Z773B43EOE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricevuta n°1/2023 per prestazione di lavoro occasionale e autonomo emessa dall'Avv. Giuseppina D'Amico a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso da B.M.P. e F.P. in appello avverso la sentenza n°689/2023 emessa dal Tribunale ordinario di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corso di alfabetizzazione per ucraini profughi di guerra.  Acquisito materiale di cancelleria . DETERMINA A CONTRARRE. Art. 36 comma 2) lett.a)  Dlgsvo n. 50/2016. Liquidazione fattura n.45/2023del 18/04/2023 emessa dalla  Ditta GAB sas di Carrella G &amp; C. CODICE CIG n. Z7436D4FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°21 del 12/05/2023 emessa dall'Avv. Giuseppe Sangiovanni a titolo di acconto per l'attività professionale svolta nel giudizio promosso dinanzi alla Corte di Cassazione nell'interesse dell'A.d.E. avverso la sentenza n°6133/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi in favore di fasce deboli. Erogazione voucher farmaceutici anno 2023. Approvazione graduatoria vincitori, non vincitori ed esclusi. Comunicazione calendario ritiro voucher.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2022/2023 DETERMINA A CONTRARRE. Liquidazione fattura n. 55/2023 Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C. s.a.s   Codice CIG. n. Z723832800 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e liquidazione arch. Enrico Del Giudice per incarico ESPERTO TECNICO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 179 BIS, LEGGE N. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – da GENNAIO ad APRILE 2023 CUP: E99J21007460005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione di gara del Concorso di Progettazione- Realizzazione di un parcheggio interrato e riqualificazione della Piazza Giovanni Paolo II, Via Genio Militare - I°Tratto, via Michele Arpaia e Piazzetta Ferrovia.   Codice CUP: G84D23000520006 - CIG 9660188F4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione culturale Vesuvio Adventures da Ottaviano. Concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Rimborso. Richiesta. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura di n°3 asciugamani elettrici a parete per il Comando di P.M..CIG:ZEF3ADF518. Ditta “G.A.B. di Carrella G. &amp; C. SAS”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ditta COSTRUZIONI GIULIANO SRL ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020. Realizzazione di locali da destinare ad archivio presso il plesso Lucci facente parte dell’I.C. Beneventano. CIG: Z183B06397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione meccanica ed elettrica degli automezzi assegnati all'Area tecnica. impegno della Spesa. CIG: Z743B36E5E;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio trasporto scolastico alunni diversamente abili ed in comprovata necessità. A.S. 2022/2023.. Liquidazione periodo  Gennaio/Febbraio/Marzo 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento servizio internet area servizi demografici – fascia 03- gruppo Maggioli. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione lista di carico TARI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) - PRESTITO FLESSIBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN  COMUNITA’ MINORE  G.A.  CON LA MADRE I.M. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. SOC. HAPPY –VIA PIETRO ROSANO,52- CASALUCE (CE) -CODICE CIG N.  Z3537F006B- ATTO DI LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO  : 01.01.23 ALL’11.01.23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione sorta capitale in favore del sig. G.C. a titolo di somme liquidate con sentenza n°1145/2022 emessa dal Tribunale ordinario di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore straniero non accompagnato H.M.A. presso la Comunità Alloggio “Mani in alto” gestita dalla Società Cooperativa C.A.O.S. con sede legale in Casandrino    (NA).  Atto di Liquidazione - Periodo   01/04/2023- 30/04/2023-CODICE CIG. n. ZAA3962979.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Nola con atto di citazione nell'interesse della sig.ra O.T. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Salvatore Cimmino. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Affidamento diretto servizio allestimento dei locali Scolastici adibiti a Seggi Elettorali in favore della ditta  “G.A.B. DI CARRELLA G. &amp; C. Sas”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO PODISTICO DI VIA LUCCI, VIA DORIA, VIA SAN DOMENICO, VIA PALIZZI E RELATIVI INCROCI. CUP B87H21000390005 – CIG 89997615B8. ANNULLAMENTO Determina n. 181 del 09/02/2023 - Approvazione e Liquidazione 1_SAL, in favore della ditta ARCA COSTRUZIONI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta TECNOSIGNAL DI MARCHIONNO LEOPOLDO, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Pentelete, via Roma e via San Leonardo. CIG: ZF93AD8CEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa riguardante il corso di addestramento al poligono di Tiro a Segno Nazionale Sez. di Castellammare di Stabia -Via Grotta S.Biagio, n.40, C.F.:82010560637 – anno 2023. CIG: ZE23B21B5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia nell'interesse della sig.ra S.P. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Felice Iovino. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Opere Complementari ai lavori urgenti per l'eliminazione di infiltrazioni provenienti dai tetti di copertura, e rifacimento facciate corte interna - P. Mediceo – Fondo unico per i Beni Confiscati. Affidamento alla ditta COST.EL. SRL e rimodulazione Quadro Economico. CUP G87H21037450002 - CIG Z043B201D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio introdotto dinanzi al Giudice di Pace di Nola con atto di citazione promosso nell'interesse del sig. B.F.P. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Maria Rosaria Carbone. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Nola nell'interesse della Soc E. in persona del legale rappresentante p.t. sig. E.G. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Mariagrazia La Marca. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di pace di Nola con atto di citazione nell'interesse del sig. R.A. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Anna Esposito. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Nola introdotto con atto di citazione nell'interesse della sig.ra V.S. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Carmela Bonaduce. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio introdotto dinanzi al Giudice di Pace di Nola con Atto di Citazione dal sig. V.F. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Gaetano Barbato. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore  C***L***  Liquidazione fattura n.6625/2023   emessa dalla   struttura Nomentana Hospital (centro ex art.26 residenziale) sito a Largo N. Berloco 1 Fonte Nuova- Roma. Periodo 01/04/2023 -10/04/2023  CODICE CIG  n.  Z4038181AB;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio introdotto dinanzi al Giudice di Pace di Nola con atto di citazione  promosso nell'interesse della sig.ra E.A. c/comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Gianni Beneduce. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°15 del 04/05/2023 emessa dall'Avv. Raffaele Notaro a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso da M.I.C. c/Comune di Ottaviano definita con sentenza n°1909/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN  COMUNITA’ MINORE  G.A.  CON LA MADRE I.M. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. SOC. HAPPY –VIA PIETRO ROSANO,52- CASALUCE (CE) -CODICE CIG N.  Z3537F006B- ATTO DI LIQUIDAZIONE RETTE PERIODO : 04.08.22AL 31.12.22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vertenza n. 2950/2019 R.G. instaurata innazi al GdP di Nola . Accordo transattivo prot, gen. n. 3283/2023 . Impegno di spesa .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Tribunale ordinario di Nola da R.P. e A.F. c/Comune di Ottaviano. Attivazione procedura comparativa. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Emanuela Varone. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO ECONOMATO. RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL' 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2023. RIMBORSO DEI BUONI E REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di un Parco Giochi alla via Marotta. Rettifiche al quadro economico post – Affidamento.  CUP: G81B21006600003 – CIG Z10369DE06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione prima fornitura di n°250 (duecentocinquanta) Bollettari dei 500 impegnati per la contestazione delle violazioni al Codice della Strada,. CIG:Z1A3A629C. Alla Ditta Tipolito di Pisanti Diomede.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione fattura n°5 emessa dall'Avv. Giuseppe Stellato a titolo di spese di lite riconosciute con la sentenza n°6164/2022 conclusiva del giudizio promosso da B.D. c/Comune di Ottaviano e pagamento sorta capitale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi la Corte d'Appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola in data 08/11/2021 dalla sig. S.M. proc. penale n°188/2017. Costituzione di parte civile. Impegno di spesa. Conferimento incarico legale Avv. Luigi Maturo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali.  Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA a Poste Italiane S.P.A.  Liquidazione periodo agosto-novembre 2022 e gennaio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: liquidazione retribuzione di risultato per l'anno 2022 del Segretario Generale – periodo 01/01/2022-14/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020 alla ditta "EDIL NUNZIATA DI NUNZIATA FRANCESCO &amp; C. S.A.S" per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. CIG ZA63AE5131.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°90 del 30.04.2023 ditta Di Gennaro S.p.a. conferimento rifiuti provenienti dallo spaazzamento stradale CER 20.03.03 Aprile - CIG 9589746CBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Bonifica dell'ex sito di stoccaggio di Via Bosco del Gaudio in Ottaviano  (Na)”. Affidamento per indagini preliminari sull’ ex sito di stoccaggio. Liquidazione fattura n°148/23 del 03/05/2023, Società “Centro Servizi Integrati S.r.L.” CIG - ZA9390715D;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ06816523DEL 30/04/2023 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatturaa n°170 del 30/04/2023, ditta Langella Maario S.r.l. conferimento rifiuti ingombranti ed altri durante il mese di Aprile 2023, CIG - 9680242468.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°28/RA del 30/04/2023, ditta ECOCE S.r.l. CIG 974923071A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. UFFICIO TRIBUTI. ELABORAZIONE TARIFFE TARI 2023. AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA. IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Diretto ex art.106 comma 11 del D. Lgs. N. 50/16 e art. 2 comma 3 del C.S.A. del Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno per il periodo di mesi tre (ottobre-dicembre ‘2022). Ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1 – I1.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - “Intervento di demolizione di edificio pubblico non in uso e ricostruzione di un asilo nido finalizzato alla creazione di nuovi posti dell’I.C. Beneventano - Via P. Mattia Doria”.  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - CUP.: G86F22000100006 – CIG 972373799C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione delle mansioni superiori corrispondenti alla categoria contrattuale D e profilo professionale di Istruttore Direttivo Vigilanza al dipendente Mar.llo Mario Visone per mesi sei.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento ex art.194, comma 1, lett. e), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione fattura elettronica n°5 del 28/04/2023 emessa dall'Avv. Anna Incarnato a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso da B.M. definito con sentenza n°3922/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PER REPERIBILITA’ AGLI ASSISTENTI SOCIALI IN SERVIZIO TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed Affidamento Diretto per l’acquisto di pc e cartucce plotter. CIG: Z0B3B0554D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione reperibilità dovuta per i mesi di GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SETTORE V. SERVIZIO AUTOPARCO. AFFIDAMENTO STRAORDINARIO ALL’ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Oneri di smaltimento. Interventi urgenti per l'eliminazione di infiltrazioni provenienti dai tetti di copertura, e rifacimento facciate corte interna -  P. Mediceo – Fondo unico per i Beni Confiscati. Ditta “COST.EL. SRL” - CUP G87H21037450002 - CIG  909654633B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore del "Dott. V.E. IERVOLINO". Affidamento incarico professionale per attività di indagini geologiche per il progetto del Polo scolastico per l'infanzia in via Pacioni. CUP G83H19001090003 - CIG ZF9345CD00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Impegno di spesa per oneri SIAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di APRILE 2022 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collegio dei Revisori dei Conti – impegno di spesa triennio 2023/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di gestione biblioteca comunale. Liquidazione mese di MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE -  COMPENSI PERIODO MARZO ED APRILE 2023 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione SAL FINALE a tutto il 23/01/2023. Interventi urgenti per l'eliminazione di infiltrazioni provenienti dai tetti di copertura, e rifacimento facciate corte interna -  P. Mediceo – Fondo unico per i Beni Confiscati. Ditta “COST.EL. SRL” - CUP G87H21037450002 - CIG  909654633B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°2 del 12/04/2023 emessa dall'Avv. Maria Pina Nunziata a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio Z.D. c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°1305/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico, in ambito psicologico di alunni frequentanti le scuole di primo e secondo grado del Comune di Ottaviano. Liquidazione Fattura Cooperativa Boetheia ONLUS – Marzo 2023 CIG n. ZB73954R64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Gennaio – Marzo  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Gennaio – Marzo 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto   stampanti e scanner per uffici Settore II mediante utilizzo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.( ai sensi del Regolamento per la determinazione, la ripartizione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato con D.G.C. n° 124 del 11/10/2019)  per il servizio di refezione scolastica aa.ss. 2022/2023 -2023/2024 - 2024/2025. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento a ‘’Lo Stato Civile Italiano anno 2023 SEPEL  s.a.s. Società Editrice per Enti Locali. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta "CARBONE A“. Lavori di ripristino funzionalità di alcune strade sterrate del territorio Comunale.  CIG: Z8F3A92D16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acconto fatture  n.6/2023 SEGYCAR – n. 1/2023 Palmigiano. Autoparco Comunale revisioni 2022. CIG: Z143930F10 e CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°1 del 12/04/2023 emessa dall'Avv. Ciro Laviano a saldo della prestazione professionale resa in qualità di difensore dell'Ente nel giudizio TAR definito con sentenza n°4615/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA – SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta    MARGHERITA  di Carillo Marco . Fatture n. FPA 12_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell'offerta della Ditta "ELLISSE SRL" Servizio di verifica degli impianti elettrici di messa a terra degli edifici scolastici di competenza comunale D.P.R.462/01.  CIG Z823AF1563.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta    MARGHERITA  di Carillo Marco . Fatture n. FPA 115/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell’Ing. G.AUTORINO”. Affidamento incarico professionale per attività di progettazione esecutiva Strutturale del “Polo scolastico per l’infanzia in via Pacioni”.  CUP G83H19001090003 – CIG Z59344E796.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto per l’acquisto di NAS, pc e licenze d’uso software “Microsoft Office e Adobe Acrobat Pro”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento del servizio di conferimento della frazione organica (CER 20.01.08) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Ottaviano (NA) per la durata di 12 mesi.  PRESA D'ATTO del Decreto provveditoriale della S.U.A. di Napoli –  di Aggiudicazione definitiva. CIG 9481284B10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per fornitura vestiario nuovo assunto Agente di P.M.. CIG:Z233AF398D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarichi per richieste su forniture di energia elettrica alla ditta “AUDAX Energia s.r.l.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000.Liquidazione fattura elettronica n°12 del 21/04/2023 emessa dall'Avv. Emilia Ilardi a saldo delle spese di lite riconosciute dalla sentenza n°6026/2022 emessa dal Giudice di pace di Nola conclusiva del giudizio promosso da M.A. c/Comune di Ottaviano. Liquidazione sorta capitale e spese processuali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione fattura n°2 del 20/04/2023 emessa dall'Avv. Emilio Iovino a titolo di spese di lite liquidate nel giudizio definito con sentenza n°5468/2022 nella vertenza promossa dalla sig.ra D.A. c/Comune di Ottaviano. Liquidazione sorta capitale e spese processuali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convocazione comizi   per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Ottaviano  per i giorni di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023. Costituzione ufficio elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario.  Modifica ed integrazione a determinazione n. 447RG del 11/4/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>GE.SE.T. ITALIA SPA -  SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA COMUNALE  – IMPEGNO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione sorta capitale e spese di lite in favore dell'Avv. Antonella Giugliano a conclusione del giudizio incardinato dinanzi al giudice di pace di Nola definito con sentenza n°4592/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time a 18 ore settimanali in essere con iL funzionario Tecnico ( già Istruttore direttivo tecnico cat. D, posizione economica D/1) arch. Giuseppe Scudieri in rapporto a tempo pieno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time a 18 ore settimanali in essere con l'istruttore  Tecnico SIG. ANTONELLO GRECO (già Istruttore tecnico cat. C, posizione economica C/1) in rapporto a tempo pieno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time a 18 ore settimanali in essere con il funzionario Tecnico ( già Istruttore direttivo tecnico cat. D, posizione economica D/1) arch. Valeria Granata in rapporto a tempo pieno.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell’Ing. S.PICARIELLO”. Affidamento incarico professionale per attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione del “Polo scolastico per l’infanzia in via Pacioni”.  CUP G83H19001090003 – CIG Z25346AD41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per il servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento installati presso alcuni edifici scolastici e comunali 2023  2024. Approvazione elaborati e Determina a contrarre ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°155 del 31/03/2023 ditta BE.MA. S.r.l. conferimento rifiuti ingombranti misti ed altri durante il  periodo 01/03/2023 al 31/03/ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE DEL COMUNE DI OTTAVIANO RELATIVE ALL'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO COMMERCIALE ELIO RICCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONTROLLO DI GESTIONE” – impegno e liquidazione PRIMO TRIMESTRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n°384 del 12/04/2023 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – durante il periodo – Gennaio Febbraio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°111 del 31/03/2023 ditta Tortora Guido S.r.l. conferimento frazione umido biodegradabile codice CER 20.01.08 mese di marzo 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°112 del 31/03/2023 ditta Tortora Guido S.r.l. conferimento rifiuti sfalci di potatura codice CER 20.02.01 Marzo 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine. CIG Z173965A18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine. CIG: Z873AAA178</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento del Comune di Ottaviano per anni 7. Liquidazione somme accantonate a seguito Sentenza di assegnazione R.G. 3705/2022 formula esecutiva rilasciata in data 28/12/2022, dal Tribunale di Torre Annunziata (Giudice Dott.ssa Patrizia Acampora).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura asciugamani elettrici a parete per il Comando P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese per servizi postali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione pneumatici alle n.3 Fiat Panda in dotazione alla Polizia Municipale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comune di Ottaviano. Mercato ordinario settimanale del sabato ubicato in Via Francesco Perri. Assegnazione n. 31 posteggi per anni dodici. Approvazione bando e schema domanda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore  C.L presso struttura Nomentana Hospital   sita in Roma alla Via Largo Nicola Berloco  Liquidazione  fatture periodo 13 ottobre 2022-31 marzo 2023     Impegno di spesa.  Codice CIG n. Z4038181AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°7 del 13/04/2023 emessa dall'Avv. Maria Rosaria Carbone a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso da M.A. c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°6023/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Traslazione salma signora B*** A***.il 09.07.60 per accertamenti medico-legali disposti dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Nola – Atto di impegno di spesa e liquidazione - Affidamento diretto ex art. 36 , co. 2 -lett. A -Dlgs n°50/16- CIG Z883986D92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n. 239243150 del 07/04/2023 e n.239252420 del 07/04/2023, alla Ditta RICOH ITALIA per noleggio di nr. 3 stampanti certificate per uffici Stato Civile. CIG ZA636EE59C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore VI. Fornitura arredi. Ditta F&amp;RA s.r.l. Fattura n. 152/2023. Liquidazione. CIG: Z0B3A00D54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione fondo risorse decentrate anno 2023. Parte Stabile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare la  fattura. 2163 del 24/03/2023 alla Società TEAM SERVICE. CIG: Z8D3A21F81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  fattura n. 4/2023per il servizio di smaltimento dei toner esausti di stampanti e plotter di proprietà dell’Ente. CIG: ZDB3A56447</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Affidamento spettacolo pirotecnico serale e diurno alla società “Coop. ROMANO” - CUP: G84J22000580003 – CIG ZCE3ADD992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Affidamento del servizio allestimento luminarie decorative alla società “GENIAL ILLUMINAZIONI SRL” - CUP: G84J22000580003 – CIG Z6A3ADD52B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidare la  fattura.2116662 del 31/03/2023 alla Società Maggioli. CIG: ZA93854556.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) della legge n.120/2020, alla ditta TECNOSIGNAL DI MARCHIONNO LEOPOLDO, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Pentelete, via Roma e via San Leonardo. CIG: ZF93AD8CEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SETTORE IX AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Servizio di trasporto elettori su carrozzina .  Affidamento ex art. 63 co 5 del D. Lgs .n. 50/2016. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Affidamento diretto del Servizio di sgombero, Allestimento e ripristino dei locali Scolastici adibiti a Seggi Elettorali alla società GMC SRL SEMPLIFICATA. CIG:ZDE3ADD123-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>montaggio posizionamento e smontaggio transenne da collocare sulle strade principali del Comune di Ottaviano interessate al passaggio del giro d’Italia. Prenotazione impegno spesa. CIG:Z3D3ABDAE2. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°11 del 03/04/2023 emessa dal dott. Diomede Pisanti a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio instaurato dinanzi la CTP di Napoli nell'interesse del sig. G.A.S. definito con sentenza n°4425/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°13 del 06/04/2023 emessa dall'Avv. Antonio Palazzi a saldo della prestazione professionale resa in qualità di difensore del Comune di Ottaviano nel giudizio definito con sentenza n°4566/2018 emessa dal TAR Campania - Napoli</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SETTORE I AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Affidamento diretto del Servizio di pulizia dei locali Scolastici adibiti a Seggi Elettorali alla ditta KIMICAT di Catapano G. CIG Z003ADD217 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°10 del 12/04/2023 emessa dall'Avv. Alessandro Miccoli a saldo della prestazione professionale resa in qualità di difensore del Comune di Ottaviano nella vertenza promossa da C.M. definita con sentenza n°1331/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°2 del 3 aprile 2023 emessa dall'Avv. Ida D'Ascoli a saldo della prestazione professionale resa in qualità di difensore del Comune di Ottaviano nel giudizio definito con sentenza n°8083/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°2 del 04/04/2023 emessa dal Dott. Giancarlo Rossi a saldo della prestazione professionale resa in qualità di difensore del Comune di Ottaviano nel giudizio d'appello incardinato dinanzi la Commissione Tributaria Regionale della Campania definito con sentenza n°1955/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°10 del 06/04/2023 emessa dall'Avv. Rosangela Boccia a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso da R.G. