<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Progressivo Risultato Estratto>1</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>PARAFIATO UFFICI COMUNALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 865/2020 Del 31-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.165,50</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Progressivo Risultato Estratto>2</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ABBONAMENTO ACI PRA E ANCI RISPONDE 2021</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 864/2020 Del 31-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.766,78</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Progressivo Risultato Estratto>3</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>PRONTUARIO MAGGIOLI AGGIORNATO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 862/2020 Del 31-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>259,30</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Progressivo Risultato Estratto>4</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEI MARCATEMPI TREXOM</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 861/2020 Del 31-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.720,60</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Progressivo Risultato Estratto>5</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LAVORI DI INSTALLAZIONE BOILER ELETTRICI E IMPIANTISTICA ACCESSORIA E REALIZZAZIONE LINEA MANDATA IMPIANTO TERMICO SCUOLA DE AMICIS – CIG: ZC8300A91E</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 859/2020 Del 30-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>10.826,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Progressivo Risultato Estratto>6</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTO/PIATTAFORMA AUTORIZZATA DI RIFIUTI AVENTI I SEGUENTI CODICI CER: 20.03.07 – CIG ZF12E390C3 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (484.2020)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 858/2020 Del 30-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.600,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Progressivo Risultato Estratto>7</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DA VERSARE PER AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI - TERRA DI LAVORO – PROVINCIA DI CASERTA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 856/2020 Del 30-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.042,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Progressivo Risultato Estratto>8</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SOSTITUZIONE DI N. 2 GENERATORI DI CALORE, CON NUOVI GRUPPI A CONDENSAZIONE, CON ANNESSE OPERE PRELIMINARI E ACCESSORI OCCORRENTI,PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO E. DE AMICIS – CIG: Z5930000F4</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 855/2020 Del 30-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.850,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Progressivo Risultato Estratto>9</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LISTA CARICO - IDRICO 2020 -.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 852/2020 Del 30-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Progressivo Risultato Estratto>10</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO APPLICATIVO DATI INFORMATIVI CIRCOLARI E AGGIORNAMENTI ANNUALITA' 2021.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 849/2020 Del 29-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>561,20</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Progressivo Risultato Estratto>11</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611241480223239 (2020.FA.511) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611241570226241 (2020.FA.513) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611240401013257 (2020.FA.517) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611241720210539 (2020.FA.519) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611242200410239 (2020.FA.521) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611241780201039 (2020.FA.523) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611242200411239 (2020.FA.524) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611240940211249 (2020.FA.518)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 845/2020 Del 23-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Progressivo Risultato Estratto>12</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611240979900539 (2020.FA.510) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611240060000418 (2020.FA.512) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611240019900537 (2020.FA.514) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611240960611339 (2020.FA.515) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611241579900539 (2020.FA.516) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611241369900537 (2020.FA.520) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-10-2020/611242209900539 (2020.FA.522)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 844/2020 Del 23-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Progressivo Risultato Estratto>13</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL DISTRIBUZIONE SPA 28-08-2020/0000920900020295 (2020.FA.420) - ENEL DISTRIBUZIONE SPA 28-08-2020/0000920900020307 (2020.FA.487)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 843/2020 Del 23-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Progressivo Risultato Estratto>14</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611240979900538 (2020.FA.453) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611241369900536 (2020.FA.455) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611240060000417 (2020.FA.456) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611241870838334 (2020.FA.459) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611240960611338 (2020.FA.460) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611242080201234 (2020.FA.462) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611241759900534 (2020.FA.463) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611240829900534 (2020.FA.465) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611241399910034 (2020.FA.467) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611240200000718 (2020.FA.469) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611242209900538 (2020.FA.470) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611240019900536 (2020.FA.471) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611241579900538 (2020.FA.472)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 842/2020 Del 23-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Progressivo Risultato Estratto>15</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611240019900535 (2020.FA.427) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611242209900537 (2020.FA.428) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611240060000416 (2020.FA.429) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611241369900535 (2020.FA.430) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611240960611337 (2020.FA.431) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611240979900537 (2020.FA.432) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611241579900537 (2020.FA.436)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 841/2020 Del 23-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Progressivo Risultato Estratto>16</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-03-2020/611241871424231 (2020.FA.501) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611241871424232 (2020.FA.502) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611241871424233 (2020.FA.503) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-01-2020/611241871424239 (2020.FA.53) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2019/611241871424237 (2019.FA.563) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-11-2019/611241871424238 (2019.FA.670)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 840/2020 Del 23-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Progressivo Risultato Estratto>17</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SARDELLA CONSULENZA SRL 03-11-2020/96 (2020.FA.558)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 831/2020 Del 22-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Progressivo Risultato Estratto>18</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 837/2020 Del 23-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>10.099,84</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Progressivo Risultato Estratto>19</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - SCUOLE MEDIE- CORPO E - CIG: 85521544BD - REVOCA IN AUTOTUTELA RDO N. 2713698.- ART. 21-QUINQUIES DELLA LEGGE 241/1990-</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 835/2020 Del 22-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Progressivo Risultato Estratto>20</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - SCUOLA DELL'INFANZIA - CORPO D - CIG: 8552182BD6 - REVOCA IN AUTOTUTELA RDO N. 2713702.- ART. 21-QUINQUIES DELLA LEGGE 241/1990</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 834/2020 Del 22-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Progressivo Risultato Estratto>21</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - CORPO B. PADIGLIONE 2"- CIG: 8552206FA3 - REVOCA IN AUTOTUTELA RDO N. 2713722.- ART. 21-QUINQUIES DELLA LEGGE 241/1990-</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 833/2020 Del 22-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Progressivo Risultato Estratto>22</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ATTIVARE I SERVIZI PREVISTI DAL DL 76/20 "PACCHETTO DIGITAL TRASFORMATION"</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 832/2020 Del 22-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>5.978,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Progressivo Risultato Estratto>23</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ASSOCIAZIONE PROTEZIONISTICA SPES 26-10-2020/24 (2020.FA.532)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 789/2020 Del 15-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Progressivo Risultato Estratto>24</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE FIAT PANDA TG CY717NY</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 822/2020 Del 18-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>781,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Progressivo Risultato Estratto>25</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>FORNITURA DI 10 MC CONGLOMERATO BITUMINOSO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 821/2020 Del 18-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.213,90</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Progressivo Risultato Estratto>26</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOCE SRL 30-11-2020/108/PA (2020.FA.602)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 818/2020 Del 18-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Progressivo Risultato Estratto>27</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DI EFFE ESTINTORI DI A. SOMMA E C. SNC 03-11-2020/865 (2020.FA.544)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 817/2020 Del 18-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Progressivo Risultato Estratto>28</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SAIMA ASCENSORI CASERTANA SRL 28-07-2020/000004-0CPA (2020.FA.417)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 816/2020 Del 18-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Progressivo Risultato Estratto>29</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 31-10-2020/FATPAM 171/20 (2020.FA.610) - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 31-10-2020/FATPAM 170/20 (2020.FA.611)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 819/2020 Del 18-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Progressivo Risultato Estratto>30</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI RACCOLTA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 820/2020 Del 18-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Progressivo Risultato Estratto>31</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI SPA 20-11-2020/0002145876 (2020.FA.683)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 805/2020 Del 17-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Progressivo Risultato Estratto>32</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI SPA 30-09-2020/0002136282 (2020.FA.682)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 804/2020 Del 17-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Progressivo Risultato Estratto>33</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GLOBAL SERVICE PULIZIE DI SILVESTRE OMAR PINO 13-11-2020/21/PA (2020.FA.681)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 803/2020 Del 17-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Progressivo Risultato Estratto>34</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. 14-12-2020/1020370383 (2020.FA.668) - PERIODO SETTEMBRE 2020</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 806/2020 Del 17-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Progressivo Risultato Estratto>35</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO DI SPESA PRE FORNITURA GAS SUI PLESSI SCOLASTICI - MECCANISMO DI GARANZIA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 815/2020 Del 18-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.500,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Progressivo Risultato Estratto>36</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E LA FORNITURA DI SBARRE IN ACCIAIO PER LA CHIUSURA DI STRADE CAMPESTRI OGGETTO DI SVERSAMENTI ILLECITI DI RIFIUTI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 814/2020 Del 18-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.928,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Progressivo Risultato Estratto>37</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>GESTIONE E MANUTENZIONE DI TUTTE LE PROCEDURE INFORMATICHE E CLOUD DEL COMUNE DI SUCCIVO FINO AL 31/12/2023</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 812/2020 Del 17-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>52.616,72</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Progressivo Risultato Estratto>38</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ANTICIPAZIONE ECONOMO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 802/2020 Del 17-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>854,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Progressivo Risultato Estratto>39</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GRATTACASO S.R.L. 30-09-2020/2065 (2020.FA.679)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 794/2020 Del 16-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Progressivo Risultato Estratto>40</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GRATTACASO S.R.L. 31-08-2020/1834 (2020.FA.652)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 793/2020 Del 16-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Progressivo Risultato Estratto>41</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>CORSI FORMAZIONE OPERATORI CIMITARIALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 791/2020 Del 15-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Progressivo Risultato Estratto>42</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SAVIANO ROCCO 11-12-2020/3 (2020.FA.648)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 786/2020 Del 15-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Progressivo Risultato Estratto>43</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA CAMPANIA SPA 27-07-2020/000306EL (2020.FA.604)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 783/2020 Del 14-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Progressivo Risultato Estratto>44</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AERARIUM SRL 24-04-2020/FATTPA 29_20 (2020.FA.647)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 762/2020 Del 10-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Progressivo Risultato Estratto>45</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SOLIDARCI SOC. COOP. SOCIALE 04-12-2020/34 (2020.FA.614)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 774/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Progressivo Risultato Estratto>46</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - FERRANDINO LUIGI 04-12-2020/1 PA (2020.FA.617) - DELIBERA DI C.C. N. 32 DEL 18.11.2020 - DEBITI FUORI BILANCIO -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 759/2020 Del 10-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Progressivo Risultato Estratto>47</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AERARIUM SRL 08-05-2020/FATTPA 31_20 (2020.FA.372)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 758/2020 Del 10-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Progressivo Risultato Estratto>48</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO O PIATTAFORMA AUTORIZZATA DI: RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINA E MENSA CER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200201 – RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER 200303" - CIG: 85510147FA - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 781/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>144.312,03</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Progressivo Risultato Estratto>49</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - SCUOLE MEDIE- CORPO E". APPROVAZIONE DELLA LETTERA D'INVITO, DISCIPLINARE DI GARA E MODELLI. CIG: 85521544BD</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 780/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>270.254,40</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Progressivo Risultato Estratto>50</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - SCUOLA DELL'INFANZIA - CORPO D". APPROVAZIONE DELLA LETTERA D'INVITO, DISCIPLINARE DI GARA E MODELLI. CIG: 8552182BD6</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 779/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>139.568,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Progressivo Risultato Estratto>51</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI DI: RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 – PRODOTTI TESSILI/MATERASSI CER 200111 – CIG: 8552475DA0 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 778/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>65.560,32</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Progressivo Risultato Estratto>52</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS" - CORPO B. PADIGLIONE 2". APPROVAZIONE DELLA LETTERA D'INVITO, DISCIPLINARE DI GARA E MODELLI. CIG: 8552206FA3</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 777/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>270.254,40</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Progressivo Risultato Estratto>53</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 776/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>438,80</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Progressivo Risultato Estratto>54</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO PER STIPULA POLIZZA R.C.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 775/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>496,50</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Progressivo Risultato Estratto>55</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - COMPAGNIA GRANDI APPALTI S.R.L. 16-11-2020/FPA 343/20 (2020.FA.559)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 773/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Progressivo Risultato Estratto>56</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - INTEGRAA S.R.L. 30-09-2020/206/2020/P (2020.FA.537)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 772/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Progressivo Risultato Estratto>57</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - E PLUS SRL 17-11-2020/20201200000009 (2020.FA.597)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 771/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Progressivo Risultato Estratto>58</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - A.I.R. SRL 31-10-2020/000136 (2020.FA.553)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 770/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Progressivo Risultato Estratto>59</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - XECO SRL 06-11-2020/FATTPA 455_20 (2020.FA.551)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 769/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Progressivo Risultato Estratto>60</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PROGEST SPA SERVIZI TECNICI INTEGRATI 31-10-2020/P000108 (2020.FA.549)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 768/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Progressivo Risultato Estratto>61</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - CAPASSO GIULIANO 02-11-2020/44 (2020.FA.547)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 767/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Progressivo Risultato Estratto>62</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SEBACH S.P.A. 21-10-2020/V20227183 (2020.FA.529)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 766/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Progressivo Risultato Estratto>63</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - NATURE DREAM SRL 31-10-2020/000916 (2020.FA.545)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 765/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Progressivo