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°7 emessa dall'Avv. Rosangela Boccia a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso da B.M. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SETTORE VII AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SETTORE VIII AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SETTORE II AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE SUSSIDI E CONTRIBUTI FINANZIARI ( DELIBERA G.M. N° 163/98) – EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO D***R***- ATTO DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti ITIA Azione C Ambito n. 26 - Impegno e Liquidazione sanzione per rettifiche CU 2023 tirocinanti Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allestimento piano nobile Palazzo mediceo per Convegno giuridico del 3 Aprile 2023 .  Integrazione affidamento alla ditta Di Paolo allestimenti  Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sorveglianza non armata, portierato ed accoglienza, da svolgersi c/o la sede distaccata della Casa Comunale in via L. Carbone n°75 con una sola unità di personale per la durata di mesi uno (1).  Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 in favore della “SERVICES GROUP SERVIZI FIDUCIARI SRL”. CIG Z233AD61F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed Affidamento diretto per corsi di aggiornamento sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici da parte di “Formazione Maggioli”. CIG: ZA23AD5AFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento a "Keytime" di Carmine Arato per la manutenzione dell'impianto di rilevazione delle presenze periodo 01/01/2023 al 31/12/2023. CIG: Z813AD05A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SETTORE VI AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SETTORE V AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SETTORE IV AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DEL SETTORE III AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori per ampliamento/ammodernamento della rete LAN e FONIA attualmente in essere (infrastruttura passiva, apparati attivi) per le seguenti sedi: Casa Comunale, Polizia Municipale, Sede Periferica San Gennarello". Impegno spesa anno 2023. CIG 83721851A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “P.L.G. ANNUNZIATA SRL”. Acquisto di materiale edile per riparazioni stradali. CIG Z163021009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell’Arch. S. PRISCO”. Affidamento incarico professionale per attività di progettazione esecutiva del “Polo scolastico per l’infanzia in via Pacioni”. CUP G83H19001090003 – CIG Z6D344E718.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDENRED ITALIA SRL  MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto per l’acquisto di licenza d’uso software “Maggioli” per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni dei contrassegni per disabili e per la gestione dei provvedimenti di assegnazione di postazioni. CIG: ZBE3ACAA37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine. CIG: Z873AAA178</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “SERVICES GROUP SERVIZI FIDUCIARI SRL”. Servizio di Sorveglianza non armata reso per i mesi da FEBBRAIO-MARZO 2023 presso il Palazzo MUNICIPALE. CIG Z3437EE6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione sorteggi per nomina componenti Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TECNOIMPER SRL per intervento di riqualificazione via Lucci - da P.zza Giovanni Paolo II a via Nicola Branca, intervento di riqualificazione via Silenzio II tratto e intervento di riqualificazione Via Tributa, I stralcio”. CIG 904524544E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Liquidazione fattura n. 86/23 mese di marzo per il servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Bonifica dell'ex sito di stoccaggio di Via Bosco del Gaudio in Ottaviano  (Na)”. Affidamento per indagini preliminari sull’ ex sito di stoccaggio. Liquidazione fattura n°122/23 del 11/04/2023, Società “Centro Servizi Integrati S.r.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Catapano Gerardo  e figli di Catapano Salvatore &amp; C  . Fattura n. FPA 4_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ06691319 DEL 31/03/2023 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Affidamento spettacolo musicale con artista alla società “AZZURRA SPETTACOLI” - CUP: G84J22000580003 – CIG ZDC3AC67C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Affidamento spettacolo pirotecnico alla società “PIROTECNICA CAVOUR SRLS” - CUP: G84J22000580003 – CIG Z1A3AC667B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Spesa di n°2.000  autoimbustanti modello scatto, per la stampa di verbali violazioni al C.d.S.. CIG:Z1B3AC07A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Secondo Acconto, “DURELEKTR SAS" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 c/o I.C. Comunale D’AOSTA – TRAPPITELLA. CIG: Z633870140</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “CATAPANO BIAGIO”. Fornitura straordinaria di gasolio per l’impianto termico della casa comunale di San Gennarello di Ottaviano. CIG ZD8395B56E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per il servizio di derattizzazione – disinfestazione e Sanificazione  per gli Istituti comprensivi San Gennarello  - D’Aosta  e D’ Annunzio ed uffici comunale e alcune zone del territorio. Affidamento servizio ed impegno spesa. CIG:Z02394F472.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quote associative ANCI anni 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per potenziamento connettività  in FTTC- plessi scolastici ed affidamento del servizio- per 12 mesi. CIG: n. Z123ABCB5Fe traffico telefonico canone VOIP FLAT Isola Ecologica. CIG: ZEC3ABCB4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Secondo Acconto, ditta “DURELEKTR SAS" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: Z8638B7916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Recupero e Riqualificazione Di Piazza Durelli”. Approvazione SAL N. 02 a tutto il 30.03.2023 e Liquidazione in favore di “MO.BI. COSTRUZIONI SAS”.   CUP G87H18001610005 – CIG 8746201962.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>montaggio posizionamento e smontaggio transenne da collocare sulle strade principali del Comune di Ottaviano interessate al passaggio del giro d’Italia. Prenotazione impegno spesa. CIG:Z3D3ABDAE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>presa d'atto del Decreto Provveditoriale R. 188/2023. Affidamento del servizio di Affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della  scuola dell'infanzia e primaria a tempo pieno per gli AA.SS. 2022/2023- 2023/2024- 2024/2025. alla ditta RI.CA. srl  da Somma vesuviana . CIG: 9429217406P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto alla gestione del punto informativo “GORI” .  Liquidazione   gennaio -febbraio 2023  Cooperativa Sociale  LiMPRONTA    CODICE CIG n. :  Z4839649E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convocazione comizi   per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Ottaviano  per i giorni di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023. Costituzione ufficio elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario.  Secondo periodo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del serviziodi gestione biblioteca comunale.Liquidazione mese di FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV - RAGIONERIA GEERALE. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE PER L'ELABORAZIONE DEL RENDICONTO 2022. MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 1113046/2023. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Affidamento del servizio musicale all’Associazione “Vincenzo Bellini” - CUP: G84J22000580003 – CIG ZEC3AB7600.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°88 del 28/02/2023 ditta BE.MA. S.r.l. conferimento rifiuti ingombranti misti Febbraio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Affidamento del servizio musicale all’Associazione “Storico Concerto Bandistico G. Chielli – Città di Noce” - CUP: G84J22000580003 – CIG Z783AB6185</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Affidamento spettacolo pirotecnico diurno alla società “Fireworks Lieto Srl” - CUP: G84J22000580003 – CIG Z313AB7F68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Affidamento del servizio musicale all’Associazione “Circolo Musicale G. Piantoni – Città di Conversano” - CUP: G84J22000580003 – CIG Z243AB750A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA INFORMATICA PER L’ELABORAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE RELATIVE ALL’ANNO 2022– AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'  LEGALNET S.R.L.S. CIG: ZA03A69ADF. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°5 emessa dall'Avv. Armando Del Gaudio quale riconoscimento delle spese di lite come da proposta di deliberazione di consiglio comunale n°52 del 31/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria   Giugliano Antonio   . Fattura n. 2/FE del 28.2.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  alla direttore dei lavori ing. Alfredo Carbonelli per i lavori dell’intervento di demolizione di cui alla RESA n. 469/2013 a carico di N. G. dispositivo del 04/02/2023 del S.P.G della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per conto del Comune di Ottaviano. CIG: ZC63AB02D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>OTTAVIANO EVENTI 2022-2023 – “Trasferimento Di Risorse Ai Comuni Del Territorio Metropolitano Per Lo Sviluppo Economico E Sociale – FESTIVITA’ SAN MICHELE ARCANGELO”. Affidamento della fornitura di palchi musicali alla società “Allestiementi D’Errico Srl” - CUP: G84J22000580003 – CIG Z903AB6025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  alla ditta “Flli Martino s.n.c per i lavori dell’intervento di demolizione di cui alla RESA n. 469/2013 a carico di N. G. dispositivo del 04/02/2023 del S.P.G della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per conto del Comune di Ottaviano. CIG:97613329FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione mese di febbraio 2023 del "Servizio di Sanificazione, Igiene, pulizia giornaliera e periodica degli immobili ed impianti Comunali". Ditta Ditta “Eco Sprint S.r.L . CIG: 854810790B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento del Comune di Ottaviano per anni 7. Liquidazione somme accantonate a seguito Sentenza di assegnazione  N. R.G. 3316/2021 , del Tribunale di Torre Annunziata III Sezione Civile.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°65 del 31/03/2023 ditta Di Gennaro S.p.a. Conferimento rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale Marzo 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di MARZO 2022 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°18/RA del 31/03/2023, ditta ECOCE S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>" Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione" del Comune di Ottaviano (Na). Società “EDISON NEXT Government Srl” con sede in Via Fulvio Testi n°121, 20162 Milano. Approvazione preventivo 001P-2023 per lavori di spostamento pali e riqualificazione impianto di pubblica illuminazione in Via Vecchia Sarno di Ottaviano (Na).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale VI Settore per il periodo dal 01/07/2022 al dicembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ervizio del conferimento della frazione organica C.E.R. 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Ottaviano (Na) per la durata di mesi 12”. Liquidazione I° acconto funzioni tecniche di cui all' art. 113, commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale, codice CER 20.03.03.Liquidazione funzioni tecniche di cui all'art. 113, commi 2 e 4 del D.Lgs 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta di sfalci di potatura, codice CER 20.02.01.Liquidazione funzioni tecniche di cui all'art. 113, commi 2 e 4 del D.Lgs 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura massa vestiaria per dipendente del servizio uscierato . CIG: Z7538F9478. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione buste per distribuzione derrate alimentari in favore della Ditta CONCETTA STEFANIA PRISCO (Ciano &amp; Magenta) CODICE CIG N. ZDO3994EEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di manto di usura extra fine. Ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG Z873AAA178.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “SOVEGAS SRL”. Fornitura di GPL per riscaldamento della “Tendostruttura” in via L. Palmieri. CIG ZC839FE516</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della ditta “DI PALMA RAFFAELE”. Affidamento dei lavori in ferro per allestimento struttura per gli operatori della Protezione Civile a supporto del Centro vaccinazioni allestito c/o Tendostruttura di Via L. Palmieri. CIG Z0B315A13A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°4 marzo  2023. CIG:Z163A29B53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 242/2022. Attività ludico ricreative per minori e non durante la giornata di Carnevale 21.2.2023. Associazione Punto G190 da Ottaviano. Ricevuta n. 4/2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO MARZO 2023. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione contributo unificato per chiamata in causa del terzo vertenza F.R. c/Comune di Ottaviano introdotto dinanzi al Tribunale di Nola R.G. n°6819/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed impegno di spesa per l’acquisto di licenza d’uso software “Maggioli” per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni dei contrassegni per disabili e per la gestione dei provvedimenti di assegnazione di postazioni.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed impegno di spesa per l’acquisto di NAS, pc e licenze d’uso software “Microsoft Office e Adobe Acrobat Pro”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l’interventi tecnico per ripristino connettività presso il plesso Pappalardo. CIG:Z0F39B9633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura Firewall, Antivirus e Radar per uffici vari. Liquidazione ditta Connectivia s.r.l.  CIG   ZB939AC41E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ditta "CARBONE A“. Lavori di ripristino funzionalità di alcune strade sterrate del territorio Comunale.  CIG: Z8F3A92D16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione n.3 mensilità relative a locazione k di una porzione di immobile in via Ottaviano – Monte Somma da adibire ad edificio scolastico, destinata ad ospitare gli alunni del plesso D’Aosta per l’anno scolastico ‘2022-2023. CUP G84I19000550001 – CIG 93291111F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostegno, consulenza e presa in carico, in ambito psicologico di alunni frequentanti le scuole di primo e secondo grado del Comune di Ottaviano. Liquidazione Fattura Cooperativa Boetheia ONLUS – Febbraio 2023 CIG n. ZB73954R64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarico legale Avv. Tretola Luigi, ricorso per motivi aggiunti innanzi al TAR Napoli promosso dai Sig.ri L.I. e R.U.. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa atto Decreto di aggiudicazione del servizio del conferimento della frazione organica C.E.R. 20.01.08 proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Ottaviano (Na) per la durata di mesi 12. Affidamento provvisorio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Commissariale n. 5 del 29/03/2023. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fattura n°62 del 28/02/2023 ditta Tortora Guido s.r.l. conferimento sfalci di potatura febbraio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta GAB . di Carrella G. &amp; C. s.a.s., per la fornitura stampante A3  e arredi per l’ufficio OOPP. CIG: N. Z043A00D67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°54 del 28/02/2023 ditta Di Gennaro S.p.a. conferimento rifiuti provenienti dallo spazzamento stradle.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione integrazione lavori relativi ad accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli impianti termici degli IMMOBILI COMUNALI. CIG ZD5394E7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi in favore di fasce deboli. Erogazione voucher farmaceutici anno 2023. Approvazione schema domanda e bando pubblico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°1 del 17/03/2023 emessa dall'Avv. Laura Lanzaro a saldo della prestazione professionale resa in qualità di difensore del Comune di Ottaviano nella vertenza promossa dal sig. A.A. dinanzi al Giudice di pace di Nola definita con sentenza n°531/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°2 del 16/02/2023 emessa dall'Avv. Raffaele Ranieri a saldo della prestazione professionale resa in qualità di difensore del Comune di Ottaviano nella vertenza promossa da V.I. S.r.l. definita con sentenza n°482/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°20 del 16/03/2023 emessa dal Dott. Antonio Bonagura a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio d'appello promosso dal Comune di Ottaviano dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania avvverso la sentenza n°6158/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°2 del 17/03/2023 emessa dall'Avv. Antonella Miranda a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso dal sig. Z.G. c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°6232/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione sorta capitale sig. P.V. a definizione del giudizio concluso con sentenza n°838/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convocazione comizi   per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Ottaviano  per i giorni di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023. Costituzione ufficio elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Integrazione determinazione n. 350 del 20.3.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto n.04 PC per uffici SETTORE II(elettorale,anagrafe,stato civile della frazione di San Gennarello e pubblica istruzione) mediante utilizzo incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D Lgs. N.50/2016 per il servizio di refezione scolastica aa.ss.2022/2023-2023/2024-2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre. Allestimento piano nobile Palazzo mediceo per Convegno giuridico del 3 Aprile 2023 .  affidamento alla ditta Di Paolo allestimenti  Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione meccanica veicoli in dotazione alla Polizia Municipale CIG:Z2237B152E. Officina meccanica Annunziata Silvio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa fornitura e sostituzione batterie per il ripristino telecamere di videosorveglianza postazione incrocio Via G. di Prisco Ferrovia dello Stato CIG:Z813442D4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I° canone della spesa relativa all’ampliamento, ripristino e manutenzione dell’impianto TVCC esistente sul territorio Comunale per la durata di mesi trentasei (36) in favore di ELMETEL srl CIG 94674177A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto di pc, tv con supporto a parete, plotter. CIG: ZF93A6D141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della ditta “R.P.S. COSTRUZIONI SRL”. Integrazione lavori finalizzati alla messa in sicurezza del plesso D'Aosta e del plesso Pappalardo, a causa di distacco intonaco dai cornicioni e ripristino infiltrazioni da lastrici solari. CIG Z1839F6445.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di somministrazione lavoro interinale GI GROUP. Liquidazione arretrati 2022 CCNL 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DEL DIPENDENTE C.P. MATR. N. 119</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.5 - "PIATTAFORMANOTIFICHEDIGITALI - PND " - acquisizione PAGO PA web service integrazione livello 3- ORDINE ME.PA N. 3470614 - CIG 9700808003- CUP G81F22003390006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica e aggiornamento SHORT LIST di professionisti idonei allo svolgimento dei compiti in capo ai componenti della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIOLI SPA - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO E INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.5 - "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PND "– impegno di spesa e determinazione a contrarre – PROCEDURA ME.PA N. 230727 - CIG 96995734DA- CUP G81F22003390006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi la Corte di Cassazione nell'interesse dell'AdE avverso l'annullamento della sentenza n°6133/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Giuseppe Sangiovanni. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell’arch. C. DI MAURO. Incarico di Direzione dei Lavori per gli interventi urgenti per l'eliminazione di infiltrazioni provenienti dai tetti di copertura, e rifacimento facciate corte interna - P. Mediceo – Fondo unico per i Beni Confiscati. CUP G87H21037450002 - CIG Z0336B0D68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricevute fiscali n°1 e n°2 del 15/03/2023 indennità occupazione suolo di Via Bosco del Gaudio Coniugi Tuccillo periodo gennaio e febbraio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2022/2023. Liquidazione   cartolibreria Giugliano Antonio  . Fattura n. 1/FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Elezioni Amministrative  14 e 15 maggio 2023. Acquisto materiale Elettorale .Affidamento ditta Eurprint 2000 srl da Sirignano  (Av).  Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pprocedura mediante Finanza di Progetto ai sensi dell' art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in Concessione della " Progettazione e Realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, e l’integrazione di servizi Smart-City del Comun di Ottaviano (Na). Presa d’ atto di nuovo codice CIG: 97447917EC .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GE.SE.T ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TARSU, TARES,TARI,DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ENTRATE MINORI ICP, DPA, TOSAP, DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DI ASSISTENZA NELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL RECUPERO EVASIONI ICI/IMU/TASI.  PERIODO: DAL 01/11/2022 AL 31/12/2022 CIG: 8285887243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUBLISERVIZI  PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TARSU, TARES,TARI,DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ENTRATE MINORI ICP, DPA, TOSAP, DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DI ASSISTENZA NELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL RECUPERO EVASIONI ICI/IMU/TASI CIG 8285887243 SERVIZIO S4 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PERIODO 01/07/2022 AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese per servizi postali. Periodo 01 gennaio – 31 gennaio 2023 Poste Italiane spa. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica convenzione Consip. Impegno spesa per noleggio 2 fotocopiatrici –Periodo   01/05/2023 - 31/07/2023. Società SHARP ELECTRONICS S.P.A. CIG ZC33A5B60D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli anno 2023 a valere 2022 . Approvazione avviso pubblico e fac simile domanda</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta economica e aggiudicazione del Servizio di Conferimento dei Rifiuti ingombranti misti ed altri, raccolti sul territorio comunale di Ottaviano (NA) alla ditta Langella Mario S.r.l.: Codice CIG 9680242468.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di messa in sicurezza della viabilità legata al Giro d’Italia 2023. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 in favore della ditta “EDIL VISONE DI UMBERTO VISONE” - C.U.P. G86G22000420002 – CIG 96982755B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione permessi retribuiti per l’assistenza al familiare in condizioni di disabilità grave ex art. 33 comma 3 legge 104/1992 al dipendente matricola n° 577</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vertenza D.N. c/Comune di Ottaviano introdotta con ricorso dinanzi al TAR Campania. Sostituzione incarico legale Avv. Maria Rosaria Amodio rinunciataria con Avv. Patrizia Kivel Mazuy. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso per ingiunzione di pagamento promosso nell'interesse delol'Avv. A.M. dinanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere. Opposizione a decreto ingiuntivo. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Laura Lanzaro. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Azioni di recupero crediti in favore del Comune di Ottaviano derivanti da sentenze. Affidamento incarico legale. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°4 del 17/03/2023 emessa dall'Avv. Maria Rosaria Amodio a saldo della prestazione professionale resa in qualità di difensore del Comune di Ottaviano nel giudizio introdotto dinanzi al TAR Campania da D.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1 del 22/02/2023 emessa dall'Avv. Teresa Festa a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso dal sig. B.D. c/Comune di Ottaviano definita con sentenza n°6164/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°3 dell'11/03/2023 emessa dall'Avv. Nino Filomena a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso dal sig. M.M. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°6 del 15/03/2023 emessa dall'Avv. Teresa Aprile a saldo della prestazione professionale resa in qualità di difensore del Comune di Ottaviano nel giudizio promosso da S.A. definito con sentenza n°1146/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli - Sez. IV penale a carico di B.L.S. definito con sentenza n°309/2016 emessa dal Tribunale in Composizione Collegiale di Nola. Costituzione di parte civile. Conferimento incarico legale Avv. Carlo Maria Pirone. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al TAR Campania - Napoli da P.R. e C.D. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Felice Tafuro. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°6 del 20/03/2023 emessa dall'Avv. Domenico Balsamo a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio introdotto dinanzi al Giudice di pace di Nola definito con sentenza n°2791/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura PJ065655833 DEL 28/02/2023 alla società KUWAIT PETROLEUM ITALIA per  funzionamento del Servizio Autoparco Comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore dell’arch. R. UGLIANO. Incarico di Coordinatore della Sicurezza in c.o. per gli interventi urgenti per l'eliminazione di infiltrazioni provenienti dai tetti di copertura, e rifacimento facciate corte interna - P. Mediceo – Fondo unico per i Beni Confiscati. CUP G87H21037450002 – CIG Z673785431.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della Ditta "ANHANGER SUD SRL”. Proroga tecnica fino al 31.01.2023 per noleggio moduli prefabbricati adibiti a bagni/spogliatoi, Bagni Uomini/Donne e Bagni diversamente abili per allestimento Centro Vaccinale c/o la Tendostruttura sita alla Via L. Palmieri. CIG Z57399C34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Diretto ex art.106 comma 11 del D. Lgs. N. 50/16 e art. 2 comma 3 del C.S.A. del Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno per il periodo di mesi tre (ottobre-dicembre ‘2022). Ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GE.SE.T ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TARSU, TARES,TARI,DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ENTRATE MINORI ICP, DPA, TOSAP, DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DI ASSISTENZA NELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL RECUPERO EVASIONI ICI/IMU/TASI.  PERIODO: DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 CIG: 6385862407</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per l’acquisto di n°500 (cinquecento) Bollettari per la contestazione delle violazioni al Codice della Strada. CIG:Z1A3A629C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convocazione comizi   per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Ottaviano  per i giorni di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023. Costituzione ufficio elettorale aggiunto.  Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario primo periodo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento del Comune di Ottaviano per anni 7. Liquidazione somme accantonate a seguito Sentenza di assegnazione RGE. 2647/2022 formula esecutiva rilasciata in data 15/02/2023, dal Tribunale di Torre Annunziata (Giudice Dott. Domenico Dente Gattola). RIPROPOSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento del Comune di Ottaviano per anni 7. Liquidazione somme accantonate a seguito Sentenza di assegnazione RGE. 2646/2022 formula esecutiva rilasciata in data 15/02/2023, dal Tribunale di Torre Annunziata (Giudice Dott. Domenico Dente Gattola).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 9 del Contratto Decentrato Integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l'anno 2021. Liquidazione progetto recupero evasione anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA INFORMATICA PER L’ELABORAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE RELATIVE ALL’ANNO 2022– AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'  LEGALNETS.R.L.S.    CIG: ZA03A69ADF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER LATRASMISSIONE  TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE DEL COMUNE DI OTTAVIANO RELATIVE ALL’ANNO 2022– CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO COMMERCIALE ELIO RICCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°3 febbraio 2023. CIG:ZDA39C8348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di FEBBRAIO 2022 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di GENNAIO 2022 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “R.P.S. COSTRUZIONI SRL”. Integrazione lavori di ripristino della percorribilità di numerose strade del territorio comunale a tutela della privata e pubblica incolumità e manutenzione manto di copertura plesso D’Aosta. CIG Z68394E3D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto autovettura Jeep Renegade allestita per la Polizia Locale. T.D.Ordine MEPA n°3294862,  in favore di “F. Ferrajoli &amp; C. SRL”, codice CIG: 9367711FA7 Codice CUP: G85C220000800002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “R.P.S. COSTRUZIONI SRL”. Lavori urgenti di ripristino della percorribilità di numerose strade del territorio comunale a tutela della privata e pubblica incolumità. CIG Z713917AAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino funzionalità di alcune strade sterrate del territorio Comunale. Impegno di spesa e determina a contrarre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione APP x COVID19 2023. Ditta APP&amp;Projects s.r.l.s. CIG Z9A30E2A99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 61/2023 conferimento umido biodegradabile febbraio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Nola da D.L.c/Comune di Ottaviano R.G. n°7705/2021. Sostituzione incarico legale Avv Maria Vittoria Di Palma con Avv Paolo Coppola. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione" del Comune di Ottaviano (Na). Società “EDISON NEXT Government Srl” con sede in Via Fulvio Testi n°121, 20162 Milano. Proroga servizio dal 01/04/2023al 30/06/2023. Impegno spesa. CIG Z0C392B896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°3 del 10/03/2023 emessa dall'Avv. Almerinda Giordano a saldo della prestazione professionale espletata nel giudizio promosso da G.N. c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°652/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°3 del 02/03/2023 emessa dall'Avv. Luigi Ambrosio a saldo della prestazione professionale resa in qualità di difensore del Comune di Ottaviano nel giudizio TAR promosso da G.N. definito con sentenza n°7407/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1 del 01/03/2023 emessa dall'Avv. Attilio Nunziata a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso da C.C. c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°595/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Servizio Provveditorato. Acquisto quotidiani e riviste per i Settori I-Organi Istituzionali e IV-Ragioneria Generale. E.F. 2022, secondo trimestre. Edicola Giugliano Antonio. Fatture 14 e 15/2022. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. N 46640 della EDENRED ITALIA SRL relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Febbraio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di gestione biblioteca comunale. Liquidazione mese di GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria Catapano Gerardo  e figli di Catapano Salvatore &amp; C  . Fattura n. FPA 3_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria   BONAGURA  srl  . Fattura n.26_23B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2022/2023. Liquidazione   cartolibreria Catapano Gerardo &amp; figli . Fattura n. 2_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il servizio di smaltimento dei toner esausti di stampanti e plotter di proprietà dell’Ente</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del servizio di allestimento luminarie natalizie per Natale 2022.CIG: ZDC38E2AFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “MALAFRONTE CARMELA”. Lavori di ripristino e riparazione da eseguire presso il plesso Lucci, I.C. Beneventano, in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni, distacco parziale di intonaci e di alcuni elementi lapidei dal parapetto del lastrico solare dell’immobile. CIG: ZC9395900D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA GESTIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - ASSOCIAZIONE AMESCI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 02/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e determina a contrarre per l’acquisto di pc, tv con supporto a parete, plotter.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di pubblicazione in G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali del concorso di progettazione in due fasi per la “Realizzazione di un parcheggio interrato e Riqualificazione della Piazza G. Paolo II, Via G. Militare – I Tratto, via M. Arpaia e Piazzetta Ferrovia”. CUP: G84D23000520006 – CIG Z8F3A47235</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore VI. Fornitura beni ex art. 113 D.Lgs. 50/2016. Ditta New Wave Games s.r.l. Fattura n. 193/2023. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV - Ragioneria Generale. Servizio di affiancamento e formazione per l'elaborazione del rendiconto 2022. Maggioli s.p.a. Fattura n. 1107342 del 31.01.2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Legge  328/2000. Quota di compartecipazione Comune di Ottaviano  alla Spesa sociale anno 2023. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ PER INTERSCAMBIO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.P.C.M. N. 325/1988 TRA LA DIPENDENTE GIOVANNA FORTUNATO E LA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ERCOLANO, SIG.RA MICHELINA FEDERICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Servizio Provveditorato. Fornitura materiale vario di cancelleria e consumabili per stampanti e fotocopiatrici. Periodo dicembre 2022-febbraio 2023. Ditta G.A.B. di Carrella Giuseppe e C. s.a.s. Fattura n. 24/23. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 20_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale  Uffici Demografici ANNO 2022 . Affidamento Ditta  G.A.B.  di Carrella G &amp; C sas di Ottaviano .Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vertenze innanzi al TAR Campania in materia di abusivismo edilizio. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Misure di contrasto alla povertà. Progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. Distribuzione derrate alimentari - Annualità 2023. Approvazione graduatoria ammessi, idonei non vincitori ed esclusi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Valutazione delle domande di partecipazione al corso di formazione professionalizzante per parrucchiere. Riapertura della selezione per la copertura di n. 3 posti. Approvazione elenco ammessi.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione assegno di maternità concesso dai Comuni. Anno 2023. Approvazione avviso pubblico e schema di domanda.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°11/RA del 28/02/2023, , ditta ECOCE S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga del servizio di conferimento della frazione umido biodegradabile codice CER 20.01.08 mesi uno ditta Tortora Guida SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 9 contratto decentrato integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l’anno 2022 . Liquidazione progetti di produttività IX Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PAGHE E STIPENDI DEI DIPENDENTI– AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA SUL MEPA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI. CIG. Z0539F6021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Traslazione salma signor C.C.  n. 01.05.34 per accertamenti medico-legali disposti dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Nola – Atto di liquidazione alla Ditta F.lli Aprile  - Affidamento diretto ex art. 36 , co. 2 -lett. A -Dlgs n°50/16- CIG Z6D3922B12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità per sostituzioni P.O. - Anno 2022- Luglio-dicembre 2022. Dipendenti Settore I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge  328/2000 quota di compartecipazione alla spesa sociale  Comune di Ottaviano.anno 2023. IMPEGNO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre. Acquisto presidio sanitario alunno H. frequentante l’I.C. San Gennarello.  Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione stampanti per Stato Civile 01/10/2022 – 31/03/2023. Ditta Ricoh . CIG ZA636EE59C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione permessi retribuiti per l’assistenza al familiare in condizioni di disabilità grave ex art. 33 comma 3 legge 104/1992 al dipendente matricola n° 573.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DIRETTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT  PER l'AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO  L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO AMICO G.O.R.I” –ANNO 2023  Approvazione  verbale n. 1/2023 della Commissione EsaminatriceDETERMINA A CONTRARRE.   Art. 36 comma 2) lett.a)  Dlgsvo n. 50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO mediante Trattativa diretta/ Oda   sul Mercato elettronico .  Codice CIG. n.   Z2E3A28C39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DIRETTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT  PER l'AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO  L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO AMICO G.O.R.I” –ANNO 2023   Art. 36 comma 2) lett.a)  Dlgsvo n. 50/2016 Presa d'atto trattativa diretta .   Codice CIG. n.   Z2E3A28C39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Diretto ex art.106 comma 11 del D. Lgs. N. 50/16 e art. 2 comma 3 del C.S.A. del Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno per il periodo di mesi tre (ottobre-dicembre ‘2022). Ditta RI.CA. SRL – Proroga mese di Marzo  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Liquidazione la Società “ New Wave Games S.r.l. Uninominale per la fornitura di mascherine e dispositivi protettivi per il personale comunale. CIG: Z7039529A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 9 contratto decentrato integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l’anno 2022. Liquidazione progetti di produttività Settore III.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>mpegno spesa per proroga del servizio di conferimento rifiuti ingombranti misti ed altri alla Ditta BE.MA. S.r.l. – Marzo 2023;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per rinnovo nr. 5 firme digitali. Ditta Team Service. CIG Z8D3A21F81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per acquisto di un’applicazione web per la generazione del file XML per ANAC. Ditta ASSOCONS s.r.l. CIG : Z1239B9607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di vestiario da lavoro per il personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 in favore della ditta SICUR.AN SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 49/2023conferimento delle frazioni differenziate sfalci di potatura codice CER 20.02.01 gennaio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 9 contratto decentrato integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l’anno 2022 . Liquidazione progetto di produttività  controllo Movida Sicurezza Stradale ed Urbana 2022. Settore VII .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Diretto ex art.106 comma 11 del D. Lgs. N. 50/16 e art. 2 comma 3 del C.S.A. del Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno per il periodo di mesi tre (ottobre-dicembre ‘2022). Ditta RI.CA. SRL liquidazione  mese di Gennaio 2023. CIG Z53390DD91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 9 del Contratto Decentrato Integrativo del Personale del Comune di Ottaviano (Na) di parte economica per l’anno 2022 . Liquidazione progetto del V – VI  e VIII Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle entrate per l'esercizio finanziario in corso in ordine alle sentenze nn.4913/2014 emessa dal TAR Campania - Napoli e 6490/2021 emessa dal Consiglio di Stato a definizione del giudizio promosso da D.M. c/Comune di Ottaviano. Recupero spese processuali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione fattura n°4 del 22/02/2023 emessa dall'Avv. Michele Picardi a saldo delle spettanze professionali liquidate con sentenza n°5416/2022 e liquidazione sorta capitale nei confronti della sig.ra C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°2 del 27/02/2023 emessa dall'Avv. Antonia Nappo a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso da F.B. c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°614/2023 emessa dal Giudice di Pace di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso innanzi al Tribunale civile di Napoli RG. n. 22973/2022 proposto dal Sig. G.D.M. avverso il Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv Giuseppe Gambardella.Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 9 contratto decentrato integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l’anno 2022 . Liquidazione progetti di produttività I Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16). Lavori di “ampliamento, ripristino e manutenzione dell’impianto TVCC esistente sul Territorio Comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 9 contratto decentrato integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l’anno 2022 . Liquidazione progetto di produttività   “Controllo pagamenti TARI esercizi commerciali – Controllo  taglio potature delle siepi, in modo da non ostacolare il transito su marciapiedi e carreggiate”  Settore VII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Articolo 9 contratto decentrato integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l’anno 2022 . Liquidazione progetti di produttività  II  Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa alla fornitura di prontuari Codice della Strada aggiornati, per il Corpo di Polizia Municipale anno 2022. CIG: Z5C38DE62B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione SHORT LIST SHORT LIST di professionisti idonei allo svolgimento dei compiti in capo ai componenti della Commissione Comunale per l'Autorizzazione Sismica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VIII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento per la scelta del software gestionale dell’Ente dall’anno 2023. Determinazione del III Settore n. 1225/2022. Modifica impegno di spesa. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza comunale, non esclusi quelli scolastici. Approvazione preventivo di spesa- ordine n. 4 marzo 2023. CIG:Z163A29B53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°2 dicembre 2022. CIG:Z333954F1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura P.C. ed arrdi per ufficio Tecnici C.I.G. n. Z0B3A00D54.Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura stampante A3 e arredi per l’ufficio OOPP. C.I.G. n.   Z043A00D67. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°2 del 17/02/2023 emessa dal Dott. Giuseppe Allocca a saldo della prestazione professionale resa in qualità di CTP nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Nola nell'interesse di E.D. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione del compenso a saldo della prestazione resa dall'Avv. Maria Viscolo nel giudizio instaurato innanzi al Tar R.G. 60/2022, sentenza n. 2176/2022 e n. prot. 11437/2022. Determina di conferimento n. 294/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°11 del 22/02/2023 emessa dall'Avv. Maria Viscolo a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso dalla sig.ra A.Z. c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°211/2022 emessa dal Tribunale di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione compenso professionalle all'Avv. Maria viscolo a saldo della prestazione resa nel giudizio instaurato innanzi al TAR, n. r.g. 2670/2020, sent. n. 2983/2021. Determina di conferimento n.134/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura per prestazione d'opera occasionale emessa dall'Avv. Autilia Alessandra Ambrosio a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso da R.M. definito con sentenza n°4712/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli  4° Trim 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di conferimento rifiuti ingombranti misti ed altri raccolti sul territorio comunale. Impegno di Spesa. Indizione gara telematica M.E.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore V. Servizio Parco Auto Comunale. Fornitura buoni carburante. Adesione ad Accordo Quadro Consip Lotto unico – Fuel Card 2. Determina a Contrarre. Imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento a ‘’Lo Stato Civile Italiano anno 2023 SEPEL  s.a.s. Società Editrice per Enti Locali. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “AMBROSIO MICHELE”. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 per “Recupero E Riqualificazione di Piazza San Francesco”. Intervento per la messa a dimora di essenze arboree.  CIG: ZC33766652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto per reperimento finanziario europei, nazionali. regionali  e provinciali, Liquidazione saldo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°56 del 31/01/2023 ditta BE.MA. S.r.l. conferimento rifiuti ingombranti misti Gennaio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°55 del 31/01/2023 ditta BE.MA. S.r.l. conferimento rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03 Gennaio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 20/2023 conferimento umido biodegradabile gennaio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio triennale di noleggio ed assistenza di n. 2 apparecchiature multifunzione di fascia alta, per scansione, copia, stampa e servizi connessi. Fattura n. 7722012289 del 28.10.2022. SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. Liquidazione. CIG: Z9433A57AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 in favore della ditta “MALAFRONTE CARMELA”. Interventi di ripristino e riparazione da eseguire presso il plesso Lucci, I.C. Beneventano, in conseguenza di fenomeni di infilitrazioni, distacco parziale di intonaci e di alcuni elementi lapidei dal parapetto del lastrico solare dell’immobile. CIG: ZC9395900D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l’acquisto di una gestione di backup dati e recovery con ordine MEPA 4218695.Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°53 del 11/01/2023 e n°204 del 31/01/2023 S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – durante il periodo – Novembre Dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di un’applicazione web che consente la generazione del file XML.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per  interventi tecnico per ripristino connettività presso il Plesso Pappalardo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio legato al sito web istituzionale occorre procedere al rinnovo dell'hosting e dei servizi legati al dominio in scadenza il prossimo 17 marzo 2023.Impegno di  spesa;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di backup 01/07/2022 – 31/01/2023. Ditta Ricoh . CIG Z002285457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della Ditta "ANHANGER SUD SRL”. Acquisto moduli prefabbricati locali spogliatoi e servizi per donne e uomini per allestimento impianto sportivo presso Tendostruttura sita alla Via L. Palmieri. CIG Z2F39E9C92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione fattura n°2 emessa dall'Avv. Ciro Annunziata a titolo di spese legali come liquidate nella sentenza n°2123/2022 emessa dal Tribunale di Nola e pagamento sorta capitale sig.ra C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria   CDL ARUTA  SRL   . Fattura n.FPA 12/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto presidio sanitario alunno H. frequentante l’I.C. San Gennarello.  Liquidazione ortopedie “I Santi srl</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO RITENUTE E IRAP MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Quantificazione incassi vincolati al 1° gennaio 2023 ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°5 del 15/02/2023 emessa dall'Avv. Giuseppe Sangiovanni a titolo di acconto per le spettanze professionali dovute a saldo del giudizio promosso da G. S.r.l. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica emessa dal Dott. Diomede Pisanti a saldo della prestazione professionale realizzata nei giudizi promossi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di cui cui all'Atto Determinativo n°256/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture SOFEIN - CITELUM per lavori in extra canone periodo II° trimestre 2022 (01/04/2022-30/06/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture SOFEIN - CITELUM per lavori di revisione prezzi  periodi III° trimestre 2022 (01/07/2022-30/09/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture SOFEIN - CITELUM per lavori in extra canone periodo IV trimestre 2022 (01/10/2022-31/12/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture SOFEIN - CITELUM per lavori  canone periodo IV° trimestre 2022 (01/10/2022-31/12/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture SOFEIN - CITELUM per lavori di revisione prezzi  periodi I° e II° trimestre 2022 (01/01/2022-30/06/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture SOFEIN - CITELUM per lavori  canone periodo III trimestre 2022 (01/07/2022-30/09/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture SOFEIN - CITELUM per lavori in extra canone periodo III trimestre 2022 (01/07/2022-30/09/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione fatture SOFEIN - CITELUM per lavori  canone periodo II trimestre 2022 (01/04/2022-30/04/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. N44786 della EDENRED ITALIA SRL relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Gennaio 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PAGHE E STIPENDI DEI DIPENDENTI– DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z0539F6021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV - SERVIZIO TRIBUTI. STAMPA, PIEGA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO PLICHI TARI 2021. FORNITORE C.R.C. POST S.R.L. FATTURA N. 162/2021 E NOTA DI CREDITO N. 99/2021. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di GPL per riscaldamento della “Tendostruttura” in via L. Palmieri. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 ditta “SOVEGAS SRL”. Determina a contrarre. CIG ZC839FE516</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione lavori finalizzati alla messa in sicurezza del plesso D'Aosta e del plesso Pappalardo, a causa di distacco intonaco dai cornicioni e ripristino infiltrazioni da lastrici solari. Approvazione offerta e affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 in favore della ditta “R.P.S. COSTRUZIONI SRL”. CIG Z1839F6445.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta e determina a contrarre in favore della Ditta "ANHANGER SUD SRL”. Acquisto moduli prefabbricati locali spogliatoi e servizi per donne e uomini per allestimento impianto sportivo presso Tendostruttura sita alla Via L. Palmieri. CIG Z2F39E9C92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento del Comune di Ottaviano per anni 7. Liquidazione somme accantonate a seguito Sentenza di assegnazione R.G. 3705/2022 formula esecutiva rilasciata in data 28/12/2022, dal Tribunale di Torre Annunziata (Giudice Dott.ssa Patrizia Acampora).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DIRETTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT  PER l'AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO  L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO AMICO G.O.R.I” – ANNO 2023 -  Nomina Commissione  DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 242/2022. Attività ludico ricreative per minori e non durante la giornata di Carnevale 21.2.2023. Affidamento del servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’indizione del Concorso di progettazione in due fasi di cui all DPCM 17 dicembre 2021pubblicato in GU Serie Generale n.41 del 18-02-2022 – Suppl. Ordinario n. 6 per la “realizzazione di un parcheggio interrato e riqualificazione della Piazza Giovanni Paolo II, Via Genio Militare - I°Tratto, via Michele Arpaia e Piazzetta Ferrovia. Approvazione Documento di Indirizzo per la progettazione e approvazione schema disciplinare. Codice CUP: G84D23000520006 - CIG 9660188F4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:Servizio di derattizzazione dell’istituto comprensivo San Gennarello Papparardo- plesso Pozini – Cacciabella e casa comunale . Liquidazione. CIG:Z0338EBB74 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C/1. APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre. Acquisto   stampanti e scanner per uffici Settore II mediante utilizzo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.( ai sensi del Regolamento per la determinazione, la ripartizione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato con D.G.C. n° 124 del 11/10/2019)  per il servizio di refezione scolastica aa.ss. 2022/2023 -2023/2024 - 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria   BONAGURA  srl  . Fattura n.11/23B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Indennità per sostituzioni P.O – Anno 2022 - Dipendente del VIII Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta GAB . di Carrella G. &amp; C. s.a.s., per la fornitura acquistata all’Ufficio Urbanistica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24.Aggiudicazione definitiva.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°3 del 02/02/2023 emessa dall'Avv. Carlo Maria Pirone a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio di appello promosso da P.A. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Nola nell'interesse del sig. C.R. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Valentina Fortunato. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  ditta VESUVIANA AMBIENTE SRL per  l’affidamento del servizio di espurgo delle vasche di raccolta e tenuta presso gli istituti scolastici ed edifici pubblici di competenza del Comune di Ottaviano -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “CRISCUOLO IMPIANTISTICA DI CRISCUOLO ANTONIO” - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile – anno 2022/2023 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: Z7638E1560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. PERIODO 01/01/2323 – 18/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   BUTTERFLY  di Secondulf o  Dolores   . Fattura n. FPA 2_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione lavori finalizzati alla messa in sicurezza del plesso D'Aosta e del plesso Pappalardo, a causa di distacco intonaco dai cornicioni e ripristino infiltrazioni da lastrici solari. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 in favore della ditta “R.P.S. COSTRUZIONI SRL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vertenza instaurata dinanzi al Tribunale di Nola promossa nell'interesse di V.L. c/Comune di Ottaviano. Nomina Consulente Tecnico di Parte. Dott.ssa Antonietta Lambiase. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Ditta “Onoranze Funebri f.lli Aprile srl” per traslazione cadaverica da via Cazzelli altezza civ. 4 nel comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SUPPORTO NELLA GESTIONE PRATICHE PENSIONISTICHE– AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI.   CIG: Z5D39E7DD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta "TECNOIMPIANTI S.N.C. di INDOLFI ANTONIO e DOMENICO" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile – anno 2022/2023 CASA COMUNALE E I.C. DOMENICO BENEVENTANO. CIG: Z7938E172A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liuquidazione ricevute fiscali n°11 e n°12 del 12/01/2023 indennità occupazione suolo di Via Bosco del Gaudio Coniugi Tuccillo periodo Novembre Dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.F.B. Transazione tra il Comune di Ottaviano e la ditta Befitour di Miniero Travel Sas di Massimo De Luca &amp; C.. Liquidazione ditta Befitour di Miniero Travel Sas di Massimo De Luca &amp; C., Partita IVA 03345721215.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “SERVICES GROUP SERVIZI FIDUCIARI SRL”. Servizio di Sorveglianza non armata reso per i mesi da DICEMBRE-GENNAIO 2023 presso il Palazzo MUNICIPALE. CIG Z3437EE6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione noleggio fotocopiatrici SHARP  periodo 31/10/2022 - 31/01/2023. Ditta SHARP . CIG Z02383D5C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per riscatto server Halley 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convegno “Storie di Sport”. Deliberazione di G. C. n. 120/2022. Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra. Fattura n. 2_2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento artistico “Candlenight”. Ditta Show Management s.r.l.s.. Fattura n. 11/PA del 9.1.2023. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 242/2022. Attività ludico ricreative per bambini periodo natalizio 2022. Deliberazione di C. P. n. 31/2022. Agenzia ADV Eventi s.r.l.s. da Qualiano. Fattura n. FPA 1/23. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di addobbi natalizi. Determinazione a contrarre ed imputazione della spesa. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria  CARTOLANDIA  di Baldassarra Anna. . Fattura n. 5_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria  MASSA Ferdinando    . Fattura  n. 1/_2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatturaa n°748 del 31/12/2022 ditta BE.MA. S.r.l. conferimento rifiuti provenienti dallo spazzamento stradle codice CER 20.03.03 dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 113 D.Lgs. 50/2016. Acquisto materiale informatico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°10/RA del 31/01/2023, ditta ECOCE S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per lavori di taglio e potatura alberature del territorio comunale di Ottaviano (Na). Impegno spesa. Cig; Z1B3906F5E. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compenso componente Nucleo di Valutazione mese di gennaio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 5.990 BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 9 - LOTTO 9 - CAMPANIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ing. FRANCESCO CALDARELLI per l’incarico della Direzione dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e per il perfezionamento della Certificazione definitiva dei Vigili del Fuoco relativa ai "Lavori di adeguamento antincendio dell'I.C. D'Aosta-Trappitella, plesso D'Aosta, plesso D’AOSTA". CUP: G82H18000520001 – CIG Z0B2C02EF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “CARBONE A.” Integrazione impegno di spesa ed affido lavori di ripristino funzionalità del tratto asfaltato di via Carcova del territorio Comunale. CIG ZB03952067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione 1_SAL, dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO PODISTICO DI VIA LUCCI, VIA DORIA, VIA SAN DOMENICO, VIA PALIZZI E RELATIVI INCROCI. Aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, co.7 del D. Lgs. 50/2016 in favore della ditta ARCA COSTRUZIONI SRL. CUP B87H21000390005 – CIG 89997615B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°4 del 30/01/2023 emessa dall'Avv. Rosa Bifulco a saldo delle spettanze professionali per il giudizio V.R. c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°96/2023 emessa dal Giudice di Pace di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°2 del 02/02/2023 emessa dall'Avv. Carlo Maria Pirone a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli da B.F. avverso la sentenza n°66/2021 emessa dal Tribunale di Nola in Composizione Monocratica</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione buste per distribuzione derrate alimentari in favore di Gab di Carrella G &amp; C sas - CIG n. Z4637F42C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione fattura n°1 del 01/02/2023 emessa dall'Avv. Antonio Annunziata a conclusione del giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace definito con sentenza n°3024/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione mese di gennaio 2023 del "Servizio di Sanificazione, Igiene, pulizia giornaliera e periodica degli immobili ed impianti Comunali". Ditta Ditta “Eco Sprint S.r.L . CIG: 854810790B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione degli adempimenti trimestrali IVA e gestione IRAP per il triennio 2023/2025. Rettifica ed integrazione della determinazione di affidamento n. 1579 del 30/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetti didattico-educativi A.S.2022 /2023. Progetti dell’I.C. SAN GENNARELLO  Progetto “ Giocando mi esprimo” e “una scuola per tutti” . Liquidazione annualità 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetti didattico-educativi A.S.2022 /2023. Progetti dell’I.C. D’AOSTA Progetto “La zattera dell’inclusione ” . Liquidazione annualità 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore VI. Fornitura arredi. Ditta F&amp;RA s.r.l. Fattura n. 13/2023. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e determina a contrarre in favore della Ditta "ANHANGER SUD SRL”. Acquisto moduli prefabbricati locali spogliatoi e servizi per donne e uomini per allestimento impianto sportivo presso Tendostruttura sita alla Via L. Palmieri.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “CARBONE A.”. Lavori di ripristino funzionalità di alcune strade sterrate del territorio Comunale. CIG: ZE1392B43A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione SALDO geom. Edmondo Sessa per incarico professionale per rilievi ed aggiornamento situazione catastale di immobili di proprietà del Comune di Ottaviano. CIG: Z423929FEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di materiale edile per riparazioni stradali e immobili comunali. Ditta "PLG ANNUNZIATA SRL". Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG ZCA39C1AF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione straordinaria. Sostituzione pneumatici BUS trasporto scolastico disabili. Liquidazione ditta Angrisani Pasquale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°2 del 03/02/2023 emessa dall'Avv. Giorgio De Matteis a saldo della prestazione professionale resa in qualità di procuratore dell'Ente nel giudizio promosso dinanzi la Corte di Appello di Napoli avverso la sentenza n°1323/2008 emessa dal Tribunale di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso nell'interesse del minore A.A. c/Comune di Ottaviano incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Nola. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Rodolfo Omar Zurino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Nola nell'interesse della sig.ra L.M. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Felice Beneduce. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Nola nell'interesse del sig. A.M. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Mariapina Nunziata. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace nell'interesse del sig. G.G. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Salvatore Prisco. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2195/17/2 HALLEY CAMPANIA SRL PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1 PA del 02/02/2023 Autofficina Annunziata Silvio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' HALLEY CAMPANIA SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°575 del 31/12/2022, ditta Tortora Guido S.r.l. conferimento frazione umido biodegradabile codice CER 20.01.08 Dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI PER I SETTORI I E IV. I SEMESTRE 2023. IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 5  del Contratto Decentrato Integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l'anno 20122 . Indennità per condizioni di lavoro . Liquidazione dipendenti Settore IX. Secondo semestre anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario personale Polizia Municipale periodo 01/10/2022  – al 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GIUGLIANO  di Giugliano Carmela   . Fattura n. FPA 1_23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno spesa occupazione suolo adibito a sito di stoccaggio provvisorio rifiuti di via bosco del gaudio proprietà Tuccillo Iervolino periodo Gennaio - Marzo 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria  Annunziata Martina     . Fatture  nn. 1/A e 2/A 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività di DPO del Comune di Ottaviano. prestazione anno 2022. Liquidazione 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Nola nell'interesse del sig. D.L. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Elisabetta Del Giudice. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Liquidazione  Ditta GAB di Carrella Giuseppe &amp; C.SAS per la  fornitura di N. 2 stampanti multifunzioni a colori A/4 tipo Brother MF DPC-L3550DW. CIG: Z003865F43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lliquidazione per la fornitura di test molecolari o PCR. Affidamento ed Impegno di spesa alla Società “TH SERVICE srl.”.CIG:ZEF38F9AE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione schema contratto relativo al servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti – anno 2023 - S.A.P. NA. S.p.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°747 del 31/12/2022 ditta BE.MA. S.r.l.  conferimento rifiuti ingombranti misti Dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura Firewall, Antivirus . Impegno e Affidamento ditta CONNECTIVIA srl. Anno 2023  CIG  ZB939AC41E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa alla consultazione dati anagrafici dei proprietari dei veicoli alla banca dati ACI-PRA tramite Anci Digitale abbonamento canone annuo 2023. CIG:Z6B3863582</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa all’abbonamento canone annuo 2023 ANCI DIGITALE S.p.A. per la consultazione dati anagrafici proprietari dei veicoli.  CIG:Z1B3863584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore VII. Indennità per specifiche responsabilità ex art.7 I. a)  e I. b) C.C.D.I. – parte economica 2022. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 157362 /2022 emessa da Poste Italiane servizio corrispondenza in entrata e in  uscita periodo 01/10/2022-31/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rifiuto dell’atto di cessione di credito tra Bronchi Combustibili S.r.l. e Banca Farmafactoring S.p.a. comunicato mediante la nota della ditta Bronchi Combustibili, invita a mezzo PEC in data 19.01.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Edilizia Scolastica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>censimento permanente della popolazione  anno 2022.  Compenso  componenti Ufficio censimento comunale. Liquidazione acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza comunale, non esclusi quelli scolastici. Approvazione preventivo di spesa- ordine n.  3 Febbraio 2023. CIG: ZDA39C8348.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di backup 01/08/2022 – 31/10/2022. Ditta Ricoh . CIG Z002285457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV-Servizio Economato. Costituzione del Fondo Economale Reintegrabile per l’Esercizio Finanziario 2023. Erogazione all’Economo Comunale. Assunzione impegno di spesa e accertamento di entrata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione derrate alimentari a famiglie non abbienti. Progetto Banco Alimentare Campania ONLUS“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.   Anno 2023 . Approvazione schemi bando pubblico e domanda. Impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di buste in formato 50x70 con manico a fagiolo per distribuzione “Derrate alimentari” - DETERMINA A CONTRARRE. Art. 36 comma 2) lett.a) del Dlgsvo n. 267/00.   Impegno di spesa. Codice CIG. n. ZDO3994EEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione bollettino canone rai abbonamento annualità 2023 codice abbonamento D 777882</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ing. FRANCESCO CALDARELLI per l’incarico della Direzione dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e per il perfezionamento della Certificazione definitiva dei Vigili del Fuoco relativa ai "Lavori di adeguamento antincendio dell'I.C. San Gennarello, plesso PAPPALARDO". CUP: G82H18000520001. CIG: Z682BFA44C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione SAL n. 01 a tutto il 21.11.2022 in favore della ditta COST.EL SRL. Opere di Manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio scolastico-Contributo '2021. CUP G89J21009500002 – CIG  8917656A86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina n. 100 del 27/01/2023. Proroga tecnica convenzione Consip. Impegno spesa per noleggio 2 fotocopiatrici Società SHARP ELECTRONICS S.P.A. CIG ZF939AC4B3 – Rettifica per errore materiale (periodo corretto 01/02/2023 - 30/04/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi tipografici di composizione, stampa e distribuzione manifesti. Periodo fornitura luglio/settembre 2022. Ditta Tipolito Pisanti di Diomede Pisanti. Fattura n. 15/22 del 28 dicembre 2022. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2022/2023. Cedola in favore dell’alunno D.V.G.  Liquidazione   Comune di San Giusto C.se (To)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento  M.S.N.A.   H.M.A.  presso la  Comunità Alloggio “Mani in alto” gestita dalla  coop. soc. C.A.O.S. con sede legale in  Casandrino (NA- Via P.  Borsellino,148. Atto  di  Liquidazione rette - Periodo Ottobre- Dicembre 2022- CIG ZAA3962979.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione sorta capitale sig. P.G. in ordine al sinistro del 18/10/2022. Definizione bonaria della controversia. Atto transattivo</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione quota parte incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/16). Lavori di “ampliamento, ripristino e manutenzione dell’impianto TVCC esistente sul Territorio Comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE VII</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione acquisto materiale vario effettuato presso la ditta Troiano Ferramenta srl.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Liquidazione spesa relativa al rinnovo utenza annuale al servizio informatica del C.E.D. della Motorizzazione Civile per rilievo generalità proprietà veicoli, anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa al corso di Tiro a Segno Nazionale e rilascio patentino ai nuovi componenti Corpo P.M. Anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di segreteria e cancelleria in favore degli II.CC. del territorio – Fattura n. 2040/220037875 del 31.12.2022. Ditta MYO S.P.A. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Diretto ex art.106 comma 11 del D. Lgs. N. 50/16 e art. 2 comma 3 del C.S.A. del Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno per il periodo di mesi tre (ottobre-dicembre ‘2022). Ditta RI.CA. SRL – Proroga mese di Febbraio  2023. CIG      Z10399B60A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetti didattico-educativi A.S.2022 /2023. Progetti dell’I.C. Beneventano. Progetti “Inclusiva…mente a scuola” . Liquidazione annualità 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vertenza instaurata dinanzi al Tribunale ordinario di Nola da D.E. c/Comune di Ottaviano. Nomina CTP. Conferimento incarico Dott. Giuseppe Allocca. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1 del 19/01/2023 emessa dall'Avv. Giuseppe De Liguori a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato  promosso da S.S. avverso la sentenza di condanna n°3386/2015 emessa dal TAR Campania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura eletttronica n°4 del 19/01/2023 emessa dall'Avv. Orazio Abbamonte a saldo della prestazione professionale resa nei giudizi promossi dinanzi al TAR e al Tribunale ordinario da G** S.r.l. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di gestione biblioteca comunale ed evento inaugurale del 5 maggio 2022. Presa d’atto stipula  MEPA  con unico operatore economico n. 2118593 . Liquidazione mese di novembre e Dicembre   2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta economica e aggiudicazione del Servizio di Conferimento dei Rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale meccanizzato CER 20.03.03, raccolti sul territorio comunale di Ottaviano (NA) alla ditta Di Gennaro SPA: Codice CIG 9589746CBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta economica e aggiudicazione del Servizio di Conferimento dei Rifiuti sfalci di potatura codice CER 20.02.01, raccolti sul territorio comunale di Ottaviano (NA) alla ditta Tortora Guido S.r.l. Codice CIG 958982913E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica fino al 31.01.2023 e impegno di spesa in favore della Ditta "ANHANGER SUD SRL”. Noleggio moduli prefabbricati adibiti a bagni/spogliatoi, Bagni Uomini/Donne e Bagni diversamente abili per allestimento Centro Vaccinale c/o la Tendostruttura sita alla Via L. Palmieri. CIG Z57399C34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore V. Fornitura materiale vario di cancelleria. Ditta Cartolibreria Giugliano di Giugliano Carmela. Fattura n. 14/2022. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione impianti di sollevamento installati presso gli edifici scolastici e comunali del Comune di Ottaviano. Per la manutenzione ordinaria, anno 2022, dal periodo dall'1/01/2022 al 31/12/2022. CIG n. Z0B30ED8D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto registri Stato civile anno 2023  e relativo  materiale  .  Liquidazione  CIG:  Z6E3879E26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Esecutore Amministrativo categoria B, posizione economica B/1. Approvazione della bozza di contratto individuale di lavoro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mobilità per interscambio ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. n. 325/1988 - Nomina Commissione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato da D.L. c/Comune di Ottaviano avverso e per la riforma della sentenza n°4269/2022 emessa dal TAR Campania. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Antonio Palazzi. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI CONTROLLO DI GESTIONE 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO. ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI PER I SETTORI I E IV. FORNITORE CARTOLIBRERIA GIUGLIANO DI GIUGLIANO CARMELA. FATTURE N. 12 E 13 DEL 31 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica convenzione Consip. Impegno spesa per noleggio 2 fotocopiatrici –Periodo 31/01/2023 - 31/03/2023. Società SHARP ELECTRONICS S.P.A. CIG ZF939AC4B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1 del 17/01/2023 a saldo della prestazione professionale resa dalla Dott.ssa Daniela La Marca in qualità di difensore dell'Ente nei giudizi promossi dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli da F.R. e da G.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riapertura della procedura di selezione per n. 3 partecipanti per il corso professionale di parrucchieri.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento artistico “Melevisione”. Agenzia ADV Eventi s.r.l.s. da Qualiano. Fattura n. FPA 15/22. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Liquidazione Indennità per sostituzioni P.O – Anno 2022 - Dipendenti del III Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spettanze derivanti dal lavoro straordinario anno 2022 Settore III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione specifiche responsabilità ex art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21/05/2018 – anno 2022 – Dipendenti del III Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Legge n. 104/92 – art. 13 comma 3 . Servizio di assistenza personale all'autonomia e comunicazione degli alunni con disabilità fisica-psichico sensoriale .  PRESA D'ATTO VERBALE N. 1 /2023 COMMISSIONE ESAMINATRICE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 5  del Contratto Decentrato Integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l'anno 20122 . Indennità per condizioni di lavoro . Liquidazione dipendenti Settore I anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “IMPIANTISTICA ROMANO SNC” - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile – anno 2022/2023 I.C. D’AOSTA - TRAPPITELLA. CIG: Z0338E1AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, “DURELEKTR SAS" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 c/o I.C. Comunale D’AOSTA – TRAPPITELLA. CIG: Z633870140</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla società UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,  per il servizi di assicurazione R.C.A. del parco auto dell’Ente CIG: Z2A3844C62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Parco Auto Comunale. Fornitura di n. 40 buoni carburante. Eni s.p.a. Fattura n. 19902349 del 27.12.2022. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “DURELEKTR SAS" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: Z8638B7916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione 1_SAL, dei lavori di Riqualificazione dell’area Castello che dà accesso alla Porta del Parco. “Tra Parco e Città”. Aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, co.7 del D. Lgs. 50/2016 in favore della ditta “VISONE FRANCESCO D.” - CUP: G84G13000010005. CIG 8839099F3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” - Acquisto materiale da ferramenta.  CIG: Z523816143 - CIG: Z0B3907DAF - CIG: ZF439244AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Vertenza promossa dal sig. P.G. c/Comune di Ottaviano in ordine al sinistro verificatosi il giorno 18/10/2022. Risoluzione bonaria e predisposizione atto transattivo. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura emessa dall'Avv. Elisabetta D'Avanzo a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso da D.A.M. c/Comune di Ottaviano definita con sentenza n°4740/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “R.P. IMPIANTI DI RANIERI PASQUALE" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 I.C. DOMENICO BENEVENTANO. CIG: ZE2387C833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Accordo Quadro Manutenzione straordinaria strutture stradali ed immobili comunali. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020. Ditta DI PALMA RAFFAELE – CIG: ZE638657A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1 del 12/01/2023 emessa dall'Avv. Marianna Arpaia a saldo della prestazione professionale eseguita nel giudizio promosso da R.G. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali.  Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA a Poste Italiane S.P.A.  Liquidazione periodo luglio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e Liquidazione pagamento sanzioni per la registrazione dei contratti di comodato d’Uso di suoli di proprietà del Comune di Ottaviano ad ENEL E-Distribuzione, per l’installazione di 2 (due) nuove cabine di trasformazione dalla Media alla Bassa tensione sulle porzioni di suolo concesse.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine. CIG Z833666E2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza Comunale, non esclusi quelli scolastici. - Liquidazione ordine n°1 novembre 2022. CIG:ZF23899955.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione I Acconto, ditta “RAZI ROSARIO" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z6C38A1ED6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione SALDO arch. Del Giudice per incarico professionale di supporto al R.U.P. in fase d’esecuzione dei Lavori di “Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale”. CUP: G87H14000240006 – CIG: ZA5353CC86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compenso presidente  revisori dei conti maggio/ dicembre 2022; componenti collegio revisori novembre/dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Ditta Gab per l’acquisto 4 notebook e 1 stampante</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Sanificazione, igiene, pulizia giornaliera e periodica degli Immobili ed impianti comunali. Liquidazione Ditta ECO SPRINT SRL . per il mese di dicembre '22. CIG 854810790B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°585 del 31/12/2022 ditta Coop Multyservices conferimento rifiuti sfalci di potatura Dicembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio corso di formazione manovre di primo soccorso con uso del defibrillatore e manutenzione. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 a saldo della prestazione professionale resa dal Dott. Bruno Bernardis in qualità di CTU nel procedimento RGA 1683/21. Liquidazione fattura codice 158378</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di DICEMBRE 2022 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Acquisto di manto di usura extra fine. CIG Z833666E2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Indennità per sostituzioni P.O – Anno 2022 - Dipendenti del V Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2022 al personale del V Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione specifiche responsabilità ex art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21/05/2018 – anno 2022 – Dipendenti del V Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione reperibilità dovuta per i mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Personale del Settore V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione reperibilità  anno 2022   personale ufficio Stato civile-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO NOVEMBRE  E DICEMMBRE 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore I . Ufficio Servizi Sociali .Liquidazione personale in reperibilità  periodo 01/07/2022-31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Compensi per specifiche responsabilità ex art. 70- quinquies commi  1 e 2 del CCNL del 21/05/2018. Liquidazione dipendenti  I Settore anno 2022 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo salario accessorio anno 2022. Liquidazione straordinario dipendenti Settore I . Periodo 01 agosto- 31 dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Novembre - Dicembre  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Novembre - Dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2022 al personale del VII Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Liquidazione Settore VII Polizia Municipale indennità di funzione previste dall'art. 56-sexies del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21/5/2018 – Anno 2022;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità "Servizio esterno Personale P.M. " anno 2022 Art.13 CCDI Settore VII P.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spettanze derivanti dal lavoro straordinario . anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Indennità per specifiche responsabilità ex art. 7 l. a) e l. b) C.C.D.I. - parte economica 2022. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione dell'indennità condizioni di lavoro per lo svolgimento di attività disagiate–front office ANNO 2022 SETTORE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 70-QUINQUIES COMMA  2 DEL CCNL 21/05/2018. ANNO 2022. SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTRUTTORIA DI ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI IN CAPO AL SETTORE VIII "URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO". NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21/05/2018  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SALARIO ACCESSORIO 2022. LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 1 AGOSTO/31 DICEMBRE  2022. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione lavoro straordinario personale VIII Settore per il periodo gennaio - dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2022 al personale del VIII Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO AI DIPENDENTI DEL SETTORE IV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di conferimento rifiuti ingombranti misti ed altri raccolti sul territorio comunale di Ottaviano (NA) alla ditta BE. MA. S.r.l: Codice CIG ZE5350B7D4 liquidazione incentivi per funzioni tecniche) del D.Lgs. 50/2016;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2022 al personale del VI Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 70-QUINQUIES COMMA  2 DEL CCNL 21/05/2018. ANNO 2022. SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE/CULTURA/BIBLIOTECA/TURISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di reperibilità effettuata nei mesi di Ottobre Novembre e Dicembre 2022 dal personale VI Settore;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gara per l' affidamento della “Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Ottaviano (Na)”, per la durata di anni cinque.. Liquidazione III° Acconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ISTRUTTORIA DI ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI IN CAPO AL SETTORE IX. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL 21/05/2018  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di semiconvitto. Anno scolastico 2022/2023. Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 26_22 del 31/12/2022 emessa dall' “I. M. M. srl Istituto Maria Montessori Impresa Sociale”. Periodo Settembre/Dicembre 2022 - Codice CIG Z5332F7453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2021/2022.  Liquidazione fattura n. 176/2022 ditta Viola Viaggi di Viola Luigi &amp; C. sas. Periodo 13 settembre – 21 ottobre 2022 CODICE CIG Z7B37B39EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 109/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I – PERIODO DAL 16 AL 22 NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio trasporto scolastico alunni diversamente abili ed in comprovata necessità. A.S. 2022/2023. Presa d’atto stipula trattativa diretta n. 3184389 cooperativa sociale Euroservice onlus . Liquidazione periodo  Settembre/Dicembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Presidente del “Controllo di gestione” per il biennio 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno per il periodo di mesi tre (ottobre-dicembre ‘2022) in favore della ditta RI.CA. SRL – CIG 9411387A3C. Liquidazione mese di Dicembre  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina componenti del “Controllo di Gestione” per il biennio 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina componenti del “Nucleo di Valutazione” per il biennio 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “P.LG. ANNUNZIATA SRL”. Acquisto di materiale edile per riparazioni stradali. CIG ZE1392DA77 - CIG Z40394C959.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ad interim del servizio manutenzione della pubblica illuminazione al responsabile del Settore V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per l’acquisto di licenze d’uso software ditta “Analist Group s.r.l.”. (CIG: Z683918DD4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1 del 04/01/2023 emessa dall'Avv. Roberto Carbone a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso da S.F. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina del Segretario Comunale titolare.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione derrate alimentari a famiglie non abbienti. Progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita". Banco Alimentare Campania ONLUS. LIQUIDAZIONE  saldo annualità  2022 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco. Nomina componenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO TEMPORANEO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.). SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII – PERIODO DAL 04 AL 15 SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°524 del 14/12/2022 Cooperativa Sociale Multy Services conferimento sfalci di potatura novembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°698 del 30/11/2022 ditta BE.MA. S.r.l. conferimento rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03 Novembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca nomina componenti del “Nucleo di Valutazione”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°697 del 30/11/2022 ditta BE.MA. S.r.l. conferimento rifiuti ingombranti misti durante il mese di novembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca nomina componenti del “Controllo di Gestione”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto del verbale del Nucleo di Valutazione n. 8 del 03/08/2023 e conseguente conferimento ai Funzionari dell'Ente titolari di posizione organizzativa dell'indennità di risultato per l'anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°80/RA del 31/12/2022, ditta ECOCE S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. N42148 della EDENRED ITALIA SRL relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Dicembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione Segretario Comunale titolare</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria MACCARO Lorenzo  . Fattura n.  41/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICHI TEMPORANEI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.). SOSTITUZIONE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DI SETTORE – PERIODO DAL 31 LUGLIO ALL’1 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno per il periodo di mesi tre (ottobre-dicembre ‘2022) in favore della ditta RI.CA. SRL – CIG 9411387A3C. Liquidazione mese di novembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delega funzioni di Stato Civile</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°1 del 05/01/2023 emessa dall'Avv. Sabato Iovino a saldo della prestazione resa nel giudizio TAR Campania - Napoli definito con sentenza n°7772/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>:Legge n. 104/92 – art. 13 comma 3 . Servizio di assistenza personale all'autonomia e comunicazione degli alunni con disabilità fisica-psichico sensoriale . Protocollo d'Intesa con le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Ottaviano. Nomina Commissione  esaminatrice  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina del Vicesindaco</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina componenti della Giunta Comunale e definizione delle deleghe assessoriali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di manto di usura extra fine. Ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG Z173965A18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1502/2022 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI ED AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL CO-MUNE DI OTTAVIANO. CIG: Z423929FEC. RETTIFICA NUMERO PARTITA IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge  328/2000. Quota di compartecipazione   alla spesa sociale Comune di Ottaviano  anno 2022.  Liquidazione saldo .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>retribuzione di risultato per l'anno 2022 del segretario generale dott. Luigi Vosa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prof. Carmine Cimmino. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto alla gestione del punto informativo “GORI” annualità 2023 .  Avvio di manifestazione di interesse . Proroga tecnica . Affidamento Cooperativa sociale l'Impronta periodo 01/01/2023-28/02/2023  CODICE CIG  n. Z4839649E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione sismica comunale per l'autorizzazione sismica (art.4-bis della Legge Regionale n°9 del 1983 - D.G.R. 119 del 27/05/2013 - D.G.R. 290 del 15/06/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comunità parrocchiale San Giovanni Battista e San Lorenzo Martire. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) DEL COMUNE DI OTTAVIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. e), D.lgs. n°267/2000 a saldo della prestazione professionale resa dal Dott. Francesco Salierno in qualità di CTP nel giudizio promosso da I.L. c/Comune di Ottaviano. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istituto Maria Ausiliatrice. Novena e festa della Madonna del Carmine. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina del Responsabile ad interim del Settore VIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. e), D.lgs. n°267/2000 in favore dell'Avv. Antonio Palazzi a saldo della prestazione professionale resa nei giudizi dinanzi al TAR Campania</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico alla autenticazione di firme ai sensi del D.P.R. 445/2000 in applicazione della legge n. 53/1990 in occasione delle consultazioni amministrative del 14 e 15 Maggio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delega funzioni di ufficiale di Stato civile  a cittadino italiano che ha i requisiti per la elezione a consigliere comunale per celebrazione di matrimonio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO PUBBLICO – PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024” (Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 04/04/2023). ADESIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Avviso Pubblico e allegati per la istituzione di apposito elenco di professionisti tecnici idonei allo svolgimento dell’incarico di componente della commissione sismica comunale (art. 4/bis della l.r. 9/83 e ss.mm.ii.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione culturale “Vesuvio Adventures”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DIRETTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE NO PROFIT  PER l'AFFIDAMENTO AVENTE AD OGGETTO  L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO AMICO G.O.R.I” –ANNO 2023  Approvazione atti di gara . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina del Responsabile dell'evento festa di San Michele Arcangelo.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Associazione “Giugno Popolare Vesuviano”. Gruppo “Terzigno Attiva”. Iniziativa “Italia senza confini”. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN  COMUNITA’ MINORE  G.A.  CON LA MADRE I.M.  - AFFIDAMENTO DIRETTO –  IMPEGNO DI SPESA- PERIODO 01/01/2023-11/01/2023  CODICE CIG N. Z5439621FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore straniero non accompagnato H.M.A. presso la Comunità Alloggio “Mani in alto” gestita dalla Società Cooperativa C.A.O.S. con sede legale in Casandrino (NA).  Periodo   01/01/2023- 31/12/2023. CODICE CIG. n. ZAA3962979</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina messi notificatori ai sensi della L. n. 296/2006, art. 1 commi 158 e 159.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delega funzioni di ufficiale di Stato civile a cittadino italiano che ha i requisiti per la elezione a consigliere comunale per celebrazione di matrimonio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL’ART.16 LEGGE 56/87 DEL COMUNE DI OTTAVIANO PER L’ASSUNZIONE DI UNA (N.1) UNITA’ LAVORATIVA DI CATEGORIA “B”, POSIZIONE ECONOMICA B1”, PROFILO PROFESSIONALE “ESECUTORE AMMINISTRATIVO” CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. NOMINA DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL’ART.138 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Segreteria Generale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione delle funzioni di messo notificatore e conferma nomina di messo comunale.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO PUBBLICO – PROGRAMMA UNITARIO DI PERCORSI TURISTICI DI TIPO CULTURALE, NATURALISTICO, ED ENOGASTRONOMICO DI PORTATA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PERIODO DI SVOLGIMENTO GIUGNO 2023 – MAGGIO 2024” (Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 04/04/2023). ADESIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Delega funzioni di ufficiale di Stato civile  a cittadino italiano che ha i requisiti per la elezione a consigliere comunale per celebrazione di matrimonio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto di nomina a Responsabili interni del trattamento ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dall'art. 28 della Legge 167/2017 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SCORRIMENTO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C/1) – presa d’atto disponibilità altrE amministrazioni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per proroga servizio di conferimento dei rifiuti sfalci di potatura codice CER 20.02.01. - Ditta Cooperativa Sociale Multy Service A r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL'ARCH. ANGELO NAPOLITANO IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO DELLA SICUREZZA, INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE COMPETENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL D. LGS. 81/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per proroga del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03 alla Ditta BE.MA. S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina dei Responsabili di Settore per l’anno 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI OTTAVIANO PER IL TRIENNIO 2023-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina del RPCT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO PROVVEDITORATO. FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI. PERIODO 2022/2023. AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affiancamento e formazione per elaborazione Rendiconto 2022- Ufficio Ragioneria</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV – RAGIONERIA GENERALE. SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI TRIMESTRALI IVA. ANNI FISCALI 2023-2024-2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Legge n. 104/92 – art. 13 comma 3 . Servizio di assistenza personale all'autonomia e comunicazione degli alunni con disabilità fisica-psichico sensoriale .  Presa d'atto sottoscrizione  Protocollo d'Intesa con le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Ottaviano. IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Prodotti in abbonamento leggi d'Italia offerti dalla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. Riviste giuridiche. Affidamento fornitura triennio 2023-2025. Impegno periodo 2023-2024. CIG ZA2395CA2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Commissariale n. 6 del 29/12/2022. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto strumentazione professionali ufficio urbanistica. Impegno di spesa e determina a contrarre. CIG Z2A395D011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per proroga del "Servizio di Sanificazione, Igiene, pulizia giornaliera e periodica degli immobili ed impianti Comunali". Ditta Ditta “Eco Sprint S.r.L . CIG: 854810790B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alla SocietàStazione di servizio "Di Catapano Biagio" la fornitura di gasoliostraordinariadell‘ impianto di Termico San Gennarello di Ottaviano 2022 . CIGZD839B56E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>censimento permanente della popolazione  anno 2022.  Compenso  componenti Ufficio censimento comunale. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riversamento diritti Carta di identità elettronica al Ministero dell’Interno. Periodo 01/07/2022 – 31/12/2022. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Anagrafe</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE VERTICALE NELLA CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D/1 – PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A SEGUITO DI PROCEDURA INTERNA EX ART. 52 COMMA 1-BIS DEL D. LGS. N. 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Perizia delle Opere Supplementari ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 lavori del I STRALCIO ESECUTIVO: Intervento di Riqualificazione Via Lucci - da P.zza Giovanni Paolo II a Via Nicola Branca, Intervento di Riqualificazione Via Silenzio II tratto e Intervento di Riqualificazione Via Tributa. In favore della ditta  TECNOIMPER SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di ripristino e riparazione da eseguire presso il plesso Lucci, I.C. Beneventano, in conseguenza di fenomeni di infilitrazioni, distacco parziale di intonaci e di alcuni elementi lapidei dal parapetto del lastrico solare dell’immobile. CIG: ZC9395900D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 dell’incarico di II fase per le attività di demolizione opere abusive Procedura R.ES.A. n. 46/2012 (CIG ZE73956EF5)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza comunale, non esclusi quelli scolastici. Approvazione preventivo di spesa- ordine n.  2 dicembre 2022. CIG:Z333954F1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Perizia delle Opere Supplementari ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 dei lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio scolastico, in favore della ditta COST.EL. SRL.  CUP G89J21009500002 – CIG  Z833952DC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di Riqualificazione e Adeguamento Via A. Manzoni. Rifacimento manto stradale e realizzazione caditoie per la raccolta acque piovane. I LOTTO FUNZIONALE. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 in favore della ditta DUEEFFE SRL - C.U.P: G87H22002440001 – CIG Z7A395887C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore  C.L.  Impegno di spesa  a favore della  struttura Nomentana Hospital (centro ex art.26 residenziale) sito a Largo N. Berloco 1 Fonte Nuova- Roma.Periodo 01/01/2023-30/04/2023. CODICE CIG  n.  Z4038181AB;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di  di sostegno , consulenza e presa in carica, in ambito psicologico di  alunni  frequentanti le scuole di primo e secondo grado del Comune di Ottaviano.    Presa d'atto esito procedura di trattativa diretta sul Me.Pa. .Aggiudicazione .Codice CIG. n.ZB73954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di Riqualificazione e Adeguamento Via A. Manzoni. Rifacimento manto stradale e realizzazione caditoie per la raccolta acque piovane. II Lotto Funzionale. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 in favore della ditta DUEEFFE SRL - C.U.P. G87H22002450001 – CIG Z183956830</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALLA SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO" CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione lavori di ripristino della percorribilità di numerose strade del territorio comunale a tutela della privata e pubblica incolumità e manutenzione manto di copertura plesso D’Aosta. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 in favore della ditta “R.P.S. COSTRUZIONI SRL”. CIG Z68394E3D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa ed affido lavori di ripristino funzionalità del tratto asfaltato di via Carcova del territorio Comunale. CIG ZB03952067</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa e affido lavori relativi ad accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli impianti termici degli IMMOBILI COMUNALI. CIG ZD5394E7B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO :Servizio di  di sostegno , consulenza e presa in carica, in ambito psicologico di  alunni  frequentanti le scuole di primo e secondo grado del Comune di Ottaviano.  