Risultato Estratto>64</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AMBIENTE ITALIA S.R.L 31-10-2020/A000723 (2020.FA.550)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 764/2020 Del 11-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Progressivo Risultato Estratto>65</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 752/2020 Del 07-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Progressivo Risultato Estratto>66</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO ECONOMO SETTORE AMMINISTRATIVO\CONTABILE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 751/2020 Del 07-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.500,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Progressivo Risultato Estratto>67</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PROMOFACTORY SNC DI SAVIANO CRESCENZO 01-09-2020/FATTPA 4_20 (2020.FA.480)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 728/2020 Del 26-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Progressivo Risultato Estratto>68</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L. 04-11-2020/22 (2020.FA.548) - VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L. 23-11-2020/23 (2020.FA.593)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 747/2020 Del 03-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Progressivo Risultato Estratto>69</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 30-09-2020/FATPAM 153/20 (2020.FA.495)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 746/2020 Del 03-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Progressivo Risultato Estratto>70</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - BIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 11-09-2020/36 (2020.FA.594)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 743/2020 Del 02-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Progressivo Risultato Estratto>71</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA (LETTERA DI INVITO E ALLEGATI), PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RECUPERO CONSERVATIVO DEL CASALE DI TEVEROLACCIO", MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, D.LGS. 50/2016 INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.LGS 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 9 BIS DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. CUP: J79G19000190002 - CIG: 8533583776</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 741/2020 Del 02-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.029.042,65</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Progressivo Risultato Estratto>72</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - PA DIGITALE SPA INNOVAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZ 20-01-2020/405/5 (2020.FA.381) - PA DIGITALE SPA INNOVAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZ 08-09-2020/3042/5 (2020.FA.556) - PA DIGITALE SPA INNOVAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZ 08-06-2020/1967/5 (2020.FA.560) - PA DIGITALE SPA INNOVAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZ 30-07-2020/2701/5 (2020.FA.562) - PA DIGITALE SPA INNOVAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZ 30-07-2020/2702/5 (2020.FA.563) - PA DIGITALE SPA INNOVAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZ 30-07-2020/2700/5 (2020.FA.564) - PA DIGITALE SPA INNOVAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZ 30-07-2020/2703/5 (2020.FA.565)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 738/2020 Del 02-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Progressivo Risultato Estratto>73</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - VODAFONE OMNITEL 15-07-2020/AM13018072 (2020.FA.377) - VODAFONE OMNITEL 13-11-2020/AM21061759 (2020.FA.599) - VODAFONE OMNITEL 15-09-2020/AM17052578 (2020.FA.600)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 736/2020 Del 02-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Progressivo Risultato Estratto>74</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - TRANCHINO FRANCESCO 25-11-2020/FATTPA 1_20 (2020.FA.601)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 737/2020 Del 02-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Progressivo Risultato Estratto>75</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AREA UFFICIO SNC DI GALDIERI E VITALE 09-10-2020/991 (2020.FA.543)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 739/2020 Del 02-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Progressivo Risultato Estratto>76</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - LETTERA S.R.L. 09-10-2020/13 (2020.FA.538)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 740/2020 Del 02-12-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Progressivo Risultato Estratto>77</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DA VERSARE AL COMUNE DI SUCCIVO DA PARTE DELL'AVENTE DIRITTO IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI AFFRANCAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 734/2020 Del 30-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Progressivo Risultato Estratto>78</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO AFFIDAMENTO ESECUZIONE TAMPONI MOLECOLARI DI CONTROLLO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 733/2020 Del 30-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>5.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Progressivo Risultato Estratto>79</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 732/2020 Del 30-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.246,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Progressivo Risultato Estratto>80</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - NATURE DREAM SRL 30-09-2020/000744 (2020.FA.506)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 726/2020 Del 25-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Progressivo Risultato Estratto>81</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GISEC - GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASERTAN 30-04-2020/000483 (2020.FA.212)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 725/2020 Del 25-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Progressivo Risultato Estratto>82</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER I PROGETTI DEI LAVORI PUBBLICI FINANZIATI CON LA DEVOLUZIONE MUTUI –</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 730/2020 Del 26-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>35.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Progressivo Risultato Estratto>83</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SEBACH S.P.A. 31-10-2020/V20244286 (2020.FA.546)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 724/2020 Del 25-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Progressivo Risultato Estratto>84</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - E PLUS SRL 14-10-2020/20201200000008 (2020.FA.528)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 723/2020 Del 25-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Progressivo Risultato Estratto>85</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GLOBAL SERVICE PULIZIE DI SILVESTRE OMAR PINO 12-10-2020/12/PA (2020.FA.507)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 720/2020 Del 25-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Progressivo Risultato Estratto>86</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - IOVINELLI VIVAI S.N.C. DI IOVINELLA VINCENZO E CARMINE 28-09-2020/65 (2020.FA.488)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 722/2020 Del 25-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Progressivo Risultato Estratto>87</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611240070613233 (2020.FA.454) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611240940413034 (2020.FA.457) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611241780201038 (2020.FA.458) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611240940211248 (2020.FA.461) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611242200411238 (2020.FA.464) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611241480223238 (2020.FA.466) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611242200410238 (2020.FA.468) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611240070614234 (2020.FA.473) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611241570226249 (2020.FA.474) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611241750818041 (2020.FA.478) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-09-2020/611241720210538 (2020.FA.448)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 721/2020 Del 25-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Progressivo Risultato Estratto>88</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611242200411237 (2020.FA.423) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611240940211247 (2020.FA.424) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611241570226248 (2020.FA.425) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611241780201037 (2020.FA.426) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611241720210537 (2020.FA.433) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611241480223237 (2020.FA.434) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611242200410237 (2020.FA.435) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-08-2020/611240401013256 (2020.FA.437)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 719/2020 Del 25-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Progressivo Risultato Estratto>89</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611240940211246 (2020.FA.336) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611242200411236 (2020.FA.338) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611240940413033 (2020.FA.339) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611241780201036 (2020.FA.340) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611241480223236 (2020.FA.343) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611240070614233 (2020.FA.344) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611240070613232 (2020.FA.346) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611241570226247 (2020.FA.347) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611242200410236 (2020.FA.350) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611241720210536 (2020.FA.362)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 718/2020 Del 25-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Progressivo Risultato Estratto>90</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611240060000415 (2020.FA.335) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611242209900536 (2020.FA.341) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611240019900534 (2020.FA.342) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611242080201233 (2020.FA.345) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611240200000717 (2020.FA.348) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611240960611336 (2020.FA.349) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611241369900534 (2020.FA.351) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611240979900536 (2020.FA.352) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611241759900533 (2020.FA.353) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611241579900536 (2020.FA.354) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611241399910033 (2020.FA.355) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611240829900533 (2020.FA.356) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2020/611241870838333 (2020.FA.357)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 717/2020 Del 25-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Progressivo Risultato Estratto>91</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - EDIZIONI SAVARESE 07-10-2020/923/00 (2020.FA.596)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 713/2020 Del 24-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Progressivo Risultato Estratto>92</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - RAVO EUGENIO 12-10-2020/84 (2020.FA.567)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 712/2020 Del 24-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Progressivo Risultato Estratto>93</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GALASSO TEOFILO 02-10-2020/10 (2020.FA.591)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 709/2020 Del 24-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Progressivo Risultato Estratto>94</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - CLEAN SERVICE S.R.L.S. 07-10-2020/162 (2020.FA.525)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 708/2020 Del 24-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Progressivo Risultato Estratto>95</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - UNICA S.R.L. 21-09-2020/77UN (2020.FA.534)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 706/2020 Del 24-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Progressivo Risultato Estratto>96</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AERARIUM SRL 13-07-2020/FATTPA 40_20 (2020.FA.374)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 705/2020 Del 24-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Progressivo Risultato Estratto>97</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 30-09-2020/FATPAM 152/20 (2020.FA.494)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 693/2020 Del 19-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Progressivo Risultato Estratto>98</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>FORNITURA GAS METANO PLESSI SCOLASTICI - CIG: ZC82EA5ADE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 692/2020 Del 19-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>14.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Progressivo Risultato Estratto>99</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING 13-10-2020/19901035 (2020.FA.539)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 691/2020 Del 19-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Progressivo Risultato Estratto>100</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - REPAS LUNCH COUPON SRL 15-10-2020/72/16 (2020.FA.557)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 689/2020 Del 19-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Progressivo Risultato Estratto>101</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SOMME SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 686/2020 Del 16-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.440,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Progressivo Risultato Estratto>102</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMATO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 685/2020 Del 16-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Progressivo Risultato Estratto>103</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AGGIUDICAZIONE DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA E COLLAUDO FINALE AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG: Z192F26F8D - "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAPPELLA DELLA CARITÀ E DEI LOCALI CIMITERIALI QUALI BAGNI, SALA MORTUARIA E UFFICIO/DIREZIONE "–</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 684/2020 Del 13-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>5.110,54</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Progressivo Risultato Estratto>104</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE IMMOBILI COMUNALI E BIBLIOTECA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 682/2020 Del 13-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>610,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Progressivo Risultato Estratto>105</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO 28-09-2020/3/ PA (2020.FA.492)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 676/2020 Del 10-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Progressivo Risultato Estratto>106</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DA UTENZE AFFETTE DA COVID – 19 – CIG:Z502F2242C</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 679/2020 Del 11-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>12.320,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Progressivo Risultato Estratto>107</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO N.2 TERMOCONVETTORI SETTORE POLITICHE SOCIALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 677/2020 Del 11-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>950,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Progressivo Risultato Estratto>108</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RINNOVO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 672/2020 Del 09-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>6.807,60</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Progressivo Risultato Estratto>109</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - INTEGRAA S.R.L. 29-09-2020/203/2020/P (2020.FA.536)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 669/2020 Del 05-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Progressivo Risultato Estratto>110</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - INTEGRAA S.R.L. 22-09-2020/200/2020/P (2020.FA.535)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 668/2020 Del 05-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Progressivo Risultato Estratto>111</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMATO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 671/2020 Del 06-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Progressivo Risultato Estratto>112</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMATO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 670/2020 Del 06-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Progressivo Risultato Estratto>113</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 31-08-2020/FATPAM 133/20 (2020.FA.419)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 667/2020 Del 05-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Progressivo Risultato Estratto>114</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. 30-09-2020/1020281016 (2020.FA.533)- SPEDIZIONE CORRISPONDENZA -CONTO CONTRATTUALE 30071111-003- - FATTURA PERIODO - GIUGNO 2020</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 630/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Progressivo Risultato Estratto>115</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. 13-10-2020/1020289889 (2020.FA.530) - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA -CONTO CONTRATTUALE 30071111-003- - FATTURA PERIODO - LUGLIO 2020 –</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 629/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Progressivo Risultato Estratto>116</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AERARIUM SRL 06-04-2020/FATTPA 24_20 (2020.FA.371)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 628/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Progressivo Risultato Estratto>117</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA" – CIG 84967170AF - CUP: J72D19000010002</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 663/2020 Del 04-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Progressivo Risultato Estratto>118</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAPPELLA DELLA CARITÀ E DEI LOCALI CIMITERIALI QUALI BAGNI, SALA MORTUARIA E UFFICIO/DIREZIONE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 660/2020 Del 03-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Progressivo Risultato Estratto>119</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA (BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA), PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UN MANUFATTO ESISTENTE "CASA DELLE ARTI" – EX CASA BALILLA, SITA IN CORSO SICILIA", MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60, D.LGS. 50/2016 INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.LGS 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 9 BIS DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. CUP: J75D19000060002 - CIG: 8497290987</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 659/2020 Del 03-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Progressivo Risultato Estratto>120</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA (BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA), PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE DELLA VASCA CASTELLONE", MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60, D.LGS. 50/2016 INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.LGS 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 9 BIS DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.CUP: J78G19000010002 - CIG: 849777381D</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 658/2020 Del 03-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Progressivo Risultato Estratto>121</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA (BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA), PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA COMUNALE DI SUCCIVO IN LOCALITÀ MASSERIA CARDONI", MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60, D.LGS. 50/2016 INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.LGS 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 9 BIS DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.CUP: J78B18000010004 CIG: 8495757875</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 657/2020 Del 03-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Progressivo Risultato Estratto>122</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIQUALIFICAZIONE CASA COMUNALE SITA IN PIAZZA IV NOVEMBRE- APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 