Approvazione verbali Commissione esaminatrice  n. 1/2022 e n. 2/2022 . DETERMINA A CONTRARRE.   Art. 36 comma 2) lett.a)  Dlgsvo n. 50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO mediante Trattativa diretta/ Oda   sul Mercato elettronico .  Codice CIG. n.ZB73954</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D/1 - APPROVAZIONE AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di mascherine e dispositivi protettivi per il personale comunale. CIG: Z7039529A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per la durata di anni due. Affidamento. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER 20.03.03 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di rafforzamento SAD (Servizio AssiStenza Domiciliare) Determinazione n. 1515/2022.   Presa d'atto esito procedura di trattativa diretta .Aggiudicazione .CODICE CIG  n. ZE4393481B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>riapprovazione lista di carico solleciti Tari 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione per la valutazione dei titoli nell'ambito della selezione di progressione verticale istruttore direttivo informatico , cat. D. Integrazione determina del IX settore 1482 del 12.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER CATEGORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTO TECNICO AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 179 BIS, LEGGE N. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore VI. Affidamento del servizio di manutenzione periodica obbligatoria dei dispositivi elettromedicali presenti nelle sedi dell’Ente. Determina a contrarre. Imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEGLI SFAALCI DI POTATURA CODICE CER 20.02.01. IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di derattizzazione – disinfestazione e Sanificazione  per gli Istituti comprensivi San Gennarello  - D’Aosta  e D’ Annunzio ed uffici comunale e alcune zone del territorio. Affidamento servizio ed impegno spesa. CIG: Z023394F472.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV – RAGIONERIA GENERALE. SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI TRIMESTRALI IVA. ANNI FISCALI 2023-2024-2025. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indennità di presenza ai tecnici componenti la commissione  paesaggistica. Impegno spesa per l'anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per i componenti della commissione Sismica anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione all’affidamento servizio  del corso per formazione manovre di primo soccorso con uso del defibrillatore. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per acquisto di materiale edile per riparazioni stradali. Ditta "PLG ANNUNZIATA SRL". Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG Z40394C959.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale cancelleria Vi Settore. CIG:Z1B3944DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER PROGETTI DI INNOVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1331/2022. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI A COLORI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO AMBIENTE. IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FONDOPERPROGETTIDIINNOVAZIONE AISENSIDELL’ART. 113COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016. ACQUISTO BENI.DETERMINAZIONE A   CONTRARRE.  IMPUTAZIONE   DELLA   SPES A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:Art. 113- Acquisto n. 4 notebook e n. 1 stampanti</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa e determina a contrarre per l’acquisto di licenze d’uso software ditta “Analist Group s.r.l.”. (CIG: Z683918DD4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DEL DIPENDENTE SERGIO MAZZOCCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento giudizi promossi innanzi al Tar Napoli. Determina conferimento all'Avv. Angelo Nappo. Assunzione impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per l’ installazione e la gestione per la durata di anni cinque della struttura integrata “Plastic Free” sul territorio comunale di Ottaviano (Na), di cui alla Scia del 12/03/2021, prot. 7343.  Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per noleggio fotocopiatrici quinquennio 01/01/2023 – 31/12/2027. Ditta RICOH. CIG Z22390C1A7. Annullamento</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>.Servizio  di sostegno , consulenza e presa in carica, in ambito psicologico ed educativo  di  alunni, frequentanti le scuole  primarie e secondarie di primo grado del Comune di Ottaviano, con difficoltà di inserimento e dispersione scolastica nonché di disagio sociale, Nomina Commissione esaminatrice</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Parco Auto Comunale. Fornitura n. 40 buoni acquisto carburante. Adesione ad Accordo Quadro Consip Lotto 1 – Carburante per autotrazione. Determina a Contrarre. Imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Impegno spesa per servizio Autoparco Comunale revisioni 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto:Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di espurgo delle vasche di raccolta e tenuta presso gli istituti scolastici ed edifici pubblici di competenza del Comune di Ottaviano - anno 2022. Approvazione elaborati e Determina a contrarre ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/16.CIG:Z973932A87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI CONTROLLO DI GESTIONE 2022. IMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTO TECNICO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 179 BIS, LEGGE N. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLISERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di materiale edile per riparazioni stradali. Ditta "PLG ANNUNZIATA SRL". Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG ZE1392DA77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento servizio corso di aggiornamento per formazione manovre di primo soccorso con uso del defibrillatore e manutenzione. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2021.INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga del servizio di conferimento della frazione umido biodegradabile codice CER 20.01.08 mesi 2 ditta Tortora Guida SRL. Gennaio Febbraio 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio rafforzamento SAD disabili. Determina a contrarre  Art. 36 comma 2) lett.a)  Dlgsvo n. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO mediante ODA/trattativa diretta sul Mercato elettronico . DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di stampa, imbustamento e spedizione dei plichi TARI 2022-lIQUIDAZIONE SOCIETà CRC POST SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alla Ditta "OTIS Servizi S.r.l" Servizio manutenzione straordinaria  degli impianti di sollevamento installati presso alcuni edifici scolastici 2022. D.P.R.462/01.  CIG ZC039264BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta ditta ditta “IMPIANTISTICA ROMANO SNC” - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile – anno 2022/2023 I.C. D’AOSTA - TRAPPITELLA. CIG: Z0338E1AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale da ferramenta. Ditta "TROIANO G. SRL". Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG ZF439244AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di manto di usura extra fine. Ditta “IMPIANTI &amp; STRUTTURE SRL”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG Z3B392D9D8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta ditta "TECNOIMPIANTI S.N.C. di INDOLFI ANTONIO e DOMENICO" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile – anno 2022/2023 CASA COMUNALE E I.C. DOMENICO BENEVENTANO. CIG: Z7938E172A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizi promossi dinanzi al TAR Campania - Napoli da B.S. c/Comune di Ottaviano e I.L c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Luigi Tretola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizi promossi dinanzi al TAR Campania da E.C. c/Comune di Ottaviano e da V.R. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Giuseppe De Liguori</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLAZIONE SALMA SIGNOR C.C. PER ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER MOTIVI MEDICO -LEGALI DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICI C/O IL TIBUNALE DI NOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso da G** S.r.l. c/Comune di Ottaviano instaurato dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli - Sezione imprese. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Giuseppe Sangiovanni</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione" del Comune di Ottaviano (Na). Società “ EDISON NEXT Government Srl” con sede in Via Fulvio Testi n°121, 20162 Milano. Proroga servizio dal 01/01/2023al 31/03/2023. Impegno spesa.CIG Z0C392B896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino funzionalità di alcune strade e strade sterrate del territorio Comunale. Impegno di spesa e determina a contrarre. CIG ZE1392B43A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale per rilievi ed aggiornamento situazione catastale di immobili di proprietà del Comune di Ottaviano. CIG:Z423929FEC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE. IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per pagamento quote di funzionamento dell' Ente D'ambito NA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per pagamento S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO per i mesi di Novembre-Dicembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Diretto ex art.106 comma 11 del D. Lgs. N. 50/16   del servizio di gestione biblioteca comunale  Periodo Gennaio- Luglio 2023. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ORDINATIVI ELETTRONICI NORMATIVA SIOPE + SOCIETA UNIMATICA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Civile Universale 2022 a valere sull’anno 2023 – Approvazione schema di convenzione e relativo impegno di spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 242/2022. Attività ludico ricreative per bambini periodo natalizio 2022. Deliberazione di C. P. n. 31/2022. Determinazione n. 1493/2022. Revoca. Nuovo affidamento del servizio. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV - Servizio Provveditorato. Fornitura n. 150 risme di carta per stampanti e fotocopiatrici formato A/4, 500 ff., Gr. 80 m.2. Fornitore Ciano &amp; Magenta di Prisco Stefania Concetta. Fattura n. 1 del 27.10.2022. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 242/2022. Attività ludico ricreative per bambini periodo natalizio 2022. Deliberazione di C. P. n. 31/2022. Presa d’atto. Affidamento del servizio. Impegno spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI SCORRIMENTO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C/1). APPROVAZIONE SCHEMA DI RICHIESTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta ditta “CRISCUOLO IMPIANTISTICA DI CRISCUOLO ANTONIO” - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile – anno 2022/2023 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: Z7638E1560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di ripristino della percorribilità di numerose strade del territorio comunale a tutela della privata e pubblica incolumità. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 in favore della ditta “R.P.S. COSTRUZIONI SRL”. CIG Z713917AAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti per l'eliminazione di infiltrazioni provenienti dai tetti di copertura, e rifacimento facciate corte interna - P. Mediceo – Fondo unico per i Beni Confiscati. Variante Suppletiva a seguito di alcune lavorazioni resesi necessarie per migliorare l’aspetto Architettonico e della sicurezza. CUP G87H21037450002 - CIG  909654633B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per materiale hardware – transceiver. Ditta SITECOM IMPIANTI GENERALI S.R.L. CIG: Z3438A6315</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TESORERIA LIQUIDAZIONE III E IV TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per noleggio fotocopiatrici quinquennio 01/01/2023 – 31/12/2027. Ditta RICOH. CIG Z22390C1A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. N59063 della EDENRED ITALIA SRL relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Novembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consorzio Cimitero Ottaviano – San Giuseppe Vesuviano Liquidazione quota parte del contributo spettante al consorzio, saldo quota anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D/1 - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, per  l’affidamento tramite trattativa diretta  acquisto arredo elettorale. Impegno di spesa. CIG ZAB3914B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento Diretto ex art.106 comma 11 del D. Lgs. N. 50/16 e art. 2 comma 3 del C.S.A. del Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno per il periodo di mesi tre (ottobre-dicembre ‘2022). Ditta RI.CA. SRL – Proroga mese di Gennaio 2023. CIG Z53390DD91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°540 del 30/11/2022, ditta Tortora Guido S.r.l. conferimento umido biodegradabile codice CER 20.01.08 Novembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL’ANTICIPAZIONE SU RISORSE DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE DI CUI ALL ARTICOLO 32, COMMA 12, DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per lavori di taglio e potatura alberature nelle scuole del territorio comunale di Ottaviano (Na). Liquidazione fattura.Cig;Z5938B0020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Sanificazione, Pulizia giornaliera e periodica degli immobili Comunali per mesi 24. Impegno di spesa. Indizione Gara Telematica (RdO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre. Rilegatura registri Stato civile  e allegati anno 2021 e registri annualità pregresse  Impegno di spesa CIG:  __ Z3C3911428</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per lavori di taglio e potatura alberature del territorio comunale di Ottaviano (Na). Impegno spesa. Cig; Z1B3906F5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento del Comune di Ottaviano per anni 7. Liquidazione somme accantonate a seguito Sentenza di assegnazione R.G. 1803/2022 formula esecutiva rilasciata in data 07/11/2022, dal Tribunale di Torre Annunziata (Giudice Dott.ssa Patrizia Acampora).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento del Comune di Ottaviano per anni 7. Liquidazione somme accantonate a seguito Sentenza di assegnazione R.G. 1804/2022 formula esecutiva rilasciata in data 07/11/2022, dal Tribunale di Torre Annunziata (Giudice Dott.ssa Patrizia Acampora).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale da ferramenta. Ditta "TROIANO G. SRL". Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG Z0B3907DAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n°1016 del 30/09/2022 – n°1166 del 04/11/2022 e n° 1331 del 02/12/2022 - S.A.P. NA. S.p.a. per conferimento frazione secca indifferenziata STIR TUFINO – durante il periodo – Agosto Ottobre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio  di sostegno , consulenza e presa in carico, in ambito psicologico ed educativo  di  alunni, frequentanti le scuole  primarie e secondarie di primo grado del Comune di Ottaviano, con difficoltà di inserimento e dispersione scolastica nonché di disagio sociale,  Determina a contrarre . Avvio  manifestazione di interesse. Approvazione atti di gara . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli - Sez. Penale da B.F. avverso la sentenza di condanna n°66/2021. Costituzione di parte civile. Avv. Carlo Maria Pirone</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di “Bonificadell' exsito di stoccaggio di Via Bosco del Gaudio in Ottaviano  (Na)”.Affidamento per indagini preliminari sull’ ex sito di stoccaggio. Integrazione affidamento. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di addobbi natalizi. Determinazione a contrarre ed imputazione della spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Finanziario. Recupero risorse fiscali IVA - annualità 2016/2020. Società Kibernetes s.r.l. Fattura elettronica n. 338_PAE dell'02.12.2022. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2021 personale VIII Settore</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE DR.SSA MARINA MANZI AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI OTTAVIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione società “A. MANZONI &amp; C. SPA”. Spese per pubblicazione bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento della frazione organica (CER 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Ottaviano (NA) per mesi dodici. CIG: 9481284B10;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno per il periodo di mesi tre (ottobre-dicembre ‘2022) in favore della ditta RI.CA. SRL – CIG 9411387A3C. Liquidazione mese di ottobre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario personale Polizia Municipale periodo 01/10/2022  – al 30/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  Reperibilità  - Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Settembre - Ottobre  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta    LO SCARABOCCHIO  di MORFEO Rossella  . Fattura n. FATTPA 9_22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV – SERVIZIO PROVVEDITORATO. FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI. PERIODO 2022/2023. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°30 del 05/12/2022 emessa dal Dott. Diomede Pisanti a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso da R.M.A. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta    MARGHERITA  di Carillo Marco . Fatture n. FPA 113/22 e 114/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “Di Palma Raffaele “ allestimento  plessi scolastici del Comune di Ottaviano per le   elezioni della Camera dei Deputati e del Sanato Repubblica di domenica 25 settembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Fornitura massa vestiaria per dipendente del servizio uscierato. Impegno spesa ed affidamento. CIG: Z7538F9478.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione rimborso spese relative alle notifiche effettuate da altri Enti per conto del Comando  Polizia Municipale anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetto  ponte per la continuità tra diversi ordini e gradi di scuola. AS 2022/2023. Inclusiva…mente” Servizio di trasporto scolastico.  Affidamento ex art. 63 co 5 del D. Lgs .n. 50/2016. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione dote socio-ricreativa sotto forma di voucher “Raggio di Sole 2022”. Liquidazione enti partners: Asilo del sorriso sas, Aurora srl, I love fit srl, ASD Liberty dance, Romano Salvatore, ASD Pasquale Avino, APS PuntoG190</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>collocamento MSNA H.M.A. c/o casa alloggio "Mani in Alto" gestita dalla coop. soc. C.A.O.S. -Via Borsellino,148- Casandrino (Na) - Atto di Liquidazione delle rette mensili -Periodo Luglio/Settembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di n.1500 autoimbustanti, per la stampa di verbali violazione al Codice della Strada anno 2022. CIG:ZD638578AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo Quadro Manutenzione straordinaria strutture stradali ed immobili comunali. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020. Ditta DI PALMA RAFFAELE – CIG: ZE638657A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  ditta “SOVEGAS SRL”. Fornitura di GPL per riscaldamento della “Tendostruttura” in via L. Palmieri. CIG Z263854262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “SERVICES GROUP SERVIZI FIDUCIARI SRL”. Servizio di Sorveglianza non armata reso per i mesi di OTTOBRE  e NOVEMBRE '2022 c/o Casa Comunale. CIG Z3437EE6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta "MARSA SICUREZZA DI RAGOSTA E BOVE  per il servizio di manutenzione ordinaria di tipo e programmata degli impianti antintrusione degli edifici di competenza Comunale non esclusi gli edifici scolastici anno 2022 CIG: Z3B351F5C3 –  il primo e secondo trimestre  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione componenti Commissione di Gara per l’Affidamento del servizio di canile per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale per la durata di mesi diciotto (18).  CIG 9075616B3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di test molecolari o PCR. Affidamento ed Impegno di spesa alla Società “TH SERVICE srl.”.CIG:ZEF38F9AE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di derattizzazione dell’istituto comprensivo San Gennarello Papparardo- plesso Pozini – Cacciabella e casa comunale . Affidamento servizio ed impegno spesa. CIG:Z0338EBB74 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio conservazione a norma documenti informatici. affidamento diretto Maggioli. Liquidazione anno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di asssitenza specialistica in favore di alunni dell'ISIS De medici . Presa d'atto rendicontazione ISIS DE Medici AS 2021/2022 Liquidazione primo  acconto.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Sanificazione, igiene, pulizia giornaliera e periodica degli Immobili ed impianti comunali. Li-quidazione Ditta ECO SPRINT SRL . per il mese di novembre '22. CIG 854810790B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Raggio di Sole 2022” - Liquidazione ditta Astro-Tel srl per “Servizio di gestione software erogazione dote socio/ricreativa sotto forma di voucher da utilizzare per attività di campi estivi”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre. Acquisto di materiale di segreteria e cancelleria in favore degli II.CC. del territorio. Annualità 2022 Affidamento . Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°70/RA del 30/11/2022, ditta ECOCE S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Fondo per progetti di innovazione ai sensi dell’ art.113 comma 4 del D.LGS 50/2016. Acquisto postazioni informatiche e relativi  complementi d’arredo per l’area tecnica Liquidazione ditta GAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Spese per servizi postali. Periodo 01 giugno-30 settembre 2022. Poste Italiane Spa. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità “ Servizio Esterno Personale P.M.” anno 2021 art. 13 CCDI Settore VII P.MLiquidazione indennità “ Servizio Esterno Personale P.M.” anno 2021 art. 13 CCDI Settore VII P.M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità "Rischio e Disagio " anno 2021 Art.5 CCDI personale P.M. Settore VII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione turnazione Personale Polizia Municipale VII Settore – periodo Settembre Ottobre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura codice 49252 emessa dalla Wolters Klumer per l'anno solare 2022 abbonamento rivista "leggi d'italia"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno AASS 2022723- 2023/24. 2024/25. Liquidazione fatture pubblicazione atti di gara società Eurema srls</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di condizioni di lavoro anno 2021 personale del V Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art.  5  del Contratto Decentrato Integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica  anno 2021. Indennità per condizioni di lavoro . Liquidazione rischio  dipendenti Settore   I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 5  del Contratto Decentrato Integrativo del Personale del Comune di Ottaviano di parte economica per l'anno 20121 . Indennità per condizioni di lavoro . Liquidazione dipendenti Settore I anno 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di allestimento luminarie natalizie per Natale 2022. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione di Giunta comunale n.156 /2021  ad oggetto : Azione e Formazione e Lavoro.  Realizzazione  corsi di formazione gratuiti in favore  dei cittadini in cerca di occupazione ( disoccupati ed inoccupati).  Indirizzo politico.” DETERMINA A CONTRARRE.   Art. 36 comma 2) lett.a)  Dlgsvo n. 267/00. AFFIDAMENTO DIRETTO mediante ODA   sul Mercato elettronico . Presa d'atto verbali Commissione esaminatrice.  . Adempimenti consecutivi</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione. Rinnovo Novennale per l'accesso al servizio di Informatica del Centro di Elaborazione Dati della ex DIR. GEN. della M.C.T.C. a norma del D.P.R. DEL 28 SETTEMBRE 1994. N. 634., integrazione deposito cauzionale avente oggetto la stessa garanzia collegamento al sistema informatico del CED della M.C.T.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO. ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI PER I SETTORI I E IV. FORNITORE CARTOLIBRERIA GIUGLIANO DI GIUGLIANO CARMELA. FATTURE N. 6 E 7 DEL 26 OTTOBRE 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE AI DIPENDENTI COMUNALI PER STRAORDINARIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2021. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione compensativa tra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato ai sensi dell'art 175 comma 5 del D.Lgs 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>elezioni politiche volte al rinnovo della Camera dei Deputati e Senato della Repubblica per il giorno 25 Settembre  2022. Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Liquidazione dipendenti TRANCHESE  e SCUDIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000 in favore dell'Avv. Luigi Aprea - procuratore antistatario di K. D. S.a.s. Liquidazione fattura n°59 del 25/11/2022 a titolo di spese processuali</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Nola da R.G. c/Comune di Ottaviano. Sostituzione incarico legale. Costituzione in giudizio. Avv. Rosangela Boccia. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione fattura n°1 del 22/11/2022 emessa dall'Avv. Carmen Secondulfo e liquidazione sorta capitale in favore della sig.ra C.R. a seguito della sentenza di condanna n°3191/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per l’acquisto di n°8 prontuari C.d.S. aggiornati, per il  Corpo di Polizia Municipale anno 2022. CIG:Z5C38DE62B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DECENTRATO – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'  LEGALNET S.R.L.S.  CIG: ZCF386DBB0. LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di NOVEMBRE 2022 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione SAL N. 01 a tutto il 18/11/2022. Interventi urgenti per l'eliminazione di infiltrazioni provenienti dai tetti di copertura, e rifacimento facciate corte interna -  P. Mediceo – Fondo unico per i Beni Confiscati. Ditta “COST.EL. SRL” - CUP G87H21037450002 - CIG  909654633B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore di ENI SPA. Servizio Parco Auto Comunale. Fornitura n. 32 buoni acquisto carburante. Adesione ad Accordo Quadro Consip Lotto 1 – Carburante per autotrazione. CIG ZE938385D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°1 del 22/11/2022 emessa dall'Avv. Maria Franca Coppola a saldo delle spettanze professionali per il giudizio promosso da C.C. c/Comune di Ottaviano dinanzi al Giudice di Pace di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE C.P. CON I POTERI DELLA G.C. N°29/22 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO -ATTO DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione C.P. con i poteri della G.C. n° 22/22. – Erogazione contributo straordinario B***A***-  Proposta di Liquidazione .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizi promossi dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv.Giuseppe Di Paola. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto buste per distribuzione derrate alimentari .Integrazione impegno di spesa in favore di Gab di Carrella G &amp; C sas   . CODICE   CIG n. Z4637F42C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta ditta “DURELEKTR SAS" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 I.C. SAN GENNARELLO. CIG: Z8638B7916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   Edicola 2000 di Rasitello Anna  . Fattura n.  FATTPA 21_22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione MILLE COSE  di Perna Giovanna  . Fattura n. FATTPA 9_22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2022/2023. Liquidazione ditta GAB  di carrella Giuseppe  &amp; C. per spendita cedole librarie . Fattura n. FPA 106/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. Affidamento diretto in danno alla società “GPN s.r.l.” per la fornitura, distribuzione automatica di sacchi per la raccolta differenziata. Liquidazione “Società Kirambiente S.r.l." Periodo 1° Luglio – 12 Ottobre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GIUGLIANO  di Giugliano Carmela   . Fattura n. FPA 9/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta    SCARAMUZZO  di Sansone Maurizio  . Fattura n.  31PA _22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto presidio sanitario alunno H. – F.K.- frequentante l’I.C. San Gennarello.  Annualità 2021  Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione in favore della Ditta "ANHANGER SUD SRL”. Noleggio moduli prefabbricati adibiti a bagni/spogliatoi, Bagni Uomini/Donne e Bagni diversamente abili per allestimento Tendostruttura sita alla Via L. Palmieri. CIG Z3C3889966</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” - Acquisto materiale da ferramenta. CIG: Z523816143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione SICUR.AN. SRL. Acquisto di vestiario da lavoro per il personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale. CIG Z9A38B39D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta  KIMICAT  per il servizio  di derattizzazione e disinfestazione e devespizzazione  da insetti (zanzare, mosche, vespe nelle aree esterne a verde, dell’I.C. D’Aosta – Trappitella e Regina Margherita. CIG ZAE3804827</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per rottamazione veicoli abbandonati e conferimento al centro di raccolta, custodia ed eventuale confisca dei veicoli a motore sequestrati ai sensi dell’art.213 del D.lgs 285/1992. Veicoli rimossi non ritirati dai proprietari D.P.R. 189/2001 . Anno 2022 CIG.:Z9638C5CF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “CARBONE ANGELO”.  Lavori urgenti per la messa in sicurezza e la pulizia di alcune strade del Territorio Comunale a seguito del nubifragio del 04.11.2022. Affidamento ditta CARBONE ANGELO. CIG: ZEA3874ED1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta ditta “RAZI ROSARIO" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 IMMOBILI COMUNALI. CIG: Z6C38A1ED6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta ditta “DURELEKTR SAS" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 D'AOSTA TRAPPITELLA. CIG: Z633870140</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione offerta ditta “R.P. IMPIANTI DI RANIERI PASQUALE" - Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 I.C. DOMENICO BENEVENTANO. CIG: ZE2387C833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°16 del 17/11/2022 emessa dall'Avv. Marco Ambrosio a saldo della prestazione professionale resa nel giudizio promosso da D.C. c/Comune di Ottaviano dinanzi al Giudice di Pace di Nola definito con sentenza n°5468/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione per acquisto strumentazione professione dell’ufficio urbanistica. CIG: ZBA345E729</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Urbanistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “CARBONE A.”. Lavori di ripristino funzionalità di alcune strade sterrate del territorio Comunale. CIG: Z6D3827049</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di riparazione degli automezzi assegnati all'area tecnica. Liquidazione fattura n°4/PA del 21/11/2022 ditta Autofficina Annunziata.  Silvio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile – anno 2022/2023 CASA COMUNALE E I.C. DOMENICO BENEVENTANO.  Approvazione elaborati e Determina a contrarre ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL RUOLO DEI TITOLI DIVENUTI ESECUTIVI QUALI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>liquidazione spettanze derivanti dal lavoro straordinario . anno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidarzione l'indennità per le condizioni di lavoro ex art. 70-bis, C.1, l. a) CCNL–art.5 CCDI parte economica 2021 Settore II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Liquidazione indennità  di condizioni di lavoro anno 2021 al personale del VI Settore.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione diritti di notifica  messi altri Comuni per avvisi accertamento IMU per l’anno 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>assunzione a tempo indeterminato E PART-TIME Al 50% di n. 1 istruttore contabile categoria c, posizione economica c/1. approvazione della bozza di contratto individuale di lavoro.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli 4° trimestre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica Determinazione n.1351/2022. Acquisto n.1 autovettura allestita per la Polizia Locale. Determina a contrarre e di impegno spesa in favore di “F. Ferrajoli &amp; C. SRL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa relativa al prelievo trasporto e rottamazione di veicoli abbandonati o posti sotto sequestro amministrativo. CIG: Z253876828.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno -  RINNOVO NOVENNALE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A NORMA DEL D.P.R. DEL 28 SETTEMBRE 1994. N. 634..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Fattura n. 1839 del 18.10.2022.Edison Next Government (ex Citelum s.a.) -BFF Bank Spa.Canone di gestione III trimestre anno 2022 (01/07/22– 30/09/2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. 1840 del 18.10.2022EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. (EX CITELUM S.A.)–BFF Bank Spa.Revisione dei prezzi.II° trimestre 2022 - periodo 01/04/2022-30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Edison Next Government s.r.l.(Ex Citelum s.a.) – BFFBank s.p.a. per lavori in extra canone – Periodo III trimestre 2022 (01/07/2022-30/09/2022). Fattura n.1841 del 16/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Liquidazione Edison Next Government s.r.l.(exCitelum s.a.) – BFF Bank Spa per lavori in extra canone – Periodo IIITrimestre2022 (01/07/2022-30/09/2022) – Seconda richiesta. Fattura n. 1842/SP del 18.10.2022;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Edison Next Government s.r.l.(exCitelum s.a.) – BFF Bank Spa per lavori in extra canone – periodo III trimestre 2022 (01/07/2022-30/09/2022). Terza richiesta. Fattura n. 1843/SP del 18.10.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno – Liquidazione della spesa relativa alla previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale anno 2022. CIG:Z8B38AAF7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di ripristino della percorribilita’ di numerose strade del territorio comunale a tutela della privata e pubblica incolumita’. Impegno di spesa e determina a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di supporto per reperimento finanziario europei, nazionali. regionali  e provinciali, Liquidazione  acconto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per la durata di anni due. Determina a contrarre, affidamento del servizio e impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile – anno 2022/2023 I.C. D’AOSTA - TRAPPITELLA.  Approvazione elaborati e Determina a contrarre ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti termici ed affidamento incarico di Terzo Responsabile – anno 2022/2023 I.C. SAN GENNARELLO.  Approvazione elaborati e Determina a contrarre ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio gestione sportello denominato “ Punto informativo Gori” Liquidazione fatture periodo luglio-ottobre 2022 emesse dalla Cooperativa  L'Impronta  Codice CIG. Z2434F22D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ESPERTO TECNICO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 179 BIS, LEGGE N. 178/2020 PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tickets mensa scolastica. Rimborso  versamento effettuato per mancata fruizione. Fine anno scolastico AS 2021/2022. Allegato A-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria   MALVA Immacolata  . Fattura n.12/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di gestione biblioteca comunale ed evento inaugurale del 5 maggio 2022. Presa d’atto stipula  MEPA  con unico operatore economico n. 2118593 . Impegno integrativo . Liquidazione mese di Ottobre  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento per lavori di taglio e potatura alberature nelle scuole del territorio comunale di Ottaviano (Na). Impegno spesa. Cig; Z5938B0020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n.1 autovettura allestita per la Polizia Locale. Determina a contrarre e di impegno spesa in favore di “F. Ferrajoli &amp; C. SRL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa. Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione   anno 2022, per il programma applicativo gestionale del Settore VII Polizia Municipale denominato “Concilia” della Ditta Maggioli S.p.a.–  CIG:ZBC38143FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento del Comune di Ottaviano per anni 7. Liquidazione somme accantonate a seguito Sentenza di assegnazione R.G.E. 2042/2022 formula eseucutiva rilasciata in data 27/10/2022, dal Tribunale di Torre Annunziata (Giudice Dott.ssa Emanuela Musi).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria   FRATELLI BONAGURA  srl  . Fattura n.49/22A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2021/2022 sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria  di  Bonagura s.r.l.. Fattura n. 36/22B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>elezioni politiche volte al rinnovo della Camera dei Deputati e Senato della Repubblica per il giorno 25 Settembre  2022. Autorizzazione  prestazione lavoro straordinario. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Elettorale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio per motivi aggiunti promosso dinanzi al TAR Campania - Napoli da F.I. S.r.l. e F.V. S.r.l. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale all'Avv. Alfonso Capotorto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°493 del 31/10/2022 ditta Tortora Guido S.r.l. conferimento umido biodegradabile codice CER 20.01.08 durante il mese di Ottobre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sentenza n. 1145/2022 emessa dal Tribunale di Nola – I Sezione Civile, a conclusione del giudizio R.G. n. 7361/2017 promosso da A***** Srl c/Comune di Ottaviano. Liquidazione DBF ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Compensi periodo settembre/ottobre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizi promossi dinanzi al TAR Campania - Napoli da I.U.E. S.r.l. c/Comune di Ottaviano e G** S.r.l. e D* T. S.r.l. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Orazio Abbamonte. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica in favore della ditta "ANHANGER SUD SRL”. Noleggio moduli prefabbricati adibiti a bagni/spogliatoi, Bagni Uomini/Donne e Bagni diversamente abili per allestimento di tendostruttura sita alla Via L. Palmieri. CIG Z3C3889966</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SETTORE IV. SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO. ABBONAMENTO A RIVISTA ON LINE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA’ “FORMULA PIU’ FINANZA” – ANNO 2022. FORNITORE MYO S.P.A. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°648 del 31/10/2022 ditta BE.MA. S.r.l. conferimento rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03 Ottobre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°649 del 31/10/2022 ditta BE.MA. S.r.l. conferimento rifiuti ingombranti Ottobre</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°474 del 07/11/2022 ditta Cooperativa Sociale Multy Services. Conferimento sfalci di potatura ottobre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2021/2022. Determinazione n.   1171/2022.   Presa d'atto esito procedura di trattativa diretta .Aggiudicazione CODICE CIG  n. Z723832800</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di pulizia e smaltimento materiale nell’ area posteriore all’ edificio di Ave Grazia Plena in Ottaviano (Na). Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ricevute fiscali Coniugi Tuccillo Iervolino indennità occupazione suolo adibito a sito di stoccaggio provvisorio di Viaa Bosco del Gaudio. - Periodo Settembre Ottobre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER PROGETTI DI INNOVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016. ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE E RELATIVI COMPLEMENTI D'ARREDO PER L’AREA TECNICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER PROGETTI DI INNOVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 113 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016.ACQUISTO N. 2 STAMPANTIA COLORI MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO AMBIENTE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “P.LG. ANNUNZIATA SRL”. Acquisto di materiale edile per riparazioni stradali.  CIG ZB332FAE8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di arredo di ufficio. Impegno di spesa e affidamento.  CIG: Z7738A5F92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per gli impianti termici degli edifici di competenza comunale, non esclusi quelli scolastici. Approvazione preventivo di spesa- ordine n.  1 novembre 2022. CIG: ZF23899955</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Parco Auto Comunale. Fornitura n. 32 buoni acquisto carburante. Adesione ad Accordo Quadro Consip Lotto 1 – Carburante per autotrazione. Determina a Contrarre. Imputazione della spesa. CIG ZE938385D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione SAL n. 2 (Stato Finale) ditta “COSTRUZIONI RPS SRL”.  II STRALCIO ESECUTIVO: Intervento di Riqualificazione Via Recupe da via San Leonardo Zabatta e via Piscinale e via Pini. CIG: 90519029D4 – Z3B38397A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ing. ANGELO PRISCO per l’incarico della Direzione dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e per il perfezionamento della Certificazione definitiva dei Vigili del Fuoco relativa ai "Lavori di adeguamento antincendio dell'I.C. Mimmo Beneventano, plesso D’Annunzio". CUP: G82H18000520001. CIG: Z012C02664.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO Determina n. 1219 del 27/10/2022 per Nuovo allaccio idrico per impianto di irrigazione presso piazza Durelli. Impegno di spesa e Liquidazione di spesa per contributo somministrazione servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “SERVICES GROUP SRL”. Servizio di Sorveglianza non armata reso per i mesi da maggio e settembre ‘22 presso il Palazzo MUNICIPALE. CIG Z7A36251A8, ZAE3675F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  .Servizio di trasporto auto medica per  ricovero minore  C.L presso struttura Nomentana Hospital   sita in Roma  Affidamento diretto ex art. 36 comma 1) lett.b) del Dlgsvo n. 50/2016  Liquidazione fattura n. 86 del 19/10/2022   Codice CIG n. Z9B3816540</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO  nucleo familiare  PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA “La strada e la stella -  Liquidazione rette per collocamento  K.M e K.L . -Periodo 01/10-05/10/ 2022 CODICE CIG n.Z5036717CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO. E.F. 2022. AFFIDAMENTO STRAORDINARIO PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE. RENDICONTAZIONE FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso Imu . Diverse Annualità</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria  FRANGIO di   Marsico Ferdinando . . Fattura n. 62/PA22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria   BONAGURA  srl  . Fattura n.129/22B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 95/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione impianto di rilevazione presenze. Anno 2022. Ditta Key Time di Carmine Arato da Ercolano. Fattura n. 26PA del 12.9.2022. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per assistenza e manutenzione stampante Lexmark ad aghi per atti stato civile SGN 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione della spesa relativa all’accesso archivi della Motorizzazione Civile per il rilievo delle generalità proprietà  veicoli  2° e 3° Trim 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di OTTOBRE 2022 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di posti a tempo indeterminato – approvazione Avviso per manifestazione di interesse riservato ai lavoratori in disponibilità presso il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA Art. 34 del T.U.E.L. TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI E I COMUNI INSERITI NEL PARCO PROGETTI PER L’ATTUAZIONE COORDINATA DEGLI INTERVENTI COMPATIBILI CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL PIANO STRATEGICO. Rimodulazione del Quadro Economico relativo ai lavori di "Realizzazione Nuovo plesso per l’Infanzia alla Via Pacioni Località San Gennarello" – CUP: G83H19001090003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 1° acconto arch. ROSA RANIERI per attività di DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE dei Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale – CUP: G87H14000240006 - CIG ZE0312023F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio notifica atti amministrativi e giudiziari mediante messi comunali.  Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA a Poste Italiane S.P.A.  Liquidazione periodo giugno 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2022/2023. Liquidazione   cartolibreria Giugliano di Giugliano  Carmela. Fattura n. 8/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto buste per distribuzione derrate alimentari anno 2022. Liquidazione fattura n. 82/2022emessa dalla ditta Gab di Carrella&amp; C.  . CODICE CIG n. Z4637F42C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Serizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. Liquidazione fattura n°131 del 31/07/2022 ditta GPN S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mobili Ufficio SUAP. Ditta G.A.B. di Carrella G &amp; C s.a.s.. Fattura n. FPA 94/22. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progetti finanziati dalla Città Metropolitana in concomitanza con la festa patronale di San Michele anno 2022. Pubblicità e promozione del territorio. Ditta HMARKETING S.R.L da Frattaminore. Fattura n. FPA 3/22. Liquidazione. CIG. Z96371D82E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>Traslazione cadaverica Ditta “Onoranze Funebri f.lli Aprile srl” - Preventivo di spesa, accettazione e impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione avv. Sabatino rainone, giudizio innanzi al TAR, R.G. n. 2858/202.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett.a), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione fattura elettronica n°40 del 02/11/2022 emessa dall'Avv. Calogero Montalto a titolo di spese processuali a definizione del giudizio promosso da B.M. c/Comune di Ottaviano e sorta capitale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fornitura vestiario estivo ed invernale nuovi assunti appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. CIG.:Z7E373DC4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione fattura elettronica n°15 del 02/11/2022 emessa dall'Avv. Salvatore Maffettone a titolo di spese processuali a conclusione del giudizio promosso da S.F. c/Comune di Ottaviano e sorta capitale</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione sorta capitale e fattura elettronica n°146 del 02/11/2022 emessa dall'Avv. Marcello Russo a conclusione del giudizio promosso dalla sig.ra C.A. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA Art. 34 del T.U.E.L. TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI E I COMUNI INSERITI NEL PARCO PROGETTI PER L’ATTUAZIONE COORDINATA DEGLI INTERVENTI COMPATIBILI CON LE LINEE DI INDIRIZZO DEL PIANO STRATEGICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "Realizzazione Nuovo plesso per l’Infanzia alla Via Pacioni Località San Gennarello" – CUP: G83H19001090003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 3° acconto arch. Del Giudice per incarico professionale di supporto al R.U.P. in fase d’esecuzione dei Lavori di “Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale”. CUP: G87H14000240006 – CIG: ZA5353CC86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. - Liquidazione retribuzioni, in sostituzione, al personale dipendente della D.M. Technology s.r.l. (Settembre 2022) del cantiere di Ottaviano (Na), ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D.L gs.50/2016 e ss.mm.ii.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria  CARTOLANDIA  di Baldassarra Anna. . Fattura n. 12_22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria  ITALIBRI Stefano di Monda Angela  . Fattura n. 3/27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione  cartolibreria SUSY di Carillo Assunta. . Fattura n. 37/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del Regolamento per la determinazione, la ripartizione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato con D.G.C. n° 124 del 11/10/2019. Liquidazione fase I affidamento servizio di refezione scolastica AA.SS 2022/2023 -2023/2024 - 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio innanzi al GdP di Nola promosso dalla S.D. S.a.s. contro il Comune di Ottaviano. Liquidazione Avv. Antonella Maria De Iorio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN  COMUNITA’ MINORE  G.A.  CON LA MADRE I.M.   - AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINA IMPEGNO DI SPESA-PERIODO  01/11/2022 -31 dicembre  2022  CODICE CIG N.  Z3537F006B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°19_22 emessa dall'Avv. Raffaello Capunzo a saldo delle spettanze professionali dovute in forza del giudizio promosso dalla sig.ra E.C. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione spesa per nr. 1 + 12 firme digitali. Ditta Team Service . CIG ZA337977E0 e Z34383164F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°5 del 07/11/2022 emessa dall'Avv. Angelo Nappo a saldo della prestazione professionale resa in qualità di difensore del Comune di Ottaviano nel giudizio promosso da L.L.M. definito con decreto di perenzione n°1973//2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Napoli - Sez.III Penale a carico di P.A. Costituzione di parte civile. Conferimento incarico legale Avv. Carlo Maria Pirone. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a), D.lgs. n°267/2000. Liquidazione fattura elettronica n°106 del 05/11/2022 emessa dall'Avv. Luigi Carbone a titolo di spese processuali in forza della sentenza di condanna n°2635/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 E 2 DEL CCNL 21/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento del Comune di Ottaviano per anni 7. Liquidazione somme accantonate a seguito Sentenza di assegnazione R.G.E. 2042/2022 formula esucutiva rilasciata in data 27/10/2022, dal Tribunale di Torre Annunziata (Giudice Dott.ssa Emanuela Musi).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento del Comune di Ottaviano per anni 7. Liquidazione somme accantonate a seguito Sentenza di assegnazione R.E. 7851/2019 formula esucutiva rilasciata in data 21/01/2021, dal Tribunale di Torre Annunziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento del Comune di Ottaviano per anni 7. Liquidazione somme accantonate a seguito Sentenza di assegnazione R.E. 6344/2020 formula esucutiva rilasciata in data 13/10/2022, dal Tribunale di Torre Annunziata.