656/2020 Del 03-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Progressivo Risultato Estratto>123</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 655/2020 Del 02-11-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.496,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Progressivo Risultato Estratto>124</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611241579900534 (2020.FA.214) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611242080201232 (2020.FA.215) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611240019900532 (2020.FA.217) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611241399910032 (2020.FA.218) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611240060000413 (2020.FA.220) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611240829900532 (2020.FA.222) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611241759900532 (2020.FA.224) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611241369900532 (2020.FA.227) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611242209900534 (2020.FA.228) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611241870838332 (2020.FA.231) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611240979900534 (2020.FA.234) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611240200000716 (2020.FA.235) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611240960611334 (2020.FA.236)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 631/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Progressivo Risultato Estratto>125</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-04-2019/611242209900539 (2020.FA.204)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 632/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Progressivo Risultato Estratto>126</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611240019900533 (2020.FA.288) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611242209900535 (2020.FA.287) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611240960611335 (2020.FA.289) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611240060000414 (2020.FA.290) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611241579900535 (2020.FA.291) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611241369900533 (2020.FA.294)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 639/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Progressivo Risultato Estratto>127</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611240979900535 (2020.FA.304)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 641/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Progressivo Risultato Estratto>128</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611240940211245 (2020.FA.296) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611242200411235 (2020.FA.297) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611241780201035 (2020.FA.298) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611241480223235 (2020.FA.299) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611240401013255 (2020.FA.300) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611241720210535 (2020.FA.301) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611241570226246 (2020.FA.302)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 640/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Progressivo Risultato Estratto>129</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-06-2020/611242200410235 (2020.FA.305)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 642/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Progressivo Risultato Estratto>130</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - E PLUS SRL 17-09-2020/20201200000007 (2020.FA.482)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 643/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Progressivo Risultato Estratto>131</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PROGEST SPA SERVIZI TECNICI INTEGRATI 31-08-2020/P000081 (2020.FA.441)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 645/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Progressivo Risultato Estratto>132</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - XECO SRL 29-09-2020/FATTPA 374_20 (2020.FA.489)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 644/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Progressivo Risultato Estratto>133</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PROGEST SPA SERVIZI TECNICI INTEGRATI 30-09-2020/P000094 (2020.FA.500)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 646/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Progressivo Risultato Estratto>134</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - F.SCO &amp; V.RIO MARSELLA S.N.C. 30-09-2020/639 (2020.FA.497)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 647/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Progressivo Risultato Estratto>135</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SEBACH S.P.A. 30-09-2020/V20212076 (2020.FA.498)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 648/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Progressivo Risultato Estratto>136</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L. 29-09-2020/20 (2020.FA.490) - VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L. 13-10-2020/21 (2020.FA.509)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 649/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Progressivo Risultato Estratto>137</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - COMPAGNIA GRANDI APPALTI S.R.L. 30-09-2020/FPA 289/20 (2020.FA.491)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 650/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Progressivo Risultato Estratto>138</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - A.I.R. SRL 30-09-2020/000124 (2020.FA.526)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 651/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Progressivo Risultato Estratto>139</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - NATURE DREAM SRL 31-08-2020/000699 (2020.FA.452) - NATURE DREAM SRL 31-08-2020/000702 (2020.FA.475)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 638/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Progressivo Risultato Estratto>140</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SEBACH S.P.A. 31-08-2020/V20184009 (2020.FA.440)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 637/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Progressivo Risultato Estratto>141</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PUNTO LUCE SRL 10-09-2020/2020/V1/2004580 (2020.FA.483)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 636/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Progressivo Risultato Estratto>142</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - XECO SRL 31-08-2020/FATTPA 339_20 (2020.FA.416)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 635/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Progressivo Risultato Estratto>143</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - A.I.R. SRL 31-08-2020/000109 (2020.FA.477)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 634/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Progressivo Risultato Estratto>144</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DITTA XECO S.R.L. - "NOLEGGIO ATTREZZATURE CENTRO DI RACCOLTA" CIG ZF12ECBB06</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 652/2020 Del 30-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.611,12</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Progressivo Risultato Estratto>145</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 627/2020 Del 29-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>785,83</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Progressivo Risultato Estratto>146</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 596 DEL 14/10/2020 PER MODIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DEL BANDO DI GARA.DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATO (LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA RETTIFICATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DI CORSO UMBERTO I PIAZZA IV NOVEMBRE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016), CON IL CRITERIO QUALITÀ/PREZZO AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 2, D.LGS. 50/2016</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 626/2020 Del 27-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>486,47</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Progressivo Risultato Estratto>147</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 597 DEL 14/10/2020 PER MODIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DEL BANDO DI GARA.DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA (LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE" MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016), CON IL CRITERIO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 625/2020 Del 27-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>486,47</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Progressivo Risultato Estratto>148</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. 03-08-2020/1020221765 (2020.FA.438)- SPEDIZIONE CORRISPONDENZA -CONTO CONTRATTUALE 30071111-003- - FATTURA PERIODO - MAGGIO 2020 –</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 620/2020 Del 23-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Progressivo Risultato Estratto>149</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - TINTO ALFONSO 03-09-2020/2020-2-FE (2020.FA.445) - SALDO - DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 07.02.2017 -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 621/2020 Del 23-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Progressivo Risultato Estratto>150</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - EDIZIONE SAVARESE SRL 29-04-2020/472/00 (2020.FA.203) - EDIZIONE SAVARESE SRL 30-09-2020/897/00 (2020.FA.493)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 619/2020 Del 23-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Progressivo Risultato Estratto>151</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GISEC - GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASERTAN 31-03-2020/000356 (2020.FA.162)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 611/2020 Del 19-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Progressivo Risultato Estratto>152</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 31-08-2020/FATPAM 132/20 (2020.FA.418)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 610/2020 Del 19-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Progressivo Risultato Estratto>153</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AMBIENTE ITALIA S.R.L 30-09-2020/A000652 (2020.FA.496)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 609/2020 Del 19-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Progressivo Risultato Estratto>154</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - BIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 27-07-2020/34 (2020.FA.504)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 612/2020 Del 19-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Progressivo Risultato Estratto>155</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - COMPAGNIA GRANDI APPALTI S.R.L. 31-08-2020/FPA 267/20 (2020.FA.476)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 607/2020 Del 19-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Progressivo Risultato Estratto>156</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI BACK/FRONT OFFICE DELL'UFFICIO TRIBUTI E ATTIVITÀ DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 604/2020 Del 15-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>219.600,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Progressivo Risultato Estratto>157</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - FOLGORE ANNALISA 02-09-2020/2/2 (2020.FA.481) LIQUIDAZIONE COMPETENZE LEGALI - TRANSAZIONE -DELIBERA DI G.C. N. 68 DEL 07.08.2020</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 598/2020 Del 14-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Progressivo Risultato Estratto>158</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>OGGETTO: AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA, CONDUZIONE E PRIMA ACCENSIONE CALDAIE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI, CON L'ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE PER IL PERIODO INVERNALE BIENNIO 2020 – 2022. – CIG: ZE12E957E6</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 595/2020 Del 13-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.500,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Progressivo Risultato Estratto>159</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>NOLEGGIO BAGNO CHIMICO - CIG Z2C2EAEB1C</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 592/2020 Del 12-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.024,80</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Progressivo Risultato Estratto>160</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INTERVENTO SANIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS – AULARIO SCUOLE MEDIE – CIG: ZA32EB1CD</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 586/2020 Del 09-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>366,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Progressivo Risultato Estratto>161</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SOLIDARCI SOC. COOP. SOCIALE 17-09-2020/26 (2020.FA.479)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 583/2020 Del 08-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Progressivo Risultato Estratto>162</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO PER ACQUISTO MASCHERINE PER PERSONALE COMUNALE ( COVID 19 )</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 584/2020 Del 08-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>800,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Progressivo Risultato Estratto>163</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMATO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 579/2020 Del 06-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Progressivo Risultato Estratto>164</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE NELL'AMBITO DELLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATA "DI VILIO E ALTRI, PROSPICIENTE VIA E. PERROTTA". ACQUISIZIONE GRATUITA DELLE AREE DESTINATE AD USO PUBBLICO ED ASSERVITE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 578/2020 Del 06-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Progressivo Risultato Estratto>165</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ACQUA CAMPANIA SPA 25-02-2020/000077EL (2020.FA.200) - ACQUA CAMPANIA SPA 21-11-2019/000481EL (2020.FA.188) - ACQUA CAMPANIA SPA 11-06-2020/000213EL (2020.FA.484)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 569/2020 Del 05-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Progressivo Risultato Estratto>166</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO \ LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ASMEL</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 571/2020 Del 05-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.037,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Progressivo Risultato Estratto>167</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>OGGETTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (MEPAL)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 566/2020 Del 01-10-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.294,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Progressivo Risultato Estratto>168</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - INTEGRAA S.R.L. 22-09-2020/199/2020/P (2020.FA.486)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 561/2020 Del 28-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Progressivo Risultato Estratto>169</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>PROCEDURA DI RECLUTAMENTO N.1 AGENTE P.M. MOBILITÀ-PRESA D'ATTO DEL VERBALE N.1 COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 564/2020 Del 28-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Progressivo Risultato Estratto>170</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ASSOCIAZIONE PROTEZIONISTICA SPES 06-07-2020/18 (2020.FA.333)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 555/2020 Del 25-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Progressivo Risultato Estratto>171</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - COSTRUZIONI GENERALI B.V. DI ANIELLO BELARDO 09-09-2020/FPA 1/20 (2020.FA.446)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 556/2020 Del 25-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Progressivo Risultato Estratto>172</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 31-07-2020/FATPAM 117/20 (2020.FA.394)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 558/2020 Del 28-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Progressivo Risultato Estratto>173</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>CARTELLINI PER DISABILI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 554/2020 Del 25-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>305,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Progressivo Risultato Estratto>174</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - E PLUS SRL 13-08-2020/20201200000006 (2020.FA.421)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 548/2020 Del 24-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Progressivo Risultato Estratto>175</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - TORTORA GUIDO 31-08-2020/A000557 (2020.FA.450) - TORTORA GUIDO 31-08-2020/A000556 (2020.FA.451)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 549/2020 Del 24-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Progressivo Risultato Estratto>176</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AMBIENTE ITALIA S.R.L 31-08-2020/A000582 (2020.FA.422)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 547/2020 Del 24-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Progressivo Risultato Estratto>177</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L. 25-08-2020/17 (2020.FA.414) - VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L. 04-09-2020/18 (2020.FA.442)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 546/2020 Del 24-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Progressivo Risultato Estratto>178</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611240070613231 (2020.FA.219) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611240940211244 (2020.FA.221) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611242200410234 (2020.FA.223) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611242200411234 (2020.FA.225) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611240070614232 (2020.FA.226) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611241780201034 (2020.FA.229) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611241720210534 (2020.FA.230) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611241570226245 (2020.FA.232) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-05-2020/611240940413032 (2020.FA.233)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 545/2020 Del 24-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Progressivo Risultato Estratto>179</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - NATURE DREAM SRL 31-07-2020/000447 (2020.FA.402)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 544/2020 Del 24-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Progressivo Risultato Estratto>180</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO GRUPPO POMPE ANTINCENDIO - CIG: Z002E6CA12</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 552/2020 Del 24-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>5.007,37</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Progressivo Risultato Estratto>181</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO – PUNTO LUCE S.R.L. – CIG: Z9D2E5F286</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 551/2020 Del 24-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>9.760,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Progressivo Risultato Estratto>182</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ACQUISTO CONTATORI IDRICI RETE COMUNALE – CIG ZAB2E5E797</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 550/2020 Del 24-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.499,99</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Progressivo Risultato Estratto>183</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ESTRA ENERGIE - FORNITURA METANO ISTITUTI SCOLASTICI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 543/2020 Del 24-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Progressivo Risultato Estratto>184</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SICUR.AN SRL 06-12-2019/234/2019 (2019.FA.724)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 538/2020 Del 22-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Progressivo Risultato Estratto>185</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ESPOSITO SRL 04-01-2019/7 (2019.FA.186)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 535/2020 Del 21-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Progressivo Risultato Estratto>186</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO ITS PER MANUTENZIONE TELECAMERE</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 527/2020 Del 18-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.500,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Progressivo