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Organizzazione della struttura del Settore Vigilanza ed assegnazione delle indennità di funzione previste dall'art. 56-sexies del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21/5/2018 – Anno 2022;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per prelievo e trasporto veicoli abbandonati o posti sotto sequestro amministrativo. Anno 2022 CIG.:Z253876828</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del comune di Ottaviano. - Liquidazione fattura n°69/RA del 31/10/2022, ditta ECOCE S.r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. N57186 della EDENRED ITALIA SRL relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Ottobre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre. Acquisto registri Stato civile anno 2023  e relativo  materiale  .   Impegno di spesa CIG:  Z6E3879E26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Stato Civile</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di conferimento della frazione differenziata “umido biodegradabile” codice CER 20.01.08 proveniente dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale di Ottaviano (NA) per mesi dodici; - PRESA D’ATTO NUOVO CODICE CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Sanificazione, igiene, pulizia giornaliera e periodica degli Immobili ed impianti comunali. Liquidazione Ditta ECO SPRINT SRL . per il mese di ottobre '22. CIG 854810790B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento acquisto materiale vario ufficio elettorale. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione indennità di reperibilità personale VI Settore periodo Luglio Settembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di derattizzazione e disinfestazione e devespizzazione e disinfestazione da insetti (zanzare, mosche, vespe) nelle aree esterne a verde, dell’istituto comprensivo D’Aosta – Trappitella  e regina Margherita. Affidamento servizio ed impegno spesa. CIG: ZAE3804827</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta    L’ANGOLO  di Esposito Lucia  . Fattura n. FPA 14/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ore di lavoro in straordinario ai dipendenti del V Settore. Periodo agosto - ottobre ‘2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione straordinario I Settore. Periodo 1 gennaio-31 luglio 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura elettronica n°1/22 emessa dall'Avv. Antonio Francesco Ragosta a saldo delle spettanze professionali per il giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Nola Fallimento E. S* . B*. c/Comune di Ottaviano giusta determinazione n°65/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione Avv. Angelina Tufano giudizio innanzio al Gdp di Nola promosso da B.L.. Atto di transazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa relativo all’abbonamento ai servizi informatici Telematici di base in modalità Internet dell’ANCITEL canone annuo 2023.  CIG:Z1B3863584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa relativa alla consultazione tramite ANCITEL alla banca dati A.C.I. - P.R.A.  abbonamento canone annuo 2023.  CIG: Z6B3863582</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione meccanica veicoli in dotazione alla Polizia Municipale CIG:Z2237B152E. Officina meccanica Annunziata Silvio</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti per la messa in sicurezza e la pulizia di alcune starde del Territorio Comunale a seguito del nubifragio del 04.11.2022. Affidamento ditta CARBONE ANGELO. CIG: ZEA3874ED1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di pulizia e smaltimento materiale nell’ area posteriore all’ edificio di Ave Grazia Plena in Ottaviano (Na). Affidamento ed impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DECENTRATO – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'  LEGALNET S.R.L.S. CIG: ZCF386DBB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO OTTOBRE 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione e Liquidazione SAL N.2  a tutto il 28.09.2022 al “Consorzio Stabile CONTRAT Scarl”, per i Lavori di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale. CUP: G87H14000240006 - CIG: 8008825377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione reperibilità dovuta per i mesi di LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE ‘2022 al Personale del Settore V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di riparazione degli automezzi assegnati all'Area tecnica. Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 in favore di „Autofficina Annunziata Silvio“. CIG Z96385A243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ditta “SOVEGAS SRL”. Fornitura di GPL per riscaldamento della “Tendostruttura” in via L. Palmieri. Determina a contrarre. CIG Z263854262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione arch. P. CARILLO per attività di ISPETTORE DI CANTIERE del progetto di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale – CUP: G87H14000240006 - CIG Z443111FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 1° acconto arch. Antonietta Franzese per incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione del progetto di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale –  CUP: G87H14000240006 - CIG ZF630F0973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione 2° acconto arch. P. Aliperta per incarico professionale di Direzione Lavori del progetto di Riqualificazione degli assi stradali strategici del territorio Comunale – CUP: G87H14000240006 - CIG 8625864029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione anticipazione del 30% dell’importo contrattuale in favore della ditta COST.EL SRL. Opere di Manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio scolastico. CUP G89J21009500002 – CIG  8917656A86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio triennale di noleggio ed assistenza di n. 5 apparecchiature multifunzione A3 monocromatiche, di fascia media, per scansione, copia, stampa e servizi connessi, OLIVETTI SPA Liquidazione periodo 01/07/2022 30/09/2022. CIG: Z75286E34B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>: Settore VI.Celebrazione della festa patronale dell’8 maggio 2022.Fornituradi unospettacolo di fuochi pirotecnici.Rettifica della determinazione di affidamento n. 95 del 02.05.2022 e contestuale liquidazione della fattura n. 6 del 16/06/2022 a favore della ditta Pirotecnica Cavour SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione manutenzione meccanica veicolo Pick up ISUZU Tg. DS512TJ in dotazione alla Polizia Municipale- Protezione Cicile. CIG:Z0F372F468. Officina Meccanica Coppola Enrico</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fatture n°377 del 17/09/2022 e n°432 del 12/10/2022 Ditta Multy Services conferimento sfalci di potatura codice CER 20.02.01 periodo Agosto e Settembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>Confraternita Santa Maria Visita Poveri. Richiesta di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocinio dell'Ente. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per riscatto Server Halley. CIG: ZA13861ECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Servizio Economato e Provveditorato. Fornitura materiale di cancelleria. Myo s.p.a. Fattura n. 2040/220025100. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Servizio Economato e Provveditorato. Servizi tipografici di composizione, stampa e distribuzione manifesti. Periodo fornitura luglio/settembre 2022. Ditta Tipolito Pisanti di Diomede Pisanti. Fattura n. 9/22 del 30 settembre 2022. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione alla ditta “VESUVIANA AMBIENTE SRL“ per intervento a distribuire acqua potabile sul alcune zone del territorio di Ottaviano. CIG ZIA371C381. Liquidazione alla ditta “VESUVIANA AMBIENTE SRL“ per intervento a distribuire acqua potabile sul alcune zone del territorio di Ottaviano. CIG ZIA371C381.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Economato. Fondo Economale. E.F. 2022. Approvazione del Rendiconto delle spese effettuate dal 19 luglio al 29 settembre con contestuale reintegro. Rimborso delle bollette dalla n. 1 alla n. 144.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   BUTTERFLY  di Secondulf o  Dolores   . Fattura n. FPA 10/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Scolastici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FINE MANDATO A FAVORE DEL SINDACO USCENTE AVV. LUCA CAPASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno Spesa di n°1.500  autoimbustanti modello scatto, per la stampa di verbali violazioni al C.d.S.. CIG:ZD638578AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa. Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione  per l’anno 2022, per il programma applicativo gestionale del Settore VII Polizia Municipale denominato “Concilia” della Ditta Maggioli S.p.a.– affidamento diretto.  CIG:ZBC38143FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iscrizione e addestramento in materia di Tiro per n°2 nuovi assunti nel Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza – Affidamento e impegno di spesa anno 2022.   CIG: Z0D3845055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 dei lavori ampliamento, ripristino e manutenzione dell’impianto TVCC esistente sul Territorio Comunale per la durata di mesi trentasei (36) in favore di ELMETEL SRL.  CIG 94674177A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di gestione biblioteca comunale ed evento inaugurale del 5 maggio 2022. Presa d’atto stipula  MEPA  con unico operatore economico n. 2118593 . Liquidazione mese di luglio 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre. Acquisto presidio sanitario alunno H. frequentante l’I.C. San Gennarello.  Impegno di spesa CIG: Z19384FF26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di backup 01/05/2022 – 30/07/2022. Ditta Ricoh . CIG Z002285457</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedimento per la scelta del software gestionale dell’Ente dall’anno 2023. Determinazione del V Settore n. 386/2021. Ricognizione atti. Modifica impegno di spesa. Provvedimenti.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di liquidazione n°2021/007/SC/000002313/0/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate a titolo di imposta di registro sentenza n°2313/2021 emessa dal Giudice di Pace di Nola conclusiva del giudizio R.G.8290/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione  n°586 del 30/09/2022 ditta BE.MA. S.r.l. conferimento rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale codice CER 20.03.03 periodo Settembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°443 del 30/09/2022 Ditta Tortoraa Guido S.r.l. conferimento rifiuti umido biodegradabile codice CER 20.01.08 periodo Settembre 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di Sanificazione, igiene, pulizia giornaliera e periodica degli Immobili ed impianti comunali. Liquidazione Ditta ECO SPRINT SRL . per il mese di settembre '22. CIG 854810790B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuovo allaccio idrico per impianto di irrigazione presso piazza Durelli. Impegno di spesa e Liquidazione per contributo somministrazione servizio.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione servizio di canile reso per il mese di SETTEMBRE 2022 per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati e/o malati catturati nel Territorio Comunale. Ditta Soc. Coop. “DOG PARK a rl” - CIG 9075616B3D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>II STRALCIO ESECUTIVO: Intervento di Riqualificazione Via Recupe da via San Leonardo Zabatta e via Piscinale e via Pini. Approvazione perizia di Variante. CIG Z3B38397A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione ed attivazione procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di collaborazione professionale di esperto tecnico ai sensi dell'art. 1, comma 179 bis, Legge n. 178/2020 per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI CONTROLLO DI GESTIONE. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE IX</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione avviso imposta di registro n°2021/007/SC/000001234/0/001 sentenza n°1234/2021 emessa dal Giudice di Pace di Nola conclusiva del giudizio promosso da M.M. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deliberazione  del Commissario Prefettizio n. 18/2022. Atto di indirizzo. Individuazione soggetti  partner  pubblici e privati per la presentazione e cooperazione   a   proposta progettuale  per la partecipazione del Comune di Ottaviano al bando “ “Giovani in biblioteca 2022”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga del servizio di conferimento della frazione umido biodegradabile codice CER 20.01.08 mesi 2 ditta Tortora Guida SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di pulizia nei plessi scolastici del Comune di Ottaviano per le elezioni della Camera dei deputati e dei Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 Affidamento alla Ditta . KIMICAT.  Liquidazione. CIG:ZE0375780A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°507 del 31/08/2022 ditta BE.MA. S.r.l. conferimento rifiuti ingombranti misti agosto 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Settore IV. Servizio Provveditorato. Fornitura materiale di cancelleria. Ditta Tipografia Campaiola s.n.c. Fattura n. 236 del 13 settembre 2022. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ing. ANGELO PRISCO per l’incarico della Direzione dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e per il perfezionamento della Certificazione definitiva dei Vigili del Fuoco relativa ai "Lavori di adeguamento antincendio dell'I.C. D'Aosta-Trappitella, plesso Trappitella". CUP: G82H18000520001. CIG: Z0B2C02EF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo polizze assicurative parco auto comunale. CIG Z2A3844C62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione ditta “TROIANO G. SRL” - Acquisto materiale da ferramenta. CIG: ZAB378A44A CIG: Z523816143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica Determina Dirigenziale n. 144/V – RG. n. 747/2022 (fondo incentivi tecnici) e Rimodulazione del quadro economico dei Lavori di “Recupero e Riqualificazione di Via Marotta Ex Via Ammirati”. CUP: G87H1500246005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento ditta “CARBONE A.”. Lavori di ripristino funzionalità di alcune strade sterrate del territorio Comunale. CIG: Z6D3827049</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 I.C. SAN GENNARELLO. Approvazione elaborati e Determina a contrarre ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica Determina Dirigenziale n. 144/V – RG. n. 747/2022 (fondo incentivi tecnici) e Rimodulazione del quadro economico dei Lavori di “Recupero e Riqualificazione di Piazza San Francesco”. CUP: G87H1800160005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE V</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 IMMOBILI COMUNALI. Approvazione elaborati e Determina a contrarre ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 I.C. D'AOSTA TRAPPITELLA. Approvazione elaborati e Determina a contrarre ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – impianti elettrici ed idrici – anno 2022/2023 I.C. DOMENICO BENEVENTANO. Approvazione elaborati e Determina a contrarre ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione anticipazione del 30% dell’importo contrattuale in favore di FONDERIA ARTISTICA RUOCCO. Lavori di Installazione di arredo Urbano. CUP: G81B21002940001 – CIG 89246462DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto di kit lenzuola monouso in occasione delle consultazioni politiche del 25.9.2022. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione specifiche responsabilità al personale ufficio istruzione/cultura ai sensi dell’art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 70-QUINQUIES COMMA  2 DEL CCNL 21/05/2018. ANNO 2022. SETTORE II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HALLEY CAMPANIA SRL PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1568/17/2 HALLEY CAMPANIA SRL PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GIUGLIANO  di Giugliano Carmela   . Fattura n. FPA 5/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2022/2023  sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 84/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Consiglio di Stato  dalle Società G** S.r.l. e D*  T. c/Comune di Ottaviano avverso la sentenza n°5946/2022 emessa dalla Sez. III - TAR Campania - Napoli conclusiva del giudizio promosso dalla Soc. E****. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Orazio Abbamonte. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno spesa per proroga contratto fotocopiatrici SHARP per Anagrafe e Polizia Municipale periodo nov e dic 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stenotipia. Liquidazione per la prestazione resa alla Live s.r.l. in occasione della seduta del C.C. del 29/07/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di liquidazione imposta di registro ex artt.37 e 57 DPR n°131/1986  sentenza n°134/2022 emessa dal Giudice di Pace di Nola</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso di liquidazione n.2022/001/SC/000000131/0/001. Imposta di registro sentenza n°131/2022 conclusiva del giudizio S.P. c/Comune di Ottaviano. Liquidazione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Nola da M.V.S.S. c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°4104/2022. Liquidazione spettanze professionali Avv. Fiammetta D'Avino</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Nola da D.C.R. c/Comune di Ottaviano definito con sentenza n°4807/2022. Liquidazione spettanze professionali Avv. Gaetano Barbato</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dalla Società A. S.r.l. c/Comune di Ottaviano dinanzi al TAR Campania - Napoli definito con decreto di perenzione n°1892/2022. Liquidazione spettanze professionali Avv. Alfonso Capotorto</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n. N55546 della EDENRED ITALIA SRL relativa alla fornitura di buoni pasto in formato elettronico del mese di Settembre 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione procedura per il conferimento incarico di collaborazione a titolo gratuito a soggetti in quiescenza ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. Approvazione avviso pubblico.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione compensativa tra i capitoli di spesa del medesimo macro-aggregato ai sensi dell'art. 175, comma 5, del D.Lgs 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ragioneria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetti didattico-educativi promossi dagli II.CC. del territorio. A.S. 2022/2023. . liquidazione IC D’Aosta annualità 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetti didattico-educativi A.S.2021 /2022. Progetti dell’I.C. Beneventano. Progetti “Inclusiva…mente a scuola” . Liquidazione annualità 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2022/2023. Liquidazione ditta GAB  di carrella Giuseppe  &amp; C. per spendita cedole librarie.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio Economato e Provveditorato. Fornitura di n. 150 risme di carta per stampanti e fotocopiatrici formato A/4, 500 F. Gr. 80 m2. Determmina a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liqudazione alla Ditta “BE.MA del mese di Agosto 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta delle frazioni diffrenziate con il metodo porta a porta, trasporto e spazzamento stradale del Comune di Ottaviano. – Affidamento servizio alla ditta Ecoce S.r.L., su Ordinanza Commissariale n. 2 del 29/09/2022. Impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ambiente</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2021/2022 sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 80/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LACCO AMENO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO DI “ISTRUTTORE CONTABILE” CAT. C, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 336/R.G. N. 899 DEL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado A.S. 2022/2023.  Approvazione verbale n. 1/2022. DETERMINA A CONTRARRE.   Art. 36 comma 2) lett.a)  Dlgsvo n. 267/00. AFFIDAMENTO DIRETTO mediante ODA   sul Mercato elettronico .  Codice CIG. n. Z723832800 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Evento ludico “Music e Smile”. Ditta Show Management s.r.l.s. da Marcianise. Fattura n. 53/PA. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE III</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto nr. 12 kit completi di Firma Digitale per primi e secondi sostituti di Responsabili di Settore. Ditta Team Service. CIG : Z34383164F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CED</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ampliamento, ripristino e manutenzione dell’impianto TVCC esistente sul Territorio Comunale per la durata di mesi trentasei (36).  Determina a contrarre e di impegno spesa.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Polizia Municipale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Nola da F.S. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Maria Carbone. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Avviso Pubblico Progetto-  Nonno Civico –Anno 2022/2023 (Determina I Settore n°293/22.) Approvazione verbale n. 1 del 06.10.2022. Aggiudicazione .Approvazione  schema di convenzione</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione lista ingiunzione di pagamento TASI 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione lista ingiunzione di pagamento IMU 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione lista ingiunzione di pagamento IMU 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione dote socio-ricreativa sotto forma di voucher “Raggio di Sole 2022”. Liquidazione fattura elettronica n. 114/2022 emessa dalla Società “Valle dell’Orso" a r.l.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di stampa, imbustamento e spedizione dei plichi TARI 2022. Affidamento.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Economato</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2022/2023. Liquidazione   cartolibreria Catapano Gerardo &amp; figli . Fattura n. 4/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>assegnazione gratuita libri di testo alunni della primaria frequentanti le scuole di Ottaviano. AS 2022/2023. Liquidazione   cartolibreria Giugliano di Giugliano  Carmela. Fattura n. 4/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di gestione biblioteca comunale ed evento inaugurale del 5 maggio 2022. Presa d’atto stipula  MEPA  con unico operatore economico n. 2118593 . Liquidazione mese di settembre  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>fornitura libri di testo AS 2021/2022 sottoforma di voucher virtuali. Liquidazione ditta   cartolibreria GAB  sas di Carrella Giuseppe  . Fattura n. FPA 81/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale da ferramenta. Ditta "TROIANO G. SRL". Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020. CIG Z523816143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino funzionalità di alcune strade sterrate del territorio Comunale. Impegno di spesa e determina a contrarre.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di vestiario da lavoro per il personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale. Determina a contrarre in favore della ditta SICUR.AN SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione anticipazione contrattuale in favore della ditta “COST.EL. SRL”. Interventi urgenti per l'eliminazione di infiltrazioni provenienti dai tetti di copertura, e rifacimento facciate corte interna -  P. Mediceo – Fondo unico per i Beni Confiscati. CUP G87H21037450002 - CIG  909654633B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Opere Pubbliche</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione ed attivazione interpello per la verifica di disponibilità di n. 1 risorsa interna per le attività di supporto e progettazione tecnica.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di somministrazione lavoro interinale GI GROUP. Liquidazione mese di Giugno 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione fattura n°335 del 03/10/2022 emessa dall'Avv. Orazio Abbamonte a conclusione del giiudizio promosso da E. c/Comune di Ottaviano</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>progetti didattico-educativi A.S.2021 /2022. Progetti dell’I.C. San Gennarello .. Liquidazione annualità 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>elezioni  politiche del 25 settembre 2022. Liquidazione spettanze componenti seggi elettorali.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto materiale uffici demografici.  Affidamento ditta G.A.B. di Carrella G &amp; C. sas da Ottaviano. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di refezione scolaatica in favore degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria a tempo pieno AS 2021/2022. Conclusione affidamento . Presa d'atto richiesta di indennizzo. Liquidazione.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE II</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio promosso da G.F. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Rosa Emanuela Marfella. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Giudizio I.A. c/Comune di Ottaviano. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Salvatore Prisco. Impegno di spesa</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Contenzioso</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Collocamento minore  C.L presso struttura Nomentana Hospital   sita in Roma alla Via Largo Nicola Berloco  Affidamento diretto ex art. 36 comma 2) lett.a) del Dlgsvo n. 50/2016   . Determina a contrarre    Impegno di spesa.  Codice CIG n. Z4038181AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE I</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di trasporto auto medica per ricovero minore CL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina responasabili COC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMISSARIO PREFETTIZIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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