Risultato Estratto>187</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ECONOMO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 526/2020 Del 18-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Progressivo Risultato Estratto>188</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SPESA EDIZIONI SAVARESE - PUBBLICAZIONE GARA -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 524/2020 Del 17-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>947,23</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Progressivo Risultato Estratto>189</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SEBACH S.P.A. 31-07-2020/V20154720 (2020.FA.400)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 522/2020 Del 16-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Progressivo Risultato Estratto>190</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - XECO SRL 29-07-2020/FATTPA 307_20 (2020.FA.399)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 521/2020 Del 16-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Progressivo Risultato Estratto>191</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611241480223233 (2020.FA.183)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 520/2020 Del 16-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Progressivo Risultato Estratto>192</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611241780201033 (2020.FA.163) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611240940211243 (2020.FA.170) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611242200411233 (2020.FA.172) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611241720210533 (2020.FA.173) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611240401013254 (2020.FA.179) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611242200410233 (2020.FA.181) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611241570226244 (2020.FA.182)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 519/2020 Del 16-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Progressivo Risultato Estratto>193</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611241579900533 (2020.FA.171) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611240960611333 (2020.FA.174) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611240019900531 (2020.FA.175) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611242209900533 (2020.FA.176) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611240979900533 (2020.FA.177) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611241369900531 (2020.FA.178) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09-04-2020/611240060000412 (2020.FA.180)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 518/2020 Del 16-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Progressivo Risultato Estratto>194</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-02-2020/611240060000419 (2020.FA.161) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-02-2020/611240960611331 (2020.FA.160)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 517/2020 Del 16-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Progressivo Risultato Estratto>195</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE E PULIZIA IMMOBILI COMUNALI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 514/2020 Del 16-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Progressivo Risultato Estratto>196</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - BIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 17-06-2020/24 (2020.FA.311)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 472/2020 Del 01-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Progressivo Risultato Estratto>197</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 504/2020 Del 12-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>62.813,02</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Progressivo Risultato Estratto>198</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - COMPAGNIA GRANDI APPALTI S.R.L. 31-07-2020/FPA 233/20 (2020.FA.412)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 500/2020 Del 09-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Progressivo Risultato Estratto>199</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - TORTORA GUIDO 31-07-2020/A000487 (2020.FA.407) - TORTORA GUIDO 31-07-2020/A000486 (2020.FA.408) - TORTORA GUIDO 31-07-2020/A000485 (2020.FA.409)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 501/2020 Del 09-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Progressivo Risultato Estratto>200</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO NATURE DREAM S.R.L. - "SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTO/PIATTAFORMA AUTORIZZATA DI RIFIUTI AVENTI I SEGUENTI CODICICER: 20.03.07 – CIG ZF12E390C3</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 502/2020 Del 09-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>28.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Progressivo Risultato Estratto>201</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - TESSITORE DOMENICO 12-02-2020/20202FPA (2020.FA.77) - FATTURA N. 2 /PA DEL 12/02/2020 - SALDO - DECRETO SINDACALE N. 17 DEL 29/03/2016</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 496/2020 Del 09-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Progressivo Risultato Estratto>202</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - TESSITORE DOMENICO 29-06-2020/20203FPA (2020.FA.319)- SALDO DECRETO SINDACALE N. 16-2016 - DI MARSILIO MARIANO C.- COMUNE DI SUCCIVO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 497/2020 Del 09-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Progressivo Risultato Estratto>203</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AVV. SAGLIOCCO FRANCESCO 07-11-2019/FPA 4/19 (2019.FA.662)- SALDO - DECRETO SINDACALE N. 21 DEL 29.07.2019 -</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 499/2020 Del 09-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Progressivo Risultato Estratto>204</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GALASSO TEOFILO 10-07-2020/7 (2020.FA.369)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 498/2020 Del 09-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Progressivo Risultato Estratto>205</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AERARIUM SRL 04-09-2019/FATTPA 59_19 (2019.FA.650)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 494/2020 Del 08-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Progressivo Risultato Estratto>206</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AERARIUM SRL 25-06-2019/FATTPA 44_19 (2019.FA.461)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 493/2020 Del 07-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Progressivo Risultato Estratto>207</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AERARIUM SRL 04-09-2019/FATTPA 61_19 (2019.FA.693)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 492/2020 Del 07-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Progressivo Risultato Estratto>208</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AERARIUM SRL 10-12-2019/FATTPA 88_19 (2020.FA.64)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 491/2020 Del 07-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Progressivo Risultato Estratto>209</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AERARIUM SRL 10-12-2019/FATTPA 83_19 (2020.FA.63)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 490/2020 Del 07-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Progressivo Risultato Estratto>210</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOGLOBAL SERVICE SRLS 05-08-2020/789 (2020.FA.401)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 487/2020 Del 04-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Progressivo Risultato Estratto>211</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-04-2019/611241720210539 (2019.FA.393) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 28-05-2019/611240401013255 (2019.FA.394)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 483/2020 Del 01-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Progressivo Risultato Estratto>212</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 31-07-2020/FATPAM 116/20 (2020.FA.393)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 481/2020 Del 01-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Progressivo Risultato Estratto>213</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 10-07-2019/611242209900533 (2019.FA.476)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 480/2020 Del 01-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Progressivo Risultato Estratto>214</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - IOVINELLI VIVAI S.N.C. DI IOVINELLA VINCENZO E CARMINE 09-07-2020/46 (2020.FA.337)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 479/2020 Del 01-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Progressivo Risultato Estratto>215</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L. 16-07-2020/12 (2020.FA.365) - VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L. 04-08-2020/15 (2020.FA.398)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 478/2020 Del 01-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Progressivo Risultato Estratto>216</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SEBACH S.P.A. 30-06-2020/V20120220 (2020.FA.329)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 477/2020 Del 01-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Progressivo Risultato Estratto>217</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - F.SCO &amp; V.RIO MARSELLA S.N.C. 31-07-2020/501 (2020.FA.396)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 476/2020 Del 01-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Progressivo Risultato Estratto>218</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - A.I.R. SRL 30-06-2020/000081 (2020.FA.360) - A.I.R. SRL 31-07-2020/000096 (2020.FA.411)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 475/2020 Del 01-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Progressivo Risultato Estratto>219</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - XECO SRL 29-06-2020/FATTPA 285_20 (2020.FA.318)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 474/2020 Del 01-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Progressivo Risultato Estratto>220</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA VERGARA DOMENICO SERVIZIO ECOLOGIA 29-11-2018/39E/2018 (2019.FA.12) - DITTA VERGARA DOMENICO SERVIZIO ECOLOGIA 29-07-2019/766-2019 (2020.FA.93)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 473/2020 Del 01-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Progressivo Risultato Estratto>221</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SOMMA E AFFIDAMENTO SERVIZIO RAFFORZAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE - CON N.1 OPERATORE DI SPORTELLO A 1O ORE SETTIMANALI PER MESI CINQUE, FINO AL 31.01.2021 - ALLA COOPERATIVA SOCIALE PELLICANO ONLUS</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 485/2020 Del 03-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.400,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Progressivo Risultato Estratto>222</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO PER ECONOMO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 484/2020 Del 02-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>1.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Progressivo Risultato Estratto>223</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMATO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 482/2020 Del 01-09-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Progressivo Risultato Estratto>224</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DI CUI ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 386 DEL 20.7.2020 . PRESA D'ATTO VERBALI COMMSSIONE DI GARA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SOMME SUL BILANCIO PLURIENNALE.</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Politiche Sociali</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 470/2020 Del 31-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Progressivo Risultato Estratto>225</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO LAVORI IN SOMMA URGENZA – SPROFONDAMENTO SEDE STRADALE VIA BELLINI – VIA VERDI – CIG:ZE62E0B840</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 469/2020 Del 26-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.769,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Progressivo Risultato Estratto>226</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO PROGEST S.P.A. - "SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTO/PIATTAFORMA AUTORIZZATA DI RIFIUTI AVENTI I SEGUENTI CODICI CER:20.03.06 – CIG ZAD2E10FD6</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 468/2020 Del 26-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.850,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Progressivo Risultato Estratto>227</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ACI- AUTOMOBILE CLUB ITALIADIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FI 16-04-2020/0000009255 (2020.FA.186)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 465/2020 Del 24-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Progressivo Risultato Estratto>228</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ACI- AUTOMOBILE CLUB ITALIADIREZIONE CENTRALE BILANCIO E SERVIZI FI 09-04-2020/0000007139 (2020.FA.168)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 464/2020 Del 24-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Progressivo Risultato Estratto>229</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>AFFIDAMENTO MONTAGGIO\SMONTAGGIO CABINE E TABELLONI , IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTOTALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 466/2020 Del 26-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>3.000,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Progressivo Risultato Estratto>230</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI SPA 31-07-2020/0002126944 (2020.FA.403)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 462/2020 Del 18-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Progressivo Risultato Estratto>231</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>RIMBORSO DIRITTI PER ALLACCIAMENTO IDRICO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 463/2020 Del 18-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>50,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Progressivo Risultato Estratto>232</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - EURISKO POST S.R.L. 29-02-2020/000198 (2020.FA.406)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 461/2020 Del 18-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Progressivo Risultato Estratto>233</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - POSTE ITALIANE S.P.A. 03-07-2020/8720070941 (2020.FA.391) PERIODO APRILE 2020-</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 460/2020 Del 18-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Progressivo Risultato Estratto>234</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-01-2020/611241579900539 (2020.FA.41) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-01-2020/611242080201239 (2020.FA.44) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-01-2020/611241399910039 (2020.FA.51) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-01-2020/611241870838339 (2020.FA.52) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-01-2020/611241369900537 (2020.FA.54) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-01-2020/611240979900539 (2020.FA.55) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-01-2020/611240200000714 (2020.FA.56) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-01-2020/611240829900539 (2020.FA.57) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-01-2020/611240060000418 (2020.FA.58) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-01-2020/611240019900537 (2020.FA.59) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-01-2020/611241759900539 (2020.FA.60) - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 11-01-2020/611242209900539 (2020.FA.61)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 453/2020 Del 17-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Progressivo Risultato Estratto>235</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - NATURE DREAM SRL 30-06-2020/000254 (2020.FA.323)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 454/2020 Del 17-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Progressivo Risultato Estratto>236</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>ANTICIPAZIONE ECONOMO</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 459/2020 Del 18-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>2.440,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Progressivo Risultato Estratto>237</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - GLOBAL SERVICE PULIZIE DI SILVESTRE OMAR PINO 17-07-2020/10/PA (2020.FA.378)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 458/2020 Del 18-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Progressivo Risultato Estratto>238</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. DOMENICO TESSITORE - FATT. N. 1/PA DEL 14.01.2020- – SALDO - DECRETO SINDACALE N. 09 DEL 25.01.2016</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 443/2020 Del 17-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Progressivo Risultato Estratto>239</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. DOMENICO TESSITORE - FATT. N. 1/PA DEL 14.11.2019- – SALDO - DECRETO SINDACALE N. 15 DEL 29.03.2016</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 446/2020 Del 17-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Progressivo Risultato Estratto>240</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - PERROTTA MARCARELLI SALVATORE 16-06-2020/11 (2020.FA.295) - SALDO DECRETO SINDACALE N. 27 DEL 08.10.2018</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 447/2020 Del 17-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Progressivo Risultato Estratto>241</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AERARIUM SRL 04-03-2020/FATTPA 17_20 (2020.FA.370)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 449/2020 Del 17-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Progressivo Risultato Estratto>242</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - AERARIUM SRL 16-06-2020/FATTPA 35_20 (2020.FA.373)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 451/2020 Del 17-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Progressivo Risultato Estratto>243</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURE - GRATTACASO S.R.L. 30-06-2020/1149 (2020.FA.404) - GRATTACASO S.R.L. 31-07-2020/1458 (2020.FA.405)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 457/2020 Del 18-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Progressivo Risultato Estratto>244</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - A.C.G. AUDITING 12-06-2020/245/FE/2020 (2020.FA.322)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 448/2020 Del 17-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Progressivo Risultato Estratto>245</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. SOSSIO COLELLA – FATT. N. FPA 2/20 DEL 21.07.2020- ACCONTO - DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 16.01.2020-</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 428/2020 Del 03-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Progressivo Risultato Estratto>246</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCESCO SAGLIOCCO – FATT. N. FPA 1/20 DEL 14.07.2020- ACCONTO - DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 07.02.2020-</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 429/2020 Del 03-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Progressivo Risultato Estratto>247</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL 30-06-2020/FATPAM 103/20 (2020.FA.316)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Manutenzione e Ambiente</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 452/2020 Del 17-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Progressivo Risultato Estratto>248</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA SETTEMBRE 2 SRL 04-08-2020/FATTPA 1_20 (2020.FA.392)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Tecnico</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 437/2020 Del 07-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Progressivo Risultato Estratto>249</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>IMPEGNO SPESA TAGLIANDINI DISABILI</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Vigilanza</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 434/2020 Del 04-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>305,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Progressivo Risultato Estratto>250</Progressivo Risultato Estratto><Anno di riferimento della spesa>2020</Anno di riferimento della spesa><Oggetto del contratto>LIQUIDAZIONE FATTURA - SOLIDARCI SOC. COOP. SOCIALE 29-07-2020/24 (2020.FA.397)</Oggetto del contratto><Ufficio responsabile>Settore Amministrativo - Contabile</Ufficio responsabile><Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto>DETERMINA n. 436/2020 Del 07-08-2020</Norma o titolo alla base dell'attribuzione del contratto><Contenuto Provvedimento xsi:nil="true" /><Scheda Sintetica xsi:nil="true" /><Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario xsi:nil="true" /><Importo dell'incarico>0,00</Importo dell'incarico><Estremi Documenti Allegati xsi:nil="true" /></row>
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